資金績效自評報告范文(通用35篇)
資金績效自評報告范文 篇1
一、項目的必要性
構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發展壯大我國人民防空事業的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現人民防空事業又好又快發展的客觀要求。
(1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。
民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規,合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。
(2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統一、高效、精干的管理體制。
我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統一、綜合的協調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。
(3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節約型社會。
我國人民防空的設備、物資、專業隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業力量基本一致,這種重復投資重復建設的現象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現統一配置、統一管理、統一使用,節省有限的社會資源,為防災減災服務。
(4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。
隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規模爆發戰爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業隊伍在實戰中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業隊伍實戰經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。
(5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。
我們現在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發現問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。
2、社會效益分析
項目的建設可以改造現有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。
資金績效自評報告范文 篇2
一、績效目標分解下達情況
20xx年就業專項資金共收入22541312.29元,其中財政補助218041312.29元,中央直達資金4500000元。按規定用于大型專場就業服務活動、就業信息服務與統計監測(人力資源調查、用工監測、失業動態監測、失業預警等、跨區域人力資源合作(校企合作)、信息系統建設運行維護(全區就業網絡運維費、全區就業信息管理系統運維費)、就業創業工作經費、高校畢業生自主創業經營場地租賃補貼、小額貸款信用社區獎勵工作經費、創業扶持管理經費、大學生創業園建設經費、促進就業創業各項活動經費(創業大賽、技能大賽)、見習補貼、大中專畢業生就業實踐基地獎勵經費、返鄉青年創業服務示范基地、就業扶貧崗位補貼、求職創業補貼、高技能人才生活安居補助、中小微企業吸納高校畢業生一次性就業補貼等18項內容。
主要目標:做好受疫情影響穩就業工作;加強就業失業信息系統維護,確保數據安全運行;開展東西部勞務協作招聘會,深入開展校企合作;在“大眾創業、萬眾創新”的大背景下,鼓勵多創業,從而實現創業帶動就業的目標;鼓勵有條件的企業開發更多愛心崗位,盡可能多的吸收對口地區建檔立卡人員。
具體開展活動:舉辦就業服務活動3場;開展就業信息服務與統計監測(人力資源調查、用工監測、失業動態監測、失業預警等;設備購置(人社服務一體機、電腦、打印機等設備購置);就業網絡信息系統建設運行維護(全區就業網絡運維費、全區就業信息管理系統運維費);發放高校畢業生自主創業經營場地租賃補貼;開展促進就業創業各項活動經費(創業大賽、技能大賽、創業之星評選);發放交通補貼;發放高校畢業生一次性就業補貼補貼;發放一次性留奉補助;確保完成年度城鎮新增就業目標任務。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
項目資金預算為6250000元,年中追加一次性留奉補助預算18240000元,中央直達資金4500000元,到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年就業專項資金共收入22541312.29元,其中財政補助218041312.29元,中央直達資金4500000元。就業專項資金共支出22541312.29元,主要支出項目由:人力資源市場保安費162800元;人力資源市場信息網絡建設補助和硬件設備購置費用573633.44;寧波市“技能之星”職業技能大賽443243元;電子商務技能競賽337645.5元;20xx寧波奉化青年大學生創業大賽153062.86元;企業勞動用工體檢128000元;重點企業監控經費143400元;企業用工調查經費173264.1元;專場招聘活動85905元;扶貧愛心崗位補貼75000元;20xx年度頂崗實習補貼3000元;一次性留奉補貼18139500元;自行來甬交通補貼144500元;集中返崗交通補貼24192元;創業場租補貼264017元;求職創業補貼51000元;個人創業擔保貸款貼息56631.39元;中小微企業吸納高校畢業生一次性就業補貼1527590元。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金實行專戶管理,專款專用,資金撥付執行三級授權,確保管理到位,撥付合規。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。
資金安排扶持公共就業,撥付網絡建設、就業扶貧專場招聘會、創業孵化基地獎補、創業大賽、技能大賽等各類資金93.39萬元,全年新增就業崗位20258人的目標,完成年度目標任務202.58%。
資金用于創業場租補貼,年度目標30人,實際發放46人,撥付資金26.4萬元。
資金安排一次性留奉補貼,目標完成36000人,實際發放36279人,撥付資金1813.95萬元。
(2)質量指標。
20xx年度,新增就業崗位完成率202.58%,新增高校畢業生實踐基地完成率100%,一次性留奉補貼完成率100.77%。
(3)時效指標。
20xx年在資金在規定時間內下達率、補貼資金在規定時間內支付到位率以及其他扶持公共就業資金支付到位率均達到100%。
(4)成本指標。
20xx年創業場租補貼人均標準5739元/人,比去年減少3.2%。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。
20xx年度,城鎮新增就業人數目標為10000人,實際完成20258人;年末登記失業率3.5%,實際控制在2.43%的低水平;年末高校畢業生總體就業率95%以上,實際98%;零就業家庭動態歸零。
(2)社會效益。
20xx年,離校未就業高校畢業生幫扶率100%;零就業家庭幫扶率目標100%,實際100%;3年內因就業問題發生重大群體性的事件數量0起。
(3)生態效益。
無
(4)可持續影響。
無
3.滿意度指標完成情況分析。
20xx年度,公共就業服務滿意度和就業扶持政策經辦服務滿意度要達到100%,實際達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
下一步將合理安排資金支出規模,加快結余資金使用效率,更好發揮就業再就業資金在扶持公共就業促進就業過程中的作用。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
自評結果將在寧波市奉化區政府信息公開網上公開。
資金績效自評報告范文 篇3
按照縣委、縣政府要求,我鎮(場)、街道對20xx-20xx年度農村危房改造進行自查,現將自查情況回報如下。
一. 核查戶數
20xx年40戶,20xx年80戶,20xx年60戶,20xx年105 戶,20xx年46戶,20xx年89戶。共計420戶。
二. 查出問題
(一)重復領取1戶。
姓名:高X科,于X村,20xx年享受10000元,20xx年享受6000元。說明情況及處理結果:紀委已查處。
(二)冒領0戶。
(三)經商辦企業0戶
(四)財政供養人員0戶。
(五)不是分散供養五保戶、低保戶、貧困殘疾人家庭享受2萬元或0.6萬元1戶。
姓名:于X山,溫X村,20xx年享受20000元。
說明情況及處理結果:本人殘疾證當年上報未及時批下來,現已辦好。
(六)領款人與申請人不一致0戶。
(七)改造后面積大于150平方米0戶。
三.追回資金0元。
四.處理人員0人。
資金績效自評報告范文 篇4
根據《財政部關于印發的通知》(財預〔20__〕10號)、《中共云南省委 云南省政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發〔20__〕11號)、《云南省財政廳關于印發的通知》(云財績〔20__〕11號)、《中共昆明市委 昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20__〕12號)和《昆明市財政局關于開展市本級財政支出績效20__年重點評價工作有關事項的通知》的要求,云南明博會計師事務所(普通合伙)接受昆明市財政局委托,20__年7月至20__年9月對昆明市20__年教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)開展績效評價。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目設立背景、目的
為貫徹落實教育部、國家發展改革委、財政部《關于實施第二期學前教育三年行動計劃的意見》(教基二〔20__〕9號)和《昆明市實施“春風化雨行動”發展學前教育三年行動計劃(20__-20__年)》(昆通〔20__〕7號)精神,進一步加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
20__年1月,昆明市教育局、昆明市財政局、昆明市發改委出臺了《昆明市普惠性民辦幼兒園認定和管理辦法(試行)》(昆教民〔20__〕1號)(以下簡稱《辦法》)。根據《辦法》規定,昆明市設立市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持。各縣(市)區認定的普惠性民辦幼兒園,認定結果有效期為三年,期滿后重新申報認定,有效期內享受扶持政策包含上級專項補助資金和獎補資金、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長和骨干教師優先培訓、一級示范園結對幫扶等。
2.預算批復及資金安排、到位情況
(1)預算批復情況
根據《昆明市財政局關于批復20__年部門預算的通知》(昆財教〔20__〕1號),批復昆明市教育體育局20__年(下級)教育發展專項經費項目資金4,230.00萬元,其中:普惠性民辦幼兒園市級補助資金2,930.00萬元。
(2)資金下達情況
20__年3月30日,昆明市財政局和昆明市教育體育局下發了《關于下達20__年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》(昆財教〔20__〕72號),下達昆明市20__年普惠性民辦幼兒園補助資金6,730.67萬元,補助資金由市級和縣區共同承擔:一板塊市級承擔30%,縣區承擔70%;二板塊市級承擔60%,縣區承擔40%;三板塊市級承擔80%,縣區承擔20%。市級承擔補助資金金額2,951.89萬元,減去結余在縣區的市級獎補資金4.63萬元,市級本次實際下達資金2,947.26萬元。
3.實施內容
根據《教育部 國家發展改革委 財政部》(教基二〔20__〕9號)及《中共昆明市委 昆明市人民政府》(昆通〔20__〕7號)設立。
市教體局每年統籌普惠性民辦幼兒園的申報認定工作,在幼兒園自愿申報的基礎上,屬地教育、財政和發改部門對申報的幼兒園按照認定條件進行初步認定,公示無異議后上報市級備案。對備案通過的普惠性民辦幼兒園在三年有效期內按照一級幼兒園100元/人/月、二級幼兒園80元/人/月、三級幼兒園50元/人/月的標準,每年度給予10個月的經費補助。
補助資金由市級和縣區共同承擔,承擔比例為:一板塊(五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、安寧市)市級承擔30%,縣區承擔70%;二板塊(石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區、陽宗海風景區、嵩明縣)市級承擔60%,縣區承擔40%;三板塊(祿勸縣、尋甸縣、東川區)市級承擔80%,縣區承擔20%;三個國家級(省級)開發度假園區(高新區、經開區、度假區)全部由區級承擔。
項目的實施有利于促進城鎮和經濟發達地區的農村全面普及學前三年教育,其他農村地區特別是集中連片特困地區學前三年毛入園率有較大增長。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的`學前教育服務網絡,逐步建立起以公共財政投入為主的農村學前教育成本分擔機制,幼兒園辦園水平和保教質量顯著提高。
(二)績效目標設立情況
1.績效目標:通過專項資金的扶持,改善普惠性民辦幼兒園辦學條件,提高普惠性民辦幼兒園的辦學水平和質量,不斷擴大普惠性學前教育資源,普惠性幼兒園布局合理,學前三年毛入園率達到98%。
2.績效指標
(1)產出質量指標:新增質量指標及其對應三級指標:在園幼兒增長率≥10%、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、補助對象準確性、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標;
(2)產出時效指標:新增產出指標中的時效指標及對應三級指標:補助資金到位及時率100%;
(3)社會效益指標:新增社會效益指標及對應三級指標:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況;
(4)可持續影響指標:新增幼兒園教育質量整體提升、民辦幼兒園關停情況;
(5)服務對象滿意度:根據項目實施后的具體受益對象,將其細化為入園學生家長滿意度和受補助幼兒園滿意度;
(三)項目組織管理情況
1.組織分工
昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發展,成立了發展民辦教育工作協調領導小組,負責統籌研究、協調解決全市民辦教育發展中的重大問題。市級建立由市教育體育局牽頭,市編辦、市發展改革委、市公安局、市民政局、市財政局等部門參加的市級聯席會議制度,及時協調解決民辦教育改革發展中的重點難點問題,保障項目資金的及時下達、規范使用。市教體局為教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)主管單位,項目由相關科室派專人進行具體落實和實施。
2.項目管理
(1)認定管理。各地教育主管部門根據民辦幼兒園的申報情況,會同同級財政、發改部門對申報的幼兒園進行審核,并在規定的時間內將結果向社會公示,公示異議后上報市教育體育局。
(2)年檢工作。各縣(市)區教育主管部門按照市級統一制定的年檢標準,負責轄區內每一所民辦幼兒園的年檢工作,將年檢結果向社會公示后,報市教育體育局匯總,市教育體育局根據各縣(市)區上報的年檢結果進行抽檢。
3.制度管理
首先,《辦法》執行五年多來,扶持了一批保教質量好、收費合理的民辦幼兒園,擴大了普惠性學前教育的覆蓋面,讓更多的老百姓享受了優質、普惠的民辦學前教育。但隨著社會經濟的發展、教育改革的深化及上級部門的政策調整,原來的認定和管理辦法已經不適應普惠性民辦幼兒園發展需要。
根據《中共中央國務院關于學前教育深化改革規范發展的若干意見》和《云南省教育廳 云南省財政廳 云南省發展和改革委員會關于加強和改進普惠性民辦幼兒園認定扶持和管理工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)等文件精神,結合昆明市實際,昆明市教體局將《辦法》修訂為《昆明市普惠性民辦幼兒園管理辦法》(昆教體規〔20__〕1號),旨在加強昆明市普惠性民辦幼兒園建設,實現不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
通過對市教育體育局和各縣(市)區教育主管部門在教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)中的管理工作情況進行評價、分析,全面了解項目立項及資金管理、業務管理過程是否規范;通過對資金運行情況、安全性、支撐能力等方面進行評價,了解普惠性幼兒園補助資金的覆蓋面、統籌級次和保障水平等情況,了解補助資金到達、支出和結余的規模、結構和增長變化情況,了解補助資金在減輕適齡幼兒園家長成本負擔、對享受政策的幼兒園成本分攤等方面發揮的作用。評價資金運行是否有助于幼兒園的可持續發展,項目主管單位對資金過程管理的等各方面的問題。通過開展績效評價,提高資金使用效益,優化公共資源配置,強化部門支出責任,向社會公眾提供更多更好的公共產品和服務,提高履職效率和服務質量,促進效能政府建設。同時,推進財政績效管理工作,進一步完善財政預算管理制度,努力提高財政科學化精細化管理水平。在此基礎上,總結經驗,查找不足,促進項目提質增效,強化項目支出責任,實現優化資源配置,有利于項目以后年度的開展建立科學、規范的財政支出績效評價管理體系及可行性參考建議。
2.績效評價對象和范圍
本次績效評價對象為20__年教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),評價范圍為補助資金所補助的各個縣(市)區普惠性民辦幼兒園。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價等級和評價抽樣
1.績效評價原則
本次績效評價遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則:
(1)科學公正原則。運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
(2)統籌兼顧原則。職責明確,與單位自評各有側重、相互銜接,在單位自評的基礎上開展此次績效評價工作。
(3)激勵約束原則。績效評價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明原則。績效評價結果依法依規公開,并自覺接受社會監督。
2.績效評價指標體系
(1)績效評價指標
根據項目相關性、重要性、可比性、經濟性、系統性原則,結合財政支出項目績效評價的相關要求設立相應的指標,并分配相應的權重(分值)。本項目設置4個一級指標(決策、過程、產出、效益);11個二級指標(項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續影響、滿意度);26個三級指標。
(2)績效評價指標分值權重
本項目績效評價為百分制,最終得分由各指標得分累計加總形成。績效評價指標體系從決策、過程、產出、效益四個方面進行構建,“決策”分值權重15分,“過程”分值權重20分,“產出”分值權重35分,“效益”分值權重30分。
(3)指標解釋
績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產出—效益”環節為依據,將績效評價指標劃分為決策、過程、產出、效益四個維度并作為一級指標,對專項資金進行全面績效評價。因決策和過程指標基本為共性指標,所以指標解釋主要針對產出和效益指標進行解釋說明。
決策:主要關注績效目標的設定情況,重點評價績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度,績效目標的設立是否符合客觀實際,是否與部門履職相一致,績效指標是否清晰、細化、可衡量。主要考核項目立項依據的充分性、立項程序的規范性、績效目標設置合理性、績效指標明確性、預算編制的科學性、資金分配合理性。
過程:主要關注資金投入和使用情況,以業務管理和財務管理為主線展開,依據相關項目管理制度和資金管理辦法設計考核點,重點評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執行和結果。資金分配過程是否科學規范,資金投入方式是否合理,資金能否及時到位,預算執行進度是否按預期進行,資金使用是否經濟高效。項目實施過程中的合規性、合法性,評價資金使用的安全性、有效性。
產出:教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求認定為普惠性民辦幼兒園,有效期為三年,期間可享受上級資金補助、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長、骨干教師優先培訓、一級示范園結對幫扶等扶持政策。因此,項目的產出數量指標為“受益普惠性民辦幼兒園數”。從產出時效指標看,主要根據各項工作的年度計劃進行評價,考察年度計劃工作完成及時情況,是否按照既定的工作計劃及時完成工作,資金下達、支付是否及時。從產出質量指標看,項目屬于多年延續對下民生補助項目,質量指標為“普惠性民辦幼兒園增長率、補助對象準確性、普惠性幼兒園覆蓋情況、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率、政策知曉率”等。
效益:教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),由市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持,主要目標為通過項目實施加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求。
①從社會效益看,項目實施目的為加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求,所以社會效益設置了:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況考核項目的社會效益。
②從可持續效益看,該項工作主要考核,是否能夠通過補助項目,持續整體提升學前教育質量,滿足人民群眾對學前教育的需求。
③“滿意度”指標,通過對幼兒學生家長、受助幼兒園采取問卷調查或訪談的方式進行滿意度調查,了解幼兒園在工作開展中的滿意度,了解幼兒學生家長從項目中的獲得感和滿意度。
3.績效評價方法
本次績效評價采取評價組評價(含資料核查和現場評價)、專家組會審、征求被評價部門意見、出具正式評價報告的程序開展評價工作。績效評價工作主要采用綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調查法等。
(1)綜合評價法
從決策、過程、產出、效益四個維度出發,結合項目特點與重點設置評價指標體系,并設置相應的指標權重與評分標準,評價時根據評價標準對每一指標分別打分,最后累計算出總分。
(2)因素分析法
通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現、實施效果的內部、外部因素,如政策環境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等,綜合評價財政支出政策績效目標實現程度。
(3)對比分析法
依據項目設立時的預算申報文件、預算批復下達文件,對照項目實際完成內容,評價項目的完成情況;依據相關政策文件,評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行;依據項目資金計劃文件和憑證,評價項目資金下撥、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現情況;將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析,結合開展的問卷調查,評價項目預期效果和效益實現程度。
(4)實地調查法
績效評價工作組根據分工,采用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研、座談會等方式,組織開展實地評價。實地評價過程中,根據評價對象的具體情況,收集評價數據、資料等。
(5)公眾評判法
通過現場調查與座談、發放調查問卷等方式,了解項目實施情況,發現項目管理、實施過程中存在的問題,尋求完善相關政策和項目實施的建議,著重對項目產出和效益情況進行調查了解,為項目實施效益提供定性與定量評價的依據。
4.績效評價標準
績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等,用于對績效指標完成情況進行比較。本次績效評價主要采用計劃標準。
本次績效評價采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據最終得分將評價等級分為:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
5.績效評價抽樣
教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)中共涉及普惠性民辦幼兒園445所,在園幼兒人數88253人,由于數量眾多、單個補助金額相對較小,抽樣考慮因素中包含獲得經費較多、處于平均水平、較少縣(市)區,實現各板塊全覆蓋。
本次績效評價抽取一板塊:五華區、官渡區、西山區、呈貢區;二板塊:石林縣、宜良縣、晉寧區、嵩明縣、陽宗海;三板塊:東川區;共10個縣(市)區,抽樣縣(市)區覆蓋率達58.82%,下達的市級補助資金2,947.26萬元、縣區配套資金3,254.41萬元,抽樣資金4,264.02萬元,占比68.76%。
(三)績效評價工作過程
1.實施方案編制
在受托對項目開展績效評價后,評價工作組及時與市教育體育局進行溝通,了解項目的基本情況,包括項目實施背景、計劃實施內容、預算安排情況、組織實施流程、資金撥付流程等,并收集相關文件資料。組織組員對收集到的文件資料進行研讀,并查閱與項目實施密切相關的規章制度、文件規定,力求獲取對項目全方位的了解。根據績效管理處、資金處室的要求,結合本項目特點,形成項目評價的總體思路,結合項目計劃實施內容,形成項目績效評價指標體系和方案初稿,并就方案的可行性、合理性與行業專家進行請教,根據反饋意見修改后,在規定時間內提交績效管理處組織專家評審。根據專家意見進一步修改完善,提交資金處室和項目主管單位征求意見,并根據資金處室和項目主管單位反饋意見再次修改完善,形成了最終的項目績效評價指標體系和績效評價方案。
2.數據填報和采集
評價工作組就所需采集的數據與市教育體育局和各縣(市)區教育主管部門進行溝通,并赴現場收集項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執行情況及效果實現情況等相關資料。
3.社會調查
根據實施方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣方式,評價工作組以問卷調查的形式對幼兒教職工和幼兒學生家長開展滿意度調查,共發放問卷4340份,實際有效回收4340份,問卷有效回收率100.00%。
4.綜合分析評價及報告撰寫
(1)數據整理
評價工作組在評價實施過程中,采用合理的方法對收集的基礎資料進行分類整理、核實和全面分析,要求被評價單位對缺失的資料及時補充,對存在疑問的重要基礎數據資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統計數據,如政府部門政務公開信息、統計或研究機構的各類數據庫及研究成果、互聯網上各類相關數據信息。通過充分收集、分析和加工數據信息,形成對績效評價宏觀與微觀層面的數據信息支撐。
(2)績效分析與評分
按照評價實施方案確定的評價指標、評價標準和評價方法,根據評價基礎數據,對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析,結合評價指標體系中決策、過程、產出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況;二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析后運用既定的評價標準和評價方法,根據收集整理的數據和分析結果,對各項指標進行打分。根據各項指標權重,算出綜合績效分值,根據績效得分,確定績效等級。
(3)綜合評價
在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎上,總結分析評價對象總體的績效情況及相關經驗與做法,形成初步評價結論。并以事實為依據,認真梳理評價過程中發現的問題,剖析影響績效的主要問題,分析產生問題的原因。針對存在的問題,總結教訓,提出對策建議。
(4)撰寫報告
項目組根據績效評價的原理和績效管理處的要求,對采集的數據進行甄別、分析;同時,提煉結論、撰寫報告,并與市教育體育局保持充分的溝通,確保每個觀點均有理有據后,形成最終的績效評價報告。
三、績效評價結論
(一)績效評價綜合結論
該項目本次績效評價得分81.35分,評價等級為“良”。
(二)績效目標實現情況
根據實地評價情況,受益普惠性民辦幼兒園數、普惠性幼兒園在園幼兒增長率、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、學前三年毛入園率、補助資金到位及時率、“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、幼兒學生家長滿意度、幼兒園滿意度績效指標完成,補助對象準確性、普惠性幼兒園政策知曉率、成本分擔情況、教育質量整體提升績效指標部分完成。
四、存在的問題及建議
(一)項目資金管理工作有待加強
根據20__年3月30日昆明市財政局和昆明市教育體育局下發的《關于下達20__年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》(昆財教〔20__〕72號)文件規定:“資金的使用范圍嚴格按照《昆明市民辦教育發展專項資金管理辦法》的要求執行,用于民辦幼兒園維修改造、玩教具購置、彌補公用經費不足、購買教師社會保險等支出。”。部分幼兒園在用于較大金額的維修改造、大批量購買教具的情況,在辦學環境的提升改造方面過分依賴財政補助資金,自籌資金不足。
建議加強對幼兒園資金使用過程的監督和指導,組織幼兒園使用統一的系統對資金進行立項管理、會計核算規范、定期對幼兒園會計規范進行檢查和指導,要求普惠性幼兒園對資金進行專項管理、單獨做賬、加強資金使用資料檔案管理等,規范幼兒園資金使用中核算的合理合規,并對可能存在的風險環節設置風險評估,將不合規等行為扼殺在行為開始之前。對幼兒園基本依賴財政資金、自籌資金不足的行為,各縣(市)區教育主管部門一方面要強化普惠性民辦幼兒園管理者的經營主體責任意識,引導幼兒園在政府給予財政補助資金的基礎上更好的發展幼兒園,不能僅依靠財政補助資金改善辦學條件。另一方面可以嚴格要求資金使用期限,或者可參照石林縣教育主管部門管理程序(根據幼兒園提交的資金使用計劃,實地考察計劃的合理性和可行性,更合理、有效的使用財政補助資金達到提升幼兒園辦學條件的目標)對幼兒園的資金使用進行規范。
(二)部門績效指標有待完善
一方面,20__年預算申報時指標設置不完整,缺少產出質量指標、產出時效指標、社會效益指標;另一方面,縣(市)區教育主管部門對項目預算全過程管理工作需進一步細化完善。
建議在編報績效目標申報表時,要注意所細化分解的績效指標的完整性,確保績效指標能充分支撐績效目標的實現;同時,也要注意所細化分解的績效指標是否完整、清晰和可衡量,不使用模棱兩可或不具備可考核性的指標。另一方面可每年都對使用財政資金的幼兒園進行績效運行監控管理,并形成每個幼兒園的專項資金績效運行監控報告,加強項目預算全過程管理工作。
資金績效自評報告范文 篇5
為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部 教育部關于提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部 教育部關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
(三)區域績效目標情況
20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審核,并反饋審核結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改并報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,并同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。
各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價結論
在對各省(區、市)區域績效自評審核評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析1
20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規范管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,并同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分省(區、市)制定出臺相關資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。如,河北省制定出臺了《關于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規范。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設為重點,統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設,并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
②支持的學科數量,該指標的指標值為“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。
(2)質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值為“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
(1)社會效益指標
受益學校數指標值為“700余所”,受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續影響指標
20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,并通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。
(3)服務對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果應用和公開情況
(一)加強績效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。
(二)逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程序,規范工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多個環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設置和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。
資金績效自評報告范文 篇6
一、績效目標分解下達情況
1、資金下達預算及項目情況。
20__年漢壽縣農業農村局共收到各級財政銜接資金3408萬元,一是鞏固拓展產業扶貧成果項目資金1460萬元(其中中央資金660萬元,省重點項目資金400萬元,縣級財政資金400萬元);二是農村人居環境整治500萬元(縣級財政資金);三是20__省級財政銜接資金推進鄉村振興補助資金1426萬元(新型農業經營主體貸款貼息471萬元;村內道路基礎設施建設項440萬元;“小升規”企業獎補項目15萬元;20__年省級現代農業特色產業園項目100萬元;20__年省級標桿龍頭企業獎勵資金400萬元);四是20__年貸款貼息支出22萬元。
2、資金項目績效目標設定情況。
完成對34家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶401戶1210人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:補貼甲魚等水產養殖面積1260畝,補貼防逃防盜設施長度8200米,補貼渠道長度1040米,補貼廠房、倉庫面積1200平方米,補貼水果種植面積160畝,補貼設備購置146臺套,補貼中藥材種植面積400畝,補貼機耕道長度6500米,補貼蔬菜種植面積150畝,補貼甲魚育苗溫室850平方米,補貼甲魚池護坡面積3000平方米,補貼甲魚種苗購入1910.48kg,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年2月到20__年6月。項目預計全年產值6830萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-11000元,增加村集體經濟收入39.60萬元,項目持續幫扶5年。
縣級財政資金400萬元績效目標任務為:完成對甲魚、蔬菜產業24家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶260戶882人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:補貼甲魚養殖基地改造面積583畝,補貼防逃防盜設施長度6900米,補貼渠道疏通長度10450米,補貼廠棚建設面積616平方米,補貼蔬菜種植土地平整面積130畝,補貼設備購置15臺套,補貼甲魚苗采購數量3000KG,補貼機耕道長度6000米,補貼蔬菜種植大棚面積3840平方米,補貼蔬菜基地灌溉管道長度15100米,補貼冷庫庫容1780立方。幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年8月到20__年10月。項目預計全年產值4670萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-13000元,增加村集體經濟收入24萬元,項目持續幫扶5年。
省重點項目財政資金400萬元績效目標任務為:完成對重點項目7家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶170戶454人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:甲魚養殖基地改造面積95畝,防逃防盜設施建設870米,進排水渠改造長度900米,枳殼苗采購栽植10800株,供水管道建設3250米,變壓器監控等設備3臺套,甲魚產蛋棚孵化房建設1614平方米,有機稻基地建設200畝,蔬菜種植大棚面積15200平方米,甲魚坡面硬化14000平方米,廠房建設面積800平方米,稚鱉池建設200平方米,冷鏈車1臺,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年9月到20__年8月。項目預計全年產值1200萬元,增加幫扶對象收入每人每年4000元-15000元,增加村集體經濟收入12萬元,項目持續幫扶5年。
農村人居環境整治500萬元,主要完成對11個鄉鎮(街道)鄉村振興有效銜接農村人居環境整治示范村基礎設施項目建設資金100萬;完成對21個鄉鎮(街道)16543戶改廁2013569萬元補貼。監督管理各實施主體按時完成建設任務,及時進行項目驗收,及時進行資金撥付。完成滄港鎮友誼橋村,坡頭竹山村、巖汪湖木子樹村、百祿橋孔家湖村、株木山鴨東村、新城社區、清水社區共7個村及社區基礎設施建設任務;監督管理各村按時、按量、按質完成建設任務,保障建設任務完成量達到100%,建設質量符合要求,合格率達到100%,項目驗收合格率到100%,資金撥付率達到100%。
20__省級財政銜接資金推進鄉村振興補助資金1426萬元績效目標任務為: 符合貼息條件的貸款金額及時足額發放,符合貼息條件的付息金額及時撥付到位,支持新型經營主體發展規模化生產,實現農業增產,企業增利,農民增收。完成4210畝高標準農田,改善糧食生產條件,提升耕地質量,優化農業生態環境,從而促進糧食生產能力提升、生產效益提高、糧農增收。營業收入在1000萬元-20__萬元之間,預計20__年底能入規的企業。完成20__年甲魚特色產業園建設項目任務補貼;監督管理2家實施主體按時完成建設任務;監督實施主體落實落實項目建設自籌資金;監督實施主體按照申報的建設內容進行建設,及時進行項目驗收和資金撥付。建成6000頭母豬標準化養殖基地,年出欄仔豬25萬頭,年加工仔豬5000噸,其他肉制品深加工2萬噸,年實現綜合產值5億元,帶動200人以上農民參直接和間接與產業就業。
二、績效自評工作開展情況
2.1、績效評價目的、對象和范圍
本次績效評價的目的、對象和范圍是對20__年漢壽縣鞏固拓展產業扶貧成果資金項目中央、省級、縣級財政資金撥付、使用及對項目的支持建設情況進行評價。
2.2、績效評價原則、標準和方法
本次績效評價的原則、標準嚴格按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》及財政部門績效評價的相關工作要求為原則和標準。財政資金項目資金使用績效評價方法采用的是檢查項目實施主體項目管理資料,現場核查資金使用情況,現場詢問和查證資金撥付、使用、幫扶落實的證據資料,電話訪問幫扶主體,檢查鄉鎮街道的項目臺賬等方法進行財政資金績效指標的核實。
2.3績效評價工作過程
漢壽縣農業農村局按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》及財政部門績效評價的相關工作要求,安排專門人員負責按照通知要求對20__年鄉村振興銜接資金績效項目進行績效評價,首先成立了績效評價工作小組,每批資金項目實施驗收完成,評價小組即結合項目驗收,對項目承擔單位及項目實施鄉鎮街道進行資金使用情況的績效考核,小組成員深入項目基地,結合項目資料逐項對項目指標完成情況進行核實,根據核實的情況填報項目績效自評表,編制項目績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
漢壽縣農業農村局主管實施鄉村振興銜接項目資金目前已經全部實施完成,資金已經全額撥付到項目實施主體,經過績效評價組及項目驗收組鑒定,所有項目資金績效指標達到預定目標。
四、績效評價指標分析
4.1、項目實施過程情況
20__年11月3日漢壽縣農業農村局完成20__年鞏固拓展產業扶貧成果項目庫入庫建設。
20__年12月27日漢壽縣農業農村局送批,12月28日縣領導宋萬林簽批了《20__年漢壽縣鞏固拓展產業扶貧成果資金項目實施方案》。
20__年1月6日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果資金項目計劃》的通知(漢農計〔20__〕01號),20__年1月7日縣領導宋萬林簽批了資金計劃。
20__年6月15日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果實施內容補充通知》。
20__年8月2日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果甲魚、蔬菜產業發展資金項目計劃》的通知(漢農計〔20__〕02號)。
20__年8月31日中共漢壽縣委實施鄉村振興戰略領導小組辦公室下達了同意20__年省鞏固拓展產業扶貧成果重點項目批復(漢委鄉振組辦函〔20__〕6號)
20__年12月27日《20__年鞏固拓展產業扶貧成果資金項目實施方案》在網站進行了公示。
20__年1月6日《20__年鞏固拓展產業扶貧成果項目資金計劃》在網站進行了公示。
4.2、項目產出情況
一是完成了65家項目實施主體項目建設任務補貼;實際完成投資額1834.714萬元,使用財政資金1460萬元,幫扶主體自籌資金374.714萬元。幫扶全縣監測戶及脫貧戶831戶2546人。補貼甲魚等水產養殖面積1938畝,補貼防逃防盜設施長度15970米,補貼渠道長度12390米,補貼廠房、倉庫面積2616平方米,補貼水果種植面積160畝,補貼設備購置164臺套,補貼中藥材種植面積400畝,補貼機耕道長度12500米,補貼蔬菜種植面積150畝,補貼甲魚育苗溫室850平方米,甲魚坡面硬化17000平方米,補貼甲魚種苗購入4910.48kg,補貼蔬菜種植土地平整面積130畝,補貼灌溉管道長度18350米,補貼冷庫庫容1780立方,枳殼苗采購栽植10800株,甲魚產蛋棚孵化房建設1614平方米,有機稻基地建設200畝,蔬菜種植大棚面積19040平方米,稚鱉池建設200平方米,冷鏈車1臺,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。
二是完成了排灌溝渠襯砌、涵閘、農橋、攔河壩等建設,田間道路的機耕路及道路附屬建設為主,共計完成建設攔河壩4座、修建田間灌排渠道3990米、新建機耕道6360米。通過水利工程措施和農業綜合措施的運用,有利于水土保持和節約用水,提高水資源的利用率,減少對自然界生物鏈的干擾和破壞,改善自然環境和水環境,改良土壤和培肥地力,促進節能減排。使生態環境得到有效改善,資源利用趨向良性循環,使土地、水、光、氣候等資源得到合理利用,增強農業發展后勁,有利于農業的可持續發展。
三是基地建設面積4300平方米;購置安裝養殖配套設備(除臭)1套;購置建筑材料1套(批)。
4.3、項目效益情況
一是產業幫扶預計全年產值12700萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-15000元,增加村集體經濟收入75.60萬元,項目持續幫扶年限5年。二是高標準農田建設后農業綜合機械化提高值18%,道路通達率98%。項目區年水稻播種面積3210畝、油菜播種面積1000畝。通過水利設施改造及耕作制度調整,糧食作物每畝增產100公斤,經濟作物油菜每畝增產15公斤,根據20__年糧食市場單價早稻2.0元/公斤,中稻、晚稻2.3元/公斤,油菜籽單價為4.0元/公斤。三是帶動幫扶對象戶數100戶,帶動幫扶對象人數200人以上。增加村集體經濟收益200萬元,年度增加產值18000萬元,實際運行從9月份開始,已完成4000余萬元;增加幫扶對象年總收入2萬元/人。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目實施過程中,財政資金下達時間有些偏遲,致使項目實施主體建設實施時間短,加上今年持續高溫干旱,導致部分項目驗收延遲。
按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》要求,由于文件下達在20__年6月19日,6月份以前的項目績效評價的相關內容是按照指南文件發布前的要求開展的,導致檢查過程中出現沒有按照指南進行資料管理的問題。
六、有關建議
一是高標準農田建設都是采用的水利或國土定額,不太適合農田建設,建議出臺高標準農田建設定額規范人格條例。二是高標準農田建設項目畝均投入標準低無法真正做到“高標準”,建議上級主管部門增加每畝投資標準。三是高標準農田建設項目建成后需要一定的管護資金對往年損害的設施進行修補,全縣管護資金需要大,建議將每年的項目結余資金作為項目修補資金。四是指南文件出臺前的項目績效資料暫時不按指南要求更改。五是增加產業發展資金的投入力度。
資金績效自評報告范文 篇7
一、基本情況
根據澄海區財政局《關于批復20xx年部門預算的通知》(汕市澄財〔20xx〕60號),批復了我鎮城鎮建設項目資金109萬元,主要用于鎮區道路維護改造、鎮區綠化養護管理和鎮區路燈的管護。
截止20xx年3月31日,項目已按照實施進度支付了94.25萬元,項目應付未付結余14.75萬元。
二、自評情況
對照《項目績效自評信息指標評分表》,城鎮建設項目經費自評分數為85分。具體各項權值得分分析如下:
1、項目立項:得10分(扣2分)。
根據政府聯席會議精神,結合城鎮基礎設施建設維護及創文提質升級工作要求,我鎮設立“城鎮建設”這一項目。項目資金主要用于鎮區路面建設改造、鎮區綠化管理和路燈費的支出。項目經費使用目標設置科學合理,并有明確的預期產出和效果,績效目標明確,是有依據、可衡量的工作目標。
2、資金落實:得7分(扣1分)。
項目在推進過程中實現資金足額撥付、資金及時到位、資金分配合理,保證了鎮屬道路綠化日常養護和修剪、以及路燈養護和用電繳費、創文迎檢各項工作有序推進,從而達到在完善鎮域公共設施管養制度的同時,推動城鎮文明建設。
資金管理:得10分(扣2分)。
城鎮建設項目共109萬元,資金到位率100%。項目預算支出符合相關規定,未存在調整預算支出內容或超范圍、標準支出情況。各項費用支出按項目計劃進度進行。截止20xx年3月31日,項目實際支出金額94.25萬元,支出率86.47%,結余金額14.75萬元。
事項管理:得6分(扣2分)。
項目單位建立有效管理機制,項目按規定履行報批手續、按規定程序實施,項目建設、驗收等嚴格執行相關制度規定。
經濟性:得4分(扣1分)。
項目在預算執行中與事項完成進度基本匹配的前提下,實際支出未超過預算計劃,項目實施成本合理。
效率性:得分22分(扣3分)。
項目完成對鎮區長達60公里的主干道路面進行常年維護改造;對鎮區7萬多平方米的綠化帶進行日常管護養護;對鎮區500多支路燈進行日常管護。全鎮整體環境進一步提升。
效果性:得22分(扣3分)。
通過對鎮區道路進行適時改造、修復、確保人民群眾出行安全,交通暢通;通過對鎮區綠化進行養護管理以及路燈管護達到創文工作要求;切實改善民生、促進商貿發展,為鎮區人民創造一個舒適、安全的居住、出行環境。
公平性:得4分(扣1分)。
轄區內廣大人民群眾對城鄉社區規劃與管理滿意度達到95%。
三、存在問題和改進意見
針對存在的問題,接下來將繼續加強項目管理,加快資金使用進度,嚴守資金管理使用規定,提高資金的使用效率和效益,督促承辦單位加快項目進度,保證質量。
資金績效自評報告范文 篇8
根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市組織各縣(市、區)對20xx年度省級財政林業專項資金進行了績效自評,經匯總,現將自評情況匯報如下:
一、基本情況
1、資金組成情況
根據《江西省財政廳江西省林業局關于提前下達20xx年生態公益林補償及省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕14號)、《江西省財政廳江西省林業局關于下達20xx年第二批省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕25號)等文件精神,20xx年省級財政安排我市:
生態公益林補償資金13849.55萬元,其中中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬(含市本級20萬);
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元(分別為省級林業補助專項資金4873.68萬、省級自然保護區建設管理資金146萬);
第二批省級林業補助資金1457.32萬元(含市本級215.8萬)。
2、績效目標情況
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,省級公益管護面積186.98萬畝;
低產低效林改造面積2.275萬畝,新增高產油茶林面積1.1萬畝,低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,森林藥材種植面積0.70345萬畝,珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,省級自然保護區保護數量6處;
森林“四化”建設新造8252.8畝,森林“四化”建設補植1107.3畝。
二、績效自評工作開展情況
1、前期準備
根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市立即梳理各項資金,及時下達文件精神,并要求各縣(市、區)優質高效地做好此次績效自評工作。
2.組織過程
收到文件后,我市認真學習并深入理解省級下達的績效目標自評內容,并組織各業務科室做好相關項目實施情況的分析和總結,市局在做好本級自評工作的同時,積極與省局溝通,及時督促指導各縣自評工作,隨時幫助解答績效自評中遇到的問題,保證了自評工作的順利完成。
三、綜合評價結論
我市對各縣(市、區)報送的自評表和自評總結進行匯總分析,相關業務科室進行專業審核把關,指導指標填列,確保自評結果的`合理有效。整體來看,指標評價結果合理真實,對規范項目管理,提升項目資金效益起到積極作用。
四、績效目標實現情況分析
(一)資金情況分析
1、資金到位情況分析
20xx年,我市生態公益林補償資金13849.55萬元(含中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬)、第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元、第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已全部到位。
2、資金使用情況分析
經匯總,我市生態公益林補償中央資金5401.88萬元,已使用5399.62萬元,執行率99.96%,未使用原因主要是部分面積驗收不合格。
生態公益林補償省級資金8447.67萬(含市本級20萬),已使用8067.526102萬,執行率95.5%,未使用原因有部分公益林糾紛正在調解及公示階段暫未發放,驗收不合格等。
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元,已使用4496.65萬元,執行率89.58%,未使用主要原因有驗收不合格,繼續實施。
第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已使用1377.32萬元,執行率94.51%,廬山市20xx年度“森林四化”項目80萬已編制項目作業設計書,待上級批復后實施。
3、資金管理情況分析
經匯總各縣(市、區)自查情況,我市20xx年省級項目資金實行專款專用,實際支出與項目規定的用途一致。資金使用做到公開、公平,按程序上報和審批。嚴格執行財務制度,無截留、擠占、挪用補償基金等違規行為。
(二)總體績效目標完成情況分析
20xx年,我市認真落實國家生態文明建設、省委省政府關于林業生態建設指示相關要求,加強生態公益林等一般性轉移支付資金的使用和管理,切實提升我市生態公益林保護管理水平,增加林權所有人收入,達到維護生態安全的績效目標。做好我市低產低效林改造、森林災害防控和油茶、毛竹、森林藥草等林業政策扶持,做好我市森林“四化”建設、樟樹研究等林業政策扶持,為林業生態建設健康有序發展提供系統支持。
(三)績效指標完成情況分析
1、生態公益林補償
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,已完成80.173萬畝,尚有濂溪區部分國有管護未發放補助。
集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,已完成361.19932萬畝,未完成原因主要是部分公益林糾紛正在調解或公示階段、管護不到位、驗收不合格等。
省級公益管護面積186.98萬畝,已完成183.58914萬畝,未完成原因主要有部分山場存在糾紛、驗收不合格等。
2、第一批省級林業補助
低產低效林改造面積2.275萬畝,已完成2.27萬畝,尚有湖口0.005萬畝珍貴樹種難完成,將于今年實施。
新增高產油茶林面積1.1萬畝,已完成1.1萬畝,完成率100%。
低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,已完成2.11066萬畝,完成率100%。
森林藥材種植面積0.70345萬畝,已完成0.70345萬畝,完成率100%。
珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,已完成0.0025億株,主要是柴桑區0.002億株受春夏期間洪災影響,部分苗圃地被沖毀,部分苗木被水淹死亡,秋季又受連續干旱影響,部分苗木長勢較差,達不到苗木質量標準。
省級自然保護區保護數量6處,實際完成6處,完成率100%。
3、第二批省級林業補助
森林“四化”建設新造8252.8畝,已完成8252.8畝,完成率100%。
森林“四化”建設補植1107.3畝,已完成1107.3畝,完成率100%。
五、發現的主要問題和改進措施
經匯總各縣(市、區)上報情況,部分縣存在驗收合格率低,項目實施較為緩慢,財政資金撥付不及時等問題,下一步,我市將積極推動項目實施和驗收進度,督促各縣(市、區)加強與財政部門的溝通協調,切實提高資金使用效率,保證項目按質按量的實施。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
嚴格按要求及時上報績效自評結果,并在局門戶網站進行公示。依據本年績效自評結果,查漏補缺,進一步優化資金結構,完善項目建設,為接下來項目計劃提供申報基礎,為分配項目資金提供重要依據。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
1、加強項目實施管理。一是狠抓落實,將任務要求落實到具體村、具體地段;二是突出重點,根據總體工作部署,把重點林業產業發展、低產低效林和“四化”建設作為重點狠抓落實。
2、及時申報項目資金。根據林業生產任務目標要求,科學編制作業設計,制定財政預算,及時申報省級財政補助資金。
3、加強項目資金管理。嚴格執行資金管理相關規定,加強專項資金監督檢查,做到手續完備、專人管理、賬目清楚。
4、規范資金撥付流程。按照項目建設的工作原則和要求,在項目完工后,由財政局、林業局業務骨干組成核查驗收工作小組,對項目完成情況進行核查驗收,根據驗收結果,及時撥付項目資金。
八、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告范文 篇9
根據民生工程績效自評工作安排,現將我單位牽頭實施的農村危房改造民生工程項目績效評價自評報告如下:
一、項目基本情況
根據省文件精神,六安市住建局印發了《六安市農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》(六建村函〔20xx〕280號)文件,嚴格按照政策要求,有序開展農村危房改造工作。年初,省住建廳下達我市270戶危改目標,我市實際完成270戶,完成率100%。撥付危房改造補助資金300.6萬元。
二、項目投入情況
1、項目立項
⑴項目立項規范性方面。危房改造項目運行規范,我市270戶農村危房改造需由農戶本人自愿申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批,且申報條件及材料真實性可靠,按照省要求,所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”(五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊)基礎上,再經扶貧局、民政局、殘聯比對蓋章確認,方可最終確認,符合項目規范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶自籌為主,政府積極支持幫扶,實行多渠道籌措”的原則,具有可行性。
⑵績效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實施方案,項目符合住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部等三部委有關農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實施導則》文件要求。項目績效符合中長期規劃的要求,且績效考核已納入縣政府目標任務考核內容。
⑶績效指標明確性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟,建設內容與資金進行量化匹配,有明確的時度時間節點和完成時限,科學合理確定重建戶和修繕加固戶數量。
2、資金落實
⑴資金到位率方面。農村危房改造項目補助資金計劃300.6萬元,截止績效評價日,已到位資金300.6萬元。資金到位率=(實際到位資金/應到位專項資金)×100%=300.6/300.6*100%=100%。
⑵資金到位及時性方面。對于納入農村危房改造的農戶,在房屋改造竣工、質量驗收合格、基本信息錄入上網的前提下,各鄉鎮向個縣區住建局出具資金申請報告,由各縣區財政局直接將補助資金直接打入農戶的“一卡通”存折內,資金到位及時率為100%。
三、項目過程情況
1、項目管理
⑴管理制度健全性方面。調整充實了由分管副局長任組長、縣區政府部門負責同志為成員的縣農村危房改造工作領導組。制定下發了《六安市農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》(六建村函〔20xx〕280號),明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。
⑵制度執行有效性方面。各縣區相繼成立工作組織,召開專題會議,有序推動工作開展。通過“農戶自愿申請、村委會評議、鄉鎮審核、縣危房改造領導組審批”的程序來確定危改對象,通過扶貧、民政、殘聯等單位查驗來精準認定對象,通過政府的網站和鎮村公示來公開補助對象,確保了政策公開、對象公開、補助標準公開和民主評議到位,全方位接受社會監督,無虛報假報現象。
⑶項目建設規范性方面。各縣區對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶核查的方式,對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑒定技術導則(試行)》予以鑒定C、D等級,填寫入戶核查表。農村危房改造規劃選址安全可靠,并根據當地抗震設防烈度采取抗震措施。為此市住建局安排縣區農村危房改造施工工匠前往六安參加農村建筑工匠抗震技能業務培訓。同時危房改因地制宜,滿足農村風貌綜合管理。
⑷項目質量可控性方面。規范計劃指標和對象調整變更手續,嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時,加強對農村危房改造的質量管理力度,要求各縣區安排專業人員及時到現場對危改建筑進行技術指導和檢查,發現不符合質量安全要求的當即告知建房戶,并提出處理建議和做好現場記錄,督促整改到位。危房改造工程竣工后,各縣區成立脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室,抽調精干力量,采取“質量優先、政策透明、竣工一戶、驗收一戶”的工作模式,由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、不聽勸導執意超標準建設、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的,一律不予通過縣級驗收。截止績效評價日危房改造項目270戶均已通過驗收,并撥付危房改造補助資金。
⑸資料報送情況方面。各縣區農村危房改造“一戶一檔”檔案資料報送齊全、真實且準確。
2、財務管理
⑴會計核算規范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度,設立了財政專戶管理,專賬核算,專款專用,資金支付的審批程序和手續規范。
⑵資金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》有關規定,實行縣財政專戶管理、封閉運行、專款專用,在年度農戶危房改造任務完成后,經各縣區危房改造領導組組織力量驗收合格后,補助資金直接打入“一卡通”,確保危房改造完成一戶,資金兌現一戶,杜絕了冒領、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶索要“回扣”、“手續費”等現象的發生。
⑶財務監控有效性方面。各縣區住建局會同財政局聯合制定下發了《農村危房改造資金管理辦法》文件,采取有效措施保障資金安全及規范資金管理。
四、項目產出情況
1、目標任務完成率方面。截至績效評價日,270戶危房改造任務全部完成。目標任務完成率=(實際完成改造數/計劃完成改造數)×100%=270/270*100%=100%
2、投資完成率方面。投資完成率=(項目實際投資/項目計劃投資)×100%=300.6/300.6*100%=100%
3、完成時效性方面。完成時限符合率=(符合申報時限要求的完成任務/申報任務數)×100%=270/270*100%=100%
4、檔案信息管理規范性方面。各縣區加強項目實施過程管理,建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度,資料根據類型進行分類,然后編制檔案目錄,最后裝訂成冊。項目實施資料清晰、完整,便于查閱。對于危改對象的檔案,實行“一戶一檔”制,并按鄉鎮進行整理、歸檔。及時在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、后照片,嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。
5、質量達標情況方面。各縣區嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》(建村〔20__〕104號)相關標準規范建設,房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求,基本居住功能齊全,滿足人畜分離等基本衛生條件,給水、供電及通風設施符合要求。
五、項目效果情況
1、政策宣傳方面。及時印發危房改造宣傳海報,張貼在鎮、村醒目位置。積極參加市民生辦組織的民生工程集中宣傳活動,印制發放“20xx年度危房改造政策明白卡”5000余份。住建部門還將年度危改政策制成宣傳畫板,張貼在建檔立卡貧困戶家中,讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時健全信息反饋制度,對群眾的投訴和舉報及時調查處理。
2、可持續影響方面。改造后的農房質量符合安全入住標準,農戶均已入住,不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實施危房改造,后因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的,由各縣區安排施工隊為其消除隱患,相關費用由縣區政府支付。
3、社會效益方面。通過危房改造工作,切實解決了居住在危房中的建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭這“四類重點對象”的居住安全問題,改善了他們的居住條件,保障了其生命安全,極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心,進一步完善了社會幫扶救扶制度,取得了明顯的社會效益。
4、經濟效益方面。有效的降低了受益對象的建房支出成本,緩解了困難群眾的經濟負擔,加快了他們脫貧致富的進程。同時,帶動了當地鋼材、水泥等建筑材料的銷售,促進了金融、運輸、裝修、家電等行業的發展,對于促進地方經濟發展,拉動社會資金投入起到了極大的作用。
5、生態效益方面。危房改造項目注重體現地域特點,突出鄉村特色,保護生態環境,傳承建筑風貌,加強傳統村落和傳統民居保護,實施農房風貌管理,生態效益顯著。
6、社會公從或服務對象滿意度方面。受益270戶危房改造對象戶滿意度達100%。
六、綜合自評情況
危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實施,依據充分、目標明確、程序合理;中央資金、省級、縣級配套資金及時足額到位,項目的組織管理有效;項目的產出基本達到目標,項目效果良好,項目的績效基本能實現。
綜上所述,項目總體自評分為“100分”,自評級別為優。
資金績效自評報告范文 篇10
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.立項背景及目的。
深入推進愛國衛生“7個專項行動”工作,狠抓落實、強力推進,廣大干部群眾積極參與,全縣城鄉人居環境明顯改觀,人民群眾文明健康生活方式逐漸養成,筑牢了常態化疫情防控的堅實屏障,有效保障了人民群眾生命安全和身體健康。
2.項目實施情況。
深入學習省、市推進愛國衛生“7個專項”工作安排,圍繞“進農村、滅死角、標準化、建機制、追責任”的工作要求,努力實現縣城環境干凈、整治、有序。
3.資金來源及使用情況。
20xx年用省級財政資金10萬元,撥付永定街道辦西邑村委會,用于全面消除城鄉裸露垃圾,公共場所常態化清潔、健康文明全參與宣傳等支出。
4.組織及管理情況。
資金使用嚴格按照下達愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金的通知管理使用,嚴禁擅自改變資金用途,隨意截留、擠占、挪用,做好績效監控,確保其專款專用,切實提高財政資金使用效益。
(二)績效目標。
1.總目標
按照愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金通知的要求,落實資金專款專用,以確保全面完成各項產出目標,達到預期效果目標。
2.年度目標
努力實現縣城環境干凈、整潔、有序;公共廁所干凈、衛生;洗手設施管護到位、使用方便;公共場所清潔消毒制度化、標準化、規范化、常態化;農貿市場整潔、有序、規范、標準;健康文明生活方式全知曉、齊動手、皆參與、都知曉的目標。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
加強項目資金的管理使用,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,確保專項資金的使用達到預期效果。
(二)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則。
本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。
2.績效評價方法。
本次績效評價采用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。
三、評價結論
(一)評價結果
根據資金使用情況分析,我單位對績效評價情況進行了綜合評定,認為愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據20xx年項目支出績效自評指標評分表評分,按照打分標準,得出20xx年度愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金綜合評價自評分數為99分,績效評價等次為“優秀”。
(二)主要績效
該專項資金的投入使用,為實現縣城環境干凈、整潔、有序;公共廁所干凈、衛生;洗手設施管護到位、使用方便;公共場所清潔消毒制度化、標準化、規范化、常態化;健康文明生活方式全知曉、齊動手、皆參與、都知曉,文明縣城復查工作提供了財力保證。
四、成本效益分析。
該項資金使用,為實現縣城環境干凈、整潔、有序提供了財力保障,資金支出控制在預算范圍內,達到了預期績效目標。項目和資金管理科學合理,整體項目效果良好。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障項目資金支出有效。
(二)存在的問題
績效指標設立科學性有待加強。項目實施后的經費支出情況有待更細化、完整、科學。
(三)建議和改進措施
進一步完善項目績效目標及績效指標。項目績效指標需結合項目明細具體設置,盡可能全面、客觀的反映項目產出及效果。
資金績效自評報告范文 篇11
根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)等文件的要求,現將我市20xx年度就業補助資金績效目標自評情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
(一)就業補助資金總體概況
20xx年我市共收到中央及省級就業補助資金共4015萬元。
1.根據川財社〔20xx〕177號《財政廳人力資源社會保障廳關于提前下達20xx年度中央和省級財政就業創業補助資金預算指標的通知》,下達我市就業補助資金共2661萬元。其中,中央補助資金2198萬元,省級補助資金463萬元。
2.根據川財社〔20xx〕22號《財政廳人力資源社會保障廳關于關于下達20xx年就業創業補助資金(第二批)的通知》,我市就業補助資金共16萬元。其中,省級補助資金16萬元。
3.根據川財社〔20xx〕44號《財政廳人力資源社會保障廳關于關于下達20xx年就業創業補助資金(第三批)的通知》,我市就業補助資金共1338萬元。其中,中央補助資金1265萬元,省級補助資金73萬元。
(二)項目績效目標
全面落實黨中央、國務院穩就業工作決策部署,把“穩就業”、“保居民就業”兩項工作作為重中之重,以服務助推就業創業工作開展,千方百計促進和擴大就業,保持就業局勢長期穩定,落實更加積極的就業政策,努力推進更加充分和更高質量的就業,確保就業局勢總體穩定。把城鎮新增就業、控制失業率、失業人員再就業、就業困難人員就業及新增創業主體和帶動城鄉就業人數作為績效目標。
20xx年,全市城鎮新增就業人員10113人,完成目標任務8000人的126%;城鎮失業人員再就業2238人,完成目標任務20__人的112%;就業困難人員就業605人,完成目標任務550人的110%;城鎮登記失業率2.14%,低于4%的控制目標1.86%。超額完成省、市下達的各項目標任務,全市就業形勢總體穩定。同時對各類補貼的申報、審核、公示、撥付嚴格執行相關文件。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析
20xx年中央及省級就業補助資金共4015萬元,全部及時到位。
2.項目資金執行情況分析
20xx年我市就業補助資金共支出4030萬元,其中就業創業服務補助386.5萬元、社會保險補貼1237.88萬元、公益性崗位補貼1729.83萬元、就業見習補貼307.4萬元,求職創業補貼231萬元,其他就業補助81.37萬元。
3.項目資金管理情況分析。
我市就業補助資金由江油市人社局規劃財務股實行財政專戶管理,人社部門根據工作開展進度,填報資金使用計劃申請表,向財政部門申請撥入資金,并設立再就業資金銀行專戶,實行專款、專賬、專戶”管理;按規定配備會計和出納崗位,設置會計賬簿,建立總賬、各項明細賬,進行單獨核算;對崗位設置、經辦業務流程、操作權限、審批制度等進行嚴格管理;制定了就業創業補助資金撥付公示制度、支出報告制度、資金使用質詢問責和跟蹤反饋等制度,確保了資金安全、合理、有效使用。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量情況分析
20xx年全年享受社保補貼2114人次,享受公益性崗位崗位補貼1441人次,享受就業見習補貼289人。求職創業補貼1540人。
(2)質量指標。
對各項補貼實行會審制度,在補貼審核過程中實行單位或個人申報,業務股室初審,人社局機關股室復審,領導審批,公示無異議后財務撥付的流程。各專項項目均符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法,保證各類補貼資金全部準確發放。
(3)時效指標。
各項補貼在規定時間內及時發放到位
(4)成本指標。
職業培訓補貼和職業鑒定補貼根據不同的培訓工種,按標準發放補貼金額,社會保險補貼根據不同繳費情況,按規定標準發放補貼金額,公益性崗位按照最低工資標準1650元/月發放,就業見習補貼標準按當地最低工資標準的80%發放。其中,國家級見習基地補貼標準可上浮20%,省級見習基地補貼標準可上浮10%。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析
20xx年,全市城鎮新增就業人員10113人,完成目標任務8000人的126%;城鎮失業人員再就業2238人,完成目標任務20__人的112%;就業困難人員就業605人,完成目標任務550人的110%;城鎮登記失業率2.14%,低于4%的控制目標1.86%;成功扶持創業162人,完成目標任務160人的101%;發放創業擔保貸款68筆1864萬元,完成目標任務1620萬的115%;開展各類補貼性職業培訓7548人,完成目標任務6000人的125.8%;失業保險參保人數5.45萬人,完成目標任務5.1萬人的106.8%;農村勞動力轉移就業24.76萬人,實現勞務收入77.94億元。
①強化公共就業服務,促進人力資源有效供給。一是推行“1+1+N”人力資源專員服務。建立局科級領導干部常態化聯系企業和人力資源專員服務制度,“一對一”、“點對點”動態收集全市重點企業用工情況,對缺工企業實現企業用工需求與群眾就業意愿精準匹配和援企政策與需求企業的無縫對接。二是開展“互聯網+就業”線上招聘春風行動。在綿陽公共招聘網、江油人才網、市融媒體中心平臺,舉辦“迎春送暖穩崗就業”、“春風送崗位、穩定促就業”網絡招聘、直播招聘會8場次,提供崗位9583個,達成就業意向287人。三是深入鄉鎮社區,全覆蓋開展送崗位下鄉活動。在全市20個鄉鎮開展送崗位下鄉精準對接活動,全面覆蓋城區外各個鄉鎮,累計314家企業參加,提供了22452個就業崗位,通過精準對接活動,現場達成就業意向739人。四是多區域合作,打造勞務協作平臺。我局同杭州建德市人社局簽訂了東西部勞務協作合作協議,同時與綿陽涪城區、科創區、杭州建德市等建立了聯席溝通機制,共同合力推動雙方人力資源互通互往、互利共贏。五是開展進校園招才攬才。積極和周邊高校對接,根據我市產業人才需求分別于10月14日、10月26日組織13家、17家企業深入四川幼兒專科學校應用技術系、西南科技大學開展校園宣講活動和22屆畢業生江油專場招聘會,兩場活動共收到相關學生簡歷61份。六是積極發揮公共人力資源市場作用。依托人力資源市場,做好常態化招聘求職服務,對求職人員實行“一對一”“面對面”精準服務。全年開展線上線下招聘會64場,提供就業崗位6.1萬個,達成就業意向4500人,有效保障了勞動力供給需求。
②加快援企政策落實,促進企業紓困解難穩崗。全面貫徹落實援企穩崗相關政策,及時通過電視臺、微信公眾號、QQ工作群、進園區、進企業面對面地為企業解讀、宣講政策等方式加強政策宣傳。精簡申報流程和申報資料,及時跟進穩崗補貼申報進度,確保各項補貼及時審核發放到位。全年共為28家企業審核撥付吸納就業困難人員、高校畢業生、建檔立卡貧困勞動力就業補貼1229人191.89萬元,審核通過380余家穩崗補貼363.28萬元。
③加大創業扶持力度,努力推動創業帶動就業。一是全力推進創業扶持政策落地落實。年初組織人行、財政、擔保公司、金融機構主要負責人及經辦人員,召開20xx年創業擔保貸款工作聯席會議,對20xx年工作進行了安排部署,聯合印發了《進一步加大創業擔保貸款貼息力度全力支持重點群體創業就業的通知》,通知進一步豐富了創業擔保形式,降低貸款門檻。同時,加大創業扶持政策宣傳力度,及時兌現高校畢業生、返鄉農民工、就業困難人員創業補貼,成功扶持創業162人,發放創業擔保貸款68筆1864萬元,發放創業補貼109人125.5萬元。二是加強創業孵化基地承載能力和服務水平建設。通過“強化管理指導、強化服務培育、強化政策落地”三強化,努力推動江油市科技孵化園成功創建20xx年省級創業孵化基地。該孵化基地是綿陽地區唯一一家縣級孵化基地進入并通過省級創業孵化基地驗收。三是做好綿陽市第五屆創業明星的爭創工作,通過鄉鎮層層推薦,推選6名優秀創業人員參加綿陽評選,努力營造大眾創業的良好氛圍。
④堅持分類精準施策,促進重點群體充分就業。一是積極做好離校未就業高校畢業生就業服務。對反饋我市離校未就業高校畢業生703人通過電話回訪、基層走訪等渠道,獲取未就業人員基本信息、就業意愿、培訓需求等情況,并在實名信息數據庫中動態更新,同時根據實際情況實開展就業幫扶服務,全年組織開展就業見習230人。二是積極做好就業困難人員就業援助。加強社區、鄉鎮對轄區內特殊就業困難人員的摸底排查、走訪和政策宣講,對符合政策規定的人員實施了就業援助,通過職業指導和職業介紹援助8人,靈活就業社保補貼援助5人,公益性崗位安置73人。三是積極落實靈活就業人員社保補貼政策。對就業困難人員、離校1年內未就業高校畢業生等重點群體,實現靈活就業并按時繳納社會保險費的給予社保補貼,全年發放補貼資金896人241.19萬元。四是切實做好公益性崗位托底工作。通過入戶核查,了解其基本情況、就失業狀態、生活來源等情況,對實在難以就業且家庭困難的就業困難對象實行公益性崗位托底安置,確保援助政策落地有聲。全年安置農村公益性崗位1069人,社區公益性崗位427人,動態消除零就業家庭。
⑤立足需求開展培訓,千方百計拓展就業渠道。一是圍繞重點項目開展“培訓+招聘”。組織11家培訓機構將母嬰生活護理、病患培訓、小兒推拿等第三產業緊缺專項考核項目列入培訓清單,深入鄉鎮、村社開展“家門口培訓”,積極聯系有招聘需求的企業深入培訓班級,現場開展招聘宣傳,30多名母嬰生活護理培訓人員達成就業意向,切實提高參訓學員的就業成功率。二是因地制宜搞培訓,確保培訓實效。圍繞鄉村產業振興,由人社部門根據鄉鎮需求“量身定制”培訓方案,做好培訓保障,已在武都鎮開展“彩谷新村”鄉村產業振興技能培訓2期。三是分類分層開展創業和技能培訓。將高校作為創業培訓主陣地,共組織294名非畢業年度在校大學生開展創業培訓10期。將鄉鎮作為專項職業能力考核培訓主陣地,共組織16個鄉鎮開展專項職業能力考核培訓28期。
⑥建立健全工作機制,推動農民工工作取得實效。成立江油市了由書記、市長擔任雙組長的市農民工工作領導小組,形成了黨政統籌抓、成員單位聯動抓、社會各界參與抓的良好工作格局。實行農民工數據月報制,建立農民工服務5本臺賬,更新維護V2.0就業創業服務管理信息系統數據34.25萬條。深化與杭州建德、綿陽涪城區、科創區勞務協作聯系溝通機制,實現農村勞動力轉移就業24.76萬人,實現勞務收入77.94億元。組織開展勞務品牌和返鄉創業培訓534人,回引優秀農民工返鄉創業955名,創辦企業327個,新創辦企業實現總產值1.07億元。“川科發建工”被評為全省首批20個“川字號”特色勞務品牌之一。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
目前就業創業工作越來越多地暴露出一些深層次矛盾和問題。一是因江油屬于原三線建設中的老工業基地,改制之后,就業困難人員、下崗職工、大齡失業人員逐年增多,公益性崗位補貼占就業創業資金比例較大。二是由于培訓意愿不強、文化程度低、工種不一致、人員居住分散、外出打工、年齡限制等因素,建檔立卡貧困戶培訓任務完成難度較大。
針對上述問題,我們將做好以下改進措施:
(一)統籌推進疫情防控和穩就業工作。堅持把穩就業擺在更加突出位置,進一步健全就業創業聯席會議制度,完善全市就業創業工作領導小組長效機制,更新完善人力資源供給兩本臺賬,健全就業形勢分析、失業預警機制。支持企業穩定和增加就業崗位,支持新經濟、新就業形態發展,支持多渠道靈活就業。落實好重點企業人力資源專員服務機制,推進線上線下融合招聘,解決疫情期間用工難、招工難的問題,實現政府、企業、職工的精準對接服務。同時堅持做好疫情防控工作,加強對勞動者和企業的防疫指導,營造安全有序的就業環境。
(二)著力促進重點群體就業。大力實施就業民生工程,通過開展高校畢業生就業創業指導、就業見習、創業活動等就業創業服務,幫扶鼓勵大學生實現就業創業。加強招聘會組織、職業介紹,鼓勵企業新開發工作崗位吸納就業,支持農村勞動力轉移就業、就近就業。加強創業擔保貸款支持,強化返鄉創業補貼落實,支持創業帶動就業。加大就業援助力度,加強公益性崗位開發和管理,落實各項就業創業補貼政策,幫助就業困難人員實現就業,動態消除零就業家庭。
資金績效自評報告范文 篇12
一、項目概況
就業專項資金是由縣級以上人民政府設立,由本級財政部門會同人力資源社會保障部門管理,專項用于促進就業創業的資金。就業資金來源包括:一是財政預算安排。包括上級財政下撥的就業資金轉移支付,以及本級財政根據當地就業形勢和就業工作目標需要,在財政預算中安排用于促進就業創業工作的專項資金。二是利息收入。就業資金存入銀行所取得的利息收入。三是其他收入。社會各界為公益性就業服務提供的捐贈、資助等收入。文件規定:縣級以上人民政府應當根據當地就業狀況和就業工作目標,在本級財政預算中安排就業補助資金用于促進就業創業工作。就業資金支出分為對個人和單位的補貼、公共就業服務能力建設補助和其他支出三類。對個人和單位的補貼資金用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼等支出;公共就業服務能力建設補助資金用于就業創業服務補助和高技能人才培養補助等支出;其他支出為除上述兩類支出以外,結合我省、我市實際,經省、市人民政府同意用于促進就業創業方面的支出。
二、績效自評工作開展情況
我局根據《益陽市財政局關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》精神,組織項目主管科室重點圍繞項目績效目標的設定及完成情況、項目資金使用管理情況、項目資金績效情況和項目資金政策環境適應情況等內容開展績效自評,確保自評工作客觀真實。
三、綜合評價結論
20xx年度市級就業資金配套項目資金績效自評得分為98分,自評結論為“優秀”。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金使用及管理情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。20xx年市本級財政預算安排市級就業配套資金400萬元,實際安排365萬元,預算執行率91.25%。預算執行未達100%的主要原因是益陽市職業技能大賽預算數據偏大,實際支出時經審核核減了部分支出。
2.項目資金實際使用情況分析。截至20xx年末,市財政實際安排資金365萬元(其中:20xx年益陽市職業技能大賽180萬元、20xx年市本級失業人員和困難人員管理服務20萬元、公共就業服務信息系統運行維護55萬元、20xx年技能提升三方審計5萬元、20xx年市人力資源市場檔案管理服務60萬元、市就業中心20xx年公共就業服務經費45萬元)。與年初預算基本保持一致。
3.項目資金管理情況分析。我局建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,優化業務流程,加強內部風險防控。建立和完善就業資金發放臺賬,做好就業資金管理的基礎工作,有效甄別享受補貼政策人員和單位的真實性,防止出現造假行為;加強信息化建設,將享受補貼人員、項目補助單位、資金標準、預算安排和執行等情況及時納入信息系統管理,指定專人負責,做好各類檔案資料的歸檔工作。
(二)總體績效目標完成情況分析
我局以超常規力度開展就業工作,實現了就業局勢的總體穩定,促進就業工作獲全省真抓實干督查激勵考核二類地區第一名。一是全面落實“穩就業”政策。認真貫徹落實支持企業發展的政策措施,落實社會保險費“免、減、緩、返、補”政策,全力服務企業復工復產。為836家符合返還條件的企業發放失業保險穩崗補貼659.94萬元,惠及職工7.65萬人,政策覆蓋率達100%,為128人發放技能提升補貼19.55萬元。二是全方位開展就業服務。建立重點企業聯絡員制度,對重點復工企業開展“一對一”指導。組織開展線上招聘、線下送崗系列活動,促成入職3.1萬人,直播招聘做法受到人社部肯定。開展“重點企業用工服務月”活動,促成入職5075人。打造安化黑茶茶藝師、玉和蘭亭家政服務等勞務品牌,安化黑茶茶藝師成為全國勞務品牌。三是全力幫扶重點群體就業。開展高校畢業生就業促進、農民工返崗、貧困勞動力就業清零、退捕漁民安置保障、困難人員托底幫扶“五大行動”,實施“點亮萬家燈火”“集中送崗位進校園”系列專項行動,用心用情做好重點群體就業幫扶工作。全年發放創業擔保貸款3.2億元,創業帶動和吸納就業1.26萬人。舉辦高校畢業生云端招聘會等系列活動,高校畢業生就業率達96%。全年完成城鎮新增就業34469人、新增農村勞動力轉移就業18568人,均超額完成年度目標任務。有就業意愿的退捕漁民、零就業家庭實現動態清零。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。全年項目實際安排365萬元,實際到位資金365萬元,實際完成值為100%。
(2)質量指標。年初設定年度就業目標任務完成率≥100%,實際完成值為101.26%,高于年度設定的工作目標。
(3)時效指標。年度設定的完成期限為20xx年12月31日前,實際完成時間為20xx年11月25日,提前按計劃完成了年度時效指標。
(4)成本指標。年初設定的成本指標為管理制度健全性,我局通過建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,優化業務流程,加強內部風險防控,確保了項目資金的安全,符合年初設定的工作目標。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。年初設定城鎮登記失業率指標≤4%,實際完成值為1.27%,在應對新冠肺炎疫情穩就業壓力較大的情況下,超額完成了年度設定的目標。
(2)社會效益。年初設定就業困難人員履蓋率≥90%,實際完成值為95%,高于年初設定的目標,特別是在就業困難人員、退捕漁民、殘疾人等重點群體就業方面,我局采取非常規手段,收到良好效果。
3.滿意度指標完成情況分析
20xx年,我局通過開展網絡直播、重點企業用工服務、職業技能提升行動等各項措施,全面提升公共就業服務服務滿意度,年度設定的目標為≥90%,實際測評滿意度為98%,高于年初設定的績效標準,就業工作的群眾滿意度得到進一步提升。
五、存在的問題和改進措施
從主要數據和各方面反映的情況來看,影響就業資金總體績效目標和績效指標的原因主要體現在以下幾個方面:一是困難更多。當前,外部環境復雜,經濟下行壓力仍然嚴峻,部分企業生產經營困難增多,影響就業的不穩定、不確定因素明顯增加,穩就業面臨更大挑戰。二是要求更高。就業是最大的民生,中央把穩就業擺在“六穩”之首,要求把穩就業作為頭等大事來抓,確保不出現大規模失業,就業問題的重要性已經超出就業本身,已上升到影響經濟社會發展全局、影響國家全局的高度。三是任務更重。目前全市就業總量壓力不減,結構性矛盾仍然突出。我市共有勞動力資源270萬人左右(其中農村勞動力170萬人左右),總量高位運行,供給壓力較大。同時,隨著高質量發展深入推進,就業難、招工難、穩工難問題交織疊加,日益尖銳,經濟轉型倒逼就業轉型。四是缺口增大。綜合考慮全市就業創業各項目標任務,對就業資金的需求進一步加大,預計每年缺口達6000萬元以上,部分就業政策面臨兌現風險,主要原因是上級轉移就業資金逐年減少、資金支出數額越來越大、資金收支結構不平衡。
改進措施:一是進一步加強與省人社廳、省財政廳的聯系和溝通,加強向市委市政府主要領導匯報,積極爭取省級和市級更多的就業資金支持,督促區縣(市)加大本級就業專項資金配套力度;二是強化專項資金預算管理,從源頭上控制預算,按規定用途安排支出,加快支出進度,減少資金沉淀,提高資金使用效益;三是進一步完善專項資金管理制度,建立預算執行動態監管機制,預算執行通報制度,強化部門支出責任和效益,建立專項資金跟蹤監管機制,確保專項資金效益最大化。四是加大就業資金“造血性”支出比重,增加促進就業方面的資金支出,進一步優化資金支出結構。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度就業補助專項資金績效評價的通知》要求,我市于20xx年7月組織對全市20xx年度就業補助專項資金績效評價,并對自查問題進行了整改。
2.按照省人社廳的統一部署,全年先后組織開展了社會保險補貼、公益性崗位補貼、城鎮新增就業臺賬等資金問題的審計自查,沒有出現違規違紀行為。
七、其他需要說明的問題
無
資金績效自評報告范文 篇13
一、項目基本情況
20__年以來,保山市駐村工作隊員選派管理工作在市委組織部、市鄉村振興局的正確領導下,在市聯席辦的具體管理服務下,認真按照中共中央、國務院《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》、中共中央辦公廳印發《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的意見》、中共云南省委辦公廳《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》、中共保山市委辦公室《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》文件精神,嚴格落實過渡期內“四個不摘”的要求,保持現有幫扶政策總體穩定,以實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接為主線,扎實推進駐村工作隊員選派管理工作。一是全市共計選派各級駐村工作隊員1309名,其中:中央2名、省級47名(其中:隆陽區20名、施甸縣7名、龍陵縣14名、昌寧縣6名),市級341名(其中:隆陽區77名、施甸縣80名、騰沖市69名、龍陵縣65名、昌寧縣50名),縣級919名(其中:隆陽區270名、施甸縣189名、騰沖市154名、龍陵縣172名、昌寧縣134名);組建駐村工作隊416支,派駐444個村(社區)。二是按照省級選派村類型的要求,20__年選派的駐村工作隊員分別選派到413個原建檔立卡貧困村(脫貧人口在200人以上不穩定的村8個)、3個易地扶貧搬遷新成立安置社區、10個抵邊村(其中5個為原建檔立卡貧困村)、38個黨組織軟弱渙散村(其中37個為原建檔立卡貧困村)、1個紅色村組織振興試點項目村、6個強邊固防“四位一體”建設項目村(1個為抵邊村,4個為原建檔立卡貧困村)、鄉村振興重點村27個(7個為原建檔立卡貧困村)開展駐村幫扶工作。三是依據中共保山市委辦公室印發《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》(保辦發〔20__〕22號)、中共保山市委組織部關于印發《保山市駐村第一書記和工作隊管理“十條”》(保組通〔20__〕34號)的通知文件要求,為確保駐村幫扶工作取得實效,市級財政安排市級駐村補助經費(含強邊固防突擊隊經費)用于發放市級派出的駐村工作隊員(含強邊固防突擊隊員)的生活補助和通信補貼、交通補助、購買人身意外傷害保險以及市“掛包幫”“轉走訪”工作聯席會議辦公室必要的辦公、會議、培訓等工作經費的支出。
二、項目績效自評工作開展情況
按照績效自評工作要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,對照項目績效自評表各項指標,結合有關項目的政策規定、財務會計制度和年初部門整體績效目標,充實細化了本部門的項目績效自評表,并逐條逐項開展自評,對自評過程中發現的問題,認真分析原因并擬定整改措施,為下一步工作夯實基礎。同時撰寫形成相關項目績效自評報告,一并報送市財政局。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
市級財政年初預算安排我局20__年市級駐村補助經費575.00萬元、年中調整追加市級強邊固防突擊隊預算經費37.40萬元,根據《保山市財政局關于20__年部門預算的批復》(保財農﹝20__﹞20號)和《保山市財政局關于下達20__年市級強邊固防突擊隊經費的通知》(保財農﹝20__﹞125號)精神,實際到位資金612.40萬元。
2.項目資金執行情況
20__年預算安排本局市級駐村補助經費(含強邊固防突擊隊經費)支出612.40萬元,年末實際支出經費612.40萬元,其中:辦公費0.26萬元、印刷費0.12萬元、水費0.03萬元、電費0.13萬元、差旅費(含市級駐村工作隊員和強邊固防突擊隊員的生活補助和通信補貼、交通補助)596.44萬元、辦公用房租賃費1.44萬元、會議費0.49萬元、培訓費8.85萬元、公務車輛租賃費用2.68萬元、意外傷害保險費用(含中央、省級、市級駐村工作隊員)1.96萬元。年末結轉結余為0.00萬元。
3.項目資金管理情況
我局嚴格按照國庫集中支付制度相關規定通過零余額賬戶辦理支付業務,遵循“先有預算、后有支出”、厲行節約的原則,項目經費按財政預算撥款金額和資金規定使用范圍列支,款項通過銀行轉賬或公務卡方式進行支付。同時,在支出中我局嚴格按照項目預算績效目標要求,將項目工作經費專項用于開展項目工作的各個環節,做到專款專用,保障項目績效目標得以實現。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
(1)精準選派駐村工作隊員,確保“盡銳出戰”。20__年5月,按照中共云南省委組織部、云南省人民政府扶貧開發辦公室《關于向重點鄉村選派駐村第一書記和工作隊員的通知》(云組發電〔20__〕15號)要求,中共保山市委組織部、保山市人民政府扶貧開發辦公室及時制定了《關于向重點鄉村選派駐村第一書記和工作隊員的通知》(保組通〔20__〕14號),堅持“盡銳出戰”原則,嚴格執行“五個不選派”的要求(素質不高,能力不強的不選派;因身體原因不適宜駐村工作的不選派;一線醫護人員、專職教師、工勤人員、勞務派遣人員不選派;家庭存在特殊困難的不選派;市級單位所派出或直管的縣級單位人員不能作為市級單位選派的工作隊員),集中調整輪換了一批政治素質好、工作作風實、綜合能力強、具備正常履職身體條件的優秀干部派到原建檔立卡貧困村、脫貧人口在200人以上不穩定的村、易地扶貧搬遷安置新成立的村(社區)、抵邊村(社區)、鄉村振興重點村、黨組織軟弱渙散村和實施紅色村組織振興試點項目、強邊固防“四位一體”建設項目的村開展駐村幫扶工作。此次共計選派各級駐村工作隊員1309名,其中:中央2名、省級47名、市級341名、縣級919名,目前,此批駐村工作隊員已成為我市全力開展駐村幫扶,鞏固拓展脫貧攻堅成果,助推鄉村振興工作的一支主力軍。
(2)強化培訓,提升駐村幫扶工作質量。駐村工作隊員集中調整輪換選派駐村后,為了使駐村工作隊員盡快認清崗位職責要求,熟悉農業農村政策,積極開展駐村幫扶工作。于7月19日至21日組織舉辦了20__年保山市駐村工作隊員培訓班,此次培訓,采用“主會場現場培訓+分會場云視頻培訓”的方式,通過鄉村振興方面的專家學者講理論、部門領導講業務、駐村第一書記講經驗等形式,對全市1309名駐村工作隊員進行了全員培訓,并編制了《保山市駐村工作隊應知應會法規政策匯編》學習材料,向主會場培訓的人員發放了100本。通過培訓,幫助駐村第一書記和工作隊員對駐村幫扶職責有了更深刻的理解和認識,進一步明確了工作目標任務,讓駐村第一書記和工作隊員學到了如何鞏固拓展脫貧攻堅成果,接續推進鄉村振興方面的許多新知識、新方法,有效提升了履職能力和業務水平;使駐村第一書記和工作隊員更加堅定了做好駐村幫扶工作的信心和決心,為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接開好局、起好步。
(3)嚴管厚愛,推進駐村幫扶工作。一是嚴格落實駐村工作隊員駐村生活補助和通信補貼、交通補貼等相關政策,合理地落實輪休制度,為駐村工作隊員安心工作提供了保障,促使駐村工作隊員“沉下心、安下心”、深入開展駐村幫扶工作;二是5月18日,組織召開全市20__年度駐村工作隊總隊長(副總隊長)座談,就進一步管好、用好駐村工作隊進行經驗交流,推動駐村幫扶工作落到實處,助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。
2.效益指標完成情況
新冠肺炎發生以來,全市各級駐村工作隊員以講政治的高度,主動放棄春節與家人團圓,提前奔赴工作崗位,配合所駐村開展新冠肺炎疫情防控工作,幫助所駐村摸清情況綜合分析,及時建立新冠肺炎疫情對脫貧攻堅影響分析應對機制,確保“疫情阻擊”“脫貧攻堅”兩場戰役同步獲全勝。同時,全市駐村工作隊員認真貫徹落實中央、省、市關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的部署,將開展駐村幫扶工作作為推進鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接的重要抓手,緊緊圍繞防止返貧監測幫扶、產業發展、易地扶貧搬遷、人居環境提升、鄉村治理、疫情防控等方面開展工作,充分發揮自身知識優勢、資源優勢,積極參與所駐村編制鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接規劃、“十四五”規劃,并協助所駐村爭取各類項目、資金支持,駐村幫扶工作成效明顯。20__年以來,各級駐村工作隊員累計走訪脫貧戶152761戶次,爭取項目440個,爭取項目扶持資金2802.3萬元,召開各類座談會38621次,撰寫民情調研報告893篇、民情日記24953篇,提出合理化建議7945條,參與調解矛盾糾紛4013起;組織舉辦技能培訓班1022期(次),組織勞務輸出13937人(次)。工作隊員所在村群眾對其駐村工作的開展情況認可滿意度達到90%以上。
3.滿意度指標完成情況
一是制定下發了《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》和《保山市駐村第一書記和工作隊管理“十條”》,對駐村工作隊員嚴格管理。20__年對全市駐村工作隊員進行了4次督查,對派出的市級駐村工作隊員駐村幫扶工作開展情況進行了一次綜合評價,對排名在各縣(市、區)的前2名和后2名的隊員在全市范圍內進行了發文通報。同時,認真執行《駐村工作隊員召回辦法》,20__年共召回63人;二是為全體駐村工作隊員購買人身意外傷害保險,進一步加強駐村工作隊員安全保障,消除駐村工作隊員及其家人的后顧之憂;三是將政治素質好、工作有成效,群眾認可度高的52名駐村工作隊員向組織部門推薦,加大對駐村工作隊員的政治關愛。并組織駐村幫扶工作踏實,群眾認可度高的27名駐村工作隊員到騰沖熱海療養院療休養。駐村工作隊員對市聯席辦日常業務指導、管理和保障工作滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
從市級駐村補助經費(含強邊固防突擊隊經費)的管理、使用以及年度目標任務完成情況來看,我局嚴格按照相關項目和財務管理要求貫徹執行,沒有發現虛報、套取、擠占、挪用或報銷不合理開支等行為,通過健全完善工作機制、不斷強化組織保障,合理配置資源,選優配強駐村工作隊員,切實抓好駐村工作隊員日常管理,強化評價結果運用,壓實幫扶責任等一系列措施的實施,全市駐村幫扶工作取得了一定成效。從工作隊員所在村群眾和駐村工作隊員對項目實施效果滿意度來看,滿意度均達到90%以上。綜合以上,該項目績效自評得分100.00分,評價結果為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
我局將認真按照《保山市財政局關于20__年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績﹝20__﹞4號)要求,在規定的時限內,通過網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中,本單位將以此次自評工作為契機,針對存在的不足,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率,不斷提升預算績效管理水平。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要做法
我局認真貫徹執行《預算法》,結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差。年終后,根據市財政局的工作要求,認真開展部門預算項目績效自評工作。
(二)存在問題
本部門雖然制定了單位內部控制管理相關財務的管理制度,但距離達到制度的要求還有一定差距,需要在今后的工作中不斷改進完善。
(三)有關建議
結合財政支出績效管理有關要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
資金績效自評報告范文 篇14
一、績效目標分解下達情況
1.財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關于預下達20__年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]869號)和《長春市財政局關于預下達20__年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]870號)文件要求,經研究決定,依據20__年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表,決定將鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務補助資金377萬元(其中中央銜接資金176萬元、省級銜接資金201萬元),撥付至長春蓮花山農業發展有限公司用于“同心村農業科技園區合作項目”。
該項目采取合作經營方式,合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶,預計年收益率4%,切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協議,將377萬元以合作經營模式投入長春蓮花山農業發展有限公司,用于同心村農業科技園區合作項目,合作經營收益暫定為總投資的4%,具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助,助力鄉村振興工作,收益將覆蓋全區脫貧人口,預計使125戶236人受益,具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經營收益項目,項目于12月23日簽訂資金使用協議,將377萬元以合作經營模式投入長春蓮花山農業發展有限公司,用于同心村農業科技園區合作項目,協議內約定合作經營收益每年支付一次,鄉村振興局要求長春蓮花山農業發展有限公司要將資金嚴格按照協議履行,參照《長春蓮花山生態旅游度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報,確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20__年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]869號)和《長春市財政局關于預下達20__年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]870號)文件要求,在協議簽訂后,已于20__年12月24日前向長春蓮花山農業發展有限公司撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務補助資金377萬元。
2.資金執行情況。該筆鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務補助資金377萬元使用周期(即項目建設周期)原則上為1年。目前,該項目資金已投入長春蓮花山農業發展有限公司,已按照協議正常履行。
3.項目管理情況。長春蓮花山農業發展有限公司應專人管理該項目,指派專門財務人員進行財務管理,接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時,保證銜接資金不用于單位(部門)的基本支出;各種獎金、津貼和福利補助;彌補企業虧損;修建樓堂館所;彌補預算支出缺口和償還債務;大中型基本建設項目;交通工具及通訊設備;城市基礎設施建設和城市扶貧;企業擔保金。
(二)績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人;脫貧人口數236人,資產入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%;帶動增加受益人口全年總收入15.08萬元;受益人口數236人。
3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為15.08萬元;由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益,項目正式投產為12月底,20__年底實現收益,收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中,我們將繼續加強監管該項目,按照規定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報,確保項目進展順利,收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將隨20__年部門決算時進行,屆時將按照規定進行公示公開,確保符合各項規定。
資金績效自評報告范文 篇15
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景。依據《中共南寧市委員會關于實施鄉村振興戰略的決定》(南發〔20__〕16號),《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”)》《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳關于印發〈廣西市縣黨政領導班子和領導干部推進鄉村振興戰略實績考核意見〉的通知》(廳發〔20__〕140號)、《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室關于印發〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組工作規則〉和〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室工作細則〉的通知》(南鄉村振興辦發〔20__〕5號)、《關于修訂印發〈南寧市“美麗南寧”鄉村建設活動工作目標專項考評辦法〉的通知》(南鄉村組發〔20__〕4號)、《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》等文件精神和要求,統籌實施鄉村振興戰略有關工作。
2. 主要內容及實施情況。20__年以來,市委農村工作(鄉村振興)領導小組辦公室〔原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室〕堅持以鄉村振興統攬新發展階段全市“三農”工作,充分發揮鄉村振興辦公經費支持保障作用,扎實做好全市鄉村振興工作統籌,組織機構運行正常,職責職能有序過渡,推進鄉村振興戰略實績考核任務扎實完成,鄉村環境綜合治理工作監督問效落到實處,美麗鄉村建設成效持續鞏固,持續塑造鄉村“形、實、魂”,農業農村各項工作穩步提質,全面推進鄉村振興實現“十四五”良好開局。嚴格按照本年度工作目標要求全面完成各項任務。
3. 項目資金投入和使用情況。根據20__年度預算批復的鄉村振興辦公經費資金安排,項目投入資金總額為332.338萬元,資金使用主要安排用于包括日常辦公、宣傳、印刷、會議、接待、差旅、培訓、抽調人員伙食補助,以及外出考察委托第三方對全市鄉村環境綜合治理工作目標管理情況開展考評服務等方面支出。20__年項目資金年初預算數為332.338萬元,年中追減3.2萬元后,全年實際預算數為329.138萬元,截至20__年12月31日,本項目預算經費實際支出291.6408萬元,項目預算執行率為88.61%。
(二)項目績效目標。通過項目資金投入,確保我市鄉村振興工作機構健全完善,組織推動實施鄉村振興戰略有關工作有序有力,全面完成年度自治區下達的鄉村振興年度任務,力爭我市推進鄉村振興戰略實績考核指標任務全面完成并取得好成績,美麗鄉村建設工作成效得到持續鞏固,年度經費執行率達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
為做好本次項目自評工作,根據《南寧市財政局關于開展20__年度市本級部門預算支出績效自評工作的通知》(南財績〔20__〕2號)明確的自評流程及相關要求,我辦組織人員對該項目資金使用情況進行梳理,對20__年度鄉村振興工作完成情況進行全面總結,重點圍繞績效目標表中設定的鄉村振興年度任務完成情況、實績考核任務完成情況、鄉村振興年度任務完成及時情況及預算超支率等產出指標、農村居民人均可支配收入、農業綜合生產能力、鄉村建設任務完成情況等效益指標及滿意度指標等方面實際完成情況開展自查,評估年度目標完成的實際成效,按照各項績效指標的評分標準進行自評分。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合自評情況。本項目符合中央、自治區和南寧市關于實施鄉村振興戰略的決策部署要求,項目資金安排有力保障了鄉村振興統籌協調機構的正常運行,日常工作有序推進,農業農村經濟穩步增長,糧食生產安全穩定,重要農產品保供有力,農村面貌日新月異,農村人居環境明顯改善,鄉風治理成效顯著,農民收入持續提高,全市鄉村振興工作取得明顯成效。項目績效目標科學合理,項目資金使用及時高效,項目實施效果較好,項目實施具有高度可持續性。
(二)自評結論。項目綜合自評結論為優秀。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。項目設立主要依據中央、自治區及南寧市關于實施鄉村振興戰略的決策部署進行立項,充分體現出我市對貫徹落實農業農村優先發展及確保財政投入鄉村振興持續增長的重視程度。同時,鄉村振興辦公經費所包含的資金結構合力,具體明確,合理可行,為鄉村振興機構正常運行提供了堅強保障。
(二)項目過程情況。包括對項目管理、資金管理、績效管理情況的分析。
1.項目管理方面。為確保鄉村振興任務落實,我辦先后制定了《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》、《20__年度南寧市推進鄉村振興戰略實績考核實施方案》等文件,有關管理辦法合法、合規、完整。項目實施過程符合相關業務管理規定,項目中涉及采購或招投標等方面的內容均嚴格執行相關制度規定,如,全市鄉村環境綜合治理(“美麗南寧”鄉村建設活動)專項考評服務采購項目為鄉村振興辦公經費預算最大的項目內容,(預算經費為250萬元),該項內容于20__年初在南寧市公共資源交易中心三次公開招標,經評標委員會評標最終確定廣西壯族自治區統計信息服務中心(以下簡稱“考評第三方”)中標。20__年考評第三方按照服務采購合同約定和我辦考評要求開展相關工作,期間未接到任何有關第三方違反法律、法規,收受財物、泄密、不公平、不公正等方面的投訴舉報,其考評結果、社會影響均得到了市領導,各縣(市、區)、開發區及市直單位干部群眾的一致認可。
2.資金管理方面。參照部門財務管理制度,制定有鄉村振興辦公經費資金管理制度,嚴格按照有關制度要求落實報賬、資金撥付等手續,確保資金管理合理合規、安全有序。
3.績效管理方面。按照市財政局要求,及時組織開展項目支出績效自查自評工作。
(三)項目產出情況。
1.數量指標方面。鄉村振興年度任務完成率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,我市上報完成任務14項,由1項任務(永久基本農田保護)未完成,按指標設置計分公式折算,鄉村振興年度任務完成率為93.33%。
2.質量指標方面。實績考核任務完成率實際完成值為98.15%,20__年度自治區對我市推進鄉村振興戰績實績考核任務共54項,根據1月底自查自評情況,我市共53項指標已完成,有1項指標未完成(永久基本農田保護),按指標設置計分公式折算,實績考核任務完成率為98.15%。
3.實效指標方面。鄉村振興年度任務完成及時率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,其中14項任務已及時完成,尚有1項未完成,按指標設置計分公式折算,鄉村振興年度任務完成及時率為96.33%。
4.成本指標方面。20__年度本項目經費實際支出執行率為88.61%,未出現預算超支的情況。
(四)項目效果情況。
1.經濟效益方面。20__年我市農村居民人均可支配收入17808元,較全區平均水平高1445元,名義增長10.4%,與全區持平。
2.社會效益方面。一是農業綜合生產能力穩步提升。全市20__年糧食產量211.55萬噸,同比增1.08%,超額完成自治區下達任務目標要求。水果、蔬菜產量分別打453.91萬噸、697.44萬噸,分別同比增13.1%、3.6%;生豬出欄432.41萬頭,同比增35.35%;水產品產量23.4萬噸,同比增4.4%。“菜籃子”農產品生產供給均超額完成自治區年度下達任務目標要求。二是鄉村建設成效持續提高。“美麗廣西”鄉村建設四個階段目標已在20__年底完滿收官,為鞏固美麗鄉村建設成效,從20__年度開始,我市按照《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》組織開展鄉村環境綜合治理工作目標專項考評,有效推動全市鄉村建設成效得到持續鞏固提升。20__年全市農村生活垃圾處理率達98.02%,無害化衛生廁所普及率70.48%,農村生活污水治理率為8.15%。
3.滿意度情況方面。我辦無法自行組織開展考察農民對鄉村振興工作的滿意程度調查,建議采用年度績效考評滿意度測評結果。根據20__年我市推進鄉村振興工作的實際狀況,預估服務對象滿意度為93%左右。
五、存在的問題及原因分析
(一)年度經費執行率未達標。本項目年度經費執行率為88.61%,未達到年度目標經費執行率達90%以上的要求。一是因受疫情影響,當年度無法安排外出舉辦培訓班和開展考察活動,預算安排中的培訓費、考察費在20__年12月已申請預算指標收回;二是由于機構改革方面的原因,部分業務工作經費支出方向發生變化。20__年7月,原市委農村工作領導小組與原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組合并設立市委農村工作(鄉村振興)領導小組,領導小組下設市鄉村振興和防治返貧致貧工作指揮部,機構撤并后,部分工作職能合并、機構抽調人員較少,工作要求發生變化,個別業務量有所壓減,因此辦公經費、差旅費等方面的支出有所減少,較少支出的經費已在20__年12月申請預算指標收回。
(二)個別鄉村振興任務指標未完成。由自然資源部門負責的永久基本農田保護同時被納入自治區對我市綜合績效考評指標鄉村振興方面的考核任務以及推進鄉村振興戰略實績考核任務,由于我市違法占用永久基本農田占全區比例較高,此項指標在考核中不得分。
(三)績效目標考評指標設置細化方面仍有待加強。由于鄉村振興工作任務涉及面廣,涉及產業、文化、人才、生態和組織等五大振興的方方面面,但現有的績效目標評價指標只圍繞牽頭抓總方面進行設置,覆蓋面仍有提升空間。
六、有關建議
一是建議財政部門或第三方績效評估機構加強做好對預算編制單位的指導,進一步提高鄉村振興辦公經費預算編制質量,更加科學規劃財政資金使用方向,優化項目實施內容,提高各類工作經費預算的精準度,切實發揮出財政資金支持鄉村振興發展的實效。二是認真按照預算績效目標管理工作的新部署、新要求,科學制定預算績效目標評價指標,切實提高績效評價指標的全面性、合理性和可操作性,財務管理有關制度完善各項規章制度,不斷加強和規范財政資金管理水平,進一步優化項目效果指標。三是切實加強全面實施鄉村振興戰略工作的統籌能力建設,進一步健全完善工作體制機制,按要求完成年度自治區下達的鄉村振興工作任務,推動我市鄉村振興取得新成效。
資金績效自評報告范文 篇16
一、績效目標分解下達情況
(一)財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及及項目情況
20__年經中共太和縣委農村工作領導小組、太和縣財政局批復下達太和縣鄉村振興局中央財政銜接推進鄉村振興補助資金600萬元、縣級財政銜接推進鄉村振興補助資金90萬元,批復文件為《太和縣財政局關于下達20__年財政銜接鄉村振興補助資金預算安排的通知》(財農〔20__〕123號)、《關于太和縣20__年部分鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目資金調整的批復》(太農工辦〔20__〕40號),用于鞏固三保障成果項目—“雨露計劃”職業教育補助。
(二)財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目完成后,減輕脫貧家庭(含監測幫扶對象家庭)學生上學負擔。
二、績效自評工作開展情況
該項目經太和縣鄉村振興局組織,開展了績效自評。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
該項目資金下達690萬元,實際到位690萬元,占比100%。
2.項目資金執行情況分析。
該項目資金到位690萬元,執行635.4萬元,占比92.09%。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金管理嚴格按照《安徽省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(皖財農〔20__〕450號)、《安徽省扶貧項目管理暫行辦法》(皖扶辦〔20__〕116號)要求,資金管理規范。
(二)績效目標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
數量指標:預定資助4600名脫貧戶(含監測幫扶對象)子女完成學業,實際完成4236人,未達到預定目標。
質量指標:預定資助標準達標率100%,實際為100%,達到了預定目標。
時效指標:預定資助經費及時發放率100%,實際為100%,達到了預定目標。
成本指標:嚴格按照脫貧戶(含監測幫扶對象)子女生均資助標準1500元/學期進行補助。
2.效益指標完成情況分析。
經濟效益指標:緩解脫貧戶(含監測幫扶對象)家庭教育負擔635.4萬元,未達到預定目標。
社會效益指標:受益脫貧戶(含監測幫扶對象)人口數4236人,未達到預定目標。
3.滿意度指標完成情況分析。
服務對象滿意度指標:預定受助學生滿意度≥95%,實際≥95%,達到了預定目標。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標的原因
因部分學生的“雨露計劃”職業教育補助申請資料不完善導致審核不通過,未打卡發放。
(二)下一步改進措施
下一步縣鄉村振興局將督促鎮村盡快完善相關申請資料,確保補助款盡快發放。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目實施結果優良,績效目標設定合理,可實施性強,帶貧減貧機制明顯,下一年度財政銜接推進鄉村振興補助資金可繼續加大投入。
資金績效自評報告范文 篇17
為紓緩新冠肺炎疫情對中小微企業所造成的影響,依據《重慶市財政局關于下達20xx年受災區縣商貿流通恢復重建等項目補助資金的通知》(渝財產業〔20xx〕174號)要求,我委及時將20xx年新冠肺炎疫情農產品市場保供以獎代補項目資金兌現到位。現自評如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
依據《重慶市財政局關于下達20xx年受災區縣商貿流通恢復重建等項目補助資金的通知》(渝財產業〔20xx〕174號)精神,對新冠肺炎疫情農產品市場保供實施以獎代補,助力中小微困難企業紓困。
2.經費來源和實施情況
依照《豐都縣財政局關于下達20xx年受災區縣商貿流通恢復重建等項目補助資金計劃的通知》(豐財產業〔20xx〕17號)要求,支付率達100%。一是按企業申報、部門審核、公告公示程序,核發《豐都縣商務委員會關于下達疫情防控期間農產品市場保供以獎代補項目資金的通知》(豐商務發〔20xx〕23 號),核定受益對象57家,以獎代補資金45萬元;二是依照《關于下達20xx年疫情防控期間保供企業獎補等項目資金的通知》(渝財產業〔20xx〕190號),支付重慶光明食品貿易有限公司市場保供以獎代補項目資金20萬元。
(二)項目績效目標
項目績效目標:受益企業應享盡享,助推困難企業復工復產,受益企業營收成長率恢復到疫情前的平均數20%以上,受益企業職工穩崗率保持在疫情前平均數70%以上。
二、項目績效評價工作情況
該項目分屬于補貼類,標的清楚,認定明晰,全年任務完成則認定為實施完成,按照政策規定和合同進行資金撥付。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
項目資金65萬元,為中央預算資金,資金到位率100%。
(二)管理
在項目實施過程中,縣商務委依規對受益對象、受益額度及時公開,接受社會監督,并由商務委安全環保監管科(行政審批服務科)牽頭,相關業務科室結合疫情防控與復工復產工作,會同財政部門對應享企業予以指導。
(三)產出
經市商務委委托資質會計師事務所審計確認,獲批金額65萬元。
(四)效果
受益企業營收成長率恢復到疫情前的平均數30%以上,受益企業職工穩崗率保持在疫情前平均數85%以上,受益企業滿意度達95%。
(五)評價結果
本項目自評得分89分,評價等級為優,達到預期績效目標。
四、存在的問題及下一步改進措施
該項目分屬于補貼類,標的清楚,認定明晰,全年任務完成則認定為實施完成,按照政策規定和合同進行資金撥付。但是資金撥付時間相對滯后,希望來年加快資金撥付力度。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,接受社會監督。
資金績效自評報告范文 篇18
一、績效目標分解下達情況
20xx年翠屏區危房改造任務271戶(其中三江新區34戶),獲得危房改造中省資金768.2萬元(其中三江新區83.5萬元)。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年度農村危房改造補助資金已由省財政廳足額撥付到我區財政賬戶。
2.項目資金執行情況分析。在農村危房改造實施完畢,通過鎮級、區級驗收后,經“一卡通”平臺將補助資金撥付到農戶賬戶。
2.項目資金管理情況分析。農村危房改造補助資金嚴格按照《中央農村危房改造補助資金管理暫行辦法》規定,由區財政統一管理,實行專項管理、專款專用,確保公平、合理地分配補助資金。
(二)總體績效目標完成情況分析
年度目標任務已全面完成,極大地幫助困難群眾建房解決困難。
(三)績效目標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。271戶農村危房改造已經全面竣工,完成既定目標任務。
(2)質量指標。改造后房屋的驗收合格率為100%,改造后房屋滿足基本居住功能。
(3)時效指標。按期完成了目標任務。
(4)成本指標。因建筑材料及人工價格偏高,新(改)建房屋成本較高,除依靠上級補助資金外,農戶需要自籌部分資金,群眾建房負擔較大。
2.效益指標完成情況分析。
(1)社會效益。改造后房屋抗震設防措施得到嚴格落實,房屋建設質量大幅度提高。改造后房屋滿足人畜分離要求,衛生廁所符合基本衛生條件。
(2)可持續影響。對幫助我區落實農村住房抗震設防措施,保障農村困難群眾住房安全起到了積大作用。
3.滿意度指標完成情況分析。受益貧困人口對農村危房改造政策的滿意度高,取得了社會一致好評。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
我區將加強對績效自評結果的應用,確保農村危房改造補助資金專項轉移支付資金績效目標保質保量實現,并積極推動績效自評結果向社會公開。
資金績效自評報告范文 篇19
涇縣20xx年農村危房改造工作績效自評報告如下:
一、資金使用情況
20xx年,省住建廳下達我縣的農村危房改造任務為76戶,根據《關于提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助資金的通知》(皖財建【20xx】1546號)及《關于提前下達20xx年部分省級住房城鄉建設轉移支付預算的通知》(皖財建【20xx】1630號)文件精神,20xx年中央財政提前下達我縣補助資金310.7萬元,省級提前下達我縣補助資金32.1萬元。共計下達我縣危房改造補助資金342.8萬元,超出我縣實際需求資金,故上級追減資金142.6萬元,實際下達我縣補助資金200.2萬元。
根據《關于下達20xx年省級農村危房改造補助資金(第二批)的通知》文件精神,省級財政下達我縣補助資金為36.2萬元,后上級追減資金9.8萬元,實際下達我縣26.4萬元。
20xx年度,中央及省級財政共下達我縣補助資金226.6萬元。其中中央直達資金168.1萬元,省級直達資金58.5萬元。我縣實際使用中央財政補助資金102.6萬元,支付比例達61.03%。
二、項目產出情況
5月19日我局聯合財政局、民政局、鄉村振興局印發了《涇縣20xx年農村危房改造工作實施方案》,啟動危房改造工作。按照村評議、鄉鎮審核、縣級審批的工作程序,經鑒定或評定住房確屬C級或D級或無房戶予以住房安全保障支持。對農村危房改造補助資金采取分類補助,重建房屋戶均2萬元,修繕加固戶均0.6萬元。對危房改造施工過程中面積控制、工程質量等方面作出明確規定。
20xx年我縣共完成87戶六類重點對象農村危房改造,其中農村易返貧致貧戶16戶,農村低保戶60戶,農村分散供養特困人員8戶,農村低保邊緣戶3戶。實體開工率114%,竣工率114%。改造后房屋驗收合格率達到100%。本年度共計撥付資金102.6萬元,順利完成了本年度的工作任務,確保低收入群體的住房安全保障。
三、項目效果
一是解決了困難群眾最基本的住房安全問題。由于疾病自然災害及喪失勞力等各種原因,農村困難群眾危房情況比較突出。通過該項目實施,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,消除了安全隱患,受益農戶不斷增加。
二是促進了農村經濟發展,提高了農村住房質量。農村危房改造拉動了建筑、裝飾材料等市場需求,拓展了農村就業渠道,帶動了建筑設計、建筑施工及交通運輸等行業就業,促進了農民增收。在項目實施過程中,相關部門大力培訓住房建設管理人員和建筑工匠等,廣泛普及農房建設技術,因地制宜制定村莊規劃,提供農房建筑圖集等,有效推動了農村基本安全住房保障制度建設,農村規劃建設管理水平及農房建設質量水平明顯提高。
三是有效推進美麗鄉村建設。隨著中央支持農村危房改造資金規模持續擴大,地方財政配套資金規模逐步增加,有效帶動各級政府對農村村莊規劃、公共服務設施、基礎設施等資金投入。結合精準扶貧、災后重建,整合資源、統籌實施,將農村危房改造與新農村建設、美麗鄉村建設、集中連片等有機結合,科學規劃、整體推進,改善了農村人居環境,改善了村容村貌,提高了農民生活質量,促進了生態發展。
四是提升危房改造戶滿意度,為做好精準施策,做到應改盡改,積極聽取改造戶的意見和建議,及時答疑解惑,不斷提升群眾滿意度,危房改造戶滿意度達到100%。
資金績效自評報告范文 篇20
一、項目實施情況分析
(一)項目資金下達及到位情況
根據湖南省農業農村廳《關于下達20__年農田建設任務的通知》(湘農發[20__]5號)文件的要求,結合江永縣委、市政府關于全市農業、農村經濟發展部署和《江永縣高標準農田建設規劃(20__-20__年)》文件要求,我縣20__年度高標準農田建設項目總投資5718萬元(其中中央財政資金3100萬元,省級財政資金2618萬元),全部為財政資金,資金到位率100%。計劃建設高標準農田3.69萬畝。
(二)項目資金使用情況分析
項目總投資5718.00萬元。其中:土壤改良282.63萬元,占項目總投資4.94%; 灌溉排水投資2673.41萬元,占項目總投資46.75%;高效節水灌溉投資1321.58萬元,占項目總投資23.11%;田間道路投資1048.77 萬元,占項目總投資18.34%;農田防護與生態環境保護2.39萬元,占項目總投資0.042%; 科技推廣措施74.52萬元,占項目總投資1.30%;其他工作及措施投資314.70 萬元,(其中:項目管理費84.03萬元,工程建設監理費108.07 萬元,勘測設計費122.60 萬元)占項目總投資5.50%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金執行情況
按照財政部、農業農村部《農田建設補助資金管理辦法》(財農〔20__〕46號)相關規定使用資金,農田建設財政資金支付嚴格按照國庫集中支付制度的有關規定執行。
2、項目資金管理情況
江永縣20__年高標準農田建設項目資金管理實行縣級財政報賬制;分設專門賬套,實行專戶、專賬、專人管理;制定了資金報賬細則、資金和項目公示、資金審計、財務管理等規章制度并嚴格執行。同時,按照《農田建設補助資金管理辦法》(財農〔20__〕46號 )、《農田建設管理辦法》(農業農村部令20__年第4號)、《湖南省農田建設項目管理實施辦法》等文件要求,進行會計核算、會計基礎、會計電算化、會計檔案管理等工作,江永縣農村工作領導小組辦公室出臺了江永縣高標準農田建設項目管理辦法,切實加強項目管理和資金監管,把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行項目申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程序,主動公開公示,接受群眾監督。項目資金依據項目實施進度,及時結算和足額撥付各項資金,未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。
(二)總體績效目標完成情況分析
江永縣20__年高標準農田建設項目完成建設高標準農田3.69萬畝,有效改善了項目區農田基礎設施條件,提升了耕地質量,提高了糧食綜合生產能力。其中完成高效節水灌溉面積0.93萬畝,提升了農田灌溉排水和節水能力。任務完成率100%。
(三)績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標:績效目標是建設高標準農田面積為3.69萬畝,我縣完成高標準農田建設3.69萬畝,任務完成率100%。
(2)質量指標:我縣20__年度高標準農田建設項目驗收合格率達100%。
(3)時效指標:我縣20__年度高標準農田建設項目建設期為1年,于20__年3月完工。
(4)成本指標:我縣20__年度高標準農田建設項目財政資金補助執行標準為畝均1549元。
2、效益指標完成情況分析
經濟效益:項目建成后,新增、改善項目區灌溉面積36900畝,提高了土、水、肥資源利用率;通過土壤改良,培肥地力,新品種、新技術的推廣使用和優質糧食高產示范帶動,使項目區糧食綜合生產能力平均提高100kg/畝。按項目區全部種植優質稻測算,項目區年增產糧食3690t,按2500元/t計算,項目區每年可新增糧食產值922.5萬元,考慮分攤系數0.5,為461.25萬元。菜籽單產可增加20公斤/畝,菜籽種植面積0.683萬畝,4元一公斤,增加收入54.64萬元。
社會效益:通過配套與完善項目區農田水利設施,培育基礎地力,項目建設區中低產田使其達到高產穩產糧田標準,增強防災抗災能力和技術承載能力;同時在項目區推廣是良種、良法等先進適用生產技術,并加強對項目區受益農民先進適用技術培訓;其社會效益顯著。
(1)預計項目區年新增糧食綜合生產能力3690t,將為國家糧食安全做出積極貢獻。
(2)因地制宜推廣渠道防滲技術、生態排水設施建造技術和低壓管道輸水灌溉等節水灌溉技術,并通過渠系建筑物配套完善和堰塘加固改造等,以提高灌溉的輸配水利用率。項目區灌溉水利用系數由0.55提高到0.76,增加21個百分點。項目區每年可新增節水能力295.76萬m3。
(3)通過高標準農田建設,讓項目區農民真正體會到國家對農業的重視和對農民利益的保護,從而帶動農民加大對農業的投入,對于鞏固和完善農村經營承包責任制、促進土地流轉和實行農業集約化經營創造了有利條件。
生態效益:(1)通過農田排灌渠系的配套與完善,機耕道的建設與維修,可顯著增強農田保水能力,有效防治水土流失,改善生態環境和農業條件,增強項目區抵御洪澇、干旱等自然災害的能力。
(2)實行配方施肥、增施有機肥和實施水旱輪作,減輕土壤次生潛育性,改良土壤理化性狀,提高土地生產能力,減少化肥用量,可以防止土壤板結。
(3)因地制宜地加強項目區農田防護林網建設,在主要道路、溝渠、河流兩側,適時適地適樹進行植樹造林;造林當年成活率達到95%以上,三年后保存率要達到90%以上。
(4)通過因地制宜推廣渠道防滲、管道輸水等節水灌溉技術,推廣生態溝、生態塘、生態渠、生態壩等技術,推廣水肥一體化及科學施肥,保持土壤養分平衡,科學合理施用復合肥、緩釋肥、生物肥料;從而有效保護生態環境。
在項目區排水配套設施改造建設中,通過加強稻田排水渠道硬化升級,因地制宜建設稻田尾水凈化濕地,構建“襯砌渠道一稻田一生態溝一河道濕地”“低壓管道一稻田一生態溝一經濟濕地”“稻田一生態溝一濕地一泵站”等模式下的灌溉一排水一濕地協同運行的節水減排工程體系。
3、滿意度指標完成情況分析
我縣20__年度高標準農田建設項目已于20__年3月完成建設任務,項目區群眾滿意度達到100%。
三、存在的問題及改進措施
(一)由于規劃設計時,走訪群眾程度不夠,了解項目區水系民情等情況不完善,在規劃時有一定不足,個別工程設計與群眾的要求有一定差距,且村里臨時提出的要求建議多,臨時解決的問題多。造成部份工程的調整變更,影響了工期。,本級配套資金不足,家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體自主籌資投勞參與農田建設積極性不高,因而存在“撥多少錢、辦多少事”的思想,導致項目區既顯效益與群眾期盼有一定差距。
(二)項目復雜,規模大,綜合管理難度大。高標準農田建設是一個綜合性、專業性非常強的工作,實施過程涉及項目立項、規劃設計、招投標、工程質量、儀器設備、土壤改良、耕地質量、竣工驗收、結算審核等多方面。整個過程要與上級管理部門、財政部門、招投標或政府采購部門,以及勘察、設計、施工、監理等眾多部門打交道。目前技術力量有限,做好綜合管理工作難度大,面臨巨大挑戰。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將績效自評結果作為以后年度專項支付預算申請、安排、分配的重要依據,并按規定及時政務公開。
資金績效自評報告范文 篇21
一、基本情況
1、機構情況:
縣教育和體育局事業機構個數62個,行政編制6個,行政工勤編制1名,事業單位總編制725名。(其中縣事業單位4個,事業編制13名;中小學31個,事業編制634名;幼兒園26個,事業編制78名。)
2、人員情況:
理塘縣教育和體育局共有732名編制,其中行政編制6名,行政工勤編制1名,事業編制為725名。20xx年12月本單位共有在職職工890名。(其中公務員:4名;專業技術人員876人,事業工人8人;管理人員2名);退休人員213人,遺屬補助人員47人。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備
根據相關要求,對教育部門整體預算進行績效自評工作,對20xx年教育部門整體預算的:工資福利支出、住房公積金、機關事業單位基本養老保險、事業單位基本醫療、公務員醫療補助、失業保險、工傷保險、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、工會及福利費、民生資金核定、資金到位情況、使用情況及資金管理進行清理自查。
(二)組織過程
我局成了預算執行領導小組,局長為組長,分管教育的副局長為副組長、辦公室、教育股、人事股、基建股、計財股等15股室及35個中小學(園)長為成員的領導小組,對20xx年“教育系統整體預算撥付”進行監督管理。
(三)分析評價
20xx年實施教育部門整體預算后,一、是規范教育教學。二、是加強教研工作。三、是強化教學督導;四、鞏固教育扶貧成果,加快推進教育一體化建設。不斷縮小城鄉之間和校際之間的教育差距,鞏固義務教育基本均衡發展國家評估認定成果,持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。
三、綜合評價結論
該項項目實施后:一是體現縣委、縣政府對教育投入逐年在提高,二是教育系統經費得到保障,做到了 “六穩”、“六保” 要求。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
(1)工資福利支出合計:18885.02萬元
a.基本工資:3235.32萬元
b.津貼補貼:4492.64萬元
c.績效工資:3320.31萬元
d.年終獎勵性績效:2820.22元
e.其他工資福利支出(臨時工):328.71萬元
f.住房公積金:1509.3萬元
g.機關事業單位基本養老保險:1916.27萬元
h.事業單位基本醫療:890.7萬元
i.公務員醫療補助:291.21萬元
j.失業及工傷保險:80.36萬元
(2)商品和服務支出:814.4萬元
a.辦公費:105.06萬元
b.維修費:20萬元
c.郵電費:64.5萬元
d.電費:50萬元
e.培訓費:60.7萬元
f.公務接待費:4.24萬元
g.差旅費:66.38萬元
h.印刷費:100.25萬元
i.手續費:0.45萬元
j.水費:1.85萬元
k.公務用車運行維護費:4.5萬元
l.其他商品和服務支出:184.42萬元
(3)對個人和家庭的補助:105.27元
a.其他行政事業單位養老支出(退休人員生活費):體檢費36.88萬元。
b.其他對個人和家庭的補助(遺屬補助):47名遺屬補助36.39元。
(4)工會及福利費:4741487.43元
a.工會費:在職885人工會費38.82元。(基本工資32353200元×0.02×0.6)
b.福利費:在職885人福利費113.24元。(基本工資32353200元×0.035)
c.臨時工工資合計:328.71萬元。
(5)民生資金共6661萬元
a.資助建檔立卡貧困家庭本專科(中職)學生資助金: 88.28萬元。
b.理塘縣義務教育教師農村教師生活補助:65.47萬元。
c.免費作業本及教科書等:68.55萬元。
d.農村義務教育階段學生營養改善計劃:92.27萬元。
e.學前保教費縣級配套:38.48元。
f.學前生均公用經費縣級配套:127萬元。
g.中小學生均公用經費:107.12萬元。
h.高等教育理塘縣非義務教育貧困學生資助金:33.92萬元。
2.項目資金執行情況分析
根據項目專項資金管理制度,我局以下形式執行:1、每月足額以打卡形式兌現了在職教師的工資福利,同時每月足額保障了每位正式教師五險一金,2、落實了民生資金保障,3、保證了教育系統正常運轉。
3.項目資金管理情況分析
教育部門預算資金都是按照專款專用,做到了“六穩”、“六保”工作 要求。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量
財政部門及落實了我局20xx年教育部門預算資金及時撥付20470.79萬元。
(2)項目完成質量
教育部門預算資金的撥付,做到了百分之百的完成。
(3)項目實施進度
教育局部門預算資金撥付和使用已經按照年初計劃100%完成。
2.效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析
改變教師工作環境,提高教師教育教學水平。
(2)項目實施的社會效益分析
增強教師對教師職業的認同感,社會感。
3、滿意度指標完成情況分析
教師很滿意,學校和學生很滿意。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
建議:由于理塘縣持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。為了“基本均衡”鞏固驗收成果,同時做到我縣在教育經費“兩個只增不減”,建議上級部門加大對我局資金投入。
六、其他需要說明的問題
無
資金績效自評報告范文 篇22
一、基本情況
(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。
1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。
2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備
根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
(二)組織過程
規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。
(三)分析評價
專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。
三、綜合評價結論
20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。
3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。
(2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。
(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的`利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。
(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。
3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
(一)績效目標未完成的原因
由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。
(二)下一步改進措施
公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
略、
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法。
1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。
3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。
(二)存在的問題。
專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。
(三)建議。
健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。
八、其他需說明的問題
略。
資金績效自評報告范文 篇23
一、基本情況
(一)項目概況。
1、項目立項背景及主要內容
(1)脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。根據全國、省、州、縣脫貧攻堅工作要求,為按時完成我縣脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作任務,經元陽縣扶貧開發領導小組研究同意,統一安排200萬元脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。20__年全年計劃投放脫貧攻堅防止返貧風險補助資金200萬元,預計將年內監測到的脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶進行幫扶消除風險。
(2)脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。
為深入落實黨中央、國務院關于全面實現脫貧摘帽,打好脫貧攻堅決戰決勝年,做好20__年度脫貧人口小額信貸發放工作,及時有效地為脫貧人口(含邊緣易致貧戶)提供金融信貸資金支持,抓緊春耕時令發展生產,培植產業,經縣扶貧開發領導小組研究同意,統一安排2082.31萬元扶貧小額信貸貼息資金及風險補償金,其中,1000萬元為風險補償金,1082.31萬元貼息資金。20__年全年累計投放1659筆7321.92萬元,實際貼息1845.87萬元。
(3)東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。
按照上海市徐匯區對于20__年東西部扶貧協作工作的總體部署,徐匯區20__年向我縣捐贈計劃外幫扶資金中,其中,20__年東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金支出5.45萬元。
2、項目資金投入情況
項目資金1:脫貧攻堅防止返貧風險補助資金,根據《關于下達元陽縣20__年第三批第三次統籌整合使用財政涉農資金計劃的通知》(元財發〔20__〕88號)和《元陽縣返貧監測幫扶標準》(元開組〔20__〕29號)文件用于20__年防止返貧監測和幫扶的脫貧攻堅防止返貧風險補助資金200萬元,已全部到位。按照“一月一分析,一月一研判”,對發現存在風險的監測對象按照相關程序及時納入、及時幫扶,并按幫扶需要落實幫扶措施。20__年全縣共使用脫貧攻堅防止返貧風險補助資金150.098萬元,共計幫扶157戶718人,其中:通過教育幫扶的有47戶228人,使用幫扶資金26.1萬元;通過鄉村公崗安置幫扶的有62戶284人,使用防控幫扶資金5.9萬元;通過進行住房安全保障的有18戶59人,使用幫扶資金54萬元;通過醫療救助的涉有62戶296人,使用幫扶資金64.098萬元。
項目資金2.脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。安排2082.31萬元扶貧小額信貸貼息資金及風險補償金,其中,1000萬元為風險補償金,1082.31萬元貼息資金。20__年全年累計投放1659筆7321.92萬元,實際貼息1845.87萬元。
項目資金3.東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。按照上海市徐匯區對于20__年東西部扶貧協作工作的總體部署,徐匯區20__年向我縣捐贈計劃外幫扶資金中,其中,20__年東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金支出5.45萬元。
(二)項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.脫貧攻堅防止返貧風險資金200萬元。
20__年元陽縣全年計劃投放200萬元陽縣脫貧攻堅防止返貧風險資金,預計將年內監測到的脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶及突發嚴重困難戶進行幫扶消除風險,聚焦解決“兩不愁三保障”和飲水安全突出問題,建立健全防貧長效機制,鞏固擴大脫貧成果,確保全縣所有農村常住人口不發生因病、因學、因災、因突發事件等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難,切實防止返貧致貧。
2、脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金20__萬元。
20__年劃撥20__萬元扶貧小額信貸風險金(實際為1000萬貼息資金和1000萬元風險補償金),預計貼息1082.31萬元。
3、東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。元陽縣東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金5.45萬元。根據元陽縣20__年東西部協作工作的總體部署,為順利的通過東西協作工作的考核,用于支付東西部扶貧協作工作的數據整理費用5萬,用于支付項目宣傳費用0.45萬元。
(三)項目組織管理情況。
項目組織職責分工:本著便于管理、利于管理、利于工作的原則﹐我局設有項目科室﹐人員由相關科室管理人員組成。項目科與有關項目業務科室一起負責項目的計劃實施、監督管理、檢查驗收。強化全面質量管理﹐嚴格按照項目計劃要求進行實施,不擅自改變項目實施地點、規模、標準和內容﹐掌握項目實施進度﹐總結經驗﹐解決矛盾﹐積極推進項目﹐及時負責向局黨組報告。
組織實施:嚴格監測對象識別程序,逐級開展核實審定工作。每月預警對象通過村鄉逐級核實和民主評議公開環節上報縣級核實審定。截止12月縣級共組織召開防止返貧動態監測幫扶領導小組會議14次,對鄉鎮識別納入的監測對象和幫扶措施進行會審,并制定《四個責任清單》下發鄉鎮和縣級部門及時落實幫扶措施。根據20__年統籌整合使用財政涉農資金、銜接資金項目支出績效自評表要求,成立工作組,組織開展及管理工作,認真做好績效自評工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的:1、通過對存在致返貧風險的監測對象進行幫扶,切實解決存在的困難,全面鞏固脫貧攻堅成果,堅決守住不發生規模性返貧底線。2、通過對脫貧人口及邊緣易致貧戶投放小額信貸,促進脫貧人口產業發展,鞏固脫貧人口脫貧摘帽。3、通過對該項目支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題和原因,及時總結經驗,改進管理措施,切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率。
績效評價對象:元陽縣鄉村振興局。
績效評價范圍:元陽縣鄉村振興局20__年項目資金2205.45萬元的使用績效。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
評價基本原則:
(1)科學規范原則。縣鄉村振興局項目績效評價嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公正公開原則。縣鄉村振興局項目績效評價真實、客觀、公正,依法公開并接受監督。
(3)分級分類原則。縣鄉村振興局項目績效評價根據不同項目的特點分類組織實施。
(4)績效相關原則。縣鄉村振興局項目績效評價嚴格針對不同項目具體支出及其產出的績效進行績效評價,評價結果能清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價依據。
《中華人民共和國預算法》(20__年修訂);《上海市對口支援云南省項目管理辦法》和《紅河州滬滇扶貧協作項目資金管理辦法(試行)》和《元陽縣滬滇扶貧協作項目資金管理辦法》(元滬組〔20__〕2號)、《元陽縣財政局關于元陽縣全面實施預算績效管理工作推進方案》(元財績發〔20__〕1號)、《元陽縣財政局關于元陽縣項目支出績效評價管理辦法》(元財績發〔20__〕7號)等其他相關規定。
3.評價指標體系。
項目評價指標體系為,項目預算執行情況10分,產出指標50分,效益指標30分,滿意度指標10分,共計100分。評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
4.績效評價方法。主要采用分析比較法、因素分析法、實地考察法、查閱資料等。
(三)績效評價工作過程。
根據《元陽縣財政局關于開展20__年單位自評和部門]評價工作的通知》,及時組建工作機構,指定專人負責。及時成立由縣鄉村振興局(原扶貧辦)局長擔任組長的預算績效管理工作領導小組,下設辦公室,具體預算績效管理工作落實。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論。
1、脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。項目績效自評為94分,評定等級為“優”。
2、脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。項目績效自評為95.4分,評定等級為“優”。
3、東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。項目績效自評為98分,評定等級為“優”。
(二)績效目標實現情況等。
各項工作完成100%,及時率100%,脫貧攻堅成果鞏固率100%。 項目績效目標具體實現情況詳見附件。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。
20__年縣鄉村振興局項目共計3個,各預算項目立項依據基本充分,均設定了各項目績效目標,每一具體項目都有相關的政策文件支撐,資金配置均有明確的測算依據。
(二)項目過程情況分析。
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《行政單位財務規則》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》,結合本單位實際,及時制訂和完善了《元陽縣鄉村振興局財務管理制度》、《元陽縣鄉村振興局內部控制管理制度》等相關財務制度,具體情況為:一是按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算(包括預算說明),并按規定的時間報送縣財政局。二是按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出,在核定經常性支出、專項支出和項目支出等分類支出數額情況下,核定工資、公用經費、設備購置等、修繕費、業務費等末級支出明細。三是在預算執行中嚴格控制各項支出,嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準開支,不隨意改變資金用途和支出規模。四是嚴格控制“三公”經費,實現“三公”經費支出逐年下降。五是按照預算執行進度目標考核辦法加快預算執行進度,嚴格控制結轉資金額度。
(二)項目產出情況分析。
20__年縣鄉村振興局項目共計3個,項目指標全部完成。
(三)項目效益情況分析。
縣鄉村振興局始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在突出位置、作為首要任務來抓,堅持“四個不摘”,狠抓工作落實,堅決守住不發生規模性返貧的底線,切實把脫貧成果鞏固住、拓展好,努力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。
五、主要經驗及做法
(一)初步樹立了績效理念。通過開展績效評價,我局全體職工開始轉變觀念,開始重視支出績效問題,由重資金爭取,重過程管理,向重支出責任,重產出和結果轉變。以提高資金使用績效為目標、以結果為導向的管理理念正逐步形成。
(二)強化了責任意識。通過設定明確可衡量的績效目標,各部門更清楚地了解財政資金支出所要取得的社會和經濟效益,其職能和目標得到進一步明確;通過績效評價,考核各科室績效目標實際完成情況和取得的成效,并與下年度預算安排掛鉤,用財要問效,無效要問責,在一定程度上強化了單位整體和各部門的財經紀律約束意識和責任意識。
(三)增強了財政管理和決策的科學性。對財政支出的科學性、效益性和管理水平的評價,對績效評價結果的應用,有利于促進部門不斷完善內部管理,自覺加強資金的管理和監督,不斷提高理財水平,增強財政資金分配、管理的科學性。
(四)提高了財政資金的使用效益。將各科室的工作規劃和年度工作計劃有機結合起來,并進行運行監控,有利于整合財政資金,優化支出結構,減少支出的隨意性和盲目性,最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門并發揮最大效益。
六、存在的問題及原因分析
一是業務科室對預算績效管理工作的重要性認識不足,導致工作缺乏主動性;二是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統的培訓,各科室對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評的影響。
資金績效自評報告范文 篇24
為確實做好20cc年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20cc〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
一、專項概況
20cc年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
20cc年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20cc年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好
3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
資金績效自評報告范文 篇25
一、基本情況
(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。
1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。
2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備
根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目
績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
(二)組織過程
規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。
(三)分析評價
專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。
三、綜合評價結論
20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。
3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。
(2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。
(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。
(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。
3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
(一)績效目標未完成的原因
由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。
(二)下一步改進措施
公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法。
1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。
3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。
(二)存在的問題。
1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。
(三)建議。
1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。
八、其他需說明的問題
學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開展,現將自查情況報告如下:
一、財務內部控制制度建設和執行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。
通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規的約束下,操作規范。
二、財務收支管理情況
建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監督,建立健全收費和支出管理制度。
收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。
1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來,在收費過程中,嚴格執行國家規定的收費范圍和標準,并使用符合國家規定的合法票據。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象。
2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。
3、學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。
1、學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。
2、學校辦公用品的采購均由學校總務處負責,大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。
4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。
三、資產的管理
合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。
學校現金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。
銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環,私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規范,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對于這項專款,在上級下撥經費到帳后,學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對于其他往來款項,學校能按照相關規定和財務制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今后,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。
五、自查中存在的問題及整改措施
1、有些規章制度不完善,制度陳舊,不適合現在的財務管理體系。在這次自查中,對現有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。
2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規定,將此作為年終考核的重要一項。
3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。
資金績效自評報告范文 篇26
一、績效目標分解下達情況
(一)中央財政下達就業補助資金轉移支付預算和績效目標情況
根據《關于提前下達20xx年中央就業補助資金和省級促進就業創業發展專項資金的通知》(肇財社〔20xx〕149號)文件,20xx年中央就業補助資金下達到懷集縣115萬元;根據《關于下達20xx年中央財政就業補助資金的通知》(肇財社〔20xx〕31號)文件,20xx年中央財政就業補助資金下達到懷集縣121萬元。中央財政就業補助資金合計下達236萬元。
中央財政在正式下達補助資金的同時,隨文下達了總體績效目標和各項績效指標。總體績效目標是:資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目;確保完成年度城鎮新增就業目標任務;確保年末城鎮登記失業率保持在目標范圍內。
(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況
根據《關于提前下達20xx年中央就業補助資金和省級促進就業創業發展專項資金的通知》(肇財社〔20xx〕149號)文件,20xx年省級促進就業創業發展專項資金下達到懷集縣28萬元。
廣東省財政廳正式下達補助資金的同時,隨文下達了總體績效目標和各項績效指標。總體績效目標是:資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目;確保完成年度城鎮新增就業目標任務;確保年末城鎮登記失業率保持在目標范圍內。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.籌集情況
懷集縣共籌集就業補助資金264萬元,其中:中央財政轉移支付236萬元,省財政安排28萬元。
2.支出情況
20xx年中央及省級就業補助資金共支出264萬元,其中:公益性崗位補貼28.72萬元;社會保險補貼16.12萬元;就業創業服務補助84.66萬元;吸納建檔立卡人員就業補貼3.5萬元;吸納長期失業人員就業補貼10萬;一次性創業資助補貼70萬元;基層就業補貼51萬元。
3.結余情況
20xx年末就業補助資金滾存結余0萬元。
4.資金管理情況
懷集縣人社局堅持以人民為中心,按照國家和省財政資金管理要求,進一步完善制度,簡化資金申領程序,加強資金監管,強化績效評價結果運用,不斷提升就業補助資金使用效益。
(二)總體績效目標完成情況分析
20xx年以來完成城鎮新增就業5104人,失業人員實現再就業1311人,就業困難人員實現就業212人,扶持創業人數278人,分別完成市下達任務的108.60%、100.85%、106%、106.92%,城鎮登記失業率控制在2.5%,為懷集縣41家缺工企業完成招聘人數2156人。一是搭建平臺促就業。開展現場勞務對接活動(包括現場招聘會)46場次,組織了縣內累計541家缺工企業參加招聘,累計參加現場勞務對接的城鄉勞動力達15000多人,達成就業意向4000多人;引導企業參加線上招聘,41家企業在線上累計發布崗位430多個,達成意向1000多人。二是在全縣326個行政村(居)增設人社用工招聘信息公告欄,累計發放用工宣傳單張1.8萬多份,形成招工信息宣傳村(居)委會全覆蓋。三是開展外出創業人員和鄉賢情況摸底調查,建立數據庫,精準宣傳發動他們返鄉創業就業,為全縣經濟社會發展提供人才支撐。已摸底調查到外出創業人員和鄉賢共25.35萬人。四是擴大創業貸款,扶創業促就業。五是積極落實各項優惠政策及資金補貼政策。發放各類就業創業補貼資金1323.47萬元,惠及5091人次,進一步激發創業活力。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況
(1)數量指標
20xx年,全縣完成失業人員再就業人數1311人,就業困難人員實現就業212人,扶持創業人數278人,分別完成市下達任務的100.85%、106%、106.92%。
(2)質量指標
補貼發放準確率。20xx年各類補貼發放準確率均達100%。
(3)成本指標
發放公益性崗位補貼28.72萬元;發放鄉村公益性崗位補貼16.12萬元;發放基層就業補貼51萬元;發放各類就業創業補貼168.16萬元。
2.效益指標完成情況。
(1)經濟效益指標
20xx年全縣城鎮新增就業5104人,完成市下達任務的108.60%。
(2)社會效益指標
20xx年城鎮登記失業率控制在2.5%。
3.滿意度指標完成情況
20xx年全縣公共創業服務滿意度95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
懷集縣人社局下一步將繼續加強政策宣傳,擴大政策服務知曉面,加強信息化建設和部門之間數據共享,進一步精簡申報材料、優化申辦程序、拓寬申報渠道,最大限度便利企業和群眾享受政策,督促指導各地全面落實各項就業扶持政策,充分發揮就業創業政策成效,確保績效目標全面完成,確保全縣就業局勢總體平穩。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬將績效自評結果作為完善政策、預算安排、資金分配、改進管理的重要依據,對就業工作成效明顯。此次就業補助資金支出績效自評報告將通過部門網站予以公布,向社會公開,廣泛接受社會監督。
五、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告范文 篇27
為貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)文件有關規定,根據《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕18號)文件要求,我委組織相關人員對20xx年專項資金績效評價開展自評,現將自評情況匯報如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
20xx年我委項目包括七大類:一是公用經費;二是學生資助;三是維修維護;四是設施設備采購;五是校園保安工資;六是農村教師生活補助和特崗教師工資;七是營養午餐。根據《重慶市人民政府關于進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的實施意見》(渝府發[20xx]28號)、豐都發改委發(20xx)193號、市級下達中市級學生資助經費、同時縣級按比例配套資助經費完成這一項目。其市級資金文號:渝財教[20xx]236號、渝財教[20xx]216號、渝財教[20xx]217號、渝財教[20xx]221號、渝財教[20xx]209號等以及中市“學前教育第三期行動計劃”、“義務教育薄弱環節改善與能力提升計劃”、“高中普及攻堅”等相關文件要求,為不斷改善我縣學前教育、義務教育和高中教育辦學條件,推進教育裝備標準化建設,立項采購中小學、幼兒園設施設備作為項目立項依據。
2.項目實施情況
因學校項目多在暑假進行,立項時間一般在當年的4-5月,在暑假實施;采購項目嚴格按照國家采購法規及《豐都縣20xx-20xx年政府集中采購目錄及限額標準》(豐都財政發〔20xx〕34號)規定,明確采購管理主體責任,嚴格采購項目審批,強化采購過程監管,加強項目建設和質量驗收管理,規范和加快項目資金撥付,采購任務按時完成;學生資助項目分春秋兩學期進行,資助程序為:春季(秋季)開學學生申報--學校審核-縣資助中心審核匯總-縣扶貧辦、民政局、殘聯、財政局等縣級部門審核-審定資助名單返學校兌現;公用經費嚴格按照人數及標準進行核算下撥每年在年初就在財政大平臺做項目計劃、制定績效目標、年度實施情況,財政審批;保安工資按學校實際人數進行審核發放;鄉村教師生活補助進行考核、審批發放;營養午餐嚴格按學校實名制系統核對撥付。在項目開展的過程中按照年初項目制定情況和資金管理辦法進行監督管理。
3.經費來源和使用情況
我委七個項目共收到上級下達資金計劃28972.4萬元,實際到們資金28972.4萬元,實際支付資金22993.37萬元,占比為79.36%,其中:公用經費收到上級下達資金計劃9530萬元,實際到們資金9530萬元,實際支付資金7740.21萬元,占比為81.22%;學生資助收到上級下達資金計劃5733萬元,實際到們資金5733萬元,實際支付資金5614.95萬元,占比為97.94%;維修維護項目收到上級下達資金計劃2032萬元,實際到們資金2032萬元,實際支付資金1184.68萬元,占比為58.30%(項目已全面完成,資金實際未能全部支付);薄弱環節能力提升設施設備采購收到上級下達資金計劃2607萬元,實際到們資金2067萬元,實際支付資金596.97萬元,占比為22.90%;校園保安工資金收到上級下達資金計劃2628萬元,實際到們資金2628萬元,實際支付資金2596.26萬元,占比為98.79%;鄉村教師生活補助收到上級下達資金計劃2039萬元,實際到們資金2039萬元,實際支付資金1859.64萬元,占比為91.20%;營養午餐收到上級下達資金計劃4403.4萬元,實際到們資金4403.4萬元,實際支付資金3400.66萬元,占比為77.23%;
(二)項目績效目標
年初按各塊項目資金性質設定其項目的績效目標:
公用經費:主要保障學校正常運轉,減輕學生負擔;
學生資助:解決“兩不愁三保障”;
維修維護:保障學校校舍安全,改善學校校園環境;
設施設備采購:增加學校教學設施設備,提高教育教學質量;
鄉村教師生活補助:增加教師收入,提高教育教學質量,增加教師工作積極性;
校園保安工資:保障校園安全,提高教育教學質量;
營養午餐:提高學生生活質量,增強學生體質;
二、項目績效評價工作情況
20xx年2月15日,成立上級項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:高應輝
副組長:向文平彭陽文秀靈
成員:李國中范少中秦衛華李國益姚洪生李永清蔡劍峰
辦公室設在財務科科。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年2月25日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
20xx年7個項目投入(20分)按項目立項的項目立項規范性和績效目標合理性;資金落實情況的資金到位率和資金結存率來進行評價得分。
(二)管理
項目管理(20分)在實施過程中按業務管理的管理制度健全性、制度執行有效性、檔案管理規范性;財務管理的資金使用合規性、會計核算規范性進行評價,在領導小組的指導下對項目實施全過程監督,發現問題及時解決,確保項目順利開展。
(三)產出
項目產出(40分)按實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率進行評價,在保證全縣所有學校正常運轉,提高近10萬學生正常完成學業,提高教育教學質量,改善校園環境多方面得到完成。
(四)效果
項目效果(20分)在實際評價中按經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度綜合測評,得到社會各界一致好評,各項滿意度都在90%以上。
(五)評價結果和評價結論
1、項目立項規范性
設分值10分,主要評價項目的申報、設立過程是否符合相關要求,申報資料是否符合要求、用以反映和考核項目立項的規范情況。
我委在主導實施的7大類項目中,有2大類屬于實體項目,有的項目主管部門下達計劃,有項目的實施方案,有集體決策會議記錄或紀要;有的項目有發改委或主管部門的立項批復,有申報資料、預算評審、實施方案、概算批復等。項目立項較規范,此項評價得分為9分。
2、資金落實及時性
設分值10分,主要評價成本控制,資金到位率、及時率、
使用率,財政投入乘數的情況
我委7個項目中共收到資金28432.4萬元,到位后及時下達到項目學校,要求嚴格按照程序進行招投標等控制成本,及時使用兌現給學生。此項評價得分為8.67分。
3、業務管理制度
設分值6分,主要評價管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性的情況。
我委制度了學生資助管理辦法、教育系統校舍建設及維修維護管理辦法、設施設備采購管理辦法及專項資金使用劃撥管理辦法,并嚴格按其辦法進行監督管理。此項評價得分為6分。
4、財務管理
設分值10分,主要評價管理制度健全性、資金使用合規性、固定資產專管理情況、固定資產利用率、項目資金安全性、財務監控有效性的情況。
我委轉發了市財政局市教委出臺的各項專項資金使用辦法,要求各校嚴格按照相關辦法使用,各學校都制定了內控制度,各項工作有專人負責管理,對固定資產也有平臺進行管理,項目資金也全部在財政監管下進行支付,保證了安全有效使用。此項評價得分10分。
5、會計信息管理
設分值4分,主要評價信息規范性和完整性情況
我委20xx年實行政府會計制度以來,在財政局和市教委的多次培訓指導下,圓滿從事業會計制度過度到政府會計制度,做到會計核算規范、資料齊全。此項評價得4分。
6、產出數量
設分值20分,主要評價實際完成率和完成及時率情況
我委根據實際完成的數量除以計劃數得出實際完成率,用計劃完成時間減去實際完成時間除以計劃完成時間得出完成及時率,再計算得分。此項評價得15.8分
7、產出質量
設分值20分,主要評價質量達標率和成本節約率的情況。
我委通過抽查,再根據質量達標產出數除以實際產出數得出質量達標率;用計劃成本減去實際成本除以計劃成本得出成本節約率。此項評價得分20分。
8、項目效益
設分值20分,主要評價經濟效益、社會效益、生態影響、可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度的情況。
通過電話、網絡訪問了教師、學生、家長對其學校的管理、質量、校園環境等多個方面調查,其滿意度都在95%以上。此項評價得分20分。
通過自查,本次綜合評價得分93.47分。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)經驗總結
1、對薄弱學校投入加大,特別是在100人以下的學校都按100人的公用經費標準進行補助。
2、做到“兩不愁三保障”教育方面無一人漏掉。
3、資金管理使用規范。
(二)存在問題
1、項目管理方面的問題:一是部分學校部分貧困學生未實行開學免收政策。二是個別學校其他貧困的認定不很規范。
2、資金使用方面的問題:支付進度有待提高。
3、項目績效方面的問題:無
(三)意見或建議
建議中市級財政加大投入比例,減少縣級財政的承擔比例,縣級財政將本級承擔部分應全額配套到位并及時支付。
資金績效自評報告范文 篇28
按照工作安排,現將20xx年農村危房改造政策支出績效的自評情況報告如下
一、財政政策基本情況
20xx年省、市下達我縣1742戶農村危房改造任務,涉及資金4336萬元。
二、評價工作開展情況
(一)現場評價抽樣選點情況。
選取方家鎮、珠嘉鎮、曹家鎮4個鄉鎮實地核驗40戶改造情況及資金領取情況。
(二)政策總體評價。
我縣嚴格按照省、市方案并結合我縣實際執行危房改造政策,確保貧困群眾住房安全。
三、政策績效情況
(一)政策設計。
1.目標科學。根據省、市危房改造方案及我縣實際,危房改造實施對象為房屋鑒定為C、D級的農村低收入群體(農村低保戶、農村分散供養特困人員、農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭);低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶。
2.項目協同。一是農村低保戶、農村分散供養特困人員、農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的`其他脫貧戶,若有兩種及兩種以上身份的,按先后順序中的一種納入政策。二是對象確定時嚴格進行比對,杜絕重復享受政策的現象。
3.對象全面。房屋鑒定為C、D級的農村低收入群體、農村低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶全覆蓋(除以其他方式解決住房安全的農戶外)。
4.標準合理。農村低收入群體D級危房每戶不低于2.5萬元、不高于4萬元,C級危房每戶不低于1.3萬元、不高于2.5萬元;農村低保邊緣戶家庭和其他脫貧戶D級危房每戶不低于2萬元、不高于3萬元,C級危房每戶不低于1萬元、不高于2萬元。具體到改造戶的分類分檔補助標準,由各鄉鎮(街道)根據當地實際情況,在任務和資金總量不變的前提下,結合農戶經濟情況、房屋危險程度和改造方式等具體情況合理確定。
(二)政策執行。
1.實施對象精準。一是農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭及其他脫貧戶身份識別以鄉村振興部門認定為準,低保戶、農村分散供養特困人員及低保邊緣戶身份識別以民政部門認定為準。二是組織有資質的農村建筑工匠(如取得《四川省農村建筑工匠合格證書》)對身份符合條件的申請對象的房屋進行鑒定,鑒定為C、D級方可納入。
2.政策調整及時。縣住建局根據各鄉鎮實際指標完成情況,及時協助鄉鎮進行調整,確保在規定時間內完成目標任務。
3.執行機制同向。政策實施過程中,嚴格按照申請-評議-審核-審批-驗收-撥付的流程進行。
(三)政策效果。
一是我縣危房改造政策嚴格按照省、市方案制定,并嚴格按照年初各鄉鎮實際上報的“低收入群體”臺賬進行分配,確保指標分配的合理性和公平性。二是因特殊原因(如投親靠友、住集體公房)指標有調整的,縣住建局積極協助鄉鎮做好指標調整,確保各鄉鎮在規定時間內順利完成目標任務。三是補助標準根據實際情況,中央/省級資金具體到改造戶的分類分檔補助標準,由各鄉鎮人民政府根據當地實際情況,在任務和資金總量不變的前提下,結合農戶貧困程度、房屋危險程度和改造方式具體確定。四是建立巡查制度,縣住建局每月隨機進行抽查,在改造質量、進度、檔案資料等方面進行督導,并建立問題整改臺賬,限期整改。通過以上四個方面保障我縣危房改造政策順利推行,保障困難群眾住房安全。
四、存在問題
政策宣傳力度不夠,部分群眾還存在“等”“靠”“要”思想,認為享受政策修建房屋政府應該全額進行補貼。
五、相關建議
加大宣傳力度,采取多種方式將政策宣傳到戶。一是通過“大美仁壽app”“仁壽在線”、政府的網站等網絡平臺進行宣傳;二是通過鎮、村公示欄張貼政策進行宣傳;三是通過鎮、村干部入戶開展其他工作時口頭宣講或通過村民大會宣講。
資金績效自評報告范文 篇29
《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政預算項目支出績效評價工作的通知》收悉。該項目經費用于人民調解日常業務事務工作,資金使用做到了規范管理,未出現違規使用等問題,現根據貴局要求,就該項目做出績效自評如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目實施依據:南昌市財政局、司法局《關于印發南昌市人民調解以獎代補經費管理辦法的通知》(洪財行〔20xx〕14號)
2.項目基本性質、用途、主要內容、涉及范圍:為充分
發揮人民調解在化解社會矛盾工作中的.“第一道防線”作用,保障人民調解工作順利開展,調動人民調解員的積極性,20xx年南昌市人民調解以獎代補市級補助經費安排120萬元,其中縣區補助列入20xx年市對縣區結算補助收入,支出均列2040604基層司法業務“預算科目”。
(二)項目預期目標
1.項目預期總目標
保障人民調解工作順利開展,為筑牢第一道防線、構建和諧社會打下堅實基礎。
2.項目預期階段性目標
人民調解案件“以獎代補”的制度,推動人民調解工作效能提升、調解工作制度完善、調解隊伍素質提高。
3.項目預期目標完成情況
該項目資金使用、管理規范,做到了專款專用,調動了人民調解員工作熱情,推動了人民調解工作效能提升、調解工作制度完善、調解隊伍素質提高。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
通過20xx年南昌市人民調解以獎代補市級補助經費項目績效評價,總結項目實施過程和資金使用過程的經驗和不足,提高專項資金的安全性、規范性和效益性,完善計劃項目經費管理辦法和項目管理辦法,為下年度的項目實施和資金分配提供依據。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法
20xx年南昌市人民調解以獎代補市級補助經費項目績效評價本著公平、公正、公開,獎懲結合,客觀嚴格的原則,以投入指標、過程指標、項目產出成果、項目效果、項目滿意度等5個方面指標體系綜合評價。通過書面材料、項目實地檢查相結合的方式評價年度計劃項目。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備
該項目績效評價工作成立了以基層處分管副局長為組長,基層處處長為副組長,基層處、各縣區、開發(新)區為小組成員的20xx年度南昌市人民調解以獎代補市級補助經費項目績效評價領導小組,領導小組辦公室設在基層處,同時準備年度人民調解以獎代補市級補助經費檢查名單。
2.組織實施
在前期準備基礎上,起草正式文件并下發各縣區、開發(新)區,各縣區、開發(新)區上報經費管理、使用的書面材料,由分管副局長簽字、蓋章后上報。
3.資料檢查、核實工作情況
領導小組根據各縣區、開發(新)區提交的經費管理、使用的相關書面材料,由領導小組按照投入指標、過程指標、項目產出成果、項目效果、項目滿意度等5個方面指標體系進行審核評議。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.項目預算情況分析
20xx年度南昌市人民調解以獎代補市級補助經費預算120萬元已列入財政預算。
2.項目資金實際到位情況分析
根據《南昌市財政局關于下達20xx年人民調解以獎代補市級補助經費的通知》的有關要求到位。
3.項目資金實際支出情況分析
20xx年南昌市財政安排“20xx年度南昌市人民調解以獎代補市級補助經費120萬元,本項目資金專款專用于人民調解個案補助工作。按照人民調解以獎代補市級補助經費分配表撥付至各縣區、開發(新)區、南昌市醫療糾紛調處中心、南昌市勞動人事爭議人民調解委員會。其中,南昌縣14萬,新建區14萬,進賢縣14萬,安義縣7萬,灣里區3.5萬,青山湖區7萬,東湖區11萬,西湖區8萬,青云譜區4.5萬,昌北區2萬,高新區2萬,紅谷灘新區3萬,南昌市司法局30萬(含南昌市醫調中心20萬)。
4.項目資金管理情況分析
為規范項目資金管理使用,加強對資金使用情況的管理和檢查,杜絕擠占、截留、挪用現象的發生,切實提高資金使用效益,我局、市財政局在《關于印發的通知》(洪財行〔20xx〕14號)文件中明確要求:“人民調解個案以獎代補經費由司法行政部門管理使用,實行分級負責、分級管理、專款專用的原則,節余結轉下年使用,接受上級和同級財政、審計的監督。市司法局、市財政局應定期或不定期地直接或委托有關部門對市“以獎代補”專項經費使用情況進行現場檢查、審計,對擠占、挪用“以獎代補”專項經費等違反本辦法規定的,按相關規定予以處罰處分。”
(二)項目組織實施情況分析
1.項目組織情況分析
根據《南昌市財政局關于下達20xx年人民調解以獎代補市級補助經費的通知》(洪財預〔20xx〕93號)文件要求,20xx年度南昌市人民調解以獎代補市級補助經費由市財政局一次性下達,其中縣區補助列入20xx年市對縣結算補助收入,支出均列“2040604基層司法業務“預算科目”。
2.項目管理情況分析
人民調解個案以獎代補經費由司法行政部門管理使用,實行分級負責、分級管理、專款專用的原則,節余結轉下年使用,接受上級和同級財政、審計的監督。市司法局、市財政局定期或不定期地直接或委托有關部門對市“以獎代補”專項經費使用情況進行現場檢查、審計,對擠占、挪用“以獎代補”專項經費等情況,按相關規定予以處罰處分,確保資金專款專用。
(三)項目績效情況分析
1.項目產出指標評價標準制定情況及理由、實際情況分析
項目產出指標評價標準根據年初制定的各個具體目標質量達標率、完成及時率、成本節約率制定。
該項目按照進度進行,達到了各項績效指標的要求,總體執行情況良好。通過專項經費支持,解決了基層人民調解工作經費不足的問題,調動了廣大人民調解員調處矛盾糾紛的積極性,切實提高了矛盾糾紛化解效力,為今后的人民調解工作奠定了良好的基礎。
2.項目效益指標評價標準制定情況及理由、實際情況分析
該項目的項目效益指標評價標準是根據該項目實施對經濟發展、社會發展、生態環境所帶來的直接或間接影響,及項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況制定。
項目效益指標實際情況分析如下:
(1)經濟效益:人民調解在解決民事糾紛中具有方便快捷、成本低、效率高的'優點,同時又具有高效、快捷、合理、公開、公正、不收費等特點,是化解矛盾糾紛的經濟有效手段,實行該項目產生了一系列的間接經濟效益;
(2)社會效益:該項目的實施能充分發揮人民調解“第一道防線”的作用,及時把民間糾紛解決在基層,解決在萌芽狀態,有效預防民轉刑和群體性上訪等,從而有效維護社會和諧穩定,產生了很好的社會效益;
(3)生態效益:該項目未對生態產生消極不良影響;
(4)可持續影響:人民調解工作作為社會治安綜合治理的一項重要內容,能消除許多不安定得社會因素,防止矛盾激化、擴大;同時,人民調解本身是一種法律制度,屬于依法治國的范疇,是人民群眾運用自己的力量實行自我教育、自我管理、自我服務的一種自治活動。這種群眾性的法律適用活動,為依法治國方略的正確實施,打下了堅實的群眾基礎,從而保證了依法治國方略在最廣大的基層和民眾中得以貫徹實施,有利于我國法制建設的長遠發展。該項目對社會、政治、經濟等都帶來了良好的可持續影響;
3.項目績效目標未完成原因分析
無
四、綜合評價情況及評價結論
自實施人民調解“以獎代補”機制以來,有效推動了調解隊伍素質的提高、調解工作制度的完善、調解工作效能的提升,使人民調解工作呈現出調解率高、成功率高、工作積極性高的良好局面。20xx年全年,南昌市各級人民調解委員會,參與調解的案件總數為17905件,調解成功17697件,疑難復雜案件1203件,調解成功率98.83%,無超范圍使用或其他不當情形,擬自評100分,自評等級為優。
五、績效評價結果應用建議
20xx年度南昌市以獎代補人民調解補助經費項目執行有力,績效評價結果良好,建議:
(1)20xx年度南昌市以獎代補人民調解補助經費每年應在財政預算中足額安排;
(2)評價結果可公開。
六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施
人民調解以獎代補經費項目是構建和諧社會的重點民生項目。在實際工作中,該項目經費對于保障人民調解正常開展工作起到必不可少的作用。主要經驗和做法如下:
(一)嚴格控制支出,保證資金有效利用。以獎代補項目經費使用,嚴格按照使用范圍使用資金,對基層人民調解員調解的矛盾糾紛實行“以案定補”,一般矛盾糾紛,每件以獎代補30元;疑難復雜矛盾糾紛,每件以獎代補150元的獎勵補貼資金,將人民調解員個案調解所得的報酬與其工作量、工作難度掛鉤,推動了人民調解工作的有效進行,確保專款專用,最大程度地發揮資金的使用效率。
(二)強化監督管理,保證資金規范使用。做好省級人民調解經費分配、使用、管理工作,按照《南昌市人民調解以獎代補經費管理辦法》的要求,適時開展檢查、督查、抽查,確保資金規范使用。
項目實施過程中做到了專款專用,并未存在問題。
七、項目后續工作安排和有關建議
隨著經濟社會的發展,基層人民調解工作所需經費不足,專業、行業調委會仍需要繼續引導、培育、支持,為進一步完善人民調解工作保障機制,充分調動廣大人民調解員調處矛盾糾紛的積極性,更好的服務于“平安幸福南昌”、“法治南昌”建設,提請市財政局將專項經費增加到200萬元/年。
八、其他需要說明的問題
無
資金績效自評報告范文 篇30
一、績效目標分解下達情況
(一)就業補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況。
20xx年度共支出就業補助資2273.25萬元,其中:清理盤活877.05萬元;就業創業服務補助33.09萬元;職業培訓補貼67.76萬元;社保補貼617.33萬元;其他就業補助45.2萬元;公益性崗位補貼279.92萬元;就業見習補貼7.13萬元;社區民生志愿者服務計劃人員補助345.07萬元;中小企業儲備高校畢業生補助資金0.7萬元。20xx年,就業補助資金年末滾存結余162.95萬元。
(二)制定、下達就業補助資金績效目標情況。
享受就業技能培訓補貼目標人數220人,創業培訓補貼目標人數150人,就業見習目標人數30人,中小企業儲備情況目標人數10人,社區民生目標人數45人,失業動態監測企業戶數目標人數32戶。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年年初就業補助資金結余2149.25萬元,全年預算數286.95萬元,其中:自治區資金162.31萬元,地方資金124.64萬元(市級財政安排資金115.75萬元,區級財政安排資金8.89萬元)。
20xx年年底就業補助資金全年執行數2273.25萬元,其中:自治區資金執行數135.11萬元,地方資金執行數60.26萬元(市級財政資金執行數51.39萬元,區級財政資金執行數8.89萬元),其他資金執行數2077.88萬元。
年度資金預算執行率0.93,自治區資金預算執行率0.83,地方資金預算執行率0.48,其他資金預算執行率0.97。
(二)總體績效目標完成情況分析。
享受就業技能培訓補貼完成人數610人,創業培訓補貼完成人數236人,就業見習完成人數23人,中小企業儲備情況完成人數14人,社區民生完成人數114人,失業動態監測企業戶數完成人數32戶,公益性崗位補貼完成人數152人。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
數量指標。享受職業培訓補貼人員數量指標值370人,全年實際完成值610人,完成任務164.86%;享受社會保險補貼人員全年實際完成值1243人;享受公益性崗位補貼人員全年實際完成值152人。享受就業見習補貼人員數量指標值30人,全年實際完成值23人,完成任務76.67%。
質量指標。職業培訓補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%;社會保險補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%;公益性崗位補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%;就業見習補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%。
時效指標。資金在規定時間內下達率指標值≧98%,全年實際完成值100%;補貼資金在規定時間內支付到位率指標值≧98%,全年實際完成值100%。
成本指標。職業培訓補貼人均標準。創業培訓補貼1000元/人;技能培訓補貼600元/人。社會保險補貼人均標準。靈活就業的就業困難人員補貼標準以烏海市上半年度在崗職工平均工資的60%為基數,養老保險補貼12%,醫療保險補貼3%,大額醫療保險補貼每人每年30元,失業保險補貼12%。公益性崗位安置社會保險補貼標準按照用人單位為公益性崗位招用人員實際繳納的城鎮職工養老保險費、基本醫療保險費和失業保險費給予補貼。公益性崗位人均標準1月至11月1760元/月,12月1980元/月。
2.效益指標完成情況分析
經濟效益指標。城鎮新增就業人數指標值1300人,全年實際完成值1302人,完成任務100.15%;年末城鎮登記失業率指標值≦5%,全年實際完成值4.74%;年末高校畢業生總體就業率保持穩定;失業人員再就業人數指標值400人,全年實際完成值921人,完成任務235.25%;就業困難人員就業人數指標值200人,全年實際完成值477人,完成任務238.50%。
社會效益指標。零就業家庭幫扶率指標值≧95%,全年實際完成值100%;因就業問題發生重大群體性的事件數量指標值≦1起,全年實際發生0起。
3.滿意度指標完成情況分析
服務對象滿意度指標。公共就業服務滿意度指標值≧85%,全年實際完成值95%;就業扶持政策經辦服務滿意度指標值≧90%,全年實際完成值95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標原因
預算安排不夠合理導致結余。由于項目預算申報規模大、項目粗,造成年初預算編制不夠細化,與實際支出需求不相稱,從而導致預算執行緩慢,預算資金滯留。
資金預算執行率較低。因人員流動性較大,資金結余數目多。
就業見習人數不達標。20xx年就業見習人數43人,其中23人就業見習期已滿,按政策發放就業見習補貼。另有20人到20xx年見習期滿后,方可發放就業見習補貼。
(二)下一步化解就業補助資金結余的措施
一是加強信息化建設。當前,職業介紹、職業培訓、公益性崗位補貼和社保補貼范圍越來越大,而就業服務機構信息網絡建設滯后,為監督管理帶來了難度。建議開發統一的管理軟件,進一步加大對就業補貼資金的監督管理力度。
二是進一步規范就業資金管理力度。從嚴審核,非專項資金支出項目禁止支出。
三是加大宣傳力度。對企業進行摸排調查實際困難,通過與企業開展座談會集中學習相關優惠政策,上門、電話、微信等方式,直接聯系困難群眾,讓符合條件的企業和個人盡快享受政策紅利。
四是推進就業創業優惠補貼政策的落實。推進就業創業政策進一步落地,包括失業保險穩崗返還、經營困難企業社會保險補貼、公益性崗位補貼、技能提升“展翅行動”、“以工代訓”等優惠政策,盡快清理消化就業補助結轉結余資金。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
20xx年,我區將進一步突出政策落實,不斷擴大就業容量。深入實施就業優先戰略,健全有利于更加充分更高質量就業的促進機制,推動形成經濟高質量發展與就業擴容提質互促互進良性循環。充分發揮就業專項資金的作用,全面落實降費抒困、援企穩崗、以工代訓等扶持政策,多措并舉穩存量、擴增量,切實減輕企業負擔。堅持市場化就業與政府統籌幫扶相結合,突出抓好以高校畢業生為重點的青年群體就業工作,多渠道支持靈活人員就業,推動新業態發展,創造就業新領域。突出創業扶持,創業帶動就業。突出技能培訓,提升就業能力。開展創業大賽、成果展示等系列創業服務活動,講好創業故事,營造社會氛圍。
資金績效自評報告范文 篇31
一、項目概況
(一)項目單位基本情況。
本部門由機關本級組成,轄項目股、財務股、黨建站、駐村辦、信息統計股、社會發展股和綜合辦公室。編制31人,20__年實際在職人數31人,實有人員52人,其中退休人員17人(含提前退休2人),班子成員3人,干部14人、職工14人,村務專干4人。
(二)專項資金項目績效評價總分100分,單位自評得分100分。
(三)項目基本情況簡介,包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍等。
單位主要有兩個項目。項目主要用于①全縣貧困人口建檔立卡、駐村幫扶工作、縣級配套工作等一系列支出的扶貧工作項目;②全縣扶貧專項工作“雨露計劃”一系列支出的項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。年初下達項目資金全部到位。截止到20__年12月31日,共投入項目資金1729.81萬元,20__年縣本級預算調增扶貧項目縣級配套工作經費728.53萬元,專門用于扶貧項目工作一系列支出。
(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。共支出項目資金1729.81萬元,主要用于全縣貧困人口建檔立卡工作、全縣駐村幫扶工作、扶貧項目工作、全縣脫貧攻堅專項工作的辦公、印刷、會議、差旅、培訓,“雨露計劃”等一系列開支。
(三)項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。20__年兩個項目所有資金實行專款專用。專項資金的管理歸結起來就是:強化一個意識、搞好兩個協調、堅持三個到位。強化一個意識:就是牢固樹立靠項目支撐經濟、靠投入拉動發展的意識。搞好兩個協調: 一是搞好項目部門之間的協調。二是搞好財政部門與項目部門的協調。堅持三個到位:一是領導到位。二是管理制度到位。三是跟蹤檢查到位。通過嚴格管理,規范運作,項目資金對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。嚴格按照《湖南省財政專項扶貧資金管理辦法》實行分賬管理、專款專用。嚴格按照項目招投標程序實施,實行逐級驗收。
(二)項目管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。項目管理堅持三個到位:一是領導到位。二是管理制度到位。三是跟蹤檢查到位。通過嚴格管理,規范運作,項目資金對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。
四、項目績效情況
主要從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。部門專項資金績效自評分100分,投入、過程、產出及效果自評均為滿分。其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。兩個項目預算共計1729.81萬元: 1、20__年縣本級預算調增扶貧項目縣級配套工作經費728.53萬元,專門用于扶貧項目工作一系列支出,確保脫貧攻堅各項工作順利完成; 2、20__年縣專項扶貧項目雨露計劃資金1001.28萬元,對全縣內的職業教育貧困生補貼學費、致富帶頭人培訓等,實行專款專用。
通過嚴格管理,規范運作,對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。一是促進了國民經濟快速發展,經濟總量得到了快速攀升。二是推進了農業結構調整步伐。三是改善了農村特別是貧困村基礎設施條件。四是完善了社會保障體系。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃。由于績效自評是一項開展不久的工作任務,項目支出運行實踐經驗還欠缺,加之單位相關人員配備還顯不足,相關制度建設還有待進一步加強。
現在的項目指標面臨著物價、勞務費等因素的影響,在編制預算與執行中,我單位將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。
(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。主要包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在的問題、改進措施和有關建議等。后續我單位將對前期開展的工作進行 “回頭看”,對專項資金在運行過程中存在的問題和困難進行分析,認真總結,積累經驗,為以后相關工作的開展提供參考。主要存在的問題是專項資金不能按進度及時撥付到位,這對工作的及時推進造成一定的影響。
資金績效自評報告范文 篇32
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項情況。
根據《國務院辦公廳關于印發推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度試點工作方案的通知》,《住房城鄉建設部關于印發推行執法全過程記錄制度試點實施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》,《國務院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
(二)項目績效目標
依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
二、績效自評結論
(一)總體結論
1.強化市容管理,助力創城迎檢。今年以來,圍繞不同階段市容的重點工作,采取集中和專項整治相結合措施,對重點區域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”,持續開展整治。共整治29條背街小巷,出動執法隊員3萬人次,執法車輛4500余臺次,清理違章占道、亂堆亂放2.4萬余處,清理無證無照流動攤點2.2萬余個,規范非機動車占道停放1萬余起,轄區市容環境面貌得到了明顯改觀。
2.做好行政服務審批工作。20xx年共計受理門頭店招審批材料504份;對轄區內申請占用區管道路進行施工的個人、單位進行審核,發放道路占用施工許可證,共受理申請62次,發放城市道路占用施工許可證61張。
3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆違機制,發現新生建筑,及時制止,要求鄉鎮街道對轄區內違法建筑逐一排查,掌握違法建筑業主信息和違建情況,根據實際情況制定強拆預案,20xx年共拆除違建約1561.9平方米,其中鄉鎮1314平方米,市區247.9平方米。
4.穩步推進垃圾分類工作。在全區推進垃圾分類示范片區建設工作,將朝陽街道設為垃圾分類工作示范片區,目前觀瀾瑞公館、新日化小區已實施定時定點投放,為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務。督導員按時在崗在位,做好分類投放引導。
5.有條不紊,數字化管理工作有序進行。20xx年,我區數字化城市管理系統共派遣35574條案件,其中視頻采集案件378件,媒體曝光案件3件,事件類30560件,主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等,部件類5014件,主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
(二)自評結果
經自評,文明創建、創城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分,自評結果為“優”。
三、指標分析
文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目績效自評指標體系共設置3個一級指標,8個二級指標,9個三級指標,各項指標評分情況分析如下:
(一)產出指標(滿分50分,實得50分)
1.數量指標(滿分13分,實得13分)。
2.質量指標(滿分13分,實得13分)。
3.時效指標(滿分12分,實得12分)。
4.成本指標(滿分12分,實得12分),年度設定的成本指標為50萬元;實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。
(二)效益指標(滿分30分,實得30分)
1.經濟效益(不涉及)
2.社會效益(滿分10分,實得10分)
3.生態效益(滿分10分,實得10分)
4.可持續影響(滿分10分,實得10分)
(三)滿意度指標(滿分10分,實得10分)服務對象滿意度100%,得分10分
四、存在問題
通過自評發現,文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現在:
一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強,認識和重視程度不夠,對績效管理工作缺乏系統認識,績效管理水平有待提高。
二是績效自評目標不夠規范。項目績效目標指標設定的合理性不夠。
三是項目資金的管理不夠完善。預算執行率有待進一步提高。
五、意見和建議
為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的`預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算,杜絕超支現象的發生。
六、自評依據
《禹會區財政局關于印發〈禹會區區級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(禹財績〔20xx〕3號)
七、附件
項目支出績效自評表。
資金績效自評報告范文 篇33
為做好年度部門整體支出績效自己評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態管理機制,指導全縣扶貧對象動態管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發現問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后,已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結合實際,根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。
(二)項目績效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領經濟社會發展全局,以減貧任務為目標、以連片開發為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
(一)項目資金申報及批復情況
《南江縣財政局關于20xx年部門預算批復有關事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元,《南江縣財政局關于預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關資料8萬元;脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規合法,與預算相符。
(三)項目財務管理情況
脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執行財經相關管理制度,財務處理及時,會計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣黨政機關會議費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕59號)執行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關于印發<南江縣縣級機關培訓費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕55號)執行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關于印發<進步規范黨政機關國內公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規定>的通知》(南財發〔20xx〕22號)執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關于轉發<四川省人民政府辦公廳關于印發四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執行。
三、項目實施及管理情況
此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障,為全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)發揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領為抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬余個,項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發現4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統籌整合財政涉農資金,實現整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質量。精準采集核實核準建檔立卡數據,統一標準規則、統一核改進度、統一交叉校驗,確保問題數據集中整改銷號,實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監測預警和動態幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監督管理局、路橋集團、衛生職業康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發羊”到“借羊”,激發貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養殖產業扶貧案例》入選全球減貧優秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。
(二)發揮好統籌協調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以優化流程為抓手,辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創造性、實效性上做文章,全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結等材料40余份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》,規范收文登記、傳閱、交辦及發文審核、簽發、印刷等公文處理程序,繼續保持辦文質量。全年起草、印發縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務為抓手,辦會提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領導小組規則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度,持續推進會務制度化、規范化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點部署等8余類200余個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協調為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則,嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理,高質量完成上級領導、兄弟縣區(市)來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區學習觀摩20次。充分發揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯領導、戰區、幫扶部門、鄉鎮、駐村工作隊協調聯系,實現高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。
(三)發揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業務指導抓點示范、多輪大規模培訓,采取常態督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式,對5個戰區常態開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續加大巡查力度,聯合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發現問題,堅持清單反饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據,線索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發現問題2316個,發督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發現的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發現的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發現31個問題;三是以作風整治為抓手,確保干部務實清廉。研究制定《關于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領域目標責任書簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問題鄉鎮和部門印發工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,為如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。
四、目標及績效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。
五、評價結論
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經費為全縣脫貧攻堅事業發展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達100%,評論結論為“好”。
六、存在的問題及建議
(一)存在的問題
績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標,完善績效目標的.編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便于進行績效考核。
(二)相關建議
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業務人員績效管理能力、專業素質和思想水平。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業人員進行了自學培訓,專業素質稍有提高。
資金績效自評報告范文 篇34
根據《扶貧項目資金績效管理辦法》等上級相關文件精神,現就20xx年農村危房改造項目資金績效自評報告如下:
一、項目基本情況
1.項目概況
20xx年是我縣脫貧摘帽鞏固提升之年,為鞏固脫貧攻堅成果,加強住房安全保障的動態監測工作,對因災和臨時返鄉有意愿改造的4類重點對象房屋進行排查,完成建檔立卡貧困戶等4類重點對象危房改造582戶,投入資金1268.93萬元。
2.項目績效目標
以保障貧困戶住房基本安全為目標,確保四類重點對象住房鑒定率、標識率、鑒定結果告知率、改造率達100%,統籌解決非四類重點對象貧困邊緣戶住危房問題。確保危房不住人,人不住危房。
二、績效自評工作開展情況
(一)自評工作開展范圍
全縣25個鄉(鎮)。
(二)開展對象
20xx年實施的582戶農村危房改造對象。
(三)開展時間
20xx年4月20日至20xx年5月10日
(四)自評方式
1.成立績效評價工作小組
為做好我縣農村危房改造項目專項資金整體績效評價工作,根據上級有關文件的要求,我局成立了以周健忠同志為組長,局領導班子和相關股室負責人為組員的績效評價工作小組,扎實有序開展自評工作。
2.績效評價小組現場評價
現場評價主要采取以下方式:一是聽取各鄉鎮危改工作實施情況和資金到位情況,了解資金使用取得的成效。二是查看“一戶一檔”資金是否規范。三是聽取危改對象農戶對鄉鎮工作人員是否做到三到堂工作,即基礎施工到堂,主體施工到堂,竣工驗收到堂。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。年初將擬改造對象進行房屋危險性鑒定,將符合條件的對象名單上報縣扶貧項目資金整合辦,保障項目資金在竣工驗收合格后能及時發放到位。。
2.項目資金使用情況分析。根據《湖南省住房和城鄉廳湖南省財政廳關于印發的通知》我縣及時制定《溆浦縣20xx年農村危房改造實施方案》按照改造方式確定補助標準。
⑴D級危房新建房屋按3萬元/戶標準補助;
⑵家庭成員2人以上享受低保政策的新建房屋按4萬元/戶標準補助;
⑶自籌資金和投工投勞能力極弱的深度貧困戶實行住
房兜底保障,在嚴格控制建筑面積的情況下,按900元/平方米的標準進行補助;
⑷D級危房除險加固按1.5萬元至2萬元/戶標準補助(最高標準補助2萬元/戶,少于2萬元的按工程量結算清單據實進行補助);
⑸C級危房修繕加固按1萬元/戶標準補助(最高標準補助1萬元/戶少于1萬元的按工程量結算清單據實進行補
助),對特殊困難的對象由鄉鎮組織現場核定按程序審批;
⑹符合危房改造政策的獨生子女戶、二女結扎戶,在原有補助資金的基礎上每戶追加補助資金1000元。
20xx年我縣4類重點對象(建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭)撥付1268.93萬元。
3.項目資金管理情況。危改對象房屋竣工驗收合格后,及時將農戶信息錄入財政惠農信息系統,補助資金由財政專戶直接打入農戶財政惠農“一卡通”賬戶。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析。組織各鄉鎮認真開展房屋安全隱患排查,對因災和臨時返鄉人員有意愿實施改造的對象進行動態監測,對家庭唯一住房經鑒定達到C、D級危房且符合危改補助資金的對象納入改造范圍;
2.項目管理情況分析。在項目實施過程中認真開展質量安全監管,做到現場放線到堂,施工監管到堂,竣工驗收到堂制度,確保改造質量達標。
(三)項目績效情況分析
1.項目經濟性分析:各鄉鎮先精準確定貧困人口,再對其住房進行安全性鑒定,確保貧困群眾不漏一戶不落一人,農村危房改造補助資金聚焦建檔立卡貧困戶等4類重點對象;
2.項目的效率性分析:確保危改補助資金在打贏脫貧攻堅戰中發揮重要作用,使貧困群眾住有所居、住的安全;
3.項目的效益型分析:農村危房改造是解決建檔立卡貧困戶等4類重點對象住房安全保障的重要舉措,是幫助住房最危險、經濟最困難農戶解決最基本住房安全保障的有效途徑,在脫貧摘帽工作過程中起到解決“兩不愁、三保障”中住房安全保障主力軍作用,在人民群眾心目中反響良好。
四、項目后續工作計劃
1.全面開展查漏補缺。認真開展查漏補缺工作。農村住房因自然災害,年代久遠未維護等原因,而產生新的危房。針對農村危房該做工作的特性,在全縣范圍內開展一次地毯式查漏補缺工作,對新出現的疑似危房,認真進行鑒定,對達到C、D級危房的充分利用20xx年中央和省有關危改工作政策,現固提升農村危房改造工作成果。
2.推進低收入群體房屋改造。20xx年是“十四五”規劃和鄉村振興開啟之年,低收入家庭危房改造是20xx年危房改造工作的重點,全縣將按照“公平、公正、公開”的原則,全面進行摸底排查,對疑似危房進行逐戶鑒定,對農
戶唯一住房達到C、D級危房的,全面實施改造,打造美麗
宜居的鄉村環境。
五、評價情況及評價結論
1.評價情況:20xx年我縣農村危房改造工作嚴格,按照《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》和《溆浦縣20xx年農村危房改造實施方案》的規定要求實施,縣住建局成立了5個農村危房改造聯點督導組,對工程進度、工程質量進行全方位督導,加強業務方面的指導,按時按質完成危改工作任務。
2.評價結論:按照20xx年扶貧項目資金績效評價指標,評分為100分。
六、主要經驗做法、存在的問題和改進度措施
(一)經驗做法
按照“八個所有”、“八個百分之百”、“八不目測法”等措施全面指導農村危房改造工作。“八個所有”
即所有房屋找到戶主、所有疑似危房進行鑒定、所有鑒定為危房的改造清零、所有危房改造后驗收達標、所有補助資金打卡到戶、所有“空心房”掛牌標識、所有貧困戶住房保障情況要有檔案卡、所有村民不能住危房和茅草屋;“八不目測法”即屋不斜、地不沉、梁不歪、柱不倒、墻不裂、瓦不漏、窗不破、門不爛。確保危房不住人,人不住危房。
1.加強領導、夯實力量。為了全面推動我縣農村危房改造工作,縣委縣政府成立溆浦縣農村危房改造工作領導小組辦公室,抽調專人集中辦公。為了進一步加強督查和技術指導,縣住建局組建5個農村危房改造聯點督導組,堅持執行“周調度、旬排名、月通報”工作機制,對鄉鎮危房改造工作進行技術指導、政策宣傳、現場鑒定和進度督促。25個鄉鎮均成立危改辦,明確專職人員3-5名,并建立聯席會議制度,每周調度,及時解決相關問題。
2.加強督導,統籌推進。為了進一步加強對全縣農村危改工作的指導,制訂下發了《溆浦縣20xx年農村危房改
造實施方案》和《溆浦縣農村危房改造聯點督導方案》,全縣組建五大聯點督導組,將25個鄉鎮分成五大片區進行分片聯點督導,嚴格執行“周調度、旬排名、月通報”工作機制,每周開會反饋情況,研究解決疑難問題,建立戰區指揮長通報機制,每周將各鄉鎮農村危房改造工作進度情況,各級交辦問題整改不徹底不及時的情況編輯信息,分別發送至各聯鄉縣領導和戰區指揮長,便于聯鄉縣領導掌握情況,及時進行調度。根據各鄉鎮計劃任務,5個聯點督導組定期進行常態化督導,督促鎮、村兩級緊盯目標任務,把握時間節點,全面開工,有序推進,按時完成改造任務。
3.加強驗收,嚴保質量。在危房改造實施過程中,縣危改辦要求各鄉鎮實行全程質量監督管理,嚴把改造對象選址、施工等關鍵環節,確保選址合理、質量過硬。各鄉鎮要求危房改造施工人員必須是經建筑工匠培訓合格的專業人員,并從政府安排專門力量加大轄區內的危房改造施工質量安全巡查,嚴格控制工程進度、質量及建房面積,嚴格組織竣工驗收。
(二)存在的問題
改造對象心理復雜,部分農戶存在“等、靠、要”。
(三)改進措施
1.進一步加大宣傳力度。危改補助資金屬放助性補助性資金,不是完全的項目資金,以農戶自籌為主,政府補助為輔。縣、鄉、村三級應講清農村危房改造政策。
2.繼續加強與扶貧民政殘聯的對接工作、確保低收入家庭對象危房改造全覆蓋。
3.統籌解決好低收入家庭危房改造工作,確保全面實現“危房不住人、人不住危房”打造環境優美生態宜居的新農村氣象,全面實現鄉村振興戰略。
七、績效自評結果擬應用和公開情況
20xx年我縣農村危房改造工作被省住建廳、市住建局評為先進單位。在具體的實施過程中嚴格按照工作程序,實行三級公示,危改資金到人到戶后,實行任務完成情況和資金到人到戶情況公示,方便社會各方面人士監督、指正。
資金績效自評報告范文 篇35
一、項目概況
(一)項目基本情況:
1、全縣統一小學六年級及四年級教學質量檢測,按上級有關文件精神,不允許向學生收取任何費用,而我縣每年對該項是由教育局組織實施,費用由財政承擔,耗用資金29.8萬元(含試卷費,組考費,車輛交通費等)
2、小學及初中除上述1之外其他年級的考試命題、試卷印刷費
3、20xx年,我局組織及參加教育系統大型活動支出68萬元,具體如下:
全縣中小學生籃球運動會5.6萬
全縣中小學生田徑運動會4.4萬元
大課間操活動比賽5.2萬元
參加市中學生籃球比賽6萬元
參加市中小學生田徑比賽4.8萬元
市中學生足球比賽5萬元
省中學生足球比賽5萬元
省市國學知識競賽5萬元
全縣中小學生文藝匯演5萬元
全縣德育工作經驗交流現場會6萬元
心理健康教育讀本16萬元
4、重點建設中介機構服務費20萬元
根據有關政策規定,重點項目建設必須先預算,竣工要有決算,20xx年,預計縣級財力投入教育重點項目建設資金五千萬元,其中五十萬元以下沒有經過財政投資評審項目的社會中介機構的預算決算評審費20萬元,這筆經費每年均在教育局機關經費中列支。
5、其他專項經費2.20萬元
20xx年,我局在綜合治理,綠化、扶貧、信訪維穩,意外事故的國家行政賠償這幾項實際支出40萬元。
6、安保、食品安全、財務人員培訓經費6萬元
根據【關于健全中小學安全風險防控機制的實施意見】要求,20xx年,我單位對下屬中小學負責安全工作的人員進行了兩次培訓(上學期一次、下學期一次),會議費、資料費及專家授課費等實際支出培訓費約6萬元。
7、20xx年,從高校畢業生中引進優秀教師,招考及商調外市教師,命題、招考、閱卷、組織考試和試教,開支36萬元
(二)項目預算情況:項目資金預算180萬元,項目預算沒有調整情況;
(三)項目預期預算績效目標和績效指標設定情況:項目預期績效目標完整、相關;項目預算與項目產出、效果目標相匹配。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況:根據財政相關標準決策;
(二)項目預算執行情況:預算執行率100%、無結余;
(三)項目資金實際使用情況:資金在文件規定范圍內使用,采用國庫集中支付形式,資金整個使用過程合理、合規;
(四)項目資金管理情況:管理制度、辦法的制訂及執行情況良好。
三、項目組織實施情況
(一)成立了項目實施領導小組,項目整體實施情況良好;
(二)項目管理制度建設情況:制定了邵東市教育局財務管理辦法;
(三)項目組織管理落實情況,包括嚴格按照規定進行審核,并將經費用途進行了公示,按照相關要求進行定期檢查,發現問題及時整改。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中:
1、項目的經濟性分析:項目的預算是根據本級文件嚴格執行,本級支出節約控制;
2、項目的效率性分析:按照立項進度按時施工完成,項目預算(投入目標)與項目產出、效果目標相匹配;
3、項目的有效性分析:保障高考及高中學業水平考試的順利進行及基本工作經費,督促各單位達到指標標準。
4、項目的可持續性分析:在項目完成后安排專人工作,并安排相關資金進行長期檢測。