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審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些

發(fā)布時(shí)間:2023-03-04

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些(精選8篇)

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇1

  1.審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或工程類等相關(guān)專業(yè),有國際注冊內(nèi)部審計(jì)師或注冊會(huì)計(jì)師資格或會(huì)計(jì)師資格、有海外背景或跨國企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2.大型石化、化纖行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟練掌握財(cái)務(wù)、審計(jì)或工程類專業(yè)知識(shí),熟悉行業(yè)內(nèi)部控制管理和流程梳理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。

  3.掌握內(nèi)部控制和公司治理等相關(guān)專業(yè)知識(shí);編制工程審計(jì)年度計(jì)劃個(gè)方案,協(xié)助上級(jí)建立工程審計(jì)模式,并組織開展工程審計(jì)工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇2

  1、必須有集團(tuán)公司內(nèi)審體系搭建經(jīng)驗(yàn),能協(xié)助分管副總經(jīng)理(兼內(nèi)審部主任)搭建內(nèi)審體系,編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對(duì)其組織實(shí)施;

  2、有能力組織團(tuán)隊(duì)成員開展各類審計(jì)、審計(jì)整改落實(shí)、審計(jì)通報(bào)等例行工作;

  3、識(shí)別公司潛在的監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)匯報(bào)并提出相應(yīng)的整改措施和應(yīng)急預(yù)案;

  4、審查和評(píng)價(jià)公司內(nèi)部制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立完善的內(nèi)部審計(jì)體系和內(nèi)部控制體系;

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金的管理和使用情況的審計(jì),對(duì)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)測試、評(píng)價(jià);

  6、參與對(duì)公司各部門預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇3

  1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和發(fā)展要求,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和組織實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部及子公司的財(cái)務(wù)收支、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、執(zhí)行國家法律法規(guī)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;

  4、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與各子公司的關(guān)系;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇4

  1、擬定和優(yōu)化審計(jì)制度流程,并貫徹執(zhí)行;

  2、擬定項(xiàng)目審計(jì)方案報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的組織、實(shí)施,針對(duì)存在的問題提出審計(jì)意見和建議,編制審計(jì)底稿、草擬審計(jì)報(bào)告,并跟蹤審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行情況,

  3、根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度的規(guī)定指導(dǎo)、管理下屬公司的內(nèi)部審計(jì)工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇5

  1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,協(xié)助制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算;

  2、協(xié)助擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

  3、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、管理人員離任審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作,并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  4、對(duì)公司的重大事件進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,并提出有效可行的解決方案;

  5、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

  6、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中存在的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  7、組織對(duì)下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計(jì)工作;

  8、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃,配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;

  9、負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對(duì)下屬企業(yè)審計(jì)部門進(jìn)行指導(dǎo);

  10、負(fù)責(zé)受理、調(diào)查內(nèi)部投訴或舉報(bào),針對(duì)反應(yīng)的問題進(jìn)行調(diào)查研究。

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇6

  1、主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本部、采購部的審計(jì)工作,協(xié)助審計(jì)總監(jiān)制定審計(jì)流程、規(guī)范、方案;

  2、對(duì)項(xiàng)目工程控制價(jià)、預(yù)結(jié)算進(jìn)行前期控制及過程中審計(jì);

  3、對(duì)項(xiàng)目成本、采購起到監(jiān)督、管控的作用;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇7

  1、執(zhí)行對(duì)集團(tuán)所屬產(chǎn)業(yè)本部和重要控/參股公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù),包括制訂審計(jì)計(jì)劃、組織、實(shí)施、報(bào)告、反饋及跟進(jìn)工作,對(duì)審計(jì)小組成員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核;

  2、協(xié)助相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司對(duì)擬并購單位實(shí)施財(cái)務(wù)盡職調(diào)查,復(fù)核項(xiàng)目小組成員的工作成果并匯報(bào);

  3、利用專業(yè)知識(shí)和技能就資產(chǎn)剝離、并購重組及后續(xù)事項(xiàng)提供技術(shù)支持和財(cái)務(wù)咨詢,對(duì)審計(jì)小組成員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核;

  4、協(xié)助部門總經(jīng)理協(xié)調(diào)與外部審計(jì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系,接待外部審計(jì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)事項(xiàng)開展的例行或?qū)m?xiàng)審計(jì)/檢查;

  5、利用專業(yè)知識(shí)和技能向集團(tuán)所屬單位提供財(cái)務(wù)、稅收、內(nèi)控等方面的專業(yè)咨詢服務(wù);

審計(jì)主管工作職責(zé)都有哪些 篇8

  職責(zé)

  1、協(xié)助部門主管開展對(duì)集團(tuán)及其所屬各分子公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù),經(jīng)營管理,效益效率等各項(xiàng)審計(jì),擬訂項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,制定具體審計(jì)方案,實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序。能發(fā)現(xiàn)問題。

  2、各審計(jì)項(xiàng)目的具體審計(jì)業(yè)務(wù)溝通,包括審前調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,現(xiàn)場審計(jì)意見溝通,審計(jì)報(bào)告意見反饋,問題確認(rèn)等工作。

  3、協(xié)助部門主管編制整理審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)整改意見,對(duì)各分子公司的經(jīng)營管理提出審計(jì)建議,并能推動(dòng)整改和落實(shí)。

  4、協(xié)助部門主管作好集團(tuán)及屬下各分子公司的內(nèi)控合規(guī)建設(shè)等工作。

  任職要求:

  1、能熟悉和掌握國家相關(guān)的財(cái)務(wù),審計(jì)類法律法規(guī)。

  2、熟悉企業(yè)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的知識(shí)和程序,有獨(dú)立完成各類審計(jì)項(xiàng)目的能力,有大型制造業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具大型3C產(chǎn)品制造或大型機(jī)械制造企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

  3、具備較強(qiáng)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

  4、為人正直,誠實(shí)勤勉。

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