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績效評價自評報告

發布時間:2024-07-10

績效評價自評報告(精選34篇)

績效評價自評報告 篇1

  一、項目概況

  (一)項目實施情況

  1、立項情況

  (1)根據《廈門市集美區人民政府辦公室關于印發集美區老年人入住養老機構補助實施辦法的通知》(集府辦[]24號),為應對我區人口老齡化快速發展,逐步推進我區社會福利均等普惠。

  (2)根據廈集民[]136號文和集府辦[]74號文,對我區評估合格的養老服務設施進行運營補助。對我區養老服務設施運營水平進行審查,及時查找運營中的問題并整改,從而提高我區養老服務水平。

  (2)根據《福建省人民政府辦公廳關于加快推進居家社區養老服務十條措施的通知》(閩政辦〔〕67號),為應對我區人口老齡化快速發展,逐步推進我區社會福利均等普惠。

  (3)根據廈集民[]34號,特殊節假日補助養老機構慰問金,用于改善老年人伙食。

  各項目均貫徹落實項目活動要求,立項依據充分。

  2、實施主體是廈門市集美區民政局和集美區社會福利中心。

  3、項目資金情況及主要內容

  根據《廈門市集美區財政局關于批復廈門市集美區民政局x年度部門預算的'通知》(廈集財預批〔〕22號),x年全年預算資金1339萬元,年中追減346.07萬元,最終預算992.93萬元,資金來源由區財政撥入。主要內容是緩解老齡化對家庭特別是困難家庭的壓力,推動我區養老服務事業的穩步發展;對我區評估合格的養老服務設施進行運營補助,提高我區養老服務水平;特殊節假日補助養老機構慰問金,用于改善老年人伙食;為應對我區人口老齡化快速發展,逐步推進我區社會福利均等普惠。

  (二)財政支出情況

  1.項目資金安排落實、投入情況

  x年初本項目共預算資金1339萬元,年中追減346.07萬元,實際支出984.34萬元,年底指標余8.59萬元由區財政收回。我局建立健全內部控制管理制度及財務核算制度,合理、有效、規范地使用資金,嚴格按照會計制度規定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規范,財務報銷手續較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業務活動和財務事項。

  二、績效分析

  (一)項目效益分析

  產出情況。x年老年人入住養老機構補助1200人次,符合條件的社會救助對象覆蓋率100%,社會救助發放準確率100%,及時并全額發放。x年農村幸福院補助涉及35所,相關補助已及時發放。x年重陽節慰問對象400人,慰問機構5所,慰問次數1次,慰問經費均及時全額發放;x年對我區4家申請市級財政扶持資金的養老機構進行審計。

  (二)支出效益分析

  六類補助對象老年人入住養老機構比例較上年增長,養老機構接收困難老人數量較上年增長;幸福院服務老年人數量較上年增長。社會效益顯著;通過慰問機構與集中供養老人,既提高我區養老機構入住老年人獲得感,也提高了集中供養特困老人的生活品質;我區4家機構審計結果與申請結果一致,未存在多申請情況。社會效益顯著。

  (三)社會滿意度

  老年人入住養老機構補助,以緩解老齡化對家庭特別是困難家庭的壓力為目標,解決我區困難群眾問題,推動我區養老服務事業的穩步發展;節日慰問有助于提高老年人獲得感,獲得了老年人的一致好評;養老服務設施補助有效減輕運營負擔,獲得鎮街好評。

  (四)評價分值和等級

  綜上所述:x年養老服務體系建設經費項目,我單位自評97分,績效等級為優秀。

  三、存在問題

  無

  四、相關建議

  繼續做好前期規劃,合理預估資金的上漲區間,做好相關預算工作,及時發放到位。

績效評價自評報告 篇2

  一、項目基本情況

  20xx年田家庵區新增債券資金分別是:棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目。

  安成十字路口城中村棚戶區改造項目位于安徽省淮南市田家庵區,項目四至范圍:朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西,國慶路以南。

  安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮,項目性質為擴建,項目建設主要內容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金落實及管理情況。

  安成十字路口項目總概算161,914.59萬元,其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底,已全部支付。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目總概算54992萬元,其中政府債券安排30000萬元,20xx年到位資金7500萬元,20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬,截至20xx年12月底,已支付7332.54萬元,剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。

  (二)工程實施及管理情況。

  1、項目管理機構。

  安成十字路口項目項目建設單位為區屬淮南市四宜置業有限責任公司;設計單位一期為合肥工業大學設計院(集團)有限公司,施工總承包單位為北京城鄉欣瑞建設有限公司;二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業大學設計院(集團)有限公司組建聯合體進行EPC總承包。監理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監理有限公司。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目管理機構為淮南現代產業園區管理委員會。

  2、項目實施流程。

  安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規劃許可證→設計單位招標、規劃設計、取得建設工程規劃許可證→施工及監理單位招標、施工圖設計及審核,取得施工許可證→工程施工(基礎、主體、室內外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等)→竣工驗收(規劃、實體、消防、人防等)→物業入駐,交付使用。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目計劃建設周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下,各階段工作可根據計劃需要交叉進行。

  (1)前期準備階段(20xx年3月~20xx年5月):包括立項、環評、初步設計、施工圖設計等;

  (2)施工階段(20xx年6月~20xx年11月):主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設;

  (3)竣工驗收(20xx年12月):竣工驗收工作。目前鋼構廠房正在辦理竣工驗收。

  3、項目監管措施。

  安成十字路口項目現場由監理部、建設單位工程部及項目部對工程的安全、質量、進度、文明施工等進行監督檢查;市建管處安監站、質監站及消防科分別對安全、質量及消防進行監管驗收;市人防辦對人防工程進行監管驗收。市區住保局對項目的進度及資金使用等進行監管。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事,完善項目建設組織與管理,質量監督體系;對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核;對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關鍵節點實施細則仔細審核;落實好進度管理部門人員及職責分工;分析影響進度目標實現的干擾和風險因素等;督促施工方按施工進度計劃要求執行,一旦發生進度偏差,及時分析原因,采取必要糾偏措施或調整原進度計劃,加強動態控制;通過經濟獎懲方法對進度管理進行約束等。

  (三)項目完成進度

  安成十字路口項目一期1148套安置房(15.7萬平方米)已完工驗收,二期1068套(16.2萬)正在進行主體結構施工,其中3#樓施工至12層,5#樓施工至10層。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目標準化廠房工程進度已完成95%,項目進度已完成60%。

  三、項目成果及效益

  安成十字路口項目:

  1、從經濟效益方面看:

  ((1)棚戶區改造可以優化配置土地資源,促進土地合理利用。

  集中連片棚戶區的改造可以盤活土地資源存量,最大限度提高土地價值,同時可以較好地解決資金投入問題,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進一步煥發生機和活力,提高了城市的管理水平。

  (2)棚戶區改造可以增加社會就業,促進地區的產業結構調整。棚戶區改造能夠拉動建筑業的發展,促進地區經濟增長和增加社會就業的機會。同時,結合棚戶區改造,以土地置換為依托,可以大力調整產業結構,加快發展現代服務業,優化產業結構,提高發展質量和效益。

  2、從社會效益方面看:

  (1)棚戶區改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。

  棚戶區居民絕大多數都是低收入困難群體,經過棚戶區改造,不僅可以改善居住環境和居住質量,而且還能擁有屬于自己的房屋資產,特別是針對棚戶區改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經濟條件較差的實際情況,采取切實有效的措施實施救助,確保這部分人群能夠有房住,從而享受到改革開放和經濟發展帶來的成果,體現了社會的公平與公正。

  (2)棚戶區改造可以提升和完善城市功能,改善落后面貌。

  棚戶區改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現狀,通過改造,統籌考慮了服務配套和基礎條件的改善,棚戶區改造可以加快城市基礎設施建設步伐,改變城市基礎設施條件,完善城市功能,提升城市品位,使原來落后的城市面貌變為城市靚麗的風景。

  (3)棚戶區改造可以加強黨與居民群眾的感情,促進社會和諧。

  棚戶區改造,使多數普通居民告別低矮破舊房屋,享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化,提高了居民的幸福指數,體現了黨的執政能力,拉近了政府與居民的距離,增強了社會凝聚力,促進了社會的和諧發展。因此,本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。

績效評價自評報告 篇3

  為進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發的通知》及縣財政局《關于印發的通知》文件精神并結合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

  一、項目基本情況

  根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執行,20xx年共計獎補工業企業34家,應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元。

  二、評價工作開展及項目情況

  (一)選點方式

  根據縣人民政府辦公室《關于印發的通知》和縣人民政府辦公室《關于的通知》及縣財政局《關于印發的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

  根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序后,選取個別樣本(如數量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。

  (二)評價指標

  根據縣財政局《關于印發的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現20,項目效果20)設計評價指標體系。

  (三)評價方法

  項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程,以現場評價為主、非現場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據,查閱財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實地走訪、收集滿意度調查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

  (四)評分方法

  根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

  (五)基礎數據

  20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下:

  三、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  項目績效自評及評價結果:工業企業發放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結果:總體上看,工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經商科技局,再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶,未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

  (二)績效分析

  1.項目決策

  項目實施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業企業的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略,加速工業主導產業轉型升級,進一步擴大經濟總量,提供工業經濟運行質量和效益,提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力,充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性,充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

  2.項目管理

  該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

  3.項目績效

  項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元,未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時,發現企業處于停產階段。具體明細如下:新增規模以上工業企業獎17個,應發放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業,應發放金額17萬元,已發放金額17萬元;主營業務收入上臺階獎1個企業,應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

  項目效益情況:通過發放獎勵補助,有力推動我縣工業企業發展動力,提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區域經濟強縣,為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

  五、存在主要問題

  項目管理資料不完整問題。

  六、相關措施建議

  及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料,歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料,對照企業績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

績效評價自評報告 篇4

  為確實做好20xx年度財政支出績效自評工作,提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關于開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》(張財績〔20xx〕1)號文件精神,結合實際,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

  一、基本情況

  (一)部門(單位)基本情況

  1、組織機構設置及人員情況

  張家界高新技術產業開發區管理委員會(以下簡稱高新區管委會)為市政府派出機構,管委會下設內設機構8個,分別是:辦公室、招商合作局、產業發展局、財政局、規劃建設環保局、經濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局,核定參照公務員管理人員編制38名;管委會下屬正科級事業單位1個——湖南張家界經濟開發區(張家界科技工業園)創業中心,核定財政撥款事業編制7名。另有正科級市直派出機構2個,分別是:國土分局、公安管理支隊,核定編制11名。市直2個派駐高新區機構經費由高新區財政負擔,相關費用均未獨立核算,統一納入管委會機關預算進行管理。20xx年機關人員編制數為45人,其中:參公管理人員38人,事業編人員7名;年初預算實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業編人員7名。20xx年末,管委會實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業編制人員7名。

  主要工作職能

  (1)貫徹執行有關高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長期發展規劃,經批準后組織實施。

  (2)按照規定權限組織實施高新區的規劃、建設、高新和管理。

  (3)貫徹落實國家產業政策,研究擬定高新區產業發展方向和措施,提出重點行業、產品的研制和高新方案,并組織實施。

  (4)負責高新區招商引資工作,審核高新區的投資項目,并按照規定權限審批或報批。

  (5)負責高新區內土地管理。

  (6)負責高新區的環境保護、安全生產工作。

  (7)統籌和管理高新區的財政、國有資產的監督和經營工作。

  (8)負責對派出機構進行統一協調、監督和管理。

  (9)負責高新區內企業的協調、管理和服務工作,保障高新區內企業依法自主經營。負責高新區的進出口業務和對外經濟技術合作。按照規定處理高新區的涉外事務。

  (10)負責高新區黨的建設工作。

  (11) 負責高新區的公共服務和社會管理工作。

  (12)代管永定區陽湖坪鎮。

  (13) 承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

  (二)部門整體支出使用方向和主要內容

  20xx年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進園區發展的各項工作目標任務、工作重點上。

  1、工作目標任務:20xx年,在市委、市政府的正確領導下,按照“三高四新”發展戰略要求,積極應對疫情負面影響,突出“抓產業提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”,園區上下共同努力應對大戰大考。

  2、工作重點:

  (一)抓牢強基倍增,爭創國家級高新區。

  (二)抓準招商選資,不斷提質產業鏈。

  (三)抓實項目建設,推進經濟增長潛力。

  (四)抓緊深化改革,全面優化營商環境。

  (五)抓細安全生產,創建平安園區。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年度收入總計2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結轉和結余1097.59萬元;支出總計2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項目支出874.28萬元),年末結轉和結余715.24萬元(基本支出結轉35.85萬元,項目支出結轉和結余679.39萬元),與20xx年度相比,收、支總計減少245.78萬元,下降8.04%。

  (一)收入情況

  本年收入1715.41萬元。其中:

  1.財政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預算財政撥款收入。

  2.其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入,占本年收入的2.09%。

  (二)支出情況

  本年支出2097.76萬元。其中:

  1.基本支出1223.48萬元(人員經費1184.03萬元,日常公用經費29.39萬元,對個人和家庭的補助10.06萬元),占本年支出的58.32%;

  2.項目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。

  政府性基金預算支出情況

  本單位年初政府性基金預算數為0萬元,全年無政府性基金收支。

  國有資本經營預算支出情況

  本單位年初國有資本經營預算數為0萬元,全年無國有資本經營收支。

  社會保險基金預算支出情況

  本單位年初社會保險基金預算數為0萬元,全年無社會保險基金收支。

  三、部門整體支出績效情況

  20xx年整體支出績效實施主要體現在當年園區工作任務中,具體而言,主要做好了以下四項工作。

  強化財源培植。一年來,在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下,我們抓主業盡主責,保證全年實現收支平衡,保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元,完成年度績效目標的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預算目標的635%,同比增長108%。

  園區年內納稅達1000萬元工業企業新增1家,產值過億元工業企業達到7家,產值過5000萬元工業企業達到12家,規模工業企業新入規2家達到47家,科技型中小企業入庫32家,高新技術企業新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業,繼源科技、暢想農業、久瑞生物獲批“小巨人企業”。在嚴重疫情影響下,園區各項主要經濟指標保持了正增長。

  (二)狠抓招商提效。新增簽約項目14個,合同引資105.99億元,實際利用內聯引資7.67億元,超過市定任務。其中,引進工業項目10個、簽約額10.93億元,引進“500”強項目2個,總部經濟實現破零。上半年,舉辦了園區企業與用戶的銷售訂單集中簽約活動,12家園內龍頭企業與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業簽訂銷售訂單近12億元,既穩定了供應鏈和產業鏈,又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元,完成外貿進出口9530.07萬美元,外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業進行實地考察洽談,為下一步的產業發展打下堅實基礎。開發公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司,建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。

  (三)項目建設逆勢上揚。實施超常規高質量發展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產業項目37個、開工項目30個、投產項目24個,實現“當年簽約、當年投產”項目12個,“52151”年度計劃超額完成,項目個數、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極,中國翠谷植物提取產業園、綠色循環建材產業園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包(EPC)和項目全過程咨詢建設招標,助力重大產業項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成,為“六穩”“六保”提供了強大動力。

  (四)優化要素保障。年內為企業爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規減免廠房租金和物業管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃,引進市級科技創新人才3名、省級科技創新人才2名、高學歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業招工20__余人。打好防汛保衛戰,搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時值班巡守,實現園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。

  四、整體支出績效評價情況

  根據部門整體支出績效評價的要求,管委會按照整體支出績效評價指標進行分析,具體情況如下:

  (一)預算配置

  1.在職人員控制率:20xx年市財政局在職人員編制數45人,年末實際在職人數44人,在職人員控制率為97.78%。

  2.“三公經費”變動率:20xx年“三公經費”預算數為182萬元,20xx年“三公經費”預算數為182萬元,“三公經費”變動率為0%。

  (二)預算執行

  1.預算到位率:20xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預算到位率為65.09%。

  2.預算控制率:20xx年度年初預算1365.40萬元,年中追加預算732.36萬元,預算控制率為53.64%。

  3.結余結轉率:20xx年度年末結余結轉715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結余結轉率為34.09%。

  4.結余結轉變動率:20xx年度年末結余結轉715.24萬元,20xx年度結余結轉1097.59萬元,結余結轉變動率為-34.84%。

  5.公用經費控制率:20xx年度預算安排公用經費總額46萬元,實際支出公用經費29.39萬元,公用經費控制率為63.89%。

  6.“三公經費”控制率:20xx年度“三公經費”預算安排數為182萬元,實際支出數為52.58萬元,“三公經費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理,厲行節約,從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。

  7.政府采購執行率:20xx年政府采購預算數為74.45萬元,實際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執行率為30.68%。

  (三)預算管理

  1.管理制度健全性。為規范機關財務管理,建立健全財務管理制度,管委會先后制定了《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執行。

  2.資金使用合規性。資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定,以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;經費支出符合部門預算批復的用途;資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

  3.預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容,在規定的時限內在公共網站予以公開,基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

  (四)職責履行

  從自評情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標,保障了園區的正常運轉,體現了狠抓工業發展、推動新型工業化向更高水平邁進的決心,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。

  (五)履職效益

  1.經濟效益

  全年完成技工貿總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業企業總產值23.05億元,增長4.26%。其中,規模工業總產值21.42億元,增長0.49%,規模工業增加值5.55億元,增長達5%;完成固定資產投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業投資4.31億元,增長15.59%,基礎設施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。

  2.行政效能。

  20xx年,我們堅持深化改革、協調發展,營商環境不斷優化。圍繞企業反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項目審批承諾制,構建親清新型政商關系,組織干部入企幫辦,鼓勵企業改革創新,建立非公黨建工作經費和工作津貼機制,不斷健全工作機制。

  3.生態效益

  聚焦主責抓環保,園區生態文明建設力度之大前所未有,強力推進污染防治攻堅戰,高標準建設張聯路沿江風光帶工程,強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創業中心燃煤鍋爐的環保改造及園區VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環保驗收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標順利實現,生態環境質量大為改善。聚焦主業抓發展,食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產業鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產業園建成投產預計可實現百億產值,綠色發展的步伐更加堅定。

  4.社會公眾滿意度

  充分發揮黨建引領作用,企業有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協力的良好局面基本實現。在全省園區率先實施“抗疫惠企八條措施”,園區規上企業100%復工復產,抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰,西界村“屋場會”經驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展,統計、宣傳、治安管理等工作實現新進步,工會、共青團、婦聯工作取得新成績。深入開展“平安創建”系列活動,不斷優化發展環境,20xx年被評為“湖南省平安園區”。

  五、存在問題及原因分析

  在資金預算安排、使用過程中存在以下問題:

  1.預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確,考慮不全面,導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數,沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數,二是前瞻性不強,沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。

  2.預算執行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高,缺口資金只能調劑其他資金使用,存在著預算項目間互相進行調劑的情況。

  3.精細化管理有待加強。從績效評價看,部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評,需要進一步做到合理性與可操作性的有機統一。

  六、改進措施

  推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措,是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作,下一步,將繼續加強績效管理,爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。

  1.實現績效管理的規范化、常態化、全過程化。夯實工作基礎,完善工作制度,細化工作內容,建立起對應的工作流程和業務規范,運用預算管理、對標管理、資產管理等手段,實現全過程控制,將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理,實現對財務工作的動態管理。

  2.建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性,科學合理編制預算,提高預算預見力,嚴格執行預算,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

  3.強化內部管理,健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產定期清查處置制度,有效地加強對單位內部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。

  4.抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把好審批、審核關,合理壓縮“三公經費”經費支出。

  20xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入,貫徹落實厲行節約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分,自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作,提升部門整體支出績效評價水平。

績效評價自評報告 篇5

  為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,強化績效和責任意識,提高財政資金使用效益,根據株洲市財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(株財函〔20xx〕6號)要求,我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評,具體情況如下:

  一、預算單位基本情況

  (一)部門職能職責

  1.貫徹執行國家、省有關審計工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市審計工作基本規劃、發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實施;會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監督執行。

  2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務收支進行審計監督;負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價,并作出審計決定或提出審計建議。

  3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審

  計情況,并提出制定和完善有關政策制度的建議。

  4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;負責向市人大常委會提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告;負責向社會公布審計結果。

  5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

  6.組織實施對國家財經法律、法規、方針、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

  7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發現的問題;負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

  8.指導和監督內部審計工作;核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

  9.指導和推廣信息技術在全市審計系統的應用;組織全市審計機關實施管理系統和現場審計系統的建設;組織審計專項培訓。

  10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關;負責監督

  下級審計機關的業務;組織下級審計機關實施專項審計或審計調查;負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。

  11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施;指導重點建設項目審計監督工作。

  12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

  (二)機構人員情況

  株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心(未獨立核算),17個內設機構包括:辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業審計科、金融與社會保障審計科、農業農村審計科、資源環境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業編制88名,截至20xx年12月31日在職人員72人,長期聘請專家11人,臨時聘請專家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。

  二、預算支出及績效情況

  (一)預決算及信息公開情況

  1.20xx年部門決算收入情況:收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。

  2.20xx年部門決算支出情況:支出合計2341.19萬元,其中基本支出2159.26萬元,項目支出181.93萬元。

  3.20xx年部門決算結轉和結余:年初結轉和結余1.94萬元,年末結轉和結余1.94萬元。

  4.預決算公開:在我局門戶網站與財政公開統一平臺上公開了單位預決算。

  5.“三公”經費控制:20xx年我局“三公”經費支出47.42萬元,其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元(其中,公務用車購置費24.49萬元,年底公務用車保有量5輛),公務接待費5.36萬元。“三公經費”支出比20xx年增加了26.07萬元,主要原因是20xx年新購置了一輛商務車。

  (二)資金使用情況

  我局在部門整體支出中,嚴格按照年初預算安排,及時申報年中預算調整,嚴格遵守資金管理制度,強化監督,專款專用。20xx年株洲市審計局(含1個二級機構)基本支出為2159.26萬元,其中:

  1.人員經費支出1498萬元,占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中:工資福利支出1272萬元,對個人和家庭的補助支出226萬元。

  2.日常運行公用經費支出661.26萬元,占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。

  項目支出181.93萬元,主要用于保障專項審計業務和“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目的正常開展。

  (三)部門整體支出績效情況

  20xx年,市本級共完成審計(調查)項目157個,促進增收節支173146萬元,推動調賬處理金額16309萬元,促進撥付資金到位12450萬元,挽回(避免)損失6437萬元。發現并督促整改各類違法違規問題370多個,促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情(專報)、綜合報告被市領導批示40余次,其中市委書記、市長批示達29次之多;我市選送的6個審計項目獲得省優秀或表彰項目,在市州審計機關排名并列第一。

  20xx年,在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下,團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實、預算執行、政府投資、國有企業、項目稽查、經濟責任、生態環保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點,扎實推進審計全覆蓋,在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動依法行政、促進經濟高質量發展、促進全面深化改革、促進權力規范運行、促進反腐倡廉等方面展現了新作為、實現了新成效。

  一是緊扣“六穩”“六保”要求,找準審計切入點,扎實開展了轄區內各縣市區中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計,密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發展政策落實等方面的情況,促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優化營商環境、促進就業優先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注,并開展優化營商環境專項審計,找準改革堵點、破解難點、總結亮點,服務實體經濟發展,促進減輕企業負擔,優化全市發展環境。面對持續加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾,把推動政府節省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點,開展好財政預算執行審計和專項資金績效審計,促進財政支出結構優化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤活、項目任務完成,促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情,做好疫情防控的同時,完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計,并督促邊審邊改,為全市打贏疫情防控阻擊戰,對沖疫情負面影響,全面復工復產提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地,扎實推進3家市屬國有企業審計調查,重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況,防范化解政府債務風險;對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進行審計,在謀劃“新基建”下園區、推進航空服飾產業園、高新技術產業園、湘江新城開發發展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業項目建設年”活動和溫暖企業行動,把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭,推進工程建設中問題的解決和規范建設行為、促進項目落地,并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督,促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計,重點抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點建設項目情況,推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時,圍繞市委市政府中心工作,開展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實情況專項審計,揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環節全鏈條存在的問題并推動整改落實,促進優化我市投資環境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實,開展好領導干部經濟責任審計,同步實施領導干部自然資源資產審計,更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為,推進治理體系和治理能力現代化。

  三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

  預算資金使用計劃性有待加強,完善用款計劃管理,更科學合理的編制資金使用計劃,進一步細化收支項目,按項目、按時間、按進度支出,提高資金的使用效益。

  四、其他需要說明的情況

  (一)“國家投資審計經費”項目支出績效情況

  以結算審計為依托,實行政府投資項目全面審計,突出重點,不斷加強審計監督。截止到20xx年12月31日,我局對117個(含概算調整項目)政府投資項目實施工程結算審計,送審金額137312.78萬元,審定金額 130954.78萬元,審增金額79.40萬元,審減金額為6437.40萬元,審減率為4.63%。充分發揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時,還揭示了項目未按規定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進行工程勘察等問題,提出了相應整改意見,對規范建筑市場發揮了積極作用。

  (二)“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目支出績效情況

  一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發展,需要審計的資金總量也越來越大,傳統的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率,是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術,依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術支持并規范審計作業,是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業規范,對于保證審計工作質量發揮了重要作用。但是,隨著改革開放的深入,經濟活動全球化,資金流動電子化,審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現代信息技術的支持,從作業手段現代化和工作程序的規范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險;同時,也是防止可能發生的以審謀私行為的重要措施。

績效評價自評報告 篇6

  居家養老服務是養老服務體系建設中對特定老人群體的購買服務項目,該項目的實施實現政府對特定老人居家養老的補充,進一步提升了居家養老老人的幸福感和獲得感。現就x年我區養老服務發展定向財力補助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評如下。

  一、內容摘要

  x年我區經公開招投標確定了居家養老服務項目的實施單位,經項目實施,全年共服務對象2.1萬符合條件的.老人,省級下達的55.98萬元福彩資金全部用于該項目的實施。

  二、目錄

  居家養老服務

  三、評價工作開展及項目情況

  x年居家養老服務項目通過公開招投標的方式確定了項目實施單位,此次自評工作主要內容包括對服務對象確定、服務標準的建立、項目實施過程的完整性、項目資金撥付情況、服務對象滿意度情況。

  四、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  x年居家養老服務項目實施完整、服務對象符合相關政策要求,服務質量高、項目資金撥付符合相關財務管理規定,服務對象滿意度高。

  (二)績效分析

  1.項目決策

  居家養老服務項目是通過政府購買服務的方式對60周歲以上散居特困人員,60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨居老人,低收入家庭中80周歲以上的老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫等居家養老服務。該項目的實施進一步補充了政府對居家養老人群的關愛服務工作,完善了養老服務體系的制度建設。

  2.項目實施

  x年共到位省級養老服務發展補助福彩資金55.98萬元,該項目資金全部用于居家養老服務項目,項目嚴格按照居家養老相關管理制度執行。

  3.項目績效

  居家養老上級預算55.98萬元,預算執行到位,項目嚴格按照服務內容執行,項目共服務對象2.1萬人,服務效果明顯,養老服務體系進一步得到完善,資金使用效率及時有效,受益對象滿意度高。

  五、存在主要問題

  項目的實施對部分群眾起到一定的效益,還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務范圍,如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。

  六、相關措施建議

  建議加大項目實施范圍,將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實施范圍。

績效評價自評報告 篇7

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  以謀劃科學社會事業,以改善科普設施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產學研項目對接,團結帶領全縣各級科協組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務大局,充分履行“四服務一加強”工作職責,為推動全縣經濟高質量跨越發展作出應有的貢獻。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效總目標

  深入貫徹落實《國家創新驅動發展戰略綱要》和《全民科學素質行動計劃綱要(20__-20__-20xx年)》,創新基層科普服務理念和服務方式,提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務產品供給,促進科普公平普惠,實現我省公民科學素質建設目標,為全面建成小康社會和建設創新型國家厚植公民科學素質基礎。

  2.項目績效階段性目標

  (1)制作科普知識讀本33000本。

  (2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。

  (3)創建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。

  二、績效評價工作情況

  (一)前期準備

  我單位按照財政部門內部控制工作的要求,組織成立了由單位負責人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內部控制工作領導小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現問題及時進行整改完善。

  (二)組織實施

  績效評價工作具體由分管副主席的海同志具體抓落實,單位財務人員收集相關資料,領導小組組織人員檢查財務會計記錄,督促按時保質保量的完成績效評價工作。

  (三)分析評價

  結合項目上報的績效目標申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進行分析評價,確保項目績效評價真實準確。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況

  根據《紅河州財政局關于下達20xx年基層科普行動計劃資金預算的通知》(紅財教發〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學素質提升服務經費2萬元、科普惠農興村計劃(示范農技協)經費10萬元、資金使用績效考核補助經費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農興村計劃(示范農技協)經費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態循環農業發展聯合會,其余項目經費劃撥至瀘西縣科協零余額賬戶。

  2.項目資金使用情況

  (1)公民科學素質提升服務2萬元用于制作科普知識讀本33000本。

  (2)資金使用績效考核補助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。

  (3)科普惠農興村計劃(示范農技協)10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態循環農業發展聯合會,用于創建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。

  3.項目資金管理情況分析

  科普資金實行 “誰使用、誰負責”的責任追究機制,項目實施單位承擔資金使用和管理責任。科普資金按規定用途專款專用,不得挪作他用。

  (二)項目管理情況分析

  項目管理經局會議研究具體實施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時按項目進度與財務科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規范要求。

  (三)項目績效情況分析

  1.項目成本(預算)控制情況

  嚴格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節約投入,盡可能以較少的投入完成預期目標。

  2.項目完成質量

  按照項目實施內容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現了預期的績效目標。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規定時間完成項目指標任務。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  該項目的實施解決了瀘西縣科協科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的內容,有利于公民科學素質的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業向前發展。使綠色農產品生產技術得到進一步普及,發展綠色種養產業觀念得到進一步鞏固,輻射帶動其它配套服務業協同發展,解決城鄉勞動就業人口,逐步推動生態循環農業發展,從而加快社會主義新農村建設步伐,最終實現農民增收致富,社會和諧的發展目標,為如期建成小康社會增光添彩。

  四、綜合評價情況及評價結論

  從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結果為優秀。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)對項目績效自評存在和發現的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認識,加強組織領導,健全工作機制,強化協調配合,加大保障力度,加強內部控制人才隊伍建設,積極做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

  (二)對績效自評結果向社會公開,接受社會監督;加強績效目標編制,實施全過程績效管理。績效評價結果為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。對績效好的項目原則上優先保障,對績效一般的項目予以調整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。

  (三)強化績效目標跟蹤分析,規范和改進項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監督,及時發現績效目標編制中存在的問題,建立健全績效工作機制;揭示項目建設中的問題,規范項目實施。

績效評價自評報告 篇8

  根據《長江師范學院實驗室建設項目管理辦法》和《教務處關于開展20xx年度實驗室建設項目績效自評的通知》的要求,對實驗室建設(20xx年度立項)項目進行了績效自評。機械與電氣工程學院、電子信息工程學院、美術學院、管理學院、計算機工程學院、外國語學院等6個教學單位按要求報送了相關實驗室建設項目績效自評報告,主要內容涉及建設項目資金使用情況、儀器設備到位及運行情況、實驗項目開出情況等方面。現將績效自評情況通報如下:

  一、基本情況

  1.實驗室建設項目資金使用情況

  20xx年校內實驗室建設項目共計8個項目,合計下達經費519萬元,實際采購經費合計435.20萬元,節余經費合計83.80萬元。其中“計算機機房設備更新項目”經費合計38萬元,由其他實驗室建設項目調撥設備完成項目建設任務;“智能視聽說平臺”建設項目資金由中央財政支持地方高校發展專項結余資金55萬元和校內配套資金46萬元構成。

  2.實驗室建設項目儀器設備到位運行情況

  建設項目中6個項目設備都安裝調試完畢,運行正常,并按照實驗項目要求開出實驗教學項目;“智能制造裝備實驗室”項目已完成設備安裝調試,尚未投入教學運行;“工業設計基礎綜合實驗室設備添置”項目由于設備零散不成體系,多次流標,未完成招標采購,經費合計為15.165萬元。

  3.實驗室建設項目實驗項目開出情況

  通過項目建設,新增實驗項目數達270項,更新實驗項目32項,實驗教學中培訓學生人時數達191671.5人時數。計算機機房設備更新項目、電工實驗室設備添置、傳感器與檢測技術實驗室設備更新、美術學院實驗室更新等項目中基礎課、專業基礎課實驗的設備利用率較高,用于專業課實驗的設備和貴重設備的利用率有待提高,經管實訓中心軟件添置項目,由于所購軟件專業性強,使用次數不多,軟件使用范圍有待擴大。

  二、存在問題

  總體上,各單位的實驗室建設大部分能夠按照實驗室建設項目計劃實施完成,但也存在以下一些問題:

  1.個別項目經費預算不準確,節余經費較多。

  2.部分儀器設備的利用率不高,所購設備對應的新增實驗項目不多,實驗教學過程檔案材料需進一步完善。

  3.貴重儀器設備管理需進一步規范,利用率還需進一步提高。

  4.智能制造裝備實驗室設備尚未投入使用。

  三、整改措施

  1.各學院應進一步做好20xx年實驗室建設項目中擬購設備調研工作,做好經費精準預算。

  2.各學院應組織教師對利用率不高的設備,開發更多的實驗項目,提高儀器設備利用率。

  3.各學院要加強實驗教學研究,改革實驗教學內容,積極構建培養學生創新實踐能力的實驗教學體系,促進實驗教學層次的提升。

  4.各學院要進一步完善實驗室運行管理,構建有效的實驗教學激勵機制,促進實驗室開放,通過實驗室開放進一步提高儀器設備的使用效益。

  5.有關學院要做好閑置設備的利用工作,加強擬購設備的論證。

績效評價自評報告 篇9

  為了考核和評價東安縣20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金管理使用情況及項目實施效果,進一步規范和加強預算支出使用管理,切實提高財政資金使用效益和項目管理水平,為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據。根據《湖南省財政廳關于做好20xx年度專項資金重點績效評價工作的通知》(湘財績〔20xx〕8號)文件要求,我們接受委托,會同東安縣財政局、東安縣疾病預防控制中心,于20xx年10月,對東安縣疾病預防控制中心20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金實施績效評價。根據財政支出績效評價的有關規定,形成本績效評價報告。

  一、預算支出基本情況

  (一)預算支出概況

  根據國家、省、市有關疫情防控工作指示和要求,為有效應對新冠肺炎疫情,滿足常態化疫控工作需要,縣人大常務委員會于20xx年5月21日第48次會議決定,加強東安縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設。

  東安縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目面積約152平方米,包括儀器設備、新冠病毒核酸檢測實驗室裝修裝飾工程、辦公室改造,項目總投資3,193,472.23元,其中:辦公室改造1,193,334.29元、新冠病毒核酸檢測實驗室裝飾裝修工程548,137.94元、新冠病毒核酸檢測實驗室儀器設備1,452,000.00元。

  (二)預算資金使用管理情況

  東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目根據東安縣人民政府常務會議紀要(第48次)進行專項資金立項。

  該項目資金由東安縣財政作為疫情期間特別國債資金撥入東安縣疾病預防控制中心。遵照《東安縣使用財政專項資金實施方案》、《東安縣使用財政專項資金管理辦法》、《東安縣使用財政專項資金操作規程》、《東安縣使用財政專項資金績效考評辦法》、《東安縣使用財政專項資金項目督查方案》和《東安縣使用財政專項資金項目公開公示制度》等文件要求執行。由東安縣疾病預防控制中心根據項目性質、項目內容、實施進度做出資金使用計劃,經分管領導審批后,再按專項資金管理辦法的要求及程序撥付專項資金。并對專項資金建立明細賬核算,確保專項資金專款專用。

  (三)預算支出績效目標完成程度

  東安縣疾病預防控制中心以“加強實驗室建設,提高檢測能力”為目標,縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建成以后,承擔了私立醫療機構就診人員、風險職業人群、重點人群、其他人群、物品和環境樣品等范圍檢測任務;自建成以后共完成三萬多人次的核酸檢測;并利用該平臺對全縣公立醫療機構檢驗人員進行專項培訓。新冠病毒核酸檢測實驗室建成以后,實現了立項時的預期目標。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  績效評價的目的在于通過對東安縣20xx年度財政下撥的“東安縣新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金”進行績效評價,衡量項目資金的“產出”與“績效”,了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度安排財政資金提供重要依據。同時,及時總結經驗,分析存在的問題,采取切實有效的措施,進一步改進和加強財政支出項目管理,切實提高財政資金使用效益。

  (二)預算支出績效評價依據

  為加強財政支出管理,優化財政支出結構,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)及中央、省及縣有關新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目管理規定、財務會計制度等相關文件,東安縣財政局決定對東安縣疾病預防控制中心20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金3,193,472.23元實施績效評價。

  (三)績效評價過程

  根據東安縣財政局于20xx年10月與本事務所簽訂的《東安縣財政局績效評價業務委托協議書》要求,東安縣財政局委托湖南永一會計師事務所有限責任公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年10月,湖南永一會計師事務所有限責任公司組織項目組前往東安縣進行現場評價。項目組通過座談會聽取情況,審查政策文件、相關報表、賬簿、憑證和項目業務臺賬等資料,實地走訪調查,了解新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金預算支出政策執行落實情況,采集相關數據,并根據東安縣疾病預防控制中心報送的績效評價自評報告和《東安縣20xx年度疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目專項資金基礎數據表》等材料進行分析,形成評價結論。

  三、預算支出主要績效及評價結論

  (一)預算支出主要績效

  1、東安縣20xx年疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目預算支出3,193,472.23元,20xx年實際收到預算撥款3,193,472.00元,系縣級疫情期間國債資金,資金到位率100%。

  2、截止到20xx年9月30日,20xx年度縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金實際已支出3,068,628.09元。其中:支付新冠病毒核酸檢測實驗室儀器設備資金1,379,400.00元、支付辦公用房改造工程資金1,157,534.29元、支付新冠病毒核酸檢測實驗室裝飾裝修工程資金531,693.80元,未支付余款124,844.14元為質量保證金,實際支出率為96.09%。

  (二)評價結論

  東安縣疾病預防控制中心20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目支出使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理嚴格,會計核算規范有效,保障了項目的順利實施。根據《東安縣20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金績效評價指標表》評分,得分96分,財政支出績效等級為“優”。

  四、績效評價指標分析

  (一)預算支出決策情況

  東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目據東安縣人民政府常務會議紀要(第48次)進行專項資金立項,要求縣疾病預防控制中心以“加強實驗室建設,提高檢測能力”為目標,該項目資金由東安縣財政作為疫情期間特別國債資金撥入東安縣疾病預防控制中心。

  (二)預算執行過程情況

  東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目分三個小項目進行。

  東安縣疾病預防控制中心于20xx年6月8日對新冠病毒核酸檢測實驗室裝飾裝修工程項目招標,確定由湖南大辰建設工程有限公司中標,工期30天,中標金額為583,111.51元(質保金3%)。工程項目于20xx年8月5日驗收,結算金額為548,137.94元,已支付工程款531,693.80元,余款16,444.14元為質保金。

  東安縣疾病預防控制中心于20xx年6月8日對辦公用房改造項目招標,確定由湖南天業建設工程有限公司中標,工期45天,中標金額為1,085,213.26元(質保金3%),已驗收,結算造價總金額1,193,334.29元,已支付1,157,534.29元,余款35,800.00元為質保金。

  東安縣疾病預防控制中心于20xx年7月14日對新冠病毒核酸檢測儀器設備采購招標,確定由南昌市芷楠貿易有限公司中標,中標金額為1,452,000.00元(質保金5%),于20xx年8月21日驗收,結算金額為1,452,000.00元,已支付1,379,400.00元,余款72,600.00元為質保金。

  (三)預算支出產出情況

  東安縣疾病預防控制中心20xx年度的新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目專項資金全部用于新冠病毒核酸檢測實驗室項目的建設,20xx年新冠病毒核酸檢測實驗室完成改造后,承擔了私立醫療機構就診人員、風險職業人群、重點人群、其他人群、物品和環境樣品等范圍檢測任務,自建成以后共完成三萬多人次的核酸檢測,并利用該平臺對全縣公立醫療機構檢驗人員進行了專項培訓。

  東安縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建成后,大大提高了新冠肺炎病毒核酸檢測能力,完成省市工作目標任務,滿足了常態化疫情防控工作需要,而且在傳染病風險監測、食品安全風險評估、突發公共衛生安全事件處置中也可以廣泛應用,可以開展諸如流感、禽流感、手足口等其他傳染性疾病病毒檢測,無需再送省市檢測,通過項目的實施,切實提升了傳染性疾病防治水平和突發公共衛生事件的快速處置能力,極大的促進了縣公共衛生事業的發展。

  (四)預算支出效益情況

  東安縣疾病預防控制中心20xx年新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金績效評價得分為96分,其中:①績效指標明確性扣1分,預算支出不能與目標任務數或計劃數相對應;②管理制度健全性扣2分,無業務管理制度;③制度執行有效性扣1分,辦公室改造項目驗收報告無驗收日期。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目預算支出有具體實施科室和責任人,并結合工作實際,制定了項目工作實施方案和計劃(含資金管理實施方案)。確保新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目順利開展,在合同規定期限內完工并交付投入使用。

  (二)存在的問題及原因分析

  新冠病毒檢測的樣本產生的氣溶膠具有一定傳染性,如果仍按照傳統的環境檢測可能會增加檢測人員傳染疾病的機率。

  六、有關建議

  1、為了保質、保量、安全的完成新冠核酸檢測,應制定嚴格的工作流程、檢測人員應做好應有效的防護,提高工作效率,并保證自身的安全。

  2、每批試劑、耗材,到實驗應作必要的質檢并做好記錄。

績效評價自評報告 篇10

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  保山市(原地區)文物管理所成立于1981年,博物館館舍建于1999年,于同年12月20日正式開館,由(原地區)文物管理所暫行管理、運行。20__年5月保山市博物館機構正式批準成立,與市文物管理所實行兩塊牌子一套人員合署辦公體制。主管部門為保山市文化和旅游局。

  (二)部門績效目標的設立情況

  20__年我單位最主要的目標是:博物館開放天數≥250天;全年免費開放參觀人流量≥30萬

  (三)部門整體收支情況

  20__年財政撥款收入7,614,251.92元,占本年收入100%。按資金來源:20__年支出合計5,814,151.92元,其中財政撥款支出5,814,151.92元,占總支出的100%;按支出性質:基本支出為2,674,251.92元,占總支出的46.00%,項目支出為3,139,900.00元,占總支出的54.00%;按支出經濟分類:工資福利支出2,528,351.92元,占總支出的43.49%,商品和服務支出3,104,685.97元,占總支出的53.40%,對個人和家庭的補助170.00元,占總支出的0.01%,基本建設支出及其他資本性支出180,944.03元,占總支出的3.10%。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  我單位每年年初經財政部門及上級主管部門監督嚴格按照《預算法》進行年初各項經費開支預算,并制定實驗方案嚴格按照方案執行。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

  20__年本級財力安排部門項目支出2個專項資金,省對下轉移支付項目3個,中央補助項目2個,共計313.99萬元。我單位根據文件要求指定每個專項責任部室,有責任部室制定專項資金績效評價體系和評分表,具體詳見各專項自評材料。

  (三)自評組織過程

  我單位按照《保山市財政局關于20__年財市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價工作有關事項的通知》要求,安排部署績效自評工作。

  相關部室根據相關規定和要求,對涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫該自評報告上報分管領導;分管領導按照相關要求進行查看,檢查績效目標是否科學、預算執行是否有效、預算目標是否完成、支出目標是否明顯等,并按照要求撰寫績效自評報告報市文旅局。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  (一)投入情況分析

  20__年本級財力安排部門項目支出2個專項資金,省對下轉移支付項目3個,中央補助項目2個,共計313.99萬元。

  (二)過程情況分析

  1.預算管理情況。

  預算執行方面,完成了財政批復的年初預算。預算調整主要原因是行政人員調資等。部門實際支付進度按既定支付比率支付。

  預算管理方面,依據相關管理制度已制定內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。

  2.資產管理情況。

  貫徹執行《云南省國有資產管理辦法》以及行政單位財務規定中的資產管理制度,通過“行政事業單位資產管理信息系統”進行資產日常管理。單位資產管理制度總體上得到有效執行,年度內資產購置業務的采購審批手續完整;資產取得、處置等賬務處理合規,單位固定資產賬實相符,資產保存完整、資產配置合理。

  (三)產出情況分析

  20__年度實際完成了既定的工作任務計劃,質量達到了要求。

  (四)效果情況分析

  在20__年財務工作中我單位嚴格執行市級財政決算工作會議的各項工作要求,充分認識財政決算工作是我單位一項重要基礎工作,政策性強、涉及面廣、技術和業務要求高,為做好20__年決算工作,組織相關人員參加培訓,業務學習等,較好地完成了本年度財務工作。

  四、存在的問題和整改情況

  通過項目績效自評工作開展,發現的問題主要有部分項目進度慢。針對存在的問題和不足,我單位將組織相關人員,重點抓好以下幾項工作。堅持問題導向、查找問題成因。組織有關業務部室逐項分析、查找問題的原因,深挖在專項資金管理使用過程中的漏洞和不足。結合我單位工作實際,學習其他單位好經驗、好做法,及早發現、處理存在問題。細化整改措施,落實整改責任。根據自評發現的問題,制定整改措施,將整改責任落實到人。

  五、績效自評結果應用

  我單位部門項目支出績效評價自評均為優,項目實施為部門履職提供了有效支撐,達到了部門預期目標。加大對我單位的項目資金扶持力度,為保山文博做出更大的貢獻。

  六、主要經驗及做法

  加強組織領導。成立了以館(所)長為組長,副館(所)長及黨支部書記為副組長,專業技術人員為成員的領導小組。館(所)長親自主持研究,嚴格按財政及上級主管部門管理規定,明確責任、集中力量、突出重點,按時,按量、按質完成績效評價的各項工作任務。

  七、其他需說明的情況

  無。

績效評價自評報告 篇11

  為加強財政支出管理,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我局組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對本單位組織實施的20xx年獸醫實驗室達標專項資金使用、管理和效益情況進行自評,現將績效評價情況報告的如下。

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況。本項目由永順縣畜牧水產局組織實施。永順縣畜牧水產局是縣財政全額撥款事業單位。內設辦公室、人事股、計財股和法制股等4個機構,下設獸醫局、動物衛生監督所、動物疾病預防和控制中心、畜牧水產站、漁政管理站、畜禽良種繁殖場和牧工商服務站等7個事業機構。核定編制77名,其中,參照公務員管理編14人,財政補助編52人,自收自支編11人。年末實有74人。主要職責是貫徹執行黨和政府有關畜牧水產工作的方針、政策,研究擬定全縣畜牧水產業發展戰略,組織畜牧水產業科技項目攻關,協調科研成果鑒定、開發和利用;推廣畜牧水產實用技術,負責新技術、新品種、新成果的應用和實踐指導;組織貫徹實施行業法律法規,并按法律法規負責執法監督管理工作;負責全縣動物及動物產品檢疫檢測、疫病監測、實驗室檢測診斷、重大動物疫病防控等工作。

  (二)項目基本情況。該項目由永順縣畜牧水產局組織實施,本級安排財政資金20萬元。主要用于縣級獸醫實驗室的基礎設施設備更新、檢測人員的培訓、動物血清學和病原學采集與檢測等。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金安排落實情況。永順縣畜牧水產局共收到縣本級財政撥付的20xx年度縣級獸醫實驗室建設專項資金20萬元,均通過財政集中支付管理局直接支付,資金到位率為100%。

  (二)項目資金實際使用情況。該項目為經常性項目支出。20xx年度實際使用獸醫實驗室建設專項資金20萬元。其中,商品和服務支出15.3萬元,其他資本性支出4.7萬元。

  (三)項目資金管理情況。為確保項目預算資金使用規范化,我局嚴格按照《動物疫情監測與防治經費管理暫行辦法》(農財發〔20xx〕151號)和《〈湖南省財政農業專項資金管理辦法〉實施細則(試行)》等有關規定的要求,加強動物及動物產品檢疫檢測專項資金管理,實行專賬核算,專人負責,專款專用。

  三、項目組織實施情況

  一是開展樣品的采集與儲運。縣級獸醫實驗室負責全縣各鄉鎮樣品采集、儲運及技術培訓,確保及時完成各類采樣任務,20xx年全縣共完成樣品采集與儲運2200份。

  二是開展血清學的檢測工作。全年開展了以春秋季重大動物疫病免疫抗體檢測為主的血清學檢測工作,堅持用抗體檢測結果作為評價動物防疫工作的主要方式,并以鄉鎮為單位向全縣通報,有力推動了免疫工作,20xx年全縣共完成血清學監測7300份。

  三是開展流行病學監測工作。開展流行病學檢測室是為獸醫行政管理和監督執法提供技術支撐的主要手段,在開展布病防控、結核病防治、病死動物尸體無害化處理、禽流感與小反芻獸疫處置等工作中起到了技術支撐作用。20xx年全縣共監測牛110頭份、羊380頭份、豬200頭份、雞700羽份。

  四是開展監測能力提升建設。按照每人每年至少參加培訓一次的原則,組織或選派到省州參加實驗室生物安全管理體系、生物危險和傳染預防、實驗室生物安全操作、危化品安全、各種廢棄物安全處理、實驗室儀器維護等培訓26人次。購置病原學監測儀器設備、檢測試劑與耗材,滿足重大動物疫病監測、疫情預警和防控工作需要。

  四、項目績效情況

  20xx年,通過縣級獸醫實驗室的基礎設施等硬件設施建設,縣級獸醫實驗室在動物血清學和病原學采集、畜禽剖檢、血清學檢測等常規診斷、監測等檢測監測項目上得到擴展,并且相關監測檢測項目正常開展。通過加強教育培訓,縣級獸醫實驗室動物疫病診斷、檢測能力全面提升,檢測人員的業務水平和技能得到明顯提高,實驗室管理更加規范,基本上具備縣級獸醫實驗室的檢測能力和水平。全年完成血清學監測7300份,采集血樣2200份,流行病學監測1260份。為全縣動物疫病的診斷、凈化、監測和重大動物疫病防控提供了強有力的技術支撐,促進了全縣畜牧業健康發展。

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃。在下步工作中,我局將嚴格按照績效目標的要求,進一步加強項目資金管理,強化工作措施,把加強項目資金管理與項目工作實施做到有機結合,嚴格考核,動態管理,確保各項工作任務優質高效的完成。同時,加強財務人員理論培訓和學習,增強財務人員的財務工作水平。

  (二)主要經驗做法、存在的問題和建議。雖然在財政支出專項資金方面做到了專人、專賬、專戶管理和嚴格報賬制度,但在工作方面存在不足:用的酶標儀是20__年購置,根本完成不了較大的工作量,保障不了檢測的準確度、及時性。二是實驗室工作隊伍不穩。縣級獸醫實驗室工作人員普遍嚴重不足,加上實驗室崗位相對縣局其它崗位,存在待遇低、任務重、工作累、風險高,大多數技術人員不愿長期在此工作崗位,致使實驗室人員流動性大、年齡偏大、人手不夠、工作積極性不高甚至有抵觸情緒。三是檢測結果群眾認可度不高。縣級實驗室主要承擔動物疫病血清學監測任務,因設備過時老化、人員素質參差不齊、未通過省級考核或認證、不對外或很少對外開展業務等原因,其檢測的結果的權威性均得不到群眾的普遍認可。四是實驗室面積不達標。實驗室面積較小,只有120平方米,雖然內部設施和內部環境符合生物三級實驗室要求,但因場地太小,實驗室功能無法做到功能分區,適應不了當前實驗室工作需求。為此,建議縣財政極大投入,更新設施設備,拓展業務,提升水平,力爭早日通過省級考核認證,得到群眾認可。

績效評價自評報告 篇12

  嚴格規范補貼程序,確保補貼合法性。

  1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的基礎性工作,一環緊扣一環,一環有錯,推倒重來,必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作,嚴格按照補貼流程,加強了工作督導檢查,盡最大能力做準補貼工作,盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍,高度重視,壓實責任,統籌安排,于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。

  2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作,確保補貼順利開展,我局于7月5日下發了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》,以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料,各鄉鎮積極響應,及時報送材料,7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。

  (三)加強補貼督導檢查工作,確保補貼規范性。

  1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作,共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況,核查是否存在多報、虛報和漏報等情況,核查結果表明,各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件,沒有存在騙取、套取補貼資金的行為;也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。

  2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作,共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明,各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件,沒有存在多報、重報現象。

  3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。

  一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況,建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。

  二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。

  三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中,127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因,造成發放失敗,涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作,我局8月2日下發《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》,完善處理了補貼發放失敗工作,使發放失敗的'資金得到及時重新發放,目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。

  4、強化耕地數量和質量核實工作。

  一是加強耕地數量核實。經抽查核實,同時與土地確權比對,耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致,不存在補貼面積多過耕地數量現象,不存在清退補貼范圍現象。

  二是加強耕地質量核實。經核實,耕地質量得到保護和提升,其原因是:

  (1)耕地得到輪作、土壤得到改良。

  (2)我縣推行農民秸稈還田,不露天焚燒秸稈,耕地不受破壞。

  (3)我縣重點推行測土配方施肥,主施有機肥,減施化肥和農荮,耕地質量得到保護。

  5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理,全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶,沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題,資金發放有結余,由財政局統籌安排使用。

  五、其他需要說明的問題

  無

績效評價自評報告 篇13

  一、部門概況

  (一)機構組成。本單位內設置機關綜合辦事機關4個:農業服務中心、社會事業服務中心、2個便民服務中心。

  (二)機構職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規,穩定農村基本經濟制度,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能,推動物質文明、政治文明、精神文明和生態文明協調發展。

  (三)人員概況。20xx年末在職人員58人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計1790.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1767.29萬元,占98.72%;政府性基金預算財政撥款收入22.90萬元,占1.28%。

  (二)部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1790.19萬元,其中:基本支出1164.00萬元,占65.02%;項目支出626.19萬元,占34.98%。

  三、部門財政支出管理情況

  (一)制度建設情況

  結合本單位實際,重點建立和完善工作、紀律、財務、內控等基本制度,使我鄉業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內務管理制度》等制度,從而使干部自律與制度監管相結合,內部監督與外部監督相結合,學習教育與查處懲戒相結合,確保對全體機關干部特別是領導干部監督的落實到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”,堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經費,堅決貫徹中央八項規定,切實降低“三公”經費開支。

  (二)績效目標管理情況

  本單位嚴格按照規定進行科學、合理的預算績效編制,確保績效目標填報的完整性和可行性、績效目標過程監控的規范性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。

  (三)綜合管理情況

  本單位嚴格按規定進行政府性債務管理、非稅收入執收、政府采購實施計劃、資產管理、內控制度管理、信息公開、績效評價和依法接受財政監督等。

  (四)綜合績效情況

  本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制,在資金預算、動態調整、審批、執行、支付等環節中能做到層層把關,按制度執行,確保財政資金的安全和高效運行;能按時、按質、按量完成。無違規記錄等情況。

  四、評價結論及建議

  (一)評價結論

  根據部門整體支出績效評價指標規定的內容,經我單位認真自評,20xx年度部門整體績效評價得分為96.5分。按照縣級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎庫、項目庫報送工作,預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經費”預算,行政運行經費與上年相比明顯下降,沒有產生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產清查工作,上報國有資產報表數據的真實性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行良好。

  (二)存在問題

  1、由于項目指標下達時間較晚,未能及時使用撥付;有關項目工作開展時間較晚,結算支出時間滯后;導致預算完成率略低。

  2、內控制度需進一步完善,隨著資金管理改革的進一步推進,我單位內部機構進行了相應的優化,建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度,但仍需進一步強化財務約束監督體制。

  3、除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

  (三)改進建議

  1、加強隊伍建設及相關業務知識,嚴格執行預算,提高預算編制的科學性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創造好的條件。

  2、嚴格按照績效管理及考核相關規定,加強績效管理,將績效工作細化、量化,做準基本支出預算,做全項目支出預算。

績效評價自評報告 篇14

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  紅河州財政局20xx年年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執行率75.17%。分別是:

  1.財政改革業務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執行率24.45%。

  2.財政監督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執行率0%。

  3.財政委托業務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執行率98.38%。

  4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執行率70.13%。

  (二)項目績效目標。

  1.財政改革業務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河

  州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。

  2.財政監督檢查經費項目年度總體目標:在20xx年監督

  檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

  3.財政委托業務經費項目年度總體目標:完成財政支出績

  效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和20xx-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。

  4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在20xx年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:

  (1)保障數據中心設備、數據安全穩定運行,確保全州財政業務系統平穩運行,財政專網平穩運行,視頻會議正常召開;

  (2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;

  (3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;

  (4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;

  (5)資產系統數據對接開發項目;

  (6)省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場;

  (7)隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目;

  (8)紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

  (三)項目組織管理情況。

  1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及

  局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。

  2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20xx〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20xx〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。

  3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等,保證項目順利實施。

  4.通過公開招標方式,擇優委托第三方機構,協助紅河州財政局完成相關工作。

  二、績效評價工作開展情況

  為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。

  2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。

  3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔20xx〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化,確保績效目標設置更加科學、合理。

  4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。

  5.開展績效運行監控工作,明確績效運行監控的目標,把績效管理的目標分解落實到績效監控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

  6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業、本領域的.整體支出和項目支出績效指標體系。

  7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

  (一)績效評價綜合結論。

  1.財政改革業務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。

  2.財政監督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優”。

  3.財政委托業務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優 ”。

  4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優”。

  四、主要經驗及做法

  紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20xx〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20xx〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發《紅河州財政局關于印發的通知》(紅財辦發〔20xx〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。

  五、存在的問題及原因分析

  (一)項目預算及自評工作不夠精準,統籌協調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

  (二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監控和績效評價工作增加了難度。

  (三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。

  六、下一步工作打算

  (一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。

  (二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。

  (三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說明的問題

  “財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。

績效評價自評報告 篇15

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年各級下達我縣銜接資金(含縣級配套資金)共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元,省級資金1881萬元,市級資金561萬元,縣級配套資金715萬元,資金到賬后縣鄉村振興局從年度項目庫中提取項目,并及時將資金分批安排到具體項目。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實施項目84個,投入2184.7萬元,其中用于產業項目37個,投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個,投入資金660.3萬元,生產生活條件改善及安全飲水項目5個,投入資金43.2萬元,就業及管理費項目4個,273.41萬元。

  2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元,其中產業項目23個,投入資金957.47萬元,基礎設施項目23個,590.9萬元,改善人居環境及安全飲水項目4個,投入資金114.63萬元,公益崗位1個,投入資金218萬元。

  3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個,投入資金561萬元;其中用于產業項目6個,投入資金280.4萬元,基礎設施項目2個,投入資金6.4萬元,就業獎補項目1個,投入資金274.2萬元。

  4、縣級資金到位投入情況分析。縣級資金實施項目25個,投入資金715萬元。其中用于產業項目18個,投入資金341.652萬元,基礎設施項目4個,投入資金93萬元,生產生活條件改善及安全飲水項目3個,投入資金44萬元,交通獎補項目1個,投入資金236.348萬元。

  (二)項目資金執行情況

  1、全年項目資金實施情況。全年共實施項目175個,項目安排資金5341.7萬元。其中產業項目90個,安排資金2823.312萬元,占總資金的52.85%;基礎設施項目77個,安排資金1350.6萬元,占總資金的25.28%;公益崗位項目1個,安排資金273.924萬元,占總資金的5.13%;雨露計劃項目1個,安排資金107萬元,占總資金的2%;就業獎補項目1個,安排資金567.33452萬元,占總資金的10.62%;生活條件改善項目14個,安排資金201.83萬元,占總資金的3.78%,項目管理費17.7萬元。占總資金的0.3%。

  2、全年項目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止,項目資金已撥付4844.8萬元,項目資金支付率90.70%。

  三、項目資金管理情況

  1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理,我縣在20xx年出臺了(黎財農[20xx]3號)《關于進一步加強和規范銜接推進鄉村振興補助項目和資金管理》的通知,對項目管理運行作出詳細規定。一是進一步嚴格銜接資金使用范圍,不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉村振興無關的支出。

  2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作,加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度;三是規范資產臺賬管理,規范后續管護運營,規范收益分配使用。

  四、總體績效目標完成情況

  20xx年我縣總體績效目標,主要圍繞產業發展、脫貧戶及監測對象就業、村級集體經濟增收、農戶增收、提升改善農戶生產生活條件等目標實施項目、項目實施后全部實現初定的績效目標。

  (一)績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標。產業類:建設煙葉烘烤房38座,發展烤煙760畝,發展鱸魚育苗基地1個,生豬養殖10萬頭,種植黃桃110畝,獼猴桃20畝,藍莓20畝,林下種植黃精30畝,中草藥種植30畝,冷庫房及倉庫2430平方;瓜蔞種植1500畝;激勵脫貧人口發展產業戶數1027戶,長豆角產值260畝,完成值大于260畝;。基礎設施:新建護磅工程處12處,完成值大于12處;小額貼息貸款放貸980人,完成值大于980人;易地搬遷安置點消防隱患提升2個,完成值大于2個;通村、組硬化路初定目標1000米,完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處,解決安全飲水人數1476人;就業類:開發公益崗位360個,完成值大于360個;完成值大于1027戶;就業及省外務工交通獎補1900人,完成值大于1900人。

  (2)質量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格,達到(或超出)項目績效預設值。

  (3)時效指標。截止到20xx年11月22日前,財政銜接推進鄉村振興補助資金175個項目,全部按年初目標全面完成驗收。

  (4)成本指標。項目通過預算、結算等監管核減,項目實施成本低于市場價格≥3%。

  (二)效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益。財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施后,直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元,促進我縣產業發展,11個村村集體經濟收入大于5萬元。通過產業就業促進脫貧人口及監測對象人均收入達到當地農人均收入水平。

  (2)社會效益。項目實施后、改善了當地群眾亟待解決的生產、生活基礎設施條件,群眾對美好生活的滿足感得更好實現,干部群眾關系更加融洽。

  (3)生態效益。項目實施后生態環保還原率達到95%以上。

  (4)可持續影響。項目實施后減少環境污染,產業地壯大當地產業經營主體,激勵脫貧群眾通過發展產業、就業增收,可持續影響。

  3.滿意度指標完成情況。項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上,產業經營主體滿意率達到100%。

  五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  (一)存在的問題及原因

  1、項目產出指標不夠精準。因市場價格變動大,部分項目建設內沒有達到預期目標。

  2、項目入庫前期績效表格填報不規范,造成項目績效統數據統計困難,個別項目統計不精準。

  (二)下一步改進措施

  一是加大項目庫建設力度,確保項目庫績效績效數據精準;二是加強項目管理力度,做好項目前期項目可行性論證,確保項目順利實施;三是定期對項目實施情況進行績效調度,推動項目績效目標規范化。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果我們主要以縣、鄉兩級門戶網站向社會進行公示公告,村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。

績效評價自評報告 篇16

  一、預算績效評價及部門自評情況

  20xx年4月,市財政局下發了《關于開展20xx年績效評價工作的通知》,要求市級各部門、市屬各單位對列入20xx年預算管理的所有項目開展績效評價,實現項目支出績效自評全覆蓋。同時要求部門開展整體績效自評,各鎮街道對20xx年度政府運行綜合情況開展績效評價。

  全市55個部門共565個項目完成了績效自評,涉及財政資金44.8億元,實現項目自評覆蓋率100%。55個部門共129個單位開展了整體績效自評,涉及財政資金69.37億元。8個鎮街道對20xx年度政府運行綜合情況開展績效評價,涉及資金55.93億元。

  二、重點預算績效評價開展情況

  20xx年預算績效評價重點項目共6個,部門整體績效評價共5個,由市財政局委托第三方事務所實施績效評價。重點績效評價中政府專項資金績效評價2個,政府購買服務1個,一般性項目支出3個,涉及資金9.75億元。部門整體績效評價涉及資金2.14億元。評價組分別根據《平湖市財政支出政策績效評價實施辦法》和《平湖市項目支出績效評價實施辦法》《平湖市部門整體績效評價實施辦法(試行)》制訂評價方案(政策評價從經濟性、效率性和有效性三個方面進行評價,項目評價從業務、財務、效益三個指標內容進行分析,部門整體評價從預算配置、預算管理、產出與效果和社會評價四個指標內容進行評價),并組織實施,最終得出評價分和等級。

  (一)平湖市20xx年民辦教育專項補助項目

  1.項目概況

  (1)加大政府購買服務力度。建立完善政府面向民辦教育購買公共服務的機制。對非營利性民辦學校,符合執行政府指導價、落實教師社會保障政策并年度檢查合格等條件的給予補助。

  (2)建立發展專項資金。在民辦學校生均財政補助的基礎上,市財政每年安排民辦教育發展專項資金的補助。

  (3)20xx年民辦教育專項補助全年撥付6529.623萬元。

  2. 評價等級:優

  (1)業務指標“優”,項目立項依據充分,程序合規,目標設立較合理、明確;產出數量實際完成率高,質量達標率100%;組織實施業務制度健全且有效執行。

  (2)財務指標“優”,預算資金分配合理;資金到位率99.86%,預算執行率100%;資金使用合規性好。

  (3)效益指標“良”,項目的實施對促進民辦教育健康發展、鼓勵社會力量興辦教育、提高民辦學校的辦學質量以及改善教育設施起到了積極的作用,且項目實施滿意度較高,但項目可持續影響作用一般。

  3. 評價發現問題

  (1)項目預算中部分子項目預算金額與實際撥付金額差異較大。項目年初總預算與實際撥付差異不大,但在部分子項目預算差異較大。

  (2)鼓勵“純民資”興辦教育的積極性不夠。近幾年來平湖市“純民資”投資辦學較少,特別是“純民資”投向本補助對象的小學、初中、中職類學校的民辦學校不多。

  (3)民辦學校可持續發展尚有欠缺。平湖市叔同實驗小學于20xx年秋停止招生、平湖市稚川實驗中學20xx年秋停止初中學生招生、平湖楓葉學校學生生源嚴重不足,與學校大量投資的教學樓、教學設施等規模不匹配。

  (二)20xx年外經貿發展資金項目

  1.項目概況

  20xx年外經貿發展專項資金主要用于對出口信用保險、對外貿易預警、監測系統補助、服務貿易獎勵等15類項目進行補助,主要用于對商會協會、企業、個人補助。涉及450個項目,248家商會協會、企業及個人,補助資金3825.28萬元。

  2. 評價等級:良

  (1)經濟性“中”,外經貿發展資金未明確設置項目績效指標;有部分政策20xx年未有企業兌付現象;資金支出符合預算支出標準和用途。

  (2)效率性“良”,政策落實的制度機制比較健全并有效執行,政策執行基本遵守相關法律法規和管理制度的規定;主管部門對項目財政補助資金分配和下撥較規范及時,部分項目中發現補助項目與政策條款不相符情況;外經貿發展資金預算執行率為100%,預算執行率高。

  (3)有效性“優”,外經貿發展資金基本能持續發揮作用,利益主體的權利基本得到落實,政策滿意度較高。

  3. 評價發現問題

  (1)預算績效目標編制方面存在的問題。編制年度預算時未準確設置預算績效目標,對資金支出經濟用途未加以明確。未設置指標值和指標說明,缺少可衡量性和可比性。

  (2)項目管理方面存在的問題。項目審核不嚴謹,個別補助項目不符合相關補助政策;部分項目申報材料欠規范;項目后續管理未到位。

  (3)政策方面存在的問題。部分補助政策未有企業兌現;個別政策補助條款未進一步細化,操作性不強。

  (三)20xx-20xx年鎮街道衛生院改革補助項目

  1.項目概況

  平湖市鎮街道衛生院改革補助項目主要內容為各鎮街道衛生院實施基本藥品零差率后,基層醫療衛生機構收入不足部分由財政按規定給予補助。20xx-20xx年項目金額合計24397萬元。

  2. 評價等級:良

  (1)業務指標“良”,項目立項依據充分,程序合規,年度績效目標設立略欠合理明確;由于20xx和20xx年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫療機構數據波動較大,產出數量指標實際完成率較低;質量達標率100%,按計劃完成年度工作;組織實施業務制度健全且有效執行。

  (2)財務指標“優”,項目建立財務管理制度,且財務管理制度制定較全面,項目有關的資金管理按照制度有效執行。資金按照規定時間及時到位,預算執行率高。但預算資金分配測算合理性一般;資金使用合規性一般,存在項目實際支出內容超出預算支出內容,超出項目補助范圍的情況。

  (3)效益指標“中”,基層醫療衛生機構診療量占總診療量比例高,藥品收入占比較高收入結構合理性一般;醫師日均擔負診療人次指標較高,反映基層醫療機構醫師工作負荷較重;由于20xx和20xx年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫療機構數據波動較大,基層醫療衛生機構經濟管理能力指標得分一般;項目實施滿意度高。

  3. 評價發現問題

  (1)項目績效目標與正常的業績水平不符。未根據年度計劃和實際情況進行調整,設置的指標值與實際存在偏差。

  (2)項目實際支出內容超出項目政策兌現范圍,超出預算支出內容。

  (3)基層醫療機構藥品收入占比仍然較高,醫療收入結構合理性一般,基層醫療機構主動控制費用不合理增長能力較弱。

  (4)基層醫療機構醫師工作負荷較重。基層醫療機構編制少,醫師資源有限,尤其是村級(社區)責任醫生人員配置。

  (四)20xx-20xx年人才發展資金

  1.項目概況

  人才發展資金的主要目標是打造長三角最有競爭力的創業創新人才高地、實施重點領域人才集聚計劃、健全以市場化為導向的引才機制、打造多元化的創業創新平臺、提升全方位的引才精準化服務、進一步完善人才工作體制機制。20xx-20xx年預算安排資金24710.56萬元。

  2. 評價等級:良

  (1)經濟性“中”,設置的績效指標具有相關性、可衡量性和可比性,相關數據的獲得便捷,具備經濟性;政策目標跟不上形勢的發展,實際達成量大幅超越政策制定的目標數,推進政策目標實現所采取的舉措科學合理、能落地,但對于政策內容公眾認可度不高,資金支出符合預算支出標準和用途。

  (2)效率性“良”,政策落實的制度機制健全;人財物等資源配置到位,業務管理及服務公眾滿意度高,但未進行項目完成后的評估考核,缺乏后續跟蹤問效;資金管理符合政策規定,預算執行率較高。

  (3)有效性“良”,績效目標均超額完成,但與政策目標偏差大;人力資源服務績效目標中未完成建成省級人力資源服務產業園;主體受益情況存在不足之處,政策滿意度95%,評選制度和程序均符合規定,執行有效、公平。

  3. 評價發現問題

  (1)政策目標設置不科學。平湖市人才發展政策績效目標中量化指標與實際完成情況差距較大。

  (2)政策執行待完善。補助時長仍有縮短空間,后續跟蹤問效存在不足。

  (3)政策吸引力度一般。高層次人才引進難度大,補助配套政策待優化。

  (五)20xx-20xx年平湖市小城鎮環境綜合整治項目

  1.項目概況

  小城鎮環境綜合整治規劃范圍內的整治項目(平湖市小城鎮環境綜合整治項目(20__年調整版),項目536個,總投資19.28億元),包括立面改造整治、建筑物修繕、管線改造、市政設施完善、綠化景觀提升等予以資金保障和補助。項目建設期間大部分為20__-20xx年,20xx-20xx年期間主要為各鎮街道與市級財政進行資金結算。預算資金為33041.96萬元。

  2. 評價等級:良

  (1)業務指標“中”,項目立項依據充分,程序合規,20xx和20xx年未設置績效目標;項目建設完成率高,聯審補助辦結率較低;業務制度不健全,臺賬資料完整性差,項目實施未制定專門的項目管理制度及專項資金管理辦法,結算審核率較好。

  (2)財務指標“良”,支付及時性一般,預算執行率100%;預算資金分配合理性較差;財務制度健全有效,資金使用合規性好。

  (3)效益指標“優”,項目的實施對環境衛生、城鎮秩序、鄉容鎮貌起到了積極的作用,且項目實施滿意度較高,但項目可持續影響作用一般。

  3. 評價發現問題

  (1)業務管理制度不夠完整、細化,影響項目實施進度及收尾工作;未制定專門的項目管理制度、專項資金管理辦法等業務管理制度。

  (2)項目檔案資料歸檔不夠完整及時。市鎮治辦未能提供較為系統、完整的臺賬檔案資料,影響評價結果;曹橋街道項目檔案資料部分臺賬資料的完整性較差、資料缺少,林埭鎮項目檔案資料較為散亂,個別項目無法提供資料。

  (3)個別鎮街道聯審補助辦結率較低。截至20xx年6月30日,已辦理聯審補助項目數304個,聯審補助辦結率58.69%。

  (4)各鎮街道普遍存在項目未編報竣工財務決算的現象。僅部分鎮街道對少量部分項目進行了竣工財務決算編報,大部分項目均未編報竣工財務決算。

  (六)20xx-20xx年農業產業化發展和人才振興政策

  1.項目概況

  (1)農業產業化發展內容包括:一是加強農業基礎設施建設,優化農業發展平臺;二是推進三產融合發展,提升農業產業化水平;三是發展數字農業,提升農業科技化水平;四是培育新型農業主體,提升農業經營水平;五是拓展經營性收入渠道,推進低收入農戶全面小康。政策扶持涉及的具體領域共16個方面。

  (2)鄉村人才振興政策內容包括:一是大力引進集聚現代農業人才;二是創新鄉村人才開發培養機制;三是搭建鄉村引才聚才平臺載體;四是營造全社會關愛鄉村人才氛圍。

  (3)20xx-20xx年農業產業化政策實際支出合計6,277.10萬元;20xx-20xx年鄉村人才振興政策實際支出金額273.24萬元。

  2. 評價等級:良

  (1)經濟性“良”,在績效目標設置、推進政策目標實現所采取的舉措方面有待完善,支出合理性等方面有待提升。

  (2)效率性“良”,執行內容與政策基本相符,主體間職責分工明晰,資金管理總體上符合國家財經法規和專項資金管理辦法等的.規定。但存在政策落地的制度機制不夠健全,資金保障不夠合理,補助審核手續不夠完整、政策執行結果的有效監督力度不夠等情況。

  (3)有效性“良”,產業化及人才政策滿意度均達到90%以上,取得了較好的經濟效益、社會效益和生態效益。但存在部分政策未落實,農業產業化水平及鄉村人才振興促進作用待提升、農業發展平臺待進一步優化、政策資金發放公平性存在欠缺等情況。

  3. 評價發現問題

  (1)政策不夠科學合理。政策目標設置不夠合理,平湖市產業化政策配套措施及機制有待完善,部分政策不夠完善,部分政策存在整合空間。

  (2)政策組織實施不夠規范。預算安排不夠科學合理,部分政策資金發放節點不統一,項目審核管理不夠到位,政策實施過程整體信息化水平不高,項目庫動態管理機制不夠健全,項目庫質量不夠高,對轉移支付資金的監督管理不夠到位。

  (3)政策執行效果有待提高。部分政策補助精準性不夠,成效不夠顯著,政策產業化引領作用和落地性不夠。

  三、進一步推進績效評價工作

  (一)健全預算績效管理體系。進一步健全“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系,在夯實“全覆蓋”管理成果的基礎上,持續深化預算績效管理改革,硬化績效管理責任約束,推動預算績效管理工作提質增效。

  (二)推動部門整體預算績效管理改革。采取“試點、拓展、推廣”的模式,開展部門整體預算績效管理改革。選擇重點部門開展部門整體績效評價,推動績效管理與預算管理、財會管理、資產管理、內控管理、政府采購管理等有機融合。建立部門整體績效評價結果與部門預算安排掛鉤機制,利用考核機制剛性推動提高部門主體責任。

  (三)推進問題整改和結果公開。對評價中發現的問題,及時反饋并督促整改,嚴格落實績效評價中問題的整改,形成反饋、整改、提升績效的良性循環;將重點績效評價結果按規定向社會公開,落實單位主體責任,回應社會關切,將評價結果及整改情況作為推進部門管理和下年預算安排的重要依據。

績效評價自評報告 篇17

  一、項目概況

  文件依據:根據海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》(瓊財農〔20xx〕1131號)、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的.通知》(瓊農字〔20xx〕411號)文件要求,中央安排我縣資金869萬,省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝,涉及補貼種植農戶14645戶,補貼標準為214元/畝,涉及補貼資金9094260.20元。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)整體績效目標情況:保證耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。資金到位情況:白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元,其中中央補貼資金869萬元,省級資金補貼41萬元。

  資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中,實際發放909.4萬元。

  資金管理情況:項目資金由縣財政局統一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。

  (三)項目組織情況

  制定方案,落實工作,有效把控補貼發放時效性。

  (二)嚴格規范補貼程序,確保補貼合法性。

  四、項目績效情況

  (一)制定方案,落實工作,有效把控補貼發放時效性。

  1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的《海南省農業農村廳辦公室關于印發20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》(瓊農字〔20xx〕74號)后,我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮,讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神,提前梳理工作思路,提前做好工作部署,為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。

  2、及時制定縣級方案。縣農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》,明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容,并及下發到各鄉鎮,同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。

  3、及時部署與宣傳。6月11日,我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議,會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案,讓與會人員熟悉掌握補貼政策,同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作:

  一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼,確保補貼發放的時效性。

  二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查,嚴格把控補貼虛報、多報關卡,確保補貼的準確性。

  三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶,做到家喻戶曉,提高政策知曉度。

  4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發放工作,使補貼發放按時間節點完成,我縣高度重視,精心部署,做到文件早傳達,工作早安排,經費早落實,從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作,我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。

績效評價自評報告 篇18

  XX年,我局在市局和縣委、縣政府的正確領導下,以科學發展觀為統攬,緊緊圍繞公眾飲食用藥安全這個中心任務,以“深入學習實踐科學發展觀”和“民主評議政風行風”等活動為主線,繼續深入開展“執政為民、服務發展”工作,努力構建統籌城鄉的食品藥品監管新格局,切實加強食品藥品安全整治工作,全局干部職工團結一致,齊心協力,圓滿地完成了市局下達的各項目標任務。經自查得分為102.7分(包括加分2.7分)。現對照市局《XX年區縣食品藥品監督管理分局目標績效考核辦法》自查總結如下:

  一、基礎工作(自查得分50分)

  (一)黨建工作(自查得分5分)

  分局黨組和領導十分重視和支持黨建工作,機關支部組織健全、計劃周密、制度落實、教育認真、活動豐富、工作有力,充分發揮了基層黨組織的戰斗堡壘作用。領導干部積極參加組織活動,帶頭講黨課、作學習輔導、交心談心,主動聽取干部職工意見,關心干部職工的工作、生活和成長進步,促進了黨內民主建設。全年共投入2萬余元,用于支部開展“創先爭優”、“文明單位”建設、“慶祝建黨八十八周年”、“唱讀講傳”、“支部連線手拉手”、“三進三同三個一”等活動,在“創先爭優”活動中趙學良同志被縣委表彰為優秀黨務工作者,在“唱讀講傳”活動中分局獲市食藥監系統三等獎,分局參與縣政府隊獲全縣二等獎。一年來,黨員按時足額交納黨費,及時完成黨報黨刊征訂任務和黨內統計工作,黨務工作檔案資料健全、規范,在學習實踐科學發展觀活動中充分發揮了模范表率作用。通過支部工作的扎實有效開展,達到了增進團結、凝聚人心、鼓舞士氣、促進工作的良好效果,為做好食品藥品安全工作提供了堅強保證,全年無黨員干部違紀違法問題發生,無基層和群眾投訴反映作風問題的情況發生。

  (二)應急值守工作(自查得分2分)

  嚴格落實值班制度,制定了食品、藥品突發事件應急處置預案,成立了分局應急小分隊,應急值守在崗率保持100%,全年無突發性事件發生。

  (三)群眾信訪工作(自查得分2分)

  制定了信訪制度,暢通了電話、信函、網絡、來人等信訪渠道,規范了辦理程序,扎實開展了大下訪活動,全年無群體性集訪和越級上訪等事件發生。

  (四)宣傳信息工作(自查得分2分)

  局領導高度重視宣傳信息工作,有分管領導和宣傳信息責任人員,全年上報信息130條,市局采用92條,國家局網站采用1條,高質量完成了市局年度宣傳信息任務。

  (五)保密及檔案管理工作(自查得分3分)

  嚴格執行保密和檔案管理規定,密級文件和資料有專人管理,全年文件檔案收集齊全完整,歸檔率達100%,無泄密事件發生。

  (六)統計工作(自查得分4分)

  按要求及時報送各種報表,統計數據真實可靠,無造假、謊報、漏報、超時報等現象。

  (七)政務公開工作(自查得分2分)

  制定了政務公開有關制度,在公開場所和門戶網站公示了工作職責、政策規定、審批事項、辦事指南、工作流程、收費許可、便民措施等相關內容、重大事項、審批許可都由集體研究,實行民主決策。

  (八)領導班子、干部隊伍建設(自查得分10分)

  建立并落實了中心組學習制度、局黨組議事與決策規則、局長辦公會議制度、民主生活會制度、機關黨建工作制度等制度,扎實開展了學習實踐科學發展觀活動、“執政為民、服務發展”學習整改活動、大下訪活動和“三進三同三個一”、支部連線“手拉手”等活動,通過各項制度的認真落實、政治理論、方針政策、法律法規和業務知識的深入學習及各項活動的扎實開展,領導班子和干部隊伍的思想進一步解放、政治理論水平進一步提高,政治立場進一步堅定,大局意識、法治意識、服務意識、統籌意識、民生觀念進一步增強,作風更加民主,決策更加科學,隊伍更加團結,素質明顯增強,依法行政水平和工作效能明顯提高,班子心齊氣順,機關團結和諧,政令暢通,貫徹上級決策部署堅決迅速,積極化解矛盾,切實解決群眾關心的熱點難點問題,有效保障了人民群眾的飲食用藥安全,維護了社會穩定,各項工作成效明顯,得到了縣五大班子的肯定,在科學發展觀活動和執政為民考核中群眾滿意度測評均為100%滿意,科學發展觀活動被縣委評為先進單位,執政為民測評為全優。

  (九)黨風廉政建設(自查得分10分)

  建立健全了領導班子和黨員干部廉潔自律規定,黨風廉政建設投訴受理辦法、行政許可和行政執法人員行為回訪等規章制度,嚴格落實黨風廉政建設責任制,認真執行國家八條禁令和分局行為規范“九不準”、作風建設“八不讓”、廉政建設“五不一禁”等規定,形成了用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的有效機制,扎實開展了理想信念、思想道德和法紀、警示等教育活動,不斷提高干部職工的思想道德修養,教育引導干部職工“講黨性、重品行、做表率”,層層簽訂黨風廉政建設責任書,積極開展經常性的監督檢查,全年無違法違紀問題發生。

  (十)財務管理(自查得分10分)

  嚴格落實預決算管理制度,認真執行收支兩條線管理規定,嚴格按規定發放津補貼,固定資產明細賬(臺賬)完整,無利用或變相利用行業協會斂財收費行為,無賬外賬和“小金庫”現象。

  二、業務工作(自查得分50分)

  (一)行政復議(自查得分1分)

  建立了行政許可、行政執法行為規范、考核、責任追究等多項制度,并嚴格落實,全年無行政復議,無行政訴訟。

  (二)舉報投訴處理(自查得分2分)

  健全了舉報投訴制度,對市場經營行為的舉報投訴由市場科負責調查處理,對行政人員行政行為的舉報投訴由監察室負責調查處理,一般的舉報投訴由分管領導審核,復雜的舉報投訴由主要領導審核,簡單的問題及時回復處理結果,復雜的問題一個月內回復處理結果,全年市場經營行為舉報投訴調查處理資料完整、程序規范,無行政行為舉報投訴。

  (三)日常監管質量(自查得分2分)

  日常監管實行劃片分組負責制,制定了年度監管計劃并嚴格執行,監管對象符合法定條件,及時發現、處理、糾正各種違法違規行為,全年檢查藥品醫療器械經營使用單位1240家次,責令整改156家次,現場處罰119家次,對市局責成整改或處理的問題均在規定時間內辦結并及時報送整改報告或回復。

  (四)執法辦案(自查得分3分)

  建立了行政案件、立案、審批、合議制度和報告、監督檢查等制度,嚴格落實“五不放過”原則,對假劣藥械追根溯源,全年立案30件,現場處罰119件,無虛報、隱報和應立案未立案或無正當理由撤案等行為,無行政處罰認定事實不清、適用法律不正確、收集證據不充分、執法程序不合法、無正當理由不結案或減輕處罰等現象,做到了同類案件處罰基本一致,案卷書寫歸檔規范。

  (五)行政許可(自查得分2分)

  建立了行政審批工作制度和首問責任、服務承諾、限時辦結、公開、流程管理、行為回訪、過錯責任追究等制度,嚴格執行許可驗收標準,按時報送有關行政許可、零售藥店gsp認證月報表,全年辦理行政許可12件、gsp認證89家,無符合受理條件不予受理、自行增設許可項目或增設許可條件的行為,無行政許可程序不規范和許可超時等現象,許可檔案書寫、歸檔規范完整。

  (六)食品安全綜合監管(自查得分10分)

  建立完善了食品安全責任制和責任追究制,建立了食品安全部門工作聯系、聯合執法、信息共享等制度,完善了食品安全突發事件和重大事故應急預案,扎實開展了元旦、春節、五一、端午、國慶、中秋、全國兩會等重大活動和節日期間的食品安全整治和日常監管工作,深入開展打擊違法添加非食用物質和濫用食品添加劑及食品安全大排查大整治大執法專項整治工作,積極開展食品安全應急演練和《食品安全法》宣傳活動,全年召開食品安全部門協調會議8次,組織聯合執法檢查6次,開展食品安全應急演練1次,各職能部門共出動檢查人員2500余人次,檢查屠宰場32個次,市場超市45個次,冷藏加工場18個次、動物2497頭次,檢查食品經營戶1990戶次、餐飲單位1200戶次、學校食堂65個次,開展巡回檢查107次,在《食品安全法》宣傳活動中,組織街頭宣傳18次、科普下鄉宣傳15次、《大足日報》全文登載一期、大足有線電視臺滾動宣傳一周,培訓食品從業人員2900人次,接受群眾咨詢3600多人次,印發宣傳資料3萬余份,懸掛宣傳橫幅65幅、制作宣傳展板87塊,及時報送了相關資料、信息、方案和總結,全年無重大和群體性食品安全事件發生。

  (七)藥品安全監管(自查得分30分)

  大足縣委將藥品安全監管納入了縣級部門黨風廉政建設和反腐敗分工責任制內容,我局始終堅持以藥品安全監管為中心工作,積極推進藥品安全鄉鎮委托執法,健全藥品安全監督網絡,扎實開展藥品安全日常監管和各項專項整治工作,加大藥品案件查處力度,嚴厲打擊藥品違法違規行為,保證了轄區人民群眾用藥安全。今年來,組織召開了全縣食品藥品安全工作會議,縣政府重申了《關于進一步加強藥品安全工作的通知》(足府辦發40號)、《關于改革街鎮鄉藥品安全執法監管工作的實施意見》(足府辦發188號),與全縣24個街鎮鄉重新簽訂了藥品安全委托執法協議,對全縣67名藥品委托執法人員進行了業務培訓,進一步完善了委托執法相關制度,委托執法人員能獨立開展藥品安全執法工作,積極深入鄉村進行藥品安全宣傳和監督檢查,鄉鎮藥品安全監管覆蓋率達100%;藥械日常監管實行劃片分組負責制,日常監督檢查、gsp跟蹤檢查、集中采購中標藥品品種監督檢查覆蓋率達100%,及時報送了有關報表、資料;完善了藥械突發事件應急處置預案,積極應對藥械不良事件,對藥品安全事故中涉嫌違法的行為立案查處率達100%,及時對不合格藥品核查函進行了核實、處理并復函;組織開展藥品、器械不良反應、不良事件監測工作培訓會7次,培訓醫護人員867人次,全縣adr注冊用戶32家,上報adr報告202例,其中新的21例,嚴重的9例,新的、嚴重的報告比例為14.8%;全年共抽驗藥品140批次,不合格藥品23批次,不合格率為16.4%,抽驗醫療器械5批次,不合格醫療器械1批次,不合格率為20%,出色完成了抽驗計劃任務;配合工商部門加強了藥品、醫療器械和保健食品廣告的監管,加強了對廣告藥品的抽驗,將違規發布廣告與企業誠信掛鉤,情節嚴重的啟動退出機制,全年提請工商部門查處2次;扎實開展了“萬家藥房無假藥”、藥品安全大排查大整治大執法和市局布置的10個專項整治工作,共檢查藥品、醫療器械經營使用單位1240家次,現場處罰119家次,責令整改156家次,簽訂“萬家藥房無假藥”承諾書300份,收到了良好效果,有力地推進了“健康重慶”、“平安重慶”建設,及時報送了相關方案、總結、報表;對全縣1家醫藥器械生產企業日常監管覆蓋面達100%,及時報送了日常監管各類資料、報表,全年上報醫療器械不良事件監測報告6例。

  三、加分(自查分2.7分)

  (一)市局黨組科學發展觀簡報第3、22、25期書面肯定了大足分局迅速啟動科學發展觀活動、開展有意義的建黨88周年慶祝活動、以特色多樣效果突出的活動成績轉入整改落實階段,按目標績效考核辦法規定每次加0.2分,共加0.6分;

  (二)縣政府在XX年6月19日全縣食品藥品安全工作會上,重申了《關于進一步加強藥品安全工作的通知》(足府辦發40號)和《關于改革街鎮鄉藥品安全執法監管工作的實施意見》(足府辦發188號),進一步強調了街鎮鄉藥品安全監管責任,并與各街鎮鄉重新簽訂了委托執法協議,按目標考核細則規定加0.1分。

  (三)召開藥品、器械不良反應、不良事件監測工作培訓會7次,培訓867人次,積極應對處置藥械突發不良事件,完成不合格藥品核查函11份,復函合格率100%,按目標考核細則規定加1分。

  (四)組織業務骨干成立專門的藥品抽驗小組,共抽驗藥品140批次,不合格23批次,不合格率為16.4%,抽驗醫療器械5批次,不合格1批次,不合格率為20%,按目標考核細則規定加1分。

績效評價自評報告 篇19

  張家界市博物館屬全額撥款事業單位,其資金來源全部靠財政撥款。在過去的一年里,我館嚴格遵守財務制度,本著厲行節約,量入為出的原則,認真完成了各項工作任務。現根據張財績[20__]180號文件,將20__年整體支出績效自評報告如下:

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  1、機構設置如下:辦公室、安全保障部、征集保管部、考古研究部、陳列宣教部、產業營銷部、文創產品開發部、工會。

  2、人員情況:核定全額撥款事業編制28人,現有在崗在編人員27人,其中干部16人,職工11人;超編安置退伍軍人5名;聘用2名公益性崗位人員;退休人員3人。共計干部職工37人。外部安保和內部保潔工作分別外包給了張家界萬泰物業服務有限公司。

  3、主要職能:以教育、研究、欣賞為目的,收藏、保護并向公眾展示人類活動和自然環境的見證物。保護、詮釋和推廣人類的文化和自然遺產。征集、收藏文物、標本和其他實物資料;傳播科學文化知識,提高公民科學文化素質;思想品德教育;科學研究;豐富人民群眾的文化生活。

  4、20__年的重點工作計劃:根據全國博物館評估標準,維護日常陳列,計劃年度博物館開館日超過300天,盡量爭取更多的社會觀眾來我館參觀,年計劃觀眾達30萬人次;團隊免費講解超過200場次;開展教育活動不少于8次;加大文物征集力度,大幅度提高藏品數量。豐富陳列展覽,擴大博物館影響力;保證博物館全年安全運行,對安防、動力設備進行維護,舉辦1次安全和消防演練;完善博物館展廳內部、文物庫房基礎設施及公共服務設施設備;開展人員業務培訓及思想政治素養培訓,提高干部職工各項素質。

  部門整體支出的資金規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

  20__年部門整體支出預算數為864.17萬元。基本支出789.17萬元,其中工資福利支出232.17萬元,用于干部職工工資公積金養老保險醫療保險支出,商品和服務支出557萬元(日常公用27萬元,專項公用經費530萬元。),用于單位水電燃氣費支出,設備維修維保支出,消防強弱電維護保養,日常辦公開支;項目支出75萬元,屬于業務性專項,用于文物征集和超編安置退伍人員工資。

  二、部門整體支出資金管理及使用情況

  基本支出和項目支出的主要用途、范圍以及資金監管情況,尤其是"三公"經費的使用管理情況。

  部門整體支出932.9萬元。其中:

  基本支出497.18萬元,較上年469.92萬元增長了27.26萬元,增長率為5.8%:主要用于工資副利支出427.3萬元,比上年405.52萬元增長了21.78萬元,增長率5.3%,上漲原因是事業單位人員基本工資正常晉級,職工伙食補助,績效獎金,養老保險增加;商品和服務支出57.28萬元,比上年62.06萬元下降4.78萬元,下降率7.7%,下幅原因是電費列項目支出。其中:"三公"經費公務接待支出0.62萬元,比上年0.82萬元下降24%;無公車和出國(境)費用);對個人和家庭的補助支出1.62萬元,比上年2.33萬元,下降0.71萬元,下降率71%,下降原因是退休人員慰問金列其它科目;其他資本性支出10.94萬元,比上年0萬元上漲10.94萬元,上幅原因是黨建陣地建設,辦公室搬移,辦公桌椅電腦購買在科目中核算。

  項目支出435.72萬元,較上年506.31萬元減少70.59萬元,下降13.9%,原因是維護費、水費開支減少。主要是上年維護費用于博物館監控大屏提質升級改造,三樓臨時展廳裝修,地下車庫裝修,新建文物庫房,投影儀維修,購買語音導覽設備,建立微型消防站,中央空調清洗,微信網頁維護,報告廳音響設備添置,六城同創廁所添置用具,水電消防中控音視頻維護,保安保潔費用等支出。

  三、部門整體支出績效情況:

  博物館實現對外免費開放。20__年度博物館免費對外開放303天,接待觀眾達22萬人次,其中接待友好單位73批次、1420人次,接待學校團體59批次、5771人次,接待旅行團隊1859批次,47019人次,含國外團隊730批次14878人次。全年提供公益講解服務300余場,并舉辦了"金豬拱福"生肖文物圖片聯展等4次臨時展覽。進一步提升博物館景觀質量、環境質量與服務質量,成功申報國家AAA級景區。

  博物館數字化建設日臻完善。360°博物館虛擬展廳現已掛網使用,登錄我館微信公眾號便可欣賞珍貴藏品,實現了傳統博物館陳展與數字網絡技術的有機結合。完成展廳語音導覽和微信導覽錄制,實現館內兩種智能導覽方式。完成4D影片《遠古走來的張家界》驗收片審并投入播放,目前已有三部4D影片免費向觀眾播放,分別宣傳張家界地貌、歷史文化和城市建設規劃。

  社會教育和對外宣傳豐富開展。年初開展了"金豬賀歲歡樂新春"春節系列活動,進館參與活動人次達1萬余人次。4月舉辦了第50個"世界地球日"科普進校園活動,參與人數為3200余人。"5·18"國際博物館日組織了"不忘初心憶紅軍——周家院子里的故事"送展進校園活動,將展覽和講解送到桑植縣芭茅溪小學、慈利縣零陽鎮第一完小等十所市域偏遠地區學校,社會反響熱烈,張家界日報頭版對該活動刊登了報道。在博物館微信公眾號上推出了"土家講古"專欄,介紹張家界民俗故事,受到在線觀眾歡迎好評。先后舉辦了年度志愿者培訓班和我館首屆志愿者講解大賽,完成了志愿者的年終考核評優,目前我館志愿者隊伍共150余人。

  文物征集與考古發掘有序進行。全年在楓香崗、保靖等地征集文物共124件/套,完成了館藏珍貴文物的圖片拍攝和部分庫房整理工作。已完成400余件文物囊匣(用于收納文物)定制。20__年在古庸路、三角坪、子午西路與張國際酒店附近、孟坪路等多處進行了搶救性發掘,發掘了大型古墓4座、小型古墓6座、明清水井6口,出土文物145件/套,經鑒定器物年代為春秋戰國、漢代及明清時期。

  博物館文創產品研發加快推進。基本完成了張家界市博物館商標注冊工作,研發出紋飾浮切木雕、三維LED夜燈、庚子兔年伴手禮三個系列共30樣文創產品,并對其中10件進行了批量生產。

  消防安全和基礎設施定期維護。抓好日常安全生產檢查,定期維護消防監控系統及動力設備,及時添置更換消防設施,開展消防安全培訓。對中央空調主機進行了更換,對屋頂進行了補漏維修,對博物館主體亮化系統進行了維修更新。為迎接創衛國家檢查,開展了空氣質量檢測、水質檢測,對博物館外圍水池、主體建筑玻璃墻面、館內大理石地面、中央空調管道系統進行了全方位清洗保潔。

  基層黨建工作認真落實。加強基層黨建工作,完善黨員活動陣地建設,落實黨員學習、主題黨日活動、三會一課及"不忘初心牢記使命"主題教育等工作,扎實推進精準扶貧、結對幫扶工作。

  經濟性分析:一是廉潔行政,節約辦公運行成本,公務接待支出較上年減少,制定《公務用車管理辦法》,不公車私用,公車基本用于文物征集。二是節能降耗,縮短冬天鍋爐使用時間,減少天然氣消耗,減少中央空調使用時間,節約用電。各項費用開支基本完成預算執行進度目標。

  效率性分析:保安、保潔、水電、消防及視頻監控服務人員已到位,按合同履職,場館日常管理維護有序進行。基礎設備定期檢查并及時維修,保證正常運行。

  有效性分析:博物館全年免費對外開放,接待了一大批友好單位、學校團體、旅行團隊,提供了上百場公益講解,博物館日益成為我市重要的城市會客廳和社會教育基地。

  可持續性分析:加大對博物館運行管理的經費投入,促進了博物館公共文化服務效能的提高,一方面切實保障了廣大人民群眾的基本文化權益,另一方面更好地向外展示宣傳了張家界山水風光、歷史文化和城市發展。為支持市博物館20xx年申報國家二級博物館,保證人均事業經費在5萬元(含)以上,還需繼續加大對博物館的資金支持。

  四、存在的主要問題

  財務制度要求住宿費刷公務卡,但在網上訂房支付更便宜些,我們應支持哪種方式消費更合理?每年春節館內舉辦活動,購買紀念品品種多,市內市場選擇單一,而網上品種豐富,購買便捷,且實惠,財政是否支持網上購買?本地沒有的產品,只能在外地公司購買,是否允許?

  五、改進措施和有關建議

  財務人員在業務上要加強學習,能快速處理各種賬務,把財務基礎工作做好;多學習相關制度,對各會計事項能準確把握,不違規操作;認真搞好每年的預算決算,請財政相關科室多指導,多做政策方面的解讀。

  六、其他說明

  基礎數據表中在職人員控制率欄,雖超編但沒扣分,是因為市博物館20__年安置了5名退伍軍人,有文件依據(《關于市直退役士兵安置有關問題的會議紀要》[20__]2號);項目支出只有75萬元預算數,其余都列為基本支出預算。

績效評價自評報告 篇20

  按照上級要求,對照x年度社會化養老服務體系建設績效評價指標,對全縣社會化養老服務體系建設實事求是的開展了自查自評,自評得分為100分,現將自評情況報告如下:

  一、工作開展情況

  (一)項目投入情況

  1、規劃編制合理,審批到位。一是把養老服務業發展納入績溪縣“十三五”發展規劃,縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》(績政〔〕59號)文件及《績溪縣“十三五”養老服務業產業規劃(-)》等文件;二是養老服務體系建設政策落實到位,經縣政府批準,與財政局聯合出臺了《績溪縣x年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》(民辦〔〕37號)文件;三是嚴格貫徹落實《宣城市人民政府辦關于印發宣城市全面放開養老服務市場提升養老服務質量實施意見等三個文件的通知》,通過縣長辦公會研究,聯合縣財政局出臺了《績溪縣居家養老“三級中心”建設x年實施方案》、《績溪縣政府購買居家養老服務實施方案》、《績溪縣農村敬老院轉型升級區域性養老服務中心x年實施方案》(民福〔〕295號)等文件;四是貫徹落實《宣城市養老服務質量建設x年專項行動方案》,聯合縣衛健委、縣消防救援大隊、縣市監局出臺了《績溪縣養老院服務質量建設x年專項行動方案》(民福〔〕62號)。

  2、聯席會議機制建立及時、執行到位。統籌推進全縣養老服務業發展,縣政府出臺了《績溪縣人民政府辦公室關于建立績溪縣養老服務工作聯席會議制度的通知》(績政辦秘〔〕43號),建立了聯席會議制度,x年以來,共召開2次聯席會議,聯席會議在協調研究、問題解決、部署任務和制定詳細的養老服務工作計劃等方面發揮著重要的作用。

  3、養老服務體系績效目標合理、指標明確。嚴格按照《安徽省x年社會化養老服務體系建設實施辦法》和我縣經濟社會發展的客觀實際要求分解養老服務體系的績效目標,制定了《績溪縣x年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》將績效目標進行細化,并設定了清晰的產出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,x年已全部完成績效目標任務。

  4、資金落實到位,資金到位率100%。x年度社會化養老服務體系建設補助資金投入約計612萬元(x年7個村級養老服務站建設補貼21萬元、5個鄉鎮級養老服務中心建設補貼41萬、敬老院消防設施改造106.5萬元、x年5個城鎮社區居家養老服務中心運營補貼補助10.3萬、居家養老政府購買服務13.9萬元、低收入老年養老補貼約108.4萬元、高齡津貼311.2萬元),資金到位率100%。

  5、補助資金到位及時。補助資金到位及時率100%,高齡津貼、養老服務補貼、綜合責任保險等根據申報驗收達標后,經審核按相應的撥付手續及時撥付資金。

  (二)開展過程情況

  1、省、市、縣三級簽訂了目標責任書。目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。

  2、政策宣傳到位。加大政策宣傳,提高知曉率。印發“民政民生宣傳冊頁”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開展“民生工程宣傳月”活動,通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄、政務公開等方式大力宣傳和解讀"社會化養老服務體系"政策,提高社會公眾和老年人對項目政策的知曉度。

  3、公示制透明管理。通過“績溪縣人民政府”網及時向社會公示公開社會化養老服務體系建設的籌集和使用情況,并接受社會監督。

  4、實施管理合規,程序到位。嚴格按照《績溪縣x年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》的規定要求,申報審批社會化養老服務體系建設項目對象,做到程序到位、檔案齊全。

  5、信息平臺管理,實現信息資源共享。社會化養老服務體系建設信息化平臺建設進行了進一步完善,按要求、按時限完成全國養老信息管理系統數據更新工作,按時按質完成養老院服務質量檢查核查表上報工作,符合“一地一案、一院一策”的要求。

  6、補助對象檔案管理規范。補助對象檔案規范、完整,檔案資料齊全,建立了一套完整的社會化養老服務體系建設項目檔案。

  7、養老服務市場監管到位。結合實際,縣政府出臺的《關于印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》(績政〔〕143號)文件,保障了我縣養老服務市場,健全了養老服務準入、退出、監管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故,定期不定期對社會化養老機構進行督查,保障老人人身財產權益,x年以來,未發生一起侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故。

  8、民生報表和各類資料報送及時。及時報送資料和每月報送民生報表,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。

  10、制度建設與執行到位。縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》(績政〔〕59號)和《關于印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》(績政〔〕143號)文件,與財政局聯合出臺了《績溪縣x年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》和《績溪縣養老服務業資金管理實施細則(暫行)》,健全了我縣社會化養老服務體系建設項目資金管理使用辦法或相關內控制度,并得到有效執行。

  11、資金使用合規專款專用。社會化養老服務體系建設項目資金實行了專賬核算,并做到專款專用,社會化養老服務體系建設項目應配套資金和工作經費是及時納入了年初預算管理。“高齡津貼”發放全部通過涉農資金平臺直接打卡發放。各類資金支出手續齊全、原始憑證合規,各類項目資金使用不存在弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。

  12、國庫集中支付管理規范到位。國庫集中支付管理,國庫集中支付程序和手續符合規定。

  13、監督檢查合理有效。縣民政局成立督查組,對項目資金的使用進行專項督查,監督檢查發現的問題及時整改,督查效果顯著有效。

  (三)項目產出情況

  1、目標任務完成率100%。x年社會化養老服務體系建設項目目標任務完成率100%,x年截止11月,全縣享受高齡津貼6265人,享受養老補貼1147人。

  2、養老服務體系各項指標達標率100%。養老機構床位數全縣養老機構護理型床位545張,比例為32%(全縣養老院總的床位數為1726張);150張床位以上的養老機構3家100%設立了醫務室,其他養老院和當地的鄉鎮衛生院100%簽訂了醫療服務協議(其中有兩家入住供養老人50名以上的敬老院正在申請醫療許可備案)。

  3、城區養老服務設施配件率達標。城區養老用房面積達4215平方米(城市社區住戶18000戶,應建面積2700平方米),城區養老服務設施配建率達156%;目前全縣農村社區居家養老服務設施達到64家(農村社區共計75家),農村養老服務設施配備覆蓋率達85.3%;x年城鄉養老服務“三級中心”共建設5個鄉鎮級養老服務中心、3個社區養老服務站和23個村級養老服務站,城市社區養老服務站覆蓋率達100%,鄉鎮級養老服務中心覆蓋率達72.7%(建設8家縣、鄉鎮“三級中心”,我縣共計11個鄉鎮),城鄉“三級中心”覆蓋率達83.3%(建設了1個縣級養老服務指導中心、8個鄉鎮級養老服務中心、6個城市社區養老服務站,我縣共計11個鄉鎮、6個城市社區);城鄉“三級中心”經驗收達標率100%。

  4、養老服務覆蓋率達標。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%,x年全縣80周歲以上老年人共6265人,共發放高齡津貼311.2萬元;落實養老補貼制度并及時撥付養老補貼資金,對經濟困難高齡、失能等老年人養老服務補貼1147人(其中979人發放養老補貼、168人開展困難老人居家養老政府購買服務),覆蓋面達60.5%(全縣60周歲以上困難老年人1991人),其中失能失智老人覆蓋率達57.6%;養老機構綜合責任保險落實到位,全縣公辦養老床位750張床位進行了投保,投保金額3萬元,養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達100%;公辦養老機構改革改制覆蓋率達33%。

  5、養老機構入住率達標。x年特困人員失能對象26人、半失能對象132人,共計158人,其中入住敬老院集中供養105人,我縣失能、半失能特困人員集中供養率達66.5%。

  6、養老服務體系建設項目完成及時。x年社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率100%,已圓滿完成各項目標任務。

  (三)項目效果情況

  1、社會效益影響較好。高齡津貼和養老補貼的發放提高了經濟困難的高齡、失能老年人的生活質量,推動了我縣養老事業的發展,全縣城鄉居家養老服務“三級中心”設施建設,便于老年人開展休閑娛樂活動,養老機構綜合責任保險,保障了老年人的人身權益,全社會敬老、養老、助老的優良傳統得到了進一步弘揚。

  2、資金放大效應較高。x年省級以上財政資金對社會化養老服務體系和養老智慧化建設投入71.2萬元,社會資本對我縣養老服務體系建設投入20xx萬元(績溪縣長安靜園養老),項目省級以上財政資金放大倍數為28倍。

  3、養老服務體系可持續性影響顯著。x年以來,我縣社會化養老服務體系建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,社會化養老服務機構管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好。

  二、主要亮點做法

  1、健全“縣、鄉(鎮)、村(居)”三級管理體制。按照國家及省、市相關文件的要求,我縣在縣和鄉鎮均成立了養老服務工作領導小組,統籌協調養老服務工作;在村(社區)建立了以村(居)委會干部、專業服務隊伍和志愿者隊伍為骨干的養老服務工作隊伍。x年開始,建立一個具有組織、指導、服務、培訓等功能的.績溪縣養老服務指導中心,對全縣居家養老、養老服務機構和敬老院轉型等行業的管理及指導;在各鄉鎮成立以鄉鎮敬老院為依托的鄉鎮養老服務中心,承擔本轄區內的養老服務體系建設工作;在村級配建了養老服務站,具體開展各項養老服務工作。

  2、出臺養老服務體系發展的扶持政策。各項養老服務體系建設優惠政策的出臺,明確了我縣養老服務體系建設的指導思想、發展目標、主要任務、規劃區域、政策扶持等,推動養老服務體系向“居家養老為基礎,社區養老為依托,機構養老為補充、醫養結合”方向發展。縣財政設立了養老服務體系建設專項資金,用于養老服務補貼、扶持養老服務機構建設、居家養老服務設施建設和鼓勵發展民辦養老服務機構等方面。

  3、推動社區(村)居家養老服務中心建設的全覆蓋。為了給農村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等群體開展有針對性、多樣化的養老服務服務,我縣積極推進社區(村)居家養老服務中心的建設,至x年11月,己建成社區(村)居家養老服務中心70家,覆蓋面達到86.4%。服務中心中設醫療服務室、營養配送中心、老年人書畫中心、電子閱覽室、棋牌室和健身房等多個功能齊全的配套設施,老年人可依據個人興趣愛好,選擇不同娛樂方式。

  4、推行社會化服務的運營方式轉型。參考發達地區的經驗,我縣積極推動以政府為服務主體的運營模式向政府主導同社會參與相結合的運營模式轉型,一是以“公建民營”的建設運營模式推進敬老院的轉型升級工作,加強了農村敬老院的有效運作,實現社會效益和經濟效益共贏的目的;二是引進或培育專業運營主體,推動居家養老服務企業的專業化、品牌化、連鎖化發展。如今年我縣和禾康公司合作開展居家養老政府服務試點工作,建立社區養老服務新平臺,針對老年人生活、情感、心理等方面的實際需求,積極探索適應老人需求的人性化居家養老服務新路子。

  5、建立完善農村老年人關愛服務三項制度。5月印發《關于建立完善農村老年人關愛服務三項制度的通知》(民福〔〕42號),以促進農村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點,著力完善關愛服務網絡,提升關愛服務能力,推動部門溝通與協作,細化職責任務分工,加強政策銜接和工作對接,建立并完善了農村老年人家庭贍養協議簽訂制度、農村留守老年人聯系登記制度和農村特殊老年群體探視走訪制度;全市率先完成留守老人系統錄入工作。

  三、存在的主要問題

  1、養老服務組織和隊伍建設有待加強。一是服務組織數量較少。目前從事居家養老服務的組織主要以社區(村)居(村)委會、志愿者組織為主,專門從事養老服務的社會組織和企業少。二是服務能力和專業化水平低。為老服務人員數量少,素質較低,服務方式單一,服務功能不全,為老服務專業化水平不高,養老機構和社區養老服務只能局限于低層次的日常生活護理和家政服務,缺乏專業的醫療康復、精神慰藉等高層次服務。

  2、對發展養老服務業的認識不夠高。有關政策落實缺乏剛性措施,有的養老優惠政策在實際工作中沒有得到真正落實。群眾對養老服務業發展的關注度還不夠高,養老觀念有待轉變。少數鄉鎮對社區養老服務項目重視程度不夠,導致部分農村社區養老項目推進遲緩,效果不佳。

  四、推進社會養老服務體系建設的意見和建議

  1、建議加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。社會養老服務體系建設資金全部由縣級財政承擔,按目前我縣財政狀況,縣鄉兩級籌集建設資金壓力大,希望上級政府加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。

  2、建議出臺并細化建立城鄉居家養老服務機構長效運行管理機制。目前全縣78處養老服務用房建立后,從管理模式、管理人員選聘、經費等存在不足,致使管理運營時而出現“腸梗阻”。建議出臺城鄉養老服務機構長效運行管理機制,切實落實人員、經費等,從而有效解決制約農村社區養老服務機構發展的管理長效運營問題。

績效評價自評報告 篇21

  一、部門概況

  (一)部門職能概述

  1、貫徹執行國家、省、市關于博物館和文物保護方面的法律、法規和規章。

  2、負責組織制定市博物館的發展規劃。

  3、負責瀏陽市內的文物征集、收藏工作。

  4、負責館藏文物的研究、展示、安全、保護等工作。

  5、負責市博物館、瀏陽文廟、譚嗣同故居、譚嗣同紀念館及譚嗣同墓、王震故居的陳列展示、對外開放、社會教育和安全保護等工作。

  6、負責組織編制瀏陽文廟、譚嗣同故居及祠墓、王震故居的保護規劃、維修、安防、消防等工程方案,經文物行政部門審批通過后,依程序組織實施。

  7、完成市委、市政府和市文化旅游廣電體育局交辦的其他工作任務。

  (二)部門組織機構及人員情況

  瀏陽市博物館是瀏陽市文化旅游廣電體育局下屬的獨立法人二級單位,屬全額撥款補助和公益一類事業單位。

  目前博物館共有編制16人,聘用人員29人(講解員14人,其他崗位15人),設館長1人、書記1人、副館長3人,內設辦公室、陳列、宣教、藏品、安全保衛和財務后勤等部室。

  (三)年度重點工作計劃

  1、新館建設

  爭取20xx年4月完成工程項目驗收,文物庫房及辦公室進行搬遷,并完善人性化服務設施設備。20xx年6月25日舉行開館儀式,實現博物館新館對外開放。

  (1)完成基本陳列展覽(含臨展)裝飾裝修(含消防、安防、暖通、庫房、弱電、給排水、智慧博物館、人性化設施設備等)及文物修復、文物復制等項目驗收;

  (2)完成工作人員(含志愿者)招聘及培訓;

  (3)完成講解詞撰寫及送審;

  (4)物業招標;

  (5)協助辦理財務支付相關手續;

  (6)分項分類做好資料的完善與整理。

  2、確保安全

  (1)確保文物零安全事故;

  (2)確保游客零安全事故。

  3、文物保護

  (1)完成譚嗣同紀念館基本陳列提質改造;

  (2)完成譚嗣同故居及墓祠安防工程立項及方案編制上報;

  (3)完成瀏陽文廟石質文物修復項目立項及方案編制上報,完善瀏陽文廟保護利用設施建設項目方案;

  (4)推進譚嗣同紀念園建設立項工作;

  (5)全年征集文物300件套。

  (6)配合古港鎮古城遺址考古發掘保護工作。

  4、社會教育

  (1)做好博物館新館對外開放工作。制訂好開放方案及相關制度,20xx年6月對外開放,日接待量為3000人次;

  (2)做好“四館”免費開放工作。年接待游客人數不少于50萬人次,其中未成年不少于15萬人次;

  (3)游客滿意率在98%以上,投訴人數為零;

  (4)堅持送展覽送講座進學校,全年完成流動博物館巡展30場次;

  (5)配合做好瀏陽文廟祭孔工作;

  5、學術研究

  爭取在省級及省級以上刊物發表文章1-3篇。

  6、教育培訓

  (1)全年組織2次全體干部職工安全工作培訓;

  (2)組織2—3次新進講解員和志愿者專題培訓;

  (3)館內組織業務學習不少于4次。

  7、中心工作

  完成好市委、市政府、文旅廣體局及上級業務部門交辦的中心工作任務。

  8、招商引資

  全年完成招商引資200萬元。

  9、理順與譚嗣同紀念館、瀏陽文廟、王震故居等代管單位關系。

  (四)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  20xx年我館總收入為1733.09萬元。財政撥款收入1695.19萬元,其他收入37.9萬元。全年總支出1733.09萬元,支出主要用于:

  一般公共服務支出7萬元,文化旅游體育與傳媒支出1714.93萬元,社會保障和就業支出11.16萬元。其中基本支出397.61萬元,項目支出1335.48萬元。

  二、部門整體支出資金管理及使用情況

  (一)基本支出

  1、實際整體收支情況

  本部門基本支出主要用于維持單位正常運轉發生的基本支出和完成各項文化保護、服務等任務而發生的各項支出。本年基本支出397.61萬元,其中:

  (1)人員經費支出306.67萬元,占基本支出77.13%,其中:工資福利支出295.99萬元,對個人和家庭補助支出10.68萬元。

  (2)商品服務支出90.94萬元,占基本支出22.87%,用于我館正常基本運行而發生的費用,包括勞務費、委托業務費、計提的工會經費、福利費、其他商品和服務支出(用于黨建的經費和計提費用)。

  2、“三公”經費總支出情況

  20xx年“三公”經費預算總額為3萬元,與上年度持平。決算支出總額為2.46萬元,其中:公務接待費2.46萬元,公務用車運行費0萬元,比上年減少0.4萬元,比上年下降13.99%。“三公”經費的使用和管理嚴格規范,各項支出貫徹落實中央八項規定,我館多次對“三公”經費使用情況進行嚴控和自查,完善了“三公”經費各項使用制度,有效控制了“三公”經費開支。

  3、本單位無因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)費用支出。

  (二)項目支出

  1、項目資金安排落實與投入情況分析

  20xx年項目資金1335.48萬元(含歷年財政安排的專項資金),資金到位率100%。資金到位及時率100%。

  本年度財政安排1335.48萬元項目資金,主要用于各項文化保護、服務工程建設之中,20xx年使用項目資金1335.48萬元。

  2、項目資金實際使用情況分析

  20xx年度項目支出1335.48萬元,主要用于:瀏陽文廟免費開放經費9.39萬元、王震故居免費開放經費8.5萬元、文物常年維修經費1.64萬元、文物征集工作經費5.9萬元、文物調勘工作經費52.03萬元、建設人民滿意城市創建重點任務交辦經費5.33萬元、博物館基本陳列展覽(含臨展)經費311.76萬元、上級文物保護專項經費269.74萬元、非稅收入執收單位征管經費3萬元、瀏陽籍革命籍前輩后代參加博物館開館系列活動經費26萬元、慶祝中國共產黨成立100周年文化活動開展經費60萬元、博物館20xx年度運行經費274.22萬元、博物館場館租賃經費230.4萬元、臺辦工作經費2萬元、政協專項經費2萬元、中央補助地方博物館免費開放專項經費63.57萬元、瀏陽市博物館專項經費5萬元、譚嗣同紀念館海峽兩岸交流基地經費5萬元。

  3、項目資金管理情況分析

  按照省、市財政專項資金管理辦法,《中華人民共和國招標投標法》,我單位專門制訂了建設項目管理制度、專項資金管理制度,嚴格按照審批程序支付專項資金,嚴格管控建設成本和質量,加強支出審核控制,全面審核各類單據。財務人員認真審核財政預算報告書、工程項目合同、公開招標書、政府采購合同、財政結算報告書、驗收報告等,經文物局、財政有關部門審批簽章后,方可到支付局辦理支付手續。

  各項專項資金,做到了及時到位,專款專用,無截留、卡扣、占用和挪用等情況,財務制度健全,會計核算規范,支付依據合規。

  三、部門項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  20xx年項目收入、支出決算總額為1733.09萬元,收入支出預算執行率為100%。其中財政撥款為1695.19萬元,其他收入37.9萬元,相比上年收入、支出決算總額增加777.6萬元,增幅為81.38%,主要原因是增加新館建設、運行等專項經費。

  20xx年度本單位建設項目計劃書和設計方案是根據國家和市政府對建設項目有關要求,確保設計方案的可行性、合理性和投資估算的準確性,報上級行政主管部門審批實施,組織情況如下:每個項目都編制了預算,10萬元以上的項目進行了招投標,根據項目實際情況確需增加和變更設計內容的,按程序申報,審核后,再實施,項目竣工按程序驗收,達到合同規定的質量要求,才給予結算,付款。

  (二)項目管理情況分析

  為進一步規范財政資金管理,強化單位責任意識,進一步完善專項資金管理,提高財政資金使用效益,我館先后制定了支出管理制度、建設項目管理制度、專項資金管理制度以及稽核制度,本單位建設項目管理貫穿建設項目的全過程,從項目的報批、勘探設計、工程招投標、項目施工、工程技術、相關設施的`配套、專項資金的管理使用,到項目的竣工驗收。

  按照館務公開的要求,實行基建工作公開,成立單位建設項目領導和工作小組,日常監督工作由館監察、領導小組、財務依照各自職能,采用詢問、參與、檢查、調查等方式進行。對在建設中不按規定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關廉政建設規定的行為,嚴格查處。

  四、資產管理情況

  固定資產是國家財產的組成部分,是保證完成我館文化保護、服務及各項工作的物質保障。本單位嚴格按照財政部門制定資產配置標準,合理編制資產配置預算,對沒有規定資產配置標準的,堅持厲行節約、從嚴控制的原則,對于預算配置內的資產,按照規定進行資產登記。對于報損資產嚴格執行國有資產處置制度,履行審批手續,規范處置行為,防止國有資產流失。為防止國有資產流失,我館制定了詳細的資產管理辦法,對各類不同資產,均配有資產專管員,資產購置、管理和處置均由資產專管員按照規定進行申報,定期盤點,集中處置,確保資產賬賬相符、賬實相符。

  五、部門整體支出績效情況

  (一)單位總支出情況的績效分析

  20xx年度本單位共支出資金1733.09萬元,其中:財政支出資金1733.09萬元,占100%。項目支出1335.48萬元,占總支出77.06%;基本支出397.61萬元,占總支出22.94%。部門整體支出績效情況如下:

  1、取得的成績

  一、重點抓好了博物館建設工作

  20xx年上半年,博物館所有干部職工全力以赴經過6個半月的奮斗,完成了博物館近8000平方米的裝飾裝修及陳列布展,其間也做好了新館人員招聘及培訓、講解詞撰寫、博物館標識系統的制作、文物搬遷、修復、復制及智慧博物館的開發建設等。于6月25日上午舉行了簡樸而莊重的開館儀式。邀請了以中央統戰部原副部長、全國工商聯原黨組書記胡德平為代表的58位瀏陽籍革命前輩后代代表齊聚瀏陽,共同見證了瀏陽博物館的順利開館。湖南日報、湖南經視、長沙晚報等媒體對活動進行了聚焦報道。

  二、扎實抓好了文物保護工作

  組織實施了民國先覺——譚嗣同紀念館陳列展覽工程并完成驗收。做好瀏陽文廟、譚嗣同故居、譚嗣同祠屋面漏水、電路問題等隱患的排查整改。申報古港古城遺址為湖南省第十一批省級文物保護單位。同時瀏陽市博物館可移動文物預防性保護項目及譚嗣同故居及墓祠安防工程項目均獲省文物局批復同意。

  三、積極抓好了社會教育工作

  20xx年度瀏陽博物館以及代管的譚嗣同紀念館、瀏陽文廟、王震故居共接待游客51.32萬人次,接待團隊4100余個。尤其是新館開館后,立馬成為瀏陽網紅打卡地,7月份日均接待游客20__人次以上,贏得了各方好評。配合做好了包括全國政協 常委、湖南省委省政府,長沙市委、市政府等重賓調研講解接待。

  在做好館內日常接待的同時,博物館積極組織開展了“百部電影學黨史”“博物館里過中秋”、“探尋瀏陽歷史、走近古城遺址”、學童開筆禮、“開學第一課”、國學誦讀等主題教育活動。為慶祝建黨100周年,聯合湘贛邊縣市舉辦了《星火燎原光輝起點——湘贛邊革命文物聯展》,這是湘贛邊紅色文化旅游共同體成立以來第一次舉辦的湘贛邊文物聯展。根據市文明委文件要求,流動博物館走進了高坪、達滸、小河等鄉村青少年宮,完成了流動博物館巡講20場次。協助承辦了石頭記桃花社“譚嗣同與維新運動”主題讀書會活動,譚仲池、鄭佳明、夏劍欽等專家學者與會,人民網、新湖南、湖南公共頻道等媒體進行了報道。為提供更好的研學實踐服務,在8月份啟動了瀏陽市博物館研學實踐公開招商,同時博物館積極申報長沙市級研學基地,并成功入選。

  四、努力抓好了藏品管理工作

  20xx年12月,館藏文物戰國蕉葉紋銅壺在“慶祝中國考古百年”湖南省十大考古發現暨百件出土文物精品推介活動中,獲評“湖南省網絡人氣出土文物精品”。全年通過接受捐贈、接收移交、征集等方式,共征集藏品1493件/套(待鑒定),另有唐宋清三代錢幣數千枚待清理。截至20xx年底,已鑒定的庫藏藏品總數9720件/套,文物總數已達到9305件/套,其中珍貴文物1175件/套。

  五、優質抓好了各項中心工作

  1、根據上級文件及通知要求,扎實做好各開放場館疫情防控工作。

  2、9月28日,配合完成辛丑年瀏陽秋季祭孔大典活動,湖南衛視新聞聯播、湖南日報等媒體對活動進行了聚焦報道。

  3、由博物館牽頭完成了“湘贛邊(瀏陽)文化藝術交流中心”國家3A景區創建。

  4、配合20xx年“中國—東盟文化旅游活動周”——湖南長沙文化旅游推介會工作;做好了在瀏召開的湖南省“抓黨建促鄉村振興”、湖南省城鎮老舊小區改造現場推進會等重大活動講解;配合瀏陽市“光榮在黨50年”紀念章頒發暨新黨員入黨集中宣誓活動;配合蒼坊旅游區創建國家5A級旅游景區粵語講解等;配合市政協完成《瀏陽遺珍》一書的撰寫,全書共28萬字,分10個專題圖文并茂的展示了瀏陽的.珍貴代表文物,該書被湖南省社會科學普及宣傳活動組委會辦公室推薦為20xx年湖南省優秀社會科學普及作品。

  2、經濟性分析

  20xx年我館的各項支出實行厲行節約,嚴格按照預算額度執行,按部門預算進行成本控制。

  (1)財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率為100%;

  (2)整體支出預算完成率399.42%,當年本級年初批復預算數433.9萬元,年中預算調整,實際執行1733.09萬元。

  (3)預算調整率399.42%;年初預算收入433.9萬元,調整預算收入1733.09萬元,20xx年大幅度追加預算屬于為落實國家政策和上級部門的要求而產生的調整。

  (4)公用經費控制率89.7%;

  (5)““三公”經費”預算數為3萬元,實際支出2.46萬元,我館嚴格按照中央八項規定的有關要求控制““三公”經費”的支出,本年““三公”經費”控制率為82%,超出預期目的。

  3、效率性、有效性分析

  (1)由于財務制度健全,會計核算規范,20xx年各項資金及時到位,館各項日常工作進展順利,取得較好成績。

  (2)預期社會和經濟效益

  20xx年我館新館順利開館,積極開展社會教育活動,其中流動博物館和主題教育等線下活動66次,教育活動參加人數達4.6萬余人,社會教育效果明顯,文物藏品總數達到9720件套,各項業務類、中心工作進展順利,達到預期目標。為市民,為社會提供更好的服務,促進博物館事業的繁榮與發展提供更好的平臺,在文物有效保護和使用安全的前提下,使之更好地為當地社會文化服務。

  (二)單位項目資金績效分析

  20xx年本單位共支出項目資金1335.48萬元,其中主要包括:新館運行經費、博物館場館租賃經費、博物館基本陳列展覽(含臨展)經費、瀏陽文廟、王震故居免費開放經費、慶祝中國共產黨成立100周年文化活動開展經費、上級文物保護專項經費等。

  本單位20xx年項目支出1335.48萬元,其中包括:20xx年我館的各項支出實行厲行節約,進行成本控制,提高工作效率,為讀者提供優質服務。項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行,把項目資金的審批、監督檢查與績效評價結合起來,并實行單獨核算、專款專用,確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

  1.博物館20xx年度運行經費274.22萬元,實際支出274.22萬元,資金使用率100%。主要用于保障新館正常運行,支付新館正常開放水費、電費、燃氣費、物業管理費、勞務費和維修維護費等費用開支;20xx年博物館正常開放,共接待參觀者14.46萬人,其中青少年5.97萬人,政府接待117個;自評分98分。

  2.博物館場館租賃經費230.4萬元,實際支出230.4萬元,資金使用率100%,主要用于支付新館場館租賃費。保障了博物館場館使用權;自評分98分。

  3.博物館基本陳列展覽(含臨展)經費311.76萬元,實際支出311.76萬元,資金使用率100%。主要用于新館基本陳列展覽費用,支付基本陳列展覽設計費和文物征集等相關費用,保障了新館基本陳列及文物征集工作的開展,新增藏品300余件套,豐富了藏品量;自評分97分。

  4.瀏陽文廟、王震故居免費開放經費17.89萬元,實際支出17.89萬元,資金使用率100%。主要用于保障博物館代管的瀏陽文廟、王震故居免費開放相關開支。20xx年文廟接待參觀者9.8萬人,其中青少年3.27萬人、團隊數量802個;王震故居接待參觀者12.8萬人,其中青少年3.46萬人、團隊1441個,獲得良好的社會效果;自評分98分。

  5.慶祝中國共產黨成立100周年文化活動開展經費60萬元,實際支出60萬元,資金使用率100%。主要用于慶祝中國共產黨成立100周年開展的湘贛邊革命文物聯展布展的相關費用。項目采購臨展項目一個,共展出(文物+復制品)125件/套,展出物品中文物共93件/套,借展文物是73件/套,展陳時間為6月25日至10月7日,參觀人數將近7萬人次,其間開展多次社會科普活動,紅色革命、愛國主義教育活動,獲得了社會各界的一致好評;自評分98分。

  6.上級文物保護專項經費等其他項目經費441.21萬元,實際支出441.21萬元,資金使用率100%。主要用于王震故居安防、標準化建設、李閏墓維修、庫房安防提質改造、旅游廁所建設項目。自評分98分。

  20xx年博物館履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,進一步規范財政資金管理,強化單位責任意識;進一步完善專項資金管理,提高財政資金使用效益,進一步優化支出管理制度、建設項目管理制度、專項資金管理制度、稽核制度等。各項專項資金,做到了嚴格按財務制度執行,專款專用,會計核算規范,支付依據合規。招標項目嚴格按照市財政要求執行,資金管理支出按市財政國庫集中支付要求執行。

  六、存在主要問題

  一是公用經費過少。博物館在編在崗16人,單位代管譚嗣同故居、譚嗣同紀念館、瀏陽文廟(無編制)、王震故居(無編制),“四館”均實行免費開放,年接待游客50余萬人次,“四館”講解員編制少,無聘用人員經費補助,遠遠不能滿足工作需要。

  二是專項工作經費過低。為建設瀏陽市博物館增加館藏文物,展示瀏陽文化,適時引進群眾喜歡的展覽,我館計劃每年面向社會征集文物及各類珍貴史料,而加大征集文物的力度需投入幾十萬元的資金,其中包括征集文物費、文物鑒定費、差旅費、管理費、展品運輸費及資料費等。

  七、改進措施和有關建議

  請求市人民政府、市財政按照《中華人民共和國文物保護法》文件的要求,逐年增加我單位代管的“四館”工作經費投入,同時根據工作的實際需要,增加文物征集工作專項經費。

  八、主要績效及綜合評價結果

  20xx年博物館履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面:

  (一)資金使用效益高。表現在:一是保障了職工工資、津補貼和追加工資的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資、離退休費用等現象;二是保障了各項工作的正常運轉,資金支付正常;三是財政供養人員控制較好;四是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

  (二)資金使用社會效益好。表現在:一是保障了博物館各項業務類、中心工作進展順利;二是做好了各項文物保護利用、文化服務和考古調勘工作;三是完成了市委、市政府交辦的一系列中心工作。

  九、部門整體支出績效評價等級

  根據考核評分細則,20xx年博物館整體支出,嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,按計劃管理使用,財務制度健全,會計核算規范。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為96分,等級為優良。

績效評價自評報告 篇22

  一、部門基本情況

  (一)主要職責

  1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設,統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,全面落實基層黨支部“五化”建設,全面加強基層宣傳思想文化工作,強化黨建引領基層治理,進一步增強黨在基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

  2、統籌區域發展。全力推進項目開展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作;積極維護經濟秩序,營造公正、公平的發展環境。負責本行政區域經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施,組織農村基礎設施、農田水利建設和各項公益事業建設,加快經濟社會發展,改善群眾生產生活環境。

  3、實施公共管理。推進區域發展,全面實施鄉村振興戰略,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

  4、維護公共安全。負責轄區內公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好市場監管、安全生產、防汛抗旱、防火、防疫、地震災害防御、救災、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區內社會治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解轄區社會矛盾,確保社會穩定。

  5、組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、扶貧、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。推進街道、村(社區)兩級便民服務平臺標準化建設,拓寬服務渠道,改進服務方式,建立健全群眾辦事一次辦結機制。

  6、貫徹執行相關法律法規,落實黨和國家的方針、政策,承擔上級交辦的其他任務。

  (二)機構設置

  祁東縣白鶴街道辦事處現設”六辦”、“三中心”9個內設機構。“六辦”即:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室;“三中心”即:社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

  從預算單位構成看,白鶴街道辦事處部門預算包括:機關本級預算。

  (三)人員編制情況

  祁東縣白鶴街道辦事處至20xx年12月,共有編制126名,實有人數126人,行政編制19人,事業編制107人。

  (四)20xx年單位工作任務或年度計劃

  一是全面加強黨的建設,扎實推進全面從嚴治黨,嚴格黨內政治生活,嚴肅黨的紀律,純潔黨的隊伍,堅持意識形態工作不放松,增強對標意識,建立健全激勵機制,激勵廣大干部敢于創新,勇于干事。

  二是強化招商引資力度,全力以赴抓重點項目建設。推進云鶴工業園安置地后續項目建設,做好衡永高速征地拆遷的各項工作。

  三是鞏固扶貧收官戰的成果。保持幫扶政策穩定,嚴格落實“四個不摘”要求,落實各項幫扶措施,防止返貧,持續發展扶貧產業,確保貧困人口能穩得住、有就業、能致富。

  四是切實維護社會穩定。加大掃黑、除惡專項斗爭力度,進一步突出社會治安綜合治理,堅決打贏禁毒人民戰爭,努力從源頭上防范化解社會矛盾,確保社會安定。

  五是持續發力鄉村振興。優先發展農業農村,鼓勵農業適度規模經營,大力發展特色農業、生態農業。加大基礎設施、人居環境整治、河長制的投入,嚴厲查處各類破壞生態環境的行為。

  六是推動民生事業新突破。進一步推進農村留守老人、婦女兒童關愛服務體系建設,高度重視困難群眾生產生活,突出抓好教育、醫療、養老等民生熱點,發揮好社會救助保障作用。

  七是全力抓好應急管理、文教衛生、防汛抗旱、森林防火等底線工作。

  二、部門整體支出情況

  (一)20xx年度收入支出決算總體情況

  20xx年度收入總計2191.81萬元,其中:財政撥款收入2079.38萬元,二、政府性基金預算財政撥款收入112.43萬元,其他收入0萬元。

  20xx年度本年支出合計2191.81萬元,其中:基本支出1446.23萬元、項目支出745.58萬元。

  (二)20xx年度財政撥款收入支出決算情況

  1、收入決算情況。 本年收入合計為2191.81萬元,財政撥款收入占本年收入的94.87%。

  2、支出決算情況。本年支出合計2191.81萬元,其中基本支出1446.23萬元,占比65.9%,主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、交通費等日常公用經費;項目支出745.58萬元,占比34.1%,主要用于單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

  3、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  白鶴街道辦20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出1166.04萬元,其中:

  (1)人員經費1077.09萬元,占92.36%,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

  (2)日常公用88.95萬元,占7.62%,主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼。

  4、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

  白鶴街道辦20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出決算數為745.58萬元。主要用于農林水方面開支、一般公共預算開支. 小城鎮基礎設施建設等開支。

  (三)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  白鶴街道辦20xx年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元,支出決算數為1.50萬元,完成預算的30%,其中:公務接待費支出預算為5萬元,支出決算數為1.5萬元,完成預算的30%;無公務出國,無公務用車購置及運行維護費。20xx年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是各單位認真貫徹落實中央“八項規定”和厲行節約政策,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  白鶴街道辦20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.50萬元,占100%;公務出國跟公務用車無支出。具體情況如下:公務接待費支出1.5萬元。主要是20xx年因上級機關、有關部門來鎮調研、檢查、督查、交流等工作進行國內公務接待共100批次、600人次(包括陪同人員)。

  三、財務及資金管理情況

  在資金的使用和管理方面,能夠按照規定程序,實行逐級審批后支付;加強制度適用性分析和檢查,確保制度與實際情況相符;“三公經費”支出在合理范圍,符合管理制度的規定;嚴格按照預決算信息公開要求,通過政府信息公開網站及時將部門預算、決算信息予以公布,信息真實、完整;項目組織管理方面,針對各項目實際情況,建立項目管理規定和資金管理要求,根據自身職責及項目實際情況,制定相應管理制度。

  四、部門整體支出績效評價情況

  祁東縣白鶴街道辦事處20xx年度部門整體支出2191.81萬元,其中單位基本支出1387.85萬元、項目支出745.58萬元;整體支出績效目標完成率100%,其中單位基本支出完成率100%,項目支出完成率100%。

  其產出和效益情況概述如下:

  1、保證了工資及津補貼的正常發放,提高了職工的福利待遇,充分發揮了所有職工的工作積極性。

  2、保證了單位公用經費的正常支出,極大地提高了機構各項職能的運轉效率。

  3、確保了20xx年我街道辦事處居民全部實現脫貧,使所有貧困戶感受到了黨和政府的溫暖。

  4、加快了重點項目建設進度,尤其是棚戶區改造安置工作。

  5、加快了村級綜合服務平臺建設、道路交通、生態治理、美麗鄉村等方面的基本公共設施工程建設。

  6、改善了多數居民的生產生活條件,努力提升人民群眾的幸福指數。

  7、推動了行政區域內的民政、衛生、體育、計劃生育、文化教育等社會公益事業的綜合性工作,提升精神文明建設質量。

  五、存在的主要問題及下一步改進措施

  (一)存在的問題

  1.績效管理的整體性上還有差距,管理體系需進一步健全。

  2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

  3.因資金撥付情況及工作開展情況,導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的.現象。

  (二)整改措施

  1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

  六、績效自評結果應用

  將績效自評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。在今后編制預算時,不斷完善績效評價指標,及時調整和優化預算支出的方向和結構,合理配置資源。加強資金使用的監管和跟蹤,完善內部控制制度,明確責任,提高財政資金使用效益和部門工作效率。

  七、主要經驗及做法

  完善部門預算績效管理工作領導小組,負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作,明確預算項目執行時間表,切實加快預算執行進度。

績效評價自評報告 篇23

  一、項目基本情況

  實驗室儀器設備配置等經費項目,實施單位為保山市疾病預防控制中心,本次評價資金總額150.32萬元。項目實施總目標為:非稅收入財政返還部分經費是支撐市疾控中心日常工作運轉的重要經費來源之一,主要用于基礎設施建設、實驗室儀器設備采買等,保障中心業務正常開展。

  二、項目績效自評工作開展情況

  為全面高效地做好20xx年度財政支出績效評價工作,根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20__〕4號)要求,我中心領導高度重視,及時部署,并安排專人負責開展自評工作。結合我中心疾病預防控制工作實際,我中心制定了財政支出績效評價工作方案,有目標、有步驟的開展工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀、有效。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  實驗室儀器設備配置等經費150.32萬元經費足額到位。

  2.項目資金執行情況。

  項目資金截止20xx年12月31日實際支出150.32萬元,項目執行情況得分20分。

  3.項目資金管理情況。

  在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  產出指標體系得分40分。其中:①數量指標全部按年初設定目標值完成,得分20分。A類檢驗設備達到國家標準,省級項目立項一項,完成年初設定指標值。②質量指標全部按年初設定目標值完成,得分20分。A類檢驗設備達到國家標準,省級項目立項一項,完成時限在20xx年12月31日前,完成設定指標值。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分14分。其中:①社會效益指標,得分7分。滿足本地區食品安全風險監測、重點傳染病防治、職業病防治等工作需要。②可持續影響指標,得分7分。進一步加大艾滋病、結核病、瘧疾、鼠疫、流感、手足口病和以霍亂為重點的腸道傳染病等傳染病、地方病防治工作力度。

  3.滿意度指標完成情況。

  服務對象滿意度指標得分14分,群眾滿意度為85%,已到達設定指標值。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,繼續抓實中心實驗室維護項目,夯實實驗室檢測工作。

  五、績效自評結果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分98分,自評為達成預期指標。

  六、結果公開情況和應用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,我中心將上述預算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  我中心領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。為此,我中心切實加強以下幾方面的工作:一是開拓思路,狠抓預算執行。為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理。二是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。三是齊抓共管,提高執行質量。采取多種切實有效的方法提高預算執行進度和項目管理水平,各業務科室從業務管理的角度,采取各種措施推進預算執行。四是建立機制,落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。

  (二)存在的困難、問題

  一是思想認識待提高。當前業務科室對績效評價工作的重視程度還不夠,平時不注重收集資料建立工作臺賬,業財融合不強。

  二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過于簡單、存在偏離,績效評價方法存在誤區、人為主觀因素依然很大,績效評價的內容有待進一步完善等。

  三是績效評價無法反映內部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系,基本體現了績效管理貫穿預算管理全過程、各環節的要求,但還不能充分體現出內部控制對財政資金管理使用的'要求。

  四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高,尚未實現全過程預算績效管理,也無法落實行政事業單位風險評估和控制,影響了內部控制規范的執行效果。

  五是成果應用待加強。績效評價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

  (三)工作建議

  一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平。二是財政部門及市衛健委進一步加強業務培訓,組織相關人員學習交流,拓展工作思路,提升業務水平。三是建立考核評價機制,將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。

  八、其他需說明的問題

  無

績效評價自評報告 篇24

  為了加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據《臨澧縣人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(臨政發[20__]5號)和《臨澧縣財政局關于開展20__年度縣級財政資金績效目標申報、績效自評和運行監控工作的通知》(臨財發[20__]8號)文件精神,我單位于20__年4月,組織力量運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對本單位的20xx年度部門預算整體支出進行了績效評價。本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則。現將情況匯報如下:

  一、部門概況

  (一)機構、人員構成

  內設機構6個(黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室),下設三中心一隊一站(政務服務中心、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法隊)。鎮機關核定編制85個,其中行政編制31個,工勤編制2個,全額事業編制52個。實有人數111人,其中在職在編干部職工84人、退休26人、遺屬1人。

  (二)單位主要職責

  臨澧縣人民政府安福街道辦事處系正科級行政機關,辦公地址為臨澧縣安福西路268號。根據臨澧縣機構編制委員會辦公室《關于印發〈臨澧縣鄉鎮機關職能配置、內設機構和人員編制〉規定的通知》精神,本單位主要職責為:

  1、制定和組織實施經濟和社會發展規劃,抓好招商引資、項目開發推進和經濟環境維護,促進街道經濟發展;

  2、立足農業農村、抓好農業生產、農田水利建設、生態創建和動物防疫,負責土地、林木、水等自然和生態環境的保護,做好護林防火工作;

  3、按計劃組織本級財政收入,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力;

  4、負責本區域的黨建、綜治、勞動、民政、衛計、安全生產、控違拆違和文體等綜合性工作;

  5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚;

  6、指導、支持和幫助村民委員會開展工作;

  7、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  二、部門財務情況

  (一)部門整體支出情況

  20xx年本部門支出889.81萬元,其中基本支出885.01萬元,項目支出4.8萬元。

  基本支出885.01萬元,其中工資福利支出766.47萬元,一般商品和服務支出117.71萬元,對個人和家庭補助支出0.83萬元。

  項目支出4.8萬元,其中專項商品和服務支出4.8萬元。

  (二)部門預算支出決算情況

  1、基本支出:20xx年度我街道基本支出885.01萬元,其中工資福利支出766.47萬元,占基本支出比例為86.61%;一般商品和服務支出117.71萬元,占基本支出比例為13.3%;對個人和家庭補助支出0.83萬元,占基本支出比例為0.09%。

  2、項目支出:20xx年財政撥款項目支出4.8萬元(其中專項商品和服務支出4.8萬元)。項目的開展主要根據縣委縣政府的安排,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行,資金的使用嚴格把關。

  (三)“三公經費”支出使用和管理情況

  20xx年“三公”經費支出8.35萬元。其中公務接待費4.83萬元,公務用車運行維護費3.52萬元。

  我街道“三公”經費嚴格按照各級部門相關要求,嚴把支出關,強化制度執行,切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,加強對公務用車的管理,實行限額把關、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬,會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

  三、部門績效目標

  (一)部門績效總目標

  我街道進行精心細致嚴謹的預算,將有限的'資金安排到關系民生,提高人民幸福獲得感、保障社會穩定,促進轄區經濟發展、保障機構正常運轉等方面。部門績效總目標圍繞“強基礎、轉作風、樹形象、保穩定、促發展、惠民生”的工作思路,大力實施“生態立鄉、農業穩定、實干興鄉、項目富鄉”的發展戰略,大力推進現代農業產業發展。

  (二)20xx年度部門績效目標

  1、抓好招商引資,促進社會事業全面發展。

  2、抓好基礎設施建設及鄉村振興工作,促進街道條件全面改善,改善轄區環境質量。

  3、抓好居民醫療保險、養老保險工作,使群眾老有所養、老有所依。

  4、保障街道基本運行與各項工作的順利開展,全力維護社會和諧穩定。

  5、抓好人居環境整治工作,美化街道生態環境。

  6、合理運用公共服務保障資金,為轄區居民做好公共服務。

  四、績效評價工作情況

  財務管理制度建設情況:資金撥付嚴格按程序申報、審批,合理合規使用資金,確保財政資金安全。

  資產管理:及時按照要求報送資產情況報表,確保各項資產核算準確、帳實相符、管理到位。

  預決算公開:及時在縣人民政府門戶網站上進行了預決算公開。

  “三公”經費控制情況:能嚴格遵守各項規章制度,嚴控“三公”經費支出,并及時在縣人民政府門戶網站上對“三公”經費情況進行公示。

  五、綜合評價結果

  根據部門整體支出績效評價指標體系,我街道20xx年度部門整體支出績效自評得分是:93分。

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年,我街道積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,整體支出管理水平得到提升,各項績效指標均達到了預期效果。

  七、存在的主要問題及原因分析

  1、績效評價工作機制有待進一步完善,由于在平時工作中未加強對績效監控工作的重視,績效監控工作容易滯后,未形成對績效目標進行監控的習慣。

  2、預決算項目支出編制需進一步明確、精細化,同時項目執行率需進一步提高。

  3、隨著對預、決算編制工作水平要求越來越高,數據編制要求越來越精準、規范;時間緊、任務大;加之現行決算工作與實際賬務處理工作的銜接還存在一定差異;會計人員業務量明顯增加,人員緊缺,加之業務操作水平有限,實際操作中確實感到力不從心。

  八、有關建議

  1、制定有效績效監控機制,確保績效目標完成。科學設置預算績效指標,合理安排經費和各項資金,使其物盡其用,更加貼合街道財務工作的實際情況,能夠合理運用現有資源,及時協調并向上級多爭取資金,保證各預算績效指標的順利實施。

  2、細化預算編制工作,進一步加強內設機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的控制空間的費用項目,進步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

  3、合理安排會計崗位,適當增加會計人員,增加業務知識培訓,加強決算工作與賬務處理工作銜接。對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等的學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

績效評價自評報告 篇25

  根據《財政廳關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(川財績[20xx]5號)文件要求,我單位對本院20xx年核酸檢測實驗室建設項目按要求開展績效自評,現將自評情況報告如下。

  一、績效目標分解下達情況

  (一)項目資金下達情況

  根據《財政廳關于下達新冠肺炎疫情防控中央補助結算資金的通知》(川財社[20xx]62號),經縣人民政府第135次常務會審議通過,下達我院新冠肺炎疫情防控中央補助資金200萬元,用于新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設及相關設施設備購置。20xx年11月18日南江縣財政局(南財社[20xx]55號)將資金200萬元追加到我院。

  (二)項目績效目標

  通過項目的實施,醫院新開展了核酸檢測,提升我院的檢驗檢測水平和重大傳染性疾病的防控水平,提高傳染病防治能力。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.資金執行情況。

  新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設項目資金于20xx年11月18日追加到位,單位領導高度重視項目工作,立即成立項目實施領導小組,負責項目實施,截止20xx年12月30日新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設及相關設施設備采購驗收工作全面完成,20xx年4月項目資金完成支付200萬元。

  2.項目資金管理情況

  新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設項目經費200萬元,由財政國庫支付中心專戶管理、專款專用,嚴格按照專項資金管理的規定和要求,加強項目經費管理,提高資金使用效益;嚴格按照項目管理方案組織實施,根據政府采購和專項資金使用規定按程序申報、審批、進行資金支付,加快項目執行進度,提高資金使用效益.

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  南江縣中醫醫院新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設項目實際完成投資金額211萬元,其中財政資金200萬元,單位自籌11萬元。20xx年1-6月開展患者核酸檢測36276人次,開展院內醫務人員核酸檢測4465人次,院內環境檢測910個點位,幫助27個醫聯體單位完成單位人員核酸檢測4065人次、環境檢測1360個點位,全面完成項目績效目標。

  通過該項目的實施,加強了我院的疫情防控能力,提升了醫院的傳染病檢測能力,重大公共衛生應急處置能力。20xx年9月份醫院先后選派檢驗科4名醫務人員到成都、廣元、巴中參加新冠PCR操作、臨床基因擴增檢驗、新冠核酸檢測培訓。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  未偏離績效目標。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  無。

  五、其他需要說明的問題

  無。

績效評價自評報告 篇26

  為做好20xx年財政項目支出績效評價工作,切實加強財政支出預算管理,提高財政資金使用效益,根據《預算法》關于開展財政績效評價工作的規定和《榮縣財政局關于開展20xx年財政績效評價工作的通知》(榮財發〔20xx〕276號)文件要求,我院組成績效評價工作小組,對P2實驗室項目開展了績效評價。現將績效評價報告如下:

  一、內容摘要

  該項目建設內容為榮縣人民醫院P2實驗室(暨榮縣人民醫院PCR實驗室)裝修改造,購裝PCR實驗儀器、配套設備和辦公家電等,以生物安全P2+實驗室標準及自貢市衛健委新冠PCR實驗室建設相關要求進行建設。項目實施時,由于新冠肺炎疫情防控工作的緊迫需要,為確保該項目盡快投入使用,項目單位因地制宜,對榮縣人民醫院檢驗科工作場地進行改造,該項目按應急物資采購程序實施緊急采購,于20xx年6月18日與成都西科瑞科技有限公司簽訂采購合同,于20xx年7月20日竣工。20xx年7月30日自貢市衛生健康委員會許可開展新型冠狀病毒核酸檢測確診工作,榮縣人民醫院P2實驗室投入使用。

  榮縣財政局以榮財〔20xx〕174號文件下達專項資金(抗疫特別國債)47萬元,縣人民醫院按照采購合同支付,于20xx年11月13日支付項目資金42.3萬元,待質保期滿后支付余款4.7萬元,資金支付范圍、支付標準、支付依據等均合規合法、與預算相符。

  二、評價工作開展及項目情況

  根據《榮縣財政局關于開展20xx年財政績效評價工作的通知》(榮財發〔20xx〕276號)文件要求,我院組成績效評價工作組,于20xx年11月6日對P2實驗室項目支出開展了績效評價。

  通過查閱該項目資金撥付文件、記賬憑證、原始憑證等相關資料,對照項目考核要求,其項目資金按進度到位,沒有截留、擠占和挪用的現象,認為該專項項目資金使用符合資金管理辦法相關規定。自評得分92分(詳見附件1)。

  對比項目申報預算和項目實施情況,以及到現場評價,發放問卷20份,收回20份,整體滿意度為100%(詳見附件2)。

  三、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  評價工作組通過查閱相關資料,對項目內容的考核依據和考核情況進行評價:我院財務管理規范、內控制度有效,項目資金實行專款專用,經費支出沒有超出財政預算,保障了該項目各項工作的順利實施。其財務管理制度健全,專項資金專款專用,資金使用合規。該項目資決策依據充分、資金使用合規、過程監管得當,基本達到了項目預期目標,取得了較好的社會效益。

  (二)績效分析

  1.項目決策

  新冠肺炎疫情暴發后,為填補我縣核酸檢測的技術空白,強化各核酸機構標本采集、檢測等質量控制,確保實驗室生物安全和檢測結果準確性,縮短檢測報告出具時間,提高檢測時效,報經相關部門審批同意實施該項目,決策程序規范。

  2.項目實施

  項目資金與規劃計劃資金一致,預算資金下達及時,資金使用情況符合相關的財務管理制度規定,執行有效。

  3.項目績效

  榮縣人民醫院P2實驗室的建成和投入使用,全面提升了榮縣縣域范圍內快速核酸檢測能力,強化核酸檢測規范管理,有效提高核酸檢測報告出具時間和檢測時效,從今年7月P2實驗室正式運行至今,該實驗室共開展新型冠狀病毒核酸檢測15,528人次,為疫情防控提供了有效的數據支持,基本滿足疫情防控檢測需求。

績效評價自評報告 篇27

  時光匆匆,20xx年以來,在市水利局的正確領導下,于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業單位績效考核工作實施方案》有關規定,堅持“高標準、嚴要求”,緊緊圍繞市委、市府工作思路,認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責,在20xx年度事業單位績效考核評比中,綜合得分97.57分,考核結果為B。針對考核中存在的問題,我們進行了認真整改,現將整改情況匯報如下:

  一、存在的主要問題

  1、單位管理規章制度不夠完善

  2、工作創新力度不夠,科研成果少

  二、整改措施

  1、完善單位內部管理制度和監督檢查機制

  一是完善了相關規則制度:完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。

  嚴格按照各項制度執行,在日常管理中,做到按時上下班,有事及時請假,并有專門人員進行考勤;在日常工作中,每名同志明確自己的職責。防汛值班制度:汛期24小時值班防汛值班,每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報,保證上級對防汛工作的全面掌握;工程日常檢查制度:每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記,發現問題及時上報;維修養護制度:每年根據上級安排的維修養護任務及時編制維修養護實施方案并組織具體實施工程養護;防洪調度制度:嚴格按照調度規程及時掌握水情,依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標,及時上報請示,并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控,確保安全度汛。

  二是完善了監督檢查機制:完善了相關監督檢查機制,加大對違反規定的工作人員的從重罰處力度,杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發生。

  2、加大工作創新力度,增加科研成果

  一是加強水源地保護宣傳:為進一步加強對水源地的保護,于家河水庫在市水利局的支持和指導下,認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環境保護法》等各項法律法規,堅持依法管水,堅持到庫區周邊村莊發放宣傳單和張貼標語,并通過在主要地段、主要道口危險區設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳,確保水源水質安全。

  二是按照省級規范化管理單位的要求,在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規范化管理工作,整理保存好數據資料。

績效評價自評報告 篇28

  根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20__〕6號)文件精神要求,全面評估20xx年度南縣科學技術協會科普經費項目的實施情況和效果情況,以及專項資金使用的合理性和規范性,縣科協按照績效評價工作的一般準則,采用因素分析法、數據對比法等評價方法,同時輔以問卷調查、財務核查等證據收集方法,對“20xx年度南縣科學技術協會科普經費”的使用及其效果實施績效評價并形成績效自評報告。

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  南縣科學技術協會為中共南縣縣委領導下的正科級財政核撥的事業單位,屬于參照公務員管理的群眾團體,核定編制數8人,實際在編人數7人,臨聘人員1人。單位主要職責:開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展和知識創新;圍繞重點人群普及科學知識,提高全民科學文化素質;開展技術咨詢服務,推廣先進適用技術,促進科學技術成果的轉化。

  (二)項目基本情況

  根據南縣財政局20xx年部門預算單位經費安排,我會20xx年科普專項經費74萬元。該專項資金主要使用范圍包括:科普基礎設施建設和維護,科普工作的能力和手段提升,科普人才隊伍和基層科普組織建設,圍繞重點人群的科學素質工作開展的重大科普活動。

  (三)績效目標設定情況

  深入推進《全民科學素質行動計劃綱要》,面向五大類

  重點人群開展科普惠農、全國科普日、科技活動周、防災減災日、科技三下鄉、科普培訓科技推廣、科普館升級維護等系列科普活動,搭建為科技工作者服務、為企業服務、為提高全民科學素質服務三大平臺;深入實施創新驅動、科學普及、廣泛協作、青少年科技教育四大系統工程。具體目標:一是組織全民科學素質行動計劃綱要成員單位深入到全縣12個鄉鎮搞好2次科技三下鄉活動;二是舉辦至少5場次的大型科普宣傳活動,受眾人數達到3萬人;三是組織1次縣級青少年科技創新大賽及青少年科技輔導員培訓班;四是全力打造“科技工作者之家”,開展舉薦、慰問優秀科技工作者活動;五是科普館全年正常開放,部分設備升級改造;六是全年聯合涉農部門開展各種高產種養技術培訓班10期,培訓人數達到20__人;七是積極扶持基層科協組織建設,科普惠農資金向村、社區科協傾斜,最少扶持10個以上的基層科協組織建設;八是扶持5個以上的農技協、基地做大做強,增強其輻射帶動能力。扶持3家以上的縣級企業的創新創業發展。

  二、項目實施基本情況

  (一)項目的組織管理情況;

  1、項目實施管理情況

  根據年初項目績效目標,參照市科協和財政部門的科普經費管理使用要求和相應項目實施方案要求進行收支和管理,做到專款專用,投入到位,發揮效益。

  2、制度執行情況

  為保證財政安排給我協會的科普項目能夠扎實有效實施,經費支出均按照中央八項規定要求,嚴格審批,手續齊全,合法合規,項目支出完全符合國家財經法規和財務管理制度。

  (二)項目財務管理狀況

  1、項目投入情況

  20xx年,縣財政下達我協會科普經費項目預算資金74萬元,實際到位項目資金74萬元,到位率為100%。

  2、項目支出情況

  根據年初項目績效目標,20xx完成實際支出項目資金73.85萬元,支出率為99.79%。主要用于開展重點科普活動、青少年科技教育活動、實用技術培訓經費、科普設施建設、學術交流、支持鄉鎮(村、社區及企業)科協建設、支持全縣各協會(基地)發展等科普專項工作支出。

  3、資金使用合法性、合規性

  我會的科普專項經費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理,手續齊全,合法合規,未發現有違反財經紀律現象發生。

  三、項目績效分析

  (一)項目績效評價工作開展情況;

  我會項目績效評價選用的指標主要包括預算執行情況、財務管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式,運用成本效益法進行項目績效評價。

  項目按照績效目標的實施內容及工作要求實施完畢,執行情況較好,達到了預期績效目標。根據對項目自檢自評,結合20xx年項目支出績效自評指標計分表逐項打分,總得分為91分,績效評價為“優秀”。

  (二)項目績效目標完成情況;

  1、科普科技創新:一是南縣籍院士專家聯絡服務持續開展。5位院士(兩院院士陳慶云、黃伯云、周緒紅、楊長風,俄羅斯國際工程院院士劉伯操),博導以上50多位專家,大部分已取得聯系;二是召開20xx年“全國科技工作者日”座談會。縣科協工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協機關工作人員及老科協縣直分會會長、鄉鎮老科協會長及部分科技人員,縣農業系統、縣教育系統、縣衛健系統、環保系統的科技工作者代表、企業科技工作者代表參加會議;三是舉辦20xx年科技活動周啟動式。活動周聚焦“百年回望:領導科技發展”,號召全縣各級、各部門開展豐富多彩的科技宣傳與科普活動;四是成立第一家省級專家工作站。20xx年7月12日,“中國科學院水生生物研究所—湖南金鱗農業發展有限責任公司專家工作站”揭牌儀式舉行,11月通過省級專家評審;五是全國科普日活動精彩紛呈;六是首屆青少年機器人大賽圓滿收官。11月23日,南縣首屆青少年機器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中小學校的71支隊伍191名參賽選手、125名教練員和領隊、裁判員、學生方陣等共計800余人參加本次活動。本次青少年機器人大賽是自我縣20__年承辦湖南省39屆青少年科技創新大賽后的又一次科技賽事,它的舉辦開啟了全市各區縣青少年機器人大賽的先河;七是全力扶持三力士、偉業機械等縣級企業科普科技創新。

  2、科普惠農:一是農民科技培訓活動形式多樣、異彩紛呈。縣科協組織縣農業局、畜水局、林業局、科工局、老科協等涉農、涉科單位在全縣范圍內開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產栽培、蔬菜栽培技術、農機推廣、科學養豬、養雞、養魚高產栽培實用技術,共舉辦各類培訓班12期,參加培訓的農民群眾12600多人次。農村科普知識競賽活動群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協發揮余熱,深入到各鄉鎮,舉辦“科技標竿戶培訓班”、“當家農民培訓班”15期,培訓人數300多人次;二是廣利源生態農莊科普教育基地獲評市級科普教育基地;三是科技志愿者隊伍建設成效顯著。20xx年科技志愿者注冊人數達到1685人;科普信息員注冊,達到2.2萬多人,傳播量97萬多次,兩項指標一直保持在益陽市前列;四是科技助力鄉村振興,全年圍繞鄉村振興戰略開展各類大小型培訓活動26次、邀請專家座談4次,通過推廣農業科學技術,傳授種植養殖方法,促進農業增效、農民增收;五是扶持一批基層科協組織及基地協會建設,增強其輻射帶動能力。

  3、老科協經費:老科協是由我縣一批離退休老領導、各行業離退休專家和工程技術人員組織起來,面向社會開展技術咨詢和技術服務,以老有所為為宗旨的群眾組織。他們的.會員隊伍大,凝聚了一大批我縣優秀的專業技術專家,他們在參與科普宣傳服務,參與技術推廣工作、參與勞動就業培訓服務等方面發揮著不可替代的作用。20xx年,他們組織開展農村實用技術培訓班10期,舉辦社區科普講座12期,編印科普宣傳資料25000冊,舉辦科普報告會4次,組織專家指導、扶持、服務金鱗漁業、河濱水產等農村專業技術協會和項目基地。

  四、項目支出績效自評得分情況(91分)

  (一)項目決策(17分)

  (1)項目目標4分,縣科協對科普專項資金的使用設立了明確的目標,且目標細化、量化到了具體的每一項工作,該項指標得4分。(佐證資料:年度工作計劃、預算編制計劃)

  (2)決策過程7分

  1、決策依據4分:科普專項資金的使用符合《科普法》和《全民科學素質行動計劃綱要》的規定,制定了20xx年度科普工作計劃;

  2、決策程序3分:項目資金的使用符合申報條件,批復及時,該項指標得3分。(佐證資料:《科普法》、《全民科學素質行動計劃綱要》等文件,20xx年度工作計劃和總結,科普惠農資金安排會議記錄)

  (3)資金分配6分

  1、分配辦法2分:縣科協制定了科普專項資金管理辦法,管理辦法中有明確的資金分配辦法,資金分配因素全面合理。(佐證資料:科普專項資金管理辦法,20xx年度預算編制方案)

  2、分配結果方面4分:根據年初制定的預算計劃,各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入,但總體上分配公平合理。(佐證資料:20xx年度科普經費使用公開說明)

  (二)項目管理(23分)

  (1)資金到位5分

  1、到位率3分。20xx年度縣財政給縣科協預算科普專項經費74萬元,實際到位74萬元。(縣財政預算批復)

  2、到位實效2分。資金到位及時,沒有影響科普工作的開展。(佐證資料:縣財政預算批復)

  (2)資金管理9分

  1、資金使用6分。資金依法依規給付,無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況。(佐證資料:各種活動經費發票憑證)

  2、財務管理3分:縣科協制定了財務管理制度,堅持一支筆審批制度,費用支出需經手人、證明人、分管領導簽字后才能予以報銷,會計核算規范。(佐證資料:財務管理制度文件,經費支出憑證)

  (3)組織實施9分

  1、組織機構1分:縣科協成立了專項資金管理領導小組,分工明確。(佐證資料:專項資金管理領導小組文件)

  2、項目實施3分:根據科普工作的實際,合理安排各項科普活動開展,并在相應的活動時間內完成工作任務。(活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等)

  3、管理制度5分:科普專項資金管理制度健全,在使用過程嚴格執行了相關管理制度,但也存在監督不到位的情況。(佐證資料:科普專項資金管理辦法)

  (三)項目績效(51分)

  (1)項目產出12分

  1、產出數量4分:根據年初制定的工作計劃和預算編制計劃,縣科協開展了科技三下鄉、科普進社區、科普日等各項科普活動,雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化,但總體上,完成了年初制定了工作目標。(各種活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等)

  2、產出質量4分:①科普宣傳活動各項支出明細清晰。②科普培訓舉辦了多期,受眾人數達到預期。③青少年科技活動開展較好。④公民素質得到提升。⑤科普館運行常態化。⑥科技工作者權益得到保障。

  3、產出實效3分。每一項項目活動的開展,雖力爭在規定的時間內完成,但受一些因素的影響導致某些活動沒有如期開展,比如科協去年的科普進社區活動,一切工作準備就緒,但因新冠疫情的影響導致延期直至取消。

  4、產出成本1分。20xx年科普專項經費預算資金74萬元,到位74萬元,實際支出科普專項經費73.85萬元。(佐證資料:預算批復、支出明細)

  (2)項目效果39分

  1、經濟效益7分:通過舉辦科普講座培訓的方式致力于引導群眾改變農業產業結構。南縣老科協發揮余熱,組織各鄉鎮“土專家”,舉辦“科技標竿戶培訓班”、“當家農民培訓班”,群眾反響熱烈。

  2、社會效益8分:通過開展科技三下鄉、科普大篷車進社區等活動,大力普及科學知識,把科學送到基層;通過科普展覽、印發科技資料、開展咨詢服務、科普惠民服務等多種形式,普及農業關鍵技術,推進農村經濟發展;通過舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導員培訓班、科學家進校園等活動激發了青少年愛科學、學科學、用科學的激情;

  3、環境效益8分:在科技三下鄉、科普日等大型宣傳活動中,我們都注重環境衛生的維護,沒有給當地的環境造成破壞。

  4、可持續影響8分:通過各項科普活動的實施,努力在全社會營造了科普工作的良好氛圍,激發了全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情,全面提升了全縣公民的科學文化素質,為進一步推動《全民科學素質行動計劃綱要》“十四五規劃”的實施,提高廣大公眾的科學素質打下了基礎。

  5、服務對象滿意度8分

  通過對公眾問卷調查,對科普工作(含政策的制定、工作方式、工作態度、廉政建設等)滿意。

  五、項目存在的問題和改進措施。

  (一)存在問題:目前,我縣開展各種科技培訓的形式、手段相對落后,效果不明顯,受眾率不高。鄉鎮、村、社區科協在申請科普項目資金時沒有詳細的申報計劃,縣科協對于撥付到鄉鎮、村級科協的科普專項資金缺乏有效的監督,對其資金的使用了解不透徹。

  (二)改進措施:改進培訓形式,選擇經濟、社會效益好、貼近實際、貼近生活、貼近公眾的培訓項目。對今后下撥到鄉鎮、村、社區及企業的科普專項資金實行項目申報,嚴格執行專項資金管理辦法。

  六、下一步改進工作的意見和建議

  (一)加強項目實施過程管理和中期管理;合理制定項目實施計劃,質量指標設置,使項目達到預期目標;健全財務管理制度,確定資金支出結構,規范資金的使用比例,做到專款專用,對資金使用的合規性與使用進度進行有效監控;

  (二)加強項目績效管理,制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標和績效管理責任。提高財政資金使用效益

績效評價自評報告 篇29

  根據《中華人民共和國預算法》和《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20__〕25號)文件,經查閱本單位20xx年部門預算、決算和賬務資料以及履職相關資料對本單位20xx年整體支出績效評價工作進行了自評,現報告如下:

  一、部門概況

  (一)部門基本情況及職能

  九江經濟技術開發區濱興街道辦事處是九江經濟技術開發區黨工委、管委會派出負責經濟、社會各項事務的正科級機構。

  1、主要職責是:貫徹執行區黨工委、管委會的各項決議,負責黨的思想、組織、作風建設;負責對黨員的教育和管理工作;做好黨的統一戰線工作,發揮工、青、婦群眾組織的積極作用;發展街道經濟,壯大街道經濟實力,協調經營生產中的問題;參與城市建設和管理,做好轄區市容環境衛生、環境保護工作,規范市容市貌,依法進行管理和監督;指導居委會工作,負責老齡事業、社會救濟、社區服務、殯葬改革、殘疾人服務等工作。負責轄區內人口與計劃生育工作,控制人口出生率,提高人口質量。研究布署并組織實施轄區內社會治安綜合治理工作,積極發揮群防群治作用,全面落實各項綜合治理措施。負責街道財政管理,搞好護稅協稅,平衡財政預算,嚴格財經紀律。按照授權,負責轄區土地的征用和房屋的拆遷工作。處理人民來信,接待群眾來訪,及時向區黨工委、管委會反映群眾意見、要求以及重要問題。負責轄區人民武裝工作,加強國防后備力量建議,做好轄區征兵工作。

  2、機構設置及人員情況

  本部門包括濱興街道本級、濱興環衛所2個機構,編制人數43人,其中行政編制15人、事業編制28人;實有人數100人,其中:在職人數50人,包括行政人員14人、事業人員33人、編外同工同酬3人,另離休人員1 人,退休人員 49 人(其中原濱興環衛所退休人員 36 人)。

  (二)當年總體績效目標和工作任務

  20xx年,街道將堅決貫徹執行區黨工委、管委會的各項決策部署,結合街道實際,堅持問題導向,拓展工作思路,努力推動街道各項工作實現新突破。主要工作任務是:1、加強基層黨建;2、強化廉政建設;3、加大招商力度;4、常抓疫情防控;5、轉變機關作風;6、維護社會穩定;7、提升管理水平8、加大管理力度,提高城區環境衛生服務能力。

  20xx年目標實現情況。在受到突發疫情嚴重影響的情況下,沉著應對,始終堅持“兩學一做”,提升干部隊伍素質;多措并舉、精細操作,完成了區管委會交辦的各項任務,及時解決轄區居民和園區企業的困難,實現新增規上服務企業10家,1-11月份實現銷售額6.67億,同比增長57%;全年銷售額目標4.9億元,全年預計可完成7.2億元,完成全年目標146.9%。依法依規對九龍商住樓、老市委黨校內等區域的違建進行拆除。動用兩違管控人員1300余人,拆違工人600余人,動用大型拆除設備20余次,共計拆除違建107處,面積約5500㎡。 大力開展環境綜合整治,共清理垃圾死角10861個,清運垃圾1400.7噸,整治架空線管“蜘蛛網”58處,清理牛皮廯39017處,老舊小區完成改造19個,涉及居民6708戶。

  二、當年部門年度整體支出績效目標。

  詳見附表

  三、部門預算績效管理開展情況

  20xx年實行績效目標管理的項目2個,涉及資金252萬元,背街小巷工程210萬元,月亮灣菜場改造工程42萬元。

  根據區財政下發的《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20__〕25號)文件規定部門整體績效目標指標開展自評,其他指標設置主要是結合部門工作實際和年度工作完成情況進行設置。通過綜合分析、自評,濱興街道20xx年度財政資金整體支出績效評價總體得分為91.56分,評價等次為“優秀”。

  四、當年部門預算及執行情況和績效分析。

  (一)預算編制管理方面。

  1、預算編制完整性方面。部門預算收入中,除公共預算撥款外,政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉等收入數據完整,收入來源編報齊全,數據比較準確。該小項滿分2 分,扣 0 分,得分2分。

  2、預算編制準確性方面。年初預算編列預算科目準確、分類填報準確,專項業務經費按規范填報。該小項滿分2 分,扣 0 分,得分2分。

  3、績效(項目)目標管理。績效項目按上級要求覆蓋率達到年度要求,部門預算中專項業務經費項目績效目標編制完整,部門整體績效目標編制完整,20xx年實行績效目標管理的項目2個,涉及資金265.65萬元,為月亮灣菜場建設工程210.08萬元,濱興街道背街小巷提升改造工程55.57萬元。

  (二)預算執行管理方面

  1、部門預算完成率

  財政撥款實際執行決算數3594萬元,全年預算數3594萬元,預算完成率=財政撥款支出決算數3594元÷財政撥款收入決算數3594萬元100%,以年度預算執行決算數與全年預算決算數的比率,反映和評價部門預算的完成程度。部門預算完成率為100%,說明預算完成率高。

  2、支付進度率

  一、二、三、四季度實際支出分別是1082.74萬元、2032.28萬元、2613.65萬元、3492.65萬元,既定支出分別是1456.92萬元、2475.77萬元、2613.65萬元、3492.65萬元,支付進度率分別是74.3%、82.1%、100%、100%。該小項滿分4分、依據既定公式扣0.44分,得分3.56,說明單位預算執行工作進度比較均衡。

  3、公用經費控制率

  20xx年部門公用經費預算1057.29萬元,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。20xx實際公用經費支出決算為1784.01萬元,公用經費控制率為168.73%,大于100%,說明了年初預算資金安排的不夠合理,公用經費控制不達標。

  4、三公經費控制率

  20xx年三公經費控制率=20xx年三公經費實際支出數0萬元÷三公經費預算數3萬元)*100%=0%。說明本單位三公經費預算支出控制較好。

  (三)部門結轉結余資金管理

  20xx年結轉結余為0萬元,按新的出臺的對預算管理實施細則,市、縣級不在列支指標和計劃結轉,部門結轉結余資金財政收回。實際結余達778.87萬元,結轉結余率=結轉結余總額778.87支出預算數3593.67×100%=21.67%。遠遠大于預定結轉結余5%,因此部門結轉結余資金過大,當年預算指標完成不好。

  (四)預決算信息公開

  單位根據政府信息公開有關規定,在經開區政務公開網站上,對20xx年部門預算、三公經費、采購預算、績效評價工作情況等進行了公開。基礎數據資料完整、真實。20xx年部門決算經人大和財政部門批復11月左右對外公開。

  (五)部門預算管理

  1、在職人員控制率

  在職人員控制率=(在職人員數45/編制數45)×100%=100% ,編制45人,在職47人,含編外同工同酬2人,說明單位人員控制的很好。

  2、管理制度健全性,本部門按照《會計法》、《預算法》、《行政事業單位內部門控制制度》等法律、法規規定制定了一系列財務管理規定,并得以認真管理實施。

  3、支出規范性及巡視、審計、績效評價結果等。

  本部門嚴格執行財經紀律,牢記過緊日子思想,按規定壓縮一般性支出,尤其是三公經費支出,并接受審計,巡視等監督,沒有出現重大違反財政紀律等問題。

  (六)政府采購管理

  政府采購預算執行率=支付金額1.7萬元/預算20萬元*100%=8.5%,說明單位在政府采購預算執行方面做的不好。

  (七)資產管理

  本部門已制定有資產管理制度,并得到有效執行。資產增加,報廢、處置按資產管理規定進行處理,資產處置收入足額繳入國庫,每月上報財政部國有資產月報,年終做好國有資產清理工作,上報國有資產年報。

  五、履職完成情況、履職效果。

  20xx年是“十四五”規劃的起步之年。濱興街道在區黨工委、管委會的正確領導下,圍繞中心工作,緊盯任務目標,狠抓工作落實,積極克服了新冠疫情不利影響,統籌做好黨的建設、文明創建、項目征遷、疫情防控、經濟發展、平安建設、民生保障等重點工作。

  (一)產出指標

  1、數量指標:

  ①每年組織召開一次黨建工作會議次數。目標值2次,完成2次,得1分。

  ②全年開展黨政班子集中學習。目標值6次,完成12次,得1分。

  ③招商引次入規企業。目標值4家,完成8家。分值1分,得1分。

  ④全年轉運垃圾。目標值大于1000噸,實際完成1400噸。分值1分,得1分。

  ⑤排查重點糾紛。目標值10起,完成15起。分值1分,得1分。

  ⑥規上服務企業銷售額。目標值4.9億元,完成7.2億元。分值1分,得1分。

  ⑦接種新冠疫苗人數。目標值大于3萬人,完成3.8萬人。分值2分,得2分。

  ⑧全年生產安全排查。目標值6次,完成45家。分值1分,得1分。

  2、質量指標

  ①企業招工上崗率。向各園區企業送工613人,上崗415人。上崗率68%,分值2分,得2分。

  ②予盾糾紛調解率。全年共排查重點矛盾糾紛15起,調解成功率超過95%,分值2分,得2分。

  ③疫苗接種率。完成疫苗接種38042劑次,接種率達96.56%,基本實現“應接盡接”。分值2分,得2分。

  ④兩違、環境整治到位率。大力開展環境綜合整治,老舊小區完成改造19個,涉及居民6708戶,環境整治取得實效,分值2分,得2分。

  3、時效指標

  按時完成了區管委會及相關局(室)交辦的'任務,及時解決了群眾、客商服務請求事項。分值1分,得1分。

  4、成本指標

  ①部門整體預算支出。目標值小于等于年初計劃3154.19萬,實際支出3593.67萬。分值2分,得0分。

  ②機關運行經費支出。目標值小于等于年初計劃741.61萬,實際支出1783.98萬。分值2分,得0分。

  ③三公經費支出。目標預算為3萬元。實際沒有支出,分值2分,得2分。

  (二)效果指標

  1、經濟效益指標。堅持把服務企業作為振興經濟的主要突破口,不斷轉變觀念,搶抓各種發展機遇,進一步優化投資環境,通過強化服務措施,明確工作目標,有力地促進全街經濟健康持續發展。居民生活幸福指數年年攀升。分值5分,得5分。

  2、社會效益指標。預防為主,主動作為,平安建設凸顯成效。城區形象提檔升級,分值10分,得10分。

  3、生態效益指標。錨定目標,爭做標兵,文明創建碩果累累,在創文實地測評中,第一季度榮獲全市13個街道第5名,第二季度排名全市第2,第三季度排名全市第4。分值10分,得10分。

  4、可持續影響指標。社會保障能力不斷加強。堅持應保盡保原則,努力擴大社保覆蓋面,積極做好傷殘軍人補助申報審核工作,為困難居民提供便捷通道,保障了相關人群的正常生活需求。分值10分,得分10分。

  (三)滿意度指標

  1、上級部門滿意度。目標值為全面管理工作獲得上級機關或主管部門的表彰獎勵,在全市垃圾分類季度考核中2次獲得第一名,1次第二名的好成績。該小項滿分 5 分,得5分。

  2、人民群眾滿意度。群眾滿意度方面,目標值大于95%,實際情況是 97%,該小項滿分5 分,得5分。

  六、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

  一是對績效評價工作的認識不夠。單位對財務績效不重視,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財經資料或簡單的工作計劃、工作總結,績效評價工作資料非常有限,內容粗淺。大多數時候只能借用工作計劃,工作總結等做為績效自評報告的主要內容。二是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業性強,加上缺乏系統的培訓,單位對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質量。

  改進措施:一是健全績效評價規章制度,提高做好績效評價工作認識。二是加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度。

  七、績效自評結果擬應用和公開情況

  財政績效評價還是加強財政支出管理、合理配置公共資源、優化財政支出結構、提高資金使用效益的重要手段。績效評價結果充分有效的應用是以一個完善的評價機制和全面有效的評價指標體系為前提的。對評價部門和支出部門而言,只有所生產的評價結果是對績效的真實反映,對評價結果的重視和應用才有價值。目前,本部門績效評價自評報告在政府的網站上公開,但單位自評缺乏準確可靠的績效數據和會計信息,支出部門的支出情況和自我評價結果應用程序有待提高。

績效評價自評報告 篇30

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  1.立項背景及目的。

  為強化部門項目支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。(1)、嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神,(2)、組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關作風。(3)、嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。

  2.項目實施情況。

  (1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20__年底,區科協制定《盤龍區科普中國社區(鄉村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發揮作用提供了制度保障。為實現動態管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區科協對所轄街道社區科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現的問題及時協調解決。并要求各街道科協積極督促所轄社區,每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據上級要求,對全區科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發現相關問題,并及時整改,為切實發揮好科普e站在社區、鄉村、校園的科普作用打下堅實基礎。

  (2)、繼續加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區科普長廊、大擺社區朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創客中心等項目已經完成,鼓樓微型科普館、長青社區“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。

  (3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。

  (4)、全區各級科協共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數達近5000人。

  (5)、積極開展示范社區創建,并以此為抓手推動社區科普工作深入開展。聯盟街道王旗營社區、長青社區、茨壩街道重工社區、東華街道文藝路社區被評為市級科普示范社區。指導推薦聯盟街道小壩社區、青云街道西林社區參加省級科普示范社區評選。

  (6)、從20__年10月13日開始,盤龍區青少年科普公益課堂在盤龍區青少年宮正式開課,這是盤龍區科協推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。

  (7)、20xx年1-10月,農函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區公共單位女性職工及轄區家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區農民、“村轉居”居民、失業或待業人員掌握了一技之長,達到了農函大培訓預期效果。

  (8)、20xx年“四下鄉”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉村振興奔小康”。盤龍科協向阿子營街道贈送了科普書籍,發放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農業實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區”活動以“我們的中國夢——共創共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協帶來的春聯、書籍等新春慰問品受到現場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間,直接受益人數近3000人。

  (9)、科技周活動期間,盤龍區各級科協積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協聯合婦聯、安監、統計、愛衛等部門開展了以“科技創新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發放藥品200余盒;再如,王旗營社區在社區門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區科普志愿者、轄區居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現場,展示了孩子們創作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作。科普活動主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發證書,社區科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創建文明城市做出貢獻。科技周活動期間,全區參與群眾近20000人。

  3.資金來源及使用情況。

  昆明市盤龍區科學技術協會20xx年科普經費來源于本級財政撥款收入收支構成:20xx年預算資金88萬元,實際到位88萬元。20xx年1-12月實際支出88萬元。科普經費項目資金主要用于:投入社區、農村、學校科普設施建設、科普活動組織、科普培訓。

  支出安排及時,支出依據合理,明細構成清晰。在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。

  過程管理:在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。

  財務管理:財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。

  績效目標:科普經費88萬元,實際使用88萬元,支出依據合理,明細構成清晰。。

  滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。

  4.組織及管理情況。包括項目組織情況、項目實施流程、資金撥付流程。

  過程管理:在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。

  財務管理:財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。

  績效目標:科普經費88萬元,實際使用88萬元,支出依據合理,明細構成清晰。。

  滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。

  (二)績效目標。

  1.總目標。

  根據國務院頒布的《中華人民共和國科學技術普及法》、《全民科學素質行動計劃綱要》、《云南省云南省科協關于創新型行動計劃的通知》、《昆明市科協關于創建20__年創建新型行動計劃的通知》的要求,在20xx年投入項目獎金88萬元用于以“四下鄉”、科技周、科普日等活動為載體,在機關、社區、農村、學校開展科普宣傳、咨詢、科學技術推廣及普及、推廣各項科普工作持續發展,提高轄區群眾科學素質。

  (1)、組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。

  (2)、加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。

  (3)、加強科普示范點位的創建,年內創建省、市科普示范點不少于5個。

  2.年度目標。包括產出目標、效果目標。

  組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。加強科普示范點位的創建,年內創建省、市科普示范點不少于5個。

  20xx昆明市盤龍區科學技術協會1—12月年初預算科普經費88萬元,實際使用88萬元。經自我評價認為,資金使用合理規范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優。自我評分為100分。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

  (二)績效評價工作方案制定過程。

  1.前期調研。

  為進一步加強我區預算績效管理,建立全面規范、公開透明的預算制度,根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發〈關于進一步推進預算公開工作的實施意見〉的通知》(云辦發〔20__〕29號)、《云南省財政廳關于印發〈云南省預算公開工作實施細則〉的通知》(云財預〔20__〕183號)及《昆明市縣(市)區暨開發(度假)園區預算績效管理工作考核評分標準表》中關于公開“績效管理信息”及“績效評價結果應用”的工作要求按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。

  2.研究文件。

  按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。由財務人員整理匯總整體支出情況,撰寫自評報告。召開主席辦公會,對部門績效自評報告進行審議。通過本部門門戶網站預算公開專欄進行公開。

  3.績效評價指標體系及工作方案的設計。

  昆明市盤龍區科學技術協20xx年預算資金88萬元,實際到位100%,20xx年1-12月實際支出88萬元,支出安排及時,支出依據合理,明細構成清晰。

  在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。

  財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。

  (三)績效評價原則、評價方法

  1.績效評價原則。

  為強化部門項目支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神。組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關作風。嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。

  2.績效評價方法。

  制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算復核。(四)績效評價實施過程

  1.數據填報和采集。制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算復核。

  2.社會調查。專項用于為群眾辦好事辦實事,進一步增強了基層黨組織的凝聚力和向心力,項目完成情況很好,居民滿意度很高。

  3.數據分析和撰寫報告。形成評價結論后,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。

  (五)本次績效評價的局限性。

  部門績效評估對于創建高績效的政府很有意義,然而績效評價在理論和實踐中都存在一定局限性。項目績效評價指標設定時,一些效果指標難以量化,如社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標,這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。

  三、評價結論和績效分析

  (一)評價結論。

  1.評價結果。

  經自我評價認為,資金使用合理規范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優。自我評分為100分。

  2.主要績效。

  (1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20__年底,區科協制定《盤龍區科普中國社區(鄉村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發揮作用提供了制度保障。為實現動態管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區科協對所轄街道社區科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現的問題及時協調解決。并要求各街道科協積極督促所轄社區,每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據上級要求,對全區科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發現相關問題,并及時整改,為切實發揮好科普e站在社區、鄉村、校園的科普作用打下堅實基礎。

  (2)、繼續加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區科普長廊、大擺社區朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創客中心等項目已經完成,鼓樓微型科普館、長青社區“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。

  (3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。

  (4)、全區各級科協共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數達近5000人。

  (5)、積極開展示范社區創建,并以此為抓手推動社區科普工作深入開展。聯盟街道王旗營社區、長青社區、茨壩街道重工社區、東華街道文藝路社區被評為市級科普示范社區。指導推薦聯盟街道小壩社區、青云街道西林社區參加省級科普示范社區評選。

  (6)、從20__年10月13日開始,盤龍區青少年科普公益課堂在盤龍區青少年宮正式開課,這是盤龍區科協推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。

  (7)、20xx年1-10月,農函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區公共單位女性職工及轄區家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區農民、“村轉居”居民、失業或待業人員掌握了一技之長,達到了農函大培訓預期效果。

  (8)、20xx年“四下鄉”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉村振興奔小康”。盤龍科協向阿子營街道贈送了科普書籍,發放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農業實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區”活動以“我們的中國夢——共創共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協帶來的春聯、書籍等新春慰問品受到現場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間,直接受益人數近3000人。

  (9)、科技周活動期間,盤龍區各級科協積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協聯合婦聯、安監、統計、愛衛等部門開展了以“科技創新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發放藥品200余盒;再如,王旗營社區在社區門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區科普志愿者、轄區居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現場,展示了孩子們創作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作。科普活動主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發證書,社區科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創建文明城市做出貢獻。科技周活動期間,全區參與群眾近20000人。

  (二)具體績效分析。

  昆明市盤龍區科學技術協會20xx年科普經費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元。科普經費主要投入社區農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產生的效果較好。

  按照市政府與區政府簽訂的《20__—20xx年度落實公民科學素質建設目標責任書》的要求將科普經費和綱要專項工作經費納入財政預算,為本地區公民科學素質建設提供資金保障。

  20xx年達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優。自我評分為100分。

  四、成本效益分析。

  對資金使用方向、資金收入和支出結構;項目和資金管理情況;資金的節約性、資金使用效果;變化趨勢等進行評價。

  昆明市盤龍區科學技術協會20xx年科普經費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元。資金主要投入社區農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產生的效果較好。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法;

  一是以區級科普項目的立項,推動科普工作,并提高項目資金的使用效率。創造性開展區級科普項目申報立項工作,鼓勵街道、社區、學校開展科普活動,并出臺相關管理制度,規范經費的使用,提高資金使用效率。

  二是走多元化、社會性科普的路子,有效節約項目資金使用。項目實施單位針對自身特色積極組織和動員轄區公共單位參與開展科普活動,如采取“公共單位+社區+居民”多方聯動,多方投入的方式,由社區搭建科普平臺,公共單位提供場地或資金,社區居民提供志愿服務,有效節約了項目資金的使用,讓有限的資金產生無限的社會效果。

  三是項目實施特色化,增強資金使用的輻射效果。緊緊圍繞提升居民群眾科學素質以及為居民群眾美好生活服務的目標,開展科普漂流館、科普旅游、科普公益課堂等特色向科普服務,收到了居民群眾的廣泛好評。

  (二)存在的問題;

  現有科普設施的作用需要進一步發揮。一些社區、村組和學校存在重科普設施建設、輕科普活動組織的現象,現有科普經費的社會效應沒有得到應有的發揮。

  科普工作發展不均衡的現象較為突出。一是城鄉發展不均衡的現象較為突出,二是群眾參與科普工作的積極性出現“兩頭熱、中間冷”的尷尬,目前,對科普工作懷有熱情的大多是老年人和青少年,許多年輕人和中年人大多在拼事業、拼家庭,對科普工作的熱情相對較低。

  需要進一步發揮社會各界在大科普工作中的積極作用。目前,各類科普責任單位的工作成效如何,科普經費的投入是否足夠,整個科協系統缺乏客觀而又可行的評價體系。

  (三)建議和改進措施。

  制定相關措施,對科普設施的使用情況和社會效果定期進行跟蹤,督促科普設施的建設單位提高設備使用率。實施流動科普館建設,讓固定的設備流動起來,讓資金使用產生效益最大化。

  繼續推進科普信息化建設。堅持科普資源向郊區和農村傾斜,努力實現科普資源的均等化分布。

績效評價自評報告 篇31

  根據霞山區財政局《關于開展20__年度部門整體支出績效評價自評工作的通知》(湛霞財〔20__〕78號)的文件要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現將20xx年度湛江市霞山區海濱街道辦事處整體績效自我評價報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位機構設置、部門職能情況。

  1.海濱街道辦事處主要職責是:

  (1)宣傳貫徹黨和國家各項方針政策和法律法規,執行上級的決議、決定。圍繞完善基層治理體系、鞏固和加強基層政權建設的目標要求,研究決定轄區經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設,全面負責轄區黨的建設等方面的重大問題;

  (2)統籌推進基層黨建工作,落實基層黨建工作責任制,強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,實現黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。堅持全面從嚴治黨政治責任,深入推進反腐敗斗爭,落實意識形態工作責任,負責轄區思想政治、宣傳教育、意識形態、精神文明、統一戰線、民族宗教等工作;

  (3)統籌負責轄區公共服務工作,貫徹落實教育、體育民政、財政、科技、人力資源和社會保障、文化、衛生健康、醫療保障、土地流轉、統計、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規。組織實施與群眾生活密切相關的各項政務服務和公共服務,開展民生保障工作,推動優質公共服務資源向社區延伸,實現基本公共服務全覆蓋;

  (4)統籌負責轄區綜合治理工作,加強轄區內的社會治安綜合治理、平安建設、人民調解、法律服務、法治政府建設等工作。負責轄區內網格化建設和管理工作。加強對突發事件的預警和管理,發現重大問題及時向上級機關匯報。負責處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。依照有關規定管理外來流動人員;

  (5)統籌負責轄區綜合行政執法工作,實施綜合管理。組織領導和綜合協調轄區內居民委員會管理、人口管理、社會管理、經濟發展、文明創建、監督考核及市場監管、自然資源管理、生態環境保護等地區性、綜合性管理工作。組織實施轄區綜合行政執法,統一指揮調度上級派駐執法機構開展執法活動,并組織開展群眾監督和社會監督;

  (6)完善黨領導下的基層社會治理體系,提高基層自治水平,服務指導居民委員會建設,制定居民委員會服務發展規劃,大力發展社會公益事業,培育、發展社會組織;提升社區治理水平,創新基層社會服務管理工作體制機制,推動居民自治,及時處理并向區委、區政府反映居民的意見和要求;組織轄區單位、居民和志愿者隊伍為社區發展服務;

  (7)動員轄區內各類單位、社會組織和居民等社會力量參與社會治理,負責網格化工作,推動政府管理、社區自治以及群眾團體、社會組織、志愿者服務等融入網格管理;

  (8)貫徹黨管干部原則,按照干部管理權限做好干部的培育、選拔、考核、監督和管理工作。協助管理上級有關部門派駐街道單位的干部。貫徹黨管人才原則,按照黨中央關于人才工作的重要決策部署和上級黨組織的工作要求,加強人才隊伍建設;

  (9)負責轄區應急管理工作,構建公共安全防控體系。負責轄區公共安全及安全生產監管工作,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生產、公共聚集場所安全監督管理、食品藥品安全、應急、防汛、防震、搶險和防災減災等工作;

  (10)推進區域發展,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃,參與做好轄區公共服務設施建設規劃,配合做好城市更新,推動轄區健康有序可持續發展。組織實施經濟發展規劃和年度計劃,因地制宜發展區域特色經濟,調整產業結構,引導和扶持各類經濟組織的發展,推動產業升級,提高經濟發展的質量和水平。優化提升轄區營商環境,為轄區內經濟組織提供政策、科技、人才、市場信息等服務,保護各種經濟組織的合法利益,促進民營經濟發展。按照職責權限做好轄區內規劃、建設、改造和管理工作;保護土地資源,做好職責權限內轄區違法違章建設的巡查、防控工作;負責權限內轄區市容環境衛生、愛國衛生、綠化美化等管理工作;根據職責權限做好轄區內環境保護工作;

  (11)做好群團、國防教育、兵役和民兵等工作;

  (12)做好人大的其他事項;

  (13)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  2.部門機構設置

  海濱街道辦事處為霞山區人民政府正科級派出機構,具有獨立機關法人資格,湛霞機編辦【20xx】5號文件和霞辦【20__】10號文件核定。內設機構為:黨政綜合辦公室、人大常委會辦公室、黨建工作辦公室、紀檢監察辦公室、公共服務辦公室、綜合治理經辦公室、綜合行政執法辦公室、經濟發展辦公室、應急管理辦公室,共9個機構。

  我街道編制46名(其中機關行政編制11名、用于行政執法工作的編制29名,后勤編制2名,事業單位編制4名),現有公務員18人,機關后勤人員2人;事業干部3人,事業工人1人;基層制合同工2人,社區工作人員19人,勞動平臺工作人員3人;社工服務站工作人員3人,;離退休的公務員6名;退休社區干部6人;下轄社區居委會2個。

  3.部門預算構成

  本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。

  (二)年度總體工作和重點工作任務。

  1.加強黨的基層建設和政治工作,為做好各項工作提供堅強的政治思想保障。抓好思想政治建設、抓好機關作風建設、抓好社區文化建設、抓好疫情防控工作、抓好提升營商環境工作。

  2.以提升轄區群眾的安全感,扎實開展綜合治理工作。積極開展掃黑、除惡專項斗爭行動、開展創建平安霞山工作、開展安全生產整治活動。

  3.堅持常態化管理城市,全面提升城市管理水平。扎實抓好文明創建工作、認真做好環境整治、依法治理“六亂”工作。

  4.積極開展民生工程,努力提升服務質量。包括做好民政工作、民生保障工作、街道人大工作、扎實推進全國示范型退役軍人服務站創建工作。

  5.夯實黨組織基礎建設,努力發揮黨組織功能作用。一是穩步推進基層黨組織標準化規范化建設。二是不斷提升黨員隊伍管理水平與建設質量。三是充分發揮黨建引領統籌作用。推動各領域黨建工作融合,統籌抓好基層城市黨建工作。

  (三)部門整體支出績效目標

  本部門重點項目績效目標情況如下:

  1.開展業務工作經費預算數63.00萬元,較好完成各項目標任務,推動了街道經濟社會事業較好較快的發展。

  2.輔助工作經費預算數7.80萬元,保障在職人員基本生活保障。

  3.人大代表聯絡室動作經費預算數2.00萬元,通過計劃和預算監督、執法檢查、工作評議工作報告、組織專題調研視察、觀察落實決議決定審議意見及信訪工作確保監督實效。

  4.街道黨校建設經費區級配套預算數5.00萬元,為街道干部教育培訓提供堅實的后勤保障,確保黨校各項工作的正常開展。街道黨校主要擔負培訓、輪訓街道干部、國家公務員等職責,對學員開展理論教育、知識教育和黨性教育;配合區有關部門舉辦各類有關黨史理論學習。

  5.街道武裝部正規化建設經費預算數1.00萬元,為進一步落實基層武裝工作的規范化建設,夯實國防動員體制基礎,提高本轄區民兵預備役的戰斗力和遂行多樣化軍事任務的能力。

  6.“粵安心”心理服務室工作經費預算數2.00萬元,創新心理建設工作新模式,把加強社會心理服務體系建設工作,與加強社會綜合治理建設、健全公共安全體系、加快社會治安防控體系建設、加強平安文化創建、推動市域社會治理現代化工作結合起來,為廣大人民群眾提供了一個專業化樞紐式的心理服務場所,用心理學的科學方法為有需要的人群提供服務。

  7.民生微實事預算數10.00萬元,深入推動社區協調發展,著力構建共享發展格局。創新項目開展形式,推動民生事業可持續發展。服務質量高,民微工作獲廣泛認可。

  8.街道退役軍人服務中心站經費預算數5.00萬元, 貫徹宣傳落實退役軍人各項優撫安置政策;負責搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習教育活動場所等。

  9.街道辦公場所租金預算數1.50萬元,警務室全年租金,貫徹執行黨和國家各項方針、社會治安綜合治理。

  10.街道事權改革經費預算數12.00萬元,以發揮功能作用為目標,推動職能部門事權下放:下放初審及監督管理權;下放認同及推動實施權;下放知悉及優先考評權。

  11.執法經費預算數4.00萬元,用于街道執法工作經費日常支出,市容市貌管理得到進一步加強。

  12.“婦女之家”示范點建設項目資金預算數2.00萬元,提高婦女之家、兒童之家陣地,如期開展社區家長學校活動,促進婦女兒童生活豐富多彩

  13.區級人大補助經費預算數0.58萬元,嚴格按照《關于大力推進縣鄉人大工作和建設的若干意見》工作要求,以街道人大工委為依托,推進基層民主政治建設,加強對街道人大工作的領導和支持,發揮上情下達和下情上達的橋梁紐帶作用。

  14.文化繁榮發展專項資金預算數15.00萬元,完善街道文化建設,宣傳欄制作,加快構建現代公共文化服務體系。

  15.城市管理服務經費預算數44.50萬元 ,街道城市管理服務工作得到群眾肯定,較上年改善大。

  16.街道文化服務經費預算數5.00萬元,通過標準化建設提升基層公共文化服務效能,豐富公共文化服務供給,使綜合性文化服務中心成為社區提供公共服務的重要平臺、開展文化服務的重要陣地,黨和政府聯系群眾的橋梁和紐帶,基層黨組織凝聚群眾、服務群眾的重要載體。

  17.創文經費預算數188.94萬元,加強對創文工程項目的梳理,明確創文工程進度,并加強多工程進度的考核。加強與市級層面的對接,明確公益廣告刊播的.具體要求和具體時間,避免刊登多余或者不規范的公益廣告。加強活動的宣傳力度,確保活動的開展能有效輻射區內的群眾,爭取讓更多的人參與到創文中來。

  18.慶祝建黨100周年活動經費預算數4.00萬元,黨工委9個黨支部以生動展示黨的豐功偉績和展示海濱街道黨建發展成果為目標,堅持隆重、熱烈、特色、務實原則,慶祝活動總基調和主題,實現慶祝活動政治性與群眾性相結合。

  19.信訪維穩經費預算數1.00萬元 根據區信訪辦相關工作要求以及信訪辦日常工作開展需要,為確保轄區內和諧穩定,開展節點穩控工作,維護日常信訪秩序;確保非法上訪率為0。

  (四)部門整體支出情況。

  20xx年本部門收入預算804.05萬元,收入決算709.54萬元;支出預算804.05萬元,支出決算740.69萬元。

  二、自評工作開展情況

  (一)評價小組情況。

  根據霞山區財政局《關于開展20__年度部門整體支出績效評價自評工作的通知》(湛霞財〔20__〕78號)的文件精神,我街道決定成立街道績效評價自評工作領導小組,具體名單如下:

  組長:盧完富

  副組長:李艷芳

  組員:劉晨鍇 梁雄霞 李思琪

  組長盧完富主要負責組織安排績效評價工作,承辦、督辦工作;監督績效評價自評工作小組嚴格執行國家有關法律、法規和規章,按時、按質、按量完成績效工作任務。

  副組長李艷芳主要負責協助組長定期布置、檢查、總結績效評價工作,發現問題及時解決,提出績效項目評價的有關建議,不斷提高工作效率和管理質量。

  組員主要負責真實準確的記錄績效評價工作事項,負責將績效相關原始資料、文件、憑證、賬本、績效的工作底稿、自評報告、績效報告、被績效單位反饋意見及被績效單位提供的各種資料進行整理、分類及數據信息和匯總處理。

  (二)自評工作過程。

  1.由組長分配工作任務及安排考核時間,組織小組成員根據“三定”方案中所賦予的職責和年度承擔的重點工作,對部門活動的設定在部門所確定的職責范圍之內進行考核并評分。

  2.對部門活動符合黨委、政府的發展規劃及本部門的年度工作安排與發展規劃進行考核并評分。

  3.對主要考核部門預算的合理性,即是否符合本部門職責、是否符合區委區政府的方針政策和工作要求,資金有無根據項目的輕重緩急進行分配進行考核并評分。

  4.對主要考核部門(單位)是否按規定對符合績效目標申報項目進行了績效目標申報,績效目標申報工作是否及時、規范、完整進行考核并評分。

  5.由財務工作人員對主要考核部門資金支出規范性,包括單位基本支出管理、項目(含專項工作經費)資金管理、費用支出等制度是否嚴格執行;會計核算是否存在支出依據不合規、虛列支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支等情況進行檢查考核并評分。

  6.由財務工作人員輔助自評小組成員對單位的資產是否登記造冊、保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用于反映和考核部門(單位)資產管理和使用情況進行檢查考核并評分。

  7.對主要考核部門項目工作完成及時性和質量情況進行檢查考核并評分。

  8.對主要考核項目實施直接產生的社會、經濟、政治效益,主要通過項目資金使用效果的個性指標完成的情況反映進行檢查考核并評分。

  9.對部門提供依據反映社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意度進行考核。

  (三)自評材料報送時間及質量。

  本次自評材料報送時間為20__年6月24日。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

  自評材料報送及公開一致情況。

  本單位所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

  三、績效自評情況

  (一)自評結果

  包含整體支出績效自評結論:綜合評判單位在預算年度內整體支出績效目標的完成情況較好,各部門及辦公室能切實履行好職責的經濟性、效率性、效果性和公平性,整體績效自評總分為92分。

  (二)部門整體支出績效指標分析

  1.預算編制情況。

  本單位預算較為合理性,符合本單位職責符合區委區政府的方針政策和工作要求,資金有根據項目的輕重緩急進行分配。單位預算編制符合區財政當年度有關預算編制的原則,在規范性和細致程度方面符合要求。單位按規定對符合績效目標申報項目進行了績效目標申報,績效目標申報工作具有及時、規范、完整性。單位所設立的整體績效目標符合客觀實際,用以反映和考核部門單位整體績效目標與年度工作任務相符。

  2.預算執行情況。

  在年終預算編制及執行情況中,我單位人員經費預算執行差異率、公用經費預算執行差異率、財政撥款結轉上下年變動率、財政撥款結余上下年變動率、“三公”經費支出預決算差異率均為0。

  預算監督情況。

  我單位已在政務公開網站公開對20xx年預算和20__年決算,并通過了預決算信息公開的檢查,自評報告按時報送。

  4.預算使用效益。

  “創文經費”項目資金188.94萬元,各項創文工程已全部開展完成,由于霞山區財政資金緊張,導致無法及時清理賬款。截至20xx年底,該資金執行率為1.02%,共計1.927萬元,其余項目達成整體績效目標。

  (三)部門整體支出績效管理存在問題

  1.資產管理的制度體系不夠完善

  2.資產沒有進行實時的動態管理

  (四)改進措施

  1.完善資產管理的制度體系

  我單位應積極與財政對接,切實落實每一筆項目資金,構建完整的資產管理的制度體系,是做好資產管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創新,逐步建立和完善的資產管理制度體系,以保障國有資產安全完整。

  2.推進資產動態管理系統的建設

  在資產清查和信息統計工作的基礎上,借助現代信息技術手段,全面、及時堂握單位資產動態信息,對資產購置、調撥、處置進行全程動態管理,提高全體職工對資產管理必要性的認識。

  四、其他自評情況

  無

績效評價自評報告 篇32

  20xx年度,按照《xx市人防辦關于印發<xx年xx市人防績效評估實施方案>的通知》(邵防辦﹝﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關于印發〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》(隆發﹝﹞3號)文件要求,狠抓各項工作落實,較好地完成了績效考核中的各項指標。對照考核標準,自查評分為滿分,具體情況匯報如下。方案>

績效評價自評報告 篇33

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  每年區本級預算安排科普專項經費,用于開展科技知識宣傳和普及,教育和培養青年科技人才,組織青少年科技創新比賽,提高全民科學素質。

  資金管理與使用情況:市科協制定了《攀枝花市科普專項資金管理辦法》,明確了預算編制、資金使用范圍,財務核算等要求。根據預算安排,20xx年,區本級安排科普項目資金30萬元,實際支付36.52萬元,主要用于:天府科技云服務工作完成市級規定目標任務,開展科普宣傳活動,開展電腦機器人培訓, 辦公科普共享基地建設,編印科普圖書掛圖,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊更新等活動。

  (二)項目績效目標。

  項目主要內容:成功舉辦第19屆四川省青少年機器人競賽,轄區5所學校7支隊伍共獲得2個一等獎(全省共5個一等獎),2個二等獎,3個三等獎;開展為期三周的暑假青少年科技實踐公益活動,免費培訓600余名學生;完成四川鄉村振興科技在線”東區運管中心建設,分診員、信息員隊伍已籌建完畢,開展了首輪入庫專家、信息員業務培訓;幫助蘭尖故事、東區消防救援大隊、東華街道陽城社區3個科普共享基地成功申創為省級科普共享基地,爭取科普基地專項補助資金3萬元;27個科普畫廊一季度換一次。同時,承辦全市“科技活動周”開幕式及活動,開展“科普宣傳周”活動。

  (三)項目自評步驟及方法。

  1、前期準備。根據省、市、區相關文達準備每年科普宣傳、“科技三下鄉”“科技之春”等工作。

  2、實施情況。項目績效評價實施步驟:(1)聯合企業或者學校召開座談會。(2)現場查看。進行實地查看,布置活動場地、記錄活動參加人員(3)得出評價結論,形成績效評價報告。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況。

  科普資金按東區人口總數人均1.5元經費作為基礎數據,按照20xx年度工作計劃及重點工作為依據申報預算。區財政局批復后作為專項下達到單位,由單位按照工作進度向區政府報告待批復后,方可使用。

  (二)資金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃。

  “天府科技云服務”平臺打造由區科技局牽頭,草擬實施方案報區政府辦,通過區政府常務會后實施;各類大型科普宣傳活動實行一活動一方案,根據活動實際情況,研究出可操作性極強的實施方案,由黨組會議統一意見給予執行。

  2.資金到位。

  每個項目及活動經費都專款專用,嚴格控制經費,確保資金的安全性、專用性。

  3.資金使用。

  科普活動涉及的資金由東區科技局黨組會議通過后,按年初工作計劃使用。

  (三)項目財務管理情況。

  東區科技局嚴格按照事業單位會計制度及程序并聘請專業會計機構代理。

  三、項目實施及管理情況

  項目監管情況。所有項目及活動的資金均實行專款專用,由黨組會議形成統一意見給予執行,確保資金的安全性、專用性。

  四、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  20xx年開展科普宣傳活動11次,開展電腦機器人培訓10期,編印科普圖書掛圖20000冊 ,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊一季度換一次,共更換四期。

  舉辦集中宣傳活動8場,科普文藝表演1場,科普講座50余場,播放科普聲像節目6次,舉辦壩壩電影1場,媒體宣傳報道20余次,發放資料近30000份、書籍350套,應急演練咨詢300人次,義診1000余人次,展板50塊。覆蓋了社區(村)55個,受益群眾8萬人次。

  20xx年,東區天府科技云平臺注冊用戶新增20xx戶,個人用戶新增1944人,注冊科技工作者新增1274人,組織機構用戶新增83戶,均全市排第1名;科創工作室新增342個,市排名第2名;科技服務發布新增5250個,新增成交228單,市排名第1名;科技成果發布量省排名第1名,成交新增11單,市排第1名;科研項目承接新增74個,市排名第1名;成交金額新增28962.0001萬元,省排名第2名,市排名第1名。

  (二)項目效益情況。

  20xx年,結合“世界環境日”“世界地球日”“防災減災日”“艾滋病日”“國際禁毒日”“低碳環保日”“ 食品安全活動周 ”等公眾紀念日,把科普宣傳與衛生健康、環保、防艾、禁毒、防震減災、消費維權、森林防火、農技培訓、康養等工作結合起來,積極動員社會各界力量參與和支持科普宣傳活動,累計開展校園青少年科技實踐活動2場,放映科普聲像節目6次,觀看人次達2200余人次,媒體宣傳報到20余次,發放資料近30000份、書籍350套,咨詢300人次,義診600人次,展板50塊,受益群眾10萬人次。

  五、評價結論及建議

  (一)評價結論。

  根據該項目績效評價指標體系和績效檢查情況,該項目整體績效分值100分,實得100分,主要績效表現在以下幾個方面:

  精準服務企事業單位:區科協會同園區、經信等行業主管部門深入規上企業、高新技術企業、科技型中小企業推廣宣傳,機構用戶已達846個。東區科協先后組織集中培訓10余場,惠及企業100余家,指導企事業單位發布科技所需959條,達成訂單交易額1579萬余元,有效助力企事業單位科技供需對接轉化;協調區級相關部門推薦法律、金融、財稅等第三方服務機構入駐平臺提供服務。

  精準服務人民群眾:結合全國科普日、科技活動周等大型活動開展天府科技云宣傳推廣工作,聯合街道社區向轄區居民宣傳推廣天府科技云,發放小禮品1000余份,注冊科普工作者已達2365人,精準科普服務量255745次。

  精準服務科學決策:由東區科協牽頭,建成面積達100平方米的東區“云服務中心”,實時動態展示全區注冊量、發布量、交易量,全天候監測企業科技服務獲取率、科技工作者科技服務供給率、企業科研成果轉化落地率、科技工作者科研項目承接率等數據指標。這些成果為東區提供了大量數據支撐,今后還將積極為東區區委、區政府科學決策提供服務。

  (二)存在的問題。

  1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。

  2.項目資金未單獨列賬。財務核算時,將科技工作項目資金與青少年科技工作相互混合使用,未按規定單列反映,無法準確了解項目開支的真實情況。

  (三)相關建議。

  1.進一步規范績效目標編制,在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

  2.完善項目管理制度。項目管理制度要求內容完整,包括項目實施制度和資金管理制度。項目實施制度主要內容應包括:制定項目實施方案,明確項目實施內容,確定項目開展、審批程序,收集保管相關資料,建立項目實施臺賬等。資金管理制度主要內容應包括:項目資金單獨列賬核算;確定資金使用范圍和審批程序,項目開支標準;明確票據及資料內容完整,手續齊全,符合相關規定等。

  3.加強財務管理。一是對項目資金實行單獨列賬核算,準確反映項目支出情況,不得擠占、截留、挪用項目資金;二是要規范報賬程序,票據要求內容完整、手續齊全、報賬及時;三是嚴格執行相關費用開支標準,不得超標準開支。

績效評價自評報告 篇34

  一、部門基本概況

  (1)機構設置情況

  廣陵街道辦事處現有6個行政機構(人大工委、政協工委、紀工委、組織部、宣傳部、黨政辦)和11個事業機構(衛健辦、財政所、水利站、農經站、司法所、綜合文化所、勞動保障事務所、農業技術推廣站、工業經濟指導站、獸醫站、農機站)。

  (2)人員編制情況

  20xx年末,實有行政編制人員30人(含領導班子13名),事業編制人員16名。聘用編外人員3人,退役軍人安置9人,公益性崗位5人。

  (3)年度工作計劃

  目標1:推進紅色匯智,在基層黨建上實現新提升;

  目標2:推進轉型升級,在經濟發展上實現新跨越;

  目標3:推進項目建設,在城市品質上開啟新征程;

  目標4:推進鄉村振興,打造美麗鄉村建設新樣板;

  目標5:推進社會事業,為人民群眾再造新福祉;

  二、部門預算執行和管理情況

  (一)經費收入情況

  20xx年,我街道財政總收入1.75億元。其中:財政撥款收入13878萬元;非同級財政撥款收入2365萬元;其他收入1208萬元。

  (二)財政支出預算執行情況

  20xx年財政總支出1.75億元具體分項如下:

  1、一般公共服務支出2325.8萬元。其中:人員經費1451.7萬元,日常公用經費874.1萬元(其中:公務接待費:9.3萬元,公務用車運行維護費1.71萬元,培訓費11.07萬元,差旅費8.32萬元);

  2、國防支出9.1萬元;

  3、公共安全支出4.8萬元;

  4、文化旅游體育與傳媒支出25萬元;

  5、社會保障和就業支出220.5萬元;

  6、衛生健康支出177.8萬元;

  7、節能環保支出139.1萬元;

  8、城鄉社區支出13217.7萬元(其中:城鄉環境衛生支出1174.9萬元;美麗鄉村支出1455萬元;園區支出1278萬元);

  9、農林水支出1193.5萬元(其中:扶貧支出6.4萬元;農村綜合改革支出1549.7萬元);

  10、交住房保障支出186.7萬元

  三、項目支出績效目標實現情況分析

  (一)天長市廣陵街道辦事處環衛保潔項目:廣陵街道辦事處環衛保潔項目在市公管局統一招標后,由安徽宇潤道路保潔服務有限公司中標,負責環衛保潔工作,街道環衛所負責十三個村(社區)的環衛保潔情況進行監督檢查,街道城管隊負責對十三個村(社區)的環衛保潔情況進行監督檢查,對照年初制定的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,對清潔不到位的地方進行扣款處罰,取得了一定的經濟、社會、環境效益。街道財政負責審核票據的合法性和對資金支付進度進行把關,確保預算績效目標順利完成。

  (二)天長市廣陵街道辦事處文明創建項目:社區精神文明宣傳欄、文化墻、標語常換常新,堅持入戶宣傳;各社區每月志愿者服務開展兩次以上;開展了持續治理毀綠種菜、亂晾曬、亂搭建等;清理樓道亂堆亂放、小廣告亂張貼,并對樓道內已安排設置的廣告張貼欄、文化提升牌做好維護、更新;持續做好社區(小區)環境、秩序整治工作,使整個市區無物業小區、背街小巷達到整潔衛生、規范有序,共計投入3000余人次,1500余車次。順利通過了國家文明城市考評組的復檢。

  (三)天長市廣陵街道辦事處紅色匯治項目:建成了二鳳社區紅色匯治示范點,紅色驛站總布展面積達280平方米,總費用達140余萬元,安裝了互動魔鏡墻、無縫拼接互動演示系統、透明屏互動演示系統等現代科技產品。組織開展誓詞教育活動40多次,參與黨員超700多名,接待外單位參觀學習30余次,拓展黨史的學習教育的內容和形式。依托“紅色講壇”,邀請老黨員、先進模范、優秀黨組織書記開展讀紅色經典、講紅色故事活動16場。

  (四)天長市廣陵街道戶外廣告牌項目:解決了與建設公司的合同糾紛,將調解的款項付清,完成了項目的資金兌現。

  四、部門整體績效情況分析

  全面加強黨的建設,城市黨建亮點紛呈

  扎實開展黨史的學習教育。做好“光榮在黨50年”紀念章頒發,頒發紀念章134枚。深入困難黨員戶、老黨員戶走訪,送去慰問財物共計2萬多元。舉辦專題黨課14場,參與黨員900多人。邀請市委講師組作黨史的學習教育主題報告6次,涉及620人。創作和收集黨史的學習教育短視頻作品3個,市級征集入選黨史的學習教育理論征文2篇。建好用好紅色陣地。在居民小區建設“紅色驛站”15個,配置服務設施和用品,將黨建引領基層服務向小區、樓道延伸。依托二鳳社區紅色誓詞教育館,組織開展誓詞教育活動40多次,參與黨員超700多名,接待外單位參觀學習30余次,拓展黨史的學習教育的內容和形式。依托“紅色講壇”,邀請老黨員、先進模范、優秀黨組織書記開展讀紅色經典、講紅色故事活動16場。“七一”前后到紅色教育基地開展主題黨日活動23場,參與黨員800余人。積極參與市委主辦的紅歌比賽,取得二等獎。嚴肅組織生活。嚴格各支部按要求開展“三會一課”活動、年度組織生活會和黨史的學習教育專題組織生活會。做實黨員積分制管理,定期發布紅黃榜,選點開展黨員積分兌換工作。做好換屆選舉工作。圍繞“選出好班子、帶出好風氣、展現新作為、推動新發展”的換屆目標,提前謀劃、精心組織、周密部署、壓實責任,全力推進村(社區)“兩委”換屆選舉工作。加強意識形態陣地管理。高度重視典型培樹,疫情期間利用各大新聞媒體,線上線下大力宣傳報道了奮戰一線的黨群志愿者先鋒隊、各捐贈物資企業等先進典型。

  持續推動項目建設,經濟發展穩定向好

  穩步發展固定資產投資工作。全年預計完成固定資產投資9億元,當年新增5000萬元以上重點項目6個,基本完成市里下達的目標任務。街道在庫規模以上工業企業28家,預計全年完成產值13.5億元,預計完成增加值3.45億元。調整多家企業數據,為下年的經濟增長打下堅實的'基礎。推進項目工作。投資2億元、年產1.5億只廚房用過濾袋項目,今年8月份開工建設,一期工程年前竣工,年后投產。投資1.2億元,年產3000臺套電力智能設備項目,爭取明年6月前開工。常態化開展“四送一服”工作。省平臺現存119家企業,涉及各行各業,街道黨政班子成員每人聯系幫扶10家以上企業,幫助企業解決各類問題超過60件,做到每季走訪,遇事速辦,企業滿意。

  統籌兼顧城鄉建設,管理水平明顯提高

  全力以赴征地拆遷。完成田莊社區刁莊組和小營組土地預征工作,共征收土地面積801.8882畝。完成征收房屋107戶,房屋征收面積16349.3平方米。完成南市區第五安置小區東區(春天里安置小區)、東市區第三安置小區、大塘農民安置小區回遷安置437戶。完成千秋大道兩側綠化建設及沿路自來水管道建設、寶龍廣場、水墨蘭亭等開發地塊用地等賠青及矛盾的化解工作。配合西城區做好大塘安置小區宅基地三期基礎設施路道管網建設配套及矛盾處理工作。辦理被征收24戶共28套不動產權證的辦理。全員參與文明創建。堅持以主要領導為組長,全體工作人員為成員的精神文明建設領導組,切實做到全員創建。扎實開展“我們的節日”系列活動;開展市民教育、法治教育、科普宣傳等活動;開展身邊好人評選活動。投入3000余人次、1500余車次,約400余萬元整治社區(小區)環境、城鄉結合部秩序,使整個市區無物業小區、背街小巷達到整潔衛生、規范有序。全面推進鄉村振興。投資近百萬元對紅星站進水渠、紅星二站出水渠、村民組進水港清淤、官塘水庫涵閘、西安水庫水渠硬化等水利基礎設施建設進行更新改造,解決部分農田抗旱和排澇問題,提高農業抗災能力,確保旱澇保收。對環高郵湖旅游觀光帶人居環境進行整治,集中拆除沿白塔河、高郵湖可視范圍內的破舊房屋、豬圈。對天忠路、天萬路、天冶路、東北過境線及S312沿線進行整治,清除門口亂堆放700余處,清理路邊亂種植、綠化帶種植100余處,清理農村生活垃圾1280噸、村內溝塘9面、溝渠10.5公里、淤泥580噸、畜禽養殖糞污等農業生產廢棄物160噸,清理亂搭亂建35戶、廢舊廣告牌數量60個、無功能建筑面積580平方米、殘垣斷壁16處,村容村貌得到較大提升。

  切實抓好民生建設,社會大局和諧穩定

  抓緊抓實疫情防控。今年7月,南京、揚州疫情發生后,街道作為市區所在地,堅決扛起政治責任,迅速進入戰時狀態,舉全街之力,加強居(村)有效管理。嚴格落實滁州市“十嚴十抓十起來”疫情防控要求,采取“三個全”“四個一”戰略戰術。截止10月底,摸排中高風險返回人員1064人,境外歸人員48人。全力做好新冠疫苗第一、二、三針的接種工作。建立新冠疫苗接種明細臺賬,確保完成市分配的接種任務。截至目前,一針接種率達97.95%;二針接種率達99.53%。做深做細惠民事業。加大社區養老服務設施的建設力度,建設老年人日間照料中心2個,智慧康養服務中心1個,助老服務站7個。依據實用性原則和建設規范,對特殊困難老人家庭適老化共改造45戶。完善居家養老服務補貼方式,各居村進行認真摸排,為符合居家養老服務條件的老年人申報老服務,做到不漏一人。嚴格城鄉低保規范管理,實施分類施保和動態管理下的應保盡保。提高入住敬老院五保老人的生活環境,讓老人居有所安。為街道54戶共78人簽約50元家庭醫生免費服務包,簽約金額3900元,為失能老人提供失能補貼。組織轄區內育齡婦女參加免費“兩癌篩查”996人。全面完成城鄉居民基本養老保險參保繳費和提標雙任務,參保繳費任務完成97.38%,人均繳費額768元,養老金發放100%。20xx年城鄉居民醫保參保登記39021人。失地農民養老金100%按時足額發放。創新創優社會治理。強化紅線意識和底線思維,堅決防范各類安全事故發生,簽訂安全生產管理目標責任書、承諾書近百份,開展安全定期不定期檢查12批次,涉及企業110家。印發“雙提升”一封信等宣傳資料3萬份,在商超、菜市場、物業小區、校園開展集中宣傳10多次,在無物業小區、沿街商鋪登門入戶引導近萬戶。開展平安創建集中宣講10多場,走訪入戶近5萬戶。居(村)綜治中心排查矛盾解紛57起,街道綜治中心接處矛盾6起,矛盾化解率100%。引導社區居民依法有序組織群眾參與社區治理,協調解決物業與業主矛盾15個,推動形成共建共治共享的良好氛圍。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  主動向社會公開整體績效目標和重點項目績效目標,且主動主動向社會公開整體績效評價結果和重點項目績效評價結果。

  績效自評工作開展情況、存在問題和下一步措施

  (一)存在問題

  1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。目標設定后沒有科學的設定考核評價標準,特別是對于不能量化的目標;

  2.預算編制不夠精確、導致年內預算調賬較大,使預算控制率很低;

  3.部分績效實行中存在偏差。

  (二)下一步改進工作的舉措

  1、將繼續提高預算及目標績效編制的科學性、嚴謹性,加強各部門協作、社會參與機制,建立監督機制,提高預算的準確性,確保財政資金的使用效益;

  2、進一步強化部門的績效管理理念,加快預算執行進度,深入推進績效工作。

  六、附件

  項目支出績效自評表(綜合管理部門可附明細表);部門整體績效自評表;部門認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等。

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