項目績效自評報告范文(精選35篇)
項目績效自評報告范文 篇1
一、項目基本情況:
。ㄒ唬╉椖扛艣r
鶴城區為懷化市市轄區,人口60.79萬。下轄3個鄉鎮91個行政村、7個街道辦事處社區。鶴城區衛生局轄基層衛生機構21個,醫務人員330人,其中社區衛生服務中心11個、站4個、鄉鎮衛生院6個。全區已經全面實施國家基本藥物制度,所有居民都享受了藥品零差率銷售,全年藥品銷售總金額1380萬余元,讓利200萬余元。
按照《懷化市鶴城區人民政府辦公室關于印發<鶴城區國家基本藥物零差率銷售實施方案>的通知》鶴政辦函〔20xx〕6號文件要求,從20xx年開始,我區陸續啟動實施國家基本藥物,到目前為止區婦幼保健院,21個基層衛生醫療機構,62個村衛生室使用的基本藥物100%通過湖南省藥品集中采購平臺進行采購(村衛生室的基本藥物由鄉鎮衛生院代采購),采購的基本藥物全部零差率銷售,藥品差價由中央、省、市、區財政部門制定補償方案進行補償。
。ǘ╉椖靠冃繕饲闆r
20xx年全區各基層醫療單位全面實施基本藥物制度,包括實行省級集中網上公開招標采購、統一配送,全部配備使用基本藥物并實現零差率銷售;舅幬锶考{入基本醫療保障藥品報銷目錄,報銷比例明顯高于非基本藥物。20xx年底,逐步在行使公共衛生服務的村衛生室中推行基本藥物制度。
努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構中藥品收入的加成比例,將工作重心轉移到技術水平和服務質量上,更加注重公共衛生服務,真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數患者的需求,在任何時候都能保證數量和劑型足夠供應,并且價格可為個人接受或可為社會所負擔得起的藥品。降低藥品價格,提高基本藥物的可及性,讓群眾得到真真正正的實惠。規范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。
二、項目實施及管理情況
⑴全力推進基本藥物制度規范實施。
全區各基層醫療衛生機構嚴格按照省市下發的相關文件規定和規范做好基本藥物采購、配送、使用、報銷等各項工作,切實做到制度執行不走樣。在此基礎上,今年出臺了《關于印發<鶴城區20xx年基層醫療機構配備使用增補藥品的有關規定>的通知》鶴衛發〔20xx〕10號、《關于印發<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核辦法(試行)>的通知》鶴衛發〔20xx〕18號等相關基藥文件。今年區衛健局進行了兩次實施基本藥物制度績效考核和藥事管理督導,將其納入綜合目標管理辦法,考核的結果進行排名和通報,并將考核結果與獎懲掛鉤。同時通過采購平臺提供的網上監管系統,對各基層醫療機構采購的藥品、數量、價格、回款、使用和藥品生產經營企業參與集中采購、配送等情況進行了動態監管。
⑵統一組織基層醫務人員基本藥物的應用培訓。
為認真貫徹和落實國家、省、市實施基本藥物制度的部署和要求,我區大力引導規范基層醫務人員用藥行為,定期組織基層醫務人員對基本藥物臨床應用指南和處方集進行培訓和考核全年共召開全區性基藥專項工作會議和基本藥物制度培訓三次,集中學習關于實施國家基本藥物制度新增政策的相關業務知識和《20xx年全省藥政工作要點》湘衛藥政處便函〔20xx〕2號、《湖南省基層醫療機構藥事管理規定(試行)》湘衛藥政發〔20xx〕1號、《醫療機構臨床短缺藥的供應保障有關工作的通知》湘衛函〔20xx〕42號等相關文件,以及基本藥物制度和處方點評內容培訓。同時,建立了基本藥物使用管理的激勵與約束機制,制定了超常預警制度,完善了處方審核、點評措施。通過定期分析通報醫務人員用藥情況,強化了用藥行為的監督評價,規范了處方和調劑行為,形成了科學用藥觀念,促進了基層醫務人員安全使用基本藥物,提高了合理用藥水平。
、乔袑嵄WC基本藥物采購貨款統一結算、集中支付。
按照省、市要求,鶴城區衛健局核算中心設立了基本藥物結算專用賬戶,對基層衛生醫療機構藥物貨款進行統一支付,實行對采購周轉資金?顚S茫丛孪蚬┴浧髽I支付貨款。
、热娼⒒鶎有l生醫療機構多渠道補償機制。
根據《湖南省人民政府辦公廳關于印發〈湖南省鞏固完善基本藥物制度和基層醫療機構運行新機制實施方案〉的通知》(湘政辦發〔20xx〕51號)文件精神,建立起與深化醫改相適應的基層醫療衛生機構補償機制。區財政對實施基本藥物制度的基層醫療機構在“核定任務、核定收支、績效考核”的基礎上,及時足額下撥基本藥物財政補助資金。
三、項目績效自評開展情況
1.基本醫療費用下降。各基層醫療衛生機構基本藥物采購使用實行統一組織機構、統一招標平臺、統一規范操作、統一網上采購、統一藥物配送、統一零差價銷售的“六個統一”管理,基本藥物價格大幅降低,而且報銷比例高于非基本藥物。
2.臨床用藥漸趨合理。國家印發了基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集,我區組織全區醫務人員進行了學習和培訓,進一步規范醫生的診療行為,用藥更趨于合理,處方更為規范,遏制了過度用藥。
3.藥品更加安全有效;舅幬锸墙涍^長期臨床實踐檢驗證明安全有效的首選藥物。生產、配送和倉儲比較規范。國家對基本藥物實行全品種覆蓋抽驗,保證群眾基本用藥更安全。
4.社會反響總體良好。我區實施基本藥物制度工作的順利開展,使得基層衛生服務能力和工作人員積極性得到明顯提高,服務質量得到明顯提升,實現了基層醫療機構門診和住院人次上升、均次醫療費用下降的預期目標,讓廣大群眾真正得到了實惠。
四、項目績效評價結論
20xx年,全區各基層醫療機構國家基本藥物制度實施情況良好。
五、績效目標實施情況分析
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析:20xx年度該項目中央配套159.2萬元,省級配套101.7萬元(目前該項資金在區財政局未撥付到區衛健局,),區級配套6.928萬元。
2、項目資金執行情況分析:根據區衛健、區財政局下發的《關于印發<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核辦法(試行)>的通知》鶴衛發〔20xx〕18號文件要求對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的績效進行考核,考核結果要與專項補助資金分配掛鉤。
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1.項目組織情況分析:區衛健局藥政股牽頭對基層醫療單位的基本藥物實施情況進行考核一年兩次,基層醫療單位對所屬轄區村衛生室考核一年兩次。
2.項目管理情況分析:基層衛生院實施藥品零利潤以后,全部按省市文件要求按比例配備使用國家基本藥物、省增補目錄藥物品種、非基藥,全部藥品都在省采購平臺采購,沒有使用目錄外抗菌藥物,有效緩解了老百姓“看病難、看病貴”問題。
。ㄈ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產出指標完成情況分析
。1)項目的實施進度:全區22個基層醫療衛生機構全部實施藥品零差率,資金下撥到位率100%,實用率100%。
。2)項目完成質量:
1)項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。
2)項目資金到達后,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計劃和規定用途?顚S;我局有健全的會計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。
3)項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響,對基藥政策的持續長久實施提供有力保障。
2.項目的效益性完成情況分析
(1)項目預期目標完成程度:較好
。2)項目實施對經濟和社會的影響:群眾滿意率較高
六、績效自評工作的經驗、問題和建議
基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現了黨和政府對基層衛生事業的關心與支持,在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下,鶴城區所有行政村均已實施基本藥物制度,藥品價格基本做到公開透明,村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果,衛健局領導高度重視,設立了專門業務股室,全面負責全區國家基本藥物制度的實施和監督,并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。一是強化管理,定期培訓考核。二是建立集中核算中心,加強資金監管。衛健局設集中核算中心,衛生院專項資金均由集中核算中心統一管理,專賬管理,?顚S。
存在的問題:
(一)資金使用管理有待進一步完善;
。ǘ┚用裼盟幮枨笈c基本藥物目錄有出入;
。ㄈ┗鶎有l生院經營存在缺口,隊伍建設難保障;
。ㄋ模┎糠中l生院硬件設施落后。
相關建議:
(一)提高預算編制準確性,規范資金使用;
。ǘ┻m當調整基藥目錄,增加藥品可選性;
。ㄈ└纳漆t生職業環境,提高衛生院服務能力;
。ㄋ模┘訌娙瞬排囵B,儲備后備力量。
項目績效自評報告范文 篇2
根據《屏邊縣財政局關于開展20__年績效評價工作的通知》要求,我辦嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》規定,及時開展20__年度大中型水庫移民后期扶持補助資金績效評價工作,現將大中型水庫移民后期扶持補助資金績效自評報告如下。
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。涉及中型水庫移民搬遷點1個,累計核定到我縣的后期扶持人口指標為362人,20__年度大中型水庫移民后期扶持補助資金發放已按年度核減人口后的移民人口兌付直補資金,上半年兌付301人9.03萬元,下半年兌付299人8.97萬元,累計兌付人口直補資金18萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。
(三)項目組織管理情況。直補資金的撥付嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》進行實施。由縣發改局撥入白河鎮政府,再由白河鎮通過農村信用社兌付到各移民卡中,項目資金撥付嚴格按照項目資金撥付管理程序開展。不存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規問題的;不存在其他資金管理問題的。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍?冃гu價對象和范圍是全縣水庫移民核定人口,對大中型水庫移民后期扶持補助資金整體支出情況進行評價。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
按《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20__〕10號)的規定,績效評價遵循以下基本原則:
(1)科學公正?冃гu價應當運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正地反映。
。2)統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。
。3)激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明。績效評價結果應依法依規公開,并自覺接受社會監督。
2.績效評價依據
《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20__〕10號)、《云南省財政廳關于印發〈云南省項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(云財績〔20__〕11號)、《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》。
3.評價指標體系
。1)指標體系制定原則
a.相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接聯系,正確反映項目目標的實現程度。
b.重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的核心指標。
c.系統性原則。將定量指標與定價指標相結合,系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、生態效益和可持續影響等。
d.可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標,以便于評價結果可以相互比較。
e.經濟性原則?冃гu價指標設計通俗易懂、簡便易行,考慮現實條件和可操作性,在合理的成本基礎上取得績效目標數據。
。2)評價指標表
結合項目的特點,設計了三級指標體系框架,其中包括產出、效益和滿意度指標3個一級指標,在此基礎上分別提煉了9個二級指標和12個三級指標。同時我們對每個指標進行了清楚的解釋,制定了詳細的評分標準(具體指標表詳見附件)。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備
根據《屏邊縣財政局關于開展20__年績效評價工作的通知》文件確定評價對象,并填寫績效自評表。
2.分析評價
根據制定的指標體系,對項目進行綜合打分評價,并撰寫項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論。屏邊縣20__年度大中型水庫移民后期扶持補助資金已按要求兌付完畢,兌付過程中對資金加強監管,完成績效目標。自評分為95分,評價為優。
(二)績效目標實現情況等。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。
項目績效自評報告范文 篇3
一、績效目標分解下達情況
。ㄒ唬┲醒胂逻_水利發展資金轉移支付預算和績效目標情況。
四川省財政廳四川省水利廳《關于提前下達20xx年中央和省級水利發展資金預算的通知》(川財農〔20xx〕167號)下達我縣中央水利發展資金500萬元。
。ǘ┦荣Y金安排、分解下達預算和績效目標情況。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批復525.39萬元,其中500萬元為中央水利發展資金,其余為地方自籌。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進度已支付資金139.433578萬元,蘆山縣水務投資有限公司作為項目業主單位,按照《四川省水利發展資金管理辦法》要求,在項目資金的支出和管理中,資金支出合理,資金管理規范,不存在違規問題。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
本項目總體績效目標為治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hm。20xx年實際基本完成。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產出指標完成情況分析。
。1)數量指標。基本完成治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hmm。
。2)質量指標。項目暫未完工。
。3)時效指標。該項目暫未完工。
2.效益指標完成情況分析。
。1)經濟效益。人均產糧增加290kg/人。
。2)社會效益。農業人均增加基本農田面積0.05畝;農田增加25.26hm。
(3)生態效益。項目區綜合治理后年保土量3.51萬t;保土率59.79%。
3.滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
因由于項目暫未完工,下一步將繼續加快工程建設進度,在確保工程質量和安全的.前提下,搶抓施工黃金季節,爭取提前完工,確保各項績效指標嚴格達標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
依法定情況應用和公開。
項目績效自評報告范文 篇4
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
我縣政務服務大廳負責綜合協調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規范、管理、協調、監督和服務工作, 并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
(二)項目績效目標。
一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627 號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值, 確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為 100 分,其中:決策 20 分,過程 20 分,產出 30 分,效益 30 分。評價計分采取百分制,評價結果分為優、良、中、差四個等 級:綜合評價得分 90 分以上(含 90 分),績效級別評定為優; 綜合評價得分 80-90 分(含 80 分),績效級別評定為良;綜合評價得分 60-80 分(含 60 分),績效級別評定為中;綜合評價得分60 分以下,績效級別評定為差。
(三)績效評價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業務科室根據年初設定的績效目標,對照20xx 年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論
資金撥付手續完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。
。ㄈ╉椖慨a出情況。
截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創優了“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉鎮為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉、村三級的為民服務網格。二是開展常態化的志愿服務。為企業和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近20__余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
四、主要經驗及做法
一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10 號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(皖財績〔20xx〕1603 號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本。科學合理的編報項目績效目標,嚴格執行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規,既能滿足節約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。
五、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
六、有關建議
一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。
二是規范預算資金使用,強化預算執行與監督。合理安排預算資金使用,加強預算執行監管和執行情況分析,及時掌握項目績效實現情況和資金支出進度,嚴格按照支出計劃安排支出,確保執行進度與序時進度相匹配。
三是完善項目管理制度,強化制度的有效實施。建立覆蓋項目執行、成果驗收和資料歸檔等全過程的管理措施,實現財政資金科學化、精細化管理,并在項目實施過程中督促落實,不斷完善項目組織管理機制,有效發揮項目效益。
項目績效自評報告范文 篇5
一、項目概況
(一)項目資金情況
西昌市醫療保障局于20xx年2月掛牌成立。為支持和提升西昌市醫療保障服務能力,更好地服務參保群眾,20xx年收到上級財政下撥醫療服務與保障能力提升資金17萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕
20xx年1月1日至20xx年12月31日,完成醫療保障服務能力提升任務,服務參保群眾的能力得到明顯提升。
(三)項目資金申報相符性
醫療保障服務能力提升資金為上級財政分配下撥。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況
醫療保障服務能力提升資金為上級財政分配下撥。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃、到位情況:20__年末,滾存結余資金69888.15元結轉到20xx年使用。20xx年當年西昌市財政局下達我單位醫療服務與保障能力提升中央補助資金17萬元(其中:西市財社〔20xx〕128號下達中央補助資金11萬元;西市財社〔20xx〕220號下達中央補助資金6萬元)。20xx年共計可使用資金239888.15元。
2、資金使用情況:20xx年“三假”專項整治聘請第三方數據分析服務費支出50000元,組織職工到成都參加省醫保信息平臺上線測試培訓支出28806元,組織職工赴成都自貢學習支出14513.25元,醫保系統升級“云桌面”服務支出55374.90元,購執法記錄儀執法照相機支出51983.85元,印制醫保宣傳資料支出39210.15元。全年共計支出239888.15元。
(三)項目財務管理情況
對醫療服務與保障能力提升中央補助資金,我單位采取?顚S玫脑瓌t,無擠占挪用情況。
三、項目組織實施情況。
1、在購買執法記錄儀、執法照相機等辦公設備(51983.85元)上,按照《西昌市人民政府辦公室關于政府投資工程建設項目適用《中華人民共和國政府采購法》有關事項的通知》(西府辦函〔20__〕24號)文件的相關規定,本著厲行節約、符合實際、不超標配置的原則,嚴格按照政府采購的相關規定和程序經市財政局采監科批準后進行采購。無違規采購情況發生。
2、在“三假”專項整治聘請第三方數據分析服務費支出(50000元)上,州、市聯合聘請第三方上海金仕達衛寧軟件科技有限公司參與提取西昌市市域內定點醫療機構的大數據進行分析核查,共查出21家醫療機構分別在重復收費、超標準收費、超量收費、虛記費用、超醫保支付政策范圍(限制性用藥)等方面存在違規問題,涉及違規金額335.97萬元,已全部收繳并存入基金專戶,違約金7.9萬元也全部收繳并存入基金專戶。投入產出效果顯著。
3、組織職工到成都參加省醫保信息平臺上線測試培訓支出28806元。為確保全省醫保新系統上線上后所有職工能熟練操作,按照省州醫保局的安排,我局組織業務人員赴成都進行新系統的業務操作培訓。事后證明:就因為提前對業務人員進行了培訓,西昌市的醫保參保工作和費用報銷工作正常進行,沒有造成醫保業務積壓的情況。
4、為提高職工的醫保業務水平和學習發達地區的先進的醫保管理經驗,經局黨組研究報市領導批準,組織職工赴成都自貢進行業務學習支出14513.25元。此次外出學習,開闊了職工眼界,提高了管理思路和醫保監管技能,為西昌市醫療保險工作更上一個臺階打下了扎實的基礎。
5、醫保系統升級“云桌面”服務支出55374.90元。經多次技術論證后局黨組研究同意,與西昌電信公司合作,打造醫保系統“云桌面”服務升級,此項目的建成將極大提高西昌市醫保系統的運行速度和辦公效率,醫保數據安全更有保障。
6、印制醫保宣傳資料支出39210.15元。西昌市醫療保障局在20xx年的宣傳活動中,按照四川省醫保局統一部署,與涼山州醫保局聯合舉辦了“宣傳貫徹條例,加強基金監管”醫保基金監管集中宣傳月全省同步云啟動儀式,印制《醫療保障基金使用監督管理條例》問答手冊、《涼山州欺詐騙取醫療保障基金行為舉報獎勵暫行辦法》、“兩病”便民宣傳折頁、基金監管宣傳海報分別在醫保大廳、各類人員密集場所、各鄉鎮(街道辦)、村組(社區)進行發放宣傳。宣傳效果明顯,達到了預期宣傳目標。
在資金的監督管理方面,所有資金全部通過財政“大平臺”系統進行管理,未出現跑、冒、滴、漏等違規違法使用資金的情況。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況
年初制定的能力提升目標全部完成,醫療保障管理、經辦服務能力得到明顯提升,達到了便民高效的目的。
。ǘ╉椖啃б媲闆r
社會效益方面:通過宣傳,醫保政策知曉率不斷提高,廣大群眾的'參保意識更加強力;通過對職工的培訓學習,極大提高了職工的業務水平和管理水平,醫保系統的改造升級,更好地為參保群眾服務已成為現實;執法記錄儀、執法照相機等辦公設備的配置,使醫保執法檢查更加嚴謹規范;聘請第三方參與大數據核查,效率高、質量好、說服力強,省時省力,還避免了人情執法,有力維護了醫;鸬陌踩暾
可持續性方面:醫保新系統的上線運行以及廣大職工業務技能的提高,將極大的改變業務辦理形式,“便民”將越來越明顯,“少跑路、甚至不跑路”將成為可能。
服務對象滿意度方面:醫保新系統上線初期,切實給參保群眾帶來不便,但經過短短1個多月的時間,在局領導的親自督促協調下,在全體職共同努力下,各項業務工作逐漸順利并實現正常辦理,至年底沒有出現積壓件,服務對象滿意度達95%以上。
五、評價結論及建議。
(一)評價結論
西昌市醫保局對醫療服務與保障能力提升資金的使用務實高效。自評得分:99分。
。ǘ┐嬖趩栴}:暫無。
。ㄈ┫嚓P建議:以后年度的資金希望在年初就及時下達,以便我市能有充足的時間進行資金使用的規劃論證和實施。
項目績效自評報告范文 篇6
一、項目基本情況
根據市委編辦《關于重組保山市鄉村振興局的通知》(保編辦〔20xx〕20號)和參照《中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關于印發〈保山市人民政府扶貧開發辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(保辦字〔20__〕25號)要求,結合市鄉村振興局工作職責,為確保圓滿完成20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作目標任務,市財政20xx年度安排市鄉村振興局脫貧成果鞏固工作補助經費167、00萬元,主要用于開展脫貧成果鞏固工作日常督查檢查、業務培訓、項目管理、宣傳等工作支出,確保維持市鄉村振興局日常辦公正常運轉和年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標任務的順利完成。
二、項目績效自評工作開展情況
按照績效自評工作要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,對照項目績效自評表各項指標,結合有關項目的政策規定、財務會計制度和年初部門整體績效目標,充實細化了本部門的項目績效自評表,并逐條逐項開展自評,對自評過程中發現的問題,認真分析原因并擬定整改措施,為下一步工作夯實基礎。同時撰寫形成相關項目績效自評報告,一并報送市財政局。
三、項目績效實現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況
市級財政年初預算安排我局20xx年脫貧成果鞏固工作補助經費180.00萬元、年中調減預算經費13.00萬元,根據《保山市財政局關于20xx年部門預算的批復》(保財農20xx20號)、《保山市財政局關于調整經費預算指標政府經濟分類科目的通知》(保財農20xx139號)和《保山市財政局關于調減20xx年經費預算的通知》(保財農20xx165號)精神,實際到位資金167.00萬元。
2.項目資金執行情況
20xx年預算安排本局脫貧成果鞏固工作補助經費支出167.00萬元,年末實際支出經費167.00萬元,其中:辦公費4.10萬元、印刷費2.05萬元、手續費0.74萬元、郵電費4.13萬元、差旅費69.46萬元、辦公場地租賃費4.56萬元、會議費4.08萬元、培訓費1.54萬元、公務接待費2.48萬元、勞務費16.13萬元、委托業務費18.15萬元、公務用車運行維護費1.95萬元、公務車輛租賃費37.63萬元。年末結轉結余為0.00萬元。
3.項目資金管理情況
我局嚴格按照國庫集中支付制度相關規定通過零余額賬戶辦理支付業務,遵循“先有預算、后有支出”、厲行節約的原則,項目經費按財政預算撥款金額和資金規定使用范圍列支,款項通過銀行轉賬或公務卡方式進行支付。同時,在支出中我局嚴格按照項目預算績效目標要求,將項目工作經費專項用于開展項目工作的各個環節,做到?顚S茫U享椖靠冃繕说靡詫崿F。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況
20xx年,本部門向上爭取資金共計81620.00萬元,其中:向上爭取財政專項扶貧資金65994.00萬元、為年初計劃爭取資金數20000.00萬元的329.97%;爭取社會扶貧資金15626.00萬元、為年初計劃爭取資金數6000.00萬元的260.43%。到縣開展項目考察調研、督導檢查、跟蹤問效等工作5次以上,及時發現、補齊、解決工作推進中的短板和問題。同時,認真履行市鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室統籌、協調、指導全市扶貧開發工作的職責,一是20xx年籌備召開鞏固脫貧攻堅成果推動鄉村振興領導小組會4次,市委常委會、市政府常務會研究鞏固脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作12次。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果目標任務,細化壓實市直主責部門職責,形成責任落實“網格化”;二是以脫貧攻堅成果為基礎,圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果“四個專項行動”,鄉村振興“百千萬”示范工程,制定完成市、縣(區)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興規劃有效銜接專項規劃初稿;三是堅持新政策不出、老政策不變,過渡期內保山市金融服務政策、土地支持政策、人才智力支持政策等主要幫扶政策保持總體穩定,新出臺政策20余項;四是建立“月督導”工作機制,對縣(市、區)“責任落實、政策落實、工作落實、鞏固成效”進行實地督導;建立“月報告”工作機制,5縣(市、區)按照省、市領導掛聯分工,每月定期向掛聯領導報告工作推進情況。
2.效益指標完成情況
20xx年,保山市始終將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作放在突出位置,有序推動領導體制、工作體系、發展規劃、政策措施、考核機制等有效銜接,以不發生規模性返貧為底線目標,鞏固、拓展、銜接工作成效明顯。通過制發《保山市健全防止返貧動態監測和幫扶機制的實施方案》,持續抓好農村低收入人群常態化監測預警,按照“早發現、早申報、早審核、早幫扶、早消除”的工作要求,采取“一月一排查、一月一通報、雙月一調度”的工作措施,20xx年共發布監測信息報告9期,實現市級行業部門和各縣(市、區)的高效聯動,有效消除“三類對象”致貧返貧風險。根據全市防返貧監測相關數據測算,20xx年脫貧人口人均純收入12940.00元、為年初計劃收入數12000.00元的107.83%,較20__年的11466.45元增加1473.55元、增幅12.85%。
3.滿意度指標完成情況
我局通過開展脫貧成果鞏固工作日常督導檢查調研、業務培訓、項目管理、監測統計分析、宣傳鞏固脫貧成果推進鄉村振興領域的典型經驗和先進做法等工作,積極向上爭取各類銜接推進鄉村振興補助資金扶持,重點支持鞏固拓展脫貧攻堅成果,積極銜接推進鄉村振興,讓群眾共享脫貧鞏固成果,群眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
從脫貧成果鞏固工作補助經費的管理、使用以及年度目標任務完成情況來看,我局嚴格按照相關項目和財務管理要求貫徹執行,沒有發現虛報、套取、擠占、挪用或報銷不合理開支等行為,通過全面落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作,圓滿完成了年度目標任務,群眾對脫貧成果鞏固工作滿意度達到90%以上。綜合以上,該項目績效自評得分100.00分,評價結果為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
我局將認真按照《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績20224號)要求,在規定的時限內,通過政府的'網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中,本單位將以此次自評工作為契機,針對存在的不足,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率,不斷提升預算績效管理水平。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
。ㄒ唬┲饕龇
我局認真貫徹執行《預算法》,結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差。年度終了后,根據市財政局的工作要求,認真開展部門預算項目績效自評工作。
。ǘ┐嬖趩栴}
本部門雖然制定了相關財務管理制度,但要達到單位內部控制管理規范的要求還有一定距離,需要在今后的工作中不斷更新完善。
。ㄈ┯嘘P建議
結合財政支出績效管理有關要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
項目績效自評報告范文 篇7
績效報告是項目資金使用單位對項目資金使用過程中的方方面面進行的總結和匯報,是自我評價的性質。據《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預【20__】285號)第二十八條,績效報告應包括:
一、基本概況。
包括預算部門職能、事業發展規劃、預決算情況、項目立項依據等(項目單位基本情況)。
二、項目年度預算績效目標
績效目標指向明確,符合各發展規劃,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關。從數量、質量、成本和時效等方面進行細化,盡可能定量表述。目標合理可行,制定經調查研究科學論證,符合實際。
三、管理措施及組織實施情況
。ㄒ唬、項目資金使用及管理情況
1、項目資金安排落實、總投入等情況分析:資金籌措到位情況;
2、項目資金實際使用情況分析:項目資金構成,各類資金投入情況,資金到位及時性;
3、項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析:資金撥付程序、使用程序合規性。
(二)、項目組織實施情況
1、項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析:對資金使用單位分析,包括項目實施全程、前期招標、中期績效目標的調整、后期竣工驗收的完善等等;
2、項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析:項目單位資金使用合規性及財政預算部門監督管理情況等等。
四、總結項目績效目標完成情況
(一)、項目績效目標完成情況分析。項目支出后實際情況與申報的績效目標對比,從經濟性、效率性、有效性、可持續性等方面進行量化,具體分析;
。ǘ㈨椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治觥0ㄙY金未到位情況、績效目標未完成情況等原因。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬、后續工作計劃:對項目資金形成的資產如何使其發揮長遠效應的制度等方面;
。ǘ⒅饕涷灱白龇、存在問題和建議:包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等,對各項工作進行公正的自評;
。ㄈ、其他。
六、項目評價工作情況
包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況。
項目績效自評報告范文 篇8
為進一步規范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任,提高財政資金使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20xx〕6號)等文件精神,我局根據財政的相關要求,結合我局的具體情況,認真組織開展了20xx年度自然資源局項目支出績效自評工作,現將我局20xx年度項目支出績效評價情況報告如下:
一、項目基本情況:
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介
根據批復的年初預算,20xx年我局共安排了5個項目,資金總額329萬元,具體如下:
1、基礎管理和建設工作專項支出80萬元,項目主要包含土地日、測繪日、地球宣傳日的政策法規宣傳以及行政訴論、信息系統建設、機關維修等內容。
2、空間規劃工作專項支出30萬元,項目主要用于空間規劃專家咨詢、技術論證、調研考察、建設項目規劃管理及其他技術服務委托業務。
3、自然資源保護支出89萬元,項目主要用于保護耕地和礦產資源,開展動態巡查,對全縣耕地保護信息員進行培訓及業務指導,安裝耕地保護標牌,進行地質災害防治等工作。
4、爭資立項30萬元,項目主要用于爭取投資和旱改水指標以及新增耕地指標交易工作。
5、土地開發利用管理工作專項支出100萬元,項目包含用地報批、征地拆遷、土地儲備、土地供應、地籍管理等多項業務工作。
。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況
1、績效目標設定
①基礎管理工作專項,特定日宣傳不少于1次,行政復議案件同比減少10%以上,結案率力爭100%。
、诳臻g規劃專項,計劃完成30個村莊規劃編制。
、圩匀毁Y源保護專項,嚴守耕地紅線,力爭永久基本農田比上一輪有所增加;按要求完成耕地保護專項規劃編制;按要求繼續整改耕地違法問題至少1個以上;完成省廳下發的閑置土地任務清單。
、軤庂Y立項,計劃新增“旱改水”耕地開發項目3000畝,計劃完成指標交易1.8億,
⑤土地開發利用完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝;完成土地招拍掛出讓18宗,出讓建設用地560.65畝,國有土地出讓成交價款4.799億元;
2、指標完成情況
20xx年度基本完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項工作。主要圍繞重點項目用地報批、土地掛牌出讓、土地儲備、土地綜合整治、耕地保護及提質改造、深化行政事務審批改革、土地執法、征地拆遷等開展工作。具體完成指標如下:
、倩A管理工作專項,完成了特定日政策、法規宣傳,全年處理各類信訪案件86起、130人次,其中政策咨詢35次、70人次;化解積案1件;全年行政復議案件4起,同比減少40%;行政應訴14件,同比減少35%,結案11件,上述2件,結案率達100%。
、诳臻g規劃編制完成了《南縣縣城總體規劃實施評估》、《南縣縣城土地規劃實施評估》、《南縣自然環境承載能力評價》、《國土空間開發適宜性評價》、《南縣國土空間開發保護現狀評估》、《生態保護紅線評估優化調整》;推進了《南縣城鎮開發邊界模擬劃定》《南縣耕地與基本農田保護專題研究》《縣城控制性詳細規劃調整》《南縣國土空間規劃城市體檢評估》工作;“三線”初步劃定,生態保護紅線總面積95.82平方公里,占全縣國土總面積的8.99%,比原劃定面積多45.66平方公里,劃定2035年南縣城鎮開發邊界集中建設區為2797.79平方公里,永久基本農田53042.23公頃,保護目標基本落實;完成了《南縣縣域村莊分類和布局規劃(20xx-20xx年)》,20xx年計劃完成30個村莊規劃編制,實際完成33個。
③自然資源保護專項,根據三調數據我縣耕地保有量94萬畝,比上一輪目標83萬畝增加11萬畝,永久基本農田76萬畝比上一輪72.4萬畝增加3.6萬畝;按要求已落實耕地保護專項規劃編制工作經費和規劃指標,耕地保護一張圖以基本完成,并有效對接國土空間規劃并完成規劃文本編制;完成省廳下發的閑置土地任務清單7宗。
、軤庂Y立項,實施新增耕地開發項目3000畝,已開始選址踏勘完成指標交易1.893億,
、萃恋亻_發利用已完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝;完成土地招拍掛出讓18宗,出讓建設用地560.65畝,國有土地出讓成交價款4.799億元;完成拆遷集體土地上房屋302棟,面積77500平方米,青苗登錄補償100多畝,遷移墳墓300多座,累計兌付各類補償款2.9億元;20xx年拆除空心房381棟,復墾面積約100畝;
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價工作目的
通過開展部門項目支出績效評價,全面了解分析本局項目支出目標設定、預算配置、預算執行及項目產出的工作績效等情況,督促本局進一步圍繞項目績效目標開展工作,規范和加強項目預算資金管理,強化項目支出責任,提高財政資金使用效益。
。ǘ╉椖抠Y金投入、使用情況
1、項目資金投入情況
本局20xx年申報了5個項目,年初批復項目預算總金額329萬元,預算執行項目總金額1660.32萬元,預算執行率達504.66%,系年中追加項目及資金造成。
2、項目資金使用情況
項目資金支出總金額1660.32萬元,資金無結余。
。ㄈ╉椖拷M織情況分析。
1、項目前期準備工作由相關股室根據各自負責的具體項目開展相關調研、考察、論證,針對項目的可行性提出意見,在組織專業相關評估機構進行深入論證,最終形成初步結論上報相關部門審核批準立項。
2、項目在具體實施中,嚴格按照相關規定,實施招投標程序,簽訂合同,明確雙方權利義務;根據項目實際情況,確需調整的,嚴格履行相關審批調整程序。
3、項目竣工驗收階段,積極組織建設方、實施方、監理方及相關主管部門參與項目驗收,針對達不到驗收標準的及時出具整改通知書,督促項目按質按量的完成。
(四)項目管理情況分析。
1、健全相關制度,明確責任。明確了各股室工作職責,成立了項目實施部門,明確了部門負責人,并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副局長為組長、各股室相關人員為成員的項目監管工作小組,負責該項目的日常監督管理。
2、開展項目申報,建立項目庫
各股室圍繞縣委縣政府下達的各項任務,按照相關程序確定項目,建立項目庫,明確資金來源、項目內容、實施主體、投資成本、績效目標、等內容。
3、加強資金管理,規范賬務核算。
在資金管理使用上,我局嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“?顚S谩痹瓌t,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源、去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
4、開展監督檢查,通報檢查結果
我局根據項目進展情況,不定期的開展日常監督檢查,對發現的問題形成檢查通報,及時督促做出整改。
三、項目績效情況
20xx年本局共實施了5個項目,通過與各股室了解項目情況及收集的項目資料,綜合匯總得出自評結論。20xx年項目支出績效評價指標總分值100分,自評95分,等級“優”(詳見附件1.20xx年項目支出績效自評指標計分表)。主要績效分析如下:
。ㄒ唬┙洕苑治
根據縣財政部門的預算批復,項目預算資金329萬元,實際到位資金329萬元。資金實際使用1660.32萬元。超支1331.32萬元,原因為年初預算時本級專項較上年大幅壓縮,預算金額無法保證專項業務工作的開展,年中根據實際情況,上級部門新增項目,新增資金1331.32萬元。
。ǘ┬市苑治
項目總投入財政資金1660.32萬元,項目于20xx年01月01日開始,至20xx年12月31日結束,本級專項工作全部實施完成。
項目的實施嚴格按照相關規定實施進行,項目基本按照規定的質量標準完成。
(三)有效性產出
1、建設用地保障有力。20xx年上報13個項目,面積合計1050畝,領回用地批文共計770畝。完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝。
2、立項爭資卓有成效。全年“旱改水”指標交易實現財政收益1.893億元;土地出讓成交價款4.7998億元,合計金額6.6928億元。
3、持續推進土地違法整改。20xx年武漢督察局下達整改任務93個,已整改到位81個,持續整改12個;20xx年省級自然資源例行督察交辦違法用地19個,已整改到位13個,階段性整改到位4個,持續整改2個;20xx年國家例行督察反饋違法用地問題4個,已整改到位1個,持續整改3個。
4、科學合理實施國土空間規劃編制。按省廳要求完成了《南縣縣域村莊分類和布局規劃(20xx-20xx年)》,20xx年計劃完成30個村莊規劃編制,實際完成33個。
(四)可持續性分析
項目為常年性項目,財政每年都會提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會組織項目人員進行專業技術知識的培訓,項目持續可行。
四、存在的問題
1、專項資金指標下達時間和使用時間存在時差,部分專項費用需動用基本支出資金。
2、自身監督管理制度還有待健全,個別方面制度執行不夠嚴格。
3、項目的跟蹤檢查管理工作還有待進一步加強。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┗窘涷灱爸饕龇
1、領導高度重視。專項資金預算下發后,主要領導和分管領導高度重視,立即召開會議進行布置安排,制訂了工作計劃,明確了時限要求,落實了責任分工,確保了各項專項工作順利進行和整治成效。
2、加強制度建設,完善各項內控制度。20xx年本局根據實際工作情況及時完善《專項資金管理辦法》、《南縣自然資源局機關管理制度》,機關管理制度涵蓋了差旅費報銷管理規定、公務車輛管理規定、機關公務接待制度、政務公開制度、合同管理制度、檔案管理制度以及黨風廉政建設制度等一系列的規章制度和辦法。
3、強化項目管理,重大項目實行第三方投資評審。本局針對重大項目的支出,均通過專門機構投資評審,簽訂合同,并經律師咨詢審核后方可簽訂合同,再實施項目。引入第三方對重大項目進行投資評審,進一步加強了對項目實施進行風險把控,杜絕無效項目投資。
。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、土地報批難度增大。耕地占比要求過大,圈內項目(批次用地)耕地占比不能超過百分之五十,圈外項目(單獨選址)耕地占比不能超過百分之二十;批次項目必須實行多規合一,要求批供一致,必須符合土地用途管制,不符合的不允許上報,也不允許承諾。
2、耕地保護難度大、執法難;A設施、民生工程項目需求量大,耕地保護土地違法案件辦案周期長,違法主體不配合導致辦案程序難以進行;省級重點工程項目報批時間跨度長、土地報批滯后,存在邊報邊用、未批先用等違法用地情況;農村依法用地意識不強,造成亂占耕地建房問題突出。
3、年初預算金額與實際執行金額相差較多。
五、有關建議
。ㄒ唬┏浞掷么媪客恋,盤活閑置土地。隨著耕地報批的難度加大,耕地紅線的嚴守政策,整合盤活閑置土地尤為必要。
。ǘ┘訌娻l耕地保護宣傳,加大對違法主體的處置力度。針對歷史遺留問題,加強部門協同工作,積極面對復雜情況,實質性的推進問題解決。
。ㄈ┛茖W編制年初預算,縮小預算與執行的差異。
六、其他需要說明的事項
無
項目績效自評報告范文 篇9
為了規范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作,F將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、立項背景
本項目主要依據《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》(洪路計字〔〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養工作的開展。
2、立項目的
為有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。
3、項目內容、執行標準和實施期限
項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達,項目經費已全部支出。
5、項目組織管理情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監督管理。
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。
2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋梁養護。
3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋梁養護,促進公路事業可持續發展。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。
(二)績效評價工作過程
為了做好績效評價工作,規范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認真開展前期工作
根據下發的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。
2、有序開展績效評價
為確?冃гu價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,并對各單位提出的問題進行了系統解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數為100分。
三、績效評價指標分析情況
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1、項目立項規范性指標得分情況
根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。
2、預算資金執行率指標得分情況
xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
(二)項目過程指標
1、業務管理指標得分情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。
2、財務管理指標得分情況
根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務核算上做到了專項核算、?顚S,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
。ㄈ╉椖慨a出指標
1、產出數量指標得分情況
年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。
其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產出質量指標得分情況
根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
3、產出時效指標得分情況
xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。
4、產出成本指標得分情況
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。
(四)項目效果指標
1、經濟效益指標得分情況
完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。
2、社會效益指標得分情況
交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。
3、生態效益指標得分情況
通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
4、可持續影響指標得分情況
通過公路和橋梁的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處于良好技術狀態設計年限大于8年。
(五)項目效果指標
1、項目滿意度指標得分情況
通過對群眾滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會群眾(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況為服務對象(A)平均得分95分;社會群眾(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。
四、綜合評價情況及評價結論
在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分,績效評價等次為“優秀”。經過復核,復核分數為100分,績效評價等次為“優秀”。
五、績效評價結果應用建議
評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規范、效果明顯。
六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施
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扎實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。
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在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。
。ㄈ└倪M措施
合理安排養護計劃,應對突發狀況,并且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。
過去的一年是我?焖侔l展的一年,學校的教育教學質量、學校管理、校園建設等各方面都取得了顯著的成績。在這一年里,學校財務工作嚴格執行上級各項財務政策、規章制度和要求,逐步建立并規范了財務管理體制和運行機制,通過對現有資源的優化配置和合理使用,基本提高了各項辦學資金的使用效益,基本保證了學校各項事業的持續、穩定、協調發展。
一、財務工作取得的成績
第一,嚴格執行收費標準,實行亮證收費,杜絕亂收費。
第二,嚴把開支關,精打細算,杜絕浪費,開源節流,保證教學投入,為學校事業的騰飛保駕護航。
第三,嚴格和完善日常采購報銷手續,實行了財與物分開專人管理,每張原始票據(憑證)都有經辦(有驗收)、有主管、有審核的簽字,最后由校長簽批。
二、一年來學校財務情況
20xx年9月,縣教育會計核算中心對我校財務進行了審計,截止20xx年8月31日,學?捎媒涃M負債175512.93元;學校校建負債235萬余元。
到20xx年10月份,我校收入總計6611939.50元,其中財政補助收入5651428.50元,事業收入152760.00元,其他收入77751元,基建撥款730000元;支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元,對個人和家庭補助1395441.00元,商品和服務支出902306.32元,校舍建設等資本性支出1234403.00元,上繳上級支出48948元。
三、20xx年財務工作存在的問題
1、教育經費與學校事業發展需求之間的矛盾仍很突出。
2、未預料事件支出擠占了部分學校事業發展資金。
3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學經費主要來源增速減緩,總量不足;開源節流意識、預算意識還不是很強,不必要的浪費現象仍然存在,依法理財、科學理財的觀念還需再加強。
總的來講,20xx年度學校的財務狀況整體上是好的。今后,今后學校還將本著量入為出、勤儉持家的原則,減少不必要的浪費和超標準的開支,逐步化解學校債務。我們相信在上級的正確領導下,在各完(村)小、各科室的支持下,全校上下群策群力,開源節流,勵精圖治,加強財務的監督和管理,不斷改革創新,逐步建立與學校相適應的財、物管理體制,把資金用在刀刃上,就能為學校各項事業的不斷發展做出積極的貢獻!
項目績效自評報告范文 篇10
一、項目概況
(一)項目基本情況
項目名稱:瓦渡鄉浪壩村20xx年壯大集體經濟項目
項目實施主體:瓦渡鄉浪壩村民委員會
建設地點:瓦渡鄉浪壩村河東小組
項目建設內容:將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區標祥養殖專業合作社用于加蓋圈舍。
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為實現壯大集體經濟收入達到5萬元,經村“兩委”和村監委研究決定將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區標祥養殖專業合作社用于建蓋牛舍。村級將項目資金投入給隆陽區標祥養殖專業合作社用于建蓋牛舍,村委會不參加承擔各種風險,每年由標祥養殖專業合作社分配給浪壩村委會2萬元紅利,村委會每年可增加集體經濟2萬元的收入。
。ǘ╉椖抠Y金安排情況
財政涉農資金20萬元
二、績效評價工作情況
由浪壩村委會將以獎代補20萬元資金投入到標祥養殖專業合作社(肉牛養殖場)20萬元,期限3年,即:即20__年2月2日起至20__年2月2日止;在這期間分為3期分紅。每期以入股資金10%,固定分紅給浪壩村委會共2萬元,分紅款在每年的12月30日前交村委會。入股3年期滿,必須把以獎代補壯大集體經濟20萬元交還浪壩村委會(如標祥養殖專業合作社肉牛養殖場倒閉,牛舍將全部抵押給浪壩村委會)。
三、綜合評價情況及評價結論
該項目落地后,通過入股分紅渠道,實現了集體經濟增收,對承包人有很大的經濟支撐,增加自己的收入,集體經濟增收后一是能保證貧困村退出,二是對本村的發展起到行之有效的作用。
四、存在的問題
由于合作社養牛,目前牛的前景很好,但是都是能繁母牛寄養,母牛產牛犢需要一定時間,所以效益有點慢。
項目績效自評報告范文 篇11
一、項目基本情況
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為加強對縣級儲備糧油的管理,提高政府調控糧食市場的能力,確保縣級儲備糧的安全和糧食市場的穩定,我縣根據《祁東縣人民政府辦公室關于印發祁東縣縣級儲備糧管理辦法的通知》(祁政辦發[20xx]12號)和《關于印發的通知》(祁糧糧聯[20xx]2號)要求共建立了縣級儲備糧原糧6500噸、縣級儲備糧成品糧1400噸,根據《關于印發的通知》(祁糧財聯[20xx]6號)的要求建立了縣級儲備食用油50噸。
。ǘ╉椖靠冃繕
1、項目績效總目標
落實好地方儲備糧油利費補貼有關工作,結合實際制定具體補貼方案,實現補貼資金及時兌付,保障糧食安全,加強糧油宏觀調控。
2、項目績效階段性目標
20xx年上半年輪出縣級儲備糧6363.379噸、8-11月輪入6363.379噸,收購縣級儲備食用油50噸。
二、項目單位績效報告情況
確?h級儲備糧油的安全和糧油市場的穩定,有利于縣政府調節全縣糧油供求總量及應對重大自然災害或其他突發性事件等情況。糧食承儲企業嚴格執行縣級儲備糧油管理的規章制度;負責縣級儲備糧油的安全保管和規范化管理,采用科學儲糧技術,確保庫存數量真實、質量可靠、儲存安全;準確、及時地向縣糧食和物資儲備中心報告庫存數量、質量、儲存倉庫、費用資金使用情況;嚴格遵守收購資金封閉運行有關規定,不得擠占挪用縣級儲備糧油收購資金;承儲企業要嚴格執行安全生產的有關規定,切實落實防火、防汛、防盜、防破壞、防自然災害等措施,確保人身、糧油及設備安全。縣級儲備糧油的輪換實行計劃管理,按照“保證規模、先入先出、均衡輪換、提高效率、降低費用”的原則進行。確保了縣級儲備糧油購得進、管得好、調得動、用得上。
三、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的:
全程按規定使用縣級儲備糧油補貼資金,確保資金專帳專戶核算、專款專用,不存在轉移資金、擠占挪用等違法違規問題。保護好種糧農民的利益,進一步調動了農民種植糧油作物的積極性,保障農民種糧收益基本穩定。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法如下:
按照實地檢查、現場調研,本著實事求是的績效評價原則,設計好績效評價指標體系和績效標準,采取比較、定量和定性評價方法。
項目績效自評報告范文 篇12
按照《豐都縣財政局關于開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕10號)文件要求,我單位對20__年項目資金開展了績效自評工作,現將自評情況報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
根據《自然資源部關于開展20__年衛片執法工作的通知》(自然資辦發﹝20__﹞10號)及《重慶市規劃和自然資源局關于開展20__年衛片執法工作的通知》(渝規資〔20__〕176號)
要求,完成每年下發我縣的衛片查處、整改工作。
2.項目實施情況和經費使用情況
我單位20__年衛片執法工作經費65萬元。本項目預算安排65萬元,財政撥付60萬元,已使用60萬元,資金無結余,已全部使用完。具體使用為:20__年4月土地礦產衛片執法工作經費10萬元;20__年5月土地礦產衛片執法工作經費15萬元;20__年7月土地礦產衛片執法工作經費15萬元;20__年9月土地礦產衛片執法工作經費5萬元;20__年10月土地礦產衛片執法工作經費15萬元。
(二)項目績效目標。
1、土地衛片圖斑外頁核查、實地測量、制作現狀圖和土地利用規劃套合圖、整理測量內頁資料、完成自然資源部衛片系統數據上報。
2、礦產衛片圖斑外頁勘查測量、編制非法采礦數量及價值鑒定報告、編制價值鑒定材料送市局專家評審、專家審定價值鑒定報告送市局評審委員會審定后出具評審意見書。
3、年度土地違法遙感監測執法專項行動。
4、鑒于國土資源和房屋執法監察工作范圍較大、執法監察工作力量薄弱等,臨聘了執法監察工作人員加強執法監察工作力量。
二、項目績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1.績效評價的目的
根據《豐都縣財政局關于開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕3號)文件要求,對單位實施的項目資金進行績效評價,目的是通過績效評價全面分析項目資金使用、管理和實施情況,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益,優化財政支出結構。發現項目實施中存在的問題,提出解決問題的意見和建議,及時總結經驗,以便采取有效措施進一步改進和加強財政支出項目管理,切實提高財政資金使用效果。
2.績效評價的對象及范圍
本次績效評價對象為豐都縣國土資源和房屋執法監察隊?冃гu價范圍為本豐都縣國土資源和房屋執法監察隊20__年衛片執法工作經費。
(二)績效評價原則、評價方法、評價依據
1.績效評價原則
。1)科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公正公開原則?冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。
。3)分級分類原則?冃гu價由各級財政部門、各級預算部門根據評價對象的特點分類組織實施。
(4)績效相關原則?冃гu價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2.績效評價方法
。1)比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況,綜合分析績效目標實現程度。
(2)因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素,評價績效目標實現程度。
(3)公眾評判法。是指通過專家對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。
(4)現場調查法。是應用客觀的態度和科學的方法,對使用扶貧資金的項目檢查存在狀態,同時對受益對象進行訪談。
3.績效評價依據
《重慶市規劃和自然資源局關于開展20__年衛片執法工作的通知》(渝規資〔20__〕176號)文件要求。
。ㄈ┛冃гu價指標體系
根據豐都財政發〔20__〕3號)文件要求,本指標體系從產出指標、效益指標、滿意度指標三個角度出發,以本次評價的20__年度衛片執法工作為基礎,圍繞項目的投入、管理、項目產出及效果等多個方面進行指標評價,判定其在評價周期內的績效評價等級。評價指標分為3級,包括3個一級指標,9個二級指標,16個三級指標。評價指標體系為評分所用,具體指標內容見附件1。
。ㄋ模┛冃гu價工作實施情況
20__年2月24日,成立項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組 長:文雪飛;副組長:余紅。
成 員:李杰、敖洪
工作小組下設辦公室在綜合科,由李杰、敖洪同志負責績效自評工作資料的收集、報送等日常事務。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
。2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20__年3月1日,考評工作組到項目現場,按照市、縣干部培訓相關管理規定,檢查項目依據,項目經費開支情況,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合評價情況
指標綜合評分表詳見附件1。
(二)評價結論
本項目自評分滿為100分,自評分為98.5分,評價等級為優,已達到預期績效目標。
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
本項目財政預算安排65萬元,實際到位60萬元,資金到位率92%;分別投入項目,已使用60萬元。支出實現率100%。無資金結余,已全部使用完。
。ǘ╉椖窟^程情況
在項目的實施過程中,我單位嚴格按照項目整理的相關程序進行,審計部門也對項目實行實施過程中全程的資金跟蹤審計,確保了資金使用到位,防止資金流失和挪用,對項目實施全方面的跟蹤和監督,沒有違反規定使用資金,以虛報、冒領等手段騙取資金,滯留、擠占和挪用資金,在保證安全和質量的前提下確保了整理項目圓滿如期完成。
。ㄈ╉椖慨a出情況
充分利用衛片執法先進科技手段,嚴格判定、嚴肅查處、及時移交,做到了對全部違法行為查處到位,有效震懾了違法行為。市局下達我縣20__年1、2、3季度衛片圖斑145個,立案查處3宗,處沒收2宗,退還土地3宗,處罰款50.03萬元;去年3、4季度下發衛片圖斑立案查處14宗,處沒收3宗,拆除10宗,退還土地2宗,處罰款79.36萬元;同時,加強對日常巡查、重點巡查發現違法行為的制止查處,切實做到了發現及時、制止有效、查處有力,全年共立案查處其他類案件12宗,處沒收2宗,拆除9宗,退還土地2宗,處罰款168.86萬元,案件查處率、結案率均達100%。
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1、社會效益:通過違法用地的查處,整改到位,確保我縣上級安排各類用地指標順利落地。保障縣項目的用地指標,促進縣域經濟的發展。2、可持續發展:通過衛片執法工作大大提高國土資源管理水平;生態效益上提高全縣的農用地,特別是耕地的保護,達到占補平衡。避免礦產資源的無序及破壞性開采;強化國土資源管理秩序的規范管理,促進社會和諧發展。3、社會公眾滿意度:通過對項目實施區域受益人群的走訪,其滿意度為96%
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
加強各部門之間的溝通,特別是計劃與財務、建設業主與主管單位的溝通,讓他們及時了解每年有哪些項目、有多少資金、資金什么時候到位、項目建設進度等情況,便于資金及時撥付到位。
。ǘ┐嬖诘闹饕獑栴}及建議
加強組織領導前期工作開展,嚴格項目過程管理,并取得群眾支持,是按時完成項目的關鍵。存在的問題主要表現在,前期工作花費時間較長,部分項目實施中鄉鎮責任落實不夠到位。未按時完成的嚴格追究責任,建議嚴格壓實項目實施過程中各個環節的責任單位及責任人,明確完成時限。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。
項目績效自評報告范文 篇13
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目單位基本情況
20xx年我縣看守所經房地部門鑒定為危房,對被關押的人員存在很大安全隱患,已不再適應羈押犯罪嫌疑人。20xx年10月31日,衡陽市公安局監管支隊報請省公安廳監管總隊批準,對衡南縣看守所做出了停止收押的決定。現衡南縣在押犯罪嫌疑人都分別關押在衡陽市未成年人看守所、衡陽市女子看守所。 根據在押人員月報表數據表明衡南縣在押犯罪嫌疑人每月300人左右。
衡南縣看守所為副科級實職單位,現有人員13人(其中所長1人,教導員1人,副所長2人,民警11人,職工2人)。
2、項目的實施依據
根據《財政部、公安部關于進一步加強看守所經費保障工作的通知》(財行【20xx】132號)、《湖南省財政廳 湖南省公安廳關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)精神,文件規定看守所在押人員給養費標準提高到每人每月不低于270元,其中伙食費210元、衣被費10元,醫療費20元,公雜費30元。省監管總隊20xx年12月審定衡南縣看守所在押人員為226人,20xx年起至今財政每年預算安排在押人員生活補助73.22萬元。
根據《財政部、公安部關于調整看守所在押人員伙食食物量標準的通知》(湘財政法【20xx】430號)、《湖南省財政廳、湖南省公安廳關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財政法【20xx】25號)文件精神,文件規定將看守所在押人員給養費標準提高到每人每月不低于320元,其中伙食費260元、衣被費10元,醫療費20元,公雜費30元。今年清財預A【20xx】0263號縣財政局追加解決看守拘留在押人員給養費138萬元。
3、項目的基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
根據湖南省財政廳、湖南省公安廳《關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》,原下放的看守所在押人員給養費仍由省財政分別與市州縣財政部門辦理結算,新增人員及提標支出均由同級財政負責。
。ǘ╉椖靠冃繕
1、項目績效總目標及階段性績效目標:
切實加強我縣公安監管場所經費保障和管理,保障被監管人員的合法權益。
2、主要預期經濟效益、政治和社會效益:
保障看守所在押人員的正常生活,穩定監所秩序,確保監所安全,保障刑事訴訟活動順利進行。
3、項目單位績效報告情況
我所嚴格按公安部和財政部門制定的食物量標準和經費開支標準保障每月給養費標準每人每月不低于320元,全年211.22萬元全部用于在押人員給養費開支。沒有挪用和克扣。
三、績效評價工作情況,
。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過績效評價,進一步提高看守所對在押人員的管理。針對實際工作中存在的各種薄弱環節,從解決現實問題入手,一步一個腳印,扎實向前推進。
。ǘ┛冃гu價原則,評價指標體系(附表說明),評價方法,
績效評價本著按照科學規范、公開公正、績效相關的原則,具體指標體系見附表說明,運用科學管理的評價方法,對支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
。ㄈ┛冃гu價工作過程,
1、前期準備
局黨委對看守所在押人員生活補助經費管理工作高度重視,認真制定自評工作方案,由警務保障室和看守所相互協調配合,共同完成本次績效自評工作。
2、組織實施
根據《項目資金績效評價共性指標體系框架》對看守所財政預算安排73.22萬元及追加138萬元在押人員生活補助經費進行了自評,并認真撰寫了專項資金績效評估報告,確保自評工作的真實、客觀。
3、分析評價
20xx年衡南縣看守所嚴格按照相關規定使用在押人員生活補助211.22萬元,在押人員對生活保障情況滿意度達到93%。
四、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
財政預算安排看守所在押人員生活73.22萬元及追加138萬元按資金管理的要求在20xx年度全部落實到位。
2、項目資金使用情況分析
20xx年度付衡陽市第二看守所在押人員生活費102.36萬元,醫藥費117.8萬元(嫌疑人體檢費60萬元、核酸檢測費21.3萬、嫌疑人治療費36.5萬元),合計220.16萬元。預算安排經費全部使用完畢。
3、項目資金管理情況分析
根據專項資金管理的要求,我局制定了多項管理辦法,并嚴格按照管理辦法執行,
。1)嚴格按預算開支,沒有超標準,超規模,超范圍開支
。2)嚴格開支管理,做到了?顚S茫淮嬖诮亓魯D占挪用的情況
。3)加強內部檢查和審計,進行定期或不定期的檢查審計,確保專項資金落實到位
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
衡南縣看守所依據國家法律對被羈押的在押人員實行武裝警戒看守,保障安全,對在押人員進行教育;管理在押人員的生活和衛生;保障偵察、起訴、和審判工作的順利進行。
2、項目管理情況分析
嚴格按照《衡南縣財政專項資金管理辦法》執行,所有資金由財政直接撥入縣公安局,再由局警務保障室撥付至衡南縣看守所賬戶上,費用支出具體用途清晰,審批程序健全、規范。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
在押人員給養費年初預算按226人,270元/人的標準撥付73.22萬元,追加預算按看守所400人、拘留所150人,人均320元應撥付211.2萬元,本年度追加138萬元。
。2)項目成本預算節約情況
此項目支出無結余
2、項目的效率性分析
。1)項目的實施進度
財政全年按季度撥付及時撥付到位。
。2)項目完成質量
項目完成質量100分。
3、項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
100%完成預期目標。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
經統計相關問卷調查表,在押人員對生活保障情況滿意度達到93%。
五、綜合評價情況的評價結論(附相關評分表)
按照20xx年省財政文件規定的在押人員伙食實物量標準保證在押人員的生活補助,以及所內日常巡診工作,常見疾病簡易處置,提高被監管人員健康醫療保障水平,加強監所管理和完善監所管理制度。
六、績效評價結果應用建議(以后年度預算安排評價結果公開等)
預算執行比較到位;支出總額控制在預算總額以內,預算完成率達到100%,全年無結轉結余。預算管理基本合理,制度執行總體有效,但仍需進一步完善制度和執行的強化。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1、做法、經驗:預算管理基本合理,制度執行總體有效,但仍需進一步完善制度和執行的強化。所領導在每天的日常工作中隨時檢查、落實在押人員生活補助經費的使用情況。
2、存在的問題:
暫無。
項目績效自評報告范文 篇14
一、項目概況
推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
中央和省級補助資金下達259.49萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕。
20xx年各項公立醫院綜合改革任務均得到了有效落實,通過以公立醫院集團建設為抓手,縣域醫療衛生服務體系得到了進一步完善。全面摸底集團各成員單位信息化建設現狀,按“一張網、一體化、智慧化”原則編制信息化建設規劃。完成一期工程48個子項目建設,通過互聯網開展協同診療人次增幅102.5%。對照智慧醫院3星和互聯網醫院、電子病歷5級標準,完成信息化升級改造二期工程項目編制,通過決策程序陸續啟動前期工作。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
申報內容與實施內容相符,申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
中央和省級補助資金下達259.49萬元。補助資金已全部及時撥付到相關單位。
。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。
嚴格按照上級規定進行了資金的籌集、分配和使用,確保了專款專用。同時要求項目執行單位嚴格執行國家規定的開支范圍及標準,遵守財務制度和財經紀律,不得虛列虛報;嚴格專項資金的`使用范圍,專款專用,確保資金安全,提高資金使用效益。
三、項目績效情況
(1)數量指標。
集團全年總診療量增長為15.23%;健康體檢人數增長106.9%;基層門急診人次同比增長9.3%;互聯網開展協同診療人次增長102.5%;集團業務總收入增長8.1%。
(2)質量指標。
集團全年總診療量667112人次、增長15.23%,其中縣級 544500人次、增長16.67%,基層122612人次、增長9.24%,互聯網診療27830人次(專屬醫生1283人次,協同診療26547人次、增長102.5%)。三級公立醫院出院患者手術占比較上年提高5.16%。
。3)滿意度指標完成情況分析。
因信息化不斷投入,醫療機構就醫環境不斷完善,醫護人員業務水平不斷提升,服務對象滿意度指標住院患者滿意度得分為96.95;門診患者滿意度得分為97.95。
四、其他需要說明的問題
無其他需要說明問題。
項目績效自評報告范文 篇15
一、項目基本情況
初,保山市財政局下達辦公用房租賃經費60,000、00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
。ㄒ唬┣捌跍蕚
按照《保山市財政局關于財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
。ǘ┙M織過程
支隊綜合科科室根據相關規定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
。ㄈ┓治鲈u價
認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
三、項目績效實現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經費”60,000、00元,一次性到位。
2、項目資金執行情況分析
截止至12月,已撥付到位的60,000、00元資金已全部支付,資金嚴格實行?顚S,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執法支隊財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量
完成“辦公用房租賃經費”項目1個。
。2)項目完成質量
保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
。3)項目實施進度
直至底,年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。
。4)項目成本節約情況
在日常工作中,支隊均本著厲行節約的態度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
。1)項目實施的經濟效益分析
無
。2)項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發揮更好的`作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監管得力,無社會熱點事件及重大案件發生,為保山文化事業發展保駕護航。
。3)項目實施的生態效益分析
無
(4)項目實施的可持續影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
“辦公用房租賃經費”項目已經完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續管理有待進一步加強。
五、績效自評結果
保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
六、結果公開情況和應用打算
因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目,績效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
項目績效自評報告范文 篇16
為加強和規范資陽區衛生健康局財政專項資金管理和使用,牢固樹立預算績效理念,提高財政資金使用效益,根據益資財【20xx】21號《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作的通知》文件要求,結合我局實際,我局組織相關人員對20xx年度項目支出進行了全面自查,并對重點項目進行了績效評價,現將相關自評情況報告如下:
(一)基本公共衛生服務項目
1、項目概況:
我局根據全區工作實際開展情況,主要用于基本公共衛生和原重大公共衛生中9元部分項目:疾病預防控制重大公衛項目、婦幼健康重大公衛項目、老年健康與醫養結合服務管理、人口監測項目。項目具體情況如下:
2、績效目標分解下達情況:
20xx年資陽區衛健局撥付各下屬機構重大公共衛生經費190.15萬元,區財政資金占比12%。
3、績效目標完成情況:
各撥付經費均以100%完成投入,地方病防治開展了地方病監測、寄生蟲病監測、麻風病監測等工作,職業病防治開展了職業病危害因素監測、職業病防治宣傳等工作,衛生應急工作規范開展,健康素養經費項目資金主要用于居民健康素養調查項目調查工作,制定方案,督導督查,物質禮品采購,健康教育資料與培訓、入戶調查等。食品安全經費主要用于食品安全風險監測,衛生綜合監督管理經費投入轄區工作場所衛生綜合監督管理以及衛生綜合監督管理宣傳工作,嚴重精神障礙疾病防治經費全部用于精神衛生防治管理工作。
(二)公立醫院綜合改革
1、項目概況:
根據湖南省衛生計生委、發展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會保障廳《關于印發〈湖南省縣級公立醫院綜合改指導實施意見〉的通知》(湘衛體改發〔20xx〕2號)及《資陽區城市公立醫院綜合改革試點實施方案》(益資政辦發〔20xx〕27號)以及《益陽市資陽區城市公立醫院績效考核辦法》(益資醫改字〔20xx〕3號)等文件精神,建立以服務評價、業務工作、平安建設、管理工作、持續發展、懲罰指標等為考核指標的績效考核制度,考核采取年度考核與日?己讼嘟Y合的辦法,并以此作為補助資金的發放依據。
2、總目標:
以建立健全現代化醫院管理制度為目標,實現區域內醫療資源均衡布局,構建有序就醫和診療新格局。實現公立醫院相關業務指標達標,人員支出占業務支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高,門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續上升。
3、項目績效評價開展情況:
我區涉改醫院績效自評均達到湖南省公立醫院綜合改革績效評價標準。20xx年收到城市公立醫院綜合改革區級配套400萬,截至20xx年1月12日,全區5家涉改醫院20xx年中央、省、區、市城市公立醫院綜合改革補助均撥付到位。
4、存在問題和不足
基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例過高。主要原因:益陽市人民醫院20xx年起興建門診大樓,購置了超聲診斷系統、胃腸鏡系統、CT等大型醫療儀器設備;益陽市中醫醫院20xx年起興建門診大樓,購置了全內鏡脊骨微創系統、體外沖擊波治療儀等儀器設備;益陽市資陽區腦科醫院20xx年開始實施整體搬遷等,耗資巨大,收入增長過緩,導致負債過高。
下階段將進一步做好如下工作:一是加強醫院管理,規范醫療程序,在保證診療質量安全前提下,提供廉價優質的醫療服務。嚴格控制醫療費用增長,進一步降低公立醫院平均住院日,降低出院者平均醫藥費用增長比例。二是加快醫院發展,扶持中醫事業,全面提升醫療技術水平,開源節流,實現社會效益和經濟效益增長,實現醫院收支平衡。同時爭取國家政策,加快城市公立醫院化債進程。三是全面查疏補漏,加強醫改數據的核實與報送,杜絕相關數據該統未統、該報未報的現象。推進醫改整體進程,綜合分析改革過程中出現的短板,嚴格按照改革線路圖和時間表,全面提升衛生服務能力,優化持續優化服務結構,確保醫改工作任務有效實施。
(三)計劃生育項目基本情況
1、項目概況:
我區地處湘中偏、居資江中下游,轄9個鄉鎮、街道,20xx年末總人口43萬。20xx年底我區有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。
2、項目總目標:
根據本級有關要求,所有對象資金發放率需達到100%。
3、階段性目標:
由衛健局財務股牽頭,局機關相關業務科室及二級機構共同配合,成立績效評價工作小組,具體開展項目績效評價工作。通過座談、查閱收集相關資料、審查賬簿憑證、現場查看項目具體實施情況、走訪詢問等方式,了解資金撥付、資金使用管理和項目實施情況,并在此基礎上總結項目實施效果及存在的問題,確保全部資金安全高效運行,并完成好績效評估工作。
4、項目績效評價開展情況:
經局人口家庭股對100名受扶對象進行了滿意度走訪調查,滿意率98%。從走訪群眾和這次績效評價的結果來看,實施各項獎勵扶助制度,有利于促進人口計生工作的新發展,受到了群眾的廣泛歡迎,取得了比較明顯的社會效果。
一是完善了計劃生育激勵制約機制。群眾反映,實施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度,是深得民心的好政策,是政府實實在在為老百姓辦實事、解難事的好舉措。
二是提高了群眾對計生工作的滿意度。在實施獎勵扶助制度工作中,各級計生工作者不辭辛勞主動上門送政策、送服務、送實惠,用真情和汗水贏得了廣大農民群眾的信任和好評,社會各界也給予了高度的評價,提高了群眾對計劃生育工作的滿意度。
績效評價結果。我們通過查閱相關財務賬目,結合日常各項工作,我區計劃生育專項資金績效自查情況較好。
5、項目資金使用情況:
農村獎扶資金:區31.34萬元。特扶資金(含特扶一次性補償和手術并發癥補助):區161.83萬元。
全區各項計劃生育扶助資金實行“財政專項、封閉運行、委托發放、?顚S谩钡.管理制度。發放的具體方式是:區衛健局設立獎扶專用賬戶,區財政局根據當年度調查確認的獎扶對象人數撥付足額獎扶金到專用一卡通脹戶,并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行,由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內。資金已于20xx年12月底前全部發放到位。
6、存在的問題與建議:
政府需要進一步研究解決在實施計劃生育過程中不斷出現的新情況、新問題。建議如下:
。1)關注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實行計劃生育政策以來形成的特殊群體,這些群眾為國家整體利益無私奉獻,承擔了巨大的風險和痛苦,需引起全社會的廣泛關注和同情,幫助解決實際困難。
。2)調整獎扶政策。在農村,多數群眾以從事體力勞動獲酬為主要經濟來源,55周歲后,勞動能力明顯下降,收入明顯降低,獎扶資金的發放無疑對他們的生活提供很大的幫助,多數群眾認為是否適當提升到55周歲,適當提高農村獎扶標準,獎扶政策的效果更容易顯現。
項目績效自評報告范文 篇17
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬C構組成。
蘆山縣糧食和物資儲備中心為蘆山縣人民政府主管的全額撥款參公事業單位,內設機構有辦公室、財務股、業務股等科室。為一級預算單位,無下屬單位。
。ǘC構職能。
基本職能是貫徹執行國家糧油方針,負責全縣糧油流通和糧油儲備工作。其主要職責是:
1.貫徹執行國家糧食方針、政策和法律、法規,行使糧食管理職能。
2.按照科學發展、構建和諧蘆山的要求,加強宏觀調控,保持全縣糧食供求平衡。
3.監督檢查國有糧食企業、糧食經營戶執行國家糧食政策情況,加強依法管糧、維護糧食流通市場秩序。
4.負責儲備糧的監督管理工作,指導全縣農村科學儲糧。
5.負責全縣糧食收購備案工作;會同有關部門加強對糧油市場的監管。
6.承辦蘆山縣委、縣政府交辦的其他工作。
。ㄈ┤藛T概況。
單位編制8人。截至20xx年12月31日,在職參公人員9人,退休人員12人。
二、部門財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計228.50萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入228.50萬元,占100%。
(三)部門財政資金支出情況。
20xx年部門財政撥款支出228.50萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出23.03萬元,占10.08%;衛生健康支出7.70萬元,占3.37%;住房保障支出13.18萬元,占5.77%;糧油物資儲備支出184.59萬元,占80.78%。
三、部門財政支出管理情況
。ㄒ唬╊A算編制情況。
20xx年蘆山縣糧食和物資儲備中心嚴格按照財政部門要求編制蘆山縣糧食和物資儲備中心預算。
。ǘ﹫绦泄芾砬闆r。
我局嚴格按照年初預算安排,厲行節約規范使用預算資金,執行中嚴格支出程序,做到先有預算、后有開支,不得隨意調整,并定期報告機關財務狀況。因工作需要確需追加經費計劃的,應報主要領導審批,落實資金來源后才能開支。認真執行國庫集中支付、政府采購、大額支付等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫的對賬工作,加強動態監控,保障各項工作順利開展。
(三)綜合管理情況。
嚴格執行財務管理制度,會議費、培訓費、差旅費“三公”經費等支出控制有序,全年所有支出無擠占挪用項目資金情況,均控制在預算和調整預算數范圍之內,按月做好會計核算,做到賬賬相符、賬實相符。
(四)整體績效。
本部門整體支出績效目標完成情況良好,自評準確、客觀、合理。
四、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論。
蘆山縣糧食和物資儲備中心20xx年認真做好財政資金預算,嚴格控制支出,全面完成各項目標任務。
(二)存在問題。
績效目標設置指向不夠明確、可量化衡量的指標不足、產出和效果的績效指標選擇不夠合理。
。ㄈ└倪M建議。
根據單位的職責任務合理設置目標,對產出和效果的績效指標進行具體量化。
項目績效自評報告范文 篇18
根據《關于報送20__年民生工程有關材料的通知》(民生辦〔20__〕1號)文件精神,我局按照《宣城市20__年度退役軍人培訓民生工程考核細則》進行績效評價自評,現報告如下。
一、宣傳引導(15分,自評分15分)
1.開展宣傳活動(5分)。20__年9月,退役士兵集中返鄉報到之際,開展退役士兵報到“一站式”服務和退役軍人技能培訓民生工程宣傳,按照自愿原則,填報培訓科目。每次退役士兵專場招聘會現場,同時進行退役軍人技能培訓政策宣傳。提供宣傳圖片,自評得分5分。
2.報送信息(10分)。每月報送技能培訓工作信息,其中宣城市民生工程網站上稿4篇,省民生工程網站上稿1篇。自評分10分。
二、任務完成(30分,自評分30分)
1.培訓完成率(10分)。20__年我縣退役軍人培訓20人,市級下達任務15人,完成率133.3%,按照考核要求提供了花名冊、退伍證復印件、合格證復印件。自評分10分。
2.培訓合格率(5分)。培訓人員21人,全部合格,合格100%。自評分5分。
3.培訓時長(5分)。培訓時長三個月。提供課程表。自評分5分。
4.開展適應性培訓(5分)。20__年9月28—29,針對當年退役士兵開展了適應性培訓,提供文件、課程表、簽到表、培訓圖片。自評分5分。
5.就業率(5分)。我縣接收自主就業退役士兵33人,其中復學11人,已就業21人,未就業1人,就業率95.5%,達到90%任務。提供就業臺賬,自評分5分。
三、資金使用(20分,自評分20分)
1.省級退役軍人技能培訓補助資金執行情況(5分)。會同縣人社局、縣財政局,從就業補助資金中申請48000元,(培訓人員20人,標準每人2400元)。提供撥付憑證。自評分5分。
2.培訓資金使用管理(10分)。提供向縣財政局、縣人社局申請資金的報告文件、培訓人員名單,以及撥付憑證。自評分10分。
3.生活補助費發放(5分)。及時發放退役士兵培訓生活補助費24000元。(培訓人員20人,補助標準1200元/人),均通過銀行打卡發放。提供銀行發放憑證。自評分5分。
4.就業臺賬管理(5分)。提供自主就業退役士兵就業臺賬。自評分5分
5.開展調查研究(5分),根據要求,提供了摸排符合條件的未參加技能培訓人員信息名單。自評分5分。
四、規范管理(30分,自評分30分)
1.實施方案(5分)。會同縣財政局、縣人社局聯合印發《旌德縣20__年退役軍人技能培訓提升實施方案》(旌退役軍人〔20__〕39號)文件,自評分5分。
2.配套管理制度(5分)。根據考核細則,通過詢價、黨組會議研究,確定培訓機構。制定報名流程。培訓機構制定教學管理制度。自評分5分。
3.培訓檔案管理(5分)。制定退役軍人技能培訓花名冊,考勤記錄表、考核成績、合格證書復印件。自評分5分。
4.工作資料報送(5分)。按月及時向市局報送培訓進度表。自評分5分。
五、社情民意(5分)。
電話抽查參加技能培訓退役士兵5人,均回復滿意。自評分5分。
六、加分項(自評加分4分)
1.超額完成任務。完成率為120%及以下,加1分。我縣退役士兵技能培訓完成20人,完成率達133.3%。加1分。
2.開展異地培訓。安排1人,參加省廳在新華教育集團舉辦試點班。加1分。
3.信息采用!鹅旱驴h“三舉措”扎實開展退役軍人培訓》民生工作信息被省民生工程網站采用。加2分。
綜上,20__年退役軍人技能培訓考核自評分104分。
項目績效自評報告范文 篇19
一、績效目標分解下達情況
1、20xx年扶貧商城建設項目,項目資金下達預算12萬元,項目主要為了解決扶貧產品銷售問題。
2、項目績效目標:扶貧商城建設、改造相關附屬設施。每年銷售扶貧產品500萬元以上。
二、績效自評工作開展情況
自評工作開展主要在產出、產生的效益和群眾滿意度三個方面展開。在項目申報階段,經過四議兩公開討論通過,上報縣財政;項目由鄧卓實施,并通過財政評審,評審結算金額為12萬元;在實施過程中,負責檢查工程質量并實時跟進工程進度,保證工程按質按量完工;項目完工后,通過縣財政局驗收并出具完工結算報告。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1、縣財政撥付扶貧商城建設項目資金12萬元。
2、項目資金達到了?顚S、按時結算的目標。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析
1、產出指標完成情況分析。
產出數量指標扶貧商城建設1個;質量指標項目驗收合格率100%,完成指標100%;時效指標項目完成及時率100%,完成指標100%。
2、效益指標完成情況分析。
社會效益指標扶貧商城建設項目,解決消費扶貧商城建設及改造相關附屬設施問題。可持續影響指標使用年限10年,已完成指標預計使用期限10年。
3、滿意度指標完成情況分析。
受益脫貧人口滿意度指標≥100%,已完成指標≥100%、
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
沒有偏離績效目標。
五、績效自評結果擬應用和公開情況。
自評總分為100分,得分100分,接下來將結自評的結果上報縣財政局,并在公開欄進行公示公開。
項目績效自評報告范文 篇20
為進一步規范扶持壯大村級集體經濟資金管理,提高資金使用績效,市財政局精心組織各縣市區扎實開展扶持壯大村級集體經濟資金績效評價工作。太和縣財政局接通知后高度重視,局長張科親自過問,安排布置扶持壯大村級集體資金績效評價工作。
一是成立評價小組。
成立由財政局分管領導于冰任組長的扶持壯大村級集體經濟資金績效評價組,由預算評審中心牽頭,原農村綜合改革辦公室有關負責人、農業農村股等配合,首次獨立開展重點項目績效評價。
二是制定工作方案。
明確了評價人員、評價對象、評價內容、評價計劃、完成時間,提出了工作要求,為扎實開展績效評價工作打下基礎。
三是加強溝通會商。
疫情期間,為保證評價工作有序開展,評價組及時用電話與被評價單位負責人交流,就如何開展績效評價,需提供評價資料、需填報有關表格進行有效溝通會商。被評價單位積極配合,安排部署31個鄉鎮按照市局要求認真填報有關表格,同時明確一名熟悉業務的骨干為聯絡員,加強溝通并提供資料。
四是認真審核把關。
對被評價單位填報的附表,認真審核把關,積極與填報單位進行有效溝通交流,討論有關數據的邏輯關系,確保填報報表的質量。
五是開展實地調查。
疫情解除后,按照市局要求,在分年度隨機抽取3個村的基礎上,為確保調查項目的多樣性,多抽取2個村進行實地調查,本次共抽查11個村。實地走訪并發放滿意度調查問卷每村50份,收取調查問卷50份,基本了解了村民對村級集體經濟的知曉度和滿意度。
六是撰寫績效報告。
為提高本次績效評價報告質量,認真學習市局提供的《如何提升撰寫績效評價報告質量》一文。通過查閱資料、實勘項目,調查走訪,認真分析,梳理問題,找出原因,有針對性地提出了一些問題和工作建議,較好完成了《太和縣扶持壯大村集體經濟資金績效評價報告》的撰寫并按時上報。
項目績效自評報告范文 篇21
一、投入(共14分,自評得14分)
。ㄒ唬╉椖苛㈨棧ü8分,自評得8分)
。1)建設項目立項(共2分,自評得2分)
靈璧縣20xx年實施的學前教育建設項目,嚴格按照基建項目申報審批程序編報項目建議書,組織專家調研論證,開展項目風險評估,撰寫可行性研究報告。20xx年我縣安排學前教育項目13個(含20xx年實施的項目6個),投資1763萬元,建設面積11198平方米。目前項目已全部竣工并進行決算審計。
。2)項目預算規范性(共3分,自評得3分)
我縣根據《宿州市第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx》確定的年度目標任務,分項做好新建改擴建公辦幼兒園、幼兒資助、幼兒教師培訓項目資金需求編制,明確資金來源渠道,與年初相應資金申報需求一致。
。3)項目績效目標設立(共3分,自評得3分)
年初我縣根據項目年度實施計劃,分別從新建擴建幼兒園、幼兒資助、幼兒教師培訓三個方面合理設置績效目標。
(二)資金落實(共6分,自評得6分)
我縣實施的20xx年學前教育項目工程資金1580萬元全部到位,20xx年實施的6個項目,共需資金183萬元,已由縣政府籌措解決。項目名稱、規模、內容、標準均和規劃一致,無擅自變更情況。
二、過程(共43分,自評得43分)
。ㄒ唬╉椖抗芾恚ü15分,自評得15分)
1、管理制度健全(共3分,自評得3分)
成立了學前教育工作領導小組,印發了《靈璧縣20xx年學前教育促進工程實施辦法》、《靈璧縣基礎教育建設類項目工程各項制度》(靈教[20xx]45號)和《靈璧縣學前教育教育促進工程項目管理養護辦法》(靈教[20xx]33號)文件,建立了定期通報、監督檢查、內部控制、績效考核、責任追究制度以及園舍管理養護的辦法,確保園舍建設、養護管理規范有序。幼兒資助及幼兒教師培訓也印發了相關文件,如學生資助的《靈璧縣20xx年度實施家庭經濟困難學生資助相關項目實施方案》,幼兒教師培訓的如《靈璧縣20xx年幼兒園教師培訓管理辦法》、《靈璧縣20xx年幼兒園教師培訓實施方案》等。
2、管理制度落實(共3分,自評得3分)
落實了項目督查“三查三單制度”,對督查存在的問題制定了問題清單、整改清單和責任清單,并跟蹤整改到位,同時對督查情況進行通報。
3、項目質量可控(共9分,自評得9分)
(1)我縣嚴格執行工程建設程序和招標規定,從規劃、立項到項目實施均進行公示,土建和設備采購均按規定進行公開招投標。項目工程實行“四制”管理,即項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制。按規定辦理了質量安全報監手續,每個單體項目均進行了施工圖審查。
。2)幼兒資助工作隨著鄉鎮精準識別,動態調整后人員的變化,我們隨時跟進,新增一名建檔立卡學生,我們及時發放補助資金,確保一人不漏,實現了應助盡助。
。ǘ┵Y金管理(共28分,自評得28分)
1、財務公開制度(共6分,自評得6分)
教體局第一季度在靈璧縣政務公開網站公示了靈璧縣學前教育促進工程年度資金安排使用和管理情況;項目幼兒園每季度在園內公告欄公示了項目名稱、立項時間、實施進展、經費使用和驗收情況等。
2、專款專用(共4分,自評得4分)
我們制定了《靈璧縣學前教育促進工程資金管理辦法》(靈教[20xx]262號)文件,嚴格執行學前教育專項資金管理辦法的規定,資金支付嚴格執行國庫集中支付制度,專款專用,無利用專項資金建設形象工程、窗口幼兒園的現象。
3、資金使用合規性(共12分,自評得12分)
。1)我縣學前教育項目資金使用,履行規范的審核審批程序,嚴格按照預算批復的支出項目和規定的標準執行。各項支出報銷程序規范,手續齊全,據實列支。資金使用符合規范要求。
(2)幼兒資助建立資助資金專戶,實行獨立核算,分賬管理;嚴格按照工作流程辦理資助資金收支業務,認真及時做好資助資金的收入、支出、結余等核算,做到收支清晰,賬實相符
4、資金使用報告(共3分,自評得3分)
我縣教體局與財政局于每年的'2月20日前,向市教育和財政部門報送當年學前教育發展資金申報材料。
5、財務監控有效(共3分,自評得3分)
縣教體局項目辦及資助中心能積極開展項目資金使用情況監督檢查,發現問題能及時進行整改,確保項目資金使用合規,及時發放。
三、產出(共33分,自評得33分)
。ㄒ唬╉椖慨a出(共33分,自評得33分)
1、項目完成率(共15分,自評得15分)
。1)我縣20xx年安排的13個(含20xx年實施的6個)學前教育項目,到目前為止已全部竣工。
。2)我們及時發放幼兒資助補助資金,確保一人不漏,實現了應助盡助。截至目前共發放幼兒補助3754人,資金220.08萬元,實現建檔立卡幼兒資助全覆蓋。
。3)20xx年省下達我縣培訓幼兒教師任務436人,實際完成培訓444人,使用資金20.3萬元,超額完成全年幼兒教師培訓任務。
2、項目完成及時性(共8分,自評得8分)
。1)新建改擴建幼兒園能如期完成年度實施計劃,月度、季度實施符合要求。
。2)縣教體局按省廳統一部署,春、秋兩季各項補助均按時發放到位。
3、質量達標情況(共10分,自評得10分)
(1)新建和擴建幼兒園在建設過程中及建成使用后均無質量安全事故發生。20xx年建設的幼兒園均通過質量安全驗收,各相關責任單位均在驗收報告上簽署意見。
。2)鄉村幼兒教師培訓444人,經考核合格率為100%。
四、效果(共10分,自評得10分)
1、社會效益(共5分,自評得5分)
我們按照“解決急需、有效利用、實用夠用、確保安全”的原則,對鄉鎮幼兒園進行規劃和設計,新建和擴建公辦幼兒園項目安排科學合理,無超規模和超標準建設項目。
2、服務對象滿意度(共5分,自評得5分)
為提高社會對全縣學前教育項目的知曉率和滿意度,我們加大宣傳力度,印制了宣傳單及群眾滿意度測評表,發放到全縣各項目學校。通過對電話采訪、問卷調查表的認真梳理和分析,群眾滿意度均達到95%以上。同樣,通過對參訓幼兒教師及園長的問卷調查及電話訪問情況的梳理分析,滿意度均在95%以上。
幼兒資助采取“分散宣講”、“集中宣講”、“進家入戶”等多種方式,在安徽青年報、拂曉報、宿州民生網站、宿州教體局網站、靈璧民生網站等多家媒體進行了宣傳和報道,營造了良好的教育扶貧資助惠農政策宣傳氛圍,無一例投訴及負面報道現象發生。
項目績效自評報告范文 篇22
20xx年我縣美麗鄉村建設工作圓滿完成了省市下達的年度建設任務,按照《安徽省美麗鄉村建設績效評價指標體系》和民生工程績效評價工作等相關文件要求,我縣認真組織了自查自評,現將自評情況報告如下:
一、整治建設全面完成,建設成效顯著
(一)中心村建設成效類指標(省級中心村分值102分,自評102分;市縣級中心村分值50分,自評50分)
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,我縣20xx年完成并通過驗收的20xx年度13個省級中心村、9個市級中心村和3個縣級中心村建設任務已全面完成,20xx年度在建的16個省級、6個市級、5個縣級美麗鄉村已完成70%,達到年初制定的目標建設任務。52個中心村建設累計實施各類項目520個,完成投資21100萬元。
一是規劃編制科學合理。中心村選址合理,符合村莊布點規劃和土地利用規劃;在規劃制定中,充分尊重農民意愿,立足村形風貌和現有基礎設施,體現鄉村特色和地域特點,彰顯皖北鄉土特色;村民直接參與村莊規劃情況和項目實施情況,規劃項目內容實際、落實到位。
二是環境面貌明顯改善。各鄉鎮結合農村環境“三大革命”村莊清潔行動等活動推進農村人居環境整治,大力開展垃圾污水治理、衛生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作,整治亂搭亂建、亂堆亂放,清理積存垃圾雜物,大大改善了農村人居環境;完善長效管護機制,全縣農村環衛工作市場化率達到100%,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。
三是重點建設任務全面完成。各中心村主干道路全部進行了硬化,主、次干道布局合理,下水道、行道樹、路燈同步配套,新建改建了一批為民服務中心、文化健身場所、公廁等公共服務設施,農民生活質量持續提升。
四是產業基礎不斷增強。各中心村主導產業突出,部分中心村所在行政村被評為“一村一品”示范村或休閑農業與鄉村旅游示范點,中心村土地流轉適度規范,村集體經營性收入普遍達到15萬元以上,各項公益事業和公共支出有了保障。
五是農村精神文明建設成效顯著。通過建立健全“一約四會”(村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會、禁賭禁毒會)并實現制度化、規范化、常態化,合理劃定紅白事消費標準、辦事規模,有效遏制了大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習;鞏固文明縣城創建成果,實施全域文明行動,推動文明創建向鎮村延伸拓展;通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念深入人心。
六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮村環境的優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性顯著增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
二、組織保障全面有力,工作有效推進
(一)日常工作按時保質(分值2分,自評2分)
縣委、縣政府主要負責同志始終將美麗鄉村建設放在心中、抓在手里,帶頭深入調查研究,統籌解決實際問題,提出工作要求、作出安排部署,堅持親自抓、負總責,常調研、常過問、常督促,為全縣美麗鄉村建設指明了思路、提供了遵循。各鄉鎮也把美麗鄉村建設當作“一把手”工程,投入主要精力,切實抓出成效?h各成員單位按照各自分工,結合自身實際,發揮部門優勢,不斷推進美麗鄉村建設。相關部門積極履職盡責,深入一線實地督查指導,協調有關單位解決問題,切實發揮上傳下達、左右溝通、有效協調的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇,編發文件30余份,組織召開全縣美麗鄉村建設現場推進會26次、觀摩會5次、座談會11次,開展美麗鄉村建設培訓班2次,橋梁和紐帶作用進一步增強。
。ǘ┵Y金投入有保障、使用科學規范(分值6分,自評6分)
20xx年,我縣共落實各級財政支持美麗鄉村建設資金23026萬元,其中縣財政專項資金8410萬元,爭取國家試點資金和省級專項資金6206萬元,市級專項資金8410萬元。全縣共整合各類涉農資金20__萬元,吸引社會資金100萬元,為美麗鄉村建設提供了強有力的資金保障。
財政支持美麗鄉村建設專項資金,能夠嚴格按照《安徽省財政廳關于財政支持美麗鄉村建設工作評價辦法》執行。資金管理過程中,始終堅持按照省縣美麗鄉村專項資金管理規定,實行縣級報賬制與鄉鎮報賬相結合的辦法,實行國庫集中支付制;嚴格規范報賬要求,按照資金支付程序和提供相關材料的要求,加強項目建設的進度審核、程序審核、質量監督,在確保工程質量的基礎上,實現施工進度和撥付進度的有機統一。
(三)用地全面保障,解決后顧之憂(分值2分,自評2分)
針對美麗鄉村建設項目中可能出現的用地指標問題,我縣提前謀劃,做好保障。20xx年,我縣在增減掛鉤指標中為農村預留的非農產業發展建設用地指標占比達到5%。
綜上,我縣20xx年度鄉省級中心村規劃建設自評得分112分,市、縣級中心村建設自評得分60分。
項目績效自評報告范文 篇23
一、項目概況
依據《河北省人民政府辦公廳關于印發河北省20__年公立醫院改革試點工作實施方案的通知》,20__年7月起縣級公立醫院全部取消藥品加成,將縣級醫院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。醫院由此減少的合理收入,通過調整醫療技術服務價格和增加政府投入等途徑補償?h財政補貼30%左右,醫院自行消化10%,不得增加患者實際醫藥費用負擔。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設定
總目標:深化縣級公立醫院改革工作,以破除“以藥補醫”機制為關鍵環節,統籌推進管理體制、補償機制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開”,加快推進省級試點城市公立醫院改革。進一步加強醫院管理,提高服務質量和運行效率,為人民群眾提供質優價廉的醫療衛生服務。
年度目標:項目按照縣級公立醫院每季度產生的西藥收入費用、改革需求及時撥付資金,縣級公立醫院藥品銷售額度,按照省政府確定的“6:3:1的比例”每季度進行補貼。
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
縣衛健局按照省政府確定的“6:3:1的'比例”在項目上,制定表格,嚴格把關,做到公平公正公開,均做到?顚S谩⒓皶r撥付、規范支付,確保項目順利實施。
通過取消藥品加成,合理調整服務價格,控制縣級公立醫院藥占比在30%以下,百元醫療收入中耗材占比控制在20%以下,醫療費用增幅在10%以下,使人民群眾得實惠、醫務人員添動力、資金保障可持續、醫院發展有后勁。
四、工作活動(項目)績效自評情況
縣衛健局按照《清河縣財政局關于開展20__年縣級部門績效自評工作的通知》要求,認真填寫自評表,開展項目績效自評工作。
項目自評小組,依據各項評價指標的完成情況,綜合打分為98分,項目評價結果為優秀。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見和建議
實施藥品零差率銷售是推進醫藥衛生體制綜合改革的重大舉措,將藥品價格降低,讓利于百姓,有效緩解群眾“看病貴”的問題。但醫院醫務人員感覺其勞務價值未得到充分體現,職業榮譽感降低,應通過調整服務價格,提高其主動性與積極性。
項目績效自評報告范文 篇24
一、績效目標分解下達情況
1、專項轉移支付預算。贛財衛指〔20__〕38 號、贛財衛指〔20__〕27 號預算安排醫療服務能力提升補助資金(公立醫院改革方面中央財政補助資金)3809.01萬元,地方配套1462.425萬元,其他資金31.8萬元,合計5303.235萬元。
2、績效目標情況。
貫徹落實《撫州市人民政府關于印發撫州市城市公立醫院綜合改革工作方案的通知》(撫府發[20__]19號)文件精神;鞏固破除醫藥補醫改革成果,提高醫療服務收入。現代醫院管理制度初步建立,完善公立醫院運行新機制。到20__年,公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升;努力讓群眾就地就醫,基本實現大病不出縣。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。20__年度醫療服務能力提升補助資金(公立醫院改革方面)已全部撥付到位(其中:中央補助3809.01萬元、地方配1462.425萬元,其他資金31.8萬元),到位率100%。
2.項目資金執行情況。20__年項目資金執行數5376.715萬元,執行率100%。
3.項目資金管理情況。嚴格按項目資金管理辦法對項目資金進行管理使用。
(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標;已全部實施公立醫院綜合改革;
。2)質量指標:初步建立現代醫院管理制度,并以市政府辦名義下發《撫州市關于建立現代醫院管理制度的實施辦法》(撫府辦發[20__]80號)
。3)時效指標:20__年8月31日已全面推開公立醫院綜合改革。
(4)成本指標:全市公立醫院藥占比為30.2%;百元醫療收入(不含藥品收入)消耗衛生材料(元)為20.7元;
2.效益指標完成情況分析。
。1)項目實施的經濟效益指標:一是公立醫院門診均次費用增幅較當年GDP值下降,二是公立醫院住院均次費用增幅較當年GDP值下降。
。2)社會效益指標:34家公立醫院全面取消藥品藥品加成。
3.滿意度指標完成情況分析。通過項目實施,患者滿意度和醫務人員滿意度不斷提高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20__年公立醫院醫療費用較上年增長,略高于公立醫院醫療費用增長幅度10%的'績效目標,主要原因是健康扶貧政策實施使醫院門診就診人次及出院人次均較上年增長較快。下一步將繼續嚴控醫療費用的不合理增長,門診次均費用、住院次均費用及平均住院日等指標實現逐年下降,確保公立醫院改革績效目標落實到位。
項目績效自評報告范文 篇25
一、績效目標分解下達情況
。ㄒ唬┲醒胂逻_水利發展資金轉移支付預算和績效目標情況。
四川省財政廳 四川省水利廳《關于提前下達20xx年中央和省級水利發展資金預算的通知》(川財農〔20xx〕167號)下達我縣中央水利發展資金500萬元。
。ǘ┦荣Y金安排、分解下達預算和績效目標情況。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批復525.39萬元,其中500萬元為中央水利發展資金,其余為地方自籌。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進度已支付資金139.433578萬元,蘆山縣水務投資有限公司作為項目業主單位,按照《四川省水利發展資金管理辦法》要求,在項目資金的支出和管理中,資金支出合理,資金管理規范,不存在違規問題。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
本項目總體績效目標為治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hm。20xx年實際基本完成。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產出指標完成情況分析。
。1)數量指標;就瓿芍卫硭亮魇娣e1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hmm。
。2)質量指標。項目暫未完工。
。3)時效指標。該項目暫未完工。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。人均產糧增加290kg/人。
。2)社會效益。農業人均增加基本農田面積0.05畝;農田增加25.26hm。
。3)生態效益。項目區綜合治理后年保土量3.51萬t;保土率59.79%。
3.滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
因由于項目暫未完工,下一步將繼續加快工程建設進度,在確保工程質量和安全的前提下,搶抓施工黃金季節,爭取提前完工,確保各項績效指標嚴格達標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
依法定情況應用和公開。
五、其他需要說明的問題
無
項目績效自評報告范文 篇26
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金立項目的。監管看守、教育在押人員,保障在押人員基本生活衛生和刑事訴訟活動順利進行。
。ǘ┠甓瓤冃繕。
保障在押人員基本生活衛生和刑事訴訟活動順利進行。
。ㄈ╉椖抠Y金情況。2020__年初縣級財政預算67.2萬元,省撥18萬元,實際完成80.2萬元。
二、績效自評工作開展情況
為落實項目績效評價工作各項任務,召開了會議傳達績效評價文件精神,針對涉及的資金項目進行安排部署,明確由財務室牽頭,辦公室密切配合,認真對項目資金使用情況進行核查評價,形成了以主要領導親自抓、分管領導具體抓、其它領導密切配合、上下齊抓共管的工作格局。
三、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。20__年該項目資金為85.2萬元,實際到位資金為85.2萬元,實際支出80.2萬元,完成全年預算數的90%。
2、項目資金執行情況分析。該項目實際支出80.2萬元,具體使用情況如下:
3、項目資金管理情況分析
按照專項資金管理的要求,由局警務保障室負責管理,所領導審核,實行?顚S谩闯绦驌芨兜霓k法管理。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析
1、產出指標完成情況分析。20__年支出在押人員給養費80.2萬元。
2、效益指標完成情況分析。
保障了在押人員的基本生活衛生需求和刑事訴訟活動的順利進行。
四、績效自評結果擬應用情況
(一)項目績效自評及評價結果
我所對資金績效進行自評,認為在押人員給養費資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,綜合得分為96分。
。ǘ┐嬖诘膯栴}和下一步工作措施。
雖然取得了一些成效,但離全年的工作要求還存在一定的差距,在下一步工作中要加強人員績效的考核和管理,并在規定的時間內對此評價進行公開。
項目績效自評報告范文 篇27
根據省衛健委《關于印發20__年安徽省衛生健康民生工程績效評價辦法的通知》(皖衛財秘〔20__〕267號)要求,依據《安徽省幼兒托育服務民生工程績效評價指標》,現將六安市20__年托育服務民生工程績效自評情況報告如下:
一、目標任務
按照政府引導、部門協同、社會參與的'總體思路,堅持普惠優先,充分調動社會力量的積極性,科學規劃托育機構布局,合理開展托育機構項目建設,努力增加普惠托育服務有效供給,逐步滿足人民群眾對托育服務的需求,20__年新增托位900個。
二、實施方案
市財政局、市衛健委聯合印發了《關于印發20__年衛生健康民生工程實施辦法的通知》(六衛健〔20__〕37號),制定了《幼兒托育、婦幼健康和職業病防治實施方案---托育服務建設項目實施方案》,方案明確了總體目標、實施范圍、主要內容、資金保障、實施程序、項目管理和保障措施。
三、完成情況
20__年我市新增托位1250個,任務完成率138%,全市各縣區均完成了建成一個普惠托育機構的目標。
四、自評得分情況
自評得分100分。
項目績效自評報告范文 篇28
一、項目基本情況
(一)、項目概況
1、項目單位基本情況
我所是依據國家法律法規對被羈押的人犯實行武裝警戒看守、教育,對人犯的生活和衛生進行日常管理的刑事羈押場所。同時,還肩負著懷化市、鶴城區、中方縣公、檢、法等辦案機關送押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯的羈押任務,以保障偵查、起訴和審判工作得以順利進行。根據市委、市政府的要求,市看守所已搬遷至中方監管中心。中方監管中心地處中方縣郊,建筑面積為22853平方米,是原懷化市看守所面積的3倍;關押人數規模預計1000人,是原懷化市看守所關押人數的2.5倍。
2、項目的實施依據
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)足額保障公安監管場所經費,公安監管場所各項經費實行分級管理、分級負責。各級政府的財政應按照有關規定和標準,將本級公安監管場所人員經費、日常運行公用經費、辦案(業務)經費、裝備購置及消耗費、修繕費,以及看守所在押人員給養費,足額納入相關單位部門預算,切實予以保障。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
根據中華人民共和國公安部、財政部關于印發《看守所經費開支范圍和管理辦法的規定》中的相關規定,看守所經費是看守所用于監管看守、教育人犯、做好人犯生活、衛生和保障刑事訴訟活動順利進行的專項經費,具有較強的政策性和特殊性。該經費的開支范圍是:人犯給養費、公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費及其他費用。人犯給養費包括:
、倩锸迟M:糧食、蔬菜、食油、肉、蛋、魚、豆制品和調味品等;
、谝卤毁M:用于給流竄犯、經濟困難人犯和留所服刑犯人購置衣褲、被褥、床單、鞋、襪等所需費用;
、坩t療費:人犯看病、住院的醫療費、藥費、體檢費,以及看守所醫務室購置的藥品和一次性消耗(低值易耗品)醫療器械等費用;④公雜費:人犯用手紙、衛生巾、消毒水、理發工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、掃帚、拖布等日常生活衛生用品費,人犯食堂煤炭燃料費及炊事員臨時工工資。
(二)、項目績效目標
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)一、明確相關經費開支標準(一)根據《公安部 財政部關于印發看守所在押人員伙食實物量標準的通知》(公通字[1996]6號)及我省實際物價水平,將看守所被監管人員給養費標準提高到每人每月不低于320元,其中,伙食費260元,衣被費10元,醫療費20元,公雜費30元。我所嚴格執行財政預算,堅持?顚S玫脑瓌t,不以任何理由和方式截留、克扣、挪用在押人員給養費。
(二)、專項資金來源、使用基本情況
專項給養經費來源:由市財政按照每人每月320撥款以及各縣市區關押的女犯未成年按人頭收取的專項給養經費。
專項給養經費管理:實行“專戶管理、科學規劃、合理核定、專項使用、效益反饋、滾存留用”的原則。專項給養經費的使用管理接受審計、紀檢等部門的監督和檢查。
二、績效評價工作情況
按照懷化市財政局《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效評價工作的通知》(懷財績[20xx]97號)的要求,我所成立了以王立業為組長、謝昂為副組長的20xx年度羈押人員給養經費績效自評小組,認真學習了財政部《關于印發的通知》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發〔20xx〕8號),依據政策法規和文件精神,對照績效評價指標體系,制定評價方案并認真實施。通過績效自評,進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。
三、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬、項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
我所20xx年度年初羈押人員給養經費預算金額345.6萬元,全年羈押人員給養經費345.6萬元,資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
我所20xx年度羈押人員給養經費全年支出480.6萬元,其中伙食費支出320.8萬元,占全部支出的66.7%,醫療費支出57.5萬元,占全部支出的11.9%,公雜費支出102.3萬元,占全部支出的21.2%。
3、項目資金管理情況分析
近年來,隨著監管形勢的發展與需求,上級業務部門對看守所的工作提出了更多、更高的要求,而我所的現實情況與日益嚴峻復雜的監管斗爭形勢的需要存在很大差距。針對在經費缺口上的現實問題,我所在上級主管部門的指導和幫助下,積極向市政府、市財政匯報并爭取給養經費。20xx年至20xx年,我所在押人員給養費由原定的每年74.37萬元,逐年遞增至243萬元。我所20xx年度羈押人員給養經費實行分賬核算、專戶管理,資金使用的申請與審批嚴格執行規定程序,確保經費資金?顚S。
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
我所高度重視羈押人員給養經費的管理工作,成立了專項管理小組,王立業任組長,唐偉銘任副組長,成員有后勤大隊長、會計、采購員、保管員分別負責在押人員給養物資的審批、審核、驗收、采購、保管、使用與財務核算,并制定了《懷化市看守所內部財務制度》、《看守所食堂采購管理制度》、《看守所食堂物資驗收制度》、《看守所食堂物資領發管理制度》等制度。同時我所財務室負責在押人員給養經費的報審及使用的日常工作,向本單位負責人負責,并接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。
2、項目管理情況分析
我所在押人員給養經費實行計劃管理、統一使用、控制使用的基本原則。在押人員給養費各項支出由我所按申購計劃統一采買支付,大米、煤、食油實行定點采購,并與食品定點單位簽訂合同,明確買賣雙方的責任和義務。
物資采購前首先由物資使用部門提出申請,經相關負責人審批同意后方可采購。采購時,至少有2名以上采購人員參與,對采購的物資由相關人員驗收保管,物資保管人員建立臺賬記錄物資收發情況,并按月盤點,保證賬實相符。在申購、采買的過程中,加強限量采購,避免存貨積壓和浪費。
(三)、項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)的規定,看守所被監管人員給養費標準提高到每人每月不低于320元,據此計算每人每年給養費3840元,財政預算以在押人員1000人為計算依據,全年經費應為384萬元。我所20xx年度羈押人員給養經費財政實際撥款345.6萬元,實際支出480.6萬元,超支135萬元,超支39%。
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關于加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)的標準與實際支出資料分析計算
20xx年度在押人員醫療費實際支出比預算支出超支37.5萬元,公雜費實際支出比預算支出超支87.5萬元,是造成20xx年度羈押人員給養經費超支的主要原因。
2、項目的效率性分析
我所按規定使用羈押人員給養經費,在經費固定的情況下,保證了在押人員的伙食費、醫療費等基本支出,達到了預期的效果。
但由于在押人員的人數不斷發生變化,20xx年平均在押人數為1000人(平均在押人數=∑20xx年全年12個月每月在押人數÷12個月),比財政預算核準的900人多出100人,存在經費缺口38.4萬元
3、項目的效益性分析
為依法保障在押人員的合法權益和身心健康,我所在20xx年度羈押人員給養經費支出管理中,嚴格按規定使用給養經費,由于在押人員生病屬于無法預知的事項,而在押人員生病治療的費用必須支出,不能節約,在經費固定的情況下,并未降低在押人員的伙食標準,因此所需醫療費用只能使用我所的工作經費支付。
四、綜合評價情況及評價結論
懷化市看守所20xx年度羈押人員給養經費撥付到位,經費的管理制度健全,支出手續符合規定,物資采購、保管、使用均符合相關程序,財務核算清晰,相關資料齊全,對經費的使用進行了有效的監督,無挪用、截留經費的情況發生。
懷化市看守所20xx年度羈押人員給養經費績效自評得分90分。
五、績效評價結果應用建議
我所一是通過自評可以發現自身隨著羈押量過得逐年增長,在押人員的醫療費缺口越來越大,導致我們不得不動用公用經費來墊付;二是我所今年經費預算以及“三公”經費等情況已在懷化市公安局網的“警務公開”欄中公布,接受社會公開監督。
六、存在的問題和建議
1、由于財政通常是每年三月份開始撥款,但是在押人員的伙食費、醫療費的支出卻不能等,所以導致撥款前的在押人員給養支出大部分是拖欠供應商貨款,不能拖欠的支出則由懷化市看守所的工作經費墊支。
2、根據湖南省財政廳 湖南省公安廳轉發公安部、財政部關于印發《看守所經費開支范圍和管理辦法的規定》的通知(湘財(96)行字第376號)、懷化地區財政局 懷化行署公安處轉發省財政廳公安廳《轉發公安部、財政部印發 “看守所經費開支范圍和管理辦法的規定的通知”的通知》要求,結合《看守所經費開支范圍和管理辦法的規定》中相關內容,看守所經費除人犯給養費由省財政統一安排,并通過省公安廳下撥各地公安預審部門外,其他各項費用由同級財政負擔,列入財政預算。至今為止,僅給養費、公務費列入財政預算。
項目績效自評報告范文 篇29
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖棵Q
20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金
。ǘ╉椖炕厩闆r
20xx年,區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。
二、項目績效自評工作開展情況
。ㄒ唬┣捌跍蕚
隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規定、財務會計制度,設置了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能,進行自評。
。ǘ┙M織過程等相關情況
加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結轉于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元于20xx年末指標追減,資金到位X元,到位率為X%。
2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金X元,執行率為X%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發〔20xx〕47 號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發〔20xx〕126 號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發〔20xx〕127 號)及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發〔20xx〕128 號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率LPR確定,1至3年期按5年期LP下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。
2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
(一)績效目標未完成原因分析
1.預算執行未完成。因受區級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發展產業的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脫貧人口,絕大多數發展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。
。ǘ┫乱徊礁倪M措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規模;爭取完成相應的投資績效目標。
五、績效自評結果
20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。
六、結果公開情況和應用打算
預計將于20xx年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局門戶網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
。ㄒ唬┙涷
一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標,規劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執行進度穩定,工作落實有序平穩。
。ǘ┐嬖诘膯栴}和改進措施
存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。
改進的措施:一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金?顚S。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
八、其他需說明的問題
無
項目績效自評報告范文 篇30
按照桂陽縣財政局根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》(桂財監[20xx]14號)文件精神,我館于20xx年4月組織人員對我單位實施建設的檔案數字化項目(簡稱:項目)利用縣財政資金的績效進行評價。
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
20xx年機構改革后,檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業單位,內設四個股室:綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責是:接收、保管縣級機關、團體、企事業單位和其他組織的重要檔案資料;接收、保管有關桂陽歷史檔案,征集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料;收集、整理、保管和利用對本縣重要政務活動、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料;依法向社會開放檔案信息資源,開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作,提供檔案信息查閱服務;負責館藏檔案資源數字化、信息化建設工作,對館藏檔案資料進行整理、鑒定,編制各種檢索工具;負責館藏檔案的實體安全和信息安全,保守黨和國家機密,承擔館藏檔案資源的搶救和保護工作;承擔縣委辦公室交辦的其他任務。
。ǘ╉椖炕拘再|、用途和主要內容、涉及范圍
1、項目基本性質:本轄區內的紙質檔案數字化建設經費,是縣財政局配套的經常性項目。
2、用途和主要內容:本項目以館藏檔案為基礎,通過對館藏檔案進行掃描和檔案目錄錄入,實現館藏檔案的數字化(100萬頁條)。通過數字化檔案信息系統,可實現檔案數據的快速查找,省時省力,檔案查詢更為精準,工作效率更加提高,服務社會功能更加突出。
3、涉及范圍:桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。
(三)本項目不屬跨年度項目。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)
根據桂陽縣財政局關于批復20xx年縣本級部門預算的通知,批復49萬元。截至20xx年12月31日,本次績效評價范圍內的縣財政資金49萬元已全部到位,資金到位率為100%。項目公開招標后實際合同價格為48萬元。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況
該項目于20xx年10月完成招標,因新冠肺炎疫情原因,20xx年4月正式啟動。截至20xx年12月31日,根據單位提供的相關財務資料,本次績效評價范圍內的縣財政資金已使用48萬元。資金使用率為97.96%。
(三)項目資金管理情況
本次績效評價范圍內的項目資金屬于專款專用資金,由縣會計核算中心專賬核算,并嚴格按照項目批準要求執行,資金及時到位并支付,會計核算按照財政要求,付款申請審批程序到位。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
為了項目能夠順利的實施,單位組織成立了以館長何小沖為負責人,檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組,負責組織協調項目方面的各項工作。
(二)項目管理情況
1.明確責任,加強組織領導。館領導高度重視,精心組織,并制定了工作模式、工作計劃和措施,落實專人專抓責任制,還建立了定期上報、匯報制度。
2.保證質量,抓好監督檢查。嚴格按照國家項目建設標準規定科學規劃,同時加強項目的驗收工作,對整理完畢的檔案每月專人逐一進行驗收。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況
1.項目的經濟性分析
本項目成本控制比較合理,沒有出現浪費現象,由于館藏檔案信息化是一個延續多年的項目,因此現在所有預算資金全部要用于檔案信息化、數字化,不存在節約多少的問題。
。1)項目預算控制情況
根據桂陽縣財政局關于批復20xx年縣本級部門預算的通知文件,批復該項目資金49萬元。截至20xx年12月31日,本次績效評價范圍內的項目資金實際到位49萬元,項目的到位資金控制在預算范圍內。
。2)項目預算節約情況。
根據相關的財務資料,截至20xx年12月31日,該項目已使用縣級財政資金48萬元,資金使用率97.96%。
2.項目的效率性分析
。1)項目的實施進度
檔案數字化項目于20xx年4月7日開始,20xx年10月31日前完成項目任務(100.1萬頁條),完成的進度與招投標和合同約定的進度一致。
。2)項目完成質量
項目完工后,經領導小組驗收,驗收結果合格。項目完成質量方面,檔案數字化整體質量較好,錯誤率在2%以內,低于國家檔案局規定的5%。
3、項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
根據單位提供的相關資料,截至20xx年12月31日,項目已完成建設,項目的預期目標已按計劃完成。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
本項目資金使用效果明顯,已數字化的檔案可以在檔案管理系統平臺上方便查閱,減少了紙質實體檔案的使用,保護了原始檔案,降低了工作人員的勞動強度,提高了檔案的查全率和查準率,方便了機關事業單位和普通老百姓。
4.項目的可持續性分析
檔案信息數字化是檔案部門和一項基礎性工作,是檔案工作邁向現代化的必由之路,是檔案部門落實科學發展觀的重要舉措。
5.項目預算批復的績效指標完成情況分析
由于我縣檔案事業的不斷拓展,群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發現,因而項目費用會逐漸增加。該項目按質按量完成。
五、綜合評價情況及評價結論
項目依照中央和省市的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目的管理比較合理,項目資金到位及時,使用等按計劃進行,項目的組織管理基本有效;項目的產出達到目標,項目效果良好,項目的績效基本實現。
綜上所述,項目總體評分為“96”,評定級別為優。
六、主要經驗及做法
1.領導重視,責任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負責人,檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組,負責組織協調項目方面的各項工作。
2.保證質量,抓好監督檢查。嚴格按照國家檔案局下發的標準實施該項目,因地制宜、科學規劃。加強對竣工的檔案逐個進行驗收的工作。
3.資金分配合理。突出了重點,公平公正,無散小差現象;資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
4.資金使用合規。無截留、挪用現象,資金使用已產生社會效益和經濟效益。
七、存在問題和建議
。ㄒ唬╉椖看嬖诘闹饕獑栴}
館藏檔案數字化項目,在實施過程中雖然在項目立項、資金落實、業務管理、財務管理等方面建立了各項規章制度和具體監督保障措施,項目進展順利,如期完成了任務。但是,并不是各項工作都能落實到位,特別是業務管理仍然有進一步提高的空間。
。ǘ┽槍栴}提出具體的改進措施或建議
具體整改措施:
一是完善數字化業務管理制度,使數字化整個過程組織更加科學。
二是狠抓各項制度的落實,杜絕違反制度的隨意行為。
三是設立第三方質檢機制,進一步提高項目完工質量。
項目績效自評報告范文 篇31
根據《關于扎實做好20xx年省級民生工程項目績效自評工作的通知》(樅民生辦函〔20xx〕28號)的文件要求,我單位近期牽頭對全縣20xx年度14個美麗鄉村省級中心村建設情況開展回頭看和自查自評工作,現將有關情況報告如下:
一、項目總體情況
縣美麗鄉村建設工作推進中心一直按照鄉村振興戰略的總體要求及省、市、縣部署安排,科學謀劃,精心組織,扎實推進20xx年度全縣14個美麗鄉村省級中心村建設工作,取得重要階段性成效,打造了諸如“文山流韻,花海雙勝”的浮山雙勝中心村,“水泊人家,荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村,“旅居相融,大美官青”的錢橋官青中心村等一批特色鮮明、環境優美、鄉風文明的美麗鄉村,安徽日報、銅陵日報及人民網、新華網、中安在線等新聞媒體,宣傳報道了我縣美麗鄉村建設工作。
二、績效自評結論
根據《安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室關于印發20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法的通知》(皖美辦發〔20xx〕3號)驗收指標及計分辦法,我單位20xx年美麗鄉村省級中心村建設自評得分102分,現將具體分析如下:
(一)建設規劃編制及執行(滿分5分,自評得分5分)
全縣14個省級中心村建設規劃編制工作均委托第三方設計院在符合土地利用總體規劃、鎮(鄉)總體規劃、縣域鄉村建設規劃和村莊規劃布局中進行科學合理選址,并與當地經濟和社會發展、產業發展斜街,使村莊生產、生活、生態空間布局合理;A設施、公共服務設施、農民住房等布置科學,規劃人口符合《安徽省美麗鄉村建設“十三五”規劃》要求。
規劃過程中因地制宜,突出體現村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向,規劃進行以及項目申報中充分尊重農民意愿的,通過上報,經通過后方可實施。整個推進過程中要求施工單位嚴格按照規劃和圖紙施工,確保中心村建設規劃落實較好。
。ǘ┲攸c建設任務(滿分75分,自評得分75分)
1.垃圾處理(滿分9分,自評得分9分)
全縣14個省級中心村均建立生活垃圾收運處理體系,按照“戶分類、村收集、鄉鎮轉運、市縣處理”等方式進行有效收運處理。垃圾處理終端采用成熟處理工藝,符合環保要求。各中心村均按照4-5戶配置垃圾桶、垃圾收集車等收運設施,滿足生活垃圾及時收運的需要,同時每個中心村聘請專門的清潔人員對中心村進行清掃,確保中心村內保潔到位,生活垃圾得到及時收運,無暴露和積存生活垃圾就地焚燒現象。保證村內無建筑垃圾堆積,無病死畜禽尸體、農業投入品包裝物、廢舊農膜和農作物秸稈等隨意丟棄現象,對垃圾開展有效分類,資源化利用可回收垃圾與可腐爛垃圾。其中橫埠松崗中心村垃圾桶內少量垃圾未有效分類。鄉鎮美麗辦負責人將進一步做好垃圾分類宣傳與引導工作。
2.農村飲水安全(滿分4分,自評得分4分)
全縣14個省級中心村每戶全部接通自來水,我縣已推進城鄉供水一體化,中心村涉及飲水工作均按照《農村飲水安全評價準則》(T/CHES18-20xx),實現了農戶飲水安全有保障。
3.衛生改廁(滿分8分)
全縣14個省級中心村,戶用衛生廁所普及率達到95%以上,建設遵循改廁入戶的原則,拆除原先的旱廁和露天糞坑,進行衛生改廁,安裝水沖式廁所,每戶安裝三格式化糞池進行發酵、過濾無害化處理后,接入污水主管網排入人工濕地再次過濾,最后就近排入附近的農田和水體,全縣14個省級中心村廁所糞污基本得到無害化處理。
4.房前屋后環境整治(滿分6分,自評得分6分)
全縣14個省級中心村均對電力、通信線路架設不安全和違章交越、搭掛的現象進行整治。
同時完成了對堆放雜物,村內亂搭亂建、亂堆亂放現象的有序規范。但是仍有部分村規劃范圍邊角區域還存在房前屋后環境整治不到位,特別是農戶庭院和屋后為薄弱環節。如官埠鎮新民中心村、山黃莊中心村農戶家中有少量簡陋搭建。
5.道路暢通(滿分10分,自評得分10分)
全縣14個省級中心村均納入年度農村道路暢通工程的建制村且村部位于中心村范圍內,實施通村主干道路拓寬改造,路面寬度均達到4.5米。
各中心村村內路網布局合理,主次分明,村內主干道路主要采用水泥、磚石等鄉土材質硬化,路寬均不低于3.5米,村內次干道采用水泥、砂石、廢磚等鄉土材質適度硬化,中心村均實現“戶戶通”,大大的給群眾出行提供了便利。
6.污水處理(滿分8分,自評得分8分)
。1)污水處理設施建設及收集處理率方面。全縣14個省級中心村污水處理主要以分散處理為主,通過分戶式、聯戶式的辦法,分別采用三格式化糞池等簡易處理技術,同時結合采用人工濕地就地生態治理,14個省級中心村生活污水處理率達到90%以上。
。2)污水處理設施運維管理方面。全縣14個省級中心村污水處理設施運維管理以分散式和集中處理為主。針對農戶每戶安裝的三格式化糞池由農戶個人進行定期清掏;針對大三格、人工濕地和農戶個人小三格損壞的,各中心村均建立了專門的運維制度、有專門的運維人員,落實責任。
7.河溝渠塘疏浚清淤(滿分5分,自評得分5分)
全縣14個省級中心村均對中心村區域內的河溝渠塘進行整治疏浚,實現了水體清澈,同時對河溝渠塘疏浚后,進行了及時護坡、綠化。但同時部分中心村檢查時仍被發現水面有漂浮物,如:橫埠松崗中心村、山黃莊中心村、錢橋鎮小街中心村小塘內積存少量垃圾及白色污染物。
8.公共服務設施建設(滿分7分,自評得分7分)
全縣14個省級中心村按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求,利用現有設施統籌改造,或新建,或就近共享農村綜合服務中心。中心面積適當,基本具備社區服務、圖書室(農家書屋)、文化活動室功能并能正常開展活動。同時結合寬帶支撐工程,14個省級中心村基本實現寬帶與4G對村的覆蓋,提高固定寬帶家庭普及率。所有建設工程,均按規劃要求建設,杜絕出現實用性不強的門面建筑。
9.村莊綠化(滿分8分,自評得分8分)
全縣14個省級中心村均開展對村莊道路兩側、水體沿岸、庭院和村莊周圍進行綠化,村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉土樹種為主,灌木為輔,倡導自然式種植,綠化效果較好的村莊建成區綠化覆蓋率不低于40%,村莊建成區范圍內道路、河渠綠化率達90%。
中心村范圍內房前屋后通過因地制宜發展小菜園、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,基本實現村莊和庭院美化。其中錢橋鎮小街中心村在菜園、果園建設美化方面表現欠佳。
村莊綠化主要以鄉土樹種為主,輔以灌木,多采用自然式種植,植被覆蓋率高、綠化效果好。禁止過度使用人工草皮、砍伐天然大樹。
10.村莊亮化(滿分4分,自評得分4分)
全縣14個省級中心村均在村莊主干道和公共活動區域,安裝了太陽能路燈,進行了適度亮化,同時建立了運維制度,安排專人進行排查,確保無損壞、使用正常。
11.長效管護機制(滿分6分,自評得分6分)
縣美麗鄉村建設工作領導小組已下發《關于印發樅陽縣美麗鄉村建設項目后期管護實施辦法的通知》(樅美組發〔20xx〕41號),聯合縣財政局下發了《關于下達美麗鄉村20xx年度專項管護經費的通知》(樅財農〔20xx〕324號),基本建立了縣、鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合等經費分擔機制,基本做到有制度、有資金、有人員,實現垃圾、污水、改廁、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。
三、產業發展(滿分10分,自評得分10分)
全縣14個省級中心村所在行政村、鄉鎮皆被評為縣級“一村一品”示范村、鎮;中心村內有省級以上示范農民專業合作社或示范家庭農場;中心村主導產業突出,其中主導產業產值均達到占總產值50%以上。
全縣14個省級中心村中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉適度規范,均超過全縣的流轉率平均水平。
全縣14個省級中心村村集體年經營性收入達到15萬元以上。
四、農村精神文明建設(滿分5分,自評得分5分)
全縣14個省級中心村均開展了移風易俗、弘揚時代新風,引導農民踐行社會主義核心價值觀,建好用好新時代文明實踐中心,建立完善“一約四會”(村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會)并充分發揮作用,教育引導農民群眾尊良俗、去低俗、除惡俗,有效遏制大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習。
全縣14個省級中心村均開展文明村鎮、文明家庭創建,五好家庭、最美家庭、星級文明戶、“好兒女、好媳婦、好公婆”評選等群眾性精神文明創建活動。
全縣14個省級中心村通過文化墻、公示欄等形式對村規民約合法簡約規范進行宣傳,群眾知曉率高,結合婦聯、文旅等部門經常性開展群眾喜聞樂見文體活動。
全縣14個省級中心村均不同程度發掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、家風文化、農耕文化等,傳承和保護鄉村非物質文化,將古樹古居保護較好。
五、群眾評價(滿分5分,自評得分5分)
通過實地走訪中心村的農戶,全縣14個省級中心村農戶均對中心村范圍內環境衛生、基礎設施、公共服務、鄉風文明改善感到滿意,群眾滿意度較高。中心村在建設過程中均不存在違背群眾意愿、損害群眾利益、搞面子工程等問題。
六、省級中心村加分項(滿分2分,自評得分2分)
全縣14個省級中心村建設自申報階段起,就要求村民簽字同意,整個建設過程中,充分尊重群眾意愿,突出農民主體,在村干部帶領下,群眾參與度較高。
全縣14個省級中心村在建設中,充分考慮當地生態以及環保問題,因地制宜,不同程度充分利用當地資源,做到能就地取材必就地取材,提倡“變廢為寶”,如利用廢舊的磚、瓦修建巷道、五小園等。
通過美麗鄉村建設后的中心村,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,呈現鳥語花香,優美田園風光。
全縣14個省級中心村內均建設了污水管和雨水溝,實現了雨污分流。
全縣14個省級中心村在結合本村實際的基礎上,整合文旅相關項目,中心村村內均因地制宜地建設了大小合適的公共服務場所,如健身廣場、公廁、文化墻。
項目績效自評報告范文 篇32
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。20xx年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費,縣級配套經費落實;竟残l生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發放項目經費。
(二)項目績效目標。20xx年完成基本公共衛生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛生服務項目,保障全縣人民身體健康。
二、項目單位績效報告情況
1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規范化電子健康檔案673511份,規范化電子檔案建檔率93%。
2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄3822次,發放健康教育宣傳資料3萬余份,利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動389次,舉辦健康教育知識講座2556次。播放健康教育音像資料10萬余小時。
3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99%。
4.傳染病報告和處理工作。全縣法定傳染病報告及時,報告及時率達100%,傳染病疫情網絡直報率達100%。
5.兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童系統管理人數41548人,系統管理率95.31%,新生兒訪視4685人,訪視率達96.66%。
6.孕產婦健康管理工作。全縣孕產婦健康管理4782人,健康管理率達98.34%,產后訪視人數4628人,產后訪視率為95.48%。
7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人建立健康檔案78449份,老年人健康管理人數56078人,健康管理率為63.84%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。
8.慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為34295人,高血壓患者規范管理率77.59%;全縣累計管理糖尿病患者13252人,規范管理的糖尿病人數為9877人,規范管理率74.53%。
9.重性精神病患者管理工作。全縣累計在冊患者人數3473人,規范管理的重性精神病患者為3281人,規范管理率為94.47%。
10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,全縣共發現并報告監督協管信息5條,協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查847次。
11.中醫藥健康管理服務。共為59023名65歲以上老年人提供了中醫體質辨識服務,覆蓋率67.19%;為16663名0-36個月兒童提供了中醫調養服務,覆蓋率80%。
12.肺結核患者管理工作。共發現肺結核患者522例,管理522例,管理率100%,同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數499例,按要求規則服藥499例,規則服藥率100%。
三、項目經費預算及使用管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金預算。20xx年財政預算基層醫療衛生機構基本公共衛生服務項目經費總額5036萬元。
。ǘ╉椖抠Y金到位。20xx年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金4461.07萬元,本級財政配套基層基本公共衛生服務項目經費608.33萬元,總計金額5069.4萬元。
。ㄈ╉椖抠Y金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。
。ㄋ模╉椖抠Y金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理,基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。20xx年公共衛生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。
四、項目績效評價
通過開展績效評價工作,及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節,總結和推廣好的經驗和做法,進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。
五、項目績效評價結論
基本公共衛生服務能力得到提升,基本公共衛生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。20xx年項目的開展,資金支出的管理、使用、產出效益自評結論為:“優秀”。
六、存在的問題和建議
1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛生服務工作的開展。
2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規范》,切實做到全員培訓、全員知曉。
3.強化督導。對照《規范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改,確保基本公共衛生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛生工作再上新臺階。
4.強化考核。進一步完善基本公共衛生服務項目績效考核標準和考核結果應用,實際購買服務模式,做到錢隨事走,工作數量、質量牢牢與經費補助掛鉤,實行?顚S,獎罰兌現,建立基本公共衛生服務管理的長效機制。
項目績效自評報告范文 篇33
一、基本情況
(一)項目概況。
我單位納入部門預算績效評價的項目主要有教育安保經費、教師培訓經費、教育集團專項經費、教育督導工作經費、生均公用經費、校建項目前期費用、縣老體協工作經費、增人增資(教育)、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系、未成年人心理健康輔導中心運行經費、中小考高考費用。
1、教育安保經費:依據南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要〔20xx〕第4號文,為更好發揮學校保安人員在維護學校正常教育教學秩序及其周邊治安環境的作用,按照教師和學生數的比例聘用保安(14400元/人年),72所學校共安排教育安保經費450萬元,完成支付450萬元,有效的保障了學生和教師的安全,使得各項教育教學活動能夠得以順利進行。
2、教師培訓經費:根據省委贛發〔20xx〕19號、贛教委督字〔20xx〕11號等文件規定,并根據20xx年4月11日,南昌縣人民政府辦公室會議紀要(23)號,制定關于將教師培訓經費列入財政預算的決定。根據估計的全縣生均公用經費總額約1.1億元,按生均公用經費5%的比例即500萬單獨列入縣財政預算用于全縣教師培訓。
3、教育集團專項經費:根據《南昌市教育局關于實施義務教育優質學校集群帶動發展戰略第一輪三年行動計劃(20xx年—20xx年)的通知》(洪教義教字〔20xx〕4號)文件要求,我縣出臺文件:《關于印發《南昌縣教育集團發展帶動戰略實施方案》的通知》(南教科體〔20xx〕91號),按文件安排先后于20xx年2月9日和20xx年7月28日分兩批成立9個義務教育集團,20xx年9月新增南昌縣義務教育集團成員校18所。20xx年第72次縣長辦公會議紀要,同意撥付縣教育集團發展專項經費270萬元,由縣財政撥付給縣教體局,并從20xx年起列入縣財政預算。
4、教育督導工作經費:《江西省教育督導規定》、政府辦公會議紀要〔20xx〕199號,從20xx年起將86萬元教育督導專項經費列入年度財政預算,用于對全縣貫徹執行教育法律、法規、方針和政策的情況進行督導檢查,對教育行政部門的教育管理工作進行督導,全年共安排了86萬元,完成支付了86萬元,更好地保障全縣做好教育督導工作,推動全縣教育科學發展,進一步提高教育質量,使全縣教育基本均衡向優質均衡邁進。
5、生均公用經費:依據贛財教〔20__〕206號、南政辦抄字〔20__〕129號、贛財教〔20__〕1號(包括上級轉移支付),為保證義務教育學校正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用,20xx年共安排生均公用經費20__萬元,完成支付20__萬元。生均公用經費使用情況每學期在校內外公布,接受師生和群眾的監督,有效地保障了義務教育教學活動正常開展。
6、校建項目前期費用:教育發展是百年大計,各級黨委、政府都將教育發展放在重中之重的地位,努力促進教育公平、均衡發展。國家正在實施的教育工程主要有:中小學校舍安全保障長效機制、義務教育薄弱環節改善與能力提升、義務教育化解大班額、擴展學前教育資源、發展中職教育、高中資源擴充和適應課程改革需求等。為便于管理,縣政府在20xx年批準設立南昌縣教體局校建項目指揮部(縣政府20xx年35號會議紀要)。依據相關規定,設定校建項目前期費用300萬元。
7、縣老體協工作經費:根據縣委辦、縣政府辦印發《關于加強新形勢下南昌縣老年人體育工作的實施意見》的通知(南辦字〔20xx〕52號)文件精神,進一步明確了老年人體育工作的目標任務,及要加大對老年體育工作的保障力度,建立穩定的活動經費來源。要堅持財政投入為主,把老年人體育工作經費作為全民健身工作經費的組成部分,納入財政預算。每年撥付20萬元協會運轉經費。
8、增人增資(教育):對于當年新招聘的教師錄取的抄告單并不能及時發文,所以不能及時給他們上編上工資,而學校的人員經費又不夠充足,為了解決新招聘教師的基本生活需求,維護南昌縣教師隊伍的穩定性,在他們正常發放工資之前,先按一定的金額給他們發放基本的工資,等到給他們正式發放工資之時,再進行清算,多退少補,年初預算中列支7000萬。
9、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系:依據贛財教〔20__〕206號、215號文,為了多方面切實解決家庭經濟困難學生就學難問題,每年都會根據全縣學校貧困生的數量和情況,下撥一定的資助資金,具體包括學前資助、普通高中國家助學金、義務教育生活補助、中職國家助學金,全年共安排300萬元,共發放300萬元,切實幫助到了全縣的貧困學生,做到了精準扶貧。
10、未成年人心理健康輔導中心運行經費:全國文明衛生城評估體系4-4中規定要有校外心理健康輔導中心并開展相關的工作。《中華人民共和國未成年人保護法》和教育部、省、市各級相關的法律、法規、文件精神,均要求加強未成年人心理健康輔導工作。20xx年,縣政府召開相關會議并下發《關于推進義務教育均衡發展工作有關問題協調會議紀要》,其中將未成年人心理健康輔導中心運行經費列入財政預算。預算資金為每年20萬元,主要用于未成年人心理健康輔導中心的日常運行。
11、中小考、高考費用:依據政府辦公會議紀要〔20xx〕246號文,為了做好學生考務工作,進一步提高全縣教育教學質量,每年在中考、高考、小考之前都會提前預撥部分款項于高招辦及各個考點,三項考試總共安排了預撥款100萬,完成支付100萬,有效的保障了全縣各項考試的正常開展。
(二)項目績效目標。
1、教育安保經費:有效保障了學生和教師的安全,各項教學活動得以順利開展;
2、教師培訓經費:保障全縣教師培訓工作正常運轉,提高南昌縣教師隊伍的整體素質;
3、教育集團專項經費:推進教育集團化發展,提升農村義務教育學校教育教學水平,推進義務教育優質均衡。
4、教育督導工作經費:更好地做好全縣教育督導工作,推動全縣教育科學發展,進一步提高教育質量,使全縣教育基本均衡向優質均衡邁進。
5、生均公用經費:保證中小學正常運轉,為教學活動和后勤服務提供保障;
6、校建項目前期費用:通過項目實施,完善縣城教育網點配置,解決“裝不下”“大班額”問題,確保校舍安全使用
7、縣老體協工作經費:保障老年體育協會的正常運轉,豐富老年人精神文化生活,提高老年人健康水平和生活質量
8、增人增資(教育):保障新招聘教師基本的'生活保障,維護南昌縣教師隊伍的穩定性;
9、建立健全家庭經濟困難學生資助政策體系:對學前教育、義務教育、普通高中、中等職業教育的貧困生提供資助,保障他們不因貧失學。
10、未成年人心理健康輔導中心運行經費:指導全縣中、小學心理健康工作有序開展,通過面詢、授課、電話、網絡等形式開展心理健康教育輔導,提高全縣未成年人心理健康水平。
11、中小考高考費用:保證各項考務工作得以順利進行,進一步提高全縣的教育教學質量
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
目的:通過組織開展項目支出績效評價工作,探索建立規范的部門預算項目支出績效評價指標體系,完善項目支出預算編制方法,并為以后年度部門預算編制和安排提供參考;通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識,提高財政資金的使用效率和效益。
(二)績效評價的原則、依據。
原則:績效評價工作以客觀公正、實事求是、結果公開為原則。項目績效自評應做到依法依規,實事求是,確保數據真實、準確,內容全面、完整,邏輯清晰、客觀公正,嚴禁刻意抬高分數。
依據:依據財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)及《南昌縣關于全面實施預算績效管理的實施意見》和文件精神。
(三)績效評價指標的設置。
績效評價指標設計采用3級遞階層次結構,一級指標規定了績效維度,二級指標規定了評價內容,三級指標規定了評價要素。
1、設計依據:根據《南昌縣財政局關于開展20xx年度縣級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕1號)文件公布的指標參考樣表,對財政資金績效評價指標設計提出了規范要求和相關指標,評價指標設計主要參考了《項目支出績效評價共性指標體系框架》。
2、確定指標體系。
根據財政部制定的《預算績效評價共性指標體系框架》,一級指標包括投入、產出、效益、滿意度四個方面。
結合教育專項經費項目特點,從指標的適用性出發,主要在項目產出指標中分設數量指標、質量指標、時效指標、成本指標,項目效益指標中分設經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標,滿意度指標只設服務對象滿意度指標。
參照《預算績效評價共性指標體系框架》,三級指標根據評價對象的實際情況進行具體設定。三級指標是對二級指標的進一步具體化,結合被評價項目實際情況,將二級指標分解為若干項反映項目不同特點的三級指標。(評見自評表)
指標權重的確定主要根據上級主管部門要求和本單位項目績效管理工作特點,進行歸類分析,確定基本框架后進行細化,通過討論協商擬定,報主管部門審定。
南昌縣教體局項目績效評價綜合評分采用加和法,具體為各項評價標準分值簡單相加。單項指標計算及評價方法包括:因素分析法、比較法、問卷調查法、訪談法、現場調查等。
(四)績效評價工作過程。
1.前期準備。成立部門績效評價小組,學習評價指標體系和績效相關文件通知,研究并確定評價體系及方案。
2.組織實施。調取項目資料,調查訪談取證,按照規定的工作程序組織績效評價自評,注重評價質量,撰寫績效評價報告。
3.分析評價。對評價結果進行整改,充分運用分析評價引領。
三、綜合評價情況及評價結論
總體上達到既定工作目標,效果明顯。評分情況:各項項目的得分都在95分以上,平均自評得分為98.64分,評價等級為“優”。具體評分情況見各個項目的項目支出績效自評表。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
項目組織有計劃有措施,嚴格執行相關制度和文件規定,順利完成項目預期目標。領導重視,專人管理,責任明確,所有項目均通過三重一大決策,專項資金有上級專門資金文件。
(二)項目過程情況。
項目資金到位及時,未影響項目實施。資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用效益明顯。專項立項依據充分,資金管理辦法較規范。
(三)項目產出情況。
幾個項目都很好地完成了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標。
(四)項目效益情況。
本單位為行政單位,主要服務對象為中小學及幼兒園。經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標主要表現是否有利于推進義務(學前)教育均衡發展,是否實現項目預期目標,對學校幼兒園發展是否有持續性影響。
綜合評價:有利于推進全縣教育均衡發展,已實現預期目標,對全縣教育的高質量發展都有持續性的影響。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
做法:所有項目均有上級專項文件支持,并按三重一大事項完成所有流程,流程規范,項目管理符合規定,資金使用全程監管,并有效使用。
問題:我單位基建項目業主基本為同級人民政府,但資金撥付卻通過我單位,加上建設單位驗收不及時,資金使用環節不流暢。
六、有關建議
1、建議資金投入不大的項目從簡評價。
2、對學校部分項目屬性一致的項目合并評價。
七、其他需要說明的問題
我單位納入部門項目支出績效評價的項目共有11個,自評報告只有一份。
項目績效自評報告范文 篇34
一、部門概況
。ㄒ唬C構組成
南江縣糧食和物資儲備中心是縣人民政府直屬公益一類事業單位,為正科級,受縣人民政府委托由縣發展和改革局代管,有下屬二級單位1個(南江縣糧食安全和質量監測監管中心),為公益一類事業單位。南江縣糧食和物資儲備中心內設綜合股、糧食物資儲備股、會統股、產業發展股。
。ǘC構職能
1.貫徹執行糧食流通和物資儲備管理的法律法規,起草全縣糧食流通(含食用植物油,下同)和物資儲備管理的相關規范性文件并監督執行。
2.參與研究提出縣級糧食儲備規劃、儲備品種數量的建議,承擔組織實施國家最低收購價糧、臨時存儲糧、一次性儲備糧和省市縣地方儲備糧食的收儲、輪換和日常管理等工作,落實有關動用計劃和指令。
3.參與研究提出縣級物資儲備規劃、儲備品種數量的建議。根據縣級物資儲備規劃、儲備品種數量,承擔重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理等工作,落實有關動用計劃的指令。
4.監測縣內糧食和應急儲備物資供求變化并預測預警,承擔全縣糧食流通宏觀調控的日常工作,負責全縣軍糧供應和前運糧(運往前方軍隊的糧食)相關工作,參與全縣糧食安全責任制考核日常工作。
5.貫徹執行國家糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范,負責糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理,承擔所屬國有糧食企業和物資儲備承儲單位的安全生產監管責任。
6.擬訂全縣糧食和物資儲備基礎設施、流通設施及現代物流體系、質量監測體系、糧庫智能化管理體系建設規劃并組織實施。指導所屬糧食和物資儲備企業基礎設施、流通設施項目申報、建設和管理工作。負責國有糧食和物資倉儲設施的備案和管理工作。
7.承擔對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況的監督檢查工作。承擔糧食流通監督檢查工作,承擔國有糧食企業糧食收購、運輸、儲存環節的糧油質量和原糧衛生的監督管理工作,依規組織實施全縣糧食庫存檢查工作。
8.負責推進國有糧食企業轉型發展,指導糧食企業開展產銷合作,推動糧食產業發展。組織實施全縣糧食和物資儲備統計工作。承擔全縣糧食財務掛賬等債務管理工作。
9.負責糧食流通行業管理工作,承擔職責范圍內全系統對外合作與交流、行業和人才發展、職業健康、生態環境保護、信訪穩定等工作。
10.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
。ㄈ┤藛T概況
縣糧食和物資儲備中心及下屬事業單位編制共17個,其中參公編制10個,事業編制7個,現有在職人員16人,長贍人員2人,退休人員47人。
二、部門財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
20xx年總收入358.94萬元,全部為一般公共預算財政撥款收入,占比100%。
(二)部門財政資金支出情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出358.94萬元,支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出64.34萬元,占18%;衛生健康支出19.49萬元,占5%;住房保障支出14.75萬元,占4%;糧油物資儲備支出260.36萬元,占73%。
三、部門財政支出管理情況
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
為保證財務管理工作規范有序進行,20xx年我單位修訂完善了《南江縣糧食和物資儲備中心財務管理制度》《南江縣糧食和物資儲備中心內控制度》等相關制度,成立了財務監督小組,加強內部控制和監督,對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定,正確組織資金的籌集、調度和使用,債權債務及時結算、結清,各項經費支出實行限額把關審批制度,以資金監管為抓手,創新項目管理模式,進一步完善管理機制,并將相關項目資金納入重點監管范圍,實行統一核算、集中支付、專款專用,同時加強撥付審查,規范資金撥付程序。
(二)績效目標管理情況
一是嚴格執行《中華人民共和國預算法》,嚴格遵守財經法規和紀律,切實加強部門財務績效目標實現全過程監督管理。二是按照機構三定方案,落實財務分管領導、設置財務股室和配備財務人員,壓實層層責任,強化財務支出審批層層監管。三是常態嚴肅部門財經紀律,落實中央八項規定,保障必要支出,促進行業發展。
。ㄈ┚C合管理情況
1.政府性債務管理。我單位按時按要求在政府債務管理系統進行報告。
2.政府采購實施計劃。我單位20xx年未預算政府采購,未實施政府采購。
3.“三公經費”使用。20xx年“三公”經費財政撥款支出決算數為0.24萬元,完成預算1.5萬元的16%。主要原因是:嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數;我單位無公務車,無因公出國等事項。
4.資產管理。我單位資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定,按規定計提折舊,資產信息系統數據與財務賬數據一致。
5.信息公開。預決算批復后,按時按規定及時在南江縣人民政府門戶網站進行了公開,公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府采購計劃、績效目標等內容。
6.積極接受審計及財政監督檢查。
(四)綜合績效情況
20xx年度全年預算財政撥款支出嚴格按照20xx年預算口徑編制年初預算,加強預算動態調整,按照財政規定進度申報資金計劃,安排預算支出,嚴格控制預算支出范圍,加強預算執行。專項預算嚴格按照財政預算口徑編報財政專項預算,嚴格?顚S茫訌婍椖靠冃Э己恕
四、評價結論及建議
(一)評價結論
南江縣糧食和物資儲備中心成立績效評價工作組,對中心20xx年度部門整體支出進行了績效自評,根據縣級部門整體支出績效評價指標體系,通過查閱收集相關資料、審查賬簿憑證等措施,采取目標預定與實施效果比較法,對評價對象進行定量定性分析和綜合匯總分析,確定實施效果是否與年初計劃相符等,最終評價得分90分,評價結論為“優秀”。
(二)存在問題
1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算執行力度還要進一步加強。
2.單位編制少,加之壓縮一般公用經費,單位運行經費緊張。
。ㄈ└倪M建議
1.加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;
2.加強預算執行管理,及時掌握預算執行情況和進度;
3.根據工作開展情況合理安排支出進度。
項目績效自評報告范文 篇35
根據綿陽市財政局《關于開展20xx年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20xx〕3號)文件要求,以及《預算法》相關規定,現就區檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。
一、項目基本情況
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20xx年,區財政局批復區檔案館項目目標為三個:
1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目,目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉;
2.物業管理專項經費項目,目標為維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行,保證辦公區環境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展;
3.對外查閱服務人員經費項目,目標為保證我館20xx年窗口業務正常開展。
。ǘ┵Y金安排情況
20xx年,區檔案館獲批三個項目資金明細如下:
1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00(大寫:玖萬元整);
2.物業管理專項經費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);
3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整)。
二、績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析
20xx年,區檔案館項目資金執行情況如下:
1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00(大寫:玖萬元整),已執行項目經費90000.00,執行率100%。
2.物業管理專項經費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已執行項目經費499,020.57,執行率73%。
3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整),已執行項目經費32497.00,執行率100%。
(二)總體績效目標完成情況分析。
20xx年,區檔案館總體績效目標完成情況良好,完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉,維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行,保證辦公區環境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展,并保障了區檔案館20xx年窗口業務正常開展。
(三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
20xx年區檔案館項目三級績效指標逐項分析如下:
1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目。
項目為慣例性項目,三級指標為服務區域面積;服務設備數量;檔案庫房設施設備維護、機房設備維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒;安全事故發生率。指標值為服務區域面積5600平方米;服務設備數量服務器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機21臺、中央控制系統一套、查閱利用系統一套、監控系統一臺、監控機房一間、防磁機五臺、消防設施一套、滅火器30套;庫房安全質量達標率100%安全事故發生率0%。
20xx年,區檔案館嚴格落實項目經費支出,完成對檔案館服務器、UPS電源、機房等硬件設施的維護,庫房安全質量達標率為100%,安全事故發生率為0%。
2.物業管理專項經費項目。
項目為公用經費類,三級指標為服務區域面積、服務設備數量、日常保潔和服務質量合格率、安全事故發生率;指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設備、空調100臺。日常保潔和服務質量合格率100%。安全事故發生率0%。
20xx年,區檔案館嚴格執行項目經費預算決算規定,落實項目經費執行紀律,項目經費執行率73%。區檔案館日常辦公設施維護良好,日常保潔和服務質量合格率100%,安全事故率0%。
3.對外查閱服務人員經費項目。
項目為有編臨聘人員,三級指標為對機關日常工作的保障促進作用,指標值為維持窗口工作正常有序開展。
20xx年,區檔案館認真做好對外查閱服務,給予臨聘人員相應的經費補貼,安全事故發生率為0%,群眾滿意度為94%。
。ㄋ模╉椖啃б娣治。
區檔案館切實履行檔案服務中心工作的方針,緊緊圍繞全面建設西部現代化強區這一大局,積極發揮檔案力量。著力提升檔案服務整體水平,助力全區營商環境優化。區檔案館創新服務方式,積極融入到全區營商環境優化建設之中,不斷提升檔案管理和查詢利用服務水平,既是貫徹落實區委、區政府的要求,又是自身發展的需要。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
三個項目中,僅物業管理專項經費項目的項目經費執行率未達到100%,為73%。分析原因為20xx年因軟件園區更換物業公司,重新對物業費等相關費用進行了協商,故物業管理專項經費結余27%。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
及時公開《項目績效目標自評表》和《項目支出績效自評報告》,接受公眾監督。
五、其他需要說明的問題
無巡視(巡察)、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。