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道路建設項目績效自評報告

發布時間:2025-04-15

道路建設項目績效自評報告(通用29篇)

道路建設項目績效自評報告 篇1

  按照隴發改代賑〔20xx〕51號文件下達中央以工代賑資金496萬元、用于禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目,現將項目建設情況公告如下。

  一、項目建設情況

  禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目。總投資金496萬元,道路硬化8.75公里,新建三角邊溝887m,梯形邊溝為120m。新建路肩墻共計12處,共計843m。新建橋涵12座,永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開工,5月份完成,現已竣工驗收。

  二、資金到位情況

  計劃投資資金496萬元,到位資金462萬元,資金到位資金率100%。禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬元,撥付率100%。

  三、項目效益

  1、項目共發放勞務報酬75萬元,吸納農村務工群眾141人,占比為中央投資比例的15%以上。

  2、該項目實施后,改善鄉村交通運輸條件及投資環境,提高村民生產、生活條件,增加群眾經濟收入等方面具有重要作用。

  3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付,督促施工單位要按時足額撥付農民工工資,群眾滿意度高。

道路建設項目績效自評報告 篇2

  一、工程概況

  該項目起于玉山互通連接線終點,經石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁,止于恩陽區與巴州區交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋梁寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術標準公里二級。

  1、項目資金申報及批復情況:

  根據恩陽區發展和改革局《關于玉山至鼎山(巴州區界)建設工程可行性研究報告的批復》(恩區發改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。

  2、項目績效目標:

  玉山至鼎山(巴州區界)建設工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,根據區委區府的要求及項目工期計劃,在確保質量、安全的前提下,預計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎設施,同時帶動產業結構和產業布局的改變,開發優勢產品和資源,帶動地方經濟的發展,提高整體生活水平,從而產生巨大的社會效益。

  3、項目資金申報相符性:

  本項目嚴格按照合同協議述相關約定,及時整理相關資料,上報相關部門,完成資金申報各項工作。

  二、項目實施及管理

  1.根據合同協議書約定,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。

  2.項目財務管理情況:巴中市恩陽區公路養護段是恩陽區交通運輸局的下屬單位,單位設立財務股,建立完整的財務管理制度,獨立完整的會計賬務,及時準確的進行賬務處理,每月按時上報財務數據,按時按期申報繳納各項稅費。

  3.項目組織實施情況

  巴中市恩陽區公路養護段為項目業主,四川殷銘建設工程有限公司為施工單位,四川興旺建設工程項目管理有限公司為項目監理。各參建單位密切配合、協調一致推進項目建設。

  三、項目績效情況

  1.項目完成情況:

  玉山至鼎山(巴州區界)建設工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,道路預計20xx年12月達到通車條件。

  本項目合同約定質量目標為合格,自開工以來,質量、安全均處于受控狀態,未出現重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量共計9100萬元。

  2.項目績效情況:

  該項目建成后能解決恩陽區義陽山旅游路網的全面建成,推動全區交通旅游的更好發展。同時該項目建成完善了當地的交通基礎設施條件,改善該區域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區域經濟發展,增加就業,促進當地人民收入的增加和人民生活水平的提高有著重要的意義。

  四、問題及建議

  (一)問題

  1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。

  2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協調等各種原因進度滯后。

  3、占用林地、耕地手續辦理難。相關手續辦理程序復雜,等待期長。

  4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。

  (二)相關建議

  1、請政府加快房屋征拆工作。

  2、協調相關部門辦理占用林地、耕地手續。

  3、確保即使撥付進度款。

道路建設項目績效自評報告 篇3

  (一)項目基本情況

  施甸縣20xx年農村公路養護總里程1838.267公里。其中:縣道629.670公里,鄉道779.135公里,村道429.462公里。農村公路養護工程包括日常養護、養護大中、小修工程及大橋特大橋養護工程組成。

  20xx年農村公路日常養護由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關于轉下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕34號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關于下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金的通知》(施財建〔20xx〕59號)下達省級補助日常養護資金470萬元。日常養護為開展全縣1838.267公里的農村公路養護工作任務。

  20xx年農村公路養護工程由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關于下達20xx年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》(保交規劃〔20xx〕22號)、施甸縣財政局《施甸縣財政局關于下達20xx年交通轉移支付用于農村公路養護補助資金的通知》(施財建〔20xx〕29號)下達省級養護工程補助資金766.89萬元。施工圖設計由《施甸縣交通運輸局關于施甸縣20xx年農村公路養護工程施工圖設計的批復》施交發〔20xx〕120號文批復。施甸縣 20xx 年農村公路養護工程共包含 7 個項目,建設里 程 226.294 公里。具體為:

  1.仁和至牛滾塘公路。建設里程 42.75 公里,公路等級 為四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米,路面寬度 4.5 米,路面結構為水泥混凝土路面。

  2.木老元石門坎至大地公路。建設里程 13.996 公里, 公路等級為四級,設計行車速度 15 公里/小時,路基寬度 5 米, 路面寬度 4 米,路面結構為水泥混凝土路面。

  3.七○七至龍陵公路。建設里程49.64公里,公路等級 為四級,設計行車速度20公里/小時,路基寬度7.5米,路面寬度 6.9米,路面結構為瀝青混凝土+彈石路面。

  4.姚關三孔橋至龍坎河公路。建設里程 52.892 公里, 公路等級為四級,設計行車速度 20 公里/小時,路基寬度 8.0/ 6.5 米,路面寬度 7.0/6.0 米,路面結構為瀝青混凝土/水泥混 凝土路面。

  5.萬興至牛汪塘公路。建設里程28.574公里,公路等級 為四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度5米,路面寬度4.5 米,路面結構為水泥混凝土路面。

  6.由旺至紅旗橋公路。建設里程38.442公里,公路等級 為四級,設計行車速度15公里/小時,路基寬度6.5/5.5米,路面 寬度6/5米,路面結構為瀝青混凝土路面/水泥混凝土路面。

  7.施甸縣 20xx 年打黑大橋附屬設施養護工程。橋梁全 長 254.3 米,原橋設計荷載:汽車—20 級,橋面寬:凈-7 米+2 ×1 米(人行道),跨徑組合:1×135 米+6×16 米。

  (二)項目績效自評工作開展情況

  根據《施甸縣財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場核查。

  (三)項目績效實現情況

  1、項目資金情況

  (1)項目資金到位情況。

  項目下達資金1236.89萬元,其中:省級養護工程補助資金766.89萬元,省級日常養護補助資金470萬元。項目到位資金200萬元,其中:省級養護工程資金到位200萬元,省級日常養護補助資金到位0.00萬元。

  (2)項目資金執行情況。

  項目實際完成投資200萬元。其中養護工程完成投資200萬元。

  (3)項目資金管理情況。

  嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數量,完備計量簽批手續,加強預決算管理。20xx年養護工程項目實際完成投資200萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過后撥付完成總金額的95%,剩余3%作為質量保證金,一年后無質量問題,全額撥付施工單位。養護公司和鄉鎮養護資金根據年度考核結果兌付。

  2、項目績效指標完成情況

  (1)產出指標完成情況。七個項目中六個已完成。

  (2)效益指標完成情況。全縣20xx年農村公路日常養護工作任務已完成,總里程1838.267公里。基礎設施建設得到明顯提升,改善了人民群眾的生產、生活條件,加快了城鄉經濟發展,使群眾出行更方便安全,生活水平明顯得到提升。

  (四)績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標未完成,打黑大橋養護工程因資金未到位,還未開始施工。下一步積極向財政爭取存量資金撥入。

  (五)績效自評結果。

  因財政資金困難,未如期撥付本年度上級下達的農村公路養護預算資金。對于未支付部分資金積極爭取縣級財政撥付,及時支付給鄉鎮及施工方。

  (六)結果公開情況和應用打算

  績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的`基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據。

  (七)績效自評工作的經驗、問題和建議

  項目資金缺口大,且上級專項資金到位不及時,影響項目前期工作開展及項目實施進度。下一步積極向上級爭取資金,加大對施工方督促力度。

  (八)其他需說明的問題

  沒有其他需要說明的情況。

道路建設項目績效自評報告 篇4

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容。

  為方便群眾出行和保障群眾出行安全,根據豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目。

  (二)項目資金情況。

  項目資金到位30萬元、資金執行30萬元。

  (三)績效目標。

  金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。

  (四)部門(單位)職能職責。

  20xx年11月20日,成立仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

  1.工作組成員

  組長:王東

  副組長:梁軍才

  成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、余浪波

  辦公室設在經發辦,負責此項工作。

  2.工作職責

  (1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

  (2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

  (3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年12月1日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。

  (二)績效指標完成情況分析

  建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20厘米,項目按時完工率95%,農民工工資按時發放率95%,貧困地區以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產條件改善帶動農業畝均產量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環境影響情況:無影響,工程設計使用年限5年,方便群眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。

  (三)評價結果

  本項目自評得分100分,達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  無

  (二)資金使用方面的問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  無

  (四)其他方面的問題

  無

  四、下一步改進措施

  無

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

道路建設項目績效自評報告 篇5

  一、項目基本情況

  龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目是為全面有效鞏固脫貧村基礎設施和脫貧群眾生產生活條件,提高群眾獲得感、幸福感,極大的方便村民出行和勞作,同時實現農民生活新提高、構建公共服務新體系、建設鄉村新面貌、塑造文明新風尚、健全管理民主新體制,建成小康、文明、生態、和諧的社會主義新農村,帶動了全鄉新農村建設進展。

  具體績效目標為:

  (1)產出指標。完成硬化路面全長237米,土方開挖194.4立方米,擋墻支砌333.69立方米,砂礫石回填260立方米,項目驗收合格率達100%,項目完成及時率≥95%,項目開工時間20xx年10月,項目建設完成時間20xx年1月,道路澆筑每平米投資成本≤115元,土方開挖每立方米投資成本≤18元,擋墻支砌每立方米投資成本≤360元,砂礫石回填每立方米投資成本≤18元。

  (2)效益指標。項目建成后,項目惠及農戶≥157戶,項目惠及人數≥700人,項目惠及建檔立卡農戶≥23戶,項目惠及建檔立卡人數≥101人;項目使用年限≥5年。

  (3)滿意度指標。項目建成后,受益貧困人口滿意度實現90%以上,群眾滿意度達90%以上。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  20xx年9月1日,碧寨鄉人民政府申請上報了龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目的實施方案、建設投資概算表及建設時間節點表,共申請省級專項扶貧資金25萬元。

  20xx年9月7日,該項目由龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室文件《關于20xx年省級專項扶貧資金獎勵資金村組道路建設項目實施方案審核的批復》(龍開辦〔20xx〕94號)等文件要求批準立項實施。根據自評要求,認為項目資金申報、文件下達等程序符合資金管理辦法相關規定。

  (二)組織實施

  文件下達后,碧寨鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求,成立績效自評工作領導小組,分工明確,形成部門聯動機制,確保績效評價工作順利開展。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  項目計劃補助資金25萬元。截止評價時,項目資金均已到位。

  2.項目資金執行情況。

  共撥付資金25萬元。截止評價時,資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付,相關發票、收據憑證等材料齊全,符合相關規定,資金支付與預算相符。

  3.項目資金管理情況。

  項目能嚴格執行《保山市人民政府扶貧開發辦公室保山市財政局關于印發的通知》(保開辦發〔20xx〕55號)要求。堅持和完善項目公告公示制度,提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話等進行公告公示,自覺接受社會監督。能真正做到事前公示,事后公告。在項目啟動時,以行政村或自然村為單位的集中張榜公示(鄉自制)。項目實施結束,集中張榜公告(鄉自制)。真正做到項目資金公開透明。

  在資金管理上,嚴格按照《云南省財政廳專項扶貧資金管理辦法》(云財農〔20xx〕213號)、《龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局關于下達20xx年財政涉農資金整合項目計劃(第一期)的通知》(龍開辦〔20xx〕145號)、《龍陵縣財政專項扶貧資金鎮級財政報賬制管理實施細則(試行)的通知》(龍政辦發〔20xx〕67號)文件要求進行管理,按程序回補報帳。使資金到位情況良好,滿足了項目建設的需要;并認真遵守財經紀律,加強審計監督,嚴控支出,精打細算,實行項目法人一支筆審批制度,爭取有限資金發揮最大效益。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  截止評價時,項目點均按照計劃內容進行建設,已全部竣工。完成工程量:道路硬化1405.41m2,路面硬化(厚10cm)81.6m2,土方開挖194.4m3,擋墻支砌193.25m3,溝14.08m3,砂礫石回填260m3,φ22螺紋鋼8.55kg。

  項目于20xx年10月25日開始建設,20xx年11月18日竣工并投入使用。碧寨鄉及時成立鄉級項目驗收組對項目進行驗收,各項工程質量均符合驗收要求,合格率為100%。

  2.效益指標完成情況。

  項目的實施能夠極大改善和提高周圍村民的生活質量和水平,改善群眾出行條件,提高群眾出行效率,項目覆蓋碧寨鄉新林村,受益人數157戶700人,其中建檔立卡貧困戶23戶101人。工程使用年限能到5年以上。

  3.滿意度指標完成情況。

  項目受益人口滿意度均能達到90%以上。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無

  五、績效自評結果

  對照指標對項目進行自評,評分為98.1分,自評等級為優。

  六、結果公開情況和應用打算

  按要求及時公開項目資金績效評價情況,接受社會監督。在今后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)經驗

  一是強化組織領導,明確負責部門及人員,對目標任務層層分解、落實,逐級推進;二是加強資金管理,做到專款專用,保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性;三是相關工作均按相關管理規定執行,合規合法開展相關工作。

  (二)存在的問題

  一是項目績效管理不夠精細;二是對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

  (二)相關建議

  一是相關主管部門能加強績效評價業務培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理,加強項目的日常管理及跟蹤服務,合理設置績效指標,提升績效自評質量,全面反映項目支出效益。

  八、其他需說明的問題

  無

道路建設項目績效自評報告 篇6

  根據市民生辦工作安排,按照安徽省交通運輸廳《關于印發安徽省“四好農村路”建設績效評價辦法的通知》(皖交財〔20xx〕118號)文件要求,蚌埠市交通運輸局對20xx年度“四好農村路”建設實施情況進行了績效自評,現將自評情況匯報如下:

  一、基本情況

  (一)項目總體情況

  為不斷提升農村地區交通服務水平,加快鄉村全面振興步伐,20xx年度蚌埠市交通運輸局深入推進“四好農村路”建設,其中實施農村公路提質改造工程89.371公里,完成總投資22938.5 萬元,截至12月底,完成89.371公里建設任務,完工率為100% ;深化農村公路管理養護體制改革,實施農村公路養護工程405公里,截至12月底,完成農村公路405公里養護工程任務,完工率為100%。

  (二)資金安排、使用和結存情況

  20xx年預算安排的補助資金已全部撥付到位,地方自籌資金已落實,根據合同約定按工程進度付款。

  (三)績效目標

  20xx年農村公路建設均按省交通廳下達的計劃實施,取得良好的經濟和社會效益,達到良好的績效目標。

  二、工作開展保障措施情況

  (一)強化組織領導,形成工作合力

  成立了蚌埠市推進“四好農村路”建設領導小組,各縣(區)均成立了縣(區)推進“四好農村路”建設領導小組作為領導機構,構建以“四好農村路”建設為主線,以開展“示范縣創建”為抓手,以“助力鄉村振興” 為重點的新型管理體系和工作機制,全力推動農村公路協調發展。

  (二)保障農村公路建設項目質量

  (1)嚴格執行基建程序,在實施過程中,嚴格按照建設計劃、規模和標準執行、設計審批、施工監理招投標、質量監督、施工許可、工程驗收等建設程序。

  (2)建立健全從業單位工程質量管理體系,加大自檢力度,嚴格規范施工單位自檢和監理單位抽檢過程管理,每道工序完工后必須經具備檢測資質的單位檢測合格后方可進行下道工序,確保施工過程中的關鍵部位、關鍵環節、關鍵工序控制到位。

  (3)加大綜合巡查力度,委托具備資質的檢測機構對工程實體進行檢測,重點檢查工程進度、建設程序、質量安全及附屬設施建設等情況。對督查中存在的問題,發出整改通知并督促整改落實;對存在質量問題的工程,勒令立即返工;對工程進度慢的縣(區),采取通報和約談。

  (4)市、縣交通主管部門及其質監機構進一步完善和強化質量監督管理規定,并切實做好質量問題跟蹤監督整改工作。在此基礎上,大力加強第三方巡檢工作,市、縣(區)交通部門均通過招投標方式委托試驗檢測機構對轄區內農村公路主體工程和交通安全附屬設施進行了質量巡檢,確保工程建設質量。

  (5)嚴格執行“七公開”制度、現場項目公示牌、質量責任登記等有關規定,主動接受社會監督。

  三、取得的成效

  通過實施農村公路提質改造工程,農村公路與國、省道和高速公路形成四通八達的交通網絡,帶動了農村地區特色產業、旅游產業的發展,廣大農村居民的出行更為方便快捷,社會公眾、周邊村民群眾滿意度有所提高,促進了區域經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果等方面的效益日益顯現。

  四、績效評價結論

  20xx年蚌埠市“四好農村路”建設績效評價自評總體得分為99分。

道路建設項目績效自評報告 篇7

  回顧幾年來和大家共同戰斗、拼搏過的經歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要匯報一下這幾年的工作情況。

  一、不斷加強學習,提高自身素質。

  時代的發展已使銀行業由一個最平穩的行業變成一個變化最為迅速,最富挑戰性的行業,學習對于銀行業人員來說,比以往任何時侯更為重要,更為迫切。現在我們金融行業的競爭日益激烈,金融產品不斷創新,業務品種日益豐富,非凡是隨著網上銀行,電話銀行,手機銀行等電子化產品的推出,我們只有自己首先學習把握這些產品的`基本特點,會使用它,才能向其他客戶營銷,而這些并不是只簡單地學些操作規程就會的,還要懂些相關的微機操作知識等。這些都需要我們不斷地加強學習,自覺地克服那種認為把握一定的會計操作技能就是合格人員的片面熟悉。只有學習,開闊視野,才能跟得上業務發展的需要。

  而我們青年員工思維活躍,接受新生事物快,理解能力強,更應加強學習,不僅要加強自己的專業理論學習和相關業務技術的學習,提高自己的業務技能,還要有針對性地加強法律和金融規章制度的學習,使我行的業務在最大限度控制風險的前提下得到快速發展。獨木不成林,在與同事合作中,我們不僅做好自己份內事,還要幫助其他同事一同干好工作,尤其在業務交流上,主動向同事們介紹自己工作中的好方法,悉心幫助業務不太熟練的同志提高操作技能,幫助他們共同提高業務水平,提高我們整體的服務質量。我們青年員工不僅要自己學習,還要帶動其他同志一起學,形成良好的學習氛圍,不斷提高自身素質,成為遵守制度精通業務的骨干,成為領導信任同志信服的技術型人才。

  二、立足本職崗位,具有無私奉獻精神。

  敬業愛崗是我們每個人應具備的最基本的職業道德操守,但做為青年人,有時好高騖遠,總埋怨自己所從事的工作有多么瑣碎,與自己的遠大理想簡直是天壤之別,其實天下大事無不是由小事堆積而成,不積小流,無以成江海也說明了這個道理,只要理清這個熟悉,我們就應該在工作中從一點一滴做起,不怕苦,不怕累,率先垂范,勇挑重擔,愛崗敬業,不計較個人名利,個人得失,無私奉獻。工作中碰到困難,不要氣餒推諉,要虛心向老同志請教,積極尋求解決問題的辦法,問題解決后要及時總結經驗,改進工作方法,避免重蹈覆轍。做為青年人,我們有更旺盛的精力投入到工作,對新業務也有更強的接收能力,我們要發揮自己的優勢,把握新業務新技能后要向其他同志講解,使大家都盡快把握以促進業務的更快發展。

  三、樹立行興我榮,行衰我恥的思想,開拓進取,不斷創新。

  當前,建行,中行已先后成功上市,工行也在積極做上市前的籌備工作,在這種背景下,關于中國農業銀行改革的話題受到廣泛關注,盡管人們的關注合情合理,但一些不準確的報道,也給農業銀行的改革增添了一些不必要的壓力,影響了農行的品牌形象。雖然農行歷史包袱重,不良資產占比高,機構網點多,改革要比其它三家國有商業銀行復雜困難,做為農行的青年員工,我們要堅定農行改革的信心,牢固樹立’行興我榮行衰我恥’的思想,用自己的良好的言行服務塑造農行良好的的形象,打造農行一流的品牌。為了農行健康強大的發展,我們青年員工要開拓進取,不斷創新。做為前臺部門的一名普通員工,我們不僅要為客戶服好務,還要深入了解客戶的需求,還需要什么樣的產品,然后將此信息反q給后臺科技部門,便于其研究開發新產品整合現有產品,提高產品功能的豐富性,便利性從而提高全行的綜合競爭力,做為年輕的一名治理者,我們要組織協調現有的勞動資源,實現勞動最優化,效率最大化,為領導獻計獻策,時刻以農行的發展為已任,開拓進取,不斷創新。

  近幾年,我們菏澤農行分配來的大學生少之又少,而分配到縣行的更是寥若晨星,在這種情況下,我們現有的青年員工更是要在自己的本職崗位上發揮好主力作用,帶動全行員工樹立一種積極向上的良好氛圍,樹立農行一流的品牌形象,為農行的健康強大發展做出貢獻!

道路建設項目績效自評報告 篇8

  一、項目概況

  (一)項目基本性質、用途和主要內容

  基本性質:保障公路建設項目的實施、保障公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審核報告和招標代理服務等。

  主要用途為2方面:

  1.完善我省公路網結構

  支持公路建設24個項目,其中:文城至銅鼓嶺、S302黃屯、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建工程、紅旗至舊州公路改建工程、省道S516利國互通至球港公路新建、G98環島高速公路大坡互通改建、G9811中線高速瓊中互通改造;G9811中線高速水潮互通及連接線公路;G9813萬洋高速南豐互通;G9813萬洋高速王五互通及連接線、瓊中至樂東公路、萬寧至洋浦公路、文昌市昌灑至鋪前濱海旅游公路、五指山至保亭至海棠灣高速公路、S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)、省道323海口港馬村港區南二環路延長線、省道S215長征至英州公路新改建、省道S345坡新線改建、瓊海港下至潭門濱海旅游、G540毛九線公路改建。

  2.用于公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告和招標代理服務

  20xx年,廳機關各處室在“公路建設”支出的主要為:一是編制《海南省綜合運輸服務“十四五”發展規劃》、《海南省交通運輸信息化“十四五”發展規劃》、《海南省”十四五“公路發展規劃》和《海南省”十四五“水路發展規劃》、《海南省“十四五”公路水路交通運輸規劃發展綱要》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《瓊州海峽客運滾裝港口布局規劃方案》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《海南現代航運服務業發展規劃》、《海南游艇管理政策創新研究》、《海南游艇管理政策創新研究》、《海南省游艇產業發展規劃研究》、《海南港航國際一流營商環境研究》、《瓊州海峽滾裝運輸客貨分離和調峰措施研究項》等14個公路水路規劃編制和課題研究。

  二是編制海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價。

  三是七坊至金波等27個項目勘察設計尾款。

  四是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建項目等財務審計。

  五是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價2個招標代理服務。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

  1.預期總體目標和階段性目標

  (1)項目的總體目標

  形成公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審核報告和招標代理服務,扎實推進項目建設,確保完成年度項目建設前期及后期收尾工作。

  (2)本項目階段性目標

  根據公路建設項目實際情況以及績效自評表制定了如下績效目標:

  略

  二、資金使用管理情況

  (一)項目資金執行情況分析

  項目初始預算為8,259.4萬元,實際到位資金8,259.4萬元,資金到位率100%。項目資金使用8,259.4萬元,資金使用率100%。

  主要支出構成:工程款7073.11萬元、項目咨詢、規劃編制、招標代理、審計費等11,86.29萬元。

  (二)項目資金管理情況

  省交通運輸廳嚴格按照有關規定使用資金,做到專款專用。根據項目實施進度撥款、使用資金。按省財政廳會計核算站要求,嚴格履行規定的審批程序和完善的手續,接受省財政廳、省審計廳、省紀律監委駐廳派出組等機構對資金送的跟蹤監督檢查,確保資金使用安全和高效。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  20xx年工程項目主要開展項目的前期及后期建設工作,規劃處根據相關采購規定進行服務類項目采購,廳機關業務處和財務處對資金支出共同監管,確保資金使用合理、安全。

  (二)項目管理情況分析

  通過加強項目過程管理,確保工程順利實現目標任務。

  一是不斷健全管理制度,進一步完善工程項目質量、安全管理體系;

  二是加強對現場工程試驗檢測監控,強化日常監督檢查;

  三是定期召開工作例會,加強項目質量安全動態監管;

  四是通過組織召開現場觀摩會和交流活動,進一步發揮示范引領、弘揚工匠精神;

  五是對工程實行質量“零容忍”、堅決對不合格工程進行返工處理;

  六是有針對的開展安全教育培訓和各類應急救援演練,強化現場安全生產管理。

  同時,加強項目統籌管理,提高資金使用效益,堅持工作實施進度申請撥付資金,每季度召開會議,仔細分析項目支出慢的原因,采取有效措施,確保資金按時支出,預算執行率按序時進度和年度預期目標。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成分析。

  1.項目的經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  省交通運輸廳為保障加快預算執行進度的同時,嚴肅財務支出紀律,加強支出管理,嚴格按照程序辦理撥款手續,嚴禁違規開支和年底“突擊花錢”,切實提高了預算資金使用效益。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  在項目經費使用上,遵循按合同付款的原則,突出過程控制,增強預算執行力,堅決壓縮無效支出,厲行節約,反對浪費,使項目實際成本控制在合同可控范圍內,達到項目預期降低成本的目的。

  2.項目的效率性分析

  (1)20xx年項目執行情況良好,基本保障廳機關年度工作任務。

  (2)項目完成質量:項目年度指標值和全年實際值一致,較好的完成了預期目標。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度:

  根據設立的績效目標,較好的完成了任務,分別為:

  一是支持了公路建設24個項的前期工作及收尾等工作,如文城至銅鼓嶺、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建等工程項目;

  二是完成了14個公路水路的規劃編制和課題研究;

  三是編制了海口港馬村港去規劃局部調整環境影響評價;

  四是完成了七坊至金波等27個項目勘察設計尾款;

  五是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建等項目財務審計;

  六是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價的2個招標代理服務。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響:

  項目內容符合我省交通運輸系統建設需求,建設工程前期工作隊我省交通運輸系統建設有較大的的促進作用,建設規劃對我省交通運輸系統發展有較好的指導作用。20xx年公路建設支出了8,259.4萬元,項目的實施,間接的促進了社會綜合效益。

  4.項目的可持續性分析

  公路建設項目是省交通運輸廳每個預算年度必須設立的項目,為確保我省交通規劃、專題研究和公路水路項目前期工作可持續發展提供了保障。

  (二)項目績效目標未完成原因分析

  20xx年項目績效目標已完成。

  五、其他需要說明的問題

  后續工作計劃

  加強本年度委托業務項目的收尾工作,及時完成項目成果的驗收。

  主要經驗及做法、存在問題和建議

  一是統一思想、提高認識。高度重視預算執行工作,經常研究預算執行慢的原因,及時調整無法支出的項目預算指標。

  二是規范資金使用,不斷規范局內部預算撥付審批,嚴格按照程序和規定辦理撥款和結算報銷。

  三是定期通報,加強監督。對預算執行緩慢的單位和部門進行通報,必要時有分管廳領導對主要負責人約談。

  四是規范項目資金撥付手續,強化項目資金監管,不定期進行財務專項檢查,確保資金安全。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效評價結果的應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。我們將加強績效自評結果分析,合理應用績效評價結果,將績效自評情況報相關市縣政府或項目業主單位上級單位。我們將績效評價結果作為預算安排和政策調整的重要參考依據,督促資金使用單位對績效自評發現問題進行認真整改,并要求及時報整改落實情況。我們將績效評價結果按規定在部門門戶網站或單位網站公開,接受社會監督。

道路建設項目績效自評報告 篇9

  一、基本情況

  (一)納猛名醫工作室項目

  1、項目概況

  中醫藥是我國醫學科學的特色,也是中華民族優秀文化的重要組成部分,幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,并且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應癥廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優勢,在農村有著深厚的群眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務網中得到廣泛應用,中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效,為實現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內制劑的研究。本年度收到10萬元,未發生支出。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  培養專科人才2名,加強科室科研能力,科研技術達到省內先進水平,讓輻射范圍內的患者得到物廉價美的優質服務。

  (2)階段性目標

  第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效,第二階段是在有臨床經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內制劑。

  (二)公立醫院改革項目

  1、項目概況

  推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。

  (2)階段性目標

  縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等于100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。

  (三)食源性疾病監測項目

  1、項目概況

  食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發病及流行趨勢,發現食品安全隱患,及時采取相應的風險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動監測哨點醫院,主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析,及時發現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。

  2.項目績效目標。

  (1)總體目標

  制定實施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽性標本,并送上級復核。

  (2)階段性目標

  病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次,項目驗收通過率大于等于90%,重大食品安全發生率等于零,受益對象滿意度大于等于80%。

  (四)全國艾滋病綜合防治示范區項目

  1、項目概況

  預防艾滋病經性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一,我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰:防治經費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人群干預措施覆蓋范圍小,社會歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  配合中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治艾滋病專項資金,有效落實“四免一關懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。

  (2)階段性目標

  CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務完成等于100%,逐漸提高患者生活質量,達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。

  (五)新冠病毒疫情防控項目

  1、項目概況。

  新冠疫情仍在世界范圍內持續流行,今年以來,全國本土疫情發生頻次明顯增多,疫情波及地區范圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281、7848萬元,支出281、7848萬元。

  2.項目績效目標。

  (1)總體目標

  為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。

  (2)階段性目標

  及時完成核酸檢測設備采購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務,疫情防控應急處置能力得到提高。

  (六)創傷中心、危重孕產婦中心項目

  1、項目概況。

  為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發[20__] 70號),《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃》(國衛醫發[20__] 3號)及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設置實施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進一步完善醫療服務體系頂層設計,優化醫療資源區域布局,我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元,未發生支出。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發云南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(云辦通〔20__〕37號)、《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》等文件精神,推進開遠市醫療衛生三年行動計劃,提升轄區醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開遠建設,滿足人民日益增長的衛生健康需求。

  (2)階段性目標

  建設危重孕產婦中心、創傷中心各一個,轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。

  (七)項目組織管理情況

  《開遠市人民醫院關于成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[20__]86號,成立了以院長為組長,常務副院長、總會計師為副組長,相關職能部門主任為組員的績效評價小組,下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室,負責日常工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目6個。

  3.績效評價范圍

  本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預算支出項目6個。

  (二)績效評價工作過程

  為使績效再評價工作順利開展,由預算和經濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:

  一是評價工作組收集整理項目相關資料;

  二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:

  一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  開展績效自評項目數量6個,評價結果為“優”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1、項目1(納猛名醫工作室項目)績效目標的實際實現情況

  已派出馬穎、王麗艷外出進修,引進先進設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內能達到省內先進水平。

  2.項目2(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況

  醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。

  3.項目3(食源性疾病監測項目)績效目標的實際實現情況

  醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時性和準確性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務,對于陽性標本,及時送市疾控復核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內容的培訓,并帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。

  4.項目4(全國艾滋病綜合防治示范區項目)績效目標的實際實現情況

  在市防艾辦的統一指導下,制定20__年工作計劃,按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專項經費及地方配套經費文件制定我院經費使用實施方案,已按要求專款專用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網絡直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。

  5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標的實際實現情況

  醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時采購相關設備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。

  6.項目6(創傷中心項目、危重孕產婦中心項目)績效目標的實際實現情況

  "創傷中心于20__年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重癥醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。

  危重孕產婦救治中心于20__年9月通過評審,中心具有較強的專業技術能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。20__年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域,創新性聯合多學科應用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術屬國內領先水平。"

  四、主要經驗及做法

  醫院以三級醫院建設為契機,進行“5433”信息化建設,對項目的文件號,資金來源,類款項進行了細化,結合預算管理工具實現了對項目的全生命周期的管理。

  五、存在的問題及原因分析

  1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。

  2.國家醫療價格改革后,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。

  3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。

  4.全國艾滋病綜合防治示范區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。

  5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

道路建設項目績效自評報告 篇10

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元

  (二)實施主體:儋州市婦幼保健院

  (三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風路162號中心地帶,創建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛生工作方針,經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚,環境優美、服務一流,具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務于一體的婦幼保健院。

  (四)項目績效目標

  加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實,持續提升人民群眾健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

  (一)項目資金性質為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。

  (二)項目資金使用情況

  20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。

  (三)項目資金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執行專款專用,提前為建設完成后購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規范化、工作制度規范化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  本項目于20xx年9月13日開工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產保健住院樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。

  (二)項目管理情況項目

  安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。

  四、項目績效情況

  (一)項目資金執行情況

  20xx年預算數1、8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。

  (二)項目績效目標完成情況。

  1、產出指標

  (1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工,滿足指標要求7分

  (2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

  (3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

  (4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個。滿足指標要求10分

  (5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

  (6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

  (7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標

  (1)社會效益指標項目受益人數300萬人,滿足要求11分

  (2)社會效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿足指標14分

  (3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分

  3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分

  總得分91、19分

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃:繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案

  (二)在項目實施過程中,通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。

道路建設項目績效自評報告 篇11

  為加強財政銜接資金管理和監督,進一步提高財政銜接資金使用效率,根據《關于開展20xx年度區級財政資金績效自評工作的通知》(婁星財績〔20xx〕12號)文件精神,我局高度重視,迅速行動,明確專部門專人對20xx年度區級財政銜接資金進行了績效評價。現將相關工作自評如下:

  一、資金使用情況

  20xx年度,用于農業產業發展項目資金20__萬元,中央資金720.2萬元,省級資金581萬元,市級資金90萬元,區級資金608.8萬元。實際支出20__萬元。

  二、資金管理情況

  根據《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理法》(財農[20xx]19號)、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(湘財農[20xx]10號)、《中共婁底市委婁底市人民政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》精神,由區財政局、區鄉村振興局、區發改局、區農業局四個部門聯合發文,出臺了《關于印發<婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法>的通知》婁星財農[20xx]29號文件,進一步加強了對財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理,提高了銜接資金項目效益。

  三、項目管理情況

  1、區級財政銜接資金到村項目計劃由區級鄉村振興局審批下達,項目計劃和村級項目庫全部吻合。

  2、區級財政銜接資金到賬后,按照區委實施鄉村振興戰略領導小組審批計劃及時下達資金項目計劃,資金項目計劃均在區政府門戶網站公告公示。

  3、區委實施鄉村振興戰略領導小組下達項目計劃后,區鄉村振興局及時撥付項目財政銜接資金,項目實施主體籌集建設資金,及時組織項目實施。

  4、到村項目全部執行項目“四議兩公開”,項目村都建立項目報賬專戶,確保財政銜接資金專款專用,沒有出現財政銜接資金被擠占、挪用情況。

  5、嚴格執行報賬制。到村項目建成后,由鄉鎮有關部門會同項目實施單位組織項目驗收,驗收合格以后在鄉鎮財政所報賬。

  6、嚴格資金監管和檢查制度。項目計劃下達后,區鄉村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉鎮財政所,財政所按村建立項目“四個清單”,設立專賬,銜接資金流程清晰,資金使用單位財務制度健全、會計核算規范、資金管理嚴格規范。區財政局、區鄉村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監督檢查,審計、紀檢監察也將銜接資金納入重點監管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現違紀違法問題。

  四、資金績效情況

  婁星區農業產業發展項目159個,撥付使用20__萬元,資金已支付到位。實行國庫集中支付制,各鄉鎮街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法專款專用,并督促項目落實,切實發揮資金的使用效益。

  五、存在問題和困難

  1.鄉鎮黨委、政府重視程度有所減弱,少數干部對鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深,思想有所放松、責任有所下滑。

  2.行業部門工作主動性有欠缺。與脫貧攻堅期間相比,不管是行業工作開展,還是配合省市年度考核,單位主要負責同志的.親自推動,人員力量的下沉指導,對上匯報對接等方面,不同程度有所減弱。

  六、改進措施及20xx年工作計劃

  1.聚焦收入來源抓實產業就業。一是要突出產業增收。要以工業化的思維抓農業產業發展,逐步形成設施農業;要優化幫扶模式,完善利益聯結機制,扶持壯大特色優勢產業,發揮龍頭企業和合作社聯農帶農作用,今年每個鄉鎮重點扶持1-2個特色農業產業項目。二是要突出就業增收。具體抓好有組織地開展勞務輸出、發展就業載體就近就業和公益性崗位安置就業這三件事。同時,全面落實易地搬遷后續管理和幫扶,加大就業幫扶力度,提升產業發展能力。

  2.聚焦五大振興抓實示范區創建。產業振興。突出特色農業、精細農業、觀光農業發展,聚力打造一批標準化生產基地和規模蔬菜種植基地,推動農村一二三產業融合發展,支持聯農帶農主體、“一特兩輔”特色主導產業融入全區產業發展。

道路建設項目績效自評報告 篇12

  一、基本情況

  20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。

  三、綜合評價結論

  根據《河北省教育廳、河北省財政廳關于印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。

  四、績效目標實現情況分析

  上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。

  1.在資金使用過程中,做到以下幾點:

  (1)嚴格按照該專項資金的使用范圍,堅持用制度規范專項資金的管理使用。

  (2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。

  (3)嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

  (4)加強內外監督。定期對專項資金規范使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。

  2.項目績效指標完成情況分析

  (1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。

  (2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。

  五、績效自評工作的經驗、問題和建議

  經驗:及時撥付資金,有利于義務教育階段困難學生改善生活條件。

  問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,盡快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。

道路建設項目績效自評報告 篇13

  根據《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評中發現的問題,我委積極采取措施進行整改,有關情況如下:

  一、績效自評情況

  20xx年我委共有4個一級項目,分別為:“國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監管事務費”、“省有色行管辦及有色金屬工業貴陽公司包干經費”和“城鄉社區管理事務經費”。20xx年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績效自評得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。

  二、績效自評存在問題

  針對自評中發現的問題,我委20xx年采取了以下措施進一步提高單位預算績效管理水平:

  一是加強培訓學習。我委在加強內部學習培訓的同時,積極參加省財政廳組織的績效管理業務培訓,并向中介公司學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

  二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組下設辦公室負責全委部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入20xx年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關處室和個人年度考核掛鉤。

  三是完善管理制度建設。我委根據省財政廳的相關文件要求,20xx年制定了年度預算績效管理工作計劃和實施方案,并依據黔黨發〔20xx〕29號文和黔財績〔20xx〕4號文,制定了本部門全面實施預算績效管理意見、辦法,為部門預算績效管理的'工作順利實施提供制度依據。

  四是完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設置的科學性和可操作性,我委在開展20xx年度績效目標申報工作的同時,積極組織各資金使用處室(企業)根據項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標,更新完善我委績效指標庫,為以后年度績效目標申報工作提供更好地參考。

  五是加強績效運行監控。20xx年我委在加強預算執行進度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關要求,啟動了1-7月績效運行監控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現情況,并針對監控發現的問題及時整改,確保財政資金切實發揮效益。

  六是結果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據。

道路建設項目績效自評報告 篇14

  為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關于開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:

  一、城鄉一體化住戶調查經費

  1.項目概況

  城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調查資源,建立統計指標規范、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查扎實可靠、發布公開透明的住戶調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同群體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉一體化住戶調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關于對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答復》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據《關于認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據相關財務規定,對項目資金實行專款專用,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批后,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉鎮統一發放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務提供了經費保障。

  3.項目組織實施情況

  我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統計,這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框,采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查戶。調查戶選定后,要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員采用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然后由縣統計局通過加權匯總得出全縣季度人均可支配收入,最后上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.問題及建議

  工作中存在的主要問題:由于抽中的調查戶對調查的認知度不同,加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統計調查帶來困難。

  建議:為了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。

  二、一套表平臺直報企業人員補助

  1.項目概況

  企業一套表調查,是通過對企業調查的統一設計和統一布置,對企業數據的統一采集、統一處理,實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統計調查的`全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。

  "企業一套表"是指以統計調查對象為核心,整合現行報表制度,消除不同統計調查制度對同一調查單位的重復布置和重復統計,充分運用現代信息技術,實現數據采集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是:統一設計調查內容、規范設置統計指標、統一管理單位信息和統一布置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查,是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要,對當前和今后的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣企業一套表平臺直報人員補助。

  3.項目組織實施情況

  該項目根據“企業一套表”平臺企業年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行核實認定,再給確認后的企業填報人員發放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.總結

  基層統計力量相對還是比較薄弱,企業數量多、統計專業性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作為縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。

  三、第四次全國經濟普查經費

  1.項目概況

  第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統籌協調,優化方式,突出重點,創新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用于普查相關支出。

  3.項目組織實施情況

  20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。

  4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體戶數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。

  5.總結

  通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟核算改革,推動加快構建現代統計調查體系,為加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發展規劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統計信息支持。

道路建設項目績效自評報告 篇15

  根據市財政局《關于開展瓊海市20xx年度預算項目績效自評工作的通知》海財績[20xx]581號文件精神,為切實做好20xx年我委聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作,市直工委認真組織、嚴格要求,扎實對20xx年聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作進行了全面的自評,現將自評情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)立項單位情況

  項目負責單位是中共瓊海市委直屬機關工作委員會,屬于市委派出機構,正科級財政全額機關單位,主要負責市直機關黨務工作,具體工作包括:

  1.黨員教育、管理、服務和發展;

  2.機關黨組織建設;

  3.黨費收繳、使用和管理;

  4.黨內民主和監督;

  5.黨風廉政建設等方面。

  (二)項目基本情況

  聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運轉,該項目預算主要用于支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。

  二、項目資金管理及組織實施情況

  (一)資金申報及批復、到位及使用情況

  該項目于20xx年申報,20xx年批復。聘用人員工資福利支出項目預算為10.5萬元,項目資金到位率為100%。按照專款專用的原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用于支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費用,項目資金使用率為100%。

  (二)項目財務管理情況

  本單位財務管理制度健全,嚴格按照合同約定,通過銀行系統轉賬的方式,每月按時發放,不克扣、拖欠聘用人員工資,未存在挪用或超標準開支情況。

  (三)項目組織實施情況

  經過全面深入了解本單位工作需求情況,根據實際工作需要配備聘用人員。一是設崗原則按照科學合理、精干效能的原則,按照因事設崗、競聘上崗的思路,建立崗位公開招聘、簽訂聘用合同、定期考核和解聘辭聘等制度的崗位管理機制,引入競爭激勵機制,逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調研、初步掌握現有工作資源概況的基礎上,結合當前工作需要和賦予將來發展以一定的前瞻性,按需設崗,因事定崗,以崗定人。具體崗位,按照科學合理、精簡效能的原則設置,分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業務學習,確保聘用人員盡快熟悉業務,提升聘用人員工作業務能力。參照公務員管理相關制度規范聘用人員日常管理。

  三、項目績效情況

  該預算項目資金全部用于支付中心聘用人員工資、社保、公積金等,有效地維持本單位工作正常運轉,實現既定目標、完成預算支出。

  四、評價結論

  綜合評價等級為優。本次自評得分98.5分。

  五、主要經驗做法

  一是領導高度重視,立項前多次組織調查研究,經慎重考慮后形成結論,確保該項目的科學性、嚴謹性;二是實施過程周密細致,項目啟動前認真學習相關規定,嚴格落實財務管理制度,保證經費使用合法合規、公開透明。

道路建設項目績效自評報告 篇16

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成。

  南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業單位,南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名,內設1個職能機構:內設辦公室1個。下屬單位殘疾人就業服務所事業編制7名。

  (二)機構職能。

  1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務;

  2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自立,為社會主義現代化貢獻力量;

  3.弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;

  4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的服務環境和條件,幫助殘疾人平等參與社會活動;

  5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關業務領域進行指導管理;

  6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作;

  7.協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃,組織實施殘疾人分散按比例就業;

  8.協助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作,協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃,組織實施殘疾人專項扶貧工作;

  9.指導和管理各類殘疾人社團組織;

  10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。

  (三)人員概況

  南江縣殘疾人聯合會屬于一級預算單位。內設1個職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制共計12人,南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人,下屬單位就業服務所現實有人員7人,本單位財務由分管財務副理事長負責,設會計、出納各1名,按照《行政單位會計制度》進行會計核算。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。

  20xx年本年收入合計813.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬元,占73.64%;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元,占26.36%。

  (二)部門財政資金支出情況。

  20xx年本年支出合計813.08萬元,其中:基本支出181.46萬元,占22.32%;項目支出631.62萬元,占77.68%。

  三、部門財政支出管理情況

  20xx年部門財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項目標任務。

  1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元,其中:人員經費166.55萬元,主要包括:基本工資46.68萬元,津貼補貼35.45萬元,獎金47.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費13.18萬元,職工基本醫療保險繳費5.77萬元,公務員醫療補助繳費1.39萬元,其他社會保障繳費2.67萬元,住房公積金9.89萬元,退休人員目標績效生活補助3.6萬元等。日常公用經費14.91萬元,主要包括:辦公費3萬元,水費0.1萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3.16萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費1.66萬元,福利費2.2萬元,公務用車運行維護費0.2萬元,其他交通費3.09萬元。

  2.項目支出:共計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬元,駐村工作經費3萬元,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元,殘疾人臨時困難救助資金30萬元,殘疾人工作經費8.6萬元,殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元,殘疾人基本康復服務116.05萬元,殘疾人實用技術培訓10萬元,智力、精神和重度肢體殘疾托養服務30萬元,殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬元,殘疾人家庭無障礙改造45萬元,殘疾人創業就業補貼30萬元,專(兼)職委員勞務補貼16萬元,特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元,“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元。基金預算(彩票公益金)214.34萬元,其中殘疾兒童康復93.17萬元,殘疾人體育7萬元,殘疾人家庭無障礙改造40萬元,殘疾人文化服務34.17萬元,殘疾人康復和機構設備補助20萬元,殘疾人助學20萬元。

  (一)制度建設情況。

  1.工作制度。為加強業務工作管理,制定了政務信息公開管理制度、計算機網絡安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構節能管理制度等相關制度。

  2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,制定了黨風廉政制度。

  3.財務制度。為加強資金和財務管理,制定了財務管理制度、公務卡結算制度等。

  4.內控制度。為加強內部控制管理,規范單位內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,加強廉政風險防控,制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業務管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大領域相關制度以及失業保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,制作了流程圖,設置了崗位并明確了崗位職責及流程說明。

  (二)績效目標管理情況

  1.預算編制。在年度預算編制中,嚴格按照財政印發的預算編制口徑和標準編制人員經費,根據上年度項目支出情況,結合部門重點工作實際,本著厲行節約、突出重點的原則打緊安排,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算,預算編制依據充分,符合本部門工作實際需求。

  2.績效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求,我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標,對20xx年重點工作按照上級業務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業發展補助資金的目標要求以及我會工作實際,設立了工作目標,績效目標設立完整,符合項目業務工作實際要求,可行性強。

  3.績效目標監控。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費,制定了資金使用支付審核審批程序,在項目實施過程中,嚴格按照業務開展情況、業務進度進行資金計劃申報,資金支付嚴格審核審批流程進行。績效目標監控管理規范,制度建設完整,形成了長效機制。

  4.績效評價。年度結束后,對20xx年度的主要業務工作和重點工作進行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,根據業務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價,評價依據完整,客觀、公正。

  (三)綜合管理情況

  1.政府性債務管理。我單位無政府性債務,每月按要求政府債務管理系統進行零報告。

  2.政府采購實施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬元,執行政府采購計劃327.1,政府采購完成率100%。

  3.“三公經費”使用。

  (1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%,嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。

  (2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元,占100%;公務接待費支出決算0.5萬元,占100%。具體情況如下:

  ①因公出國(境)經費支出0萬元,20xx年度無預算支出。

  ②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元,20xx年度公務用車維護保險等費用。

  其中:公務用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:越野車1輛。

  公務用車運行維護費支出0.2萬元。

  ③公務接待費支出0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%。公務接待費支出決算與預算持平,主要原因是:嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。其中:國內公務接待支出0.5萬元,主要用于來客來訪、考察調研等開支。

  4.資產管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%。無閑置、待處置(待報廢、毀損等),資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定,在資產管理信息管理系統進行了全部錄入,新購資產同時進行了賬務處理,按規定計提折舊,信息系統數據與財務賬數據一致。

  5.信息公開。20xx年度預算批復后,按規定及時在南江縣人民政府門戶網站進行了公開,公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府采購計劃、績效目標等內容。

  6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束,目前已經完成整改。

  (四)綜合績效情況

  1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分,符合項目業務工作要求,立項程序合規,目標設定切實可行,經費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規定執行,項目數量、質量完成好,進度安排合理,具有良好的社會效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務核算及時,會計信息真實,工作開展成效明顯,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好。

  2.部門職能完成情況。20xx年我會為500余名殘疾人提供就業咨詢,對申報且符合條件的440名居家靈活就業殘疾人給予就業(創業)直補,對40名殘疾人開展精準中式川菜、面點培訓,分片區對600名殘疾人開展實用技術培訓;聯合縣財政局,制定印發《南江縣殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》,安置86名殘疾人在企事業單位就業;扎實抓好特殊教育,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%,資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校;全力做好殘疾人精準康復工作,落實殘疾兒童康復訓練78人;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具,對290名困難群眾實施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動,為300余名群眾進行骨關節手術篩查,當場解決一部分疑難雜癥問題,并動員7名患者到省八一康復中心進行檢查,已免費對1名患者成功進行骨關節病手術,對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協作工作開展,與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協作協議,并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女,各項工作實現了穩中有進的目標,取得了較好的成效,獲得社會公眾的一致好評。

  、評價結論

  從整體情況來看,我會高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經紀律,嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度,所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,并加強對項目實施全過程的日常監督,切實做到項目資金專款專用,無挪用、套取、占用等違規現象,但在目標績效管理制度中缺少創新。

  五、存在的問題及建議

  (一)存在問題。

  存在的主要問題:一是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;二是個別支出支付進度安排不夠合理;三是個別項目預算支出范圍不夠合理。

  (二)改進建議。

  一是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;二是加強預算執行管理,及時掌握預算執行情況和進度;三是根據工作開展情況合理調整支出進度。

道路建設項目績效自評報告 篇17

  按照四川省財政廳《財政廳關于開展20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》精神和要求,現將達川區20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作報告如下:

  一、績效目標分解下達情況

  根據達川區財政局達川財農追〔20xx〕2號,達州市財政局達市財農〔20xx〕3號文件《關于下達20xx年中央財政農業資源及生態保護補助資金的通知》下達給我單位漁業增殖放流資金17.5萬元,用于在巴河流域放流白甲魚、華鯪等魚苗且放流苗種必須是本地種的原種或子一代苗種,以確保我區水域生態安全。投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

  二、績效目標完成情況

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金已全部到位

  2.項目嚴格按照實施方案執行

  3.項目資金嚴格實行專款專用

  (二)總體績效目標完成情況分析

  20xx年已完成向我區境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標

  向我區境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。已于20xx年10月22日在我區道讓、申家巴河碼頭如數投放。

  (2)質量指標

  白甲魚長6-10厘米;華鯪長6-10厘米;中華倒刺鲃長6-10厘米;鳙魚長5-8厘米;鰱魚長5-8厘米;巖原鯉長5-8厘米,所投放魚苗完全符合標準。

  (3)時效指標

  20xx年10月22日已全面完成本項工作。

  (4)成本指標

  魚苗采購金額不超過17.5萬元。嚴格按照標準執行。

  2.效益指標完成情況分析

  提高了生態效益,修復巴河特有魚類國家級水產種質資源保護區達川段漁業資源。

  3.滿意度指標完成分析

  增殖放流區域內抽樣調查滿意度指標達到90%。

  三、下一步改進措施

  (一)下步工作打算

  20xx年,達川區將嚴格按照國家要求對照年度目標任務,加強組織領導,落實專人負責、明確工作責任,強化工作舉措,統籌安排人力、財力,切實推進增殖放流工作。同時,認真組織開展監督檢查和督促指導,建立和完善定期通報制度,納入目標管理,及時協調解決建設中出現的`具體問題,確保全面完成目標任務。

道路建設項目績效自評報告 篇18

  一、項目基本情況

  按照《山東省財政廳 山東省衛生健康委員會關于下達20__年衛生健康資金(重大傳染病防控、醫療服務與保障能力提升)預算指標的通知》(魯財社指〔20__〕44號)、《山東省衛生健康委員會關于印發山東省20__年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衛疾控字〔20__〕25號)、《濟南市財政局 濟南市衛生健康委員會關于下達20__年衛生健康資金(重大傳染病防控)省級預算指標的通知》(濟財社指〔20__〕51號)和《關于印發濟南市20__年度疾病預防控制相關重大疾病防控和健康危害因素監測項目實施方案的通知》(濟衛疾控函〔20__〕39號)要求,結合20__年度全市結核病防治工作計劃,按照20__年中央補助山東省結核病防治項目實施方案的要求,積極落實各項工作要求,設定了年度總體工作目標,即加強結核病患者治療和管理,提高結核病患者和耐多藥結核病患者發現率、規范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結防機構認真落實各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強督導檢查和技術指導,強化技術培訓,完善體系建設,建立聯防聯控機制,實驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務目標,肺結核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經濟效益和社會效益,公眾和患者的健康權益得到保障、滿意度高。

  二、資金情況

  本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執行數184.87萬元,執行率為100%。

  三、績效自評情況及偏差原因分析

  20__年,我市報告肺結核和疑似肺結核患者的總體到位率96.91%、肺結核患者病原學陽性率39.06%(未達到大于50%要求),主要由于我市大多數肺結核病人在山東省胸科醫院就醫,省胸科醫院接診的病人的陽性率沒有達到50%的要求;耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結核患者成功治療率96.21%、肺結核患者規范管理率99.23%。

  20__年,根據計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,安排部署業務工作,及時解決發現的問題,落實相關措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進會和溝通協調會,起到了部署、推動工作的預期效果。全年依托市級繼續醫學教育項目舉辦培訓班2次,兩個培訓班邀請國家及省級領導和專家授課,師資力量雄厚,培訓內容豐富,極大提升了培訓質量。按照要求開展了半年督導檢查、學校結核病專項排查,及時發現了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。

  全市按照《中國結核病防治實施規劃指南》要求,規范開展結核病防控工作,積極開展患者發現、治療和管理工作,免費提供一線抗結核藥物,減少耐藥肺結核發生,為患者個人及社會減輕經濟負擔,減少肺結核疫情發生,保護群眾身體健康,服務對象滿意度,12345咨詢件均及時回復。

  自評得分總分為98.75分。

道路建設項目績效自評報告 篇19

  一、基本情況

  (一)立項目的和年度績效目標

  1.立項目的:根據《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20__〕31號專題會議紀要精神,對全縣聘用的'216名村級防疫員繳納20__年度單位負擔的養老保險、工傷保險、失業保險、生育和醫療保險費,保障村級動物防疫員的合法權益,穩定動物防疫隊伍,依法實施動物防疫工作。

  2.績效目標:全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。

  (二)項目資金情況

  根據建財預〔20xx〕1號文件,下達全縣20xx年度村級動物防疫員養老保險預算經費150萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排布置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人為成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對村級防疫員養老保險工作完成情況,開展績效自評。

  通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠占挪用現象;全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。項目管理規范,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數為99分,評價等次為優秀。

  三、績效目標實現情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20__〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。

  2.項目資金執行情況分析。按照現行保險政策規定,本年度項目實際需要資金支出 128.16萬元,資金執行率100%。

  3.項目資金管理情況分析。根據《社會保險法》,結合我縣防疫工作實際,制訂了全縣村級動物防疫員養老保險計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和群眾監督。該資金管理規范,符合相關規定,做到了專款專用。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達到100%。

  2.效益指標完成情況分析。穩定了村級防疫員隊伍,促進了動物防疫工作開展,保障了畜牧業生產持續健康發展。

  3.滿意度指標完成情況分析。村級防疫員滿意率達到100%。

  四、績效自評結果擬應用情況

  (一)下一步改進措施。進一步宣傳貫徹《社會保險法》,落實村級動物防疫員養老保險政策,保護村級動物防疫員合法權益,穩定基層防疫隊伍。

  (二)對20__年度預算安排建議。建議按照現行保險法規及相關政策落實到位。

  (三)擬公開情況。20xx年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,并在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。

道路建設項目績效自評報告 篇20

  根據南江縣財政局《關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號),我局高度重視,賡即安排專人對此項工作進行自查,現將情況匯報如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  1.地理標志產品保護工作經費主要用于南江縣20xx年地理標志保護產品的宣傳、監管、培訓等。20xx年地理標志保護產品市場環境得到凈化,企業營商環境得到優化。

  2.地理標志產品保護工作經費納入20xx年初預算,預算金額9萬元。

  3.經費的管理,建立有地理標志產品保護工作專賬。

  (二)項目績效目標

  1.項目主要內容。

  地理標志產品保護工作經費用于南江縣創建知識產權強縣試點縣工作的地理標志產品保護方面,南江縣的地理標志產品保護工作得到進一步鞏固和提升,宣傳、培訓、監督檢查、配合抽檢等。

  主要工作績效如下:

  一、健全地理標志工作體系方面。建立了6個地理標志保護產品的標準體系,南江黃羊、南江金銀花等標準體系正在更新。各地標產品都建立了檢驗檢測體系和質量管理體系。

  二、加大地理標志保護力度方面。一是加強知識產權保護相關政策性文件制定。《南江縣商標品牌培育工作實施方案》的通知;南市監《商標一般違法判斷標準》等文件。二是積極開展知識產權專項行動。加大了對各地理標志使用企業進行了查處,共出動車輛人次200余次。對轄區內所有地標使用企業進行了全方位,無死角、拉網式監督檢查。

  三、強化地理標志專用標志使用監督管理方面。對地理標志專用標志使用情況進行長效監管,凡有專項執法活動,地理標志必查。加強對地理標志專用標志申請使用初審的調查、研究、研判。地理標志專用標志使用主動監測和調查處理情況。組織抽查檢查地理標志使用企業,按照40%比例抽查,抽查了6家地理標志使用企業。出動車輛人次108,沒有發現大的問題。

  四、強化保護宣傳方面。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000余份,印發了《南江縣知識產權宣傳周活動實施方案》的通知、南江縣市監督管理局關于印發深入推進安全宣傳“五進”活動實施方案的通知;在政府的網站上發布了知識產權宣傳信息;在橋梁小學等單位開展知識產權“五進”活動。在全縣各單位、各鄉鎮開展知識產權業務培訓;縣市場監管局在市場監管系統內印發了“市場監管大講堂”學習活動實施方案的通知并要求積極參加學習知識產權業務。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  嚴格加強專項經費和支付制度管理,實行專款專用。做好預算執行,加快預算支出進度,促進資金及時足額撥付。專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。同時注重提高資金項目的安全性,嚴格執行“收支兩條線”的規定,防止截留、坐支、挪用和私設“小金庫”,防止數據不實、虛假立項、騙取套取、擠占挪用財政資金等行為。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  1.地理標志產品保護工作年初預算9萬元。

  2.資金到位。截至目前,地理標志產品保護工作到位9萬元,到位率100%。

  3.資金使用。該項目支出0元,支付進度0%。

  (三)項目財務管理情況

  我局內部管理制度健全,建立了《內務管理制度》,并嚴格按照南江縣財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法,規范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續,經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定,堅持勤儉節約,確保資金的.規范使用與安全。本部門還自行組織了對該項目的績效評價,從評價情況來看20xx年我局始終認真貫徹執行《會計法》《預算法》《行政單位會計制度》等法律法規,建立了單位財務制度,加強了財政專項資金管理,嚴格按預算進度支付費用,各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行,預算執行完成和控制較好。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目組織架構及實施流程。

  (二)項目管理情況。按照專項資金管理規定,結合工作實際情況,以保證每筆經費使用更加合理。

  (三)項目監管情況。根據有關要求,成立績效評價工作小組。專門負責該項經費的規范使用和日常監督工作。

  四、目標及績效完成情況

  (一)目標任務完成情況

  1.目標任務量完成情況。

  抽查了6家地理標志使用企業,出動車輛人次108。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000余份。加大了對各地理標志使用企業進行了查處,共出動車輛人次200余次。

  2.目標質量完成情況。

  抽查了6家地理標志使用企業,出動車輛人次108。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000余份。加大了對各地理標志使用企業進行了查處,共出動車輛人次200余次。

  3.目標進度完成情況。

  抽查了6家地理標志使用企業,出動車輛人次108。加強了公益宣傳,印發宣傳資料5000余份。加大了對各地理標志使用企業進行了查處,共出動車輛人次200余次。

  (二)項目效益情況

  20xx年地理標志保護產品市場環境得到凈化,企業營商環境得到優化。

  五、評價結論

  嚴格按照財政局的要求完成20xx年度預算項目績效計劃。

  六、存在的問題及建議

  (一)存在的問題

  無

  (二)相關建議

  無

  七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

  存在的問題:對績效考核的認識還需進一步加強,之所以達不到良好的效果,原因是通過考核解決什么、還需什么目的,缺乏深刻的反思

  整改情況:一是科學審核考核項目。二是合理設定考核標準。

道路建設項目績效自評報告 篇21

  一、單位基本情況

  (一)單位基本情況

  1.職能職責

  (一)貫徹執行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署,為我市畜牧水產發展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。

  (二)參與編制全市畜牧水產事業發展規劃,開展相關評估論證,并提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規范的相關事務性工作。

  (三)調查研究畜牧水產社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,提出對策建議。

  (四)承擔畜牧水產從業人員教育培訓、職業技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業技能開發工作。

  (五)承擔畜牧水產新品種、新技術示范推廣工作,促進畜牧水產科技成果轉化與應用。

  (六)承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示范推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。

  (七)指導畜牧水產生產、畜牧獸醫水產社會化服務。

  (八)指導縣市區畜牧水產事務工作。

  (九)承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他事項。

  2.機構設置

  xx市畜牧水產事務中心核定全額撥款編制19名,領導職數5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內設副科級機構4個:辦公室、畜牧業事務科、漁業事務科、動物防疫事務科。

  (二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

  1.整體支出績效目標

  目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。

  目標2:建設示范基地8個,養殖業結構持續優化。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發生區域重大動物疫病流行。

  2.運行維護專項目標――畜禽品改及養殖技術推廣服務費

  目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。

  目標2:建設示范基地8個。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  20__年基本支出年初預算數693.75萬元、決算數693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比為22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉,人員異動到其他相關單位,造成基本支出預算數減少。20__年決算數693.75萬元,主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。

  20__年基本支出中公用經費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委托業務費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規,因20__年人員異動大,公用經費支出可比性關聯度不大。

  20__年三公經費“三公”經費6萬元,較上年度決算數增加0.37萬元,增加比率為6.57%,比年初預算數減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數減少0.01萬元,縮減比率為0.19%,較年初預算數減少2.27萬元;公務接待費0.77萬元,較上年度決算數增加0.38萬元,增加比率為97.43%,較年初預算數減少1.73萬元。20__年度“三公”經費支出決算數小于預算數,主要是行政職能轉隸導致接待業務量減少。

  (二)項目支出情況

  2、機關運行維護費年初預算100.12萬元,調整機關運行維護費年初預算149.9萬元,年初結轉和結余121.46萬元,調整年初結轉和結余121.72萬元,年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數為100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。

  三、政府性基金預算支出情況

  本單位無政府基金預算支出情況。

  四、國有資本經營預算支出情況

  本單位無國有資本經營預算支出情況。

  五、社會保險基金預算支出情況

  本單位無社會保險基金預算支出情況。

  六、部門整體支出績效情況

  認真貫徹執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規,各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行。20__年初部門預算資金653.63萬元,其中基本支出年初預算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預算210萬元,項目支出年初調整預算149.9萬元,年初結轉結余數121.46萬元,調整年初結轉結余數121.72萬元,年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經費預算金額為10萬元,實際支出6萬元,比預算節約4萬元。

  (一)主要績效

  全市主要養殖業生產指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽,同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復產全面完成。主要工作績效如下:

  一是做好重大動物疫病防控事務性工作為全市養殖業保駕護航。協助市農業農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作,督促各地加強春秋免疫技術培訓,強化集中免疫調度,各縣市區“先打后補”共補資金58.698萬元。據統計,全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務圓滿完成。經省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區建設及綜合防控技術培訓班,共培訓57人,向省里推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創建非洲豬瘟無疫小區示范場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現場指導,提出消毒設施改造規劃設計優化建議,幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。

  二是搞好養殖業培訓助力養殖業高質量發展。就生豬養殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養殖、智慧生態漁業、工廠化流水養魚及養殖尾水處理等開展了12期培訓,共培訓580人次,全年支付會議培訓費10.48萬元,為全市畜牧生產、漁業發展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。

  三是做好辦點示范強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業務聯系點8個,其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養殖企業進行點對點聯系幫扶,引導畜禽標準化養殖、工廠化流水養魚及非洲豬瘟防控,助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場成功創建國家級示范場,指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯系宜章華杰公司幫助養殖戶發展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時,不斷加強基層農技推廣體系建設,臨武縣畜牧水產事務中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用于支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養殖試驗,指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節繁育技術探索,指導開展工廠化立體綜合種養等模式創新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作,春季繁殖技術取得實驗成功,孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養殖專業合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養,結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優勢。全市各類型工廠化流水養魚主體已發展到54家,面積35.6萬平方米,養殖規模居全省前列,將很大程度彌補網箱退養等帶來的水產品產量缺口。

  通過辦點示范,成功創建1個國家級示范場、5個省級示范場,1個國家級示范場和4個省級示范場順利通過復核,成功創建省級水產良種場1個。

  四是抓好肉牛品改工作提高良種創收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元為養殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術培訓班,并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。

  五是做好畜禽漁業養殖發展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業發展規劃,根據市委、市政府四大百億產業工作有關安排,協助市農業農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業轉型升級發展規劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農業農村、財政部門對20__年26個規模豬場恢復生產獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意愿進行了摸底,向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省里調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術干部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協助市農業農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案并組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業務培訓7次,培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統填報、數據審核及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務,已普查2429個養殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養殖水面,普查養殖水產資源72個,包括八大常規魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業生產統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業生產統計數據進行了核準上報。對全市漁業統計隊伍進行了摸底,通過一對一指導加強基層漁業統計隊伍建設。對工廠化流水養魚、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產經營、種業資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業務骨干分三個小組對全市養殖業基本情況進行全面調研并形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產經營許可管理系統網絡培訓班,及時督促指導錄入種畜禽場備案數據,年底完成了畜禽種業統計年報。年內協助辦理《種畜禽生產經營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。

  六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬,配合市農業農村局對牛羊養殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現場抽樣檢查81份,沒有發現使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協助省中心和市農業農村局對蘇仙區畜牧獸醫統計監測數據質量情況進行了核查。6月1日至2日,深入基層實地指導,對水產綠色養殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現場指導核查,確保畜禽魚產品合格率達100%。

  (二)績效自評

  部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產品質量安全事故,沒有發生重大動物疫病流行,養殖業結構調優,示范點建設成果明顯。主要養殖業生豬養殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別為1.81%、5.37%,增幅比分別為20.67%、72.07%;牧業產值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產品100%。生態效益指標:全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大于92%。可持續影響指標:養殖企業設施化養殖、智慧漁業推進,提高了養殖業增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標:養殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預算不足,年中有預算調整,這個符合中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節約經費可以用于“三保”支出。

  七、存在的問題及原因分析

  基本支出預算不足,財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異,市委政府規定的合理政策福利沒有納入預算,退休干部職工的政策福利沒有全部納入預算,單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出,因此預算執行存在差異。

  八、下一步改進措施

  建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算,加強行業會計出納從業人員培訓力度,每年至少要脫產培訓學習半個月。

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  其他需要說明的情況

  (一)績效自評結果

  嚴格執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規及市財政政策要求,合理編制預算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農業農村局交辦的各項工作任務。綜合考核自評得分為100分,項目績效自評分為100分。

  (二)公開情況

  在規定時間內,及時在市農業農業局和市財政門戶網站上公開了單位預算和決算。

  (三)其他需要說明的情況

  無。

道路建設項目績效自評報告 篇22

  一.基本情況

  (一)項目資金績效目標情況。

  1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專項經費388萬元。

  2.項目績效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業服務,完成社會保險參保、基金征繳任務,及時支付社保待遇,開展勞動監察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮新增就業為民辦實事、事業干部考核、招考及人才引進工作,受理勞動爭議仲裁案件,規范流動人員檔案管理,建立和諧勞動力關系。

  (二)、預算單位分解下達預算資金情況

  20xx年度預算安排人社專項經費388萬元,按進度下達撥入388萬元,年中追加人社專項經費140.8萬元,其中追加就業服務(含職業鑒定)工作經費33萬元、勞動監察仲裁及農民工工資清欠經費28.74萬元、被征地農民社保工作經費24.8萬元、城鄉居民養老保險經費4萬元、事業干部(含三支一扶人員)招考經費47.26萬元、經營類事業單位機構改革工作經費3萬元,全年實際撥入人社專項經費528.8萬元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個年度的績效考核獎勵資金,實際支付人社專項工作經費只有278.09萬元,形成結余250.71萬元,其中82.71萬元形成20xx年度結余、168萬元結余資金年末退回財政于次年初下達至我單位使用。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。首先是及時完成人社專項經費項目資金會計核算;其次是成立了人社專項經費項目績效自評小組,單位負責人、分管領導、財務人員、辦公室主任共同參與人社專項經費項目績效評價。

  (二)組織過程。對照人社專項經費項目績效目標,逐項目自查,核準各項工作任務指標完成情況,逐項計分自評。

  (三)分析評價。梳理統計好人社工作業務目標任務完成情況,總結工作經驗,查找存在問題與不足,提出下一步工作措施與意見建議。重點分析公共就業服務、社會保險參保、社保基金征繳、支付社保待遇、為民辦實事、事業干部考核、招考及人才引進工作、受理勞動爭議仲裁案件、流動人員檔案管理、勞動監察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動力關系等工作開展情況。

  三、綜合評價結論

  按我單位制定的《項目自評分值表》進行考核,該項目績效自評得分92分,綜合評價為優。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專項經費,即3月份下達20萬元、5月份下達200萬元、年底結算下達168萬元。年中追加撥入人社專項經費140.8萬元,全年實際撥入到位人社專項經費528.8萬元。

  2.項目資金執行情況分析。20xx年,財政共下撥人社專項經費資金528.8萬元,扣除年末退回財政168萬元,實際到位360.8萬元。人社專項經費項目支出278.09萬元,本年結余82.71萬元,按調整后預算執行率為77.18%,人社工作正常運行經費得到保障。

  3.項目資金管理情況分析。人社專項經費項目資金由縣財政根據人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監督管理,人社部門工作開展進度情況向財政提出申請報告,財政據以撥付,我局按照財經規定使用,完成各項人社業務工作。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量。

  各項就業指標均完成年度目標任務,11月底前完成新增城鎮就業3230人,失業人員就業1920人,就業困難員就業762人,新增農村勞動力轉移就業人數2820人。完成就業技能培訓2452人,完成創業培訓737人。建立青年見習基地27家,完成青年見習計劃93人,大學生實名制登記共676人。建立就業扶貧基地6個、扶貧車間31個。

  企業養老保險參保單位685家,新增參保人數4639人,參保人員總計18387人;征繳基金15626萬元,完成任務8113萬元的.193%。機關事業單位養老保險參保單位198家,參保人數12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會保險費收入(稅務征繳)養老保險金11703萬元,職業年金2549萬元。城鄉居民養老保險參保登記人數15476人,城鄉居民養老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數23246人,征繳基金585萬元。失業保險參保單位215家,總參保人數16668人,完成參保任務16650人的100%,征繳基金356.22萬元。20xx年共發放各種社保待遇50796萬元,其中企業離退休人員養老金21010萬元,機關事業單位離退休人員養老金21752萬元,城鄉居民養老保險金7152萬元,工傷保險基金421萬元,失業保險基金461萬元。

  認定被征地農民社會保障對象4707人,其中選擇參加企業社保3921人,選擇參加城鄉居民養老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬元,其中城鄉居民養老保險補貼667人共1223.74萬元,企業社保補貼2280人共5584.93萬元。

  招聘事業單位人員303人,其中教師184人,醫務人員49人,其它事業單位人員64人,人才引進4人,鄉鎮村(社區)組織書記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業單位工作人員年度考核6094人。確認、發證職稱評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專業技術資格證16人次。

  辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動手續445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫恤金和遺屬困難補助審批69人次。

  勞動監察用人單位138戶,涉及勞動者5700多人,補簽勞動合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共為84名勞動者追討拖欠克扣工資162余萬元,收取農民工工資保證金302萬元,退還478萬元,賬上余額881萬元;開展拖欠農民工工資專項行動檢查單位45家,共涉及農民工2600余人,拖欠工資企業2家,涉及農民工180人,涉及金額140余萬元,責令補發工資140余萬元。

  登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬元,出具不予受理通知108起,解答仲裁咨詢238起。

  (2)項目完成質量。零就業家庭動態就業援助率100%;純農戶家庭未就業高校畢業生動態就業援助率100%。城鎮登記失業率3.9%,控制在任務指標4%以內,就業扶持政策有效落實;社會保險事業不斷發展,待遇及時足額支付;事業單位公開招聘有序進行,事業單位年度考核工作有序進行;督促用人單位按時足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動關系協調、工資集體協商制度,勞動人事爭議案件調解率與結案率99%;。

  (3)項目實施進度。人社工作正常運行,年度目標任務如期完成。

  (4)項目成本節約情況。執行各項財經制度規定標準,按照國庫集中支付管理規定,本著節約原則,從嚴把關,在做好各項工作前提下盡量壓縮開支。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析。提供就業服務,促進就業創業,新增就業增加勞務收入約2億余元;發放社會保險待遇5億余元。

  (2)項目實施的社會效益分析。就業率進一步提高,社會保險待遇連續上漲,干部結構日趨合理,業務信息系統化管理基本普及,涉及人社部門信訪件明顯減少,服務對象滿意率高達97%。

  (3)項目實施的可持續影響分析。勞動者就業能力得到提升,就業質量不斷提高;社會保險參保率上升,基本實現老有所養,事業單位的干部結構得到改善、整體素質逐年上升。

  五、存在的主要問題及產生的原因

  (一)項目申報及實施管理方面

  1、項目立項。項目過于籠統,沒有完全按照相關文件標準測算安排預算。

  2、項目跟蹤監管。被征地農民社保工作、清欠工作等少數項目的開支缺少局辦公室監管。

  3、項目實施進度。存在資金未及時到位影響工作進展情況。

  (二)資金管理方面

  1、資金使用。存在串用情況。

  2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。

  3、會計核算。人社工作經費以項目支出作預算,實際下達指標功能科目為“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數與決算數差別較大。

  (三)產生的原因

  縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。

  六、下一步改進措施及建議

  1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專項經費。

  2、建議將人社工作經費性質資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。

  3、加大資金籌集力度,按需及時撥付資金。

  4、厲行節約,進一步控制人社工作運行成本。

道路建設項目績效自評報告 篇23

  收到《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》后,市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作,下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和群眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》(宿美辦發〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》(皖美辦發〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上,結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下:

  一、項目總體情況

  根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關于印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。

  二、績效自評情況

  省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。

  按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。

  一是建設規劃編制及執行。各縣區在規劃過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則,聘請具有專業資質的.規劃團隊進行規劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會,充分尊重群眾意愿,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求,對中心村的選址、人口規模、預留發展空間進行了充分的調研討論,調整完善規劃成果,規劃體現中心村特色和地域特點。

  二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化運行等途徑,配齊鎮村環衛保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。

  三是產業基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。

  四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。

  五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環境的優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。

  省級中心村加分項(2分),自評2分。

  1.各村均能尊重群眾意愿,突出農民主體,村莊建設與管理群眾參與度高。

  2.各村均能優先采用生態措施,充分利用當地資源,就地取材改善環境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。

  3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閑等公共服務場所。

  長效管護情況評估(1分),自評1分。

  20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,群眾滿意度高。

  三、下步工作打算

  (一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。

  (二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉村建設,按照省美麗辦下發的《關于開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。

  (三)持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導群眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。

道路建設項目績效自評報告 篇24

  按照財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》(瀘財【20xx】247號)文件要求,對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評,現將自評情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責,在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算,運行單位采購、運行單位考核等工作。

  2、申報項目資金依據服務項目以往運行實施完成情況,單獨向縣政府提出申請,縣政府審核審批后,財政局予以批復。

  3、資金管理制度

  我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等,按照“統一管理、專款專用、精打細算、統籌兼顧、合理使用、節約開支”的原則,依據服務項目實施完成情況,嚴格審核審批工程前期服務費,做到了專款專用,確保了項目有效推進。

  (二)項目績效目標

  我局對污水處理廠運行,運行過程中實現污水處理設施的正常運轉,污水排放到達國家環保標準,在服務合同中明確了應達到國家相關規范要求的目標。

  (三)項目自評步驟及方法

  我局在認真學習縣財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上,采取比較法、因素分析法,實施了收集資料,查閱分析;對照目標、查找不足;撰寫報告等基本步驟。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  20xx年對污水處理廠運行服務費,按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請,縣政府審批后,由縣財政局下達資金批復。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃

  20xx年預算資金共計1587500.00元,均為縣財政資金。

  2、資金到位

  20xx年預算資金共計1587500.00元,截止20xx年12月31日,縣財政撥付資金共計1587500.00元,資金到位率100%。

  3、資金使用

  20xx年污水處理廠運行服務費,計劃支出1587500.00元,截止20xx年12月30日,共計支出1587500.00元,預算執行率100%。資金支付履行了審核審批程序,支付依據充分、手續齊全。

  (三)項目財務管理情況

  我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》,按照內控制度規定,加強財務監管,資金使用做到了專款專用,資金支付程序規范、依據充分,確保了財政資金安全和使用效率。

  三、項目實施及管理情況

  我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則(試行)》,同時州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理(試行)操作指南》、《甘孜州城鎮污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則,從項目采購、項目實施過程監管制定了具體實施細則。工程遵照制度規定履行了政府采購程序,對實施過程進行了監督管理。

  四、目標完成情況

  (一)目標完成任務量

  20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成相關運行維護管理內容。

  (二)目標完成質量

  按照相關考核指標,考核結果合格,并通過省、州等各級部門的督查檢查。

  (三)目標完成進度

  20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內容。

  五、項目效益情況

  污水處理廠運行服務,按照中央環保督察整改要求,貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想,有效的'保護了川西上游的水域生態環境,實現城鎮污水收集處理率85%,并實現污水處理設施的達標排放,規范運行,有效的推進長江經濟帶的可持續發展。

  六、評價結論及建議

  (一)評價結論

  我局20xx年污水處理廠運行服務項目,項目決策依據充分、項目管理制度較完整、過程監管到位,完成質量達到國家規范要求、完成時效均達到合同約定,服務內容達標完成,對生態環保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足,全過程績效管理意識有待樹立。

  (二)存在的問題

  全過程績效管理意識有待樹立,通過污水處理廠運行服務項目績效自評,我們注重實施過程的管理,但對項目績效目標設立、并細化和量化為績效指標等方面還存在不足。

  (三)相關建議

  1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現等方面,樹立全過程績效管理意識,充分發揮財政資金支出效益。

  2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確并納入部門年度預算予以申報,按照批準預算嚴格執行,提高財政資金使用效率。

道路建設項目績效自評報告 篇25

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  樂東黎族自治縣畜牧獸醫服務中心隸屬樂東黎族自治縣農業農村局,具體從事全縣畜牧獸醫服務工作的正科級公益一類獨立核算事業單位。主要工作任務和職責是貫徹執行黨和國家有關畜牧業和農村經濟發展工作的方針政策、法律法規規章;協助擬定全縣畜牧業發展規劃、計劃和產業結構調整方案等;組織畜牧業科研課題和技術推廣的實施,負責畜牧業技術產業示范和提供技術服務;負責畜牧業、飼料工作統計及生產動態監測工作;協助畜禽良種,畜禽防疫和產品流通等體系的基礎建設實施;負責全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術支撐工作;協助做好全縣獸醫衛生監督和檢疫管理工作;組織實施動物的防疫、監測調查疫情和診斷疫病工作,并協助組織撲滅;承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠,核定財政預算管理事業編制20名,內設辦公室、獸醫防治股、畜牧發展股、獸藥飼料監測股等4個內設機構。

  (二)項目的績效目標

  1.通過開展項目績效評價工作,全面了解項目年度財政資金預算的執行、管理、使用情況,以及財政資金績效的產出與效果,探索并科學合理地完善項目績效評價指標體系。

  2.通過開展項目績效評價工作,促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風險控制意識,總結經驗,認識不足;為項目績效管理提供問題導向,整改糾偏,進一步完善項目管理,保證財政資金管理的規范性、使用的安全性和有效性,提高財政專項資金的使用效益和管理水平。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

  20__年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經費40萬元,用于實現村畜牧員開展重大動物疫病防控工作,積極開展跟蹤服務,扶貧養殖專業合作社及貧困飼養戶,加快畜牧產業化發展。

  (二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。

  截止20__年12月我畜牧獸醫服務中心已全部支出40萬元,執行率達到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補貼。

  (三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。

  樂東縣畜牧獸醫服務中心動物等防疫補助經費項目資金依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益,及時撥付資金,避免資金趴窩,閑置浪費。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。

  樂東縣畜牧獸醫服務中心按照中心工作范圍和業務流程,設置辦公室工作職責、獸醫防治股工作職責、畜牧發展股工作職責、獸藥飼料監測股工作職責。各股按照工作內部牽制的.要求設置工作崗位,各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

  項目的財務管理主要依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定。會計核算執行《政府會計制度》及相關管理規定。

  四、項目績效目標的實現程度及評價結論

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標。20__年度享受動物防疫等經費補助188人,全年實際完成值達到100%,實現績效預期目標。

  (2)質量指標。村畜牧員補貼發放準確率達到100%,實現績效預期目標。

  (3)時效指標。補貼資金在規定時間內下達率達到100%,補貼資金在規定時間內支付到位率達到100%,實現績效預期目標。

  (4)成本指標。村級畜牧員年終生活補貼人均標準2127元/人/年,實現績效預期目標。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益指標。發放村畜牧員生活補貼金額共40萬元,實現績效預期目標。

  (2)社會效益指標。如期按質按量完成防疫任務,推進全縣畜牧業生產,實現績效預期目標。

  (3)可持續影響指標。提高村畜牧員的工作積極性,實現績效預期目標。

  3.滿意度指標完成情況分析

  畜禽養殖戶的滿意度達到95%,實現績效預期目標。

道路建設項目績效自評報告 篇26

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級參照公務員管理的事業單位。20xx年,部門人員編制10人,實有在編人數年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實有在職人員共14人。

  瓊海市招商局主要負責我市招商引資工作,具體工作職責有:制定招商引資工作中長遠規劃和年度計劃、負責招商引資政策的研究和執行、收集項目信息及建立招商引資項目庫、牽頭協調有關部門為項目的審批及建設提供全方位服務、負責招商引資活動的組織和籌劃工作、受理投資企業投訴并協調反饋、負責全市招商引資的統計工作、承辦上級主管部門交辦的其他工作。

  因扶貧、鄉村振興等各項工作任務的增加,我局工作人員不足,因編制滿員,只能編外聘用人員,完成我局各項工作任務。

  (二)項目績效目標

  聘用人員工資及福利支出項目年初制定的績效目標為:

  1.活動成本控制在預算范圍內,資金使用不超過19萬元;

  2.完成我局聘用人員12個月的工資及福利支出。

  (三)項目自評價步驟。

  1.成立績效自評工作小組;

  2.評價組開展自查自評;

  3.填報績效自評表;

  4.形成自查報告,向市財政局提交。

  二、項目資金管理及組織實施情況

  (一)資金申報及批復、到位及使用情況。

  1.項目資金申報及批復情況。聘用人員工資及福利支出是我局的一項經常性項目,根據我局的聘用人員情況,我局向市財政局提出了20xx年該項目的支出預算,年初市財政預算批復資金為19萬元,第三季度,市財政局要求縮減經常性項目支出,我局將該項目預算縮減2萬元,調整為17萬元,預算資金到位率100%。

  2.資金計劃及到位情況。聘用人員工資及福利支出項目20xx年申請計劃數17萬元,已批計劃數17萬元,資金到位率100%。年初項目預算數為19萬元(調整為17萬元),申請計劃數為17萬元。

  3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,聘用人員工資及福利支出項目已批計劃數為17萬元,實際使用資金16.52萬元。該項目主要用于聘用人員工資、住房公積金及社保繳費支出等各項支出。項目支出嚴格按照我局內控制度及“三重一大”要求管理,合法合規。

  (二)項目財務管理情況。在經費的使用過程中,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。嚴格遵循我局的內控流程及各項管理制度。使經費的使用做到合法合規,不超標,不浪費。

  (三)項目組織實施情況。我局人員聘用及工資發放標準均通過局“三重一大”會議決議。經費使用由辦公室統一安排,級級負責,層層審核,確保聘用人員工資及福利支出按時發放。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  1.完成任務量。20xx年我局聘用人員工資及福利支出項目完成我局聘用人員12個月的工資、公積金及社會保險保險繳費支出。

  2.完成質量。按時、足額完成聘用人員工資、公積金及社會保險繳費的發放和繳交。

  (二)項目效益情況

  通過聘請人員,更好的完成我局的各項“三定”職責內的各項工作及市委市政府交辦的各項工作任務。

  四、評價結論

  瓊海市招商局20xx年聘用人員工資及福利支出項目政策依據充分,目標制定明確;項目按照計劃有序實施,完成數量和質量均得到有效控制;項目實施需要的人力、經費等各項條件得到充分保障,實施過程監管到位,項目組織管理水平總體較高;通過項目實施,產生較顯著的社會經濟效益;項目資金到位及時,經費使用嚴格按照相關財務管理制度執行,對資金的使用監管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標,自評分數100分,評定等次為優。

  五、存在的問題和建議

  項目完成情況良好,無存在問題和建議。

道路建設項目績效自評報告 篇27

  一、項目基本概況

  20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用于足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。

  二、項目資金使用及管理情況

  (1)具體的全年資金實際使用情況為:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。

  (2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠占挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。

  (3)內部控制制度基本健全,管理規范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、

  內部控制制度健全、會計基礎工作扎實,會計核算規范。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,為提高工作質量和效率,明確規范管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規范了內部管理,推進了智能型學校建設,確保了各項工作順利進行。

  三、專項組織實施情況

  足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然后送財評中心評審,評審后到采辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標,建設時間為20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,并由汨羅市食品藥品工商質量監督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工后,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。

  四、綜合評價情況及評價結論

  汨羅市一中牢固樹立和落實以人為本,執政為民,通過規范行為,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規范,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。

  五、主要績效情況分析

  1、經濟性指標

  推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。

  2、社會及效率指標

  工程竣工后,師生使用了檔次較高的運動場,并及時為汨羅人民群眾開放,受到了社會的一致好評。

  六、財政資金使用評價情況

  20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規范透明,支出進度及時,并建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分為99分。

  七、存在的主要問題及改進建議

  1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。

  2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。

道路建設項目績效自評報告 篇28

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況。

  按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。

  (二)資金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。

  1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。

  2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。

  3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。

  5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。

  7、設備設施維護費:經批復的預算金額為2.00萬元,未支付。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。

  20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。全年項目經費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執行進度較慢。

  (二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

  (三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。

  2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。

  3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法,規范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。

  5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄(20xx卷)》的編撰。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。

  7、設備設施維護費:經批復的.預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  進一步加強費用測算,協調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執行進度。

  通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發現了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執行的科學性、合理性和規范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。

  四、其他需要說明的問題

  無

道路建設項目績效自評報告 篇29

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,并適當向重點地區傾斜。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示范資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示范資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規范了資金使用范圍,并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高于70%的,自主制定目標”。

  目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。

  (三)績效指標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用于已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。

  城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。

  效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成后,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成后,有效減少了沿江截污干管溢流量,有利于保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助于提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成后,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利于保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成后,有一定的污水處理費收益,可以持續為再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。

  五、其他需要說明的問題

  截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

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