財務審計專員崗位職責(精選32篇)
財務審計專員崗位職責 篇1
1.參與公司內控制度的建設、完善和實施,及時發現控制缺陷并提出改進建議;
2.協助審計部長制訂落實年度審計工作計劃;
3.按照審計通知和方案執行審計程序,收集被審計部門資料,完成工作底稿;
4.及時向審計部長匯報審計工作發現的問題,參與編寫審計報告初稿;
5.參加審計溝通會議,整理形成會議記錄;
6.審計工作底稿和報告的整理歸檔;
7.協助審計經理實施后續審計程序;
8.完成審計部長交辦的其他工作事項。
財務審計專員崗位職責 篇2
1.協助部門領導開展審計管理工作;
2.具體落實公司內部控制自我評價工作;
3.協助落實公司內部控制執行情況審計、經濟責任審計、專項審計工作;
4.具體落實部門審計資料檔案整理、歸檔工作;
5.草擬部門月度、年度工作計劃和總結等文書工作;
6.具體落實部門維穩綜治、消防安全、財產物料管理、等內務工作;
7.領導交辦的其它工作。
財務審計專員崗位職責 篇3
1、建立專項審計作業標準體系;
2、負責“系統性”生產審計;
3、負責內審周工程巡檢 ;
4、參加專項工程驗收,鑒證關鍵生產成果;
5、參加招采工作,促進管理提升;
6、擇機推行預結算抽審。
財務審計專員崗位職責 篇4
1、負責公司日常財務工作;
2、一般納稅人帳務處理,報稅;
3、歸集高新技術企業研發費用臺帳、研發費用加計扣除;
4、出具財務報表審計報告,高新專項審計報告;
5、上級交待的其他事務。
財務審計專員崗位職責 篇5
1、編制和執行內審項目的測試工作;
2、收集和整理審計證據資料;
3、編制審計工作底稿及審計報告初稿;
4、后續跟進工作,對項目內各相關風險點作出影響評估。
財務審計專員崗位職責 篇6
完善內部管理制度,并制定審計計劃
實施財務審計、管理審計、效率和效益審計
編制審計報告和建議書
及時發現財務和管理風險,并能夠提出改進意見
督促審計結論的落實
負責審計過程中的溝通和協調
財務審計專員崗位職責 篇7
1、針對公司目前現成交供應商與整個供應鏈進行審計稽查 ;
2、針對車間各倉庫的庫存量合理性的評估與稽查;
3、針對審計稽查項開出合理有效審計報告;
4、根據公司需求開發優質供應商。
財務審計專員崗位職責 篇8
1、執行公司內審工作的開展及數據匯總,協調各部人員的分工合作;
2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;
3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。
財務審計專員崗位職責 篇9
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;
2、協助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
財務審計專員崗位職責 篇10
工作職責:
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
財務審計專員崗位職責 篇11
1、負責審計工作前期準備的各項工作;
2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
3、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;
4、稽核調研;
5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
財務審計專員崗位職責 篇12
1、獨立進行公司日常的審計監察工作并負責出具報告或通報。
2、在審計監察過程中提出合理化建議并負責跟蹤相關部門落實情況。
3、監督、檢查公司規章制度的落實情況;
4、對于完善公司審計監察工作流程提出合理化建議。
財務審計專員崗位職責 篇13
1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。
2、審查評價招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見與建議。
3、著力發現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。
4、領導交辦的其他事項。
財務審計專員崗位職責 篇14
工作職責:
1、帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)組成部分的審計;
2、獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量;
4、對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現的問題;
5、對項目組成員進行有效的指導和培訓;
6、保持與客戶良好的.溝通,與客戶討論并起草管理建議書等。
7、負責或參與審計、盡職調查、其他鑒證、財務咨詢項目,擔任小型項目的負責人;
8、協助部門負責人管理客戶,與客戶保持良好的溝通;
9、完成上級交辦的其它工作任務。
財務審計專員崗位職責 篇15
1、協助制定完善內部審計管理制度;
2、協助制定年度審計計劃;
3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;
4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;
5、公司高管的離任審計;
6、完成領導安排的其他工作。
財務審計專員崗位職責 篇16
1、根據行業法規要求,對費用、結算進行審核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;
2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規審核、整理,確保證據鏈的完整、正確;
3、協助做好其他日常合規管理、審核工作。
4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的梳理與優化、建立標準化業務程序;
5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,并生成報告;
6、負責審核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的法律文書;
7、領導安排的相關工作。
財務審計專員崗位職責 篇17
1. 協助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內部的審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。
2、 按總部領導要求,實施對各公司的財務、工程及其他審計,組織及參與審計調查。
3、 編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。
4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,并對整改結果進行跟蹤檢查。
財務審計專員崗位職責 篇18
工作職責:
1、協助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實施審計;
2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷售、建設等環節的管理措施是否健全并落實執行;
3、通過審核查實,對內部控制制度的健全性、有效性提出審計建議;
4、根據審計方案,在審計經理及主管的`指導下,在規定的時間內,完成現場審計工作;
5、實施現場審計工作,撰寫審計底稿及報告。
財務審計專員崗位職責 篇19
1、具有專業的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規,精通會計專業技能,有較豐富的會計從業經驗 ;
2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或稅務。
3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;
4、能夠做好部門領導安排的其它工作。
財務審計專員崗位職責 篇20
1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
財務審計專員崗位職責 篇21
1、服從財務領導的安排,按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確。
2、在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤發送給各有關部門。
3、完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。
4、根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。
5、每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
6、審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
7、復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。
財務審計專員崗位職責 篇22
1、 負責工程審計項目的計劃制定、在工程項目各環節發現問題并提出審計意見、撰寫專項審計報告,溝通并跟蹤整改落實;
2、 跟蹤和監督工程項目招標評標過程,審核招標過程文件;
3、 負責與外部跟蹤審計、結算審計單位對接審計工作,對外審工作過程和結果進行監督管理,并完成公司內部小額工程項目結算審計工作;
4、 審核預、結算資料中的工程量計算、定額套用、取費程序、材料據實調整是否存在錯誤,并初步核定工程造價。
5、 評審相關工程項目公司制度文件并有效檢查制度文件執行情況。
任職要求:
1、工程安裝(含空調通風、電氣、給排水、消防、自控、安防、特氣、工藝等)相關專業全日制本科及以上學歷,具有造價相關專業證書優先;
2、3年以上工程審計或造價咨詢機構工作經驗,有生物醫藥企業工程項目及gmp項目審計經驗優先;
3、了解工程項目立項至項目結束各階段主要工作內容,有各階段專項審計經驗更佳;
4、熟悉施工現場工作流程和環節,能熟練使用常用造價軟件、理解圖紙及各類工程相關資料;
5、工作富有責任心,能吃苦耐勞,有良好的職業道德和敬業精神,有良好的溝通表達能力。
財務審計專員崗位職責 篇23
(1)在項目經理的指導和監督下實施審計工作,收集、整理審計資料,編寫審計工作底稿;
(2)協助項目經理編制審計報告,披露問題,提出風險分析和管理建議;
(3)完成審計項目報告裝訂、檔案歸檔等工作;
(4)在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。
財務審計專員崗位職責 篇24
1.擬定審計流程、制定審計計劃,開展公司常規審計工作;
2、編制內審方案,整理審計證據;審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
3、草擬審計報告,匯報審計出現的問題,提出審計建議;
4、要求2年以上內部審計或者風險控制經驗,能夠獨立完成常規的審計業務。
財務審計專員崗位職責 篇25
1、檢查業務部門流程的合理性、有效性;
2、協助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;
3、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
財務審計專員崗位職責 篇26
1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協調與上級主管企業審計部門的關系,必要時協同開展審計相關工作。
財務審計專員崗位職責 篇27
1. 制定內審計劃;
2. 獲取審計原始資料;
3. 按審計內容分工審計檢查工作;
4. 完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5. 出具內審報告;
6. 與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7. 審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
財務審計專員崗位職責 篇28
工作職責:
1、根據年度計劃,對公司及其子公司的經營管理、財務狀況進行確認或咨詢服務;
2、負責公司業務環節各項風控措施具體落實,優化相應的'審核制度和流程;
3、獨立或協助審計項目及盡職調查,根據發現的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應書面的風險審查意見或審計報告;
4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
財務審計專員崗位職責 篇29
工作職責:
1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;
2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經營效益審計;
3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結束后應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的'審計建議。負責跟進審計建議的后續整改情況并向上級匯報。
5、負責收集并整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,保存、管理內部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
財務審計專員崗位職責 篇30
1、對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;
2、對公司支付事項、采購事項、運輸費用等經濟事項進行審計;
3、完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);
4、對各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
5、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;
6、整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告;
7、完成領導交辦的其他事項。
財務審計專員崗位職責 篇31
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
財務審計專員崗位職責 篇32
工作職責:
1、在財務部總監的指導下,負責酒店收銀結算查核具體管理工作。
2、督導審計員遵守有關財務規定和結算查核程序,保證酒店的資金安全。
3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或對班次進行調整,并做好考勤。
4、積極參加培訓,遵守酒店規章制度,完成上級分配的其它工作。