審計主管工作職責主要內容(精選33篇)
審計主管工作職責主要內容 篇1
1.根據年度責任目標,擬定各項內部審計制度,以及監事會相關制度;
2. 根據年度責任目標,制定審計工作計劃,并組織對計劃進行具體實施;
3.根據年度責任目標,對公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理進行審計,對重大經濟合同、投資項目可行性研究、資產重組方案提出審計建議,督促落實審計發現問題的整改工作,并進行后續跟蹤審計;
4.負責監事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。
審計主管工作職責主要內容 篇2
1、配合審計總監完善公司內部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。
審計主管工作職責主要內容 篇3
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;
7、根據審計工作計劃,負責聯系會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;
8、針對公司招投標項目進行審計;
9、對所屬企業的進行監督,并配合紀檢部門開展調查;
10、協助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;
11、公司相關領導交辦的其他審計工作。
審計主管工作職責主要內容 篇4
1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;
2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責主要內容 篇5
1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;
2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;
3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;
5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責主要內容 篇6
1.負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;
3.定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;
4.負責遠程審計系統的開發和維護;
5.組織實施信息系統風險評估與審計;
6.領導安排的其它工作。
審計主管工作職責主要內容 篇7
1、規劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
2、確定審計程序細則,準備適當的項目;
3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;
4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;
6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;
8、完成上級領導交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責主要內容 篇8
1、完善公司內部審計和監察體系,制定內部審計和監察制度;
2、負責公司及下屬管理企業的內審工作,配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。
3、制定年度審計和監察計劃,根據計劃實施審計和監察工作;
4、負責公司采購招標和內部采購的監督工作,對產品、價格和采購的全流程進行監察;
審計主管工作職責主要內容 篇9
1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;
2、會計憑證合規性、準確性抽查;
3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;
4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;
6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。
審計主管工作職責主要內容 篇10
1、依據及五部委頒布內控相關規定,并按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,
2、依據及五部委頒布內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,
3、對審計發現問題,向主管報告并督促協助各單位改進并跟進,
4、對于未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設
5、定期針對重要項目進行報表分析及建議
6、協助外部審計人員進行審計
7、按時披露內控審計報告
8、主管交辦工作
審計主管工作職責主要內容 篇11
1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發現與被審單位進行溝通交流,后續跟蹤擬定審計報告,追蹤后續的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;
3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。
審計主管工作職責主要內容 篇12
崗位職責:
1.負責各區域的工程成本核算及項目審計;
2.負責公司重大工程項目的供應商資質審核、招標和合同審核、繪制工程圖等工作;
3.建立和定期更新負責工程實施和材料市場價格庫的信息;
4.負責各區域工程供應商資源儲備和現有供應商管理和績效評估。
任職要求:
1.大專以上學歷,建筑類,工程管理或者造價類專業;
2.三年以上工程招標組織,合同審核,工程預結算工作經驗;
3.熟悉招標流程,合同管理,了解相關法律法規。
審計主管工作職責主要內容 篇13
1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業務;
2、做好客戶關系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責主要內容 篇14
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
審計主管工作職責主要內容 篇15
1、參與實施內部財務審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調查;
5、完善審計底稿和審計證據;
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責主要內容 篇16
1、 根據公司審計制度開展工作;
2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;
4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;
5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。
審計主管工作職責主要內容 篇17
崗位職責:
1、協助建立與完善公司審計管理體系,制定相關內部審計制度和內審工作規范與流程;
2、實施常規內部審計項目(包括但不限于財務基礎工作、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、生產車間管理、工程項目等審計)以及各類專項審計(包括但不限于舞弊審計以及其他特別事項審計);
3、復核審計人員的審計底稿和審計報告。
任職資格:
1、具有本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業畢業;
2、具備三年以上內審或外審經驗,熟悉生產企業運作流程;
3、有注冊會計師(cpa)證書或國際內審師(cia)證書者優先;
4、良好的理解力及交涉能力以及高度的職業道德;
5、良好的應用文寫作能力。
審計主管工作職責主要內容 篇18
1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;
5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導;
審計主管工作職責主要內容 篇19
1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;
3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7. 參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理匯報;
審計主管工作職責主要內容 篇20
1、在財務部總監的指導下,負責酒店收銀結算查核具體管理工作。
2、督導審計員遵守有關財務規定和結算查核程序,保證酒店的資金安全。
3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或對班次進行調整,并做好考勤。
4、積極參加培訓,遵守酒店規章制度,完成上級分配的其它工作。
審計主管工作職責主要內容 篇21
1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。
3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。
5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。
審計主管工作職責主要內容 篇22
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責主要內容 篇23
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內各品牌的內部審計工作;
2、 匯報審計發現,整理審計底稿,協助出具審計報告;
3、 審計經理交代的其他工作。
審計主管工作職責主要內容 篇24
1、協助完善并監督各部門內控制度的執行;
2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議并匯報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項后續審計;
6、完成領導安排的其他事務。
審計主管工作職責主要內容 篇25
1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;
4、參加招標監督工作;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
審計主管工作職責主要內容 篇26
1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務方面的規范性、準確性。
審計主管工作職責主要內容 篇27
崗位職責:
1.負責對公司的生產、運營、財務數據進行匯總分析、控制監督審核;
2.對公司經營活動合規性進行檢查并糾錯。
3.對公司內部經濟合同進行審核;
4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計;
5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計;
6.揭示內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,發現可能面臨的現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議;
7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。
1、全日制本科以上學歷,會計學、審計學等相關專業;
2.三年以上企業內部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經驗,具有會計或審計中級職稱,熟悉快速消費品制造業優先;
3.熟練審計相關理論和專業知識,熟悉內控審計的工作流程和審計方法;
4.具備良好的邏輯思維及分析能力,良好的溝通協調能力和較強的文字寫作能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經驗
審計主管工作職責主要內容 篇28
1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;
2、實施審計程序,復核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負責審計過程中和現場結束后與客戶相關部門的協調和溝通;
4、與客戶建立長期合作關系,并實施后續審計;
5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,并對行業新動態、新準則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
審計主管工作職責主要內容 篇29
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
審計主管工作職責主要內容 篇30
1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責主要內容 篇31
工作職責:
1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;
2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;
3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;
4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;
5、完成領導交辦的其他任務。
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷;
2、具有5年以上審計工作經驗;
3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規范;
4、具備持續嚴謹、認真負責的職業道德及工作操守;
5、具有中級審計師資格證者優先考慮。
審計主管工作職責主要內容 篇32
1. 協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責主要內容 篇33
崗位職責:
1、負責或參與集團及事業部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;
2、持續完善集團內部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;
3、負責房地產全業務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;
4、負責對公司內部的經濟、財務舞弊行為進行查處。
任職資格:
1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業;
2、3年以上工程管理或造價控制工作經驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現場等工作,對施工流程、規范、技術、工藝有一定的了解;
3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。