亚洲精品成人18久久久久_日韩欧美色_江苏极品身材白嫩少妇自拍_曰本人做爰大片免费观看一老师_久草视频网_最近中文字幕MV高清在线视频

首頁 > 范文大全 > 文秘知識 > 崗位職責 > 工程審計部門職責(精選32篇)

工程審計部門職責

發(fā)布時間:2024-11-14

工程審計部門職責(精選32篇)

工程審計部門職責 篇1

  ①協(xié)助部門領(lǐng)導建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護其運行;

  ②協(xié)助部門領(lǐng)導制定財務(wù)審計管理制度及相關(guān)流程,并嚴格執(zhí)行;

  ③根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務(wù)收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結(jié)果

  ④參加審計企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況,并提出相關(guān)審計建議;

  ⑤負責企業(yè)財務(wù)日常監(jiān)控與審計管理工作,參與財務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;

  ⑥協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財務(wù)管理工作,降低投融資風險;

  ⑦審計工作結(jié)束后,及時向領(lǐng)導提交財務(wù)審計報告,并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經(jīng)理;

  ⑧做好與企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作,并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;

  ⑨完成其他與內(nèi)部審計相關(guān)工作和領(lǐng)導交辦的其他工作。

工程審計部門職責 篇2

  1.參與營銷相關(guān)業(yè)務(wù)制度審核、流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)權(quán)限梳理等工作,防范業(yè)務(wù)風險、提高業(yè)務(wù)效率;

  2.負責營銷相關(guān)重點事項日常跟蹤,出具分析報表,合理管控過程風險;

  3.開展營銷相關(guān)項目審計,規(guī)避潛在風險、降本控費,并提出合理化改進建議;

工程審計部門職責 篇3

  1、制定工程與大型設(shè)備項目審計計劃并組織人員進行審計;

  2、實施工程與大型設(shè)備項目成本控制,組織控制價/結(jié)算價、過程跟蹤審計等;

  3、參與工程與大型設(shè)備項目招標、合同談判、項目驗收等的過程監(jiān)督;

  4、建立和完善工程與大型設(shè)備項目監(jiān)督管理的流程和制度體系;

  5、編制及整理審計底稿和相關(guān)資料歸檔;

  6、完成領(lǐng)導安排的其它工作。

工程審計部門職責 篇4

  1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應(yīng)記錄,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;

  2、及時向公司領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險隱患,提出改進意見;

  3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性,對存在不合理處提出優(yōu)化建議;

  4、對公司各項經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價;

  5、能獨立編寫審計報告,跟蹤審計問題改善措施執(zhí)行;

  6、參與審計其他日常工作。

工程審計部門職責 篇5

  1、負責集團公司的審計工作;

  2、根據(jù)工作安排,取得審計工作證據(jù),編制審計工作文稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;

  3、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤、基礎(chǔ)評價及反饋,能對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并跟進實施;

  4、負責審計資料的收集、整理歸檔工作;

  5、 負責內(nèi)部審計評價實施、審計內(nèi)容分析及審計報告出具;

  6、參與完善反舞弊體系搭建, 負責開展反舞弊宣導、投訴檢查與編制核查報告;

  7、根據(jù)區(qū)域分工, 進行市場合規(guī)性檢查、 違規(guī)投訴處理。

工程審計部門職責 篇6

  1、財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

  3、專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。

  4、上級主管單位和公司領(lǐng)導交辦的其他審計工作。

工程審計部門職責 篇7

  1、負責基建、設(shè)備、技改等工程項目的基礎(chǔ)審核工作。

  2、負責監(jiān)督和督促單位內(nèi)部控制制度以及相關(guān)崗位職責的履行。

  3、對日常采購、費用的抽核,并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關(guān)部門及其上級反饋。

  4、負責公司預(yù)算數(shù)據(jù)和KPI的匯總、統(tǒng)計、反饋、報告工作。

  5、對各相關(guān)主體的自查情況,需進行比對并跟蹤反饋相關(guān)措施的落實情況。

  6、總結(jié)稽核中發(fā)現(xiàn)問題,提出進一步完善內(nèi)部控制制度或改善工作流程的建議。

工程審計部門職責 篇8

  崗位要求:

  1.審計學、財務(wù)管理、會計學等相關(guān)專業(yè);

  2.本科及以上學歷;

  3.大型企業(yè)集團8年及以上財務(wù)和審計管理經(jīng)驗;

  4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;

  5.擁有注冊審計師。

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司年度目標,組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導監(jiān)督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  2、組織梳理公司風控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設(shè)計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內(nèi)部控制體系不斷完善;

  3、建立重大風險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責調(diào)查機制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  4、組織開展公司及各分子公司的財務(wù)審計工作,根據(jù)財務(wù)審計情況對公司財務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務(wù)管理風險可控;

  5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關(guān)部室或獨立對各類招、議標活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標活動;

  6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點,提出關(guān)于完善制度和流程、防控風險的相關(guān)建議;

  7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;

  8、協(xié)助風控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學完善的風險防范體系。

工程審計部門職責 篇9

  職責描述:

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

  2.負責財務(wù)管理制度建設(shè)與落實工作;

  3.負責部門計劃與總結(jié)工作;

  4.負責公司預(yù)算與決算工作;

  5.負責公司資金管理工作;

  6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

  7.負責公司風險識別與管控工作;

  8.負責公司審計工作;

  9.負責公司稅務(wù)籌劃工作;

  10.負責財務(wù)分析與改進工作;

  11.負責財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

  12.負責財務(wù)審計線團隊建設(shè)工作;

  13.完成領(lǐng)導交辦其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)

  2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

  3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

  4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

工程審計部門職責 篇10

  1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。

  2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

  3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門負責人的領(lǐng)導下,對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價:

  ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

  ⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

  ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況;

  ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況;

  ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經(jīng)濟責任審計;

  ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標完成情況;

  ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的`健全性、有效性以及風險管理情況;

  ⑻接受信訪、紀檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

  ⑼公司領(lǐng)導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

  5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項,負責對中介機構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

  6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

  7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

  8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導和檢查。

  9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領(lǐng)導交辦的其他事項。

工程審計部門職責 篇11

  職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議。

  2、根據(jù)團隊的審計計劃,準時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復核工作。

  3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風險,實行并推廣企業(yè)風險管理計劃。

  任職要求:

  1、會計師職稱或相關(guān)資格。

  2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求。

  3、掌握財務(wù)審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計。

  4、具有較強的應(yīng)變力、出色的工作能力及團隊合作能力。

工程審計部門職責 篇12

  1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

  3、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

  4、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  5、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  6、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

工程審計部門職責 篇13

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責:

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責:

  (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告

  內(nèi)部審計部門應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

  (3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

  (4)內(nèi)部審計人員獲取的'審計證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

  (5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

  (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

  (7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

工程審計部門職責 篇14

  崗位職責:

  1、負責對集團下屬公司進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的`健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

  4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。

  任職資格:

  1、本科學歷以上,3年以上內(nèi)部審計總監(jiān)工作經(jīng)驗,有大型集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者或地方審計局機關(guān)任職經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有較強的判斷和決策能力;

  3、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守,可以適應(yīng)出差。

工程審計部門職責 篇15

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

  2.負責財務(wù)管理制度建設(shè)與落實工作;

  3.負責部門計劃與總結(jié)工作;

  4.負責公司預(yù)算與決算工作;

  5.負責公司資金管理工作;

  6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

  7.負責公司風險識別與管控工作;

  8.負責公司審計工作;

  9.負責公司稅務(wù)籌劃工作;

  10.負責財務(wù)分析與改進工作;

  11.負責財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

  12.負責財務(wù)審計線團隊建設(shè)工作;

  13.完成領(lǐng)導交辦其他任務(wù)。

工程審計部門職責 篇16

  1、負責督促內(nèi)部審計檔案的及時歸檔;

  2、負責內(nèi)部審計檔案的驗收及裝訂;

  3、負責內(nèi)部審計檔案案卷的'編目工作;

  4、負責內(nèi)部審計檔案的保管工作;

  5、負責內(nèi)部審計檔案借閱工作;

  6、負責內(nèi)部審計檔案利用的統(tǒng)計。

工程審計部門職責 篇17

  審計部部門職責

  一、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責:

  (一)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (二)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

  (三)并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;建立反舞弊機制;

  (四)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  二、其他職責:

  (一)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告。

  內(nèi)部審計部門應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (二)內(nèi)部審計部門應(yīng)當以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價。

  (三)內(nèi)部審計通常應(yīng)當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等。內(nèi)部審計部門可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營特點,對上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行調(diào)整。

  (四)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

  (五)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。

  內(nèi)部審計部門應(yīng)當建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間。

  三、具體實施

  (一)內(nèi)部審計部門應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦颍u價公司內(nèi)部控制的有效性,并至少每年向?qū)徲嬑瘑T會提交一次內(nèi)部控制評價報告。

  評價報告應(yīng)當說明審查和評價內(nèi)部控制的目的、范圍、審查結(jié)論及對改善內(nèi)部控制的建議。

  (二)內(nèi)部控制審查和評價范圍應(yīng)當包括與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況。內(nèi)部審計部門應(yīng)當將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務(wù)等事項相關(guān)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。

  (三)內(nèi)部審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間,并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實情況。內(nèi)部審計部門負責人應(yīng)當適時安排內(nèi)部控制的后續(xù)審查工作,并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。

  (四)內(nèi)部審計部門在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險,應(yīng)當及時向?qū)徲嬑瘑T會報告。審計委員會認為公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險的,董事會應(yīng)當及時向本所報告并予以披露。上市公司應(yīng)當在公告中披露內(nèi)部控制存在的重大缺陷或重大風險、已經(jīng)或可能導致的后果,以及已采取或擬采取的措施。

  (五)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在重要的對外投資事項發(fā)生后及時進行審計。在審計對外投資事項時,應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容:

  1、對外投資是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序;

  2、是否按照審批內(nèi)容訂立合同,合同是否正常履行;

  3、是否指派專人或成立專門機構(gòu)負責研究和評估重大投資項目的可行性、投資風險和投資收益,并跟蹤監(jiān)督重大投資項目的進展情況;

  4、涉及委托理財事項的,關(guān)注公司是否將委托理財審批權(quán)力授予公司董事個人或經(jīng)營管理層行使,受托方誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況是否良好,是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財?shù)倪M展情況;

  5、涉及證券投資事項的,關(guān)注公司是否針對證券投資行為建立專門內(nèi)部控制制度,投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營,資金來源是否為自有資金,投資風險是否超出公司可承受范圍,是否使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資,獨立董事和保薦人(包括保薦機構(gòu)和保薦代表人,下同)是否發(fā)表意見(如適用)。

  (六)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在重要的購買和出售資產(chǎn)事項發(fā)生后及時進行審計。在審計購買和出售資產(chǎn)事項時,應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容:

  1、購買和出售資產(chǎn)是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序;

  2、是否按照審批內(nèi)容訂立合同,合同是否正常履行;

  3、購入資產(chǎn)的運營狀況是否與預(yù)期一致;

  4、購入資產(chǎn)有無設(shè)定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況,是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項。

  (七)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在重要的對外擔保事項發(fā)生后及時進行審計。在審計對外擔保事項時,應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容:

  1、對外擔保是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序;

  2、擔保風險是否超出公司可承受范圍,被擔保方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況是否良好;

  3、被擔保方是否提供反擔保,反擔保是否具有可實施性;

  4、獨立董事和保薦人是否發(fā)表意見(如適用);

  5、是否指派專人持續(xù)關(guān)注被擔保方的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。

  (八)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在重要的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)生后及時進行審計。在審計關(guān)聯(lián)交易事項時,應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容:

  1、是否確定關(guān)聯(lián)方名單,并及時予以更新;

  2、關(guān)聯(lián)交易是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序,審議關(guān)聯(lián)交易時關(guān)聯(lián)股東或關(guān)聯(lián)董事是否回避表決;

  3、獨立董事是否事前認可并發(fā)表獨立意見,保薦人是否發(fā)表意見(如適用);

  4、關(guān)聯(lián)交易是否簽訂書面協(xié)議,交易雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任是否明確;

  5、交易標的有無設(shè)定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況,是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項;

  6、交易對手方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況是否良好;

  7、關(guān)聯(lián)交易定價是否公允,是否已按照有關(guān)規(guī)定對交易標的進行審計或評估,關(guān)聯(lián)交易是否會侵占上市公司利益。

  (九)內(nèi)部審計部門應(yīng)當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計,并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。在審計募集資金使用情況時,應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容:

  1、募集資金是否存放于董事會決定的專項賬戶集中管理,公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂三方監(jiān)管協(xié)議;

  2、是否按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金,募集資金項目投資進度是否符合計劃進度,投資收益是否與預(yù)期相符;

  3、是否將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資,募集資金是否存在被占用或挪用現(xiàn)象;

  4、發(fā)生以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自有資金、用閑置募集資金暫時補充流動資金、變更募集資金投向等事項時,是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序和信息披露義務(wù),獨立董事、監(jiān)事會和保薦人是否按照有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見(如適用)。

  (十)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在業(yè)績快報對外披露前,對業(yè)績快報進行審計。在審計業(yè)績快報時,應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容:

  1、是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定;

  2、會計政策與會計估計是否合理,是否發(fā)生變更;

  3、是否存在重大異常事項;

  4、是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè);

  5、與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風險。

  (十一)內(nèi)部審計部門在審查和評價信息披露事務(wù)管理制度的建立和實施情況時,應(yīng)當重點關(guān)注以下內(nèi)容:

  1、公司是否已按照有關(guān)規(guī)定制定信息披露事務(wù)管理制度及相關(guān)制度,包括各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務(wù)管理和報告制度;

  2、是否明確規(guī)定重大信息的范圍和內(nèi)容,以及重大信息的傳遞、審核、披露流程;

  3、是否制定未公開重大信息的保密措施,明確內(nèi)幕信息知情人的范圍和保密責任;

  4、是否明確規(guī)定公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關(guān)信息披露義務(wù)人在信息披露事務(wù)中的權(quán)利和義務(wù);

  5、公司、控股股東及實際控制人存在公開承諾事項的,公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況;

  6、信息披露事務(wù)管理制度及相關(guān)制度是否得到有效實施。

工程審計部門職責 篇18

  集團審計部財務(wù)審計專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團股份有限公司,上海美凱龍,紅星美凱龍,紅星美凱龍官網(wǎng),紅星美凱龍家居,美凱龍,美凱龍家居,美凱龍工作內(nèi)容:

  1、負責擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作。

  2、按照具體審計計劃或方案完成內(nèi)部控制審計、財務(wù)審計及專項審計。

  3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見。

  4、獲得審計證據(jù),建立審計管理檔案。

  5、整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿。

  6、協(xié)助建立和改善審計流程和風險體系。

  7、協(xié)助調(diào)查員工投訴及營私舞弊。

  任職資格:

  1、大學本科以上學歷(條件優(yōu)秀的可以放寬到大專);

  2、具有二年以上審計或總賬財務(wù)工作經(jīng)驗,有四大工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

  3、熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案;

  4、熟練操作office軟件,良好的'書面寫作和口頭表達能力;

  5、有嚴格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責任感,思路清晰,學習能力強,有良好的紀律性和團隊合作精神;

  6、能適應(yīng)出差。

工程審計部門職責 篇19

  榮懷集團審計部經(jīng)理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:

  1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

  3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負責關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀行為。

  7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過往無違法違紀行為。

工程審計部門職責 篇20

  1. 協(xié)助準備外部審計或咨詢項目的資料,對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;

  2.完成常規(guī)審計項目,如對各部門流程內(nèi)控工作的審計,根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況,根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結(jié)果并提出整改要求;

  3. 根據(jù)舉報和投訴,進行案件的查處,在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī),能夠供定公平公正的處理案件;

  4. 進行飛行檢查,根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標準要求,并出具飛行測試報告;

  5. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

工程審計部門職責 篇21

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

  2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

  3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識強

工程審計部門職責 篇22

  審計部經(jīng)理崗位職責:

  1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

  2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負責與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。

  7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負責本部門人員的指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。

  10.負責工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

工程審計部門職責 篇23

  1、財務(wù)節(jié)點線上合同的審批;

  2、協(xié)助處理集團專項項目;

  3、梳理集團各項業(yè)務(wù);

  4、收集、整理集團各項財務(wù)數(shù)據(jù);

  5、協(xié)助集團年度審計工作;

  6、集團內(nèi)單體報表審計的跟蹤處理;

  7、領(lǐng)導安排的其它事宜。

工程審計部門職責 篇24

  職責描述:

  崗位職責:

  1、在審計部長的'要求及審計主管的帶領(lǐng)下,擬訂各項審計工作方案,為制訂審計計劃提供資料;

  2、擔任審計項目成員,負責實施完成公司審計工作;

  3、收集整理審計證據(jù);

  4、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

  職位要求:

  1、全日制大專以上學歷,有2年以上年工作經(jīng)驗;

  2、中級會計職稱或?qū)徲嬄毞Q優(yōu)先。

  崗位要求:

  學歷要求:大專

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:無工作經(jīng)驗

工程審計部門職責 篇25

  1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。

  2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

  3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門負責人的領(lǐng)導下,對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價:

  ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

  ⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

  ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況; ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況;

  ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經(jīng)濟責任審計;

  ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標完成情況; ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況;

  ⑻接受信訪、紀檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

  ⑼公司領(lǐng)導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

  5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項,負責對中介機構(gòu)的

  聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

  6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

  7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

  8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的`整理、借閱登記等管理工作。

  10、領(lǐng)導交辦的其他事項。

  審計部部門崗位職責

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責:

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責:

  (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  內(nèi)部審計部門應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

  (3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

  (4)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

  (5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

  (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

  (7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

工程審計部門職責 篇26

  職責描述:

  1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

  2、規(guī)范財務(wù)運行體系,對集團各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進行監(jiān)督。

  3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結(jié)果進行審計。

  4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的'利用。

  5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

  6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。

  7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任職要求:

  從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),專科以上學歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,

工程審計部門職責 篇27

  1、根據(jù)審計計劃組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,對公司制造業(yè)版塊財務(wù)、采購、生產(chǎn)統(tǒng)計、成本核算、品質(zhì)工藝等方面業(yè)務(wù)進行專項審計評價;

  2、擬定審計方案,審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  4、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

工程審計部門職責 篇28

  1、 對施工項目進行工程造價審核與分析 ;

  2、 對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費標準、材料價差等進行復核,發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

  3、 熟悉施工圖紙,能夠獨立計算并復核圖紙工程量 ;

  4、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

工程審計部門職責 篇29

  1.負責組織公司的財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部審計工作,力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。

  2.負責組織制定公司財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范,建立科學的核算體系。

  3.負責組織編定財務(wù)收支計劃、各項預(yù)算,對執(zhí)行情況進行檢査,對財務(wù)核算進行審核。

  4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。

  5.負責做好財務(wù)分析,并提出分析報告。

  6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系,執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī),靈活運用有關(guān)政策,維護公司的合法權(quán)益。

  7.負責銀行負債的管理工作。

  8.負責部室工作調(diào)配,協(xié)調(diào)基本建設(shè)項目資金的管理。

  9.配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。

  10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

工程審計部門職責 篇30

  審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門,主要職責如下:

  (一)內(nèi)控體系建立:

  (1)負責擬制公司審計工作計劃,完成公司下達的審計工作項目。

  (2)負責擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標準,運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。

  (3)擬制并及時修訂審計部職責范圍內(nèi)的各項管理制度。

  (二)審計工作

  (1)按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度,監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況,依法對其進行財務(wù)審計,保證企業(yè)經(jīng)濟活動合法有序進行。

  (2)根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度,對公司各部門(含職能部門)的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內(nèi)部審計。

  (3)按照審計法、會計法等相關(guān)制度,對財務(wù)收支、年度財報表進行內(nèi)部審計,審計對外投資事項,可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間,并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實情況,并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。

  (4)根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

  (5)根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。

  (6)公司應(yīng)收賬款、個人借款的稽核。

  (7)公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責任審計。

  (8)對公司各管理鏈的風險點進行分析、預(yù)警。

工程審計部門職責 篇31

  一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負責信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導提出改進意見和建議。

工程審計部門職責 篇32

  1.貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策,負責對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財務(wù)收支情況進行監(jiān)督。

  2.負責對外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟合同的審定監(jiān)督。

  3.負責對經(jīng)濟獨立法人離任的審計工作。

工程審計部門職責(精選32篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 財務(wù)審計部崗位職責(精選33篇)

    1.負責制定集團財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法,并組織實施;并貫徹、執(zhí)行《會計法》等國家財經(jīng)法規(guī)。2.負責組織做好財務(wù)預(yù)算或財務(wù)收支計劃,并監(jiān)督、檢查和評價預(yù)算或財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況。...

  • 審計部專員崗位職責(精選29篇)

    集團審計部財務(wù)審計專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團股份有限公司,上海美凱龍,紅星美凱龍,紅星美凱龍官網(wǎng),紅星美凱龍家居,美凱龍,美凱龍家居,美凱龍工作內(nèi)容:1、負責擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作。...

  • 財務(wù)審計部室崗位職責(精選31篇)

    1、負責基建、設(shè)備、技改等工程項目的基礎(chǔ)審核工作。2、負責監(jiān)督和督促單位內(nèi)部控制制度以及相關(guān)崗位職責的履行。3、對日常采購、費用的抽核,并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關(guān)部門及其上級反饋。...

  • 會計師事務(wù)所審計部門職責(精選5篇)

    1、復核會計助理錄入完成的入庫單據(jù),并匹配進項發(fā)票,及時正確地進行賬務(wù)處理;2、根據(jù)公司生產(chǎn)運行情況,完成存貨核算管理工作,并指導倉庫進行日常存貨管理;3、產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理;4、在途物資、應(yīng)付暫估、應(yīng)付賬款...

  • 審計部主管崗位職責(通用28篇)

    1、 對施工項目進行工程造價審核與分析 ;2、 對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費標準、材料價差等進行復核,發(fā)現(xiàn)問題及時反映;3、 熟悉施工圖紙,能夠獨立計算并復核圖紙工程量 ;4、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。...

  • 審計部崗位職責2024(通用33篇)

    1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責:(1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;(2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會...

  • 審計部部門崗位職責(通用35篇)

    1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計...

  • 財務(wù)審計部崗位職責(通用32篇)

    職責描述:1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。...

  • 審計部專員崗位職責(通用33篇)

    職責描述:崗位職責:1、在審計部長的'要求及審計主管的帶領(lǐng)下,擬訂各項審計工作方案,為制訂審計計劃提供資料;2、擔任審計項目成員,負責實施完成公司審計工作;3、收集整理審計證據(jù);4、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。...

  • 審計部崗位職責(通用32篇)

    1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。...

  • 財務(wù)審計部室崗位職責(通用32篇)

    1.稅務(wù)相關(guān)工作,按時完成稅務(wù)申報以及年度匯算清繳工作。2.日常報銷等財務(wù)支出的審核事項。3.編制公司月度、年度會計報表、會計決算等核算工作。4.固定資產(chǎn)折舊率的核算。...

  • 工程審計部門職責(精選31篇)

    1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應(yīng)記錄,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;2、及時向公司領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險隱患,提出改進意見;3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性,對存在不合理處提出優(yōu)化建議;4、對公司各項經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動的真...

  • 審計部主管崗位職責(通用32篇)

    1、 對施工項目進行工程造價審核與分析 ;2、 對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費標準、材料價差等進行復核,發(fā)現(xiàn)問題及時反映;3、 熟悉施工圖紙,能夠獨立計算并復核圖紙工程量 ;4、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。...

  • 審計部崗位職責2024(通用32篇)

    第一條根據(jù)領(lǐng)導安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。...

  • 審計部部門崗位職責(精選21篇)

    1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計...

  • 崗位職責
主站蜘蛛池模板: 国产伦理一区 | 精选的2019中文字幕视频 | 女人体(1963)| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 国产精品久久久久久久久免费相片 | 黄色手机在线观看 | 亚洲性xxxx | 国产亚洲精品久久久久久郑州 | 久久一二三区 | 免费精品一区二区三区A片在线 | XXXX性BBBB欧美 | 九色视频免费在线观看 | 国产精品va视频 | 国产人碰人摸人爱视频日日 | 国产精品白丝JK白祙喷水视频 | 不卡视频一区二区三区 | 中文字幕日本无码少妇 | 希岛爱理av一区二区三区 | 久久久大尺度 | 97超碰国产精品无码分类 | 国产人成高清在线视频99最全资源 | 日韩色情一区二区无码AV | 亚洲中国女厕嘘嘘40 | 亚洲成年网站青青草原 | 天堂TV亚洲TV无码TV | 东京热人妻中文无码AV | 国产自娱自愉四虎 | 久草片免费福利 | 精品aⅴ一区二区三区 | 欧美成人影院 | 91精品国产欧美一区二区 | 成人乱淫av日日摸夜夜爽 | 激情射精爆插热吻无码视频 | 99re在线免费视频 | 亚洲国产av一区二区三区 | 免费av在线网址 | 好吊日好吊操在线 | 逼逼综合网 | 香港a毛片免费全部播放 | 黄在线观看网站 | 久久99精品久久久久婷综合 |