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財務審計主管的基本職責

發布時間:2022-11-20

財務審計主管的基本職責(精選18篇)

財務審計主管的基本職責 篇1

  職責:

  1、在項目經理的領導下負責具體審計項目的組織實施;

  2、制定具體項目審計方案,合理進行審計人員分工,指導、檢查審計人員的工作;

  3、做好與被審計單位的溝通協調工作,具體負責審前調查、現場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作;

  4、負責審計報告的編制,真實地反映被審計單位的資產、負債和內控管理情況,并提出適當的審計建議。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;

  2、熟悉財務審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

  3、三年以上財務審計工作經驗,有上市企業財務審計工作經驗者優先;

  4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;

  5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;

  6、正直誠實,為人誠實可靠、品行端正。工作態度積極,責任心強;有較強的判斷與決策能力,計劃和執行能力。

  7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。

財務審計主管的基本職責 篇2

  職責

  1、負責擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;

  2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;

  3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

  4、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件;

  5、草擬審計報告,提出審計建議,送審計經理審核;

  6、向審計經理匯報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;

  7、參與現場審計,及時匯報、處理相關問題。

  任職資格:

  1、30-38歲,本科以上學歷,財會、稅務、審計等相關專業;

  2、具有會計師或審計師以上職稱;

  3、5年以上審計工作經驗,3年以上集團公司審計或者風險控制經驗,具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;

  4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

  5、熟悉企業內部控制規范和內部審計實務標準,有多元化業務審計經驗者優先;

  6、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神。

財務審計主管的基本職責 篇3

  職責:

  1.負責與外部審計的聘請、聯絡、對接、配合工作;

  2.負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

  3.負責制定及優化審計相關制度、流程、嚴格執行公司相關制度及規定;

  4.負責或參與對重大經營活動、項目的審計活動;

  5.負責監察審計市行政性工作,與其他部門之間聯絡和對接;

  6.根據年度審計計劃執行相應財務審計、聯合巡查工作;

  7.負責部門關于審計項目、內控監督及風險管理資料的整理、分類和存檔工作;

  8.負責跟蹤審計建議的執行,督促整改工作,匯報審計結果;

  9.完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1.全日制本科及以上學歷,會計、金融、審計等相關專業;

  2.2年以上工作經驗,有大型企業或上市公司內部控制和審計經驗優先;

  3.會計、審計初級職稱,中級職稱優先考慮;

  4.知曉相關稅收政策、國家法律法規,有會計師事務所工作經驗優先考慮;

  5.具備良好的職業道德、為人正直,勤奮踏實,能承受一定的工作壓力。

財務審計主管的基本職責 篇4

  職責:

  1、建立和完善集團內部控制評價體系;

  2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  5、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價; 對審計整改情況進行跟蹤檢查;

  6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及分、子、控股公司、關聯公司的內部控制、財務收支及各項經濟活動,以及財務核算和會計報表的真實性和準確性進行審計監察工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

  7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

  8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

  9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作。

  10、對舉報事項進行調查、核實,出具調查報告及處理意見;

  11、定期向審計委員會匯報,做好溝通的報告和記錄;

  12、配合上級監管部門的檢查與監督,接受有關任務并落實組織完成;

  13、完成董事會、審計委員會要求完成的審計調查。

  崗位要求:

  1、本科以上學歷,會計、審計、法學等相關專業;

  2、熟悉內部審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

  3、三年以上相關行業內部審計工作經驗,有上市企業內部審計工作經驗者優先;

  4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;

  5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;

  6、正直誠實,為人誠實可靠、品行端正。工作態度積極,責任心強;有較強的判斷與決策能力,計劃和執行能力。

  7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。

財務審計主管的基本職責 篇5

  崗位職責

  1、負責承擔項目的工程審計工作,了解工程項目的整體投資情況,審核概預算書

  2、依據工程施工圖紙、竣工資料,核對工程量、工程取費,對工程決算書進行審計

  3、依據國家及公司的有關規定,對設計、施工、采購、委托監理合同進行審計

  4、對需外審的工程項目作好內審及協調工作

  5、對審計過程發現的問題進行相關分析

  6、對審計資料進行整理歸檔

  7、完成上級交辦的其他工作

  任職資格:

  1、本科及以上學歷

  2、5年以上相關工作經驗,熟悉審計、法律、工程技術等相關專業知識

  3、熟悉土建、給排水、電氣、設備安裝工程的造價核算工作

  4、具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達能力

  5、有審計事務所或中介機構工作經歷優先

財務審計主管的基本職責 篇6

  職責:

  1、熟悉工程管理、招投標流程;

  2、熟悉施工現場管理,工程管理相關規范、工藝等知識;

  3、熟悉上市公司內部審計相關知識和國家建設行業相關政策、法律、法規;

  4、具備工程管理、合約管理技能;

  5、具備良好的溝通和文字表達能力;

  6、協助部門編制內審方案,整理審計證據,草擬審計報告,提出審計建議。

  任職要求:

  1、工程、造價相關專業本科以上學歷;

  2、5年以上工程、造價工作經驗,其中3年以上房地產企業或造價師事務所的工程審計監察或造價工作經驗;

  3、熟悉房地產項目運作流程及房屋建筑工程的概預算,有項目現場管理經驗者優先考慮;

  4、擅長獨立完成成本、造價、工程流程的審計并出具審計報告;

  5、有較強的分析及文字表達能力。

財務審計主管的基本職責 篇7

  職責:

  1、針對門店裝修,工程設備,生產供應鏈基地組織開展專項審計,內控審計,包括建立評價模型,執行內部控制測試與評價,發現并揭示控制缺陷,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。

  2、開展專項審計,包括收集風險線索,安排初步調查,管理審計過程,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。

  3、開展內部監察,包括安排數據分析、人員訪談、證據調查,及時形成調查意見。1、執行內部控制測試與評價,跟蹤缺陷整改情況。

  職位要求:

  1、有工程/裝飾/裝修設計方向審計工作經驗的優先;

  2、取得國際注冊內審計師(CIA))、注冊內審師、注冊會計師、中級會計師優先;

  2、熟悉內部審計、內部控制、風險管理方面的理念和方法論,具備財務管理與核算方面的基礎知識、經驗及判斷能力;

  3、具有獨立開展審計項目的能力與經驗;

  4、熟悉 企業管理與風險控制特征。

財務審計主管的基本職責 篇8

  職責:

  1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板,并協助完成實施;

  2、協助經理完成內部審計工作,在經理指導下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真實性、充分性,草擬審計報告;

  3、協助經理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執行、實施后續審計;

  4、協助經理完成年報等外部審計工作;

  5、負責審計資料的歸檔和保管工作;

  6、完成領導安排的其它工作。

  任職要求:

  1、教育背景:大學本科及以上,會計、審計專業優先;

  2、實際工作經驗:在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業審計工作經驗優先;

  3、從業資格:擁有CPA、CIA資格證書優先;

  4、知識技能:具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關財務軟件的操作;

  篇三

  【職責】

  1、負責公司內部審計工作的開展;

  2、負責公司內部賬務,報表的規范管理;

  3、協助及維護內審、內控、風控制度的建立;

  4、能獨立完成審計工作;

  5、完成領導交辦的其他專項審計,確定關鍵環節和主要內控,評估風險,在審計過程中合理。

  【任職資格】

  1、本科或以上學歷,財務、審計等相關專業畢業;

  2、3年及以上內外審經驗尤佳;

  3、在1000人以上集團公司有內部審計、內控、風控等相關工作經驗尤佳;

  4、原則性強,工作嚴謹認真、忠誠敬業,具有較強的組織、溝通、協調能力,良好的職業操守及團隊協作精神。

財務審計主管的基本職責 篇9

  職責:

  1.根據審計計劃,能獨立開展相關經營、管理、財務等方面常規及專項審計工作;

  2.對重要業務流程及高風險環節進行跟蹤及監控;

  3.撰寫審計報告,提出相關審計建議;

  4.跟蹤審計結果的整改執行,實施后續審計監督;

  5.完成領導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1.具有二年以上內審工作經驗;

  2.財務、審計、管理等相關專業本科及以上學歷;

  3.掌握審計、稅務等基本法律法規;

  4.工作嚴謹,善于溝通,原則性強,具備良好的團隊合作精神和職業操守,能適應短期出差

財務審計主管的基本職責 篇10

  職責:

  1.擬定公司內部審計相關制度,具體編制年度內部審計工作計劃;

  2.對內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和反饋意見,對業務開展過程中的經營風險進行評估和反饋意見;

  3.對投資、融資等重大經濟活動進行審計監督;

  4.對大額資金調動、使用情況及涉及資金安全的內控流程及執行情況進行審計監督;

  5.對重要的經濟合同的談判、訂立、履行、變更及終止進行審計監督;

  6.對財務收支、財務預決算、經濟運行質量、經濟效益、資產質量及其他有關經濟活動進行審計監督,提出改進經營管理的建議;

  7.對年度財務決算的審計質量進行監督;

  學歷及專業背景要求:

  會計、審計、財務管理等相關專業本科及以上學歷。

  任職要求:

  1.2年以上企業審計經驗;

  2.熟練掌握和運用最新審計理論和方法,能夠獨立進行審計工作并撰寫審計報告;

  3.具有優秀的職業判斷能力和豐富的分析處理經驗;

  4.具有較強的邏輯分析、觀察及歸納能力,善于分析判斷、發現問題并及時追蹤的能力。

財務審計主管的基本職責 篇11

  1、協助上級制定年度審計計劃,制定并完善審計程序,有效開展審計工作。

  2、協助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進,對公司年度及季度信息披露數據等進行審核,確保信息披露數據的真實完整。

  3、協助上級配合證券部門完成每季度內控自查報告、募集資金使用報告。

  4、組織對公司內部控制流程進行梳理并優化,協助完成公司內控自我評估相關工作,對存在問題提出改進建議。

  5、強化內控監督職能,參與內控自我評估測試工作,提高制度流程執行力的監督與評價效果。

  6、協助部門制定審計相關規章制度。

  7、對分、子公司開展常規經營審計及其他專項審計(凈值調查、年度工程項目復盤、委外業務審計等),制度審計計劃,編寫審計底稿,撰寫審計報告。

  8、參與工程、設備項目的材料進場驗收、付款進度審核,并出具審核報告。

  9、參與工程、設備項目的招投標及合同評審。

  10、完成公司領導及部門負責人安排的其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。

財務審計主管的基本職責 篇12

  職責:

  1、協助制定、實施年度審計計劃,對公司及下屬實體經濟活動的真實性、合法性和有效性進行審計,協助編制審計方案、出具審計報告以及對審計處理意見的落實。

  2、協助起草內審及內控相關規章制度,改進集團內部控制制度和流程,對內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價,并基于企業風險管理及內控框架向業務部門提供日常風控及合規層面的咨詢建議。

  3、協調外部審計工作對接,協助開展內審與內控方面的專業培訓。

  任職資格:

  1、熟悉國家有關財經法規和企業會計準則;精通企業內部審計準則、內部控制規范、審計與內控工作方法及流程;熟練應用辦公軟件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

  2、有CIA、CPA、中級審計(會計)師以上資格者優先。具備2年以上相關工作經驗,有國內領先會計師事務所、上市公司內審或內控部門從業經驗者優先;有業務流程搭建或風控合規管理經驗者優先。

財務審計主管的基本職責 篇13

  1. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,并按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,

  2. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,

  3. 對審計發現問題,向主管報告并督促協助各單位改進并跟進,

  4. 對于未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設

  5. 定期針對重要項目進行報表分析及建議

  6. 協助外部審計人員進行審計

  7. 按時披露內控審計報告

  8. 主管交辦工作

財務審計主管的基本職責 篇14

  職責:

  1)制定和完善工程結算審核工作的審計計劃和模板;

  2)按計劃對店鋪的工程結算結果進行審核;

  3)對工程款項支付的合規性和合理性進行審核;

  4)對涉及工程結算的投訴和舉報進行專項調查;

  5)領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1)大專及以上學歷,土木建筑、工程管理、工程造價等相關專業畢業;

  2)三年以上預算造價工作經驗,熟悉清單計價和定額計價,熟練進行工程量計算;

  3)具有造價工程師等資格證書;

  4)能適應經常出差;

  5)具有良好的職業操守;具有團隊協作精神;善于溝通和協調。

財務審計主管的基本職責 篇15

  職責

  1、按照年審計劃展開審計工作;

  2、完成審計報告;

  3、完成審計整改;

  4、做好審計資料的整理與歸檔;

  5、完成領導交辦的其他事務。

  崗位要求:

  1.會計、審計等相關專業本科以上學歷,連續兩年及以上審計工作經驗;

  2.具有初級、中級會計職稱或在考注冊會計師;

  3.職業道德良好、法律風險及保密意識強;

  4.熟悉旅行社財務優先。

財務審計主管的基本職責 篇16

  職責:

  1、對集團各公司項目進行工程審計工作。

  2、擬定項目審計方案,負責工程審計項目的組織、具體實施工作,包括對工程項目的招標、投標、定標的合規性;合同簽署、材料采購及定價的合理性;簽證和設計變更的合理性;合同執行、施工質量的合規性;對工程款支付的真實性、合法性;驗收、結算等合法性等各環節進行進行審計監督。

  3、針對查出違反公司制度的情況,提出審計意見,編制審計底稿,擬定審計報告,并最終出具審計報告。并跟蹤檢查核實審計意見結果的執行情況。

  4、完成好上級領導交辦的其他工作。任職

  任職資格:

  1、30-38歲,本科以上學歷,工程造價、工程管理等相關專業本科以上學歷;

  2、熟悉建設工程項目管理流程;

  3、具有3年以上大中型企業工程審計工作經驗的優先;

  4、較強的溝通、協調能力,高度的敬業精神、優秀的職業道德素養和團隊協作精神。

財務審計主管的基本職責 篇17

  崗位職責:

  1、對財務憑證進行事前審核。審核全集團公司及其附屬子公司財務結算環節可能出現的內控風險與缺失,審核單據完整性、真實性、合規合法性,保證資金安全和有效利用,創造出更大的效益。

  2、協助印章管理,復核合同文件和對外文件等。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計、財會專業畢業,三年大型企業以上財務或審計工作經驗,熟悉操作SAP、office等軟件。具有中級會計師資格證者或中級審計師資格證及以上者優先。

  2、熟悉工業行業費用及應付款審核,對內部審計操作流程有一定了解。能夠獨立撰寫審計底稿、提出可行性改善措施、出具審計工作報告

  3、具有較強的邏輯思維能力及溝通能力,能獨立分析問題、解決問題;良好的文字輸出能力及口頭表達能力;積極向上、富有激情;高責任心、做事細心認真、原則性強,具有良好的團隊協作意識。

財務審計主管的基本職責 篇18

  責:

  1、協助部門經理建立集團公司內部控制體系,協助建立、完善內部審計制度、作業流程、部門及崗位職責。

  2、根據審計任務,制定審計計劃和審計方案,選擇適當的審計方法進行審計。

  3、根據審計情況,收集相關的審計證據,設計審計工作底稿。

  4、根據審計底稿,編制審計報告及審計意見書等相關文書;把控審計質量,提出整改及優化建議,協助完善集團公司內部控制體系。

  5、協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。

  6、督導、檢查審計專員的工作、協助部門經理搞好團隊建設和業務培訓工作。

  7、建立、健全審計檔案,保證資料的及時歸檔,并負責管理。

  8、協助進行接待外部審計機構和部門對公司的審計工作,做好審計過程中與相關部門的協調和溝通。

  9、完成部門領導交辦的其他工作

  任職資格:

  1. 學歷要求:本科及以上

  2. 專業技能要求:具備相應的審計、財務管理、財務會計核算、企業管理等相關知識,最好有相關證書者

  3. 經驗要求: 房地產或金融企業或類金融企業主管會計2年以上任職經驗,熟悉房地產和金融行業賬務處理流程;外審或是內審工作經歷2年以上。

  4. 能力素養:熟悉國家財稅政策、尤其了解房地產行業相關財稅法規的適用;一定的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;有較強的堅持原則精神,有一定的抗壓能力。

  5. 性格品質:勤奮、忠誠、細致、有責任心,學習能力強,能出差。

  6.其他優先項:中級職稱、注冊會計師優先

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