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內控的崗位職責

發布時間:2024-09-18

內控的崗位職責(精選7篇)

內控的崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

  2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的.實施;

  3、負責公司成本核算以及預算內控;

  4、負責公司財務制度的制定以及執行; 5、負責財務報表制作和稅務申報;

  6、認真完成領導交辦的其它工作任務。

  任職要求:

  1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經驗優先,有注會或注稅資格優先;

  2、2年以上相關工作經驗,熟悉各類經濟法規,能獨立處理財務各個基礎板塊;

  3、富創新精神,良好的溝通協調能力,有責任心,具團隊協作精神;

  4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

  5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

內控的崗位職責 篇2

 、僦鬓k會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

 、诜治鰧T:主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。

 、蹖徲嬋藛T:主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計,以及主要領導人事變動離任審計等。

 、芄芾韺T:主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理,以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

  ⑤倉管主管:主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

 、蕹黾{員:主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。

 、卟牧蠒嫞褐饕ぷ髀氊煱ㄍ赓徫镔Y賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

 、噤N售會計:主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

  ⑨成本會計:主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

  ⑩稅務會計:負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務和財政政策法規,并對企業內部稅籌進行分析和調控等。

  生產統計:主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

內控的崗位職責 篇3

  職責描述:

  1、統籌財務制度、權責修訂;

  2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

  3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

  4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

  任職要求:

  1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

  2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

內控的崗位職責 篇4

  1、認真落實各項金融風險管理法律法規和規章制度,研究制定和推動落實本行風險管理的總體目標、風險管理規劃工作,建立健全本行金融風險管理體系;

  2、編制全行不良貸款清收計劃,制定相應考核辦法,并做好相關指標下達和計劃的`考核;

  3、調查分析全行市場風險、政策風險、信貸風險管理狀況,負責對資本充足率、資產流動性比例等單項風險指標的監測、預警和變動分析;

  4、制定信貸風險界限,對重大投資、重大貸款、風險資產進行實時有效監控,對各類風險進行有效識別;

  5、負責全行各項風險評估認定工作,對全行大額貸款申請、信貸資產風險分類、不良資產處置、不良貸款利息減免進行風險預測和認定審批;

  6、負責信貸風險資產管理,監測不良貸款的變化趨勢,督促相關責任人及時清收貸款,定時向領導報告清收情況;

  7、負責不良貸款的化解處置工作,協助網點做好有關涉政、涉案、涉訴貸款的清收工作,做好網點不良資產的核銷呈報以及抵貸資產的審批、管理、變現等工作;

  8、負責全行信貸風險管理業務數據的匯總統計、分析和上報工作,及時向領導提供有關風險控制防范的數據統計,提出工作建議和政策方案;

  9、建立健全本行風險管理制度體系,修訂和完善各項風險管理制度和操作規程;

  10、完成領導交辦的其他工作任務。

內控的崗位職責 篇5

  崗位職責

  1、對各類投融資產品的風險狀況分析(包括信用風險、市場風險和操作風險、產品風險等);

  2、負責構建并完善公司借款產品信審制度、標準及流程,制定信審監督、稽核、kpi機制,督促信審員嚴格按照風險控制規定及流程對貸款項目進行審查和風險分析、控制;

  3、負責風控團隊管理工作,制定風控審批工作流程,信審人員的考核,工作分配;

  4、參與各項目的前期調研,對項目開展風險審查,提出是否授信、授信條件及具體額度;

  5、對投融資項目的合法性、合規性、安全性、有效性開展全面風險評價,提出明確的授信評審意見并對結果負責。

  任職資格

  1、本科以上學歷,工商管理、財務管理、法律等相關專業畢業;

  2、5年以上投融資項目項目風險管理相關工作經驗,精通稽核、風控業務,熟悉對各類企業財務制度,熟悉審計工作流程;

  3、熟悉信審流程和審查標準,并對資料判斷、邏輯判斷、第三方審查等技巧和方式有豐富經驗;

  4、熟悉公司風險及法務管理相關工作,具備優秀的風險管理經驗,熟悉業務調查、評估、審批、監管等風險管理流程,熟練掌握及運用各種風險評估及風險控制工具;

  5、具有創業精神,強烈的責任感和事業心,高度的敬業精神。

內控的崗位職責 篇6

  1、按照公司財務制度及流程,審核公司內部憑證及原始單據,編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;

  2、編制和審核會計報表,日常會計核算和核對工作;

  3、配合公司的內外部審計,及時準確提供各項財務資料和報表;

  4、負責工資福利、各項費用的`計提與攤銷工作,檢查重點科目余額是否合理;

  5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

  6、管理及開具發票,公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;

  7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析;

內控的崗位職責 篇7

  崗位職責

  (1)負責風險管理部日常管理工作,對本部門工作進行總體規劃和部署,確定部門工作目標和工作計劃

 。2)負責部門員工綜合管理,包括工作任務分配、員工考核監督、業務指導等;

 。3)組織制定各項風險管理管理制度和操作規程;

  (4)組織調查分析市場風險、政策風險、行業風險等管理狀況,作出風險預警及處置預案;

  (5)組織制定和實施不良資產清收計劃和考核辦法,做好相關指標下達和考核,指導督促業務部門清收不良資產;

  (6)完成領導交辦的其他工作。

  任職要求

 。1)年齡45歲(含)以下,本科及以上學歷;

 。2)經濟、金融、法律等相關專業畢業;

  (3)8年以上金融行業或同業機構風險管理及項目評審工作經驗;

 。4)具有較全面的財務、審計、金融、法律等相關知識;熟悉融資租賃行業或相關行業業務操作流程及風險防范措施;

 。5)具有較強的責任心、管理能力及溝通協調能力,無金融違規或違紀記錄。

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