國有資產清查自查報告(通用3篇)
國有資產清查自查報告 篇1
根據財政部資產清查工作的相關制度、政策,按照市財政局與市局的有關要求,我局認真按時完成資產清查的主體工作,現將有關資產清查的工作情況報告如下:
一、基本情況:
我縣國有資產清查工作自查階段已于1月26日全面結束。自查階段歷時50天,共收到全縣201個行政事業單位和國有企業的自查報表。其中主管單位61個、縣直屬國有企業3個、鄉鎮14個。61個主管單位中零報告有26個單位。通過初步匯總統計,全縣共有國有房屋面積1396509.69平方米,賬面價值96213.96萬元,占地面積3837784.06平方米。國有房屋按結構分:樓房面積1104282.24平方米,占79.07%、平房和磚瓦房面積292227.45平方米,占20.93%。農林用地38296.38畝。
在此期間各復查小組還提前開展了復查工作,共復查了 15個單位,與自查基本相符的 11個單位,退回重新清查的4個單位,分別是黨校、文廣體新局、糧油貿易公司、小溪鎮等。
二、存在的問題:
通過初步復查發現的主要問題有:一是部分單位存在帳帳不符、賬實不符現象,尤其是撤區并鄉以后被撤并的鄉政府的房產和土地被侵占和閑置比較普遍;二是有的單位資產出租和處置不規范;三是部分縣直單位已拆遷的房屋沒有及時上報核銷;四是前期被縣政府收回調劑的資產沒有上報;五是有的主管單位下轄的鄉鎮機構與鄉鎮資產混合在一起,產權不明晰,如鄉鎮司法所、財政所等。六是有的單位資產狀況太復雜、扯皮問題較多,如鄉鎮衛生院、原鄉鎮企業局大樓等。
三、下一步打算:
一是加大此次國有資產清查工作的宣傳力度,及時傳達國有資產清查工作的動態。
二是對資產存量比較大的單位進行重點跟蹤,重點審核,如教育、衛生、糧食、供銷等系統。
三是學習借鑒先進地區的國有資產清查和管理工作的先進經驗,學人所長,少走彎路,提高工作效率。
四是開拓思路,超前謀劃,勇于創新,爭做全省國有資產管理工作的先進典型。
國有資產清查自查報告 篇2
為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神,我公司對制度執行情況進行了全面檢查,現將有關情況匯報如下:
一、公司重大事項是否申報。根據國資公司重大事項申報制度的要求,對照重大事項申報制度中的具體內容,通過深入自查,我公司在資產收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續,未見任何形式的欺報瞞報行為。
二、公司內部是否建立內審制度。為了規范公司內部審計工作,加強現代企業制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工作的規定》結合公司具體情況,我公司制定了內部審計制度,并設有內部審計部門開展具體的審計工作,負責公司財務審計、經濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性
及有效性審計等審計項目,確保公司各項制度得到有效執行。
三、公司是否履行好投資主體職責,有無禁止的投資行為。通過深入自查,公司股東代表、授權股東代表均能按照
國資委批準的意見發表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議;股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結束后,授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況,公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規定存檔;股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執行情況,維護國有股東合法權益,截止20xx年11月,通過深入自查,未發現公司有禁止的投資行為。
四、公司投資項目管理是否符合規定要求,是否經董事會討論,是否經過可行性論證,是否按規定程序辦理報批手續,是否公開招投標。經查,截止20xx年11月,公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續,并經董事會討論,經專家論證形成會議紀要,并按規定程序辦理報批手續,重大設備和大宗材料的采購均按規定進行公開招投標,確保國有資產安全和資金使用,促進公司投資決策的科學化和民主化。
五、公司有無應批未批的對外擔保業務。公司內控規定
對外擔保由公司統一管理,未經公司董事會或股東大會批準,公司及子公司不得對外提供擔保,不得相互提供擔保,也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經辦人員
根據申請人提供有關資料進行初審,由投資發展部會簽,經審查合格后,將申請提交財務總監復審,審核后擔保金額在董事會授權限額內的報經公司總經理和董事長審批同意后出具擔保,如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止20xx年11月,公司未有對外擔保事項發生。
六、公司有無違反規定擅自招聘管理人員,公司領導人有無違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象以及公司董事會工作的執行情況。經深入自查,具體情況如下:
第一,公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來發展需要進行員工需求規劃、員工職業規劃、員工薪酬規劃,按明確的聘用政策招聘合格的管理人員,未發現公司有違反規定招聘管理人員的行為。
第二,公司領導人廉潔從業情況。對照國務院下發的《國有企業領導人廉潔從業若干規定》中的行為規范,通過深入自查,未發現公司領導人有違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象發生。具體情況如下:公司領導人無濫用職權,損害國有資產權益的行為;能忠實履行職責,無利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為;能正確行使經營
管理權并依據有關規定進行職務消費,加強作風建設,注重自身修養,增強社會責任意識,樹立良好的公眾形象。
第三,公司董事會工作執行情況。為適應公司規范治理的要求,公司董事會根據證券會、證交所的相關規章制度,加強內部管理機制的規范運作,認真履行董事會工作職責,貫徹落實股東大會決議,完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作;關注公司發展戰略,審慎決策,正確把握投資節奏;健全完善各項規章制度,規范企業行為,公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業內部控制基本規范》等法律法規,20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內部控制制度》,并得到有效執行。
通過自查、回顧,公司認為:截止20xx年11月,我單位認真執行國資公司各項制度規定,在日常的運作中能夠認真貫徹省有關法律法規,規范企業運作,科學管理企業,推進生產經營和改革發展各項工作,取得了較好的成效。今后我們將繼續貫徹執行省國資監管重要決策部署和規章制度,一如既往地增強落實制度的自覺性,提高制度執行力。
國有資產清查自查報告 篇3
根據鳳財發{20__}31號文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:
一、組織領導
按照聯席辦發《關于對全縣行政事業單位國有資產管理工作進行檢查的通知》要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長黃月寧同志為組長,相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,組織相關人員從資產管理、資產處置、經營性資產管理等方面進行了全面的自查自糾。
二、工作起止時間
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。
三、檢查主要內容
1、資產管理情況;2、資產處置情況;3、經營性資產管理情況;4、其他。
四、自查工作結果
經自查,我校在國有資產管理方面能落實資產管理的機構和人員規定,建立了較規范的固定資產賬;能按照資產管理信息化的要求,將全部資產錄入資產信息管理系統,并及時更新;學校資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度,能落實相關資產管理人員和使用人員的職責,資產領用有記載。在資產處置方面,我校能按照《鳳翔縣行政事業單位國有資產管理實施辦法》的規定,履行相應的審批手續,無私自處置資產的現象。學校無經營性資產情況。
五、整改措施
我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,將進一步建立健全各項管理制度。