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財務合規自查報告

發布時間:2024-10-24

財務合規自查報告(通用3篇)

財務合規自查報告 篇1

  一、整改活動開展情況

  公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在x轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發現的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對x證監局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

  二、自查發現的問題及整改情況

  根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

  (一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

  (二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司

  自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績效考核掛鉤。

  各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度

  ,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

  (三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理,保證財務信息系統的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統,也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

  (四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定,結合公司所處行業特征和自身生產經營特點,制定明確、恰當的會計政策,并在財務報表附注中詳細披露,不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

  根據上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優化了工作流程,根據各崗位業務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,了解會計人員是否具備從業資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

  根據上述通知要求(二),自查中公司根據《x證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

財務合規自查報告 篇2

  根據“銀監發【20xx】129號文”、分行運營管理部的相關通知,我行嚴格依照檢查提綱要求,從內控制度執行與落實情況、崗位責任制、會計業務、現金業務、其他業務等五個方面進行自查,現將自查結果匯報如下:

  一、內控制度執行與落實情況

  1、我行建立和實行了印章保管、使用登記制度,無私自授受印章問題,且交接手續完備,同時做到了營業終了均入庫保管。我行各種會計專用印章的刻制、領用、啟用均符合規定,并且嚴格按規定范圍使用。我行的印、押、證按規定執行三分管制度。我行辦理通匯業務的印章、密押、支票實行分管制度。在自查過程中,我行未發現對空白憑證預先蓋好印章備用的行為。我行柜員在個人名章的管理上能夠做到“章在人在,離柜收起”,無借用和代替蓋章問題出現。

  2、我行的授權人員工作做到了盡職盡責,對整個業務過程起到了復核監督作用。

  3、我行會計賬務和科目歸屬、賬簿記載、報表編制、會計憑證的處理符合制度要求,總、分賬相符,賬表一致,協議書、檔案等資料齊全。我行會計憑證數字清晰、內容完整、簽章齊全、審核付款票據做到了核對印鑒。

  綜上所示,我行相關內控制度健全并做到了及時更新,相關內控制度的落實、執行情況符合我行各項規章制度的規定。

  二、崗位職責制

  根據總行及分行運營管理部的有關要求,結合沈陽和平大街支行業務發展實際,崗位設置貫徹落實同一個柜員不得經辦不相容業務的原則,制定支行營業部主要崗位的職責權限。

  我行營業部基本崗位設置:業務行長崗;業務主管崗;業務主辦崗;庫管員崗;結算員崗;綜合柜員崗;大堂經理崗。我行落實了會計人員崗位責任制,堅持結算原則,符合結算制度和結算辦法的要求,重大事項向本單位領導和總行匯報,重要崗位人員按規定時間輪換。

  柜面業務人員崗位職責和權限明確,做到了相關崗位分工負責,相互制約,密切協作。

  三、會計業務

  1、我行銀企對賬單按規定及時發出,并實行簽收制度,對外賬務核對采取分離換人核對,對賬真實有效。至今為止,未出現未達賬項現象。金融機構往來賬務核對、與人民銀行往來賬務核對、內部賬務核對等均做到了按規定核對。大額可疑資金均按規定進行登記、請示、審批、上報

  2、賬戶開銷及使用符合規定,單位定期存款按規定辦理,未發現個人結算賬戶超范圍使用現象,預留印鑒管理規范。對在總行和專業銀行開戶結算的印鑒和支票做到了按規定分管。我行對公存款長期不動戶管理嚴格執行我行制度規定,支取經主管領導簽批。

  3、我行在為客戶辦理更換變更印鑒業務時,做到了依照相關規定辦理。我行出具個人儲蓄存款證明時能夠按規定辦理。我行同城提出提入票據一直遵循“雙人核對”的要求,未發現人為失誤導致他行退票情況,未發現故意壓票、無理退票或挪用資金等行為。

  4、我行貸款借據與貸款分戶賬余額相符。我行在使用大、小額支付系統時做到了按規定執行。

  5、營業終了,我行所有柜員按規定做到了交叉復核錢箱、勾挑流水。我行柜員日常工作交接符合規定。款包交接全過程在監控下進行。

  四、現金業務

  1、我行現金支票支取現金堅持三級審批制度,不存在公款私存及超范圍使用現金情況。我行柜員辦理現金業務時,堅持“日清日結”,賬款、賬實、賬賬相符,中午停止營業時進行賬款核對。辦理現金收入業務時,堅持“先收款后記賬”的會計原則,辦理現金付出業務時,堅持“先記賬后付款”的會計原則。

  2、我行柜員在辦理儲蓄存款掛失時,做到了按規定辦理,掛失止付手續完備。我行銀行卡的開銷戶及持卡人均符合我行相關規定。銀行卡的丟失、銷戶按規定辦理,領用卡的操作程序合規。

  6、檢查發現,我行在收繳、鑒定假幣時,均按規定辦理。

  3、我行柜員錢箱實行限額控制,營業終了柜員錢箱庫存余額未發現超過1萬元的現象,次日休班柜員做到了錢箱全部交空,不留尾款。營業終了,現金封包時,我行堅持雙人清點雙人封包的“四眼原則”,并當面上鎖。

  4、柜員臨時離崗,現金、憑證、印章均上繳。重要物品按規定入庫保管。我行針對重要物品和人員交接建立了完整的登記簿,登記內容及時、完整、準確。

  六、其他工作檢查

  1、我行辦理上門服務業務時,均按規定報批,相關協議、合同齊全有效,相關操作過程和人員設置等情況不存在風險隱患。

  2、我行未對外設置網點。

  3、監督手段完善,監控設施齊備,做到了運作正常,資料清晰完整,保證發揮了監督作用。

  我行高度重視此次柜面業務操作合規性的自查,未發現與人民銀行、銀監局及其營口銀行各項規章制度相違背的現象。今后我行將繼續努力,嚴格執行各項規章制度,防范風險,保證我行正常、有序、高效運行。

財務合規自查報告 篇3

  本人結合自身崗位,就x年度履職情況,開展合規風險全面自查,現將有關情況報告如下:

  一、基本情況

  介紹本人基本情況,如個人基本情況、從事本崗時間、履行職責工作情況、重點報告當年從事崗位及履行職責情況,有兼崗或多崗的請作出說明。

  二、存在的問題

  (一)要求以合規為準繩,對自身崗位履行情況方面存在的問題進行深入排查,重點是通過自查發現問題或風險隱患。

  (二)請站在從聯社穩健經營角度分析目前合規管理組織架構是否健全;合規職責是否正常開展并在組織上得到全面保障;內控制度、業務流程是否科學、清晰;崗位設置是否科學合理、工作職責邊界是否清晰;各項業務操作是否合法、合規等方面進行分析。

  (三)違規事件舉報機制,鼓勵自查人對違規事件進行舉報,針對你目前掌握的線索情況對其他違規問題或異常行為進行大膽舉報。

  三、原因是分析

  對上述問題(風險)的產生原因作出詳盡分析,深入了解問題(風險)產生根源。

  四、整改措施

  對上述問題(風險)的產生提出解決或處理措施,認真處理好今后在履行職責過程中業務發展與合規的正確關系,嚴格踐行合規職責,最終達到防范和化解風險目的,促進各項業務又好又快發展。

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