審計專員工作職責與任職要求(精選27篇)
審計專員工作職責與任職要求 篇1
1、具有專業的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規,精通會計專業技能,有較豐富的會計從業經驗 ;
2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或稅務。
3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;
4、能夠做好部門領導安排的其它工作。
審計專員工作職責與任職要求 篇2
1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;
3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;
4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;
5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;
7、政府相關法律法規的傳遞。
8、外審協助配合
審計專員工作職責與任職要求 篇3
1、按照年度計劃和上級指示,制定內部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內部審計報告;
2、負責對公司新投資項目的盡職調查,并提供報告;
3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,并提出防范措施;
4、完成上級下達的其他任務。
審計專員工作職責與任職要求 篇4
1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;
2.組織參與對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復核、整理、上報相關審計項目檔案等;
3.負責審計發現問題的整改跟蹤,協調公司相關部門及責任人,指導、監督內審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環處理;
4.執行公司層面、各板塊、各業務流程內控風險的識別、評估、應對和監控;
5.組織開展公司違規經營投資責任追究工作;
6.負責與集團審計部的日常聯絡工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;
8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔;
9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。
審計專員工作職責與任職要求 篇5
1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。
2、審查評價招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見與建議。
3、著力發現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。
4、領導交辦的其他事項。
審計專員工作職責與任職要求 篇6
1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;
2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;
3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;
4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務并撰寫審計報告;
5、審計項目后續整改跟蹤;
6、完成領導交代的其他工作等。
審計專員工作職責與任職要求 篇7
1.擬定審計流程、制定審計計劃,開展公司常規審計工作;
2、編制內審方案,整理審計證據;審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
3、草擬審計報告,匯報審計出現的問題,提出審計建議;
4、要求2年以上內部審計或者風險控制經驗,能夠獨立完成常規的審計業務。
審計專員工作職責與任職要求 篇8
1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計意見并撰寫審計報告;
2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;
3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;
4.收集匯總、分析公司重要審計信息并建檔立案;
5.完成領導交辦的其他工作任務。
審計專員工作職責與任職要求 篇9
1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;
2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經營效益審計;
3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結束后應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續整改情況并向上級匯報。
5、 負責收集并整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,保存、管理內部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
審計專員工作職責與任職要求 篇10
負責藥店固定資產盤點審計,
負責全系統商品、資產采購審計,
負責全系統財務管控日常審計,
負責重要管理崗位離任等各類專項審計,
負責審計報告的撰寫與修改,
領導安排的其他工作。
審計專員工作職責與任職要求 篇11
1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。
2.配合協助基建辦、采購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。
3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監督。
4.負責做好審計工作的檔案管理工作。
審計專員工作職責與任職要求 篇12
1、負責對個人費用與公共費用進行審計,并按季度出具報告
2、協助上級編制管理、銷售、制造費用的工作底稿
3、對市場費用進行分析,協調公司職能部門進行核查
4、配合審計總監對集團內控制度進行評價,指導各單位完善各項規章制度
審計專員工作職責與任職要求 篇13
1、協助制定完善內部審計管理制度;
2、協助制定年度審計計劃;
3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;
4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;
5、公司高管的離任審計;
6、完成領導安排的其他工作。
審計專員工作職責與任職要求 篇14
1、獨立進行公司日常的審計監察工作并負責出具報告或通報。
2、在審計監察過程中提出合理化建議并負責跟蹤相關部門落實情況。
3、監督、檢查公司規章制度的落實情況;
4、對于完善公司審計監察工作流程提出合理化建議。
審計專員工作職責與任職要求 篇15
1、根據年度計劃,對公司及其子公司的經營管理、財務狀況進行確認或咨詢服務;
2、負責公司業務環節各項風控措施具體落實,優化相應的審核制度和流程;
3、獨立或協助審計項目及盡職調查,根據發現的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應書面的風險審查意見或審計報告;
4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
審計專員工作職責與任職要求 篇16
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;
2、協助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
審計專員工作職責與任職要求 篇17
1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計專員工作職責與任職要求 篇18
1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
審計專員工作職責與任職要求 篇19
1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;
審計專員工作職責與任職要求 篇20
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
審計專員工作職責與任職要求 篇21
1、根據公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;
2、參加審計公司經濟業務的預算執行情況,提出相關審計建議;
3、負責公司財務日常監控與審計管理工作;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、參加公司舞弊、瀆職案件調查及審計工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
審計專員工作職責與任職要求 篇22
1. 協助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內部的審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。
2、 按總部領導要求,實施對各公司的財務、工程及其他審計,組織及參與審計調查。
3、 編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。
4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,并對整改結果進行跟蹤檢查。
審計專員工作職責與任職要求 篇23
1、檢查業務部門流程的合理性、有效性;
2、協助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;
3、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
審計專員工作職責與任職要求 篇24
1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的準確性。
4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。
審計專員工作職責與任職要求 篇25
1.參與公司內控制度的建設、完善和實施,及時發現控制缺陷并提出改進建議;
2.協助審計部長制訂落實年度審計工作計劃;
3.按照審計通知和方案執行審計程序,收集被審計部門資料,完成工作底稿;
4.及時向審計部長匯報審計工作發現的問題,參與編寫審計報告初稿;
5.參加審計溝通會議,整理形成會議記錄;
6.審計工作底稿和報告的整理歸檔;
7.協助審計經理實施后續審計程序;
8.完成審計部長交辦的其他工作事項。
審計專員工作職責與任職要求 篇26
1. 根據工作計劃,開展各類審計工作;
2. 協助核查審計事項,做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
3 .協助完成審計工作底稿及審計調查報告的編寫工作,并提出處理意見。
審計專員工作職責與任職要求 篇27
1、根據集團的工作目標,協助領導起草公司內部審計工作計劃;
2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性;
3、檢查企業的經營業績的真實性;
4、根據審計計劃,按時、保質保量完成審計項目。