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道路運輸業務工作經費事前績效評估報告

發布時間:2024-10-10

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告(通用6篇)

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告 篇1

  為進一步規范和加強專項資金管理,提高財政資金使用績效,根據《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20__〕33號)和湖南省財政廳《關于開展20__年度省級財政資金績效評價工作的通知》(湘財績[20__]3號)有關要求,我廳成立績效評價工作組,于20__年4月至6月對湖南省20__年度普通公路及水路管理專項資金實施了績效評價,根據評價結果,形成本評價報告。

  一、項目基本情況

  為保障交通運輸安全,提高水運與普通公路服務經濟社會發展的能力、加強水運戰略資源的保護與普通公路安全運輸的管理,努力建成暢通、高效、平安、綠色的現代化內河航運與公路運輸體系,20__年省財政廳批復普通公路及水路管理專項資金預算共計9,910.44萬元,其中:水路管理專項 7,745.44 萬元,普通公路管理專項 2,165.00 萬元。

  二、主要評價依據

  1、《航道維護項目專項資金管理辦法》

  2、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理暫行辦法》

  3、《湖南省公路建設項目工程決算編制方法》

  4、《20__年迎國檢工作督查方案》

  5、《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》

  6、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》

  7、《湖南省水運管理局關于益陽航道管理局20__年預算的批復》

  8、《湖南省益陽航道管理局專項資金管理辦法》

  9、《湖南省益陽航道管理局財務報賬制度及報賬流程》

  10、《益陽航道管理局設備管理制度》

  三、績效評價情況

  根據湘財績〔20__〕3號文件要求,我廳績效評價小組制訂了自評方案,完善了評價指標體系,從4月至6月對普通公路及水路管理專項認真開展了績效自評工作。

  一是布置市州、縣市區及省直項目單位開展自評。自我廳布置自評工作以來,各單位按要求認真開展了自評并及時報送了自評材料。

  二是開展現場評價,我廳于5月5日至6月10日,組織專人抽查了長沙、衡陽、益陽等市州及省直的項目單位,抽取項目28個,抽查金額4,316.57萬元,分別占預算內專項項目總個數和總金額的51.85%和44.01%。

  (一)資金使用情況

  20__年湖南省交通運輸廳批復普通公路及水路管理專項資金預算4,316.57萬元,實際支出資金3,824.41萬元,結余492.16萬元,資金結余率為11.40%。

  上述部分資金結余原因主要為:

  (1)網絡信息專項經費,因合同更改,結余356.96萬元需到20__年支付;

  (2)海事局辦公大樓維修、物業維護45萬元屬非稅收入列收列支,因辦公樓租賃已到期全部收回,未完成收支預算;

  (3)水上交通管理條例修訂本年實際支出38.26萬元,其中含上年結轉35.33萬元,本年結余12.07萬元,因省人大和省政府省外調研延期,需到20__年使用;

  (4)出國費結余1.68萬元系“三公經費”節約;

  (5)公務船、救助打撈工作經費結余50萬元為搜救獎勵,系20__年獎勵需到20__年初支付;

  (6)普通公路管理專項結余71.46萬元系實際支出后正常結余。

  (二)項目實施情況

  各項目實施單位根據批復預算,按部門職責分工明確,大部分專項制定了相應資金管理辦法和實施方案,并嚴格遵循工作計劃穩步推進實施;完善各項內部控制與考核制度,對專項資金管理從預算審核、支出審批到實施結果等都作出了詳細規定。項目實施具體情況如下:

  1、湖南省水運管理局

  湖南省水運管理局制定了《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》、《湖南省水運管理局機關公務接待管理辦法》、《〈湖南省省直機關差旅費管理辦法〉補充規定》、《項目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規章制度,較好的保障了專項資金使用的科學性、合理性、安全性、有效性。

  20__年,專項分別由相關單位和業務處室組織實施,實施及管理具體情況如下:

  (1)職工教育培訓執法經費:由科教處具體負責該項目的組織實施。全年共舉辦高清視頻會議系統應用培訓、海事調查官知識更新培訓班、船舶登記知識更新培訓等各類業務培訓15個。

  (2)網絡信息專項經費:由水上監控中心負責客船視頻、海員負責港口視頻項目的具體組織實施。客船視頻按合同完成了支付。

  (3)財務審計征收工作經費:由財務處具體負責該項目的組織實施。全年多次省內外協調統一征收政策、解決重復收費問題、資產清查審計、舉辦了會計業務培訓、政策文件學習探討、征收調研工作會議、財務年終總結工作會議等。

  (4)質量檢測經費:由基建處具體負責該項目的組織實施。20__年對11個項目的砼構件的回彈強度、壓實度、砼面層強度、立方體抗壓強度、鋼筋原材(焊接)、水泥、河砂、卵石進行了檢測,檢測結果良好。

  (5)水上交通管理條例修訂經費:由法規處具體負責該項目的組織實施,主要用于項目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購。

  (6)湖南水運年度經費:由辦公室具體負責該項目的組織實施,主要用于湖南水運雜志年度印刷排版費用。

  (7)出國費:20__年省水運局機關共出國2批次,其中5人參加省交通運輸廳赴英國內河船舶及港口防污染技術培訓項目,1人參加交通運輸部赴德國“內河船閘運行維護與管理技術”培訓團組。

  (8)被服購置費:主要由后勤中心負責,對海事局制服裝具配備及時予以補充或更換。

  (9)公務船、救助打撈工作經費:主要用于全省水上應急搜救指揮及省領導考察調研、獎勵參加搜救的海事機構和社會力量、公務船“海巡一號”油料、修理等費用。救助打撈工作船20__年度作為主力船隊全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務,并打撈施救其它社會船舶共4起。

  (10)水路運輸管理專項:由航道、港航、船員等處負責該項目的具體組織實施。全年參與了長江水系運政、港政大檢查、監管水路運輸、港口企業經營資質及企業安全生產標準達標。

  (11)新增資產配置:主要由后勤中心負責。根據《湖南省省直行政事業單位20__年國有資產配置預算限額額標準》的通知(湘財資〔20__〕9號)和20__年新增資產配置預算,新增臺式電腦、筆記本等共75臺(套)。

  (12)船員管理質量管理體系運行經費:主要由船員處具體負責,對船員管理質量管理體系運行改版升級,完善了船員發證系統。

  (13)軍代處工作經費:主要由運輸處負責,用于軍代處辦公、購買信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

  (14)血防費:主要由工會具體負責。

  (15)水路安全工作經費:主要由安全處負責。開展安全文化“五進”活動、進行水上交通安全宣傳教育、“安全生產月”等活動,制作發放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費發放到全省各級海事機構、鄉鎮政府、涉水學校。

  (16)搜救演習:具體由安全處負責,于20__年9月在岳陽東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦,由省交通運輸廳、岳陽市人民政府承辦,省水運局具體操辦的“湖南水上搜救演習”。演習科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項目,全省14個市州的交通、海事相關管理人員約350人、船艇35艘參加了演習。

  2、湖南省益陽航道管理局

  20__年,湖南省益陽航道管理局按會計基礎規范化管理的要求重新制定和修訂了《財務管理辦法》、《內部會計控制制度》、《內部稽核制度》、《財務內部牽制制度》、《專項資金管理辦法》等十多項相關制度,對項目資金的管理從項目預算審批、審核、合同審核到項目竣工驗收、結算都明確了具體規定。

  20__年專項實施及管理具體情況如下:

  (1)航道維護專項經費:完成了航道養護任務,航道維護水深年保證率達95%,航標維護正常率達99%,實現了航道維護管理總體目標,確保了轄區內航道安全暢通,各項管理評價指標均達到標準要求,并在省局年度目標考核綜合評比中榮獲一等獎。

  (2)被裝購置費:由局辦公室負責采購,對在職職工146人更換工作鞋和新配標志符號。

  (3)站房維修費:由局辦公室、局養護工資科負責組織實施,維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房,并按照交通部“三統一”的要求對站房室內外形象進行規范統一。

  (4)新增資產購置費:由局辦公室負責采購一批辦公設備,實現辦公現代化、資源合理化。

  (5)基層航道管理處業務工作經費:由局航道科、局紀委、財務科負責監管,保證基層航道管理處工作正常進行,不擠占航道維護經費。

  3、湖南省公路管理局

  20__年,湖南省公路管理局專項實施及管理具體情況如下:

  (1)國省干線公路養護管理專項:對戰備倉庫器材進行管理,舉辦公路養護技術比武,進行除雪破冰車的檢查和保養,撥付除冰車油耗費等。

  (2)國省干線公路工程檢測經費:落實省廳關于干線公路建設項目對進度、質量嚴格考核的要求,三次檢測結果用于省政府20__年度對各市州交通運輸發展目標考核。20__年干線公路交工項目關鍵指標抽查19個,里程407.72km;20__年干線公路第一次在建項目質量督查19個,里程426.79km;20__年干線公路第二次在建項目質量督查24個,里程543.68km。

  (3)公路路面及大型橋隧省級檢測經費:將全省既有國省干線公路所有路段所有列養路段屬性進行清理,并結合各市州反饋意見確定了20__年檢測路段明細,開展了技術交底和相關人員培訓工作。對橋梁養護管理情況、橋梁“安全運行十項制度”執行情況及相關內業資料進行調查,按照規定設置了永久性觀測點便于后期繼續監測,對所檢橋梁結構關鍵部位、結構易損部位、管養單位發現的重大或突出問題進行了現場檢測。

  (4)國省道路大中修巡查檢查及驗收經費:進行了2次國省干線大中修工程的巡查及抽查考核,行程42,574km;對危橋改造、安保工程進行抽查,行程35,300km;對全省國省干線公路日常養護小修保養工作進行了2次巡查,行程50,276km;對各市州迎國檢工作開展情況進行了現場督查。

  (5)治超工作經費:對全省普通公路車輛超限超載率進行調查,全省14個市州站點超載率均控制在1%以下,全省平均值為0.036%,超額完成了省政府下達的治超工作目標任務。

  (6)農村公路養護管理專項:進行了農村公路養護技術推廣、養護檢測分析評估等。

  (三)綜合評價結果

  根據《湖南省財政廳關于開展20__年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔20__〕3號)的精神,評價小組采取座談,檢查、核對相關資料,對專項實施單位報送的績效自評材料進行分析等方式,采用定量分析和定性分析相結合的方法,從預算編制、執行、資金使用、監管以及財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對專項進行了綜合評價,形成績效綜合評價結論。專項資金使用實施單位最低得分89.22分,最高得分94分,平均得分91.12分,財政支出績效評價結果為“優”。

  三、項目主要績效

  (一)水上交通安全發生歷史性轉變,實現了標本兼治。

  20__年,全省發生一般及以上等級水上交通事故3起,同比下降40%;死亡3人,同比下降66.67%;沉船2艘,同比下降50%;經濟損失21.3萬元,同比下降93.4%,創造了史載以來最好成績。

  一是結合實際實行針對性監管。建立了金字塔式責任體系,責任與監管得到有效落實;開展了客渡船簽單發航、營運船舶標識、運砂船簽單發航、無證運砂船等4個專項整治行動,有效整頓了水上交通秩序;成立水上交通安全督查組,分片區開展不定期“游擊”式暗訪督查,嚴厲查處違法違規行為;在一些地區的趕場日、節假日,變費渡為義渡,將非運輸船舶清理出運輸市場,杜絕了農用船非法載客;在部分地區,為人行渡口設置封閉式候船亭或自動售票機,為汽渡船加裝限制護欄,控制渡船載運量,確保渡運安全。二是推進安全“治本”。完善安全監管、船員管理、船舶檢驗、航道精細化等制度體系,以制度強化保障;完善危險貨物運輸監管機制,嚴格安全資質審批核查;建成省級安全應急指揮中心和長沙、岳陽、常德、衡陽4個省級水上交通安全監管救助基地,20__年、20__年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽樓水域舉辦省級水上交通安全應急演練,在各市州開展綜合和專項演練,切實增強應急處置能力;完成916道渡口和1,917艘渡船標準化改造;在長沙、株洲、衡陽等地,穩步推進渡運公交化試點;建立渡運安全預警機制,為全省渡運相關人員開通災害性天氣預警短信免費服務。我省結合實際、有的放矢的差異化監管模式得到國家海事局充分肯定。

  (二)水運基礎設施供給能力不斷增強,船舶標準化、專業化、大型化程度不斷提高。

  截止20__年底,全省共有1,000噸級以上航道878公里;吞吐能力200萬噸以上港口15個,靠泊能力1,000噸級以上碼頭泊位106個,最大靠泊能力5,000噸;岳陽港城陵磯港區為國家一類開放口岸,長沙港霞凝港區、常德港鹽關港區為國家二類開放口岸。

  建成湖南益陽船舶工業園和船舶技術公共服務平臺,促進船舶工業集群發展,幫助企業技術創新,增強了船舶制造企業市場競爭力,打造了“湖南制造”船舶品牌。實施船舶標準化改造,促進運力升級。推廣干線貨運船舶標準船型,拆解(改造)老舊船舶、單殼化學品船和油船162艘、4.8萬總噸,全面實現了省內危險化學品船、油船等專業運輸船舶的標準化。

  (三)運輸保障能力大幅提升,水路運輸經濟快速增長。

  截止20__年底,全省船舶總運力462.4萬載重噸、內河機動貨船平均噸位650載重噸,較末增長86.7%和103.8%;最大內河貨船6,000噸,最大集裝箱船350TEU;水路運輸企業200家,其中省際運輸企業149家。

  (四)水污染防治工作開展有序,綠色航道港口建設成效明顯。

  20__年,完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作,數量位列長江沿線各省市之首。有序開展了船舶污染物回收工作,長沙、岳陽、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業,對船舶垃圾、油污水進行專門回收。在東江湖,對所有客船強制加裝生活污水儲存裝置,在全省率先實現客船污染物“零排放”;同時,積極推進船舶使用LNG清潔動力試點,力爭從源頭消除船舶污染。岳陽港成為全國內河首個綠色循環低碳試點港口,重點從綠色能源應用、綠色裝備、節能工藝、智慧港口、綠色環保和資源循環利用、綠色交通能力建設等七個方面,實現港口綠色發展。

  (五)推進了“智慧水運”建設,提高了水運監管的信息化水平。

  依托水上支持保障系統一期工程建設,建立船員計算機考試中心、省市縣三級水上交通安全指揮監控中心,逐步實現海事監管信息化。第一,強化安全監管信息化手段。建成1個省級、14個市州級、86個縣級監控中心,816個渡口監控點、28個港區泊位監控點,實現重要渡口全覆蓋,將長沙、岳陽兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監控,并啟動了航道視頻監控建設;建成AIS省級數據中心、AIS基站17座,完成AIS系統的推廣;新建9個VHF基站和7個VHF通信控制中心,基本實現湘江岳陽至衡陽段和洞庭湖區主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二,建設數字航道。開展了數字航道研究,完成湘江岳陽至長沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設,初步實現航標遙控遙測。第三,實現船閘智能通航調度。開發具備船舶定位、過閘申報、船岸通信和信息發布等智能化調度功能的船閘通航智能調度系統,并在湘江長沙綜合樞紐率先運行。

  (六)堅持把安全生產作為公路事業發展的生命線。

  一是“紅線”意識進一步強化。堅持把人民生命安全放在首位,牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維,把安全生產與公路工作同步部署、同步落實。二是安全責任進一步落實。各級公路部門主要負責同志高度重視安全生產,把安全責任落實到崗位、落實到人頭,通過開展綜合督查、專項督查等方式,進一步落實了行業主管部門直接監管、安全監管部門綜合監管、地方政府屬地監管責任,進一步落實企業主體責任。三是源頭治理進一步加強。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”要求,深入開展“打非治違”、“安全生產月”、“干線公路安全生命防護工程建設專項督查”等13項安全生產專項活動,做到安全監管無縫覆蓋,消除一大批公路安全隱患,工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎進一步夯實。大力推進安全生產達標創建,深入基層一線加強安全監管,建立了常態化安全檢查、隱患排查和風險防控體系。扎實推進標準化建設、宣傳教育培訓、先進適用技術和裝備推廣運用、應急管理等安全生產各項基礎工作,有力提升了安全保障能力。

  (七)實施鐵腕治理,實現了公路治超走在了全國前列的目標。

  構建“政府主導、交通牽頭、分級負責、部門聯動”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個、為全省131個縣級行政管理單位配置治超檢測車,完善管理責任、考核調控“兩個體系”,落實嚴管重罰、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項措施”,嚴格貨源、車主、車輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”,突出重點路段、時段、領域、區域、企業“五個重點”,全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯合治超協議》,永州組織開展異地交叉治超執法行動,岳陽組建治超特別行動隊,收到非常好的治理效果。聘請第三方進行超限超載率調查,檢測結果與省對市州交通發展目標考核、計劃項目資金安排、市州治超具體負責人工作績效評價掛鉤。公路治超取得重大突破,普通公路站點車輛超限超載率由20__年上半年的6.05%驟降到20__年底的0.036%,遠低于省政府確定的1%控制目標,長沙、郴州、株洲、婁底、湘西實現站點零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運輸基本消除。杜家毫省長給予“措施很有力,效果很明顯”的高度評價,楊傳堂部長給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。

  (八)依法治路能力全面提升,公路安全保障提質增效。

  強勢推進路域環境建設,深入開展違法棚屋、雜亂標牌、擺攤設點、堆物放料和橋隧安全保護區違法采挖等專項整治行動,全省共拆除公路兩側違法棚屋4,017個、拆除不符合規定設置跨路龍門架116個、整頓公路沿線違法攤點12,259個、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大,全省公路違法行為查處率、結案率分別達99.91%、99.24%。省市縣三級路政執法部門100%落實“十公開”制度,執法監督檢查實現了常態化、無縫隙、全覆蓋。

  全省實施安全生命防護工程16,337公里、危橋改造1,170座,分別為年度目標的109%、116%。舉辦省市縣三級公路安全知識競賽、市州公路局主要負責人安全生產培訓,安全監督全覆蓋。完善“四位一體”中心養護站工作職能,充實公路應急救援隊伍,公路應急保暢工作主動有效,實現了路況、設施問題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

  四、項目主要問題

  (一)項目管理方面

  經抽查發現,部分單位項目采購管理不完善。除達到招投標限額的項目通過招標采購外,部分項目未按照《湖南省20__年度政府集中采購目錄及政府集中采購限額標準》(湘財[20__]18號)規定的政府采購程序進行采購。如:

  1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級檢測專項,20__年省級橋梁技術狀況復核及東門大橋、普跡大橋檢查,合同金額20萬元;岳陽市G107線新墻大橋、S308線湘水橋省級檢查,合同金額16萬元;長沙市S211線鎮頭大橋、S309線官渡大橋省級檢查,合同金額16萬元。三個自行采購服務合同總金額52萬元,項目建設內容基本一致,提供服務單位均為長沙理工大學,服務時間連續,應按規定招投標合并采購。

  2、湖南省水運管理局網絡信息專項經費:用友軟件采購,程序不完善。

  (二)會計核算與監督方面

  1、賬務處理不規范

  (1)湖南省公路管理局賬務部分:

  治超工作經費:(20__-08記字98號憑證)中列支數碼產品(投影儀、照相機、錄像機)等購置費84,180元,且直接計入費用支出,未計入固定資產。

  國省干線公路工程檢測經費:(20__-11記字38號)付宣傳畫冊制作費9,750元,計入了“事業支出-養路專項支出-工程檢測費”科目,按規定應計入“事業支出-業務工作專項-安全經費”科目。

  農村公路養護專項:(20__-12記字36號)農村公路計劃信息管理系統15萬元,未計入無形資產。

  (2)湖南省水運管理局賬務部分:

  財務審計、征收工作經費:(20__-12記字197號)調整賬務:從項目支出-財務專項經費轉入項目支出-征收財務專項 34,900元,未見調賬情況說明。

  職工教育、執法培訓經費:(20__-12記字26號)調賬:從基本支出-商品和服務支出-培訓費轉入項目支出-職工教育、執法培訓經費 49,600元,未見調賬情況說明。

  (3)湖南省益陽航道管理局賬務部分:

  財政撥款核算科目使用不規范,財政撥款在“其他收入”核算,其中:撥入專款-戰枯保暢(應急搶通)300,000元;撥入專款-益蘆航道竣工維護費577,900元;撥入專款-文明樣板航道創建5,600,000元。

  2、資金審批、實物簽收手續不完善

  (1)湖南省水運管理局水路安全工作經費:(20__-05記字80號)陳曉安經手水上安全航行手冊、安全常識等費用143,800元,原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽收單等。

  (2)湖南省水運管理局財務審計、征收工作經費:(20__-12記字209號)莫莎經手報費用30,000元,原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽(驗)收單等。

  (3)湖南省益陽航道管理局被裝購置費:附件清單未見簽收手續。

  3、專項超預算支出

  湖南省益陽航道管理局站房維修費:列支文明樣板航道創建專項超預算支出(黃茅洲工作房建設增補項目)21,172元;列支文明樣板航道創建專項超預算支出(黃茅洲工作房附屬工程)40,372.5元。以上兩項合計61,544.5元。

  五、改進措施

  針對自評所發現的問題,我廳已責令相關單位限期整改,并擬采取以下措施,從源頭上解決問題:

  1、對于項目采購管理不完善的問題,嚴格按照政府采購法執行,不能進行項目拆分,政府采購目錄內的要進行政府采購,確保項目實施及其資金得到有效監控和高效使用。

  2、對于科目使用不規范的問題,按照《會計法》及專項資金核算的要求,規范使用會計科目和各類賬務處理行為,如實、準確核算和反映經濟業務事項的真實情況。同時,要嚴格履行好財務工作的監督職責,避免違紀違規問題的發生。

  3、對于資金審批、實物簽收手續不完善的問題,進一步完善并規范執行內控制度,讓資金和實物使用的每一步都能環環相扣,監控得當。

  4、對于專項超預算支出問題,根據預算管理辦法,合理編制預算需求,嚴格按預算要求執行和使用,杜絕擠、挪用或相互調劑資金等違規情況的發生。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告 篇2

  根據《《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發[20__]10號)、《江華瑤族自治縣財政局關于開展20__年度財政支出績效自評工作的通知》(江財績[20__]2號)精神,我單位領導高度重視,認真組織,對20__年部門整體支出進行了績效自評,現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下:

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  下設九個內設機構:辦公室、財務室、安全辦、運政服務大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。

  (二)人員情況

  核定人員編制 40人,實有在職在編人數35 人。核定車輛編制 3臺,實有公務用車3臺。

  二、部門整體收支結余情況

  我單位20__年收到財政資金 4603699.82元,年初結轉結余16.32 元,合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元,項目支出 0元;20__年全年實際支出4557185.51 元;結余財政資金46530.63元。基本支出結余46530.63 元,項目支出結余0 元。

  三、預算執行與管理情況

  20__年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位20__年度評價得分為94分。部門整體支出績效情況如下:

  1、投入10分

  預算配置得10分。其中:在職人員控制率:在職35人/編制40人*1%=87.5%,得 5分;“三公”經費預算數無變動,變動率小于0,得5分。

  2、過程50分

  (1)預算執行得20分。預算完成率99%得5分;預算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。

  (2)預算管理得24分。政府采購執行率28.57萬元/35.84萬元=79.72%,得0分;管理制度健全有相關財務管理制度等得8分;資金使用符合規定得6分;預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開,基礎信息完善,得5分。

  3、履職效益得40分

  (1)產出指標內容:

  指標1:數量指標:對全縣駕培機構規范化管理,得2.5分。

  指標2:質量指標:安全隱患整治整改率95%,得2.5分。

  指標3:時效指標:制定各項工作制度,得2.5分。

  指標4:成本指標:接待用餐標準:小于100元/人/餐,得2.5分。

  (2)效益指標方面:

  指標1:經濟效益指標:受理辦理業務完成率大于98%,得5 分。

  指標2;社會效益指標:農村客運招呼站建設完工項目100%,得 5分。

  (3)社會公眾或服務對象滿意度得10分。在年度績效考核中成績優異。

  (4)職責履行得10分。

  四、績效情況

  (一)部門職責履行情況分析

  1、節日運輸工作。春節、五一、中秋、十一等節假日,是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動為主的特點,為確保道路運輸安全,我所做了以下工作:一是提前謀劃,做好節假日旅客運送前期準備工作;二是強化車輛實時動態監管,嚴厲打擊“三超”等違法違規行為,及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為;三是通過安全培訓教育,進一步提升了安全管理人員、從業人員,特別是駕駛員的安全意識和操作技能;四是強化服務,營造和諧友好的氛圍。

  2、安全監管工作。客運方面,全年共完成抽樣調查12次,開展專項整治行動15次,組織日常、集中、聯合、專項等執法活動27余次,出動執法人員480余人次,下達執法文書、行政處罰決定書17份,立案調查17起,已到賬的經濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200臺,源頭企業管理進駐7家,對18家貨物運輸公司實施了有效監管。

  3、提升服務質量工作。一是駕培方面,為確保我縣駕培行業市場的健康、穩定,促進各駕校文明經營、規范服務,今年我所根據市處安排,規范各校嚴格按照教學大綱規定的內容和學時進行培訓。為我縣五百多名營運駕駛員從業資格證進行了簽章。

  (二)社會經濟效益分析

  1、農村客運基礎設施建設工作。20__年投入資金173.6萬元,合理規劃建設40個農村客運招呼站。

  2、提升隊伍自身素質和戰斗力的工作。一是積極開展活動,全年共組織政治思想教育4次,業務培訓考核2次,普法學習考試2次;二是積極參加上級組織的培訓學習班,今年共組織駕培、維修、統計、運政管理等業務骨干參加部、省級培訓班5人次。三是制訂和完善各項工作制度,實行上班簽到、外出報告制度和責任追究制,與全所人員簽訂《廉政建設責任狀》,嚴禁索、拿、卡,要,自覺抵制形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風。四是實行績效考核,對考核不合格的予以黃牌警告、扣發工作津貼、待崗培訓等處罰。

  (三)行政效能分析

  20__年根據各項管理制度,貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費、降低一般運行經費、加強監督,在保障各項工作有序開展的同時,確保資金使用效率最大化。

  五、后續的工作計劃

  1、規范賬務處理,提高財務信息質量,更好地使用資產、資金,發揮最大效能。

  2、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,在預算金額內嚴格控制費用的支出,控制超支現象的發生;嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

  3、加強企業和客運站場、駕校的安全管理和督查工作,加強防疫防控,進一步完善現有站場“三品”檢查和車輛安檢設施,促進企業和客運站場、駕校的規范經營,為廣大旅客和車主、學員提借供優質服務。

  4、隨著農村道路網絡的不斷完善,進一步加強農村客運的調查研究,穩步推進農村道路客運改革,逐步完善農村道路客運網絡,逐步實現城鄉客運一體化、農村客運公交化的目標,方便廣大人民群眾出行。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告 篇3

  我們接受貴局委托,于20__年7月15日至20__年9月17日,對南岳區交通運輸局(以下簡稱“交通局”)辦公樓維修改造資金和安全生產監管業務用房建設資金項目進行了績效評價,現將評價情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目單位。

  辦公樓維修項目和安全生產監管業務用房項目的項目單位均為交通局。

  1、交通局成立于1985年4月,是全額撥款的行政單位,內設股室6個,分別是辦公室、計劃基建股、安全監督股、行政審批服務股、交通戰備辦、運政路政股。核定編制人數9人,其中:行政編制3人,全額事業編制6人,20__年末實際在崗在編人數8人,退休人員12人,臨聘人員5人。

  2、南岳區交通運輸綜合行政執法大隊是財政全額撥款單位,為20__年新組建成立的事業單位,核定編制人數19人,20__年實際在崗在編人數15人。

  3、南岳區交通建設質量安全監督站是全額撥款的事業單位,核定編制人數6人,20__年末實際在崗面編人數5人,退休人員3人。

  4、南岳區道路運輸服務中心為全額撥款事業單位,核定全額撥款事業編制15名,20__年末實際在崗在編人數13人,臨聘人員5人。

  (二)項目實施。辦公樓維修改造項目實施在先,安全生產監管業務用房項目實施在后,項目地點均在交通局院內(南岳鎮萬福村2號)。

  1、項目決策。

  (1)辦公樓維修改造項目。20__年5月25日,交通局向南岳區政府打報告。報告稱,辦公樓已使用30多年,存在嚴重安全隱患,需要進行全面維修,請求單獨解決局機關辦公大樓大修理經費130萬元。

  (2)安全生產監管業務用房項目。20__年5月27日,交通局向南岳區政府打報告。報告稱,根據區政府主要領導指示,擬將本局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站、交通綜合執法大隊三個副科級事業單位搬遷至本局機關辦公大樓集體辦公,屆時有50多人在一起集體辦公,經測算需要配置1220平方米的基本辦公用房及附屬用房,房子缺口約532平方米。另外,根據省通運輸廳要求,“兩客一危”安全生產監管平臺需要配置單獨的監控房,故申請在本局現有辦公大樓東側新建一棟安全生產監管業務用房,共3層,建筑面積約450平方米。20__年6月16日,南岳區發展和改革局以岳發改[20__]69號文件對南岳區交通運輸局安全生產監管業務用房建設項目立項進行批復,批復建筑面積約450平方米。

  2、項目設計單位。

  (1)辦公樓維修改造工程項目設計單位為衡陽市南岳建筑設計院,于20__年7月8日簽訂設計合同,設計面積1133.5㎡,設計費29,800.00元。A、設計內容:拆除所有木門更換為套裝門,所有木窗更換為普通鋁合金窗;屋面拆除,重建;所有外墻保留不動,局部損壞維修;1層外挑1740mm做封閉走廊,增建3m×6m門廳;拆除二、三、四層原有走廊擋墻,所有內墻及走廊墻面、頂棚保留原墻面底子重新粉刷,水電暗埋;所有廁所拆除重做,地面采用300×300防滑地面磚,墻面采用300×600面磚貼到吊頂位置;所有地(樓)面保留,局部損壞維修;拆除原有走廊地面,更換地板磚地面;其他部分維修(補窗洞、封窗洞)。B、設計變更。20__年6月20日,交通局正式申報辦公樓維修改造工程變更審批手續并于20__年1月21日獲批。變更內容包括土建部分和裝修工程。

  (2)安全生產監管業務用房設計單位為衡陽市南岳建筑設計院,于20__年5月13日簽訂設計合同,20__年6月出具設計圖紙,設計建筑面積446.93平方米。

  3、項目施工單位。

  (1)辦公樓維修改造工程項目。20__年1月7日,以磋商式談判方式確認湖南東匯建設有限公司中標,成交金額989,910.57元;合同施工日期為20__年2月10日至6月10日。

  (2)安全生產監管業務用房項目。20__年10月29日,以競爭性談判方式確認湖南岳盛建設工程有限責任公司中標,成交金額1,040,000.00元(包括土建、水電、一般裝修);合同施工日期為20__年11月18日至20__年2月15日。

  4、項目監理單位。

  (1)辦公樓維修改造工程項目。監理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司,監理費20,000.00元。

  (2)安全監管業務用房項目。監理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司,監理費20,000.00元。

  5、項目進度。

  (1)辦公樓維修改造工程項目。20__年8月完成項目竣工驗收。

  (2)安全監管業務用房項目。20__年5月26日完成項目竣工驗收。

  6、項目評審。

  (1)辦公樓維修改造工程項目。20__年2月5日,南岳區審計服務中心以岳審服報[20__]33號審計報告對南岳區交通局辦公樓維修改造工程結算出具審計意見,審定金額1,132,138.00元。

  (2)安全監管業務用房項目。20__年1月4日,南岳區財政評審中心下達結論,審查定案金額1,099,968.56元,實際建筑面積568.64平方米,單位成本1934元/㎡。

  二、項目資金落實、使用情況

  (一)辦公樓維修改造項目。

  1、資金來源情況。全部系區本級預算資金。

  (1)20__年財預A150號解決工程款20萬元;

  (2)20__年財預A251號解決設計費監理費4.98萬元、解決工程款50萬元;

  (3)20__年財預A081號解決工程款43.21萬元。截止20__年12月31日,累計指標118.19萬元。

  2、資金使用情況。截止20__年12月31日,累計支付辦公樓維修改造工程款113.21萬元、造價咨詢費0.6萬元、設計費2.98萬元、監理費2萬元,共計118.79萬元,其中,由財政直接支付109.81萬元,財政授權支付8.98萬元。

  3、工程尾款情況。應付工程款1,132,138.00元,截止20__年12月31日,已付工程款1,132,100元。

  (二)安全生產監管業務用房建設項目。

  1、資金來源情況。全部系區本級預算資金。

  (1)20__年財預A366號解決設計費2.96萬元;

  (2)20__年財預A023號解決工程款52萬元;

  (3)20__年財預A075號解決造價咨詢費1.14萬元(注:有0.6萬元系解決辦公樓維修改造項目造價咨詢費);

  (4)20__年財預A125號解決工程款20.8萬元。

  (5)延伸情況。20__年財預A026號解決工程款2萬元;20__年8月29日財預A202號解決工程款37.19萬元。

  (6)截止20__年12月31日,累計預算指標76.9萬元;截止20__年8月29日,累計預算指標116.09萬元。

  2、資金使用情況。截止20__年12月31日,累計支付安全生產監管業務用房建設項目工程款72.8萬元、造價咨詢費0.54萬元、設計費2.96萬元、監理費2萬元,共計78.3萬元,其中,由財政直接支付75.76萬元,財政授權支付2.54萬元。

  3、工程尾款情況。應付工程款1,099,968.56元,截止20__年12月31日,已付工程款728,000元,欠付工程款371,968.56元。(注:尾款指標在20__年8月29日下達,已在20__年8月29日轉賬371,900元到湖南岳盛建設工程有限責任公司賬上結清工程款)

  四、項目管理情況

  (一)業務管理。

  1、辦公樓維修改造項目。

  (1)配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長、曠副局長、顏立主任等;

  (2)按政府采購要求,超過30萬以上項目按政府采購流程掛網政府采購;(3)按實際施工需要辦理了部分項目設計變更手續;

  (4)辦理了建筑工程竣工驗收備案手續;

  (5)工程結算已由財政評審中心評審定案。

  2、安全生產監管業務用房建設項目。

  (1)配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長、曠副局長、顏立主任等。

  (2)按政府采購要求,超過30萬以上項目按政府采購流程掛網政府采購;

  (3)辦理了建筑工程竣工驗收備案手續;

  (4)工程結算已由財政評審中心評審定案。

  (二)財務管理。

  1、辦公樓維修改造項目。

  (1)由交通局會計進行記賬;

  (2)沒有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內部控制制度。

  2、安全生產監管業務用房建設項目。

  (1)由交通局會計進行記賬;

  (2)沒有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內部控制制度。

  五、績效評價原則、績效評價方法、績效評價實施過程

  (一)績效評價原則。主要有經濟性原則、效率性原則、有效性原則、平等性原則。

  (二)績效評價方法。主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

  (三)績效評價實施過程。

  1、前期階段。簽訂績效評價業務合同、開展前期調查、編制績效評價工作方案、績效評價指標表、績效評價基礎數據表;

  2、現場評價階段。

  3、后期階段。編制和提交績效評價初報告;意見反饋;提交績效評價正式報告和績效評價工作底稿。

  六、績效目標、績效分析及績效評價結果

  (一)績效目標。

  1、辦公樓維修改造項目。消除安全隱患、保護生命財產安全、樹立政府部門良好形象。

  2、安全生產監管業務用房建設項目。盤活國有資產、集約使用辦公用房,滿足“兩客一危”安全生產監管平臺用房需求,保障交通局工作正常開展。

  (二)績效分析。

  1、項目產出。

  (1)辦公樓維修改造項目。完成了辦公大樓的全面維修,維修內容:更換地面、墻面瓷磚、鋁合金窗戶、木套門、水電路線更換、墻面粉刷、陽臺封閉、屋頂防水等。

  (2)安全生產監管業務用房建設項目。建筑面積568.64平方米㎡,4層,每層142.16㎡,其中,監控中心面積約64.84㎡。

  2、社會效益。

  (1)消除了安全隱患,改善了辦公條件;

  (2)促進了道路運輸聯網信息化發展,為提高道路運輸監管水平創造了條件;

  (3)方便了群眾和基層人員前來辦事。

  (三)績效評價結果

  通過現場評價,根據《南岳區交通局業務用房項目績效評價指標體系》設定的評分標準,從項目投入、項目過程、項目產出、項目效益等方面逐項評分,項目績效評價綜合得分為83分。

  七、主要經驗及做法

  (一)嚴格執行政府采購程序。

  (二)項目管理科學,沒有發生安全事故。進度平穩有序,項目順利完工。

  八、存在的問題與不足

  (一)辦公樓維修改造項目。

  1、工程結算超支。工程中標金額98.99萬元,財評定案金額113.21萬元,超支14.22萬元,超支率14.36%。超支原因是工程變更設計增加了支出。

  2、存在個別項目重復建設問題。比如,起初只對辦公室局部損壞地磚進行拆除并重新貼磚,后來,決定對辦公室的地磚進行拆除全部換上竹木復合地板;比如,樓梯間,起初裝上了不銹鋼扶手,后來決定拆掉不銹鋼扶手換成實木扶手。

  3、工程設計存在一些問題。一是個別設計不合理。比如,將辦公室靠近過道的窗戶臺面只做刮膠處理,臺面容易弄臟或損壞,影響辦公室整體形象;每層樓梯間與走廊銜接處的地面高度不同,行走不便;二是片面追求高檔化。辦公室南北窗戶都為普通中空玻璃窗(其中,北面不臨街)、樓梯間扶手為高檔琉璃木扶手,門廳正門為磁力密碼指紋感應自動門。

  4、對辦公樓進行大維修,經濟上不劃算、性價比不高。一是辦公樓大修理單位成本與新建辦公樓單位成本差不多,辦公樓建筑面積688㎡,大修理單位成本1727元/㎡。這次新建安全生產監管業務用房建筑面積568.64㎡,財政評審定案金額110萬元(含土建、水電、一般裝修),單位成本1934元/㎡,同行業同地區新建(包括一般裝修)平均成本約為20__元/㎡,與維修成本相比,辦公樓大修成本與新建成本差不多。二是大修理性價比不高。該房屋建于80年代,已使用30多年。由于原設計的主體結構不能改變,本次大修的意義是局部優化、重新裝修,實際使用效果遠不如重建的效果,如果能允許拆除重建,可取消單獨建設安全生產監管業務用房計劃,通過增加層次保證建筑面積不突破政策規定的總面積(按50人計算)1220㎡,既使財政投入總額不變(大修理+安全生產監管業務用房),最終效果也比現在建成的效果要好。

  5、辦公樓維修改造支出的會計處理不符合政府會計制度規定。交通局會計對辦公樓維修改造發生的支出,全部計入“業務活動費用”科目。政府會計制度規定,為增加固定資產使用效能或延長其使用年限而發生的改建、擴建等后續支出,借記“在建工程”科目,貸記“財政撥款收入”、“零余額賬戶用款額度”等科目。辦公樓維修改造支出符合固定資產確認條件,因此,辦公樓維修改造支出不能計入“業務活動費用”賬戶。

  6、辦公樓維修改造項目檔案資料不齊全。如,無竣工圖、無設計變更審批表、無監理資料、無現場簽證申請單、無消防驗收資料。

  (二)安全生產監管業務用房建設項目。

  1、竣工建筑面積超規劃建筑面積121.71平方米,超支率27.23%。安全生產監管業務用房規劃建筑面積為446.93平方米,竣工建筑面積為568.64平方米,增加建筑面積121.71平方米,增加原因是,四層由隔熱層改為活動室,四層隔熱層規劃建筑面積20.45平方米,實際面積142.16平方米,增加建筑面積121.71平方米(注,增加建筑面積未取得發改局的補充批準文件)。

  2、安全生產監管業務用房決策依據與建房申請報告有不一致之處。(1)決策依據。交通局20__年5月27日向南岳區政府打的建房報告披露了二個決策依據,一是區政府主要領導指示(將交通局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站、交通綜合執法大隊三個副科級事業單位搬遷至本局機關辦公大樓集體辦公);二是省交通運輸廳“兩客一危”安全生產監管平臺文件。經核對,區政府主要領導指示系口頭指示,并無正式文件。區政府于20__年1月26日召開常務會議,決定將交通局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站搬遷至交通局機關辦公樓。(2)建房申請報告。交通局的建房報告稱,下屬有三個單位要搬到局里辦公,經核對,區政府常務會議紀要提及了交通局下屬二個單位要搬到局里辦公事宜。道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站分別于20__年4月搬入交通局辦公。

  3、“兩客一危”安全生產監管平臺用房暫時閑置,要加快該監管平臺作用的發揮。“兩客一危”安全生產監管平臺用房安排在安全生產監管業務用房的三樓,建筑面積約64.84㎡,目前設備到位,配套設施齊全,具備正常使用條件。經交通局調整,“兩客一危”安全生產監管平臺由交通工程質量與安全監督站移交給交通綜合執法二中隊。由于人員未到位,“兩客一危”安全生產監管平臺監管工作暫由交通綜合執法二中隊工作人員在一樓的辦公電腦上操作,“兩客一危”安全生產監管平臺用房設備只在重大節假日或領導視察時才使用,平時閑置未用。

  4、安全生產監管業務用房支出的會計處理不符合政府會計制度規定。交通局會計對安全生產監管業務用房發生的支出,全部計入“業務活動費用”。政府會計制度規定,單位自行建造的在建項目工程實際成本先記入“在建工程”科目,在自行建造的固定資產交付使用時,按照在建工程成本,借記“固定資產”科目,貸記“在建工程”科目。

  5、安全生產監管業務用房檔案資料不齊全。如,無規費減免審批資料、無竣工圖、無監理資料、無簽證單、無消防驗收資料。

  九、建議和改進措施

  1、對安全生產監管業務用房竣工建筑面積超規劃建筑面積121.71平方米問題,鑒于區政府已決定對景區非法營運管理權從綜合執法局移交到交通局,相關管理人員也會從原管理單位進行移交而增加本單位人員數量,故兩棟辦公樓是否符合規定辦公面積要待人員全部到位后重新測算核定。

  2、對于維修項目決策問題,建議加強事前績效評估。鑒于交通局這次花了100多萬,維修成本接近于重建成本,且主體結構未動,房子本身就達30多年,過不了10多年,又要面臨房子的結構安全問題和必須拆除重建的問題,因此,在政策允許拆除新建的前提下,建議以后項目單位和主管部門、區人民政府,對已經使用三十年辦公樓大修,大修金額達到100萬以上的,進行事前績效評估,要對維修與新建二個方案比較優劣。

  3、對會計核算存在的問題,建議按政府會計制度的要求調整有關賬務。

  4、要做好安全生產監管業務用房不動產證辦證工作。

  5、要分別做好辦公樓大修理項目和安全生產監管業務用房項目資料收集、補充、完善工作,保證檔案資料完整。

  6、建議監管平臺的人員到位,盡快發揮兩客一危安全生產監管平臺的作用。

  、綜合評價情況及評價結論

  根據本次績效評價制定的評價標準,評價綜合得分83分,辦公樓維修改造資金和安全生產監管業務用房建設資金績效評價等級為“良”。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告 篇4

  根據《民樂縣財政局關于開展20__年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20__年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》(民財績〔20__〕6號)文件精神,按照“統一組織、分級實施”的原則,我局認真組織開展20__年度項目績效自評工作,切實提高財政資金的使用效益。

  一、基本情況

  (一)部門主要職能

  1、貫徹執行國家、省、市、縣有關交通運輸事業發展的方針、政策、法律、法規和規定,擬定全縣農村公路、交通運輸中長期發展規劃和年度計劃,并組織實施;統籌區域、城鄉交通運輸協調發展。

  2、指導全縣交通運輸行業體制改革和交通企業管理機制創新,推進交通運輸行業科技進步和信息化建設,促進交通運輸業結構調整和優化,整合交通運輸行業各類資源,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,推動綜合交通運輸體系建設。

  3、負責全縣交通運輸基礎設施建設項目初步設計的論證、評審、報批等前期工作;指導和監督項目建設招標投標、工程施工、資金使用和工程質量,會同有關部門做好交通基礎設施項目建設工程交工、竣工驗收工作。

  4、指導和監督全縣農村公路養護,督促指導公路和橋梁病害處治,定期對公路、橋梁、水運設施技術狀況進行普查,組織協調公路和橋梁應急搶險工作。

  5、指導和監督全縣農村公路路政管理,治理公路“三亂”和超限超載運輸。

  6、指導和監督全縣公路客運、城市公交、出租車運輸、貨物運輸、汽車維修、從業資格培訓等各類市場的行業管理;會同有關部門加強駕校管理,對縣內道路運輸運力投放實施宏觀調控,會同有關部門制定運輸價格,組織節日運輸、重點物資、搶險救災等應急運輸。

  7、負責全縣交通運輸行政執法的指導、監督和檢查,組織行業法制宣傳和執法培訓,主持有關聽證和行政復議工作。

  8、指導全縣交通戰備工作,負責交通戰備運輸力量的'動態管理、平時演練和應急動員,組織對交通戰備設施的檢查。

  9、指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作,監督落實安全生產各項法律、法規、規章和制度,擬定并適時完善交通運輸行業安全生產應急預案,組織行業安全生產的宣傳教育和檢查考核,會同有關部門處理安全生產事故。

  10、指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作,負責全縣交通年鑒、行業統計、信息發布和發展預測工作。

  11、負責編制部門財政預算和國有資產管理,會同有關部門監督各類專項資金的使用,組織行業財務檢查和內部審計工作。

  12、承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

  (二)內設機構及所屬單位概況

  民樂縣交通運輸局內設辦公室、規劃建設股、政策法規股3個股室,負責管理縣交通運輸服務中心、縣交通戰備辦公室、縣交通運輸綜合行政執法隊3個事業單位。

  二、績效自評工作組織開展情況

  一是高度重視,明確職責。我單位及時召開20__年項目支出績效自評工作布置會議,由分管財務領導主持,各單位、股室負責人參加,重點強調預算績效管理工作的重要性和必要性,明確各項目績效自評工作的責任單位、股室,確保自評工作有序、有效開展。

  二是全面實施,有序開展。局內設機構3個、事業單位3個全部納入績效評價,共涉及自評項8個,預算總金額1439.97萬元,實際執行數7545.98萬元,項目資金全部執行完畢,項目內容涉及農村公路建設和養護等方面。根據項目的產出數量、質量、時效、成本,以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標,預算執行率和一級指標權重統一設置為:預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

  三、部門整體支出績效自評情況分析

  部門整體綜合評價得分99.5分。

  (一)部門決算情況

  20__年部門預算收入7545.98萬元,其中:一般公共預算收入7545.98萬元。

  20__年部門預算支出7545.98萬元。其中:基本支出1447.16萬元,項目支出6098.82萬元。

  決算與預算差異情況:20__年決算總收入7545.98萬元,較預算增加6106.01萬元,總支出7545.98萬元,其中:基本支出1447.16萬元,項目支出6098.82萬元。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  20__年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在上級主管部門的精心指導下,緊緊圍繞全縣中心工作和省市縣交通運輸工作會議確定的各項目標任務,以實施就業優先戰略、人才強國戰略、鄉村振興戰略為引領,以推進“工作質量提升年”行動為契機,突出穩就業保就業工作主線,整體推進農村公路建設和養護等工作,持續深化系統行風建設,農村公路建設和養護工作穩步推進,社會關系更加和諧,鞏固拓展脫貧攻堅成效明顯,公共服務便捷優質,交通運輸事業呈現穩中向好良好局面。

  (三)各項指標完成情況分析

  各項指標全部完成。

  (四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施

  我單位沒有偏離績效目標的項目

  四、部門預算項目支出績效自評情況分析

  20__年,本部門預算支出項目1個,當年財政撥款170萬元,全年支出170萬元,執行率100%。通過自評,有1個項目結果為“優”分項目自評情況分析如下:

  20__年農村公路日常養護經費

  (一)項目支出預算執行情況

  根據《民樂縣財政局關于下達20__年部門預算的通知》(民財部預〔20__〕1號)文件規定,下達我局20__年農村公路日常養護經費補助170萬元,專項資金主要用于民樂縣20__年農村公路日常養護維修工程。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  我局嚴格按照農村公路日常養護維修資金用于農村公路建養補助項目資金使用要求,配合財政部門合理分配項目資金,嚴格按照相關規定要求,依法履行基本建設程序,合理安排施工工期,有效精準控制工程造價,切實加強質量管理,按時保質完成建設任務,規范資金使用,提高資金使用效益,保障了農村公路建養工程的順利實施,確保了項目資金的高效、合理、規范使用。

  (三)各項指標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析:

  縣財政下達170萬元全部投入民樂縣20__年農村公路日常養護維修工程,工程全部結束達到數量指標;施工企業均為政府招標,各企業競爭磋商,基礎設施均達到國家質量要求;項目進度由局分管領導牽頭,指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督,極大地提高了項目實施進度,并且在保質保量的前提下節約了項目成本,達到了時效指標和成本指標。

  2、效益指標完成情況分析:

  我單位積極開展項目前期工作,嚴格按批復組織溝通項目建設,及時準確上報進度數據和信息,監督項目單位如期保質保量完工投用,嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任,監管負責人隨時掌握項目建設情況,做到“三到現場”,即開工到現場、建設到現場、竣工到現場,及時協調解決項目建設中存在的突出問題,并及時主動向上級有關部門報告,使得民樂縣道路養護維修工程有效實施并完成。

  3、滿意度指標完成情況分析

  民樂縣20__年農村公路日常養護維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質量,為群眾的交通出行和交通安全提供了保障,降低了道路交通的安全隱患的概率,改善了出行環境,政府及群眾總體滿意度較高。

  五、部門管理的省對市縣轉移支付績效自評情況分析

  20__年,本部門共管理省對市縣轉移支付7項,當年各級預算共安排4325.73萬元,其中:中央下達3191.61萬元,省級預算安排1134.12萬元;當年支出4325.73萬元,執行率100%。通過自評,有7個項目結果為“優”。分項目自評情況分析如下:

  (一)項目1:20__年度建制村通客車成品油價格改革財政補貼資金

  1.項目支出預算執行情況

  根據張財建〔20__〕3號文件規定,下達我縣20__年農村客運、出租等行業成品油價格改革補貼資金314.12萬元(其中:農村客運車補貼361.65萬元,出租車補貼100.46萬元)。專項資金主要用于補貼20__年我縣客運企業所屬農村客運車、出租車、公交車成品油價格補助。

  2.總體績效目標完成情況分析

  一是高度重視,把績效考核工作作為當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任強化考核任務落實,細化落實措施,做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。三是收集整理資料。20__年初,組織客運企業做好燃油補貼車輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實際,對考核內容進行了細化量化,將目標和任務層層分解到股室、到專人,既分工負責,又互相配合,領導的重視、明確的職責、有力的推動績效管理項目自評工作的順利完成。

  3.各項指標完成情況分析

  (1)產出指標完成情況分析:

  20__年全縣擁有農村客運班線車輛99輛,燃油公交車26輛,出租汽車265輛。民樂縣交通運輸局嚴格規范油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

  (2)效益指標完成情況分析:

  農村客運、出租、城市公交車燃油補助資金的發放極大減輕了客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利于車輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時,有助于企業持續提升服務質量,改善乘車環境,為群眾提供優質的服務。

  (3)滿意度指標完成情況分析

  燃油補貼對客運企業設施設備完善,客運車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用,為人民群眾安全、便捷出行提供了保障,群眾總體滿意度較高。

  (二)項目2:甘肅省財政廳關于下達20__年農村公路養護補助資金

  1.項目支出預算執行情況

  根據甘財建〔20__〕27、55號文件規定,下達我局20__年農村公路日常養護經費補助685.61萬元(其中27號文639.61萬元,55號文46萬元),專項資金主要用于民樂縣20__年農村公路養護維修工程。

  2.總體績效目標完成情況分析

  我局嚴格按照農村公路養護維修資金用于農村公路建養補助項目資金使用要求,配合財政部門合理分配項目資金,嚴格按照相關規定要求,依法履行基本建設程序,合理安排施工工期,有效精準控制工程造價,切實加強質量管理,按時保質完成建設任務,規范資金使用,提高資金使用效益,保障了農村公路建養工程的順利實施,確保了項目資金的高效、合理、規范使用。

  3.各項指標完成情況分析

  (1)產出指標完成情況分析:

  省財政下達685.61萬元全部投入民樂縣20__年農村公路養護維修工程,工程全部結束達到數量指標;施工企業均為政府招標,各企業競爭磋商,基礎設施均達到國家質量要求;項目進度由局分管領導牽頭,指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督,極大地提高了項目實施進度,并且在保質保量的前提下節約了項目成本,達到了時效指標和成本指標。

  (2)效益指標完成情況分析:

  我單位積極開展項目前期工作,嚴格按批復組織溝通項目建設,及時準確上報進度數據和信息,監督項目單位如期保質保量完工投用,嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任,監管負責人隨時掌握項目建設情況,做到“三到現場”,即開工到現場、建設到現場、竣工到現場,及時協調解決項目建設中存在的突出問題,并及時主動向上級有關部門報告,使得民樂縣道路養護維修工程有效實施并完成。

  (3)滿意度指標完成情況分析

  民樂縣20__年農村公路養護維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質量,為群眾的交通出行和交通安全提供了保障,降低了道路交通的安全隱患的概率,改善了出行環境,政府及群眾總體滿意度較高。

  (三)項目3:20__年全縣農村公路災毀保險保費

  1.項目支出預算執行情況

  根據甘財建〔20__〕27號文件規定,下達我局20__年農村公路日常養護經費補助36萬元,專項用于農村公路及其附屬設施災毀保險。20__年民樂縣納入農村公路災毀保險的農村公路里程為1354公里,其中縣道61公里、鄉道341公里、村道952公里。

  2.總體績效目標完成情況分析

  通過農村公路災毀保險的實施,為全縣農村公路的長久使用提供了有力保障,為廣大群眾的安全出行提供了保障。項目的實施提高了公路運輸效率,保障了當地農副產品的運輸,促進了當地經濟發展。

  3.各項指標完成情況分析

  (1)產出指標完成情況分析:

  省財政下達36萬元全部投入民樂縣20__年農村公路災毀保險,工程全部結束達到數量指標;施工企業均為政府招標,各企業競爭磋商,基礎設施均達到國家質量要求;項目進度由局分管領導牽頭,指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督,極大地提高了項目實施進度,并且在保質保量的前提下節約了項目成本,達到了時效指標和成本指標。

  (2)效益指標完成情況分析:

  我單位積極開展項目前期工作,嚴格按批復組織溝通項目建設,及時準確上報進度數據和信息,監督項目單位如期保質保量完工投用,嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任,監管負責人隨時掌握項目建設情況,做到“三到現場”,即開工到現場、建設到現場、竣工到現場,及時協調解決項目建設中存在的突出問題,并及時主動向上級有關部門報告,使得民樂縣道路養護維修工程有效實施并完成。

  (3)滿意度指標完成情況分析

  民樂縣20__年農村公路災毀保險極大改善了群眾的生活條件和生活質量,為群眾的交通出行和交通安全提供了保障,降低了道路交通的安全隱患的概率,改善了出行環境,政府及群眾總體滿意度較高。

  (四)項目4:20__年節能減排補助資金

  1.項目支出預算執行情況

  根據張掖市財政局、張掖市交通運輸局《關于下達20__年節能減排補助資金的通知》張財建〔20__〕21號文件精神下達我縣節能減排補助資金83萬元,用于新能源公交車維護以及公交企業營運補貼。

  2.總體績效目標完成情況分析

  我局有序開展專項資金績效自評,確保覆蓋所有項目和資金。嚴格按照節能減排補助項目資金使用要求,配合財政部門合理分配項目資金,嚴格按照相關規定要求,切實加強資金規范使用,提高資金使用效益,保障了支持節能減排項目資金的高效、合理、規范使用。我縣共有新能源公交車12輛,20__年下達我縣節能減排補助資金共計18萬元,資金足額到位。專項資金發放后,我們按照項目支付規定,加強了項目資金管理,嚴格按規定專款專用,由財政一體化平臺直接撥付給客運經營者,沒有擠占、挪用、截留項目資金情況。

  3.各項指標完成情況分析

  (1)產出指標完成情況分析:

  全縣共有新能源公交車12輛,民樂縣交通運輸局嚴格規范油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

  (2)效益指標完成情況分析:

  城市公交車節能減排補助資金的發放極大減輕了公交客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利于車輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時,有助于企業持續提升服務質量,改善乘車環境,為群眾提供優質的服務,全面提升了我縣公交客運行業文明服務水平。

  (3)滿意度指標完成情況分析

  節能減排補助資金對公交客運企業設施設備完善、公交車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用,為人民群眾安全、便捷出行提供了保障,群眾總體滿意度較高。

  (五)項目5:甘肅省財政廳關于下達20__年車輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用于省道及農村公路部分

  1.項目支出預算執行情況

  根據《甘肅省財政廳關于下達20__年車輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用于省道及農村公路部分的通知》(甘財建〔20__〕61號)文件規定,下達我縣20__年中央車輛購置稅收入補助地方資金用于重點公路建設資金(20__年“四好農村路”示范示范縣補助資金)2301萬元,主要用于“四好農村路”建設、20__年民樂縣“十縣百路”示范路建設項目(民樂縣產業資源示范路、生態旅游示范路、提質改造示范路)、20__年自然村村組道路建設工程,包含四堡村等6個項目,全長6.791km。

  2.總體績效目標完成情況分析

  民樂縣中央車輛購置稅收入補助地方資金用于重點公路建設資金2301萬元。實施單位民樂縣恒泰公路工程有限責任公司,用于民樂縣20__年養護維修工程(1)山城村:本項目除K5+320-K5+514段改線外,其余路段均挖除舊油皮后重新鋪筑路面。路面結構為:16cm厚水泥(5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下層2.5cm厚AC-10細粒式瀝背混凝土上面層;5+320-K5+514改線段路面結為:15cm厚天然砂礫墊層+16cm厚水泥(5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下面層2.5cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土上面層。(2)林山府村:本工程為原有舊路面養護維修工程、采用舊路面相同的技術標準,設計等級四級,設計速度20km/h,路基寬度8米,路面寬度6米。路面設計標準軸載BZZ-100,橋涵菏載公路一Ⅱ級,路面結構采用2cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土+3.5cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土。民樂縣20__年自然村村組道路工程(1)順化村:主線及支線采用村內巷道技術指標,對平、縱面技術指標不做要求,路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其余各項技術指標均符合相關技術標準的規定。(2)西寨村:主線采用四級公路技術指標,設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩:支線1-4采用村道技術標準建設(其中支線1、2維持原有村道技術指標),設計速度10km/h,支線1村外路段路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩;村內路段路基、路面寬度,寬度均為6.0m;支線2路基、路面寬度,寬度均為10.6m;支線3路基寬度6.5m,路面寬度5.0m;支線4路基寬度5.0m,路面寬度4.0m。利用舊涵維持原有荷載。(3)趙家莊村:主線采用四級公路技術指標,設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩:支線1采用村內巷道技術指標,路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其余各項技術指標均符合相關技術標準的規定。民樂縣“十縣百路”示范路建設項目(民樂縣產業資源示范路、生態旅游示范路、提質改造示范路),主要包括路基工程,路面工程、橋涵工程及相關標志牌附屬設施等。具體為墊層、基層、瀝青路面、路肩(路緣石)、橋涵以及對原有路面進行重新挖除、銑刨并重新鋪筑瀝青路面,另外還對破損的路緣石進行更換,對路肩進行整修,設置有關標志牌等。民樂縣20__年自然村村組道路建設工程,包含四堡村等6個項目,全長6.791km,全線為改建路段,采用(小交通量農村公路工程技術標準設計,設計速度15km/h,路基寬4.5-10m,路面寬度3.5-10m,兩側各0.5m土路肩,路拱橫坡2%,土路肩橫坡3%。路面全線采用瀝青混凝土路面和水泥混凝土路面。全線利用橋涵維持原有荷載標準。至20__年10月底項目已全部實施完畢并驗收合格。

  3.各項指標完成情況分析

  (1)產出指標完成情況分析:

  中央財政下達2301萬元全部投入用于20__年養護維修工程、20__年自然村村組道路工程(順化村、西寨村、趙家莊村)、20__年民樂縣“十縣百路”示范路建設項目(民樂縣產業資源示范路、生態旅游示范路、提質改造示范路),20__年自然村村組道路建設工程(包含四堡村等6個項目,全長6.791km)。工程全部結束達到數量指標;施工企業均為政府招標,各企業競爭磋商,基礎設施均達到國家質量要求;項目進度由局分管領導牽頭,指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督,極大地提高了項目實施進度,并且在保質保量的前提下節約了項目成本,達到了時效指標和成本指標。

  (2)效益指標完成情況分析:

  我單位積極開展項目前期工作,嚴格按批復組織溝通項目建設,及時準確上報進度數據和信息,監督項目單位如期保質保量完工投用,嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任,監管負責人隨時掌握項目建設情況,做到“三到現場”,即開工到現場、建設到現場、竣工到現場,及時協調解決項目建設中存在的突出問題,并及時主動向上級有關部門報告,使得民樂縣道路養護維修工程有效實施并完成。

  (3)滿意度指標完成情況分析

  民樂縣20__年用于20__年養護維修工程、20__年自然村村組道路工程(順化村、西寨村、趙家莊村)、20__年民樂縣“十縣百路”示范路建設項目(民樂縣產業資源示范路、生態旅游示范路、提質改造示范路),20__年自然村村組道路建設工程(包含四堡村等6個項目,全長6.791km)項目極大改善了群眾的生活條件和生活質量,為群眾的交通出行和交通安全提供了保障,降低了道路交通的安全隱患的概率,改善了出行環境,政府及群眾總體滿意度較高。

  (六)項目6:20__年度農村客運出租車成品油價格改革財政補助資金

  1.項目支出預算執行情況

  根據張財建〔20__〕44、68號文件規定,下達我縣20__年農村客運、出租等行業成品油價格改革補貼資金668萬元(其中:暫扣部分補貼249.41萬元,出租車補貼100.45萬元,城市公交成品油價格補貼318.14萬元。補助資金共計668萬元。專項資金主要用于補貼20__年我縣客運企業所屬農村客運車、出租車、公交車成品油價格補助。

  2.總體績效目標完成情況分析

  一是高度重視,把績效考核工作作為當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任強化考核任務落實,細化落實措施,做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。三是收集整理資料。20__年初,組織客運企業做好燃油補貼車輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實際,對考核內容進行了細化量化,將目標和任務層層分解到股室、到專人,既分工負責,又互相配合,領導的重視、明確的職責、有力的推動績效管理項目自評工作的順利完成。

  3.各項指標完成情況分析

  (1)產出指標完成情況分析:

  20__年全縣擁有農村客運班線車輛99輛,燃油公交車26輛,出租汽車265輛。民樂縣交通運輸局嚴格規范油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

  (2)效益指標完成情況分析:

  農村客運、出租、城市公交車燃油補助資金的發放極大減輕了客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利于車輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時,有助于企業持續提升服務質量,改善乘車環境,為群眾提供優質的服務。

  (3)滿意度指標完成情況分析

  燃油補貼對客運企業設施設備完善,客運車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用,為人民群眾安全、便捷出行提供了保障,群眾總體滿意度較高。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用,將以此次績效評價結果作為以后年度預算編制的重要依據。

  七、其他需要說明的問題

  無。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告 篇5

  根據《懷化市財政局關于開展20__年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20__〕57號)要求,現對20__年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評,將情況匯報如下:

  一、部門概括

  (一)部門職責

  1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規,負責交通運輸執法檢查和監督。

  2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導交通運輸樞紐規劃和管理。

  3、組織擬定并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準,參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬定有關政策并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。

  4、承擔道路、水運運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租車行業管理工作。

  5、負責公路路政、運政管理、航政管理;負責道路運輸、營運性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。

  6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作,指導全市水上交通安全監管工作。

  7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案,按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

  8、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設,負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。

  9、指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸,承擔市國防動員有關工作。

  10、制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

  11、指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。

  12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

  (二)部門組織機構

  懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門,屬于全額撥款的正處級行政單位。20__年我局機關下設8個科室,管轄8個全額撥款二級預算單位,4個自收自支事業單位。

  局機關內設機構8個:辦公室(加掛應急辦公室)、人事科、財務會計科(加掛審計科)、計劃基建科(加掛規劃科)、安全科、運輸管理科(加掛科技信息科和港航管理科)、行政審批科、政策法規科(加掛路政管理科)。

  納入此次市本級財政資金績效考評的單位包括:市交通運輸局本級、市地方海事局、市交通建設質量安全監督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室、市農村公路建設辦公室、市綜合交通協調辦公室9個全額撥款預算單位。

  (三)人員概況

  市直交通系統現有財政全額撥款編制349個,其中:行政編制36個,工勤編3個,事業編制310個。20__年12月底,財政供養在職在編人員322人,其中:行政編制35人,工勤編制3人,事業編制284人。離休人員5人,提前退休人員4 人(不含已移交市機關社保局的退休人員)。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。20__年度一般公共財政撥款基本支出決算數5230.2萬元,主要是人員經費支出4072.7萬元,公用經費支出1157.5萬元。按照經濟科目分類如下:

  1、工資福利支出3639.5萬元,其中:基本工資1383.9萬元、津貼補貼912.6萬元、獎金946.6萬元、社會保障費321.7萬元。

  2、對家庭和個人的補助433.2萬元。主要是離休費44.7萬元、退休費341.0萬元(含退休人員春節一次性生活補助)。

  3、商品和服務支出1106.1萬元。其中:辦公費126.5萬元、水電費46.4萬元、物業費28.1萬元、郵電費12.2萬元、勞務費12.1萬元、維修費65.9萬元、租賃費28.6萬元、差旅費183.4萬元、會議培訓費24.5萬元、其他商品服務支出125.3萬元。

  (二)“三公經費”情況

  20__年市直交通系統“三公”經費支出共計107.6萬元,比上年減少29.2萬元,下降21.1%;全年“三公”經費比年初預算控制數325.1萬元節約217.5萬元,節約比例66.9%。其中:

  全年公務用車購置及運行維護費支出96.0萬元,比上年減少15.3萬元,下降13.7%;比年初預算控制數153.0萬元節約57.0萬元,節約比例37.3%。

  全年公務接待費支出11.6萬元,比上年減少13.9萬元,下降54.5%;比年初預算控制數172.1萬元節約160.5萬元,節約比例93.3% 。

  全年未發生公務出國(境)費。

  20__年我局認真貫徹和執行中央八項規定、省委“九條規定”,做到勤儉節約、杜絕了鋪張浪費;全年“三公”經費管理使用比較合理,控制嚴格。

  (三)專項安排情況

  1、專項業務(工作)經費:市財政局撥付20__年市直交通系統專項業務工作經費760.48萬元,分項目包括:交通安全經費200萬元,春運工作經費8萬元,海事執法服裝費用18.4萬元,水上視頻監控經費27.19萬元,汛期應急搶通經費35萬元,船舶整治、檢驗專項經費58萬元,湘海巡10001號維修運行經費49.99萬元,水運史編纂經費9.4萬元,船舶污染防治專項經費19.8萬元,新航線的開發及維護前期費用50萬元,自然村通水泥路建設前期費用100萬元,質量監管專項工作經費60萬元,道路運輸打非治違、“隱患清零”工作經費30萬元,駕培專項經費20萬元,高鐵南站站場維護工作經費75萬元。

  2、專項資金:市財政局安排市農村公路建設辦公室專戶自然村通水泥路市級配套資金4941萬元,已根據項目進度全額撥付至縣市區財政局,直接支付至施工單位。全年實際完成自然村通水泥(瀝青)路建設里程3637公里,完成提質改造里程20__公里,均超額完成任務。

  三、專項資金管理及實施情況

  各單位積極落實專項資金管理制度,嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進行資金管理,并接受財政等部門的監督,做到了專款專用,沒有滯留、截留、擠占和挪用的現象。20__年各單位合理使用專項業務經費,開展專業業務工作,確保道路及水上安全、春運工作、航線開發、自然村通水泥路建設、打非治違、交通質量監管等專項工作順利推進。

  四、資產管理情況

  我局建立健全國有資產使用管理制度,規范國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制,合理配備,所有固定資產歸口辦公室及財務科統一管理。財務科對固定資產進行建賬、建卡和核算,辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修,將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置都按《政府采購法》的規定執行,相關科室填寫簽呈,辦公室統一采購。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序,報市財政局資產管理科處置。

  20__年12月底,根據新政府會計執行改革要求,我局聘請泰信會計師事務所對我局機關固定資產進行盤點核實,批量報廢固定資產42.0萬元,殘值收入上繳非稅局,市交通局機關固定資產賬面余額682.9萬元,做到賬實相符。

  五、部門整體支出績效情況

  20__年,我市交通系統緊緊圍繞“建設全國性綜合交通樞紐,辦好人民滿意交通”的總目標,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,攻堅克難,砥礪奮進,圓滿完成了年度各項目標任務。

  (一)交通投資持續增長。20__年全市完成交通建設投資135.8億元,同比增長3%,為全市經濟社會又好又快發展提供了有力支撐。全年完成干線公路及大中修139公里、危橋改造78座、安防工程2156公里、災防工程49公里;完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質改造20__公里;建成農村招呼站50個、改造渡口碼頭21處。懷芷高速即將竣工,官新、芷銅、靖黎、沅辰高速前期工作扎實推進;懷邵衡鐵路、渝懷鐵路增建二線、張吉懷高鐵建設進展順利,焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造已啟動征拆,懷化鐵路貨運編組站搬遷工程正在加緊施工;懷化綜合客運樞紐即將運營。

  (二)交通運力明顯增強。全市全年公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別完成1.2億人次、39.9億人公里、0.64億噸、108.4億噸公里,為群眾出行和經濟社會發展提供了重要保障。一是路況進一步優化。100%的鄉鎮和100%的建制村通上了水泥路,25戶/100人以上自然村實現通水泥(瀝青)路率達90%以上。全市公路管養率達90%,實現了農村公路建管養運高質量發展。二是疏堵保暢能力不斷提高。利用科技手段提升高速公路通行效率,100%的高速公路收費站支持手機支付。綜合運用管制分流、借道通行等舉措,高速公路、國省干線、縣鄉道重點路段重大節日擁堵現象明顯緩解,行業抗災除險保暢能力進一步提升。三是城鄉客運一體化有序推進。出臺《懷化市關于推進城鄉客運一體化發展的指導意見》,中方縣正式成為創建全省城鄉客運一體化示范縣并全面啟動。目前,全市鄉鎮和建制村通客車率分別達到100%和99.72%。四是運輸服務水平進一步提升。建設改造國省道服務區12個。公路交通指路標志體系更新工作規范推進。全市開通公交線路168條,公交運營線路里程達2189.04公里。19個二級以上客運站實現100%聯網售票。駕培機構“計時收費、先培后付”服務模式全覆蓋。春運期間,全市共投入客運車輛4200臺、船舶985艘、列車167對、航班274個、公交車302臺、出租車785臺,發送旅客644.5萬人次,沒有發生一例旅客滯留和貨物積壓情況,圓滿完成了春運任務,確保了群眾便捷、安全出行。

  (三)“三大攻堅戰”成效明顯。把打好交通運輸行業“三大攻堅戰”作為重大政治任務,全力攻堅克難。一是突出自然村通水泥路建設,交通脫貧攻堅戰成果豐碩。全力推進自然村通水泥路建設,完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質改造20__公里,有效解決了老百姓出行“最后一公里”問題,為全市5個縣20__年順利脫貧摘帽提供了交通保障。對口幫扶沅陵縣深溪口南山新村工作取得實效。二是突出水運水環境整治,污染防治攻堅戰首戰告捷。制定了《懷化市水運水環境保護及綠色發展三年行動計劃20__年實施方案》和《懷化市水運水環境保護及綠色發展三年行動計劃新增工作任務20__年實施方案》。拆解取締清理“僵尸船”46艘、餐飲船15艘,全面完成了全市“僵尸船”、水上餐飲船舶(平臺)清理整治工作。消除砂石碼頭隱患21處,對38艘400總噸以下貨運船舶加裝生活污水處理裝置,完成率100%。扎實推進城市公交車轉型升級,新增新能源車102臺,新能源車替代率達到85.7%,有效服務藍天碧水凈土保衛戰和主城區揚塵治理攻堅戰。三是突出防范債務風險,防范化解重大風險攻堅戰穩步推進。按照“停、緩、調、撤”的原則,對20__年至20__年交通運輸目標任務、項目安排和建設時序進行合理調整,開展計劃執行情況抽查評估,確保把有限資金用在“刀刃”上。全面加強全市交通扶貧項目資金的跟蹤審計,不斷強化預算管理,建立健全財務內部控制制度,市直交通單位財務管理進一步規范。

  (四)交通改革縱深推進。一是出租車行業改革穩妥推進。出臺并實施了《懷化市人民政府關于深化改革推進出租汽車行業健康發展的實施意見》和《懷化市網絡預約出租汽車和私人小客車合乘管理實施細則(試行)》。嚴厲打擊非法營運,妥善處理出租車經營權等矛盾糾紛,全市出租車行業保持平穩有序發展。二是“放管服”改革深入推進。圍繞“最多跑一次”改革目標,公布了兩批“四辦”清單,營商環境進一步改善。加快建設“1十2”政務中心及局政務服務平臺,所有行政許可和公共服務事項全部納入市“互聯網+政務服務”一體化平臺。三是交通行政綜合執法改革扎實推進。根據省、市綜合執法改革部署要求,成立了交通綜合執法改革領導小組,抽調專門力量,著手研究,征求意見,形成了系統改革的建議方案,并及時提交市深改組和市大編委決策,確保系統工作大局穩定。

  (五)安全生產持續穩定。全年交通運輸行業未發生重特大安全生產責任事故,總體形勢穩定向好。一是安全監管智能化取得突破。創新研發“兩客”車輛智能監管平臺,實現對危險駕駛行為事前預警、事中干預,“兩客”車輛超速、疲勞駕駛次數下降幅度均超過50%以上。渡口視頻智能監控系統同步研發。危貨企業安監系統實現全覆蓋。二是打造“隱患清零”升級版。出臺《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法》、《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法考核細則》,建立周公布、月通報、半年考核等機制,持續推進隱患治理,全年道路運輸行業整改安全隱患1671個,整改合格率100%。三是專項治理強力推進。突出水上交通、道路運輸、工程施工等重點領域,大力開展打非治違百日行動、“兩客一危”車輛脫離監控整治行動、強執法防事故行動等專項治理,全年檢查生產經營單位2253家次,處罰整改“兩客一危”車輛225臺。對全市11551艘各類船舶進行全面清理,清理整治“僵尸船”、餐飲船舶覆蓋面為100%。四是科技監管水平有力提升。積極推進“互聯網+水上監管”模式,推廣應用船載GPS等終端,實現全程痕跡管理,122處重要渡口碼頭及267艘30客位以上客船實現了聯網聯控。在道路運輸企業推廣使用“從業人員安全教育培訓系統”,運用“互聯網+培訓監督”模式,強化對企業的安全教育培訓監管。13個縣市區不停車預檢治超系統投入使用,科技治超逐步實現,確保了高速公路入口治超及普通干線公路車輛超限超載率穩控在1.5%以內。

  全面完成了省重點民生實事任務,我市被評為20__年省重點民生實事農村公路建設目標管理優勝單位(名列全省第四),綜合治理、愛衛創衛工作獲全市先進單位。

  六、存在的困難和問題

  20__年綜合績效考核工作,我們取得了一定的成績,但仍存在著一些困難和問題,主要表現在:一是預算內資金緊張,行政負擔重,日常公用經費不足,特別是必要的社保費(生育保險、工傷保險、殘保金等)、市交通系統辦公樓家屬區院內水電損耗、庭院維修、物業等支出無財政預算保障,影響日常工作運轉。二是市直交通系統專項業務工作經費、交通專項資金未納入年初預算,通過市領導呈簽批示等形式追加預算,影響交通系統相關業務工作及時推進。

  七、相關建議

  (一)加強預算資金管理

  進一步加強各單位的預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行過程控制,加大預算監督管理力度,提高預算資金使用效率。同時,提高各單位人員對預算資金使用效益的認識,把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。

  (二)嚴格控制預算調整

  預算執行過程中,對于需要進行預算調整的項目,嚴格按照相關規定,審核其調整原因、調整方案,履行調整手續,未經審核不得私自調劑使用預算資金。

  (三)加強會計基礎工作

  進一步建立、健全各項會計核算和內控制度,強化會計監督職能和審批責任;加強對財務人員培訓和繼續教育工作,提高財務人員的整體專業技術水平。

  (四)高度重視預決算工作

  各單位要按《預算法》、《會計法》的有關規定加強對預決算會計工作的領導,明確責任,認真最好報表填報工作,確保數據的真實性、完整性和合規性。同時,各單位還要嚴格按照要求做好預決算公開工作,接受社會公眾的監督。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告 篇6

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成

  南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業單位,下設行政辦公室、財務統計股、行政審批股、車管維管股、法規股、安全稽查股、站點建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股,駐站管理辦公室2個,片區稽查隊4個。

  (二)機構職能

  1.負責本行政區域內實施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。

  2.負責維護道路運輸市場秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關各方面當事人的合法權益。

  3.促進道路運輸事業的健康發展,對從事道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、道路運輸相關業務包括站(場)經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等工作進行行業管理。

  (三)人員概況

  南江縣道路運輸管理局共核定編制55名,年末實有財政供養人員在職44人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況

  20__年本年收入合計1102.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1102.89萬元,占100%。

  (二)部門財政資金支出情況

  20__年本年支出合計1102.89萬元,其中:基本支出760.14萬元,占69%;項目支出342.75萬元,占31%。

  三、部門財政支出管理情況

  我單位20__年部門預算項目3個,其中:執法辦案經費項目在1-12月份執行數為66萬元,占年度項目預算100%;駐村工作經費項目在1-12月份執行數為1.9萬元,占年度項目預算100%;公車運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬元,占年度項目預算100%。全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,項目支出績效能夠按照年初制訂的目標任務完成。相關指標正常合理,與預期目標相契合。

  (一)制度建設情況

  單位按相關法律、法規要求,針對制度建設方面存在的問題建立了預算管理、收支業務管理、建設項目管理、資產管理、合同管理、政府采購業務管理等相關內控管理制度,并按照紀律制度、財務制度、內控制度等嚴格執行。

  (二)績效目標管理情況

  本單位20__年按規定準確編制預算、制定績效目標。本單位自評質量合格、績效目標及自評公開、年內嚴格控制支出,根據實際情況進行預算動態調整,按績效目標執行進度,年內100%執行預算,完成了目標,無違規記錄。

  (三)綜合管理情況

  本單位20__年預、決算、“三公經費”、資產管理、政務信息等均按要求依法公開,并接受相關單位對單位的審計、財政監督。按照預算績效管理辦法要求,認真組織開展績效監控工作,對項目進度、預算執行、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控,進一步明確項目完成目標可能性及時間。

  (四)綜合績效情況

  1.本部門按要求對20__年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出績效目標基本完成,確保了各項資金的安全、有效性,實現了收支基本平衡。

  2.根據財政相關文件要求,本單位部門預算、決算、部門整體支出評價報告及績效自評情況均按要求進行了公開公示,自覺接受社會監督。

  四、評價結論及建議

  本單位在20__年部門整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。

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