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審計主管職責具體內容

發布時間:2024-10-16

審計主管職責具體內容(精選30篇)

審計主管職責具體內容 篇1

  1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;

  3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;

  4、領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇2

  1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃

  3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財務方面的規范性、準確性。

審計主管職責具體內容 篇3

  1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;

  3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計子公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

  6、對子公司進行專項審計;

  7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計主管職責具體內容 篇4

  1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

  2、擬定審計方案,編制審計報告;

  3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內;

  4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查

  5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

  6、負責組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管職責具體內容 篇5

  1、成本審計的相關工作:目標成本執行情況審計;進度款指令簽證等過程動態監控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規范化標準的文件審核,結算審計;

  2、采招、供應鏈的審計工作;招標、采購、供應鏈的單位引進開標,過程監督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規范化、標準的文件審核;招標、采購、供應鏈過程及事后審計;

  3、設計相關的審計工作:設計圖紙、設計變更、技術方案等收發審核臺賬;限額設計執行情況審計;設計類合同進度款及結算審計;

  4、對公司運營、成本采購、設計、項目等工作進行審計;

  5、上級領導安排的臨時性工作的執行和對各職能部門工作的配合。

審計主管職責具體內容 篇6

  1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;

  2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督實施;

  3、負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

  4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  6、工程造價審計。

審計主管職責具體內容 篇7

  1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法;

  3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

  4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;

  5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;

  6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;

  7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管職責具體內容 篇8

  1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;

  2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;

  3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;

  4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,并按要求出具內部審計報告;

  5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;

  6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;

  7、負責外部審計機構的協調和溝通;

  8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;

  9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇9

  崗位職責:

  1、負責建立、健全集團公司內審工作規章制度、審計工作流程,確保內審體系的有效運轉,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;

  2、對集團下屬子公司定期財務、生產、工程、預決算等方向進行內審,編制審計報告;

  3、對發現違反國家法律法規和公司內部財務管理制度的.行為及時報告;對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議;

  4、對公司及下屬子公司的財務收支及其有關的經濟活動、預算、計劃執行情況、資金管理和使用情況進行審計;

  5、對公司內設機構及中高層的任期(任中)經濟責任進行審計;

  6、配合外部審計機關、上級審計部門對公司及所屬單位進行的各項審計檢查。

  任職資格:

  1、本科(含)以上學歷,審計管理、財務管理、預決算等相關專業畢業;

  2、注冊會計師和審計師(含)優先;

  3、3年以上大中型企業鋼結構建筑項目、總承包項目審計、財務專職工作經歷,擔任審計類或財務類職務3年以上;

  4、熟悉國家審計、財務政策、法規,熟悉審計操作流程、方法及公司財務會計、審計、稅務等業務;

  5、擁有較強的邏輯判斷、發現和解決問題的能力;

  6、抗壓力和執行力強,具備良好的責任心、人際溝通能力和團隊合作精神;

  7、能適應短期出差。

審計主管職責具體內容 篇10

  1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;

  2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;

  3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;

  4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

  5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。

審計主管職責具體內容 篇11

  1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

  2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作

  3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿

  4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和后續跟進,完成相關培訓

  5、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的保存等

  6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇12

  1.協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;

  2.實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;

  3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況

  4.完成上級領導下達的臨時性事務。

審計主管職責具體內容 篇13

  1. 協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;

  2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等

  3. 依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;

  4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;

  5. 協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;

  6. 協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;

  7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;

  8. 積極完成領導安排的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇14

  1.負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;

  2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;

  3.定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;

  4.負責遠程審計系統的開發和維護;

  5.組織實施信息系統風險評估與審計;

  6.領導安排的其它工作。

審計主管職責具體內容 篇15

  1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

  2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;

  3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;

  4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

  6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;

  7.完成領導安排的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇16

  崗位職責

  1.負責對公司的生產、運營、財務數據進行匯總分析、控制監督審核;

  2.對公司經營活動合規性進行檢查并糾錯。

  3.對公司內部經濟合同進行審核;

  4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計;

  5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計;

  6.揭示內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,發現可能面臨的現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議;

  7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。

  1、全日制本科以上學歷,會計學、審計學等相關專業;

  2.三年以上企業內部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經驗,具有會計或審計中級職稱,熟悉快速消費品制造業優先;

  3.熟練審計相關理論和專業知識,熟悉內控審計的工作流程和審計方法;

  4.具備良好的邏輯思維及分析能力,良好的溝通協調能力和較強的文字寫作能力。

  崗位要求

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:5-7年經驗

審計主管職責具體內容 篇17

  崗位職責:

  1、協助建立與完善公司審計管理體系,制定相關內部審計制度和內審工作規范與流程;

  2、實施常規內部審計項目(包括但不限于財務基礎工作、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、生產車間管理、工程項目等審計)以及各類專項審計(包括但不限于舞弊審計以及其他特別事項審計);

  3、復核審計人員的審計底稿和審計報告。

  任職資格:

  1、具有本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業畢業;

  2、具備三年以上內審或外審經驗,熟悉生產企業運作流程;

  3、有注冊會計師(cpa)證書或國際內審師(cia)證書者優先;

  4、良好的理解力及交涉能力以及高度的職業道德;

  5、良好的應用文寫作能力。

審計主管職責具體內容 篇18

  工作職責:

  1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;

  2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;

  3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;

  4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;

  5、完成領導交辦的其他任務。

  任職資格:

  1、全日制本科及以上學歷;

  2、具有5年以上審計工作經驗;

  3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規范;

  4、具備持續嚴謹、認真負責的職業道德及工作操守;

  5、具有中級審計師資格證者優先考慮。

審計主管職責具體內容 篇19

  1、配合審計總監完善公司內部審計制度。

  2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

  3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。

  4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。

  5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。

審計主管職責具體內容 篇20

  工作職責:

  1、財務、審計類相關專業統招本科學歷;

  2、有注冊會計師、注冊稅務師等相關資格者優先;

  3、五年以上地產企業審計工作經驗;

  4、熟悉國家財務、稅收和審計方面的相關政策法規,熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務流程;

  5、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

  6、能適應中長期出差。

  任職資格:

  1、對下屬分公司財產的完整、安全進行監督;

  2、對經濟活動預算、財務收支計劃、重大經濟合同的執行情況進行審計監督;

  3、對有關經濟合同簽訂、資產處置、設備更新等重要的經濟活動進行審計監督;

  4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務。

審計主管職責具體內容 篇21

  1、參與制定財務審計制度及流程;

  2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

審計主管職責具體內容 篇22

  1、開展各類具體的審計工作,包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的審計工作,負責調查、核實經濟事項,搜集審計證據;

  2、根據審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見;

  3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。

審計主管職責具體內容 篇23

  1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。

  2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。

  3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。

  4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。

  5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。

審計主管職責具體內容 篇24

  職位信息

  1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

  2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;

  3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;

  4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的.內部審計監督;

  5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;

  6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。

  任職要求:

  1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。

  2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。

  3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。

  4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。

  5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。

審計主管職責具體內容 篇25

  1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作;

  2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;

  3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;

  4、參加招標監督工作;

  5、完成領導交辦的其他工作任務。

審計主管職責具體內容 篇26

  1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業狀況,確保采購價格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;

  4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管職責具體內容 篇27

  崗位職責:

  1、負責或參與集團及事業部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;

  2、持續完善集團內部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;

  3、負責房地產全業務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;

  4、負責對公司內部的經濟、財務舞弊行為進行查處。

  任職資格:

  1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業;

  2、3年以上工程管理或造價控制工作經驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現場等工作,對施工流程、規范、技術、工藝有一定的了解;

  3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。

審計主管職責具體內容 篇28

  1、規劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

  2、確定審計程序細則,準備適當的項目;

  3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

  4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

  5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;

  6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

  8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管職責具體內容 篇29

  崗位職責:

  1、協助制定部門年度成本審計計劃及月度審計計劃;

  2、負責開展各類成本審計項目,收集、整理審計證據,編寫具體審計計劃、審計底稿及審計報告,并督促與落實審計建議;

  3、對審計項目執行目標成本管理、招投標管理、合同管理、結算管理、工程質量進度管理等具體審計工作;

  4、完成上級領導臨時交辦的工作。

  任職要求:

  1、統招本科及以上學歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關專業;

  2、 5年以上房地產招標合約工作經驗,2年以上同等崗位經驗者優先;

  3、熟悉目標成本編制及工程結算。了解工程項目所涉材料設備市場品牌及價格情況、市場趨勢等;

  4、熟悉工程合同執行的相關行業規范、標準及法律法規;

  5、良好的職業操守數養、具較強的溝通協調能力及團隊協作能力職責描述。

審計主管職責具體內容 篇30

  1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;

  2、會計憑證合規性、準確性抽查;

  3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;

  4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

  5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;

  6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。

審計主管職責具體內容(精選30篇) 相關內容:
  • 審計主管工作職責范圍(通用33篇)

    1、 根據公司審計制度開展工作;2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業...

  • 審計主管工作職責職能(通用30篇)

    1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;5.開展經...

  • 財務審計主管崗位職責(通用31篇)

    1、參與制定財務審計制度及流程;2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。...

  • 酒店審計主管崗位職責(精選30篇)

    1、在財務部總監的指導下,負責酒店收銀結算查核具體管理工作。2、督導審計員遵守有關財務規定和結算查核程序,保證酒店的資金安全。3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或對班次進行調整,并做好考勤。...

  • 審計主管工作職責(精選29篇)

    1、負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2、負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;3、為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;4、實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審...

  • 審計主管工作職責描述(通用32篇)

    1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;2、合理規劃具體的審計工作,并監控整個審計過程;3、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;4、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;5、稽核調研...

  • 審計主管工作職責內容(精選32篇)

    1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業...

  • 關于審計主管的工作職責(通用33篇)

    1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真...

  • 工程審計主管崗位的基本工作職責(通用31篇)

    職責:1、負責及時了解、收集有關工程定額、各種費率的動態及信息;2、擬定和優化工程審計制度流程,并貫徹執行;3、擬定項目、職能審計方案報部門領導審核,負責工程成本審計的組織與實施,針對存在的問題提出審計意見和改進建議,并跟蹤審...

  • 財務審計主管的具體工作職責(精選29篇)

    職責:1. 參與年度審計計劃的擬定 ; 根據年度審計計劃,負責財務審計工作實施2. 協助部門領導建立和完善公司財務審計制度 ; 對財務制度執行和財務人員能力符合性進行審計3. 對財務工作流程和財務報表進行審計 ; 對成本控制流程和預決算進...

  • 財務審計主管崗位的工作職責表述(精選31篇)

    職責:1、建立和完善集團內部控制評價體系;2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;5、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,...

  • 財務審計主管崗位的職責描述(通用30篇)

    1)根據部門計劃的安排,完成本職工作;2)負責總結財務審計工作開展的效果,提出完善和優化審計監察流程制度的建議;3)按審計工作計劃實施審核工作;4)參與業務及管理流程管理體系的內部審核;5)負責開展對控股集團及所屬公司的例行財務審計工...

  • 工程審計主管崗位的具體職責描述(精選33篇)

    職責:1、協助制定部門審計計劃;2、根據審計計劃對各項目工程管理相關業務進行審計,負責從項目立項至驗收交付全過程審計;3、對招投標、設計管理、施工進度及質量、成本管理等工作進行監督和審計;4、對審計過程中發現的問題提出整改建議并...

  • 審計主管的工作職責有哪些(精選8篇)

    職責1、協助部門主管開展對集團及其所屬各分子公司的各項財務,經營管理,效益效率等各項審計,擬訂項目審計計劃,制定具體審計方案,實施各項審計程序。能發現問題。...

  • 審計主管的具體職責是什么(通用10篇)

    職責:1、規劃計劃類1.1 協助審計經理,參與制定具體審計項目的審計方案;1.2 參與制定年度審計計劃;1.3 參與制定年度部門預算。...

  • 崗位職責
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