項目績效報告范文(通用31篇)
項目績效報告范文 篇1
一、項目建設情況
X項目為XX公司自主研發項目,項目技術依托單位是XX大學,20xx
年3月與XX大學簽訂了技術合作協議,公司具有完全獨立的自主知識產權,本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權,專利名稱和專利號分別為:
公司按照項目要求,目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨著發展的需求,公司還將設立數控產品測控中心,使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測,從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段,所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成,產品試制情況符合計劃要求,各相關部門分工合作狀態良好,進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里,不斷提高完善科技創新和服務水平,發揮在數控研究領域的帶頭作用,針對相關單位提供相關服務,如等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具,數控車銑加工刀
具、可調整鏜銑刀等產品,相關技術人員多次上門調研其加工狀況,分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據現場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設備的轉速和進給量,重新設計了主要夾具,調整了設備
主軸轉速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。
建立工程技術研究中心的目的,就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制,提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力,從根本上提高企業的核心競爭能力和發展后勁。在數控刀具市場,國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具,
價格高昂但是性能一流,近幾年來技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現場服務確定加工方案,給予客戶最好最及時的技術服務,生產可以替代進口的高品質數控刀具。
三、經費使用情況
中心采用主任負責制,下設1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向,每個方向設2-3個學術帶頭人,學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費
來源主要有四部分:
1、項目產業化經營收入;
2、公司科技投入;
3、科技成果轉讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的.經營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規,對于安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,x年中心運行過程中,在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生,相關主管部門,如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督,均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的建設在健康規范的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用于現代機械加工業,生產技術處于國內先進水平,可以降低對國外產品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業的整體技術水平,以其發揮高精度生產設備的最大制造能力,使得機械制造業盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供咨詢,并參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。
五、經濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作,項目實施完成達產后,實現年新增產值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好,存在的問題主要就是:
1、信息獲取困難,每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息;
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大,時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
項目績效報告范文 篇2
20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區衛生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機,以改善產科建設為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產婦死亡率及嬰兒死亡率。現將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。
一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況
(一)主要婦幼保健指標情況
我市1-3月份活產數為7213人,住院分娩率99.50%;產前檢查7166人,產前檢查率99.34%;孕產婦系統管理6980人,孕產婦系統率96.77%;產后訪視7117人,產后訪視率98.67%;孕產婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風病例發生。
(二)降消指標完成情況
我市1-3月份共發放農村孕產婦住院分娩補助卡5923人,發卡率20.82%;共補助農村住院產婦6035人,其中平產補助5977人,危重搶救補助58人,完成補助指標的21.21%。兩所產科急救中心搶救產科危急重癥15人,成功14人,搶救成功率93.33%。
(三)本季度經費到位及支出情況
我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經費115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費用均是上年度的經費。
資金支出2456795.3元,其中:進修費4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補助2448800元,監督檢查2963元。
二、主要做法
(一)加強項目管理,強化組織領導
市委、市政府領導高度重視降消項目工作,及時召開了項目領導協調小組工作會議,掌握“降消”實施情況,解決實施過程中存在的問題。市衛生局根據在自治區相關文件精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實加強項目管理。
(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛
通過在每個行政村書寫固定標語、印發宣傳資料、開設孕婦學校、進村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高群眾對“降消”項目認識,進一步提高婦女自我保健意識,訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜志發放給每個鄉鎮衛生院。通過多種形式的宣傳,增強了群眾保健意識,促進了社會與群眾的參與,營造了全社會關心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標語705條;開設孕婦學校195期,共培訓2547人次。
(三)加強產科急救網絡建設,確保綠色通道暢通為了減少產科急重癥孕產婦死亡,健全產科急救網絡很重要。市衛生局要求市人民醫院、市婦幼保健院按照《縣級產科急救中心建設標準》,配備搶救中心人員和設備,繼續執行孕產婦搶救中心運轉制度,向社會公布急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產婦的求助。在市直三家醫療機構繼續推行產科信息聯動機制,參加產科信息聯動機制的`任何一家醫院接到鄉鎮衛生院或孕產婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內出診,不得以任何不正當的理由拒絕。否則,將追究有關人員的責任。推行機制后,有效地保證了孕產婦的生命安全,保障綠色生命通道的暢通。
(四)加強項目的指導和監督
市衛生局十分重視項目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內容一是孕產婦摸底調查情況,高危篩查、管理、轉診情況,二是病歷書寫質量情況,三是兩個系統軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚,做得差的責令限期整改,從而促進了項目工作健康有序開展。
三、存在問題
(一)“降消”農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯后我市1-3月份農村孕產婦住院分娩補助發卡率20.82%;補助率21.21%。發卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%,農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯后。
(二)高危孕產婦管理工作不到位,醫療機構綜合救治能力有待提高部分鄉鎮衛生院存在高危孕產婦篩查、管理不到位,對高危孕產婦的識別、處理能力不強。部分市直醫療機構對危重孕產婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死于子宮破裂,另外一例死于麻醉意外。
(三)降消經費沒有及時到位
我市第一季度使用的經費是20xx年沉淀的資金,桂財社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。
四、20xx年工作建議
(一)切實加強農村孕產婦住院分娩補助工作
1、加大農村孕產婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計劃外懷孕的農村孕婦身上。
2、履行告知義務。對領取補助卡的孕婦盡告知義務,告知補助卡使用時間、地點、范圍等信息,避免過期不領取補助資金現象出現。
(二)努力提高醫療機構綜合救治能力
醫療機構業務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業務水平,科室與科室之間應加強交流與學習,共同提高對危重孕產婦搶救能力。
(三)繼續加強對高危孕產婦管理
提供孕產期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查,對高危孕產婦進行個案管理。
項目績效報告范文 篇3
一、專項基本情況
殘疾人是一個特殊困難群體,需要格外關心、格外關注、格外關愛和重點扶貧的對象。我縣現有殘疾人約6萬人,持有殘疾人證的有2.7萬人,殘疾人專項資金為進一步保障和改善殘疾人民生,幫助殘疾人和全國人民共建共享全面小康社會起到一定的作用。
本次績效評價的專項資金總額467.36萬元,涉及四個大類,其中:
(1)殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元;
(2)殘疾人康復項目資金111.3萬元;
(3)殘疾人體育項目資金5萬元;
(4)其他殘疾人事業資金237.82萬元;
殘疾人就業與扶貧項目主要包括開展就失業登記、職業培訓、就業援助與創業扶持、舉辦職業技能競賽、殘疾人托養救助、推進就業扶貧基地建設及就業機構規范化建設等內容;殘疾人康復項目主要包括視力殘疾康復、聽力語言殘疾康復、智力殘疾康復、肢體殘疾康復、精神病防治與康復、社區康復、用品用具供應服務、康復人才培養以及兒童殘疾預防等內容;殘疾人體育項目主要包括殘疾人體育競賽及訓練,運動員、工作人員食宿、醫療費用、運動員訓練補助發放,教練員、工作人員工資補助,體育器材、服裝等裝備配置及體育科研,殘疾人體育專業人員培訓、會議等支出,殘疾人體育賽事獎金,殘疾人體育工作相關開支等內容;其他殘疾人事業支出包括殘疾人家庭無障礙改造項目、殘疾人大學生、高中生及特教中專助學金、殘疾人托養、殘疾人意外傷害保險、殘疾人基層組織建設、殘疾人動態更新、宣傳文化項目等。
二、績效評價基本情況
本次績效評價系縣殘聯對20xx年度縣級殘疾人項目資金進行評價,主要涉及殘疾人就業與扶貧項目資金、殘疾人康復項目資金、殘疾人體育項目資金、其他殘疾人事業資金。
三、專項資金使用情況
現場評價項目實施單位的專項資金時,不僅對專項資金的到位情況、到位及時性、是否專款專用等方面做了核實,同時也從項目的實施是否遵守法律法規、符合業務管理制度、財務管理制度的規定等方面進行了核實。總體而言,項目實施單位的專項資金支出符合國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定,同時對服務對象滿意程度進行了抽查,服務對象滿意度達92.26%。
四、專項資金管理情況
根據《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕9號)、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕26號)、《湖南省殘疾人體育資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕32號)等文件要求,我縣殘聯根據自身的實際情況,制定了相對應項目實施的管理辦法、專項資金的管理辦法,以此保障項目順利實施。
五、專項支出主要績效
(一)殘疾人就業與扶貧項目
20xx年度殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元,主要包括縣級殘聯開展就業培訓12萬元、扶持殘疾人創業就業101.24萬元。
1、殘疾人培訓補助項目
根據《湖南省殘疾人職業技能提升培訓實施方(20xx—20xx年)》(湘殘聯字〔20xx〕35號)、《湖南省殘疾人聯合會湖南省財政廳關于在殘疾人脫貧攻堅戰中實施“農村殘疾人陽光增收計劃”的通知》(湘殘聯字〔20xx〕16號)、省殘聯《關于下達20xx年度“農村殘疾人陽光增收計劃”任務指標的通知》(湘殘教就字〔20xx〕2號)等文件要求,投入資金24萬元,用于開展殘疾人職業技能與實用技術培訓項目。同時殘疾人培訓工作在堅持傳統培訓的基礎上,20xx年的培訓工作的特點更加突出。
改進殘疾人培訓管理辦法,多渠道促進殘疾人就業制定殘疾人職業技能提升培訓實施方案,縣級殘聯結合實際,采取殘疾人就業技能培訓與提升培訓、集中培訓的辦法,開展電子商務、創業技能、微店微商、面點制作等適合殘疾人特點和市場需求的職業技能培訓,制定縣級農村殘疾人陽光增收的實施計劃,為全縣120名貧困殘疾人開展實用技術培訓,并發放生產資料。
2、殘疾人創業就業扶持項目
根據《郴州市殘疾人創業示范基地以獎代扶辦法》(郴殘字〔20xx〕51號)、《郴州市殘疾人創業就業示范基地扶持辦法》郴殘字〔20xx〕41號文件要求,20xx年投入創業扶持項目資金101.24萬元,用于全面展開殘疾人創業就業扶持工作。重點扶持安排殘疾人就業崗位多、輻射帶動能強的企業和基地。
(二)殘疾人康復項目
20xx年殘疾人康復項目資金111.3萬元用于殘疾人康復工作,全年殘疾人精準康復服務比例達到99%,超過了85%的任務數。
1、搶救性康復。依據中、省、市殘聯對殘疾兒童康復救助工作要求的精神,積極爭取殘疾兒童康復救助擴面提標,在年齡范圍、資金補貼等方面為殘疾兒童和殘疾兒童家庭爭取更多的利益。
2、輔助器具適配。我會扎實開展貧困殘疾人輔助器具適配活動,打通服務殘疾人的最后一公里,通過輔助器具下鄉適配活動、輔具中心免費購買輔具等方式,全年發放輔助器具1227件,確保殘疾人全年都有輔助器具領取,深受廣大殘疾人朋友和家庭的好評。
(三)殘疾人體育項目
20xx年殘疾人體育項目資金5萬元,積極輸送殘疾人體育動員到省市進行集訓,為下次殘疾人體育比賽打下基礎。推動了全縣殘疾人群眾體育活動的普及和發展,涌現出了歐陽靜玲、史逸婷等優秀殘疾人運動員。
(四)其他殘疾人事業項目
1、殘疾人托養補助項目
縣慧心殘疾人托養中心由原有500平方米擴建到1200余平方米,原有功能房康復室,工療室,娛療室,生活訓練室,辦公室,擴建以后增加了評估室,男休息室,女休息室,圖書室,情景超市,餐廳等,設施更加完善、功能更加齊全、服務更加周到。繼續實施“陽光家園”計劃,投入42萬元為30名殘疾人免費提供康復、教育、訓練、日間照料等服務,為35名殘疾人提供了寄宿托養,減輕了家庭長期照料的負擔;為150名殘疾人購買了居家托養服務。
2、殘疾人教育資助項目
根據《湖南省高中階段殘疾學生和高中階段貧困殘疾人家庭子女資助管理辦法》(湘殘聯字〔20xx〕17號)、《關于調整殘疾人學生及貧困殘疾人家庭大學生子女資助辦法的通知》(湘殘聯字〔20xx〕24號)文件要求,20xx年我縣殘疾人教育補助項目資金29.14余萬元,用于扶助殘疾人學生就學工作。
貫徹落實高中、大學階段殘疾學生及貧困殘疾人家庭子女助學政策,為50名殘疾人大學生、貧困殘疾人家庭大學生申請扶殘助學金。為84名在校殘疾高中生、貧困殘疾人家庭高中生申請扶殘助學金。
3.無障礙設施改造項目
依據中、省、市殘聯對無障礙設施改造的要求,擬于20xx年對建檔立卡貧困重度殘疾人實施無障礙設施改造全覆蓋,我先今年投入資金15萬元,已有104戶貧困重度殘疾人家庭實施了無障礙改造。
4.基層組織建設項目
20xx年殘疾人基層組織建設投入經費23.82萬余元,強化鄉鎮(街道)、村居(社區)殘疾人專職委員骨干服務體系。加大培訓力度,明確職能定位,強化日常管理,提升優質服務能力,努力實現對基層殘疾人就近就便“零距離”服務。
5.殘疾人意外傷害保險項目
投入78.01萬余元,為全縣已辦殘疾人證的2.69萬殘疾人購買了團體意外傷害保險,這一舉措充分體現了縣縣殘疾人社會保障普惠加特惠政策的基本原則,也體現了縣委、縣政府對特殊群體的關心與厚愛。
6.殘疾人動態更新項目
桂陽縣作為全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作省級試點縣,在全省總結會議進行了經驗介紹。我縣投入29.85萬元實行手機App形式完成動態更新,對殘疾人的生活狀況和實際需求進行了深入了解,并通過與民政、教育、扶貧等部門進行數據對接,實現對殘疾人的精準的、有效的服務于管理。
7.殘疾人監測及辦證
根據中央、省、市要求,我縣現有殘疾人需換發第三代殘疾人證,前期工作含打印機、讀卡器、卡片采購和下鄉辦證等支出20萬元。
六、存在的問題
(一)農村貧困殘疾人的社會保障水平有待加強
當前我縣農村最低生活保障、新型農村合作醫療、新型農村養老保險、危房改造和社會救濟救助等制度的社會保障水平相對于貧困殘疾人的迫切需求還存在較大差距。一些地方仍有貧困殘疾人未被納入最低生活保障范圍,相當部分非重度貧困殘疾人參加新農保存在繳費困難。有些地方的殘疾人因為新農合報銷門檻高,報銷比例低等原因,醫療支出負擔沉重。還有很大比例的農村貧困殘疾人需要臨時救濟救助。
(二)殘疾人就業和培訓工作有待提高
主要體現在殘疾人的技能培訓沒有充分滿足殘疾人的要求,殘疾人的就業率偏低,就業穩定性不強,部分企業仍存在歧視殘疾人的現象時有發生。
七、整改措施
(一)加強專項資金的監督,提高專項資金的使用效果
提高專項資金專款專用的意識與管理,加強財務人員業務培訓,對其專業水平和其他人員業務水平提出更高要求,并加強對專項資金的監督,使得專項資金使用效果得到提高。
(二)查找根源,進一步加快資金支出進度
進一步摸清底數,與財政部門不斷完善資金分配機制,向貧困地區傾斜。對于本級財政配套資金充足,或缺少符合條件的人員及其他原因導致項目無法實施的,將盡快協調本級財政部門,按照規定程序,調劑用于殘疾人事業其他項目支出。
八、今后工作打算
(一)擴大殘疾人康復項目納入基本醫療保障的范圍
殘疾人群體作為弱勢群體,大部分人面臨各種困難,建議把更多的醫療康復項目納入基本醫療保障支付范圍,并逐步擴大、提高殘疾人醫療康復項目所需費用的支付范圍和標準;完善殘疾人康復救助制度,對享受社會醫療保險和醫療救助后仍有困難的殘疾人,按規定給予臨時救助。
(二)建立健全購買居家托養服務制度
政府購買服務是趨勢,是改進政府提供公共服務的新方式,是改善民生的新手段,要加大用于購買服務的比重,特別是殘疾人托養、培訓、支持性就業要逐步通過購買服務實施,以此提高財政資金的績效。進一步規范購買程序,細化服務內容,明確服務價格,列出服務清單,讓接受服務的殘疾人或家庭“照單點菜”。同時應建立科學的評估制度,以服務需求的滿足程度、服務對象的狀態改善程度和服務實際成效作為績效評估標準。
(三)加大農村殘疾人社會保障的力度,建立城鄉統一的殘疾人社會保障機制
建議完善農村殘疾人社會保障的相關法律法規,切實建立真正能夠滿足農村殘疾人需求的社會保險、社會救助和五保供養制度,從根本上解決農村貧困殘疾人的.生活困難,提高生活水平。同時建議成立專門的負責城鄉殘疾人社會保障機構,建立城鄉殘疾人社會保障預算方案,對城鄉殘疾人社會保障資金進行統一管理,對資金的運營進行全程監管,確保資金安全,實現財政手段的真正參與并發揮其強有力的作用,縮小農村與城鎮的差距。并加快城鄉殘疾人社會保障服務網絡的建設,利用互聯網技術建立城鄉統一的社會保障管理系統,提高社會保障的管理效率和水平,實現現代化的管理模式。
(四)繼續保留殘疾人扶助預算項目
殘疾人扶助是殘疾人事業的核心內容和重點工作,為此,國家及有關部門出臺了一系列政策來保障殘疾人事業欣欣向榮發展。國家出臺了《中華人民共和國殘疾人保障法》和《殘疾人就業條例》,省政府出臺了《湖南省按比例安排列疾人就業規定》(省政令273號),20xx年,財政部、國家稅務總局、中殘聯聯合印發了《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》(財稅〔20xx〕72號),省財政廳、省殘聯合印發的《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》(湘財〔20xx〕9號)、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕26號),中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦共同制定了《殘疾人精準康復服務行動實施方案》,對殘疾人扶助工作不但提出了明確的法律要求,而且在政策手段和資金上也給予了有力保障。我會將繼續大力發展殘疾人扶助工作,主要用于殘疾人康復、殘疾人教育、就業培訓、扶貧、殘疾人體育文藝等方面。
九、綜合評價及評價結論
通過殘疾人就業與扶貧項目的實施,促進了殘疾人就業,進一步改善了殘疾人生活狀況,提高了殘疾人生存發展水平,縮小了殘疾人生活水平與社會平均水平的差距,維護了社會穩定。殘疾人康復專項大力推進了殘疾人康復保障體系和服務體系建設,在實踐中解決了部分殘疾人迫切需要解決的困難,推動了殘疾人基本公共服務的提升,擴大了殘疾人事業的影響;以上項目的順利實施,讓理解、尊重、關心、幫助殘疾人的理念深入人心,弘揚了扶殘助殘的社會新風尚。
項目績效報告范文 篇4
我家庭在回龍鎮黨委、政府、紅豐村村委會的支持下,從20__年養牛開始經營,近年來根據政策引導逐步擴大生產經營規模,改變經營方式,多元化、多手段的.擴大生產經營,現已初具規模,現將我家庭農場的基本情況報告如下。
一、基本情況
鎮安縣新盛家庭農場,位于鎮安縣回龍鎮宏豐村,法人樂祥明。土地經營總面積達到920畝,其中流轉土地720畝,常年雇工9人。現有收割機3臺,旋耕機2臺,犁、耬、耙、耱配備齊全,機械壓油機一套,機器設備總投資150萬元。20xx年農場共養殖了620只羊、100頭豬、248頭肉牛、4000只肉雞、20__只蛋雞、120箱蜜蜂;種植了200畝油葵、200畝油菜、300畝露天蔬菜、100畝瓜果、120畝糧食(小麥、玉米),總營收586萬元,利潤189.58萬元。
二、經營特點
1.精耕細作、品質至上。農場生產的農產品(主要是牛肉、羊肉、菜籽油、葵花籽油、蜂蜜)均為零添加,種植中不使用化肥使用餅肥、腐熟農家肥、沼液和沼渣,生產中不添加任何防腐劑,食用油基本現產現賣。農場牛、羊均為天然人工放養,肉品品質極佳。農產所有產品基本實現無公害農產品標準甚至更高。
2.農產所有產品除農場外不設其他賣店,不代購,保證銷售過程品質不變。
3.農場內還設有休閑農家,主要菜品來自農產出產,保證原汁原味,客戶可以根據自己喜好和品嘗口感選擇購買農產產品。
4.農產內實現農業循環生態發展,牛糞、羊糞、雞糞進行沼氣發酵,沼液沼渣還田。
5.農場產品商品化率高,因為品質較好,當季產品產出后基本被搶購。
三、存在的問題
1.農場經營延續了小農經營模式,缺乏現代管理方式,土地資源、人力資源等統籌利用率不高,成本高,規模進一步擴大難度大。
2.鎮安土地稀少,山大溝深,農業機械不能廣泛使用,人工成本高。
3.融資困難。經營家庭農場前期所需資金投入較大,而農業經營見效慢、回籠資金時間長,經營主體貸款難、貸款貴的問題比較突出。
項目績效報告范文 篇5
一、項目概況
深入貫徹落實中央農辦等十一部門《關于實施家庭農場培育計劃的指導意見》、省委農辦等十七部門《關于推進全省家庭農場和農民合作社高質量發展的指導意見》要求,20xx年中央財政安排我省支持家庭農場項目資金9400萬元(其中20xx萬元支持地下水壓采任務重點縣家庭農場完成高效節水灌溉20萬畝),完成農業農村部下達我省扶持940個以上家庭農場指導性績效指標。通過項目實施,引導家庭農場開展適度規模經營,打造典型和示范樣板,促進小農戶與現代農業發展有機銜接,不斷提升農業生產經營規模化、專業化、集約化水平,推進全省家庭農場高質量發展。
二、資金扶持重點、補助環節及方式
(一)資金扶持重點
一是首先滿足脫貧地區扶持需求,支持脫貧地區家庭農場發展,助力鞏固脫貧攻堅成果。二是保障地下水壓采任務需求,根據廳種植業處提出的資金使用意見,支持24個地下水壓采任務重點縣211個以上的家庭農場開展高效節水灌溉,完成新增淺埋滴灌等高效節水灌溉20萬畝任務。縣級以上示范家庭農場承擔高效節水灌溉項目有難度的,可安排非示范家庭農場承擔。三是優先扶持20xx年度部級典型案例、省級示范家庭農場、開展大豆油料擴種和玉米大豆復合種植的示范家庭農場。
(二)補助環節
圍繞家庭農場在資金、技術、管理等生產要素方面的`需求,對發展節水農業、引進新品種新技術新裝備新設施和開展融資保險等方面進行支持。承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場,在小麥玉米一年兩熟農田重點實施淺埋滴灌等,在蔬菜種植區重點推廣滴灌、微噴灌等,在水果種植區,重點發展微噴灌、小管出流等。
(三)補助方式
項目資金由省級根據分配額度按資金撥付程序下達相關縣(市、區),由縣(市、區)按要求提出項目補助對象(家庭農場)、補助環節(內容)、補助額度等意見,報市級審核批準后實施,并堅持先建后補的原則具體負責項目組織實施和監督管理。
三、補助標準
一是縣級以上(含縣級)示范家庭農場每個扶持額度掌握在5-20萬元,項目資金可以不平均安排,部級典型案例和省級示范家庭農場優先安排并給予資金傾斜。二是承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場,每畝補助200元,其中,省級利用中央財政資金補助100元,市縣配套100元。
四、保障措施
(一)加強組織領導
相關市、縣(市、區)農業農村部門要高度重視家庭農場發展,確定專人負責項目組織實施等工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作,確保項目落實落地,取得良好效益。支持24個地下水壓采任務重點縣家庭農場開展高效節水灌溉,市、縣農業農村部門要加大實施、監管和驗收力度,按量按要求完成節水任務(具體工作由種植業負責),同時完成扶持家庭農場數量的績效指標。
(二)制定實施方案
項目縣(市、區)要結合本地實際,制定具體項目實施方案(內容包括實施條件、補助對象、補助額度、補助方式、實施要求、監管措施和績效評價等)并報市級審批,市級農業農村部門按要求填寫備案表(附件2),與實施方案一并于20xx年6月底前報省農業農村廳備案(一式三份)。
(三)嚴格項目要求
項目縣(市、區)農業農村部門要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的示范家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。每月10日前登錄河北省農業財政項目管理信息系,填報上月項目執行情況和資金使用情況等內容。
(四)項目監督檢查
項目縣(市、區)農業農村部門應當加強對項目資金分配、使用情況的監督管理,并于20xx年10月底前完成項目驗收和資金審核撥付工作,形成驗收報告報市級審核;市級農業農村部門在項目實施過程中強化指導檢查,及時發現和解決問題,核查驗收情況并形成項目總結報告,于11月底前報省農業農村廳;省農業農村廳將加強項目抽查,組織開展項目績效評價,評價結果作為確定下年度資金分配和實施區域的重要依據。
項目績效報告范文 篇6
一、項目支出基本情況
市殘聯機關20xx年預算項目經費7962.55萬元,全部為一般公共預算,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,其中直接支付371.87,轉移支付4793.22萬元。執行率達到了65.48%。
二、績效運行監控工作開展情況
市殘聯業務部門對所屬部門的項目運行負責,根據項目的進展情況來決定資金的撥付進度,對于部門的重點民生項目,通過第三方機構進行監督評估、市縣殘聯督查抽查等方式,全方位立體監督工作開展情況,保障項目進度和質量,確保各項為殘服務落到實處。
三、績效運行監控情況
(一)項目支出預算執行情況
市殘聯年初申請項目資金7962.55萬元,專項15個,截止到6月30日,共支出5165.09萬元,執行率達到了65.48%。工作尚未開展的項目1個。
(二)項目支出績效目標完成情況
1.無障礙工作
困難殘疾人家庭無障礙改造,任務數為750戶。截至6月,已完成800戶入戶篩查、方案制定、前期采購等工作,所有區縣市已全面開工建設,其中建設完成101余戶,全市完成進度為56.79%。在全市范圍內對10個社區(村)進行無障礙改造,目前已完成設計工作,即將動工建設。為確保困難殘疾人家庭無障礙改造項目保質保量完成,市殘聯已預撥80%的項目經費到各區縣市,確保不誤實事項目進度。
2.維權工作
接待日常來信來訪來電700余件次,辦理網絡問政、網上信訪、中國殘聯省殘聯交辦件、市委督查室交辦件7件,協調處理殘疾人集訪2起,做好了元旦、春節、五一、端午及國家、省、市兩會以及北京冬季奧運會、冬殘奧會期間不穩定因素排查化解工作,配合市公安局重點人群組進行肇事肇禍精神障礙患者服務管控工作,全面排查化解管控風險。辦理“12345”“12385”熱線工單34起,做到了回復率100%。市縣兩級殘疾人法律救助站運行規范,作用發揮良好,市站實行每周五天律師坐班制,及時解答殘疾人的'法律問題,上半年共接待處理殘疾人法律救助案件38件。為殘聯全體干部職工舉辦了兩期普法培訓班。在市殘聯網站刊發法律知識4篇,較好地維護了殘疾人的合法權益。為9人辦理了大額臨時困難救助,為38人辦理了小額臨時困難救助。為960人發放了殘疾人機動輪椅車燃油補貼,并為911人申報了20__年度燃油補貼。
3.就業創業
聯合人社部門開展“就業援助月”活動緊扣“就業幫扶真情相助”主題,走訪殘疾登記失業人員家庭戶數173戶,為111名殘疾人進行重點援助。對97名應屆殘疾人畢業生就業需求情況100%摸底,并建立“一人一策”電子服務檔案,積極配合省殘聯高校大學生網絡招聘專場工作,推薦殘疾大學生參加全國創業實訓營。積極搭建殘企雙向交流平臺,采取“線上+線下”兩翼齊飛,分別在寧鄉市、開福區、瀏陽市和雨花區舉辦了“自強奮進路,一起向未來”四場線下殘疾人專場招聘會和“就業幫扶,真情相助”等兩場線上專場招聘會,取得良好社會效應;指導長沙黃花機場長沙分公司舉辦殘疾人專場招聘會,提供保潔、綠化等殘疾人專崗34個。上半年,全市共有204家單位參加招聘,提供崗位3200余個,1000余殘疾人參加,達成就業意向692人次。加大殘疾人創業扶持力度,全市創業扶持申報134家,已進入資料審核、實地核查階段。各區縣(市)舉辦培訓班也在陸續開班中。全面優化殘保金年審程序,1月起開展殘疾人按比例就業情況認證工作,3月啟動線上年審服務,共為2259家單位提供了認證服務。
4.職業技能培訓
嚴格程序,完成市本級殘疾人職業技能培訓政府采購工作,擬開辦殘疾人培訓班7期,培訓殘疾人210人,已全部進入招生階段。
5.扶貧保障
開展全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作,召開了全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作動員及培訓會,對全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作進行了安排部署及業務培訓。目前正在督促區縣加快系統錄入進度,力爭在省殘聯要求的時間節點內完成工作任務。
繼續實施“聯村聯戶、四幫四促”行動,市本級和區縣市殘聯持續各聯系1個行政村,每名干部職工至少聯系該村1戶殘疾人家庭,市級幫扶資金35萬元已撥付到位。持續抓好省內對口幫扶。市本級對口幫扶龍山縣殘聯,申請幫扶資金20萬元。完成繳納了城鎮職工養老保險的殘疾人個體戶保費補貼審核,全市151名殘疾人個體戶受益。扶殘助學市級配套資金680萬元已預撥到區縣(市)。完成20xx年適齡殘疾兒童數據比對更新,上半年全市適齡殘疾兒童人數4058人,在讀3508人,未入學550人,入學率86.45%;及時將數據共享至教育部門,并積極對接教育部門解決未入學適齡殘疾兒童就學問題,力爭在下半年完成入學率97%的任務目標。
6.殘疾人托養
上半年,全市托養殘疾人2800名,已超額完成年度托養任務目標。一是狠抓安全監管。市殘聯組織對全市為殘服務機構進行了安全督查排查,市、縣兩級形成安全監管聯動模式,對所有殘疾人托養服務機構進行了全面的上門排查,通過對建筑、燃氣、消防等相關安全問題的深入檢查,發現兩個農村殘疾人托養機構存在安全隱患,已對有隱患場所進行封閉,所有托養對象都已經從有隱患的地方搬離。兩個機構都在尋找新場地搬遷。二是狠抓服務監管。進一步加強對所有為殘服務機構的管理,特別是通過政府購買服務提供為殘服務的機構,在加強日常督查的同時,結合以往第三方評估監管的經驗,通過公開招標的方式引入第三方評估機構加強監督;同時也通過市縣兩級殘聯工作人員的不定期督查,電話抽查等方式,全方位立體監督殘疾人托養、培訓工作開展情況,力求讓為殘服務落到實處。上半年,我市完成了托養機構第三方監測機構的招標和全市托養從業人員執證上崗培訓的招標。教就部完成了對所有托養機構至少一次的督查和業務指導工作,在原有托養機構開展輔助性就業的基礎上,指導4家殘疾人托養機構申報了省績效考核輔助性就業項目,殘疾人托養服務工作正常有序開展。
7.殘疾兒童康復
20xx年,我會承擔省重點民生實事項目——殘疾兒童康復救助,任務數為2140名。截至6月底,根據省殘聯考核時間為8個月的要求,全市共有3996名殘疾兒童接受康復救助,其中省實事任務2503人,完成整體進度的75%。
8.成人康復
納入長沙市創建鄉村振興示范市項目內容,每年1400名低視力和白內障救助任務。各區、縣殘聯積極與定點手術醫院和教育部門進行對接協調,組織篩查人員到社區、學校等地進行篩查。符合救助標準的對象將接受助視器驗配和白內障手術,目前已經完成908例,完成全年任務的65%。
9.春節慰問
全面開展了20xx年春節救助慰問貧困殘疾人工作,累計救助慰問7000戶困難殘疾人,發放慰問金700萬元。
10.宣傳工作
聯合長沙電視總臺對長沙市幫扶和服務殘疾人工作進行了全方位報道,并以“點亮萬家燈火,長沙這樣關愛殘疾人”為題在《長沙觀察》刊登,并被推送到“學習強國”首頁。
積極挖掘、推薦和宣傳優秀殘疾人先進事跡。長沙市聾協副主席、省編織工藝大師、省級非遺項目《長沙棕葉編》市級代表性傳承人周佳霖獲評20xx年度“全國三八紅旗手”稱號。
圍繞20xx年助殘日主題“促進殘疾人就業,保障殘疾人權益”,5月13日舉行了第32次全國助殘日“就認這個理”微宣講活動
11.組織工作
召開了20xx年長沙市殘聯組宣文體工作推進會,舉行了長沙市第四屆殘疾人專職委員知識競賽。
多措并舉扎實推進長沙市第三代殘疾人證換發工作,全市持證殘疾人數約15萬,開展跨省、跨市、跨區(縣)通辦500余本,累計換發三代證110834本,目前,全市所有區縣都開展了三代證換發工作,爭取今年年底全面完成換發工作。
12.文體工作
為推動國家殘疾人健康事業的前進步伐,市殘聯、市體育局共同舉辦了長沙市第四屆殘健融合乒乓球比賽。本次比賽由長沙市殘聯及9個區縣殘聯、長沙市精協、長沙市聾協、長沙希望之家組成的13支代表隊共200余名選手參加比賽。
召開了全市重點殘疾人體育教練員會議,對20xx年9月份在岳陽市舉行的第十一屆全省殘運會進行了工作部署,完成了第一次報名工作。
13.檔案電子化系統
通過內部采購程序,已完成招標,下半年就能完成檔案電子化。
14.殘疾人事業發展工作經費
機關正常運轉,辦公環境干凈整潔,物業服務到位,為殘疾人事業的工作開展提供了有效保障。
15.市協同辦公平臺集約化建設
該項工作由數據資源局統一招標,第三方實施,據數據資源局反饋,會在9月份完成招標工作。故該項工作尚未開展。
四、存在問題及其原因
市殘聯所有項目均按年初計劃有序進行,尚未發現問題。
五、有關建議及工作措施
無
項目績效報告范文 篇7
一、自己評價
根據20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價,按照項目投入、過程管理、項目產出項目效益等指標進行評分,總評分值100分。
二、項目實施情況
20xx年我區按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次,生活無著流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態人員,包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處于無處居住等暫時生活困境,需要進行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助213人次,生活無著流浪乞討救助資金已落實到位,圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。
三、主要成效做法
(一)政府主導、相關部門發力
我區通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升,出臺《金安區加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》,成立領導組,各相關單位為成員,明確相關部門職責,區鄉將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯動管理機制。
(二)開展救助尋親,全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制,通過全國救助管理信息系統,全國救助尋親網形式,發布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區域的經常性巡查。各鄉鎮充分發揮基層組織作用,今年以來,通過110報警、人臉識別,共發現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時護送到流浪人員轄區駐地,進行了妥善移交和協調安置。
(三)開展長期滯留人員安置
我區對于無法查明身份的長期滯留人員,有區民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函,當地派出所負責為其辦理戶口入戶手續,對于入戶且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員,區民政局將其納入特困供養范圍,落實社會救助政策。
(四)落實返鄉流浪人員的'政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會同鄉鎮街等部門積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產、生活、醫療、救助等方面的困難,報送相關部門,給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。
四、存在問題和建議
1、部分職業乞討人員流動性大,救助后又長期流落在街頭。下一步將聯合公安、城管加大巡查力度,對于職業乞討人員進行清理整治。
2、因我區沒有救助站,部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務質量。
項目績效報告范文 篇8
20xx年是實行財政支農資金報賬制管理的第一年,在局黨組的正確領導下,認真貫徹落實黨中央、國務院有關“三農”的各項方針政策,不斷增加財政支農資金的投入力度,不斷擴大公共財政覆蓋農村的范圍,努力提高財政資金的使用效益,促進了我市農業持續發展、農民穩定增收和農村經濟社會的全面協調發展。1-10月份以來,通過全體同志的共同努力,在支農資金監督管理上作了一定的工作,現將財政支農資金的使用管理情況匯報如下:
一、基本情況
20xx年5月,我市支農專項資金首次實行報賬制管理,各級財政部門預算安排的具有專門用途、適合項目管理的各類支農專項資金全部實行報賬制。采取的措施:
1、資金實行專人專戶管理核算。實行專戶管理、專人專賬核算、并與項目管理,政府采購相結合,做到資金安排到項目,支出核算到項目,做到專項、專款專用。1—10月份財政支農資金及時足額撥付到位,支農資金專戶累計撥入資金30筆,金額共計9,924,780元,累計發生支出16筆,支出金額3,419,138.40元。預付項目資金共18筆,金額共計212萬元。
2、嚴格控制資金使用。資金原則上不直接下達到項目單位,必須由項目單位或項目實施單位根據項目實施計劃和項目支出進度,憑合法有效的支出憑證向項目主管部門提出用款申請和審核確認,報同級財政部門審批后啟動項目實施和竣工報賬的管理制度。
3、確定專人全程監督檢查。對項目的`實施情況財政部門確定專人負責支農專項立項、實施和驗收全過程的監督檢查.
二、存在的問題
1、套取專項資金現象仍然存在。團結水庫水毀工程項目,項目實施單位在項目實施中未向項目主管部門及財政部門提出申請,就自行進行施工,項目完工后才向項目主管部門及財政部門提出項目驗收。由于此項工程屬隱蔽工程,工程完工后無施工記錄,也不能通過現場測量估計,最終不能進行項目驗收報賬。
2、支農資金項目監督檢查全面鋪開難度大。由于受財力、物力的制約,我市財力相對較弱,目前還處于保障政府機構的正常運轉狀況,沒有足夠的財力用于其他方面的投入。而支農項目的監督檢查是一項專業的,長期的,經常性的工作。雖然成立了支農資金報賬監管中心,有專人負責,但是支農項目的監督檢查是經常下鄉進行,因局機關人多車少,交通工具都是通過統一調配使用,而項目監督檢查的出行就不一定有保障,無形當中加大了項目監督檢查的難度。涉農部門對支農資金實行報賬制的認識不足,很多部門認為支農資金全部進支農資金專戶,削弱了他們的權力,而增強的財政部門的權力,在項目監督檢查中配合不極積,沒有及時進行項目驗收,人為造成項目期限延長。支農資金的監督管理目前進行的時間還比較短,也沒有現成的經驗可借簽,我們還需要在改革中不斷積累經驗,不斷完善管理機制。
三、對策及措施
1、政績評比與支農項目情況統一評價。把支農項目的實施情況與領導的政績相結合,作為政績考核一項評價指標。對于支農項目實施較好的給予表彰獎勵,而項目實施情況不好的,有違規、違紀行為的給予通報批評。
2、加大對支農項目監督管理的投入。加大隊伍建設,對干部隊伍進行業務培訓,提高業務政策水平。
3、增加透明度,實行項目責任制。把握時機進行項目公示制的擴行,項目與責任人相掛構。
項目績效報告范文 篇9
一、績效目標分解下達情況
(一)財政專項扶貧資金下達預算及項目情況
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目安排資金0.395萬元。
(二)財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況
通過流轉2戶貧困戶7.9畝土地,使每戶貧困戶畝均年收益增加200元。
二、績效自評工作開展情況
近年來,隨著財政專項扶貧資金績效考評工作的深入開展,我單位扶貧資金管理使用績效理念不斷強化,扶貧資金績效評價機制不斷完善,為貧困群眾脫貧致富起到了重要的推動作用。通過自查自評,我單位20xx年度財政專項扶貧資金安排到位及時,資金使用管理規范,充分發揮了扶貧資金的`效益最大化。
(一)自評工作開展范圍及對象
流轉貧困戶土地的20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目的新農主體和被流轉的貧困群眾。
(二)自評工作開展的時間及方式
扶貧項目資金撥付完畢后,會對新農主體和貧困群眾進行回訪,回訪方式主要為電話回訪和實地走訪。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金情況到位分析
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元。項目已全部按期完成,資金已全部到位。
2.項目資金執行情況分析
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困戶7.9畝土地,通過實地考察驗收合格。
3.項目資金管理情況分析
我單位負責農業產業扶貧項目實施的日常監督和項目資金使用的日常監管,建立并完善項目檔案和財政農業產業扶貧項目報賬資金專賬。其次,根據下達的資金項目計劃組織項目實施,加強資金使用管理,督促項目申報主體根據文件要求進行申報,按規定用途使用資金并收集相關報賬資料,建立財政農業產業扶貧專賬。
(二)績效目標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
1.1數量指標
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困群眾的土地7.9畝。
1.2質量指標
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目驗收合格,合格率100%。
1.3時效指標
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元,資金已全部到位。獎補資金發放及時率100%。
1.4成本指標
貧困戶獎補標準為200元/畝。
2.效益指標完成情況分析
2.1經濟效益
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉7.9畝土地。
2.2社會效益
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困群眾的土地。
3.滿意度指標完成情況分析
受益貧困人口滿意度97%,新農主體滿意度97%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目績效目標對應項目執行,執行中做好指標使用管理,控制績效目標偏差。部分項目不符合獎補條件,不予獎補。下步,我單位將進一步加強項目立項論證,持續強化項目實施過程的監督監管責任,確保項目保質保量完成,確保資金獎補到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
在此次評價中,支持貧困戶土地流轉項目資金績效自評價情況較好,資金使用和效果達到了預期的經濟和社會效益。
項目績效報告范文 篇10
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
遵義市青少年服務中心位于新蒲新區濕地公園內,隸屬于共青團遵義市委管理運營;于20__年建成并投入使用,占地60畝,建筑面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標志性建筑”之一;由啟慧樓(培訓中心一)、藝馨樓(培訓中心二)、夢想劇場(多功能廳)、暢游館(游泳館)、靜遠樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建筑組成。
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
作為公益性青少年校外教育陣地,遵義市青少年服務中心致力于搭建公益性的青少年發展服務平臺,面向全市青少年開展校外教育活動;已設置青少年素質教育體驗、12355青少年服務臺、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目;已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程,將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能,且場館建設智能化程度較高,用好、管好場館,滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動,為我市青少年提供優質的校外教育資源,為我市青少年健康、快樂成長服好務。
二、項目資金投入使用及管理情況
(一)資金計劃、到位情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。
(二)完成工作任務實際投入資金使用情況
嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項,規范中心用款,保障了青少年服務中心各場館正常使用。
三、項目組織實施情況
1.切實發揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用,堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20__年暑期公益培訓班,累計招生850余名,成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次,招收學員人數230余人。
2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動,參與學生6余人,舉辦公益研學活動3期,參與學生近200人,通過走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經典,體驗農耕,科普實踐等方式,讓青少年的感知紅色文化,在心中愛國主義情懷,拓展科學知識,開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次,在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個,周一至周五常態化組織學科輔導,周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養,把優質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專題宣傳,獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動,向紅花崗區第二小學捐贈圖書20__冊,價值5萬元。
3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制,已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍,其中副教授1名,國家一級運動員2名,高級教師11名,為推動校外教育發展提供人才支撐。
4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,滿足廣大青少年朋友需求。
5.切實開展普法活動,助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動,各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳,有效推動憲法精神走進青少年日常生活。
6.以12355服務平臺為載體,構筑維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平臺,推動維護青少年群體合法權益工作,加大對失足、閑散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度;開展線上線下青少年心理咨詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。
7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動,對青少年實施法律援助;開展法律“七進”活動,密切社會、學校、家庭的溝通關系,開展形式多樣的法制教育,著力提高青少年法制意識;組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動,300名同學參與其中,取得了良好的效果。
8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,不斷拓展志愿服務范圍,在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動,共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名,開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動,開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次,為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。
完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目,共籌集助學金1108.5萬元,資助1000余名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園;爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。
四、項目績效情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。
扎實開展青少年校外教育培訓,助推素質教育水平提升,常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動,全年培訓班次64個(其中純公益班次40個),學生1100余人次(其中純公益850余人次);
主動承擔社會責任,履行公益職責,利用自置設備設施優勢,提高場館利用率,為青少年提供學習,維權、學習的場所和條件。乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,全年接待青少年,學生家長及來訪群眾10000余人次;
充分發揮業務綜合平臺,網站等媒體作用,加強現代化校外教育信息化建設,讓學生及家長得到更便捷、更高效的優質服務。我單位微信公眾號每日更新,及時發布培訓活動等相關信息,廣泛宣傳社會主義核心價值觀,傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統,簡化了報名流程,大大方便了廣大青少年朋友報名學習,提升了管理效率。12355平臺建設穩步推進,成為青少年維權和心理咨詢的重要途徑,為我市青少年健康成長保駕護航;
(4)通過公益類活動,提高社會認可度,擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次,覆蓋人數近萬人。
五、其他需要說明的問題
(一)存在的問題
1、在目標設定方面,針對專項資金的目標實現,由于項目本身屬于日常公用經費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足。
2、業務管理方面,對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對于運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。
(二)改進措施
1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力,配備相關人員專門負責項目支出運行管理。
2、業務管理方面,繼續加強業務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據,以提高部門工作的效率和效果。
六、項目自評工作情況
20__年,我中心績效自評工作領導高度重視,按照相關文件要求,積極安排部署,相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供,根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實,我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。
項目績效報告范文 篇11
一、項目概況
(一)項目資金申報及批復情況。根據四川省財政廳四川省農業農村廳《關于提前下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》(川財農[20xx]186號)文件精神,擬定南充市順慶區奉家壩生豬養殖家庭農場等3家家庭農場,順慶區石嶺生豬養殖專業合作社等8家農民合作社作為申報對象。項目申報對象實施方案獲市農業農村局批復并報省廳備案。
(二)項目績效目標。項目主要支持農民合作社、家庭農場根據生產發展的需要修建擴建基礎設施和購置農業生產設備,為生產經營提供了更為優越和快速的條件,成本降低,收益更高,生產規模擴大,積累增多,效益增加,實現合產品銷量穩增長,達到農民收入更多,快速奔小康的目的'。
(三)項目資金申報相符性。項目申報內容和實施內容相符,實施內容可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。農業生產發展資金30萬支持3家家庭農場,140萬支持8家合作社,項目資金全部按時到位。
2.資金使用。項目實施完成后區農業農村局及時會同財政局按實施方案內容進行了項目驗收并按程序全部撥付到位。
(二)項目財務管理情況。
中央財政農業生產發展資金支持合作社、家庭農場項目采取先建后補方式,由區財政局嚴格按照項目資金管理辦法,對項目資金進行劃撥、監管使用;區農業農村局及時對項目資金進行計劃申請,規范進行賬務處理和會計核算,嚴格加強項目資金管理。
(三)項目組織實施情況。
按照省市文件精神,區農業農村局會同有關部門對擬申報項目主體進行了調研,對項目真實性和可行性進行了認真研究并向市農業農村局申報。在項目建設期間,區農業農村局對項目建設進行監督指導,落實資金,監督和檢查項目實施的質量和進度。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
20xx年中央財政農業生產發展支持合作社、家庭農場項目資金共計170萬,其中140萬支持8家合作社,30萬支持3家家庭農場。項目實施完成后區農業農村局及時會同財政局按實施方案內容進行了項目驗收并按程序全部撥付到位。
(二)項目效益情況。通過農業生產發展項目實施完成后,改善了經營主體的生產條件,提高了經營主體的作業能力,生產經營能力顯著增強并帶動周邊農戶收入增加。
四、問題及建議
無。
項目績效報告范文 篇12
一、項目基本情況
(一)項目概況
根據《岳陽縣人民政府辦公室關于印發的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術產業園區進行第六期擴園項目,該項目位于長湖鄉長湖村,紅線范圍內土地總面積1388畝(其中20xx年已征收土地778.034畝,本次新征土地609.966畝),拆遷房屋11棟,面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。
(二)項目實施依據
1、《岳陽縣人民政府辦公室關于印發的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)
2、《岳陽市集體土地征收與房屋拆遷補償安置辦法》(岳政發[20xx]2號)
(三)項目績效目標
20xx年完成高新產業園區第六期征地拆遷項目土地平整、土地補償、遷墳補償、青苗補償等工作。鄉鎮負責各鄉房屋土地、青苗設施的征拆工作,并向征拆戶支付征拆款,土地征收補償款支付到村,再由村支付到組或個人。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
根據岳陽縣《關于開展20xx年財政資金績效運行跟蹤監控工作的通知》(岳縣財發〔20xx〕37號)的要求,我所成立了績效評價工作小組,對高新產業園區第六期征地拆遷項目有關文件進行了收集、分析研究,獲取項目單位績效自評報告,初步制定績效評價指標體系。
2、組織實施。
項目征拆實施單位為岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的原始憑證等方式對項目實施現場評價。
3、分析評價。
評價組對收集的資料進行整理匯總,對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改,對評價指標體系進行評分,形成評價結論。
三、項目資金使用及管理情況
(一)項目預算資金、到位資金及使用情況
20xx年項目預算資金20xx萬元,項目實際到位資金1664.36萬元。
20xx年縣財政撥付征地和拆遷補償支出1664.36萬元,其中:支付高新園土地補償款1259.62萬元、汽化湖南土地補償款55.13萬元、房屋征收18.26萬元、遷墳補償5.9萬、青苗補償3.5萬、支付污水處理工程款145.92萬元、臨時用地復墾資金66.92萬元、范家橋拆除重建工程60萬元、土木及水利建設工程22.4萬元,撥長湖派出所12萬元、其他支出14.71萬元
(二)項目資金管理情況
項目單位建立了專項資金管理制度,對項目實行專賬核算,由項目實施部門按工程進度提交請款申請表,主管項目單位審核,向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全,嚴格按照預算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規格情況進行資金撥付,征地過程中如征地公告、征地動員、政策宣傳等工作情況撥付經費,后按項目征地數據采集、征地協議簽訂、補償款發放等完成量結算撥付經費,資金撥付過程進行申請、審核,報批的流程。
四、項目組織及管理情況
岳陽縣長湖鄉人民政府組織前期工作,成立岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部,高新產業園區第六期征地拆遷項目于20xx年10月開始,預計20xx年10月完成。
制定了實施方案和項目管理制度。全面落實項目工程建設質量責任制,嚴格把好工程質量關。實行項目公示,加強工程質量監督。按項目施工進度撥付資金,保證了項目資金的'專款專用,確保了項目工程的順利實施。
五、綜合評價情況及評價結論
(一)項目決策情況
項目決策方面,該項目立項依據充分、過程規范,立項內容符合國家政策、發展規劃要求;項目預算編制科學合理,預算內容符合項目實際需求,預算額度測算依據充分;但未對高新產業園區第六期征地拆遷項目制作詳細的績效目標表。該部分分值20分,項目實際得分為18分。
(二)項目過程情況
項目過程方面,經查看該項目相關文件資料,該項目過程執行較規范,資金管理制度健全,審批程序和手續完整,資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,但征地補償款存在無委托收款證明由個人代收未核發到戶的情況,綜上該部分分值24分,得分為20.2分。
(三)項目產出情況
項目產出方面,經查閱該項目相關文件資料及現場勘探,該項目實際完成率100%,征地拆遷工作及路橋修復及水利工程完成時效性較好、綜上該部分分值24分,得分為24分。
(四)項目效益情況
項目效益方面,對評價指標體系各項指標的分析,評價小組認為,岳陽縣長湖鄉人民政府基本完成了20xx年度高新產業園區第六期征地拆遷項目預期目標。目前本項目已基本完成土地青苗征收工作,推進項目進展,土地得到合理規劃使用,人民群眾安居環境大幅改善,切實貫徹各項惠民政策,使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分,得分為32分。
我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價,綜合以上情況,20xx年度岳陽縣高新產業園區第六期征地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分,評價等級為“優”。
六、存在的問題
(一)根據對項目資料的查閱情況,部分項目資料不齊全,績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失,土地征收明細表和墳墓遷移明細表不齊全,未對房屋土地等征拆情況建立臺賬,也未對征拆戶的勘察、調查資料進行歸檔。
(二)監管不到位,土地征收補償事宜,長湖鄉政府只負責將征地款撥付到村,未參與和監管土地補償款下撥到組、分配到個人的過程,未監管補償款的最終落實情況。
七、有關建議
(一)積極探索績效考評結果的有效利用途徑,逐步將績效考評從事后考評向預算編制、審核批復、執行過程等“上游”環節延伸,形成主要領導負責、各部門全過程參與績效評價的機制。
(二)加強建設項目實施管理,提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定,組織有關單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案,以便財務部門實施財務竣工決算程序,提高財政資金的使用效率。
(三)加強項目資料檔案管理,規范項目的填制標準,對項目資料進行專項的存放并對其完整度進行監督。指揮部作為補償金計算依據的原始資料大部分沒有歸檔到位,資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作,建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料,并做好統計工作。
(四)加強項目財務核算管理加強項目單位財務人員的教育培訓,提高財務核算管理水平。嚴格按照項目預算批復核算項目成本,切實做到只有具備金額準確、要素齊全、手續完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據,規范項目資金的使用及核算管理。
(五)加強資金監管。鄉政府對撥出征拆資金的使用情況要監管到位,確保資金使用到高新產業園區第六期征地拆遷項目的征拆工作中,一定要跟蹤到征拆資金的最終流向,確保資金用于規定的用途。
八、特殊事項說明
高新產業園區第六期征地拆遷工程建設項目未辦理相關的結算、審計,施工成本暫以合同金額為準。
項目績效報告范文 篇13
為提高資金使用效益,根據云南省財政廳關于印發《云南省項目支出績效評價管理辦法》(云財績〔20__〕11號)、昆明市財政局印發的《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》(昆財績〔20__〕60號),昆明博揚會計師事務所有限公司接受昆明市西山區財政局委托,于20__年3月對20__年青少年科普專項經費項目開展績效評價。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項背景及目的
按照《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》及《中共西山區委西山區人民政府關于進一步加強新時期科協工作的意見》(西發〔20__〕32號)的文件精神,依據《西山區科學技術普及項目管理辦法》等要求,科協組織要認真貫徹落實《科普法》和《全民科學素質行動計劃綱要》,面向社區居民和各級領導干部及公務員,組織開展形式多樣、內容豐富的群眾性、社會性、經常性的科普活動。使科協組織的政治性、先進性和群眾性更加突出,引領力、凝聚力、服務力和創新力明顯增強,所屬學會發展和服務能力明顯提升,治理方式現代化、組織體系網絡化、工作手段信息化邁上新臺階,開放型、樞紐型、平臺型特色更加鮮明,服務科技工作者、服務創新驅動發展戰略、服務公民科學素質提高、服務黨委、政府科學決策的能力明顯增強,真正成為黨領導下團結聯系廣大科技工作者的人民團體,成為提供科技類公共服務產品的社會組織,成為區域性國際中心城市核心區創新體系建設的重要組成部分,為更好地服務區委、區政府工作大局提供有力保障。推進西山區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。
2.項目實施情況
項目由昆明市西山區科學技術協會組織,20__年共開展了西山區第十屆學生機器人競賽、學校“三點半科技教育”課堂、青少年科學營、青年科技創新大賽四個項目。
3.資金來源及使用情況
(1)預算批復情況
20__年青少年科普專項經費項目預算資金400,000.00元,20__年6月,昆明市西山區財政局《關于批復20__年部門預算的通知》(西財預〔20__〕8號),下達20__年青少年科普專項經費預算安排數為400,000.00元。
(2)資金計劃下達情況
20__年青少年科普專項經費實際下達項目資金400,000.00元,全部為區級資金。
(3)資金使用情況
截至20__年12月31日,昆明市西山區科學技術協會共撥付20__年青少年科普專項經費資金393,515.00元,資金使用率98.38%,剩余項目資金6,485.00元,原因為該項目實行驗收后撥付方式,項目資金在下一年度驗收合格后支付。
4.組織及管理情況
(1)項目管理主體
本項目由昆明市西山區科學技術協會負責組織實施。
(2)項目管理情況
該項目由昆明市西山區科學技術協會組織,西山區第十屆學生機器人競賽由云南拓育教育科技有限公司實施;學校“三點半科技教育”課堂由昆一中附小、徐霞客中心學校、陽光小學、求實小學、海口新華中心學校5家學校實施;青少年科學營由西山區科學技術協會在寒假期間與云南野生動物園、昆明植物園合作,以“野生動物保護”“走進科學殿堂、探索植物世界”等主題,舉辦科普營活動,引導青少年了解動植物科學知識,豐富動植物科學相關科普教育,提高青少年科學素質和創新能力;青年科技創新大賽由昆明市西山區科學技術協會、昆明市西山區教育體育局、昆明市西山區文化和旅游局、云南奧秘畫報社有限公司聯合舉辦以“我身邊的科學家”主題繪畫比賽。
(3)資金安排程序
項目補助資金由昆明市西山區科學技術協會直接支付。
(4)專項資金組織管理
本項目根據《關于進一步加強新時期科協工作的意見》(西發〔20__〕32號)和《西山區科協系統深化改革實施方案的通知》(西辦通〔20__〕83號)的規定執行,昆明市西山區科學技術協會在會計賬薄中設置專用科目專項核算。
(二)績效目標
1.總目標
緊緊圍繞區委、區政府中心工作,切實履行“四服務一加強”工作職能,創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力,努力營造科普工作格局,致力凝聚廣大科技工作者智慧,推進我區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。
2.年度目標
緊緊圍繞區委、區政府中心工作,切實履行“四服務一加強”工作職能,創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力,努力營造科普工作格局,致力凝聚廣大科技工作者智慧,推進我區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。
結合昆明市西山區科學技術協會提供的項目政策文件、項目實施方案等資料的相關內容和要求,在與昆明市西山區科學技術協會充分溝通后完善的績效目標從項目數量、項目質量、項目時效、項目實施后產生的社會效益、可持續性影響、滿意度等方面進行評價。詳見附件1:20__年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
財政支出績效評價旨在通過評價改善部門的財政支出管理,優化資源配置及提高公共服務水平。本次項目績效評價從專項資金角度出發,通過對項目管理各環節、項目實施效果進行評價,及時總結經驗,發現問題,提出項目管理、績效改善、政策引導等方面的措施與建議,從而進一步提高財政資金使用效益。
(二)績效評價工作方案制定過程
1.前期調研
績效評價小組與項目主管單位負責人員進行溝通對接,了解項目的基本情況,包括項目實施背景、計劃實施內容、預算安排情況、組織實施管理流程、資金撥付流程等,并收集了項目實施背景文件、預算績效目標、預算資金下達文件、專項資金管理辦法等項目相關文件資料。
2.研究文件
在對項目概況初步了解后,績效評價小組成員對前期調研過程中收集到的相關文件資料進行研讀,查閱了與項目實施密切相關的規章制度、文件規定,并根據西山區財政局績效評價相關要求,結合項目實際特性,形成項目評價的總體思路。
3.績效評價指標體系及工作方案的設計
本次績效評價,針對項目設置績效評價指標體系,設計思路是:本次對項目的績效評價從項目的決策、管理、績效的全過程的績效評價,一級指標即共性指標,反映項目評價的通用要素,適合所有的項目評價。即:項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標。在此基礎上,根據項目自身特性進行細化,分解明確項目立項、項目目標、投入管理、財務管理、項目實施、項目產出和項目效益7個二級指標,在此基礎上細化分解三級指標和四級指標。
(2)評價標準
本次評價采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,評價人員根據評價情況對各級指標進行打分,最終得分由各級評價指標得分加總得出。根據最終得分情況將評價標準分為四個等級:優(得分≥90分);良(90>得分≥80);中(80>得分≥60);差(得分的通知》(紅財發〔20__〕27號);
③《紅河州財政局關于做好20__年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》(紅財績發〔20__〕2 號);
④《紅河州財政局關于印發的通知》(紅財績發〔20__〕12號);
⑤《紅河州財政局關于開展20__年州級績效評價工作的通知》(紅財績發〔20__〕2號);
⑥紅河州青少年宮2020__年度工作報告;
⑦紅河州青少年宮20__年決算材料;
⑧其他相關依據文件。
3. 績效自評評價指標體系
部門項目支出績效評價指標體系“一級、二級、三級指標”,一級指標分為預算執行、產出、效益、滿意度四個方面,二級指標分為數量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標四個方面,三級指標分為績效目標合理性、績效指標明確性及產出效果等方面。
4. 績效評價方法
本次績效評價采用定量與定性相結合、審閱自評相結合,對收集的相關資料、各種數據,在歸集、整理、分析的基礎上,運用資料審閱法、比較法等,系統、科學地反映綜合績效情況,具體評價方法為:
①資料審閱。績效評價工作小組對資料進行認真審閱,核實工作是否按要求完成,評價完成的質量和效果。檢查資金到位情況,資金撥付、支出情況,相關會計制度執行情況,是否存在違規現象,對項目執行情況、資金撥付執行情況、資金使用規范情況、主要項目內容完成情況的檢查。
②比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。
依據下達的預算,對照紅河州青少年宮20__年實際完成內容,評價實際實施內容與批復預算的完成情況;依據相關政策文件,評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行;依據項目資金計劃文件和憑證,評價項目資金下撥、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現情況;將項目預期效益與實施效果數據對比分析,評價項目預期效益實現程度。
③公眾問卷調查法。通過公眾問卷調查及抽樣調查等對項目實施效果進行評判,評價績效目標實現程度。
5. 績效評價標準
主要采取定性與定量相結合的評分標準。定性標準采用兩段評分法和分段評分法,定量標準主要針對項目完成情況按百分比計算得分。
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標20分、質量指標20分、時效指標10分;效益指標30分,其中社會效益指標20分、可持續影響指標10分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
②執收成本專項補助經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標50分;效益指標30分,其中社會效益指標30分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
6. 績效評價抽樣
20__年紅河州青少年宮項目資金為紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目,由紅河州青少年宮組織管理及使用,對單位所有資金進行了抽查。項目支出抽查金額比例為100%。
(三)績效評價工作過程
根據財政局相關文件要求,本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標。績效評價工作如下:1.核實數據。對20__年度部門項目支出數據的準確性,真實性進行核實,將20__年度和20__年度部門項目支出情況進行比較分析。2.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向服務對象進行調查。3.歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析,歸納匯總。4.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。5.形成績效評價自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論
根據項目實施情況,對照績效評價評分標準,對項目的各項指標進行評價打分,紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效自評為98分,評定等級為“優≧90分”。執收成本專項補助經費項目績效自評為95.99分,評定等級為“優≧90分”。
(二)績效目標實現情況
1. 產出指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000余人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。
2. 效益指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
3. 服務對象滿意度實現程度
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度實現程度:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
四、績效評價指標分析情況
(一)投入情況分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策;符合行業發展規劃和政策要求;與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需。項目按照規定的程序申請設立,并事前對項目進行了集體研究決策。項目有績效目標,并將績效目標進行了細化,分解,有清晰、可衡量的指標值。預算內容與項目內容匹配,項目資金量與工作任務相匹配。預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。
(二)過程情況分析
項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。嚴把資金撥付、使用、審批、支付關,確保財政專項資金安全、高效運行。
(三)產出情況分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出情況分析:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出情況分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000余人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。
(四)效果情況分析
1. 項目效益指標的分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的分析:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目指標的分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
2. 服務對象滿意度指標的分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度指標的分析:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20__年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
五、主要經驗及做法
(一)嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施,加強資金管理和監督,確保專款專用。
(二)分工明確,落實責任。實施計劃完善,流程順暢,確保各項指標順利完成。
(三)加強交流,注重反思。在資金的使用過程中,重視與涉及部門多方溝通,明確總目標,根據實際開展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。
六、存在的問題及原因分析
一是青少年宮樓頂、防雷等設施存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程,為了避開雨季,維修工程招投標時間較晚,以至于9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,導致項目9月預算執行支出進度正常有序地支付受到影響。二是因為疫情原因,青少年宮開展青少年活動、比賽、講座培訓次數較往年有大幅減少。
七、有關建議
建議下一步將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓;完善績效評價指標體系,科學設定評價指標;重視檔案建立、完善、管理工作。
八、其他需要說明的問題
無
項目績效報告范文 篇14
一、專項概況
(一)專項基本情況
20xx年下達我鄉扶貧專項資金xx萬元,用于村少數民族村寨建設項目。
(二)專項績效目標的效果
鄉結合上級文件制訂了我鄉的專項資金管理規定,分級段實施,項目實施情況已達到了規劃預期效果。
二、專項資金使用及管理情況
(一)專項總投資及資金來源情況
本單位的20xx年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。
(二)專項資金安排落實及到位情況
自上級下文后,村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。
(三)專項資金實際支出使用情況
村少數民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。
(四)專項資金管理情況
嚴格按照相應的業務管理制度,規范專項資金撥付。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的'撥付有完整的審批程序和手續;項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。
三、專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析
從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規定要求形成,工程驗收情況:村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
(二)專項管理情況分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位;具有相應的項目質量要求。
(三)專項完成情況分析
鄉較好地完成了20xx年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村少數民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。
四、專項績效情況分析
(一)專項績效評價定量分析
1、根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分:98分。
2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。
(二)專項績效評價定性分析
20xx年以來,鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
(三)綜合績效評價
村少數民族村寨建設項目,經費及時撥付到位,支出合理合規,實現了預定的績效目標,同時立項依據充分,目標明確,為推進脫貧發揮了重要作用。
項目績效報告范文 篇15
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.主要職能職責
一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計劃,對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構情況
縣殘聯20xx年繼續為正科級群團機構,內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業服務中心。
3.人員情況
縣殘聯事業編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名,其中主任1名。
20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。
(二)部門績效目標的設立情況
根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓,對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。
3.部門預算管理制度建設情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,并按制度規定嚴格執行。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
(二)自評組織過程
根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執行過程中存在的'問題,并有針對性的采取整改措施。
三、績效自評情況及結論
(一)預算執行情況
20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執行率100%。
(二)產出情況
20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,扎實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園托養、康復中心及綜合服務設施建設項目。
(三)效益情況
資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進,為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。
20xx年,縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人,發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。
(四)滿意度情況
縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。
對照年度績效目標,縣殘聯各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。
四、存在的問題和整改方向
一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。
二是由于殘聯人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務。
三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業的了解、關心、幫助和支持。
四是業務人員績效自評專業水平低,專業知識有待進一步提高。今后將加強業務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業知識水平。
五、績效自評結果應用
績效自評結果將作為縣殘聯今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。
六、主要經驗及做法
一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等各個環節。
項目績效報告范文 篇16
我區歷來高度糧食安全工作,特別是20xx年,糧食收儲政策重大調整,疊加新冠肺炎疫情、云南昭通鎘米公共應急事件、寒露風惡劣天氣等多重不利因素,堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,確保不出現“賣糧難”,市財政從市級抗疫特別國債資金中下達我區落實糧食質量安全預分配資金1448.51萬元,作為我區20xx年重金屬超標糧食虧損和利費補貼市級配套資金,現將我區抗疫特別國債20xx年度市級配套資金績效自評報告如下。
一、預算支出基本情況
(一)預算支出概況
國家糧食收儲制度進一步完善,收購質量標準更加嚴格,省財政對實行超標糧食“退坡”政策。根據《關于印發益陽市20xx年糧食收購工作實施方案的通知》(益政辦函〔20xx〕33號)文件有關條款規定,價差虧損按省負擔20%、市負擔16%、縣負擔64%,利費補貼市、區縣(市)負擔比例為2:8。
(二)預算資金使用管理情況
區政府研究制定并下發了《赫山區20xx年度稻谷收儲工作實施方案》《赫山區稻谷溯源管理辦法》《赫山區稻谷收購先檢后收實施辦法》《赫山區20xx年度稻谷收儲工作考核辦法》,區政府主要領導組織區直有關部門、鄉鎮(街道)和收儲企業召開早稻收購工作會議和中晚稻收購協調會。收購期間,區糧食收購工作領導小組辦公室7個專項工作組全員到崗到位,區發改局派出6個駐庫點監管組,現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策,確保政策執行不走樣、不跑偏。區發改局、區財政局聯合對臨儲糧進行了預驗收,省糧食和物資儲備局、市發改委進行了驗收。早稻臨儲糧已在湖南糧食交易批發市場邀標競價交易成功,區發改局糧食行政執法大隊和湖南湘糧生態農業發展有限公司全程密切配合,全程監管,確保不流入口糧市場。
(三)預算支出績效目標完成程度
堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,20xx年收購地方臨儲糧5077.11噸(早稻臨儲糧3963.438噸、中晚稻臨儲糧1113.672噸)確保農民余糧應收盡收。按時間節點撥付了臨儲糧利費,待競拍企業出庫完成,資金到位后,省、市、縣三級承擔的價差虧損比例立即撥付到位,由湖南湘糧生態農業發展有限公司統貸統還,結算清本批次貸款,調動農民種糧積極性,確保農民種糧效益。
二、績效評價工作情況
20xx年以來,我區堅定不移貫徹省委、省政府和市委、市政府稻谷收購的決策部署上來,堅定不移執行國家稻谷收購政策,堅定不移執行先檢后收,堅定不移執行優糧優價,堅定不移執行溯源管理、堅定不移嚴防區外超標糧食輸入,區、鄉、村、組四級聯動,層層宣傳政策、層層壓實責任,未出現“賣糧難”,未出現重大負面輿情,未出現糧食質量安全問題,未出現賣糧混亂等問題。
1、政治站位高。區委、區政府主要領導親自掛帥,親自靠前指揮。同時要求分管區長一日一調度、一日一點評,稻谷收儲領導小組一日一報告、一日一督查、一事一處理,區委、區政府多次帶隊深入收儲一線庫點和鄉鎮(街道)督導檢查,堅持問題在一線發現、責任在一線壓實、矛盾在一線化解、作風在一線改進,精心組織打贏早稻收儲工作這場硬仗。
2、宣傳發動很到位。堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求。區、鄉鎮(街道)、村組層層發動,層層宣傳。同時利用微信群、宣傳海報、宣傳手冊、村村響等多種形式、多渠道宣傳質量標準、收購價格、收購流程等。
3、溯源分類全覆蓋。嚴格落實一表溯源機制,全區統一制定溯源表格,堅持散戶一戶一張,大戶分片、據實申報,鄉鎮編號、建檔發行,表隨糧走,出售交表,留存備檔。鄉鎮(街道)、村(社區)負責人要簽字對溯源表真實性負責,并建立臺賬備查。收儲企業建立糧食質量安全檔案制度(溯源制度),如實記錄稻谷品種、稻谷產地、收獲年度、供貨方、收購或入庫時間、質量等級、水分、雜質、衛生指標、存儲貨位及數量、銷售去向、出庫時間及其他有關信息。糧食質量安全檔案保存期限,從稻谷銷售出庫之日起,不得少于5年。嚴禁企業、糧食經紀人、糧農擅自購入區外超標稻谷冒充本地稻谷交售,弄虛作假,謀取不當利益。鄉鎮、村應嚴防嚴管,嚴格履職,一經發現,立即上報聯合執法組,對違法違規企業和相關人員嚴查重處。
4、先檢后收全覆蓋。嚴格執行稻谷先檢后收、定點檢測、雙檢雙控。區內稻谷收儲前應先行檢測,若符合國標三等并提供稻谷溯源表,則應收盡收,實行分倉儲藏、分類管理;區外流入稻谷全覆蓋先行檢測,若符合國家原糧衛生標準且鎘含量不高于0.2,同時提供稻谷溯源表、稻谷檢驗單,則可進行收儲;在收儲過程中,稻谷鎘含量檢測應在區政府指定檢測點進行,由收儲企業復檢,對檢測結果自行負責,樣品和檢測報告必須留存備查;行政執法部門檢查發現企業擅自收購鎘含量超標稻谷的,按違法違紀嚴查重處,并吊銷糧食收購許可證。鄉鎮(街道)自行組織初檢,摸清轄區糧食鎘含量情況,主要是為有序送糧服務。
5、外防輸入很嚴格。所有外地不合格糧食禁止進入赫山,赫山糧食經紀人禁止到外地收購不合格糧食,嚴防超標糧食輸入。鄉鎮及有關部門安排了專門工作力量,采取多種措施,確保防控到位。
6、市場化收購很踴躍。鼓勵糧食經營者與主銷區建立穩定的產銷關系,拓展銷售渠道,引導糧食經營者積極入市開展市場化收購,收購價格隨行就市。積極組織民營企業邊收購邊外銷稻谷,外銷量占61%以上。
7、績效考核全覆蓋。制定了20xx年稻谷收儲工作考核辦法,從宣傳引導、信息摸底、溯源管理、稻谷檢測、作風建設6個方面進行全方位考核。
8、駐守巡查很到位。按照“雙隨機”原則加強稻谷收購經營監督檢查,嚴肅查處“克扣斤兩”“壓級壓價”“打白條”等損害群眾利益和“以次充好”“先收后轉”“轉圈糧”“以陳抵新”等損害國家利益的違法違規行為,切實維護糧食流通秩序。
9、干部督導在一線。區糧食收購工作領導小組辦公室7鎘專項工作組全員到崗到位,區發改局派出6個駐庫點監管組,現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策,確保政策執行不走樣、不跑偏。
10、責任壓實到鎮村。各鄉鎮(街道)、村組進一步加大收購政策宣傳,加大稻谷溯源管理力度,派專人協助維護收購現場秩序,按照赫山區稻谷收儲工作領導小組關于預約收購的工作部署,組織農民分時、分序、分鄉鎮(街道)有序售糧。
三、預算支出主要績效及評價結論
堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,沒有出現農民“賣糧難”,沒有出現任何糧食質量安全問題,資金管理合規合法,撥付及時,臨儲糧管理到位,處置程序依法依規,評價結論為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)預算支出決策情況。區委、區政府多次召開專題會議,聽取區直單位、鄉鎮(街道、園區)和收儲企業意見,研究制定并印發了《赫山區20xx年度稻谷收儲工作實施方案》《赫山區稻谷溯源管理辦法》《赫山區稻谷收購先檢后收實施辦法》《赫山區20xx年度稻谷收儲工作考核辦法》。參照《赫山區縣級儲備管理辦法》,與臨儲糧存儲企業簽訂了《赫山區臨儲糧收儲合同》,從承儲品種及標準、分倉儲存、承儲數量及期限、收購價格、利費補貼標準、損失損耗、利費撥付、存儲要求、出庫規定、數據報送、監督檢查、權利和義務、法律責任等方面作了明確規定。
(二)預算執行過程情況。我區早稻臨儲糧收購于8月5日啟動,9月6日結束,中晚稻臨儲糧收購于10月23日啟動,20xx年1月31日結束,湖南湘糧生態農業發展有限公司憑赫山區稻谷溯源表,收購20xx年赫山區內生產的國標三等以上(含三等)、鎘含量0.4以上、不符合國家食品安全指標的地方臨儲糧5077.11噸(早稻3963.438噸、中晚稻1113.672噸)。
(三)預算支出產出情況。目前合同約定,按時間節點撥付早稻二個季度、中晚稻一個季度利費131568.77元,資金到位率100%。早稻臨儲糧于3月5日,在湖南糧食交易中心批發市場分2個標的.,邀標競價交易成功,0P19倉3544.179噸.0P22倉419.259噸全部由益陽海大飼料有限公司中標,中標價分別為1790元/噸和1800元/噸。早稻臨儲糧收購價為2340元/噸,價差虧損合計2175698.31元,5月底,中標企業出庫完成。6月2日,銷售糧款已歸還農發行赫山區支行。中晚稻臨儲糧于5月25日,在湖南糧食交易中心批發市場邀標競價交易成功,0P23倉1113.672噸,由益陽海大飼料有限公司中標,中標價分別為1780元/噸,中晚稻臨儲糧收購價為2540元/噸,價差虧損合計846390.72元,中標企業尚未出庫。價差虧損兩項合計3022089.03元,市級承擔價差虧損483534.24元。早稻第三季度、中晚稻第二季度利費53599.81元,目前已向區政府提交請示,待區政府批示了按要求撥付到位。
(四)預算支出效益情況。確保了農民余糧應收盡收,調動了種糧農民利益性,增加了種糧農民利益,種糧農民滿意度達96以上。
五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析
20xx年,赫山區臨儲糧收購和處置,按省、市統一部署,嚴格落實稻谷收購政策,全面實行先檢后收、溯源管理、分倉儲存、分類保管要求,我區的糧食初檢辦法、溯源管理體系等多個舉措在全市早稻收購工作中得到推廣。臨儲糧處置嚴格執行政策,市、區兩級組織預驗收,省級統一組織驗收、統一抽樣檢測、統一在湖南糧食交易中心批發市場定向競價處置,資金按省糧食和物資儲備局處置要求和相關政策,撥付到位,不存在出現偏離績效目標的問題。
項目績效報告范文 篇17
為全面掌握20xx年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金使用情況及取得的效果,進一步規范和加強債務資金管理,切實提高財政資金使用效益,按照《永順縣財政局關于認真做好20xx年財政支出項目績效評價工作的通知》(永財績〔20xx〕26號)和《永順縣財政局績效評價通知書》(永財績效通〔20xx〕第6號)文件要求,湖南省效政管理咨詢有限公司受永順縣財政局的委托,對20xx年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金進行績效評價,現將具體情況報告如下。
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景及目的
1986年公布實施的義務教育法提出我國實行九年義務教育制度,20xx年所有省(市、區)通過了國家“普九”驗收,我國用25年全面普及了城鄉免費義務教育,從根本上解決了適齡兒童、少年“有學上”問題,為提高全體國民素質奠定了堅實基礎。但在區域之間、城鄉之間、學校之間辦學水平和教育質量仍存在明顯差距,人民群眾不斷增長的高質量教育需求與供給不足的矛盾依然突出。
《國務院關于深入推進義務教育均衡發展的意見》(國發〔20xx〕48號)中明確要求:要進一步深化義務教育經費保障機制改革。中央財政加大對中西部地區的義務教育投入。省級政府要加強統籌,加大對農村地區、貧困地區及薄弱環節和重點領域的支持力度,推進義務教育學校標準化建設。省級政府要依據國家普通中小學建設標準和本省(市、區)標準,為普通中小學配齊圖書、教學實驗儀器設備、音體美等器材,積極推進節約型校園建設。要采取學校擴建改造和學生合理分流等措施,解決縣鎮“大校額”、“大班額”等問題。
據統計,20xx年春季永順縣城區小學已有在校學生15409名。隨著城鎮化建設進程的加快,每年有大量的農民工子女涌進城內,再加上二胎生育政策的開放,初步估計20xx年-20xx年5年永順縣城區小學生將維持在18000人以上。但20xx年永順縣城區小學僅有學位11000余個,存在7000余個小學學位缺口,城區小學“大班額”問題十分突出。僅80人以上的超大班額就有57個。
20xx年省政府高度重視永順縣城區小學大班額問題,做出了省、州、縣三級共同出資新建溪洲小學的指示。省政府為支持湘西州義務教育學校扶貧項目建設投資3000萬元,同時為發展少數民族教育,要求相關部門為教育扶貧項目爭取資金。為有效緩解永順縣城區小學入學壓力,解決大班額、大校額問題,永順縣實施溪洲小學建設項目。
2.資金安排情況
根據20xx年永順永順縣地方政府一般債券資金安排情況表,20xx年永順縣教體局安排永順縣地方政府一般債券資金1000萬元,主要用于溪州芙蓉學校建設。
3.項目資金使用情況
(1)預算執行情況
根據第二批新增一般債務限額(芙蓉學校)項目支出(項目)績效目標表,永順縣教體局安排溪州芙蓉學校藝體館建設資金700萬,芙蓉鎮芙蓉學校學生宿舍樓建設資金300萬元。實際支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目工程建設款700萬元,包括農民工工資140萬元,付學校項目體育館及附屬工程建設款560萬元,其余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目工程進度款。實際支出1000萬元,預算執行率100%。
(2)資金撥付情況
①施工方提交資金申請至項目單位;
②項目單位審核通過后填寫《工程款支付報審表》;
③縣教體局審核通過后將款撥至項目單位,再由項目單位將款項支付給施工方。
4.項目實施情況
(1)項目計劃實施情況
根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于永順縣溪州芙蓉學校建設項目初步設計的批復》(湘建許可〔20xx〕187號),永順縣溪州芙蓉學校建設項目建設場地位于永順縣靈溪鎮南山社區,東、南側為規劃道路、西北側為南山大道,北側為原始山體,場地東北高西南底(高差約45m),總用地面積為18.45公頃(合276.8畝左右),總建筑面積為41221.8㎡,總投資為24100萬元。學校可分為三個區,東北為運動區、東南為教學區,西北為生活區。教學區包括3棟教學樓(一~三)、1棟圖書辦公樓(含門樓、報告廳)、1棟科技樓、1棟幼兒園;運動區包括1棟體育館、1座400m田徑運動場;生活區包括1棟食堂、1棟學生公寓、1棟教師周轉房、另外配建1座室外停車場及相關配套設施用房。
本次評價地方政府一般債券資金1000萬元,主要用于永順縣溪州芙蓉學校建設項目中1棟體育館的建設。體育館建設標準為:地上3層,建筑高度16.20m,占地3390.5㎡,建筑面積4564.5㎡,一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛生間等,二層為音樂教室、公共衛生間等,三層為器樂教室、音樂器材室、公共衛生間等。
項目實際實施情況
截至20xx年底,已基本完成體育館建設工作,地上3層,建筑高度16.20m,占地3390.5㎡,一層包括游泳池、籃球場、舞蹈教室2間、乒乓球廳、辦公室1間、公共衛生間2間,二層包括音樂室2間、公共衛生間2間,三層包括音樂室2間、公共衛生間2間。
經項目組調研,截至20xx年7月,已完成工程初步竣工驗收,尚未完成工程省級竣工驗收,未完成竣工驗收備案。且乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態,乒乓球臺等相關設施設備不齊全,未正式投入使用。
(二)資金與項目管理情況
1.項目組織結構
(1)財政部門
湘西自治州永順縣財政局負責財政資金審核與批復,對一般債券資金使用情況進行監督檢查。按程序撥付資金,對預算資金進行安排、撥付、管理及監督。
(2)主管部門
項目的主管部門為湘西自治州永順縣教體局,負責項目單位的預算安排審核及工作計劃的下達和批復,負責統籌協調項目實施和監督管理工作。
(3)項目單位
項目單位為永順縣溪洲芙蓉學校,負責本項目的申報、確定項目實施單位、管理、驗收等工作。
(4)實施單位
本項目的實施單位為湖南省教育建筑設計院有限公司、湖南天義建設集團有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司,負責溪洲小學建設項目的勘察、設計、采購、施工等。
2.項目管理
(1)項目建設管理
為加強項目建設管理和保證項目順利實施,縣教體局成立了項目建設管理領導小組,具體負責項目的組織領導和各項管理。
(2)項目質量管理
一是實行建設項目招投標制,組織有相應資質的設計單位進行招投標;二是實行工程監理制,聘請州工程監理公司等有資質的單位作為工程質量監理單位,并安排監理工程師進行施工跟蹤監理;三是實行設計、施工質量終身負責制;四是實行項目合同管理制。
(3)財務管理
一是嚴格按照審批下達的項目計劃組織實施,不擅自變更建設規模、標準和建設內容;二是項目資金實行專戶管理,專款專用,嚴格按計劃和工程實施進度撥款,不以任何理由擠占、挪用;三是保證計劃、財政、審計部門對資金的使用進行定期檢查和監督,項目完成后由審計部門進行項目審計,確保投資效益。
3.項目組織實施管理
本項目于20xx年11月1日委托深圳市建有限公司星項目管理顧問為工程建設項目招標代理機構實施公開招標。20xx年12月14日,確定中標單位為湖南省教育建筑設計院有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司、湖南天義建設集團有限公司,主要負責本項目的勘察、設計、采購、施工總承包。20xx年1月23日確定湘西聯合工程管理有限公司中標本項目監理工程監理服務。20xx年7月12日,正式簽訂工程總承包合同。20xx年8月2日,取得工程開工令。20xx年4月1日,縣住建局批發工程施工許可證。20xx年5月7日,完成工程竣工驗收。
項目績效目標完成程度
1.績效目標
產出目標:工程建設計劃完成率達到100%,工程完成及時率達到100%,工程驗收合格率達到100%,建設成本控制在預算內。
效果目標:工程施工安全事故發生數為0,有效解決當地大校額、大班額問題,提高項目區內學校教育整體水平,項目區內學生家長滿意度達到95%。
2.完成情況
截至20xx年12月31日,實際已完成全部工程建設任務,已完工項目均已通過項目驗收,但存在延期完工情況。全年未發生安全事故,有效解決了當地大校額、大班額問題,項目區內學生家長滿意度達到了96.12%。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、評價對象與范圍
1.績效評價目的。通過本次績效評價,總結永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目在決策、執行等方面的經驗,查找其存在的不足,提出相關科學合理的政策建議,從而加強和規范永順縣財政部門預算管理工作,合理配置公共資源,促進財政資金在永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目中的使用效益。
2.評價對象與范圍。本次績效評價對象為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目,評價范圍為20xx年湘西自治州永順縣地方政府一般債券資金1000萬元,涉及工程主要為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的體育館建設。
(二)績效評價原則、指標體系及評價標準等
1.績效評價指標體系設計的原則
項目支出績效評價指標體系設計遵循如下原則:系統性原則。項目目標及效果的多重性決定了評估指標應當是多層次體系,能夠衡量該項目的經濟性、效率性、效果性等綜合績效,將描述項目實施結果的常規靜態指標和反映實施動態過程指標相結合。
實用性原則。應充分考慮指標數據的可獲取性和可度量性,協調各種數據源,做到“來源可靠、度量一致”,避免評估主體實施評估時的主觀隨意性。此外合理控制指標體系的規模,兼顧技術先進性與經濟合理性。
有效性原則。績效評價指標體系必須與被評價項目的內涵與結構相符合,能夠反映項目績效的主要特征,經得起指標的效度檢驗。
動態性原則。績效評價指標體系要具有適當的可擴展性,能夠根據不同的評價對象、評價要求和評價階段靈活地增加或刪減指標。
2.評價指標體系和評價標準
根據《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)等文件要求,結合項目特點,研究制定項目支出績效評價指標體系。指標體系共設4個一級指標、12個二級指標和24個三級指標,總分值設定為100分。同時,本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,綜合績效級別評定標準劃分為四檔,具體為:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(三)評價組織實施與評價方法
1.評價組織實施。
(1)前期準備。組建評價工作組,明確任務分工。了解項目情況,與永順縣溪洲芙蓉學校、湘西自治州永順縣教育和體育局進行項目溝通。收集、整理分析項目資料。設計績效評價指標體系,明確評價思路、評價重點、調研安排、工作流程等內容。
(2)組織實施。評價工作組按照評價工作流程,檢查永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目財務管理制度、資金支付流程等方面的合規性,對其資金信息進行復核及核實。向項目單位發放數據采集表,由相關人員進行填寫,并交由項目組收集匯總,并對填報數據進行抽樣復核,確保數據準確性。
(3)分析評價。評價工作組根據現場調研情況,結合數據資料分析和單位意見征詢等,對項目決策、過程、產出和效益情況進行綜合分析,形成初步結論。根據反饋意見進行修改,形成績效評價報告。
2.評價方法。本次評價采取定性評價和定量評價、現場調研和非現場評價相結合的方式,通過政策研究、資料核查、比較分析、專家座談、問卷調查、電話訪談等多種方法,獲取更加全面的數據和信息,對項目進行客觀分析和評價。
三、項目主要績效及評價結論
通過數據采集、問卷調查及現場訪談,項目組對永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目建立了一套績效評價指標體系,對該項目進行客觀評價,最終評價得分80.3分,評價等級為“良”(詳見下表)。
總體來看,本次芙蓉學校建設項目決策類指標得分等級屬于“良”,項目過程類指標得分等級屬于較差,項目績效類指標得分等級屬于良,該項目的設立、實施過程及管理均符合相關規定,取得了較好的產出效果。但個別指標存在扣分情況,如績效指標明確性、資金使用合規性,制度執行有效性等。主要原因是績效目標管理、項目資金使用、工程實施進度、項目實施效果等有待加強。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
項目決策指標由3個二級指標,6個三級指標構成,權重分15分,實際得分12.3分。各指標業績值和績效分值如表4-1所示:
1.立項依據充分性 權重分2分,得分2分
該指標主要考察項目立項程序和相關批復是否完整合規。本項目依據《湖南省貧困地區中小學校建設實施方案》、《湘西自治州教育和體育局關于做好“湖南省貧困地區中小學校”(芙蓉學校)項目建設工作的通知》(州教體通〔20xx〕9號)設立,縣發改局于20xx年8月21日批復該項目,程序合規、手續齊全,且與預算單位職責密切相關,立項依據充分。該指標權重分為2分,依據評分細則,評價得分計2分。
2.立項程序規范性 權重分3分,得分2.8分
本項目依據相關規定實施,審批文件、材料符合相關要求,事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策,但未經過績效評估程序。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為2.8分。
3.績效目標合理性 權重分2分,得分1分
根據溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況,項目制定了年度目標,并進一步細化績效目標,具體設有項目決策、項目管理、產出目標、效果目標和滿意度目標,產出目標所設置的“數量目標”、“質量目標”、“時效目標”與實際工作內容具有相關性,但總目標僅體現了工作內容,未體現項目效果。該指標權重分為2分,依據評分細則,評價得分為1分。
4.績效指標明確性 權重分3分,得分2分
根據溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況,項目將績效目標細化分解為具體的績效指標,但未與年度工作任務完全匹配。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為2分。
5.預算編制科學性 權重分2分,得分1.5分
本項目年初未編制預算,年中根據實際情況追加預算,預算內容與項目內容相匹配,但預算確定投資項目金額與實際不符。計劃申請1000萬元預算用于溪洲芙蓉學校建設,實際700萬用于芙蓉學校建設,300萬用于支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目進度款。該指標權重分為2分,依據評分細則,評價得分為1.5分。
6.資金分配合理性 權重分3分,得分3分
本項目依據縣財政局編制的《20xx年永順縣地方政府一般債券安排情況表》分配項目金額,分配依據充分,分配額度合理。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為3分。
(二)項目過程情況
項目過程指標由2個二級指標,5個三級指標構成,權重分30分,實際得分22.5分。各指標業績值和績效分值如表4-2所示:
1.資金到位率 權重分3分,得分3分
本項目預算資金1000萬元,實際到位資金1000萬元,資金到位率100%。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為3分。
2.預算執行率 權重分5分,得分3.5分
本項目預算資金1000萬元,實際使用1000萬元,預算執行率100%。但其中300萬元用于其它項目支出,綜合考慮,酌情扣除1.5分。該指標權重分為5分,依據評分細則,評價得分為3.5分。
3.資金使用合規性 權重分10分,得分7分
資金使用、會計處理符合國家財經法規、會計準則的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續;但資金實際使用情況與計劃使用情況不符,未經過相關調整手續。計劃1000萬元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學校建設,實際700萬元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學校建設,剩余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目進度款,未實現資金專款專用。該指標權重分為10分,依據評分細則,評價得分為7分。
4.管理制度健全性 權重分4分,得分4分
為加強項目建設管理和保證項目順利實施,縣教體局成立了項目建設管理領導小組,具體負責項目的組織領導和各項管理。制定了相關建設項目管理制度并明確了建設項目的各項流程及職責,以此來監管本項目。該指標判斷標準為4分,依據評分細則,評價得分為4分。
5.制度執行有效性 權重分8分,得分5分
項目實施過程基本遵循管理制度的規定,但仍存在不同問題。一是存在延期完工情況,本項目應于20xx年9月2日完工,實際于20xx年4月20日完工,延期231天。二是截至20xx年6月本項目仍未完成省級驗收卻已于20xx年9月投入使用。三是政府采購制度執行不夠有效。按照20xx年12月14日發出的中標通知書規定,施工單位應在收到通知書30天內簽訂施工合同,實際于20xx年7月才完成合同簽訂。四是工程施工程序不規范。項目工程開工令于20xx年8月取得,但在20xx年4月才取得由縣住建局批發的工程施工許可證,施工程序倒置。
該指標權重分為8分,依據評分細則,評價得分為5分。
(三)項目產出情況
項目產出指標由4個二級指標,6個三級指標構成,權重分30分,實際得分21分。各指標業績值和績效分值如表4-3所示:
表4-3項目產出類指標體系表
1.校園建設施工完工率 權重分6分,得分6分
評價范圍內,校園建設施工計劃完成溪洲芙蓉學校體育館建設,實際已完成體育館建設,完成率為100%。該指標權重分為6分,依據評分細則,評價得分為6分。
2.校園建設標準完成率 權重分4分,得分4分
評價范圍內,永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目主要為修建溪洲芙蓉學校體育館。標準為:地上3層,建筑高度16.20m(柱頂標高)占地3390.5㎡,建筑面積4564.5㎡。一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛生間等,二層為音樂教室、音樂器材室、公共衛生間等,三層為器樂教室、音樂器材室、公共衛生間等。實際按照標準建設完成,完成率為100%,該指標權重分為4分,依據評分細則,評價得分為4分。
3.質量檢驗完成率 權重分4分,得分2分
本項目按月完成工程監理,定時完成質量檢驗,已完成科技樓、教學樓、食堂、教師周轉房等工程初步竣工驗收,尚未完成工程省級竣工驗收,未完成竣工驗收備案。質量檢驗完成率為50%。該指標權重分為4分,依據評分細則,評價得分為2分。
4.校園建設施工工程驗收合格率權重分6分,得分6分
根據《單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄》,本項目部分工程已于20xx年6月18日完成初步驗收,驗收合格率為100%,該指標權重分為6分,依據評分細則,評價得分為6分。
5.校園建設施工完成及時率 權重分6分,得分0分
本項目應于20xx年9月2日完工,實際于20xx年4月20日完工,延期231天,完成及時率為0%。該指標權重分為6分,依據評分細則,評價得分為0分。
6.成本控制情況 權重分4分,得分3分
永順縣溪州芙蓉學校建設項目總承包合同簽訂金額為18960萬元,財政投資評審中心審定工程金額為21312.37萬元,考慮由于現場地質條件與初步設計不一致,相關工作難度增加等因素,酌情扣分。該指標權重分為4分,依據評分細則,評價得分為3分。
(四)項目效益情況
項目效益指標由3個二級指標,7個三級指標構成,權重分25分,實際得分24.5分。各指標業績值和績效分值如表4-4所示:
表4-4項目績效類指標體系表
1.體育館整體投入使用率權重分3分,得分2.5分
永順縣溪洲芙蓉學校體育館實際建設為1層,主要包括游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛生間。除游泳池外,其余均已投入使用,投入使用率83.33%。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為2.5分。
2.項目受學生家長認可程度 權重分3分,得分3分
評價小組經過問卷調查發現,學生家長對項目的認可程度較高,在受調查的206名學生家長中,有79.64%的家長認為項目的實施非常必要,有20.16%的家長認為項目的實施還可以,是對孩子成長有所幫助。該指標判斷標準為3分,依據評分細則,評價得分為3分。
3.當地大班額、大校額問題解決情況 權重分3分,得分3分
通過本項目的實施,有效解決了永順縣大班額、大校額問題,該指標判斷標準為3分,依據評分細則,評價得分為3分。
4.當地貧困戶子女入學困難問題解決情況 權重分3分,得分3分
通過本項目的實施,有效解決了永順縣貧困戶子女入學困難問題,該指標判斷標準為3分,依據評分細則,評價得分為3分。
5.工程施工安全事故發生次數 權重分3分,得分3分
評價組查看了施工單位的施工日志,并就此問題訪談了相關工作人員,工程施工安全事故發生次數為0,結合溪洲芙蓉學校建設工程性質,評價組認為結論合理。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為3分。
6.芙蓉學校質量保障機制設置情況 權重分5分,得分5分
湖南省人民政府辦公廳出臺了《關于加強芙蓉學校建設的.意見》(湘政辦廳〔20xx〕63號),文件指出要高質量建設芙蓉學校,確保實現建設一所、達標一所、用好一所的工作要求,省里將對按要求及時交付使用、招收農村學生尤其是貧困學生符合政策規定并經教育行政部門驗收合格的項目給予獎勵。同時將探索建立芙蓉學校評估認定與淘汰退出機制,對各地符合條件的申請加入學校予以認定并掛牌,對評估不合格的芙蓉學校予以淘汰。芙蓉學校質量保障機制健全,該指標權重分為5分,依據評分細則,評價得分為5分。
7.受益對象滿意度情況 權重5分,得分5分
根據受益對象的滿意度問卷回收結果分析,受益對象對項目的滿意度為96.12%。其中對項目整體效果的滿意度為95.65%;對項目設施環境的滿意度為98.23%;對孩子學習的幫助效果的滿意度為94.47%。該指標判斷標準為5分,依據評分標準,該指標實際得分為5分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1.有效推動了永順縣公共教育協調發展
本項目的建設實施是貫徹落實《義務教育法》和國家教育事業發展規劃的重要舉措,項目的建設切實解決了永順縣易地扶貧搬遷戶、棚戶區改造戶子女讀書問題,加快了少數民族義務教育步伐,提高了永順縣城區小學階段基礎教育整體水平,緩解了永順縣小學階段教學容量不足的問題,改善了教育基礎設施條件,提高了小學階段的入學率和鞏固率,有效推動了永順縣公共教育協調發展。
2.有效解決了永順縣小學教育發展緩慢問題
本項目地處湘西自治州永順縣,由于受經濟發展水平等因素的影響,項目區小學教育發展緩慢,教育設施條件落后,與人民群眾日益增長的教育需求無法相互適應。本項目的建設,極大地改善了項目區小學教育設施建設十分落后的現狀,為項目區易地扶貧搬遷戶、棚戶區改造戶子女及當地適齡少年兒童接受規范的小學教育創造了良好條件。
(二)存在的問題
1.績效目標管理有待加強
績效目標是績效管理的基礎和起點。績效目標和指標設置不科學、不規范,指標值不合理等問題,直接影響績效自評乃至整體績效管理工作的質量和效果。根據溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況,項目制定了年度目標,并進一步細化績效目標,具體設有項目決策、項目管理、產出目標、效果目標和滿意度目標,產出目標所設置的“數量目標”、“質量目標”、“時效目標”與實際工作內容具有相關性,但總目標僅體現了工作內容,未體現項目效果。項目將績效目標細化分解為具體的績效指標,但未與年度工作任務完全匹配。
2.項目資金使用不夠規范
一是資金用途與批復不一致。20xx年永順縣安排地方政府一般債券1000萬元,用于溪洲芙蓉學校建設項目。實際僅支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程項目工程建設款700萬元,其余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目工程進度款,擴大了項目資金使用范圍。二是資金下撥流程倒置。按照財政預算管理要求,項目支出應“先有項目,后有預算;先有預算,后有支出”,但本項目實際資金支付為先由項目單位墊付資金給工程承包單位,后向相關部門申請資金,資金下撥流程倒置,存在資金使用風險。
3.項目管理欠規范
一是工程實施進度嚴重滯后。按合同約定,溪洲芙蓉學校建設項目計劃完工時間為20xx年9月2日,實際完工時間為20xx年4月20日,延期231天。二是工程驗收工作不及時。截至20xx年7月,尚未完成工程省級竣工驗收,未完成竣工驗收備案。但學校實際于20xx年9月,已招收學生并投入運行。三是政府采購制度執行不夠有效。20xx年12月14日完成施工單位招標工作,但于20xx年7月才完成合同簽訂,與《中華人民共和國政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發出之日起三十日內,按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同”不符。四是工程施工程序不規范。項目工程開工令于20xx年8月取得,但在20xx年4月才取得由縣住建局批發的工程施工許可證,施工程序倒置。
4.個別項目實施效果不明顯
經項目組實地調研發現,乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態,未正式投入使用,項目實施效果有待提高。一是由于自行通水困難,自來水費較貴等原因導致游泳池未投入使用;二是乒乓球臺等相關設施設備不齊全,場地還余留建筑垃圾,導致乒乓球廳未投入使用。
六、有關建議
(一)加強單位預算績效管理工作
績效目標申報作為預算績效管理工作的起點,是預算績效管理的基礎,也是整個預算績效管理系統的前提,對于指導本年工作具有重要意義。一方面,建議項目單位根據項目實施內容、項目目標,依照投入—實施—產出—效果四個環節,進一步完善績效目標申報表,全面、合理考察項目各個環節。特別是在產出類績效指標中,需根據項目內容全面考察項目數量、質量及時效性情況;另一方面,在編報績效目標時,需明確投入管理類指標、產出指標、效果指標及影響力指標考核方向對應設置績效目標,即編制的績效目標需明確、可衡量、可達成、具有相關性及時限性。
(二)加強資金監管力度
一是將項目計劃與項目預算掛鉤,細化量化下一步工作計劃,為下一年度預算項目的實施做好相應規劃,盡量避免項目無手續自行調整情況發生。二是預算編制工作應結合年度工作任務和真實資金需求進行編報,遵循經濟高效、厲行節約兩大原則,分析各項目具體實施內容的構成,切實做到申報項目有依據,測算有標準,將測算過程精細化,取價標準合理化。三是主管部門和項目實施單位應針對專項資金制定相應的專項資金管理辦法,并嚴格按該辦法實行專賬核算。
(三)加強施工管理
縣教育局應加強施工進度管理,一是對必要的`工程變更,應當簽訂補充協議,明確新的完工時間;二是建立評價機制,就施工進度、質量檢驗、驗收、竣工結算等方面,設計一套科學合理的評價打分體系,對參與永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的施工單位進行評價打分,并實行末尾淘汰制;三是充足做好前期準備工作,提前解決工程施工的問題,確保工程能夠按計劃及時完成,最大化發揮項目實施效益。四是及時組織竣工驗收。工程完工并通過質量檢驗后,應督促施工單位盡早整理竣工結算資料并提出驗收申請;項目單位在收到申請后,及時組織專業人員按程序進行竣工驗收,得出項目工程竣工驗收結論,完成工程竣工備案。四是有效落實政府采購管理制度。建議項目單位在以后工程建設工作中,嚴格按照制度要求執行,做好政府采購工作,規范政府采購流程。五是優化工程施工流程。嚴格按照住建部門相關管理要求,規范項目工程施工流程,確保相關手續齊全完備。
(四)建立健全長效管理機制
建議各職責部門建立項目的長效監管機制,避免無效益現象出現。一是在今后申報項目前,做好項目前期調研及準備工作,摸底項目受益對象及社會效益,提前做好項目后續規劃,避免項目實施完成后由于不確定因素導致項目無效果,采取合理的實施方式,強化項目效果,能切實幫助轄區居民解決實際問題。二是吸取周邊區域同類項目經驗。建議縣教育局在今后申報同類項目時,可采取周邊市、區、縣同類項目經驗,對其優秀做法做借鑒,以便更好的完成此類項目。
項目績效報告范文 篇18
一、資金安排情況
20xx年,市財政相繼下達我區抗疫特別國債資金5.723億元,其中:以渝財預〔20xx〕23號下達基礎設施及抗疫相關支出資金3.4億元、以渝財預〔20xx〕46號下達幼兒園綜合治理及社會事業基礎設施資金0.3億元、以渝財預〔20xx〕50號下達機場車站等重要場站抗疫相關支出和醫療機構核酸檢測成本缺口補助資金0.023億元、以渝財預〔20xx〕60號下達公共衛生應急醫院等基礎設施建設資金2億元。
按照《抗疫特別國債資金管理辦法》及上級有關要求,我區及時將資金分配到8個主管部門,分配進度達100%。其中:公共衛生體系建設3.367億元,主要用于黔江中心醫院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項目及應急醫院建設、精神病醫院裝修工程;交通基礎設施建設0.9億元,主要用于過境高速公路資本金;生態環境治理0.298億元,主要用于城鄉污水管網建設;教育文化基礎設施建設0.752億元,主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎設施建設和教育教學設備采購;市政基礎設施建設0.183億元,主要用于暴雨災后市政設施維修、應急搶治及閘橋閘門系統建設等;重大區域規劃基礎設施建設0.2億元,主要用于渝東南綜合應急救援指揮中心二期項目和渝東南應急維穩項目建設(武警支隊營區遷建)項目;疫情相關支出230萬元,主要用于機場、車站等重要場站抗疫相關支出和補助醫療機構核酸檢測成本缺口。
二、績效目標完成情況
總體看,抗疫特別國債資金有力支持了我區公共衛生、教育、交通、市政、生態環保等方面的基礎設施項目建設,有力推動我區開展“六穩”工作、落實“六保”任務,抗疫相關支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區抗疫特別國債資金支出2.89億元,結轉2.83億元,支出進度51%,若剔除11月底下達資金2億元,則支出進度達77.68%。截至3月25日,結轉資金已實現支出0.2億元,余額2.63億元,正督促項目業主單位加快建設進度,并按程序及時支付。
(一)公共衛生體系建設項目。共3個項目,其中:黔江中心醫院精神病醫院工程項目,完成新建、改擴建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實現全年績效目標;黔江中心醫院住院綜合樓、科教大樓和2號車庫及配套項目計劃新建、改擴建面積103407平方米,采購儀器設備1221臺,實際完成新建、改擴建面積55946平方米,采購儀器設備1221臺;武陵山區域醫療中心(應急醫院)計劃完成項目的前期工作,實際完成區級立項和可研審批,報送市級可研審批,取得項目選址意見函,進行征地和林地報批工作。
(二)交通基礎設施建設項目。安排過境高速公路項目資本金0.9億元,并根據約定的績效考核目標撥付資金,全年計劃啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,實際啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績效目標。
(三)教育文化基礎設施建設項目。共涉及黔江區民族職教中心遷建工程、課桌凳采購、班班通設備采購等7個項目,已全部完成全年績效目標。其中:新華中學綜合樓項目計劃完成舊教學樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實際完成2900平方米的舊教學樓的`拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計劃33所學校采購課桌凳14000套,33所學校實際采購課桌凳14000套;計劃采購104套班班通設備,實際采購104套;職教中心遷建工程計劃推進主體一標房建及主體二標房建工程建設,完成綜合樓教管樓教學樓的裝修等工程,已完成全年績效目標,資金全部實現支出。
(四)生態環境治理項目。涉及鄉鎮污水管網、城市污水管網建設2個項目,全部完成績效目標。其中鄉鎮污水管網項目計劃完成18個鄉鎮約39.4公里二三級生活污水管網建設,實際完成18個鄉鎮約39.4公里二三級生活污水管網建設;城市污水管網建設計劃完成城北片區、雄鷹大道片區、冊山片區污水管網建設24.12公里,實際完成城北片區、雄鷹大道片區、冊山片區污水管網建設24.12公里。
(五)市政基礎設施建設項目。共安排黔江區凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統建設等5個項目,4個項目完成全年績效目標。其中:泥路硬化工程項目計劃硬化泥濘路約3.5公里,實際完成道路硬化3.5公里;三臺山路、丹心路公廁項目計劃完工投用,實際已完工投用;暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統建設項目,除黑山橋海漫維修項目未完工外,其他項目已完工;黔江區凌云寨至西客站道路整治工程計劃完成道路整治2.35公里,實際完成道路整治2.35公里。
(六)重大區域規劃基礎設施建設項目。渝東南綜合應急救援指揮中心二期計劃新建面積26920平方米,實際完成26920平方米,全部完成績效目標;渝東南應急維穩項目建設(武警支隊營區遷建)計劃改造面積22500平方米,實際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業方式,導致施工進度較慢。
(七)抗疫相關支出。共安排機場火車站等重要場站抗疫支出補助和醫療機構核酸檢測成本缺口補助等5個項目,已全部完成全年績效目標。其中:機場火車站等重要場站抗疫支出補助項目計劃建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測率、健康碼查驗率100%,實際完成建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測、健康碼查驗累計44.92萬人次,檢測率、查驗率100%,隔離人員123人次;醫療機構核酸檢測成本缺口補助項目計劃完成住院病人核酸檢測40500人次,并對個人承擔部分進行補助,實際完成住院病人核酸檢測40561人次,對個人承擔部分進行全額補助。
三、存在的主要問題
(一)項目前期工作相對滯后,影響績效目標的實現。近年來,我區嚴格落實國市債務管控政策,嚴禁無資金來源上項目增加隱性債務,除上級資金安排的項目外,幾乎沒有資金安排項目建設。在資金來源落實前,不敢啟動項目建設。抗疫特別國債等直達資金下達后,才安排用于重點基礎設施項目建設,受資金短缺、基本建設程序需要的時間較長,以及前期工作不深、不細因素影響,導致資金到位后項目遲遲無法推動建設,資金支出進度較慢。
(二)部分客觀因素,影響績效目標的實現。一是暴雨天氣影響項目建設進度。今年我區7—8月持續的暴雨天氣,導致施工方進場施工困難,一定程度上影響了項目建設進度。二是招投標過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項目建設進度。如:黔江區中心醫院綜合樓建設項目,在公開招投標過程中,因參與投標的企業只有2家,造成流標,影響建設工期約45天。
四、資金監管及評價結果公開、運用情況
(一)嚴格資金分配。嚴格按照上級政策要求,組織區級各單位認真測算基礎設施建設等資金缺口,研究制定資金分配方案,經區政府常務會、區委常委會審議通過后,及時分配資金、錄入直達資金監控系統,并納入調整預算。
(二)加強資金監管。一是成立以區財政局主要負責人為組長、分管領導為副組長、各科室負責人為成員的直達資金監管工作領導小組,統籌組織、協調推進和督促落實直達資金分配、使用、監督、績效管理等工作。二是落實專人建立直達資金臺帳,全過程監控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時關聯支付信息、導入惠企利民數據、處理預警信息等。三是建立直達資金支出進度考核機制。將直達資金支出進度,納入單位年度綜合考核范圍,由區政府辦按月督查支出進度。四是建立直達資金項目定期調度機制。區政府主要領導按月研究、調度項目建設進度,集中解決項目推進過程中的難點、堵點問題,并要求各項目主管單位、實施單位主要領導要按周調度項目推進情況,切實加快項目建設進度。
(三)加強績效管理。一是及時公開項目分配情況。項目資金分配后,及時在政府公眾信息網上予以公開,主動接受社會監督。二是加強績效監控,及時調整項目。一方面針對部分項目第一次報送的績效目標不夠細化、量化的問題,督促項目主管單位及時調整,并實行全過程監管。另一方面根據項目建設情況,將支出進度偏慢的項目予以調整。根據財政部辦公廳《關于直達資金有關問題的答復意見》(財辦預〔20xx〕111號)調整黔江中心醫院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號車庫及配套項目資金2700萬元,用于中心醫院住院綜合樓土建工程(xx年11月開工建設,20xx年10月完成竣工驗收)。三是將包含抗疫特別國債資金在內的直達資金,作為重點報告事項向區人大報告,并按程序納入調整預算,主動接受人大監督。
五、下一步工作打算
(一)進一步加強資金監管。進一步督促各單位嚴格按照規定用途,完善資金使用臺帳,全過程監控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規。并依靠資金監控系統實施全過程監管,資金支出后3個工作日內將支付信息、臺賬信息導入監控系統。
(二)切實加快支出進度。進一步督促相關單位,切實加強項目建設管理,成立專班解決項目推進過程中的難點、堵點問題,倒排工期加快項目建設進度,加快完善項目進度資料,及時辦理項目竣工驗收、審計結算等工作,并按要求撥付資金,切實加快支出進度。
(三)強化績效管理。一是根據單位自評和財政檢查結果,結合當前項目建設情況,對支出進度仍然偏慢,且無有效改進措施的項目資金予以調項。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項目,實施重點績效評價。三是將本次自評情況和重點績效評價結果,作為預算安排項目的重要依據,切實提高資金安排和使用效益。
(四)統籌做好項目前期工作。根據財力情況統籌安排項目前期工作經費,統籌做深、做細區內重大項目前期工作,重點項目前期工作原則要達到可招投標條件,確保資金一旦到位就能實施招投標,推動項目建設。
項目績效報告范文 篇19
湖南新中元會計師事務所受臨澧縣財政局委托,根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)和《臨澧縣財政局關于開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》(臨財發〔20xx〕22號)等文件精神,對臨澧縣殘疾人就業保障金專項資金進行了績效評價,現將評價情況報告如下:
一、預算支出基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
所謂殘疾人,是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上注明的屬于視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員,或者持有《中華人民共和國殘疾軍人證》(1至8級)的人員。根據《全國殘疾人評定標準》,20xx年臨澧縣殘疾人數為13121人,到20xx年實有殘疾人數為12891人,其中視力殘疾20xx人、聽力殘疾452人、言語殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。
《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》(湘政發〔20xx〕52號)和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》(湘政發〔20xx〕16號)要求扎實做好殘疾人基本民生保障,千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收,著力提升殘疾人基本公共服務水平,凝聚加快殘疾人小康進程的合力。
為了保障殘疾人權益,確定實行由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納殘疾人就業保障金(以下簡稱殘保金)制度,作為保障殘疾人事業發展資金來源的主要渠道。
2、項目主要內容
根據《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》規定,臨澧縣的殘保金由臨澧縣稅務局負責向用人單位按上年安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的比例差額人數和本單位在職職工年平均工資之積進行征收,將征收到的殘保金繳入臨澧縣財政國庫,縣財政將入庫的殘保金除上繳省級收入5%之外,全額安排給縣殘聯管理使用。省財政從彩票公益金、中央財政專項等渠道中給臨澧縣下達了項目資金。此次將省財政下達的項目資金與縣級財政安排的殘保金統一歸集為一個專項資金來進行整體考核,以全面清晰地反映其專項資金的管理及使用情況。
殘保金主要用于殘疾人就業和保障殘疾人生活,支持的方向包括:
(1)殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出。
(2)組織殘疾人職業技能競賽支出,補貼輔助性就業機構建設運行費用。
(3)殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的補貼。
(4)獎勵為安排殘疾人就業做出顯著成績的單位或個人。
(5)對從事公益性崗位就業、輔助性、靈活性就業收入達不到當地最低工資標準,生活確有困難的救濟補助。
(6)用于促進殘疾人就業和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。
省財政下達的項目資金明確的主要用途是于20xx年建成10908㎡的殘疾人康復中心的建設及設備補助費,殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧以及其他殘疾人事業費支出等。
20xx年臨澧縣共有可用專項資金1475.09萬元,其中縣財政安排殘保金454.34萬元(當年安排315萬元,上年結轉139.34萬元),省財政下達項目資金1020.75萬元(當年下達157.90萬元,上年結轉862.85萬元)。省財政下達的項目資金情況詳見“附件1”:省財政下達臨澧縣項目資金明細表。
(二)預算資金使用管理情況
專項資金的組織管理機構為臨澧縣殘疾人聯合會(以下簡稱縣殘聯)。
20xx年共使用專項資金609.41萬元,其中縣殘聯直接使用414.41萬元,下達給鄉鎮街道資金195萬元,主要用于促進殘疾人就業和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動態更新調查等支出,具體支出情況詳見“附件2”:臨澧縣20xx年度專項資金支出情況表。
縣財政在清理收回財政存量資金時收回專項資金649.99萬元,縣殘聯賬面結轉資金215.70萬元。
在殘保金使用管理上,縣殘聯預先制定了殘保金使用計劃,經縣財政審核后報縣政府分管領導審批同意后執行。縣殘聯制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》,所有支出均實行了國庫集中支付,補助補貼到人的資金均實行了銀行打卡發放,康復器具采購、無障礙設施改造均執行了政府采購制度。
對下達有關鄉鎮街道的專項資金以縣財政局、縣殘聯聯合發文的方式下達,并明確了資金的主要用途,要求專款專用。
(三)預算資金支出績效目標
1、項目總目標
健全殘疾人權益保障制度,完善殘疾人基本公共服務體系,促進殘疾人事業與經濟社會協調發展,殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高,殘疾人融合發展得到大力推進,讓廣大殘疾人生活的更加殷實、更加幸福、更有尊嚴。到20xx年基本消除殘疾人絕對貧困現象,至少建有一所輔助性就業機構,殘疾人基本康復服務率達80%。
2、項目具體目標
(1)產出數量
①職業技能、實用技術培訓120人次。
②建設1個殘疾人示范社區。
③為肢體殘疾人士裝配假肢40人次。
④為1100名以上殘疾人發放燃油補貼。
⑤為65戶殘疾人實施家庭無障礙改造。
⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開展居家托養服務,服務人數不少于100人。
⑦殘疾人家庭醫生簽約精準康復服務人數不少于3300人。
⑧為30名以上自主創業的殘疾人提供資金扶持。
⑨對全縣所有殘疾人信息進行動態更新調查,根據更新調查結果更換第三代殘疾證。
⑩完成殘疾人康復情況的宣傳報導5篇。
(2)產出質量
參訓人員能基本了解和初步掌握培訓內容的技術;殘疾人基本康復服務覆蓋率達80%;殘疾人居家托養和家庭醫生簽約服務質量良好;殘疾人無障礙設施改造質量合格。
(3)產出成本
項目產出總成本控制在專項資金預算的總額內,其中重點項目的成本計劃為:殘疾人康復費81萬元;殘疾人居家托養35萬元;殘疾人家庭醫生簽約服務費17萬元;殘疾人家庭無障礙改造48萬元;殘疾人技能培訓費50萬元;殘疾人自主創業扶持費不少于20萬元;殘疾人信息動態更新調查費21萬元。
(4)社會效益
促進殘疾人就業,改善和提高殘疾人的生活水平;幫助殘疾學生或殘疾人家庭子女繼續求學,讓他們通過知識來改變生活,改變弱勢的命運;及時恢復殘疾人的基本健康,使殘疾人的生活質量明顯改善。
(5)可持續影響
對殘疾人的職業技能培訓、自主創業扶持、殘疾人康復、助學金的發放、居家托養、家庭醫生簽約等,幫助殘疾人之所需,解殘疾人之所困,使殘疾人的生活質量明顯改善,減少社會矛盾,實現社會穩定,共同和諧發展。
(6)滿意度
服務對象對該項目滿意度達95%以上。
二、績效評價工作開展情況
我所接受臨澧縣財政局的委托后,成立了該專項資金績效評價小組,于7月中旬開始了解項目情況,制定績效評價實施方案,8月上旬進入現場評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了聽取情況介紹、收集并核實相關資料、檢查財務會計記錄等程序,對望城、佘市、停弦、新安等4個鄉鎮街道進行了實地查看,發放社會調查問卷,綜合分析并參考項目主管單位的`績效自評報告后形成評價結論。
三、預算支出主要績效及評價結論
臨澧縣殘聯對20xx年度殘保金專項資金支出進行了自評,自評得分98分,績效自評等級為“優”。績效評價小組依據既定的指標體系和評分標準,結合單位自評及現場核查情況,經綜合評價,該項目得分86.6分,評價等級為“良”。具體扣分得分情況詳見“附件3”:20xx年專項資金支出績效評價指標評分表。
四、績效評價指標分析
(一)項目支出決策情況
1、項目立項
專項資金根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業條例》、《湖南省人民政府關于加快推進小康進程的實施意見》、《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》文件精神進行立項,項目立項依據充分。
2、績效目標
項目績效目標設置不完整,上級分配的工作任務未作為績效目標申報,主要康復工作任務的精神病人住院13人,建設1個殘疾人示范社區,宣傳報道5篇的績效目標是評價小組依據《20xx年全市殘疾人主要康復工作任務分配表》分配的工作任務添加進來的。所申報的績效目標已做到了細化量化,比較清晰,可衡量。
(二)項目執行過程情況
1、資金管理情況
(1)資金到位率
縣級財政預算安排殘保金454.34萬元,省財政下達的項目資金1020.75萬元,兩項合計1475.09萬元,縣財政已全額劃入到縣殘聯的預算內指標系統內。資金到位率100%。
(2)預算執行率
20xx年度,專項資金已累計使用609.41萬元,預算執行率為41.31%,縣財政收回了財政存量資金649.99萬元,賬面結轉資金215.70萬元。剔除縣財政收回的財政存量資金后,專項資金的預算執行率為73.77%。
(3)資金使用合規性
資金撥付通過國庫集中支付,資金撥付手續齊全,程序規范并進行了專項核算,但存在擠占專項資金的情況。
2、項目組織實施情況
(1)管理制度健全性
臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》等單項制度,但制度體系不夠健全,內容不夠完整,沒有專項資金整體項目的管理辦法,資金管理辦法沒有明確專項資金的具體使用范圍和標準。
(2)制度執行的有效性
已經制定的各項制度均得到有效的執行,居家托養服務、家庭醫生簽約服務的效果進行了考核等,其管理執行較好。
(三)項目支出產出情況
1、產出數量
(1)20xx年實際完成殘疾人技能培訓120人,目標完成率100%。
(2)全年共為186名精神殘疾人免費發放了藥品,精神殘疾免費發藥目標完成率100%。精神病人住院13人的目標完成率為零。
(3)20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢,假肢安裝績效目標完成率80%。
(4)全年共為1183名殘疾人發放了機動車燃油補助,殘疾人機動車燃油補助績效目標完成率100%。
(5)全年共為65戶殘疾人家庭進行了無障礙改造,殘疾人家庭無障礙改造目標完成率100%。
(6)全年共為192名殘疾人士實行居家托養服務,殘疾人居家托養服務目標完成率100%。
(7)全年共為3313名殘疾人進行了家庭醫生簽約服務,殘疾人家庭醫生簽約服務目標完成率100%。
(8)扶持23名殘疾人自主創業,目標完成率76.66%。
(9)確認全縣共完成13237名殘疾人信息動態更新調查,調查結果為20xx年10月止全縣實有殘疾人12891人,殘疾人信息動態更新目標完成率100%。
(10)殘疾人康復情況的5篇宣傳報導目標未完成。
(11)建設1個殘疾人示范社區的目標未完成。
2、產出質量
(1)參培人已基本了解和初步掌握柑桔、煙葉、土雞、土豬等種養技術。
(2)20xx年殘疾人康復(包括視力殘疾康復、精神殘疾康復、兒童殘疾康復、成人肢體康復訓練、精準康復輔助器具服務等)有需求人數為6765人,已服務5405人,康復服務率達80%。
(3)居家托養是委托家政公司、殘疾人托養中心以及敬老院進行的,家庭醫生簽約是與17家衛生院簽約,均進行了質量考核。到目前為止,尚未收到有關服務質量問題的反映。
(4)殘疾人無障礙設施改造的65戶,已經縣殘聯驗收合格,未發現項目質量問題。
3、產出成本
專項資金支出總數未超預算資金總額,但單項成本控制不夠好。殘疾人康復費中輔助器具購置計劃15萬元,實際購置支出50.3萬元;殘疾人信息動態調查計劃15萬元,實際支出32萬元;項目扶持金計劃不少于20萬元,實際執行只有15.95萬元,技能培訓計劃50萬元,實際執行24萬元。其他項目均按單項標準執行。
(四)項目支出效益情況
1、社會效益
縣殘聯以《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展綱要》為工作目標,扎實做好殘疾人基本民生保障服務,幫助殘疾人落實“兩項補貼”,適時利用助殘日、元旦、春節等節假日對殘疾人進行走訪慰問,支持殘疾人體育運動,通過實施殘疾人的精準康復、殘疾人居家托養和殘疾人家庭醫生簽約服務,執行殘疾人機動車輪椅燃油補貼、殘疾人家庭無障礙設施改造,對殘疾人學生和貧困殘疾人家庭子女進行入學資助,為殘疾人進行技能培訓,扶持殘疾人自主創業,確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務,使殘疾人體會到政府的關懷和社會的溫暖。
2、可持續影響
項目的實施,保障了殘疾人的基本生活,完成了殘疾人的職業技能培訓,殘疾人的康復、殘疾人托養和家庭醫生簽約目標,使殘疾人的生活質量得到明顯改善,該項目有較強的可持續性。
3、滿意度
通過50份有效問卷調查,社會公眾或服務對象對殘保金項目的滿意度為96.48%,滿意度較高。
五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1、政府的重視和部門的配合是項目實施的基本保障。
縣殘聯堅持殘保金的用款計劃每年均經縣財政審核,分管縣長審批后執行,殘疾人城鄉居民的醫療保險和養老保險實現了財政全額代繳。為加強項目管理,縣政府辦專門印發了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》,為認真搞好家庭醫生簽約服務工作,縣殘聯聯合衛健局、醫保局、財政局和發改局制定并印發了《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》。縣殘聯還聯合相關單位印發了《臨澧縣精神障礙患者康復實施方案》、《臨澧縣嚴重精神障礙患者應急醫療處置預案》等文件,保障了各項助殘扶殘工作的順利開展。
2、執行有效的管理措施是關鍵
在項目的管理措施上,家庭醫生簽約服務項目按《家庭醫生簽約服務績效考核標準》,由縣殘聯聯合衛健局、財政局等單位對17個衛生院進行考核,按考核得分兌現補助資金;居家托養對象進行了嚴格的條件審查和部分現場核查,通過政府采購確定服務機構,按實際服務人數和檢查評估情況支付服務費;對精神病人采取建立縣、鄉、村精神病三級預防治療康復網,由縣級精神病醫院總攬,鄉衛生院設精防專干,村衛生室有精防職責,對精神病患者免費發放藥品采用“發藥券”結算的方式管理;殘疾人技能培訓采取委托專業合作社和鄉鎮實施,縣殘聯審查培訓內容和方式,并負責監督檢查的方式進行等,使項目工作運行良好。
(二)存在的問題
1、基本支出擠占專項資金
20xx年單位在項目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務派遣費8.04萬元,其列支的理由是20xx年度殘保金使用計劃中有“殘疾人就業服務工作經費”35.00萬元的安排,此計劃已經縣財政部門和常務副縣長審核同意,但計劃中沒有明確工作經費可用于人員經費開支。
2、項目工程實施不及時形成專項資金閑置
省財政20xx年和20xx年下達應于20xx年建成殘疾人康復中心的建設及設備購置費756萬元,縣政府決定將殘疾人康復中心和老年人康養中心合并為一個項目建設,計劃總投資4912萬元。第一期建設費為3100萬元,資金來源為上級下達的殘疾人康復中心項目600萬元,老年人康養中心項目1080萬元和人民醫院、城投公司籌融資1400萬元。項目工程由縣金達建筑有限公司總承包,于20xx年1月才動工建設,至20xx年8月縣殘聯共支付項目費用367.51萬元(20xx年支付310萬元),尚有388.41萬元的項目建設及設備費等未使用。
3、鄉鎮資金使用不規范,有被挪用的情況
20xx年縣財政局、縣殘聯以臨財發[20xx]30號、34號、65號三個文件下達有關鄉鎮街道“殘疾人事業補助資金”195萬元,其中殘疾人信息動態更新調查32萬元、殘疾人培訓18萬元、殘疾人扶貧36萬元、殘疾人事業補助資金109萬元。
從檢查的情況來看,殘疾人信息動態更新調查規定的費用標準是15元/人,應付費用為19.86萬元(13237×15),實際給12個鄉鎮街道撥款32萬元,超標12.14萬元,人均費用達24.16元。檢查到的4個鄉鎮發現新安鎮的6萬元扶貧幫困資金無法提供資金使用情況資料,理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮的19萬元扶貧幫困資金除撥給6個村15萬,鎮殘聯用1萬元走訪慰問殘疾人外,付給了童洲小學3萬元,另有6萬元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。
4、基礎數據不精準
全縣殘疾人基本服務狀況和數據不明晰。從縣殘聯所提供的20xx年10月28日上報的信息數據動態更新工作數據報表來看,本年度全縣參與動態更新人數13237人(上年度13121人),減去查無此人39人、已搬遷53人、空掛戶67人、外出156人、死亡31人后,實有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數和分殘疾類別、分鄉鎮的準確數據,只能以20xx年上報的12891人為20xx年年末數作為此次績效評價的依據。
(三)原因分析
上述問題存在的原因主要是單位對專項資金管理的重要性認識不足,管理制度不健全,對工作人員的素質要求不夠嚴格,對下達鄉鎮街道的專項資金監管不到位所形成。
六、相關建議
(一)嚴格專項資金管理,確保專項資金專款專用
建議將擠占的專項資金8.04萬元按原渠道歸還,確保專項資金專門用于殘疾人事業發展上。
(二)加快項目工程建設進度,讓項目資金及時執行到位,避免省財政因下達的專項資金存在連續結轉而收回的事情發生
(三)為加強專項資金管理,進行鄉鎮街道專項資金執行情況檢查
對有關殘疾人的支出,應由縣殘聯直接結算支出,以減少支出環節,便于統一監管,對20xx年已下達鄉鎮街道的195萬元殘疾人事業補助資金由縣殘聯督促各鄉鎮街道報送資金使用情況的報告及詳細資料(包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發票、簽字花名冊等),在此基礎上縣殘聯邀請財政部門共同組織一次全面檢查,對發現的問題進行整改,對停弦渡鎮已挪用到童洲小學的3萬元資金由縣財政收回。
(四)確保全面的準確反映殘疾人基礎數據
縣殘聯進一步明確崗位責任制,強化在職人員素質管理,以確保及時準確反映出全縣殘疾人總數及分類型、分鄉鎮的數據,為全面掌握殘疾人員動態異動的趨勢及殘疾人康復需求等情況,制定專項資金支持的總體計劃和重點方向提供可靠依據。
項目績效報告范文 篇20
一、項目資金概況
(一)項目單位基本情況。邵陽職業技術學院成立于20xx年,由原邵陽市經貿學校、邵陽市機電工程學校和邵陽市農業學校三校合并組建,是經湖南省人民政府批準、教育部備案、邵陽市人民政府主辦主管的全日制普通高等職業院校。學院坐落于邵陽市大祥區城南梅子井,屬財政補助事業單位,主要職責是培養高等技能型、應用型專業人才,助推經濟社會發展,同時為邵陽經濟發展提供決策、咨詢和技術服務。學院占地面積426,880㎡,總建筑面積203,565㎡。現有在職教職工420人,在籍在校學生10,748人。設有電梯工程學院、汽車與智能制造學院、信息技術與創意系、財會工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大專部、公共課部、思想政治教育部、繼續教育與培訓學院四系三院三部。
為將邵陽職業技術學院打造成省級示范性職業學校,推進“校企合作、產教結合”,創新教學模式,實現教學以現場和模擬現場教學為主要形式的轉變。邵陽市委、市政府決定啟動邵陽職業技術學院基礎設施建設項目,項目地點位于邵陽職業技術學院校園內,建設綜合實訓中心1棟,以及周邊道路、綠化等其他配套基礎設施。
(二)項目基本情況。邵陽職業技術學院基礎設施建設項目占地6,600㎡,建筑面積16,158.33㎡,市發改委批復工程概算5,977萬元。可供學校汽車與智能制造學院、電梯工程學院、繼續教育與培訓學院、大學生創新創業學院等部門使用。服務學校10個專業6,000在校生的實習實訓和創新創業教育,每年開展社會培訓10,000人次,該項目的建成使用將大幅提升學校的實踐教學和服務地方經濟社會發展能力。
本項目具有公益性,符合國家產業政策,不屬于專項債券負面清單范圍。20xx年由邵陽市發改委立項(邵市發改社〔20xx〕122號),20xx年爭取到地方政府社會事業債券項目投資6,000萬元進行建設。目前已完成全部報建手續,已依法通過公開招投標確定工程施工單位為湖南省天宇建設工程有限公司。20xx年9月施工單位進場施工,預計20xx年9月竣工并交付使用。
(三)項目績效目標。進一步解決院內學生的實訓問題,優化學習環境,提高學院教學質量,充分發揮教學成果,提高學生的技能熟練度,進而提高學生的就業率,進一步促進邵陽市職業教育的發展。
項目具體績效目標為:建設實訓中心樓一棟,建筑面積16,158.33㎡,建設成本控制在6,000萬元以內,項目工程質量達標,20xx年9月竣工并投入使用,社會公眾對項目滿意度95%以上。
二、項目資金使用及管理情況
(一)資金到位情況
本項目20xx年初申請湖南省地方政府專項債券資金。20xx年7月31日,邵陽市財政局通過預算內存款戶下撥20xx年度第二批專項債券資金6,000萬元至邵陽職院銀行專項債券資金賬戶,資金到位率100%。
(二)資金使用情況
專項債券資金專戶20xx年9月開始支付項目款,至20xx年10月合計支付項目費用11,608,759.23元,資金使用率僅19.35%。其中20xx年支付設計費、勘探費、人防費等前期費用共1,506,972.03元,20xx年1-10月共支付設計費、咨詢費、監理費等費用共10,101,787.20元。具體使用情況匯總如下:
(三)資金管理情況。項目單位對專項債券項目資金實行全生命周期管理,制定了《邵陽職業技術學院專項資金管理辦法》《邵陽職業技術學院貨幣資金管理制度》《邵陽職業技術學院支出管理辦法》《內部控制手冊》,遵循“舉債必問效、無效必問責”的績效管理要求,科學合理運用資金,注重規避資金使用風險。
1、專戶儲存與管理。新開設交通銀行賬戶:,專戶管理專項債券資金,項目資金收支均通過該賬號,未發現“小金庫”、賬外設賬等違規違法現象。
2、專賬核算。本項目資金支出全部通過“在建工程-待攤投資(建筑安裝工程投資)-綜合實訓中心”核算,收入全部通過“銀行存款-交通銀行專項債券資金賬戶”核算,債券資金收支與余額可通過銀行流水與銀行存款明細賬查詢,信息一目了然,公開透明。
3、專款專用。嚴格控制專項債券資金的開支范圍,按照資金的預算用途使用,未使用專項債券資金用于經常性、一般性開支。
4、支付管理審批手續較到位,審批流程合適。一是參與項目管理的有關人員需要把關簽字,確認項目工程的真實性、工程進度與款項支付的相關性;二是按照單位規定,重大開支事項實行集體審批,由經辦科室填報費用報銷審批單,審批程序為經辦人整理相關開支依據并簽字→科室負責人審批→財務主管會計審批→分管院領導審批→財務副院長審批→院長審批→財務報銷或支付。三是實行項目單位與財政雙控資金,項目單位履行債券資金使用審批手續后,需按管理要求再向財政局債務科提出書面支付申請,待批準后按審批意見支付款項。四是支付理由與依據較為完善。付款時除履行審批手續外,附有合同、發票、工程量清單、監理簽字蓋章。
三、項目管理情況
(一)項目制度建設情況
邵陽職業技術學院規劃基建處具體負責項目的推進,該處配備工作人員4人,力量較為充分。為抓好項目質量,加快項目建設進度,按照制度要求,通過公開招標,引進了項目代建單位,由項目單位、代建單位、監理單位共同負責項目的監督與管理,建設單位負責工程施工,各自制定了全面、完整、科學的項目管理制度、滿足了日常施工管理需要以及事后歸檔、結算的需要。
項目單位制定了從項目立項、設計、招投標、建設、驗收、績效評價等全過程的主要制度,并明確了各環節的流程,分別用文字和圖標加以說明。制度主要包括:《基建工程項目立項、設計與概預算制度》《采購招投標管理辦法》《基建工程項目施工、變更簽證管理制度》《基建工程項目工程驗收管理與績效評價工作制度》。如《基建工程項目立項、設計與概預算制度》對新建工程項目規定:一是編制基本建設總體規劃和年度基建計劃,經學院基建工作領導小組審核并提交院長辦公會議、黨委會議審定;二是編制項目建議書和可研報告,經院長辦公會議審議、黨委會議審定后,報發改部門立項,再辦妥《建設用地規劃許可證》《建筑工程規劃許可證》等前期準備;三是編制并審批項目設計方案;四是編制工程造價并實施財評,組織相關單位進行施工圖紙技術交底;五是嚴格控制設計變更。
代建方湖南第一工業設計院有限公司制定了《資金使用及財務管理制度》《項目進度管理制度》《例會管理制度》《安全、質量事故臺賬管理制度》《檔案管理制度》等多項制度,監理方湖南楚嘉工程咨詢有限公司制定了《安全生產監理檢查驗收制度》《安全生產隱患整改報告制度》《項目監理規劃》《安全監理方案》《項目監理細則》等制度,未雨綢繆,消除質量和安全隱患。
(二)項目組織實施情況
20xx年,國務院下發《關于加快發展現代職業教育的`決定》(國發〔20xx〕19號)文件,明確了職業教育發展的目標,計劃到20xx年形成適應發展需求、產教深度融合、中職高職銜接、職業教育與普通教育相互溝通,體現終身教育理念,具有中國特色、世界水平的現代職業教育體系。邵陽職業技術學院現有基礎設施不完善,實訓工位少、設備陳舊,大型實訓設備因場地問題沒有引進,缺乏與專業配套的實訓條件,產教融合模式難以實現,影響了教學效果,學生畢業不能馬上上崗。20xx年學院決定上馬綜合實訓中心項目,獲得了市委市政府的大力支持,20xx年12月中共邵陽市委書記主持召開專題會議,研究邵陽職業技術學院發展問題,形成《關于解決邵陽職業技術學院發展有關問題的書記專題會議紀要》(〔20xx〕第1次),決定將邵陽職業技術學院作為本地區高素質技能型人才培訓基地,在政策、資金、業務等方面予以重點支持,由市財政等部門對學院提升教育規模和質量的基礎設施建設提供財力和政策保障。同意發行20xx年社會事業專項債券6,000萬元作為項目建設資金。20xx年5月項目單位組織編寫了《邵陽市本級20xx年社會事業專項債券邵陽職業技術學院基礎設施建設項目預期收益與融資平衡方案》,由湖南天平正大有限責任會計師事務所出具了項目收益與融資自求平衡審核報告,由湖南泓銳律師事務所出具了法律意見書,項目“一案兩書”資料齊全。
20xx年11月13日,項目獲得邵陽市自然資源和規劃局頒發的《不動產權證書》,證書編號。
20xx年11月17日,項目收到邵陽市人民防空辦公室《關于同意邵陽職業技術學院基礎設施建設項目(綜合實訓中心)防空地下室易地建設的批復》(邵防結審字〔20xx〕56號)。
20xx年12月7日,項目獲得邵陽市住房和城鄉建設局《關于邵陽職業技術學院基礎設施建設項目(綜合實訓中心)工程初步設計的批復》(邵建發〔20xx〕162號)。
20xx年12月16日,由湖南天立工程咨詢有限公司完成《邵陽職業技術學院基礎設施建設項目(綜合實訓中心)可行性研究報告》。
20xx年12月16日,項目獲得邵陽市自然資源和規劃局頒發的地字第號《建設用地規劃許可證》。
20xx年12月25日,項目獲得邵陽市生態環境局大祥分局的建設項目環境影響登記,備案號20xx。
20xx年1月19日,項目獲得邵陽市發改委《關于邵陽職業技術學院基礎設施建設項目(綜合實訓中心)可行性研究報告的批復》(邵市發改社〔20xx〕8號)。
20xx年2月7日,項目獲得邵陽市自然資源和規劃局頒發的建字第號《建設工程規劃許可證》。
20xx年2月25日,項目獲得邵陽市發改委《關于邵陽職業技術學院基礎設施建設項目(綜合實訓中心)總投資概算的批復》(邵市發改社〔20xx〕35號)。
20xx年8月16日,項目單位與湖南省天宇建設工程有限公司簽訂工程施工合同,約定20xx年8月20日開工,20xx年10月20日竣工。同年8月20日,項目單位與湖南楚嘉工程咨詢有限公司簽訂工程監理合同。
本項目建設內容:項目規劃建設綜合實訓樓1棟,總建筑面積16158.33平方米,共6層,建筑高度30.6米。其中綜合實訓樓建筑面積15,551.43平方米,地下室面積 606.9平方米。結構形式為框架結構、采用樁基礎、柱下獨立基礎。
本項目發改批復總投資5,977萬元,其中:工程建設費用 4625萬元,工程建設其他費用909萬元,預備費443萬元。工程施工總工期18個月,預計為20xx年12月至20xx年5月。
項目開工前,項目單位、代建單位、監理單位、施工單位四方一起進行了技術交底等工作銜接,各單位根據項目需要組織精干力量,進行了合理分工,明確了職權職責。項目開工后,項目單位和代建單位根據相關法規和合同條款,充分賦予監理單位的工作權限:對承包人的建議權、分包人的認可權;工程質量、設計的建議權;開工、停工、復工的發布;監督、檢驗權等。11月以來,每周四方單位聚集一起召開工作例會,總結當周工作,指出問題不足,完善整改措施,并由監理單位整理成會議紀要,存檔保存。代建單位、監理單位每日做好工作日志,發現問題及時通知施工單位整改,并做好旁站計錄,登記安全隱患臺賬。已編寫例會會議紀要5份,簽發旁站計錄表4份,發現并整改安全隱患、質量隱患數十起。通過四方共同努力,目前項目施工秩序、質量良好,施工進度符合合同要求。
截至20xx年10月31日,項目專項債券資金已累計使用11,608,759.23元,資金使用率為19.35%。
(四)項目運營情況
項目目前處于施工建設期,尚未投入運營。
四、債務信息報送與公開情況
項目單位未遵循市政府債務辦(市財政局債務科)的安排與要求,沒有按月填報《政府專項債券發行使用情況表》《政府專項債券項目基本情況表》,財政部門不能及時掌握和了解專項債券資金的支付使用情況,同時也不清楚項目建設進度情況。
五、債務風險控制與還本付息情況
邵陽市是湖南省省轄地級市,位于湘中偏西南,近年來經濟發展迅速,一般公共預算收入和政府性基金收入增長較快,政府債務規模較小,債務風險可控。本項目的收入來源為培訓、學費和住宿收入,按照政策規定可以作為專項債券的償債資金來源。根據《湖南省邵陽市20xx年社會事業建設項目專項債券收益與融資自求平衡審核報告》(湘天會專字[20xx]第81號)等資料,湖南天平正大有限責任會計師事務所在項目單位對募投項目收益預測及其所依據的各項假設前提下,項目預期各項收入對應的政府性基金收入或運營收入能夠合理保障償還融資本金和利息,實現項目收益和融資自求平衡。項目債券融資6,000萬元,債券存續期內本息合計7,770萬元,項目經營凈收益9,751.64萬元,覆蓋倍數為1.26。
本項目專項債券年利率2.95%,存續期限10年,20xx年5月20日起計息,每半年付息一次,由項目單位先行付息至邵陽市財政局,再由財政還息。目前項目單位已支付債券利息177萬元。
六、績效評價工作情況及評價結論
湖南南方會計師事務所中標該績效評價項目,提供第三方服務。根據《關于開展20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券項目資金績效評價工作的通知》(邵財績〔20xx〕20號),我所成立了績效評價工作小組并進行了現場績效評價,現場評價工作內容主要有:
(一)核實數據。核實專項債券項目資金收入支出數據的準確性、真實性。重點檢查專項債券項目資金支出情況、風險管理及處置情況,運用因素分析法、專家評判法等調查分析方法進行綜合分析。
(二)查閱資料。查閱項目預算安排、資金管理、資金運用、項目前期準備、項目施工管理等相關文件資料和財務憑證。
(三)實地查看。現場查看項目施工、進度和質量管理、各方履職情況等。
(四)問卷調查。對項目建設的滿意度發放問卷,進行調查。
(五)綜合分析。歸納匯總提供的材料及項目單位的自評報告,結合現場調查情況進行綜合分析。
(六)撰寫評價報告。評價組依據各項評價指標進行評價和打分,形成績效評價報告。
(七)評價結論。根據《邵陽市20xx-20xx年度市本級政府專項債券項目資金績效評價指標評分表》,從決策管理、過程管理、產出管理、效益管理四類一級指標及二級、三級細分指標逐一進行評分,經量化考核和專家評審,該項目資金績效評價綜合得分76.14分,等級為“較差”。
七、項目資金績效情況
(一)項目產出情況分析
20xx年8月16日,項目單位與湖南省天宇建設工程有限公司簽訂工程施工合同,20xx年8月20日開工。截至20xx年10月31日,項目專項債券資金已累計使用11,608,759.23元,已完成場地平整,土方外運15,575.84平方米,完成地下室基礎澆筑、7米旋挖樁115個,目前已進行到樁基承臺基礎施工階段。項目組織工作嚴謹,時間安排緊湊,開工以來進展順利。為挽回前期準備工作耽誤的時間,項目單位采取邊實施邊采購實訓設備的辦法,預計20xx年4月完成項目主體建筑物結構封頂,到20xx年9月實訓中心大樓具備試運營條件。同時加強工程質量管理,嚴格執行工程技術操作要領,代建公司與監理公司組織精干力量全程在施工現場蹲守,履行工作職責,實施現場簽證與監督,爭創“省優”工程。
(二)項目績效情況分析
專項債券資金6,000萬元于20xx年7月底撥付至項目單位,項目單位與交通銀行簽訂了定期存款協議,利率1.6675%,至20xx年3季度共取得存款利息1,004,447.34元,部分彌補了項目進度與債券資金撥付不匹配的不足,減少了債券資金閑置損失。
項目將建成建筑面積15,551.43平方米的實訓中心,供汽車與智能制造學院、電梯工程學院和教育培訓學院使用。預計將引進高學歷教師50人,可年新增學生20xx人,年新增社會培訓5000人次,年增收入800-1200萬元。
項目的建設與運營將為師生提供良好實踐實操平臺,提高教學質量,提升學校實力;激發學生的創造力,創新力,并為學生工讀結合、勤工儉學創造條件;培養一大批懂技術、會管理的人才,促進地方經濟繁榮發展;踐行“產教結合, 校企一體” 的創新模式,促進職業教育的健康發展。
八、存在的問題及原因分析
(一)項目進度不達預期,資金使用效率較低。本項目于20xx年9月開工,已完成土方外運、地下室基礎工作,目前處于一樓基礎施工階段,約晚于原計劃6個月工期。原因一是本項目采取異地電子招標,由于招標文件出現瑕疵導致招標延遲50余天;二是施工許可證等前期“四證”辦理手續繁雜,辦理時間較長,出現了“錢等項目”的情況。
(二)“一案兩書”編制不切合項目實際。本項目總投資6,000萬元,建設內容僅為綜合實訓樓;為項目申報專項債券資金編制了《湖南省邵陽市20xx年社會事業專項債券項目預期收益與融資平衡方案》,以及以此方案預測為依據編制了《湖南省邵陽市20xx年社會事業建設項目專項債券收益與融資自求平衡審核報告》《關于湖南省邵陽市20xx年社會事業專項債券發行事宜之法律意見書》,“一案兩書”所述的項目總投資為22,000萬元,建設內容包括汽修實訓車間 3,600 平方米,電梯實訓車間 6,000 平方米,邵陽市大學生創新創業孵化實訓中心 10,000 平方米,理實一體化教學樓12,000平方米,學生宿舍15,000平方米,單身教師周轉公寓 3,000 平方米以及實訓設備、校園信息化建設和配套設施,總建筑面積 49,600 平方米。兩者不僅總投資相差巨大,建設內容也不一致,若以上述項目運行作為收入預測有失偏頗,且項目單位反映大學生創新創業孵化實訓中心、理實一體化教學樓和單身教師周轉公寓三個項目已停止建設。
(三)風控機制不完善,債券發行、使用等信息不透明。根據對各種風險因素及風險程度的分析,項目面臨的主要是資金風險、協作條件風險。針對資金風險,項目單位在建立風控機制及采取應對措施上,反映遲滯,未形成債務風險動態監測機制和制定債務風險應對預案。債券發行、使用等信息不透明,未按月填報《政府專項債券發行使用情況表》,債券資金使用未錄入專項債券綜合管理平臺備查。
(四)施工管理、質量管理存在不足。
1、無證開工。項目單位“四證”辦理進度滯后,施工許可證下發時間為20xx年12月7日,工程實際開工日期為20xx年9月,屬于違規無證提前施工。
2、違規使用特種施工設備。國家規定塔吊等特種設備在施工許可證辦理到位之前應予禁止使用。
3、安全文明施工管理不到位。一是存在現場作業人員未戴安全帽現象;二是存在夯實機作業人員未戴絕緣手套、未穿絕緣鞋現象;三是防護措施不到位,如塔吊未設專用電源開關三級箱,塔吊電纜未做絕緣保護,臨時用電開關箱與用電設備的水平距離過大且未上鎖;四是基坑臨邊防護不到位,腳手板未鋪滿、鋪平穩。
4、現場質檢員、安全員有時未在崗履職。
5、材料堆放不整齊,鋼筋保護不到位,被工人踩表面粘有泥土,影響其握裹力。基礎梁模板安裝部分破損嚴重,達不到設計規范強度、剛度和穩定性。
6、部分材料進場未及時報驗、送檢。績效評價組查驗材料送檢報告時,施工方提供了混凝土的質檢報告、鋼材出廠合格報告和部分送檢報告。
(五)資金籌措渠道單一,過于依賴政府與銀行。經過20余年的發展,學院已初具規模,但長期借款達15,830萬元,資產負債率為37.54%。主要是舉債建設與經營,未考慮吸收社會資本力量參與合股或合作辦學。
九、有關建議
(一)加快項目建設進度,提高資金使用效率。做好項目施工進度計劃,銜接各方力量,統籌兼顧,合理安排,把保質保量作為項目的頭等大事來抓,落實合同的獎懲措施。建議施工的同時,盡早落實實訓設備采購計劃與實施,確保大型設備與施工同步進場安裝,早日實現項目投產營運。
(二)科學編制“一案兩書”,據實做好收支預算。項目單位應以實際建設的項目內容作為依據,科學編制“一案兩書”,合理測算項目費用和項目運營收入,發揮專項債券資金使用效能,降低資金運行風險。
(三)建立健全風控機制,確保債務信息公開透明。分析
項目建設和運行期間可能出現的社會、經濟、技術等風險,根據風險等級、范圍和特點,建立切實可行的風控管理制度及風險處置預案,提高處理突發風險事件的能力。同時,按照專項債券資金管理及使用要求,及時上傳資金使用信息,按月填報《政府專項債券發行使用情況表》,便于上級部門掌握項目進度,合理調度資金,保證項目順利推進。
(四)加強項目質量管控,完善多方監督機制。項目單位對本項目質量管理非常重視,制定了《基建工程項目施工、變更簽證管理制度》《基建工程項目工程驗收管理與績效評價工作制度》,并引進代建單位履行管理職責。監理方湖南楚嘉工程咨詢有限公司制定了《安全生產監理檢查驗收制度》《安全生產隱患整改報告制度》《項目監理細則》等制度,確保實施期間時刻在現場履行監督。開工期間,存在一些安全和質量隱患,已及時口頭通知和書面通知,并得到了整改。建議項目單位進一步加大質量管理力度,構建多方面的監管體系,對于施工單位的重復違規行為實施經濟處罰,必要時撤換項目經理、安全員、質檢員。
(五)引進社會資本,合力共同辦學。教育是立國之本,職業教育是振興實業之需,科技創新之需,具有遠大廣闊的前景。近幾十年來,“技工荒”引發了“技校熱”,各種培訓學校、技工學校如雨后春筍紛紛建立,并隨著改革開放和經濟發展茁壯成長,涌現了北大青鳥APTECH、新東方烹飪學校、藍翔技校等民辦知名技校。建議項目單位利用政策優勢,拓寬融資渠道,引進民營資本,實行股份制或部分股份制模式,減少學校負債和財政負擔,做大做強職業教育這塊蛋糕。
項目績效報告范文 篇21
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
促進青少年健康成長為宗旨,推動社會的全面發展,根據渝青辦〔20__〕6號、渝財行[20__]66號、豐財[20__]633號等文件,為了保障團縣委項目正常運行。財政局認真落實文件要求,安排經費41萬元,專項用于青少年事業發展資金項目。
(二)部門資金情況。
嚴格執行各項紀律規定,嚴格控制各項開支,注重績效。為了團結動員廣大青年干事創業,20__年,豐都縣團委青少年事業發展資金項目資金共計41萬元。其中:市級財政資金12萬元,縣本級財政配套資金29萬元,資金到位率100%。
(三)績效目標。
圍繞中心、服務大局,凝聚青年力量,加強青年與黨、團的緊密聯系,進一步加強對青少年的號召力,維護青少年的合法權益。
(四)部門(單位)職能職責。
依照法律和《中國共產主義青年團章程》獨立自主地開展工作。加強思想政治工作,堅持對青年的教育和引導;充分調動和發展青年的積極性和創造性,帶領青年積極推動社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設,發揮生力軍和突擊隊作用;代表和維護青年的具體利益,圍繞黨的中心任務,開展適合青年特點的獨立活動,關心青年的工作、學習和生活,切實為青年服務;維護和發展各族青年之間的團結友愛;不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液,培養青年建設人才,指導基層團組織建設;推動青少年三創工作;指導推動全縣青年志愿服務工作;及縣委縣政府交辦的其他工作。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
維護和發展各族青年之間的團結友愛;不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液,培養青年建設人才,指導基層團組織建設;推動青少年三創工作;指導推動全縣青年志愿服務工作;及縣委縣政府交辦的其他工作,較好的實現了20__年的整體目標。
(二)績效指標完成情況分析
1.產出。一是組織青年“領學”。團縣委班子成員帶頭開展專題宣講8場,通過“專題學習+自主學習”模式,依托“紅色影片”“黨史知識競賽”等,開展“學黨史、強信念、跟黨走”主題宣傳教育縣級示范活動4場,引領黨團員講好“紅色故事”。二是開展青春“踐學”。組建青年講師團、紅領巾講師團以及“小蘿卜頭”宣講團,面向廣大青少年開展“四史”宣講40場次。發揮青少年宮、青少年之家、圖書館等青少年活動陣地作用,開展黨史讀書、微課堂、分享沙龍、趣味比賽等各類活動30場次。發揮“青年大學習”“紅領巾愛學習”網上主題團(隊)課作用,帶動40萬余人次參與黨史的學習“云課堂”。三是探索青年“創學”。邀請100余名青年黨團員參與“青春心向黨·建功十四五”主題黨團日快閃活動,通過“規定動作+紅色歌曲+紅色元素”,讓黨史的學習教育“亮”起來。拍攝“奮斗百年路,誦讀萬卷書”—《青春中國》黨史誦讀視頻并多方轉發宣傳。舉辦“紅色街舞”進校園公益課堂24次,讓黨史的學習教育“潮”起來。五四前夕舉辦新團員集體入團儀式,教育引導團員青年青春心向黨,讓黨史的學習教育“活”起來。四是發動青年“論學”。舉辦20__年對話“十四五”建功新時代青年論壇,通過青年“論”,帶動青年“寫”,促進青年“思”,從而發揮青年“智”。五是深化青年“踐學”。開展春耕助農、敬老愛老、疫苗接種、政策宣傳等“我為群眾辦實事”“我為青年辦件事”系列活動68場次,引導青少年在參與社會實踐中更加堅定“四個自信”。
2.效益。青少年事業發展工作及時開展,深化“小小志愿者”實踐內容,組織開展“小小快遞員”“親子采茶”“小小柚農”等角色體驗活動,讓少年兒童在實踐中學會尊重職業、熱愛勞動,更加激發熱愛家鄉、建設家鄉的“小主人翁”意識。發揮同伴教育優勢,引導青少年不斷向上向善,持續開展最美青少年、向善向上好少年、紅領巾“三星章”評比等系列選樹活動,139名青少年、22個基層團組織(崗位)榮獲縣級榮譽稱號,823名少先隊員、78支少先隊集體獲評紅領巾縣級“三星章”先進個人和集體,1人獲評“全國優秀少先隊員”、8人獲評重慶市優秀少先隊員、優秀少先隊輔導員。積極關注青少年心理健康,通過青年成年大講堂開展青少年心理健康和家庭教育講座15場,將生命觀教育納入中小學校團隊課內容,春節、寒暑假期間,依托青少年宮、鄉鎮“青少年之家”,累計組織開展200余場次“青春自護”系列安全教育活動,直接服務青少年2萬余人,不斷增強青少年安全自護意識。堅持圍繞中心服務大局,推進共青團縣域改革,有效解決青年就業壓力,帶領廣大青年在全縣經濟社會發展中建功立業。
3.滿意度。團結動員廣大青年干事創業,團結互助,共同進步,參與青少年工作滿意度達到97%。
(三)評價結果
本項目自評得分97分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目目標設定,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和實效性,項目支出運行實踐經驗還欠缺。
(二)受疫情等各項原因,部分培訓活動未能很好發揮出效益。
四、下一步改進措施
在今后工作中,進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識,提升相關資金管理人員的業務能力,提高工作效率。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
項目績效報告范文 篇22
根據《五指山市財政局關于開展我市20xx年度預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)精神,我局認真開展殘疾人生活補助資金績效項目自評,現將情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目總體情況。
殘疾人生活補助經費用于重度殘疾人發放護理補貼時產生的費用,20xx年年初計劃完成151萬元,全年實際完成121萬元。
(二)分解下達資金預算和績效目標情況
20xx年,我市年初預算下達殘疾人生活補助資金151萬元,用于重度殘疾人護理補貼支出。殘疾人生活補助資金到位率100%,實際支出121萬元,全年資金使用實際完成比率80%。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備
根據《關于開展我市20xx年預算項目績效自評的'通知》(五財〔20xx〕180號)要求,我局成立績效評價小組,積極協調有關部門做好績效考核自評工作。
(二)組織過程。
成立績效目標自評小組,評價小組根據預算項目績效自評目標工作有關要求開展分析評價,確保自評結果真實、客觀、準確,最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評報告。
(三)分析評價。
我局嚴格按照兩項殘疾人補貼方案實施,確保殘疾人權益,加強與殘聯溝通,做好發放審定工作。加強財務管理,保證資金安全性和效益性,確保績效評價工作達到預期目標。
三、綜合評價結論
“20xx年殘疾人生活補助資金項目”綜合評價為:項目達成預期指標并反應良好,服務對象滿意率100%,項目綜合評價為優秀。
四、績效目標完成情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年,我市財政局下達殘疾人生活補助資金項目總投入151萬元,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年市財政下達殘疾人生活補貼151萬元,截止到20xx年12月31日,項目資金實際總支出121萬元,項目支出率80%,總體完成較好。
3.項目資金管理情況分析。
在資金使用環節,嚴格遵守財務制度,對本項目資金實行單獨核算,做到專款專用,確保本項目資金安全有效使用。
(二)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量。
20xx年,我市重度殘疾人一級人數9362人,二級人數9940人,全年為我市重度殘疾對象發放殘疾人生活補助19302人次,發放金額121萬元。
(2)項目完成質量。
20xx年我市殘疾人生活補貼正常發放,群眾滿意,項目完成質量優。
(3)項目實施進度。
截止至20xx年12月31日,我局按時按月發放殘疾人生活補貼,資金使用率80%,保障我市重度殘疾人均能受益。
(4)項目成本節約情況。
無
2.效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析。
20xx年我市殘疾人生活補助資金項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。
(2)項目實施的社會效益分析。
通過發放殘疾人生活補助資金項目,保障了殘疾人基本生活問題,體現了我市黨委、政府對殘疾人的關懷。
(3)項目實施的生態效益分析。
無
(4)項目實施的可持續影響分析。
建立了正常運行的長效機制,按時發放殘疾人生活補助資金,規范發放程序,有效提高補助資金發放時效性。
3.滿意度指標完成情況分析
發放殘疾人生活補助資金項目,保障了弱勢群體基本生活問題,在一定程度上解決了生活需求,廣大群眾對殘疾人生活補貼滿意度評價較好。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
六、績效自評結果擬應用和公開情況
通過績效評價,我局總結了項目資金管理經驗,為今后的項目預算編制提供了管理經驗。績效自評報告完成后將依法在五指山市人民政府信息公開門戶網站及時公開,接受社會監督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議。
經驗:嚴格執行項目資金財務管理制度,加強項目管理和監督,確保項目資金使用規范。
建議:加強對預算資金的跟蹤管理,形成合力,進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率,強化預算支出的責任和效率。
八、其他需要說明的問題
無。
項目績效報告范文 篇23
一、部門(單位)基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師范高等專科學校,編制人數從29人調整至39人,xx年底實有在編職工人數36人,退休職工人數25人,聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育,促進其身心和諧發展;同時為家長參加工作、學習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、后勤組,無二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園xx年度整體支出績效目標:資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標:教育專項支出102萬元。
湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元,其中人員經費821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的補助支出95.76萬元;日常公用經費204.83萬元,主要用于學校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元,增加原因主要是統計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經費和公用經費不足。
(二)項目支出情況
湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經費共計支出12萬元,區角設施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設項目未啟動,該項目資金沒有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位xx年度無政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位xx年度無國有資本經營預算安排的'支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位xx年度無社會保險基金預算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標任務;本園安全大局穩定,沒有出現任何安全事故。
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①設備采購數量
xx年我園計劃采購4批次設備,實際采購了5批次設備,設備采購數量完成率達到100%。
②幼兒伙食保障人數
xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上,實際幼兒伙食保障人數512人,完成了年度指標值。
③資金使用完成率
xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實際資金使用完成率達到了90%,出現偏差的原因是文化建設項目未啟動,資金未支付。
(2)質量指標
①設備安裝驗收合格率
xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%,實際設備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。
②幼兒伙食食品安全達標率
xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實際達標率100%,完成了年度指標值。
③經費使用準確性
xx年我園計劃經費使用準確性100%,實際使用準去性達到95%,出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。
(3)時效指標
①設備購置及時率
xx年我園計劃設備購置及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。
②幼兒伙食采購及時率
xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。
③資金使用及時率
xx年我園計劃資金使用及時率達到100%,實際達到95%,出現偏差的原因是保教費納入預算管理,撥付需要先上交報告再批復。
(4)成本指標
xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標值1092.97萬元,出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
(1)社會效益
通過xx年合理使用園內資金,使我園完善了教育教學條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學前教育辦學條件。
(2)可持續影響
通過xx年我園整體項目的實施,使我園建立了學前教育發展長效機制。
3.滿意度指標完成情況分析
經發放調查問卷,通過調查問卷統計統計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園xx年度整體支出未偏離績效目標。
八、下一步改進措施
我單位今后在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致,以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開,廣泛接受社會監督。
項目績效報告范文 篇24
一、績效目標分解下達情況
1、財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2、財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。
2、項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3、項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1、效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的`100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2、滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
六、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。
項目績效報告范文 篇25
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的.使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好
3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
項目績效報告范文 篇26
一、項目概況
(一)總體要求
深入貫徹落實關于農業生產發展資金管理相關政策要求,充分發揮中央財政資金對家庭農場發展的支持作用,引導家庭農場規范運營,提高家庭農場經營管理能力,促進增收。
(二)任務目標
20xx年支持縣級以上(含縣級)示范家庭農場17個,引導其有序流轉土地、健全管理制度、應用先進技術、加強基礎設施建設、開展標準化生產、購買社會化服務等,繼續做好典型家庭農場發展監測工作。縣級示范家庭農場數量較上年增長5個。
二、實施條件
(一)向貧困村傾斜,加大對貧困村的支持力度。
(二)重點對縣級及以上示范家庭農場和家庭農場聯合組織(聯合會、聯盟、協會等)給予支持。
(三)申報項目的家庭農場相關信息必須錄入農業農村部家庭農場名錄系統和新農直報系統。
三、補助對象和標準
扶持縣級(含縣級)以上示范家庭農場,同等條件下,主動配合主管部門工作、積極參加培訓學習交流活動的家庭農場優先。要依據我縣特色產業和主導產業優中選優,選擇基礎設施完善、制度健全、土地流轉規范、交通便利的家庭農場打造2-3個可看可學可推廣的精品示范場予以重點扶持。由縣農業農村和水利局具體負責項目實施和監管,根據示范等級、項目支出等確定具體補助額度。一般單個家庭農場補助額度掌握在5-20萬元。
四、補助環節和方式
項目重點就家庭農場土地流轉費用、信貸保險、科技投入、農產品質量提升等方面進行補貼。家庭農場可就以下一項或幾項內容申請補助。
(一)土地流轉費用補貼。支持家庭農場有序流轉土地,對使用省級土地經營權流轉合同式樣規范流轉合同并依法依規向鄉、村備案的家庭農場給予補助,依據備案合同及縣級具體補助標準實施。具體補助標準由縣級農業農村部門根據當地土地流轉情況確定,其中大田糧食生產類家庭農場補助標準不得超過年土地流轉費用的50%,果蔬類家庭農場不得超過100%,設施農業類(包括果蔬大棚和養殖棚舍)家庭農場可以補助土地流轉費用的3—5倍(土地入股享受同等補助標準)。
(二)信貸保險補貼。家庭農場為擴大生產經營申請的貸款、為抵御風險購買的農業保險,其貸款利息和保費可從補助資金中列支。
(三)科技投入補貼。支持家庭農場與高校、科研院所開展合作,引進新技術、新品種、新工藝,聘請專家和技術人員、購買相關服務等。
(四)農產品質量提升補貼。支持綠色食品、有機農產品、農產品地理標志的`認證和創建等,支持開展農產品質量追溯體系建設。
五、實施要求
(一)制定實施方案。20xx年7月底前,完善項目實施方案,內容包括實施條件、補助對象、補助標準、補助方式、實施要求和監管措施等,實施方案附承擔項目的家庭農場名單及補助環節、補助金額于8月10日前報省農業農村廳(附件1)。
(二)組織項目實施。阜平縣農業農村和水利局負責組織項目實施,各項目承擔主體按項目申報書實施項目(申報書由農業農村和水利局留存),并在20xx年11月底前完成,做好項目驗收相關準備工作。
(三)檢查驗收。截止20xx年12月25日前完成項目驗收和資金審核撥付工作并建立完整的項目檔案。
(四)績效評價各農場完成了項目清單和績效目標,帶動了200多戶建檔立卡戶增收20xx元。
六、監管措施
(一)組織領導。項目由農業農村和水利局農經辦公室確定專人負責項目實施相關工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作。
(二)資金管理。家庭農場項目資金按任務量分配各項目承擔縣,各項目承擔縣要按照財政部、農業部《農業生產發展資金管理辦法》要求,嚴格按照補助環節用足用好項目資金,引導家庭農場健康發展。
(三)項目要求。阜平縣農業農村和水利局要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。各項目縣(市、區)要建立項目執行定期調度督導機制,及時掌握項目執行和資金使用情況。
(四)項目監督檢查。阜平縣農業農村和水利局加強對項目資金分配、使用情況的監督管理和總結驗收,適時組織檢查驗收。
項目績效報告范文 篇27
一、項目情況
支持家庭農場建設項目規劃申報家庭農場培育工程和示范工程共涉及49個種養大戶、24個家庭農場。中央財政資金總投資750萬元。其中:培育工程所涉及49個種養大戶,每戶補助10萬元,共計490萬元;家庭農場示范工程涉及24戶,共投資390萬元。省級示范工程補助資金2個,每個補助20萬元。市級示范家庭農場22戶,每戶補助10萬元。
項目建設時間為20xx年8月-12月,項目申報內容與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。
二、評價工作開展情況
經現場評價和資料查閱,項目建設內容與實施方案一致,與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。時間完成節點在項目建設期限內。
三、評價結論
項目建設過程中,嚴格按照要求對項目建設進行全程監督。項目完工后,區級業務主管部門及時組織相關部門專業技術人員進行全面自查,進行整改和完善。經整改完善、復查驗收合格后,報請區級驗收。區農業、財政等部門組織開展區級驗收。驗收中,一是堅持逐級驗收,多級把關;二是邀請村民代表全程參與,提高監督力度;三是進行結果公示,接受社會監督。區級驗收后,及時開展項目總結。總結經驗,查找差距,同時完善搜集、整理項目建設資料,立檔歸案,建立項目信息庫,為迎接上級驗收做好準備。
為實施好此項目。一是區農業農村局成立了以局長任組長、分管領導任副組長,相關股室和場站負責人為成員的工作領導小組,明確了工作任務。二是區農業農村局、財政局聯合對實施主體職責、建設內容、補助標準、項目驗收,進行了全程監督管理,嚴格按照規定進行操作。確保項目建設主體按時、按質、按量完成。項目建設任務全面完成,自評得分100分。
四、績效分析
(一)項目決策
達川區地處達州市主城區,總人口121萬,是全省人口最多、面積最大、以農業農村為主的市轄區,也是全國、全省糧食生產大縣(區)和全國肉類生產百強縣、瘦肉型商品豬生產基地縣、商品水禽基地縣和秸稈養羊示范縣、生豬調出大縣,全國580個、全省45個蔬菜重點縣和20個辣椒生產重點縣(區)之一,全省畜牧業重點縣、優質肉牛繁育示范基地縣,達川青花椒被認定為四川省第二批特色農產品優勢區;先后獲得“中國苧麻之鄉”“中國烏梅之鄉”稱號。20xx年8月,達川區轄區內整體劃轉7個鄉鎮至經開區和高新區,鄉鎮(街道)由原來的31個減少到24個,行政村由318個減少到237個,村民小組由2919個減少到2260個。
持續推進“一組一場”總體目標任務,20xx年在580個村民小組新増家庭農場580戶,累計家庭農場達到1900戶,新增30.5%;實現1847個村民小組有家庭農場,占村民小組總數的81.72%。在45個行政村新增區級示范場62戶、市級示范場33戶、省級示范場3戶;實現237個行政村有示范場總數182戶,其中21個鄉鎮擁有省級示范場26個(覆蓋率87.5%)、市級示范場69戶、區級示范場87戶。
一是家庭農場創建質量提高。截至20xx年12月底,全區家庭農場成員中有3人評為“全國農業勞動模范”“省勞動模范”,60多人當選市區黨代表、人大代表和政協委員;有95人興辦的家庭農場評為市級以上示范場,其中有3個家庭農場分別被評為“中國鄉村旅游模范戶”“全國巾幗現代農業科技示范基地”;8人個農莊獲得市級以上休閑農莊或農業主題公園稱號;5人獲得“四川省返鄉創業明星”“四川省首批農村致富帶頭人”。二是自身創業能力增強。通過項目實施,引進新品種35個、推廣新建大棚滴灌設施218畝、配備農業植保機械300套、修建塘堰和蓄水池152口、路網11850米,極大地改善了家庭農場生產條件,降低了生產成本。
(二)項目實施
項目資金下達相關實施單位后,均及時進行了會計核算及賬務處理。嚴格按照方案規定和要求實行區級報賬制。是落實任務,把建設項目、建設面積、建設任務逐一是落實到地塊,做到有據可查;二是落實措施,針對不同項目區和建設任務,明確不同的建設措施,保證計劃的順利實施;三是加強資金項目管理,專人核算、專賬管理、專款專用,并進行項目資金跟蹤審計,保證項目資金安全。項目資金實行區級報賬制,根據批復的項目計劃,對資金的投入撥出進行核算。
(三)項目績效
1.資金計劃及到位。項目總投資750萬元,中央財政農業生產發展資金實際到位750萬元。資金使用方向符合相關規定、與任務清單一致。
2.資金使用。目前已使用項目資金750萬元,資金使用率100%。
通過實施省級家庭農場示范縣創建培育工程、示范工程項目的家庭農場,每個家庭農場年均收入16.2萬元,家庭成員年均收入5萬元以上。有效解決了本村及周邊農村勞動力就地就近務工,務工收入達2.46億元,為農村經濟發展和社會穩定將發揮重要的促進作用。同時,推動種植養殖大戶成為農民致富的榜樣和農業發展的生力軍。
五、存在主要問題
因自然災害頻繁、農業效益低下,大量有文化的農村青壯年勞動力外流;基礎設施薄弱、投入資金大、回收周期長、生產經營風險大交通不便、水源缺失,機耕、病蟲害防治等未能采用機械化作業,農業經營成本加大;種植養殖勞動密集性較強,加之平壩淺丘區較少,農業綜合機械化水平提升難度加大等種種因素影響著家庭農場的良性發展。
六、相關措施建議
一是持續培養家庭農場經營主體。加強大學生村官、返鄉農民工創業、退伍軍人、村社干部等人員的.培訓,為家庭農場創辦和經營培養一批高素質人才,引導他們規范化、標準化創辦家庭農場。
二是持續加強涉農項目資金整合。加大對家庭農場給予政策扶持、財政支持、稅費減免、提供用地保障和金融支持,有力改善家庭農場渠路、蓄水池、農機設施等基礎設施建設。
三是持續引導家庭農場規范化建管。按照有規模、有市場、有設施、有標準、有效益、有信譽“六有”標準,培育和扶持一批經營規模適度、人員素質高、綜合效益好、示范作用強的家庭農場,充分發揮其典型帶動示范引領的作用,促進全區家庭農場高質量發展。
四是持續落地落實金融支持政策。加大示范縣創建宣傳力度,及早謀劃項目,認真組織實施,特別是對家庭農場專屬貸款及早落地落實,計劃并落實20xx年推薦專屬貸款30筆以上,金額在600萬元以上。
五是持續引導家庭農場加強聯合與合作。構建“家庭農場 合作社 農業龍頭企業 協會”的生產經營模式,引導各類家庭農場加入行業協會、合作社等加強聯合與合作;充分發揮龍頭企業或行業協會、農民專業合作社的引領作用。同時要引導家庭農場加強農產品質量安全建設,推行標準化生產、質量安全可追溯建設等,將質量管理與品牌建設相結合,保障農產品的品質。
項目績效報告范文 篇28
一、自我評價
根據20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價,按照項目投入、過程管理、項目產出項目效益等指標進行評分,總評分值100分。
二、項目實施情況
20xx年我區按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次,生活無著流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態人員,包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處于無處居住等暫時生活困境,需要進行庇護救助的`未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助213人次,生活無著流浪乞討救助資金已落實到位,圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。
三、主要成效做法
(一)政府主導、相關部門發力
我區通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升,出臺《金安區加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》,成立領導組,各相關單位為成員,明確相關部門職責,區鄉將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯動管理機制。
(二)開展救助尋親,全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制,通過全國救助管理信息系統,全國救助尋親網形式,發布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區域的經常性巡查。各鄉鎮充分發揮基層組織作用,今年以來,通過110報警、人臉識別,共發現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時護送到流浪人員轄區駐地,進行了妥善移交和協調安置。
(三)開展長期滯留人員安置
我區對于無法查明身份的長期滯留人員,有區民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函,當地派出所負責為其辦理戶口入戶手續,對于入戶且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員,區民政局將其納入特困供養范圍,落實社會救助政策。
(四)落實返鄉流浪人員的政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會同鄉鎮街等部門積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產、生活、醫療、救助等方面的困難,報送相關部門,給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。
四、存在問題和建議
1、部分職業乞討人員流動性大,救助后又長期流落在街頭。下一步將聯合公安、城管加大巡查力度,對于職業乞討人員進行清理整治。
2、因我區沒有救助站,部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務質量。
項目績效報告范文 篇29
根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)和《臨澧縣財政局關于開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》(臨財發〔20xx〕22號)等文件精神,對臨澧縣殘疾人就業保障金專項資金進行了績效評價,現將評價情況報告如下:
一、預算支出基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
所謂殘疾人,是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上注明的屬于視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員,或者持有《中華人民共和國殘疾軍人證》(1至8級)的人員。根據《全國殘疾人評定標準》,20xx年臨澧縣殘疾人數為13121人,到20xx年實有殘疾人數為12891人,其中視力殘疾2043人、聽力殘疾452人、言語殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。
《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》(湘政發〔20xx〕52號)和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》(湘政發〔20xx〕16號)要求扎實做好殘疾人基本民生保障,千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收,著力提升殘疾人基本公共服務水平,凝聚加快殘疾人小康進程的合力。
為了保障殘疾人權益,確定實行由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納殘疾人就業保障金(以下簡稱殘保金)制度,作為保障殘疾人事業發展資金來源的主要渠道。
2、項目主要內容
根據《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》規定,臨澧縣的殘保金由臨澧縣稅務局負責向用人單位按上年安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的比例差額人數和本單位在職職工年平均工資之積進行征收,將征收到的殘保金繳入臨澧縣財政國庫,縣財政將入庫的殘保金除上繳省級收入5%之外,全額安排給縣殘聯管理使用。省財政從彩票公益金、中央財政專項等渠道中給臨澧縣下達了項目資金。此次將省財政下達的項目資金與縣級財政安排的殘保金統一歸集為一個專項資金來進行整體考核,以全面清晰地反映其專項資金的管理及使用情況。
殘保金主要用于殘疾人就業和保障殘疾人生活,支持的方向包括:
(1)殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出。
(2)組織殘疾人職業技能競賽支出,補貼輔助性就業機構建設運行費用。
(3)殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的補貼。
(4)獎勵為安排殘疾人就業做出顯著成績的單位或個人。
(5)對從事公益性崗位就業、輔助性、靈活性就業收入達不到當地最低工資標準,生活確有困難的救濟補助。
(6)用于促進殘疾人就業和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。
省財政下達的項目資金明確的主要用途是于20xx年建成10908㎡的殘疾人康復中心的建設及設備補助費,殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧以及其他殘疾人事業費支出等。
20xx年臨澧縣共有可用專項資金1475.09萬元,其中縣財政安排殘保金454.34萬元(當年安排315萬元,上年結轉139.34萬元),省財政下達項目資金1020.75萬元(當年下達157.90萬元,上年結轉862.85萬元)。
(二)預算資金使用管理情況
專項資金的組織管理機構為臨澧縣殘疾人聯合會(以下簡稱縣殘聯)。
20xx年共使用專項資金609.41萬元,其中縣殘聯直接使用414.41萬元,下達給鄉鎮街道資金195萬元,主要用于促進殘疾人就業和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動態更新調查等支出,具體支出情況詳見“附件2”:臨澧縣20xx年度專項資金支出情況表。
縣財政在清理收回財政存量資金時收回專項資金649.99萬元,縣殘聯賬面結轉資金215.70萬元。
在殘保金使用管理上,縣殘聯預先制定了殘保金使用計劃,經縣財政審核后報縣政府分管領導審批同意后執行。縣殘聯制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》,所有支出均實行了國庫集中支付,補助補貼到人的資金均實行了銀行打卡發放,康復器具采購、無障礙設施改造均執行了政府采購制度。
對下達有關鄉鎮街道的專項資金以縣財政局、縣殘聯聯合發文的方式下達,并明確了資金的主要用途,要求專款專用。
(三)預算資金支出績效目標
1、項目總目標
健全殘疾人權益保障制度,完善殘疾人基本公共服務體系,促進殘疾人事業與經濟社會協調發展,殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高,殘疾人融合發展得到大力推進,讓廣大殘疾人生活的更加殷實、更加幸福、更有尊嚴。到20xx年基本消除殘疾人絕對貧困現象,至少建有一所輔助性就業機構,殘疾人基本康復服務率達80%。
2、項目具體目標
(1)產出數量
①職業技能、實用技術培訓120人次。
②建設1個殘疾人示范社區。
③為肢體殘疾人士裝配假肢40人次。
④為1100名以上殘疾人發放燃油補貼。
⑤為65戶殘疾人實施家庭無障礙改造。
⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開展居家托養服務,服務人數不少于100人。
⑦殘疾人家庭醫生簽約精準康復服務人數不少于3300人。
⑧為30名以上自主創業的殘疾人提供資金扶持。
⑨對全縣所有殘疾人信息進行動態更新調查,根據更新調查結果更換第三代殘疾證。
⑩完成殘疾人康復情況的宣傳報導5篇。
(2)產出質量
參訓人員能基本了解和初步掌握培訓內容的技術;殘疾人基本康復服務覆蓋率達80%;殘疾人居家托養和家庭醫生簽約服務質量良好;殘疾人無障礙設施改造質量合格。
(3)產出成本
項目產出總成本控制在專項資金預算的總額內,其中重點項目的成本計劃為:殘疾人康復費81萬元;殘疾人居家托養35萬元;殘疾人家庭醫生簽約服務費17萬元;殘疾人家庭無障礙改造48萬元;殘疾人技能培訓費50萬元;殘疾人自主創業扶持費不少于20萬元;殘疾人信息動態更新調查費21萬元。
(4)社會效益
促進殘疾人就業,改善和提高殘疾人的生活水平;幫助殘疾學生或殘疾人家庭子女繼續求學,讓他們通過知識來改變生活,改變弱勢的命運;及時恢復殘疾人的基本健康,使殘疾人的生活質量明顯改善。
(5)可持續影響
對殘疾人的職業技能培訓、自主創業扶持、殘疾人康復、助學金的發放、居家托養、家庭醫生簽約等,幫助殘疾人之所需,解殘疾人之所困,使殘疾人的`生活質量明顯改善,減少社會矛盾,實現社會穩定,共同和諧發展。
(6)滿意度
服務對象對該項目滿意度達95%以上。
二、績效評價工作開展情況
我所接受臨澧縣財政局的委托后,成立了該專項資金績效評價小組,于7月中旬開始了解項目情況,制定績效評價實施方案,8月上旬進入現場評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了聽取情況介紹、收集并核實相關資料、檢查財務會計記錄等程序,對望城、佘市、停弦、新安等4個鄉鎮街道進行了實地查看,發放社會調查問卷,綜合分析并參考項目主管單位的績效自評報告后形成評價結論。
三、預算支出主要績效及評價結論
臨澧縣殘聯對20xx年度殘保金專項資金支出進行了自評,自評得分98分,績效自評等級為“優”。績效評價小組依據既定的指標體系和評分標準,結合單位自評及現場核查情況,經綜合評價,該項目得分86.6分,評價等級為“良”。具體扣分得分情況詳見“附件3”:20xx年專項資金支出績效評價指標評分表。
四、績效評價指標分析
(一)項目支出決策情況
1、項目立項
專項資金根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業條例》、《湖南省人民政府關于加快推進小康進程的實施意見》、《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》文件精神進行立項,項目立項依據充分。
2、績效目標
項目績效目標設置不完整,上級分配的工作任務未作為績效目標申報,主要康復工作任務的精神病人住院13人,建設1個殘疾人示范社區,宣傳報道5篇的績效目標是評價小組依據《20xx年全市殘疾人主要康復工作任務分配表》分配的工作任務添加進來的。所申報的績效目標已做到了細化量化,比較清晰,可衡量。
(二)項目執行過程情況
1、資金管理情況
(1)資金到位率
縣級財政預算安排殘保金454.34萬元,省財政下達的項目資金1020.75萬元,兩項合計1475.09萬元,縣財政已全額劃入到縣殘聯的預算內指標系統內。資金到位率100%。
(2)預算執行率
20xx年度,專項資金已累計使用609.41萬元,預算執行率為41.31%,縣財政收回了財政存量資金649.99萬元,賬面結轉資金215.70萬元。剔除縣財政收回的財政存量資金后,專項資金的預算執行率為73.77%。
(3)資金使用合規性
資金撥付通過國庫集中支付,資金撥付手續齊全,程序規范并進行了專項核算,但存在擠占專項資金的情況。
2、項目組織實施情況
(1)管理制度健全性
臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》等單項制度,但制度體系不夠健全,內容不夠完整,沒有專項資金整體項目的管理辦法,資金管理辦法沒有明確專項資金的具體使用范圍和標準。
(2)制度執行的有效性
已經制定的各項制度均得到有效的執行,居家托養服務、家庭醫生簽約服務的效果進行了考核等,其管理執行較好。
(三)項目支出產出情況
1、產出數量
(1)20xx年實際完成殘疾人技能培訓120人,目標完成率100%。
(2)全年共為186名精神殘疾人免費發放了藥品,精神殘疾免費發藥目標完成率100%。精神病人住院13人的目標完成率為零。
(3)20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢,假肢安裝績效目標完成率80%。
(4)全年共為1183名殘疾人發放了機動車燃油補助,殘疾人機動車燃油補助績效目標完成率100%。
(5)全年共為65戶殘疾人家庭進行了無障礙改造,殘疾人家庭無障礙改造目標完成率100%。
(6)全年共為192名殘疾人士實行居家托養服務,殘疾人居家托養服務目標完成率100%。
(7)全年共為3313名殘疾人進行了家庭醫生簽約服務,殘疾人家庭醫生簽約服務目標完成率100%。
(8)扶持23名殘疾人自主創業,目標完成率76.66%。
(9)確認全縣共完成13237名殘疾人信息動態更新調查,調查結果為20xx年10月止全縣實有殘疾人12891人,殘疾人信息動態更新目標完成率100%。
(10)殘疾人康復情況的5篇宣傳報導目標未完成。
(11)建設1個殘疾人示范社區的目標未完成。
2、產出質量
(1)參培人已基本了解和初步掌握柑桔、煙葉、土雞、土豬等種養技術。
(2)20xx年殘疾人康復(包括視力殘疾康復、精神殘疾康復、兒童殘疾康復、成人肢體康復訓練、精準康復輔助器具服務等)有需求人數為6765人,已服務5405人,康復服務率達80%。
(3)居家托養是委托家政公司、殘疾人托養中心以及敬老院進行的,家庭醫生簽約是與17家衛生院簽約,均進行了質量考核。到目前為止,尚未收到有關服務質量問題的反映。
(4)殘疾人無障礙設施改造的65戶,已經縣殘聯驗收合格,未發現項目質量問題。
3、產出成本
專項資金支出總數未超預算資金總額,但單項成本控制不夠好。殘疾人康復費中輔助器具購置計劃15萬元,實際購置支出50.3萬元;殘疾人信息動態調查計劃15萬元,實際支出32萬元;項目扶持金計劃不少于20萬元,實際執行只有15.95萬元,技能培訓計劃50萬元,實際執行24萬元。其他項目均按單項標準執行。
(四)項目支出效益情況
1、社會效益
縣殘聯以《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展綱要》為工作目標,扎實做好殘疾人基本民生保障服務,幫助殘疾人落實“兩項補貼”,適時利用助殘日、元旦、春節等節假日對殘疾人進行走訪慰問,支持殘疾人體育運動,通過實施殘疾人的精準康復、殘疾人居家托養和殘疾人家庭醫生簽約服務,執行殘疾人機動車輪椅燃油補貼、殘疾人家庭無障礙設施改造,對殘疾人學生和貧困殘疾人家庭子女進行入學資助,為殘疾人進行技能培訓,扶持殘疾人自主創業,確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務,使殘疾人體會到政府的關懷和社會的溫暖。
2、可持續影響
項目的實施,保障了殘疾人的基本生活,完成了殘疾人的職業技能培訓,殘疾人的康復、殘疾人托養和家庭醫生簽約目標,使殘疾人的生活質量得到明顯改善,該項目有較強的可持續性。
3、滿意度
通過50份有效問卷調查,社會公眾或服務對象對殘保金項目的滿意度為96.48%,滿意度較高。
五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1、政府的重視和部門的配合是項目實施的基本保障。
縣殘聯堅持殘保金的用款計劃每年均經縣財政審核,分管縣長審批后執行,殘疾人城鄉居民的醫療保險和養老保險實現了財政全額代繳。為加強項目管理,縣政府辦專門印發了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》,為認真搞好家庭醫生簽約服務工作,縣殘聯聯合衛健局、醫保局、財政局和發改局制定并印發了《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》。縣殘聯還聯合相關單位印發了《臨澧縣精神障礙患者康復實施方案》、《臨澧縣嚴重精神障礙患者應急醫療處置預案》等文件,保障了各項助殘扶殘工作的順利開展。
2、執行有效的管理措施是關鍵
在項目的管理措施上,家庭醫生簽約服務項目按《家庭醫生簽約服務績效考核標準》,由縣殘聯聯合衛健局、財政局等單位對17個衛生院進行考核,按考核得分兌現補助資金;居家托養對象進行了嚴格的條件審查和部分現場核查,通過政府采購確定服務機構,按實際服務人數和檢查評估情況支付服務費;對精神病人采取建立縣、鄉、村精神病三級預防治療康復網,由縣級精神病醫院總攬,鄉衛生院設精防專干,村衛生室有精防職責,對精神病患者免費發放藥品采用“發藥券”結算的方式管理;殘疾人技能培訓采取委托專業合作社和鄉鎮實施,縣殘聯審查培訓內容和方式,并負責監督檢查的方式進行等,使項目工作運行良好。
(二)存在的問題
1、基本支出擠占專項資金
20xx年單位在項目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務派遣費8.04萬元,其列支的理由是20xx年度殘保金使用計劃中有“殘疾人就業服務工作經費”35.00萬元的安排,此計劃已經縣財政部門和常務副縣長審核同意,但計劃中沒有明確工作經費可用于人員經費開支。
2、項目工程實施不及時形成專項資金閑置
省財政20xx年和20xx年下達應于20xx年建成殘疾人康復中心的建設及設備購置費756萬元,縣政府決定將殘疾人康復中心和老年人康養中心合并為一個項目建設,計劃總投資4912萬元。第一期建設費為3100萬元,資金來源為上級下達的殘疾人康復中心項目600萬元,老年人康養中心項目1080萬元和人民醫院、城投公司籌融資1400萬元。項目工程由縣金達建筑有限公司總承包,于20xx年1月才動工建設,至20xx年8月縣殘聯共支付項目費用367.51萬元(20xx年支付310萬元),尚有388.41萬元的項目建設及設備費等未使用。
3、鄉鎮資金使用不規范,有被挪用的情況
20xx年縣財政局、縣殘聯以臨財發[20xx]30號、34號、65號三個文件下達有關鄉鎮街道“殘疾人事業補助資金”195萬元,其中殘疾人信息動態更新調查32萬元、殘疾人培訓18萬元、殘疾人扶貧36萬元、殘疾人事業補助資金109萬元。
從檢查的情況來看,殘疾人信息動態更新調查規定的費用標準是15元/人,應付費用為19.86萬元(13237×15),實際給12個鄉鎮街道撥款32萬元,超標12.14萬元,人均費用達24.16元。檢查到的4個鄉鎮發現新安鎮的6萬元扶貧幫困資金無法提供資金使用情況資料,理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮的19萬元扶貧幫困資金除撥給6個村15萬,鎮殘聯用1萬元走訪慰問殘疾人外,付給了童洲小學3萬元,另有6萬元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。
4、基礎數據不精準
全縣殘疾人基本服務狀況和數據不明晰。從縣殘聯所提供的20xx年10月28日上報的信息數據動態更新工作數據報表來看,本年度全縣參與動態更新人數13237人(上年度13121人),減去查無此人39人、已搬遷53人、空掛戶67人、外出156人、死亡31人后,實有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數和分殘疾類別、分鄉鎮的準確數據,只能以20xx年上報的12891人為20xx年末數作為此次績效評價的依據。
(三)原因分析
上述問題存在的原因主要是單位對專項資金管理的重要性認識不足,管理制度不健全,對工作人員的素質要求不夠嚴格,對下達鄉鎮街道的專項資金監管不到位所形成。
六、相關建議
(一)嚴格專項資金管理,確保專項資金專款專用。建議將擠占的專項資金8.04萬元按原渠道歸還,確保專項資金專門用于殘疾人事業發展上。
(二)加快項目工程建設進度,讓項目資金及時執行到位,避免省財政因下達的專項資金存在連續結轉而收回的事情發生。
(三)為加強專項資金管理,進行鄉鎮街道專項資金執行情況檢查。
對有關殘疾人的支出,應由縣殘聯直接結算支出,以減少支出環節,便于統一監管,對20xx年已下達鄉鎮街道的195萬元殘疾人事業補助資金由縣殘聯督促各鄉鎮街道報送資金使用情況的報告及詳細資料(包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發票、簽字花名冊等),在此基礎上縣殘聯邀請財政部門共同組織一次全面檢查,對發現的問題進行整改,對停弦渡鎮已挪用到童洲小學的3萬元資金由縣財政收回。
(四)確保全面的準確反映殘疾人基礎數據。
縣殘聯進一步明確崗位責任制,強化在職人員素質管理,以確保及時準確反映出全縣殘疾人總數及分類型、分鄉鎮的數據,為全面掌握殘疾人員動態異動的趨勢及殘疾人康復需求等情況,制定專項資金支持的總體計劃和重點方向提供可靠依據。
項目績效報告范文 篇30
根據《青島市財政局關于20xx年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知》(青財預評〔20xx〕3號)要求,現將我會20xx年殘疾人事業專項資金績效有關情況報告如下:
一、專項資金和項目基本情況
(一)專項資金基本情況
1.設立時間:
殘疾人事業專項業務始于20xx年初,設立了市內四區困難殘疾人生活補助、殘疾人學生救助、殘疾人康復扶貧貸款貼息、扶貧基地建設、殘疾人康復等基本項目。20xx年,對殘疾人康復扶貧貸款貼息和部分康復服務項目進行了調整。20xx年,對殘疾人社會保障、扶貧救助、康復等相關政策進行了大幅度提標擴面。20xx年、20xx年調整了殘疾人教育獎勵等項目,增加了殘疾人家庭無障礙改造、自主創業標兵和致富能手獎勵、殘疾人市級就業扶貧基地獎補項目、殘疾人創業孵化中心建設獎補資金項目、輔助性就業崗位工資補貼及輔助性就業機構建設獎勵項目、殘疾人就業創業投資基金項目、殘疾人大學生見習及就業補貼等項目。隨后又陸續增加了“第一書記”幫扶包村“助殘致富奔小康”項目、市內三區困難重度殘疾人就業生活補貼、重度殘疾人護理補貼等項目。
2.設立依據:
3.設定用途:
落實殘疾人事業政策要求,保障殘疾人基本生活、就業、康復服務、托養服務等需求,促進殘疾人事業發展。
4.績效目標:
保障和改善殘疾人基本生活,提高殘疾人就業能力和康復保障水平。
(二)目前專項資金安排項目基本情況
殘疾人專項資金共5大項目,具體如下:
(1)殘疾人康復救助及康復服務項目
(2)殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目
(3)殘疾人組織建設項目
(4)殘疾人文化體育及宣傳項目
(5)其他項目
二、績效評價結論
(一)專項資金整體評價結論
1.專項資金實際到位和支出情況
20xx年殘疾人事業共安排資金24000萬元,全年專項資金預算執行13396萬元。年度績效目標部分完成。
2.資金績效目標完成或未完成原因分析
殘疾人專項資金大部分項目在20xx年底已完成績效目標。項目立項規范,績效目標合理,績效指標明確。財政的相關資金到位及時,為資金的使用提供了保障。在專項資金的執行過程中,管理制度較健全,制度執行有效。起到了很好的社會效應,殘疾人及社會公眾滿意度較高。
部分項目因實施時機不成熟,當年未展開。
(二)項目支出績效評價結論
1.預算安排情況:20xx年預計需安排市級殘疾人事業經費補助資金共24000萬元,其中:殘疾人康復救助及康復服務項目補助1008萬元,殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元,殘疾人組織建設資金35萬元,殘疾人文化體育及宣傳經費2794萬元,其他項目19530(含返還市內三區殘疾人就業保障金16000萬元,及對區市殘疾人托養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元)萬元。
預算執行情況:
20xx年殘疾人事業資金共執行預算19548.2萬元,其中殘疾人康復救助及康復服務項目753.6萬元;殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目269.4萬元;殘疾人組織建設項目11.8萬元;殘疾人文化體育及宣傳項目2476.3萬元;其他項目16037.1萬元。
2、專項資金績效分析
(1)殘疾人康復救助及康復服務項目預算資金1008萬元,實際執行753.6萬元,績效目標部分完成。使用分配明細如下:市康復職業培訓中心殘疾兒童康復救助162萬元,實際執行162萬元;學齡殘疾兒童入普通小學獎勵預算資金8萬元,實際執行4.2萬元;0-9歲新發現聾兒需配助聽器項目預算資金48萬元,實際執行26萬元;青島市殘疾人康復職業培訓中心專項資金150萬元,實際執行150萬元;20xx、20xx年政府采購項目質保金30萬元,實際執行11.4萬元;青島市按摩康復醫院運營補助400萬元,實際執行400萬元。以上項目績效目標完成。
另有如下項目未完成:殘疾人輔助器具適配項目預算資金210萬元。原因是當年輔助器具適配將實物發放改為貨幣化補貼的新政策尚未出臺,工作無法開展。
(2)殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元,實際執行269.4萬元,績效目標完成。使用分配明細如下:特殊教育學校開展勞動技能和職業技術教育預算資金40萬元,實際執行40萬元;市級超比例安排殘疾人就業獎勵資金25萬元,實際執行10.4萬元;市級殘疾人創業孵化中心孵化獎補資金400萬元,實際執行109萬元;博愛中專教育培訓費用及職業技能培訓費用70萬元,實際執行57.3萬元;殘疾人職業技能競賽預算資金58萬元,實際執行33.7萬元;殘疾人就業指導專項工作預算資金19萬元,實際執行19萬元。
通過這些項目實施,改善了殘疾人就業服務工作,提高了殘疾人就業能力,改善了殘疾人家庭生活質量,提升了政府關心、幫扶弱勢群體的民生形象。
另有如下項目未完成:市級殘疾人穩崗補貼4萬元,市級就業特別困難殘疾人崗位補助和就業補貼6萬元:原因是從20xx年開始這兩項項目資金由區市統籌安排。殘疾人實訓基地獎補11萬元未執行,原因是李滄區實訓基地未達到驗收補助的標準。
(3)殘疾人組織建設項目預算資金35萬元,實際執行11.8萬元,績效目標部分完成。使用分配明細如下:殘疾人專門協會工作預算資金25萬元,實際執行11.8萬元。
按照市殘聯、市財政局《關于進一步加強基層殘疾人組織建設工作的意見》(青殘聯字〔20xx〕3號)精神,全市各街鎮殘聯進行了自查,區市殘聯實地檢查與綜合評議相結合的方式對任務完成等五大類、20項內容進行綜合考核。根據考核分值最高分下達了獎補資金。基層殘疾人工作更加規范,人員工作積極性、主觀能動性以及為殘疾人服務能力和水平有較大提高。全市基層殘疾人工作質量有明顯改觀。
另有如下項目未完成:志愿者助殘項目10萬元。原因是項目資金缺乏政策依據,不具資金支出的可行性。
(4)殘疾人文化體育及宣傳預算資金2794萬元,實際執行2476.3萬元,績效目標部分完成。使用分配明細如下:殘疾人宣傳文化經費預算資金78萬元,實際執行5萬元;青島市第__屆殘疾人運動會預算資金28萬元,實際執行23.6萬元;殘疾人體育預算資金826萬元,實際執行728萬元;助殘日等殘疾人日活動及慰問殘疾人項目預算資金100萬元,實際執行56.8萬元;山東第十屆殘疾人運動會預算資金1762萬元,實際執行1662.9萬元;。
績效:通過宣傳工作,擴大了我市殘疾人事業的影響力;通過體育建設,擴大我市殘疾人參加競技性體育活動的'途徑,選拔優秀殘疾人體育人才作為我市殘疾人體育運動隊后備力量。同時通過發放殘奧會獎勵,表揚鼓勵殘疾人運動員,向社會展示殘疾人不畏艱難、百折不撓、樂觀進取、頑強拼搏的精神以及殘疾人身上所蘊含的無限潛能。
(5)其他項目
一是殘疾人事業政策資金效益第三方評估費用及專題調研支出預算資金60萬元,實際支出29.9萬元,尚有部分尾款因工作進度原因未支付;二是返還市內三區殘疾人就業保障金,預算安排16000萬元,根據殘疾人就業保障金征繳管理規定,實際支出16000萬元,績效目標完成;三是元旦春節送溫暖預算5萬元,實際支出3.6萬元;四是殘疾人機動輪椅車治理費用4萬元,實際支出3.6萬元;五是對區市殘疾人托養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元,已全部撥付到區市。通過對殘疾人政策、理論的不斷完善、宣傳,鼓勵支持殘疾人代表者組織活動,積極組織殘疾人參加技能比賽,在元旦春節走訪慰問殘疾人,使殘疾人朋友及親屬感受到社會的關愛,對殘疾人工作的社會滿意率不斷提高。
三、主要經驗和做法
(一)完善機制,規范管理。為進一步加強殘疾人事業專項資金管理,提高資金使用效益,市財政局、市殘聯等部門制定了一系列政策措施,對殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等實施全覆蓋,做到資金預算申請依據充分,資金使用范圍明確、管理規范。
(二)規范使用,嚴格把關。各專項資金嚴格按照相關文件規定要求,按照分級負責、統籌安排、專款專用的原則進行科學管理和使用。資金申請程序科學、嚴密,審核撥付程序陽光、透明。市殘聯建立了專項資金撥付、業務處室與計財部門聯審制度,由業務部門、計財部門聯合把關,項目負責人、部門負責人、分管領導、主管領導分級負責,逐級把關。屬于“三重一大”范圍的項目,一律按規定程序上會研究。
(三)突出重點,注重績效。嚴格落實《青島市殘疾人保障條例》,按照殘疾人民生項目兜底保障的原則,重點做好殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等領域的資金保障。根據殘疾人需求,結合我市經濟社會發展狀況,不斷調整殘疾人事業專項資金有關政策,加大殘疾人事業資金投入,提高殘疾人社會保障水平。
(四)強化數據管理,注重成果運用。結合年度資金績效評價工作有關要求,積極開展殘聯系統內專項資金統計、清算工作,注重完善專項資金臺賬和數據管理,注重績效評價成果運用,切實做到專項資金預算可行性、精準性。
(五)加強督查,促進落實。市殘聯專門成立了專項資金督查領導小組,定期不定期對專項資金項目實施檢查督導,對一些運行質量不高、問題突出的項目,及時采取措施,確保資金使用安全。
項目績效報告范文 篇31
根據宿州市住建局20xx年度城市老舊小區整治改造民生工程績效評價要求,對我縣20xx年城市老舊小區整治改造績效評價進行了自評,現將評價情況匯報如下:
一、整治改造小區基本情況
20xx年,蕭縣將蕭縣中學家屬院南區納入老舊小區改造民生工程實施項目。此次老舊小區改造預計投資173萬元,占地面積1.76萬m2,總建筑面積2.36萬m2,涉及到176戶居民生活品質的提升。該工程3月15日掛網,4月10日開工,截至6月24日,改造項目已全部完工,并于7月3日通過竣工驗收。
蕭縣中學家屬院(南區)位于龍城鎮教育路中段南側、蕭縣中學北側,小區1985年1月至20xx年陸續建成,至今已有30多年,由于年限久遠,房屋主體及公共配套設施老化嚴重,,屋面破損漏雨、墻皮出現脫落,下水道多年來進行疏通、堵塞嚴重,遇到下雨天、積水嚴重,小區垃圾遍地,不能及時清運且缺少現代小區所必需的消防、防盜、安全等設施,已嚴重影響居民的正常居住生活,且對市容市貌帶來諸多負面影響。為認真落實良好省、市下達老舊小區整治改造的精神和要求,我縣高度重視、項目資金及時安排到位,工程質量進度得到保證,改造后小區各項設施齊全,小區面貌煥然一新,社會效益明顯,群眾十分滿意。
二、自評基本結論(滿分100分,實得98分)
(一)投入(滿分15分,實得15分)
1.項目申報(滿分5分,實得5分)
我局經過對城區認真摸排,確定改造小區,制定中長期工作計劃、項目年度計劃和實施方案《蕭縣老舊小區整治改造工作實施方案》。對整治改造小區居民通過張貼通告和發放《致廣大居民的一封信》等形式宣傳城市老舊小區改造政策,通過召開居民座談會和發放整治改造小區居民改造征求意見表,廣泛征求居民意見建議。
2.資金管理(滿分10分,實得10分)
根據《宿州市城市老舊小區改造資金管理暫行辦法》的要求及時在上一年度上報本年度我縣城市老舊小區整治改造計劃和資金要求,并積極落實縣級配套資金,做到專項資金及時到位,按照財務制度、設置專賬核算,制定出臺保障資金安全及規范資金管理的措施和辦法(《蕭縣城市老舊小區改造資金管理辦法》),對項目資金結合進度進行專項督查(《關于對蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造項目資金專項督查的通知》),做到工程款及時撥付、監督工程款專項專用,采用跟蹤審計方式,確保資金用到實處。
(二)過程(滿分25分,實得25分)
1.項目實施(滿分10分,實得10分)
改造項目認真履行招標制度和程序,按相關法律、法規規定實行工程總承包(EPC)招標,選擇技術過硬、信譽好工程總承包企業(聯合體),方便根據居民需求調整設計方案,加快工程實施,保證項目保質保量按時完成,滿足居民意愿。改造項目嚴格按照《安徽省城市老舊小區整治改造技術導則》落實,制定《蕭縣20xx年城市老舊小區改造計劃》,本著早施工、早落實、群眾早受益的`目的實施。項目實施中抽調技術過硬的監理、質檢人員現場監督指導施工,對質量、進度制定了相應獎懲措施,保證了項目按計劃實施完成。制定《關于城市老舊小區整治建后管養的實施意見》,落實物業管理服務模式,根據居民意愿,為有條件小區選聘物業服務,該項目根據群眾訴求和實際情況,由蕭縣中學后勤部門進行統一管理,并幫助蕭縣中學進行服務采購,與合肥居安物業管理有限公司簽訂物業合同。
2.信息建設(滿分10分,實得10分)
嚴格實行老舊小區整治改造信息錄入制度,按時將計劃項目、進度等內容錄入系統并及時更新。每月將更新信息、簡報信息、經驗做法、主要成效及時上報市住建局、縣民生辦。
3.管理創新(滿分5分,實得5分)
在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業服務、資金管理方面本著務實、高效的原則,注重吸收居民參與全過程監督,通過召開業主座談會、發放征求意見表、致廣大居民的一封信等措施調動居民積極參與項目工程改造,聘請業主代表作為義務監督員、發放聘書、請代表全程參與工程的設計、施工、驗收,保證了居民的知情權、建議權、監督權。施工過程中,采取監理旁站、跟蹤審計等方式,準確掌握施工過程中,尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息,提升項目管理水平,確保工程質量,減少與施工方的矛盾糾紛,加快工程進度,保證工程質量,確保每一份資金用到實處。
(三)產出(滿分35分、實得35分)
1.目標任務完成率(滿分20分,實得20分)
20xx年我縣共實施老舊小區改造項目1個,我局抽調部門專職人員對項目工程質量、進度進行督促管理,監理、質監等人員對施工過程實時監管,項目工程按時、按質完工,經驗收合格。
2.項目時限達標率(滿分5分,實得5分)
蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造項目于20xx年6月24日完工,提前完成改造任務。
3.項目質量達標率(滿分5分,實得5分)
蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造項20xx年7月3日通過竣工驗收,驗收合格。
4.試點工作(滿分5分,實得5分)
本年度老舊小區改造項目實施過程中,對照明燈具等進行了節能改造,實施了安裝扶手、鋪設地面防滑磚等適老化改造。
(四)效果(滿分25分、實得23分)
1.社會滿意度(滿分10分,實得10分)
蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造完成后縣電視臺及我局對居民進行了回訪,群眾感到十分滿意。
2.社會效益(滿分10分,實得10分)
改造實施過程中,積極回應群眾訴求,及時處理施工過程中群眾反映的問題,經征求意見,對小區進行水電、綠化、管網、道路及屋面維修等項目進行改造施工作業,共改造、新增:面包磚1950平方米、清理下水道890米、排水溝蓋板50塊、路燈9套、清化糞池32個、換防盜門25樘、進出大門1樘、圍墻金屬油漆450米、滅火器6個、宣傳欄2處、電子監控一套、新增樓道吸頂燈110個、刷內外墻漆19000平方米、宣傳畫300平方米、自行車棚3個、新建門崗室1間、防盜窗油漆1200平方米。拆除違建、修建活動小廣場、種植苗木、設置消防、安全監控、垃圾桶等設施,下水道疏通改造,實現雨污分流這一系列改造的實施,使小區環境、安全得到提升,面貌煥然一新,各項功能設施齊全。
3.新聞宣傳(滿分5分,實得3分)
蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造的經驗、做法、成效在省民生工程網站上推廣。工程竣工后,縣電視臺對小區改造情況進行了現場采訪和宣傳報道。
三、做法成效、存在問題及下一步打算
(一)主要做法及成效
1.為達到擬定整治小區早實施、早完工、群眾早受益的目的,我局提前謀劃,制定出實施計劃,辦理設計、立項、招標等文件手續,工程做到了早開工。6月24日完工,7月3日實現驗收,并按要求完成了審計、工程款支付等工作,提前完成本年度改造任務。
2.為使小區居民了解支持、參與城市老舊小區改造,我局加大宣傳政策的宣傳力度,通過召開座談會、征求意見表、致廣大居民的一封信、入戶走訪、公開負責人電話等等方式宣傳、征求小區居民意見,提高了居民對小區改造政策的認識,調動了參與的積極性,使改造項目順利圓滿實施。利用宣傳欄、展板等形式集中展示改造前、改造中、改造后的效果對比、特別是隱蔽工程部分,使群眾更深刻了解城市老舊小區改造成果。
3.聘請居民代表擔任義務監督員,全程參加項目的設計、施工、驗收,在施工過程中采納了監督員提出的個別單項工程合理變更及為完善小區設施功能增加項目的意見,真正體現居民的話語權、監督權,做到了城市老舊小區改造怎么改小區居民說了算。
4.實行工程總承包招標,接受居民合理改造意見、進行設計變更等更為便捷,加快了工程實施的同時還能更好的滿足居民意愿。
5.采取跟蹤審計、監理旁站等方式,準確掌握施工過程中,尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息,提升了項目管理水平,確保了工程質量,減少了與施工方的矛盾糾紛,加快了工程進度,確保每一份資金用都能用到實處。
6.蕭縣是中國著名的書畫之鄉,改造后的小區也體現出蕭縣特有的文化氣息。小區原破損的圍墻改造整改后,被打造成 “文化長廊”,頗有徽派風味,長廊灰底白面,墻面上分別精心畫上了牡丹、山水、梅花、青藤、雄雞等國畫,書法愛好者畫寫關于社會主義核心價值觀,民生工程及傳統文化孝道方面的標語和畫面,走進小區迎面撲來的濃厚文化氛圍老百姓十分喜歡。
7.制定出臺《關于城市老舊小區整治建后管養的實施意見》,落實整治改造的建后管養,為切實提升小區管理水平,鞏固老舊小區整治改造成果提供幫助。
(二)存在問題及下一步打算
我局在項目實施中對城市老舊小區改造宣傳工作還不夠,下一步將加強宣傳力度,保證這一民生工程讓更多人民群眾所熟知,同時選取文筆能力強的職工進行文稿的編輯,爭取將我們的改造經驗、做法、成效在更多的媒體上推廣。
我局將按照中央、省、市、縣工作要求,堅持全心全意為人民服務的宗旨,真抓實干,持續開展好老舊小區改造這一民生工程,為居民生活提供良好的居住環境,為縣城打造良好的市容面貌不懈努力,保證更多的居民受益。