電視欄目績效自評報告(通用6篇)
電視欄目績效自評報告 篇1
一、部門基本情況
(一)機構設置
邵陽廣播電視臺于20xx年12月5日掛牌成立,是在文化體制改革后由原邵陽市廣播電視局、邵陽電視臺、邵陽人民廣播電臺合并組建而成的正處級事業單位。邵陽廣播電視臺內設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、技術部、經營管理部、影視制作節目部、合作交流部、監測與安全播出部、產業發展部、資產管理與后勤服務部、教育培訓部、電視新聞綜合頻道、電視公共頻道、綜合廣播頻道、經濟廣播頻道、新媒體中心等機構17個。
(二)人員概況
截止20xx年12月31日,邵陽廣播電視臺編制人數216人(參公及財政補助人員53人,經費自理人員163人),實有在職人員274人(其中在編人員163人,聘用人員111人),退休人員78人。
邵陽廣播電視臺是財政補助(差額撥款)事業單位,在職人員274人中,一般公共預算財政撥款(補助)開支人數30人,經費自理人員244人。
(三)部門整體支出概況
20xx年度邵陽廣播電視臺一般公共預算撥款支出規模7,612,100.00元,其中:基本支出3,512,100.00元,項目支出4,100,000.00元。
(四)部門職能職責
1、貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國家的法律、法規,把握正確輿論導向,不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨委、政府和人民的喉舌。
2、負責邵陽廣播、電視節目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級衛視臺的轉播工作。
3、負責邵陽城市報的組稿、編輯、發行工作;負責邵陽傳媒網的組稿、編輯工作。
4、負責擬定市本級廣播電視事業、產業發展規劃。
5、負責組織審查廣告播出,開展相關經營。
6、負責廣播電視有線傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用,發展壯大廣播電視產業,促進廣播電視事業發展。
7、負責市本級廣播電視新技術的科學研究和開發利用。
8、承辦全市(含縣區)廣播電視臺節目的評優評獎工作。
9、負責市本級廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、支出管理及使用情況
(一)預算執行情況
根據部門整體支出績效評價的考核指標、有關預算文件和邵陽廣播電視臺《財務管理制度》、《公務與商務接待管理制度》、《廣告管理規定》、《車輛管理制度》《技術設備采購辦法》及單位會計報表、決算報表、賬簿、會計憑證等資料,進行逐項考核評價。
1、預算完成情況的評價。
20xx年一般公共預算撥款收入7,612,100.00元,預算追加增加了9,941,300.00元,20xx年財政補助收入21,570,384.08元。經營收入30,263,105.77元,全年實際總收入51,833,489.85元。
20xx年一般公共支出預算數為7,612,100.00元,實際支出完成數21,570,384.08元,經營支出29,115,731.27元,其他支出47.88元,全年支出實際完成數50,686,163.23元。
20xx年末事業結余9,810,419.25元,20xx年收支相抵產生預算收支差額1,147,326.62元,20xx年末事業結余10,934,208.85元。
2、“三公”經費控制情況的評價。
20xx年“三公”經費預算數為40,000.00元,僅包括公務接待費40,000.00元,20xx年度實際發生“三公”經費支出經費304,161.77萬元,其中:因公出國(境)經費未發生,公務招待經費865元,公務車購置及運行經費303,296.77元。“三公”經費控制率為7.60%。
(二)基本支出
我臺基本支出45,346,623.55元,其中,人員支出21,880,764.12元,公用支出22,149,590.73元。其中:
1、“三公”經費支出的評價。
20xx年我臺“三公”經費實際開支總額304,161.77元,其中:因公出國(境)經費0元;公務招待經費865元,較20xx年的47,521.39元下降45,656.39元,降幅98.18%;公務車購置及運行經費303,296.77元,較20xx年的608,882.31元下降305,585.54元,降幅50.19%。“三公”經費實際開支總額比20xx年的656,403.70元同比減少352,241.93元,下降了53.66%。
2、商品和服務性支出情況的評價。
我臺20xx年度發生商品和服務性支出14,209,458.41元,20xx年度發生商品和服務性支出22,149,590.73元,其中其他商品和服務支出8,551,211.41元(主要包括策劃制作費4,309,700.00元和舉辦大型活動費用3,522,700.00元)。商品和服務性支出變動率55.87%。
3、重點支出安排情況的評價。
我臺20xx年無重點民生實事項目和部門重點工作安排。
4、非稅收入情況的評價。
我臺20xx年無非稅收入。
(三)政府采購執行情況的評價
本年度雖沒有編制政府采購年度預算,但購買設備的財政資金,嚴格執行政府采購程序,通過招標公司,已簽訂一份對兩個廣播頻道數字化改造項目的采購合同,尚未驗收。政府采購執行率達到100%。
三、資產管理評價情況
資產包括貨幣資金、應收賬款和固定資產。一年來我臺規范現金管理,建立健全了廣告清欠制度,加強了貨幣資金和應收賬款管理。
在固定資產管理方面,按相關文件規定,我臺于20xx年5月開展了資產全面清查工作,召開工作會議,成立了資產清查工作機構,制定了清查底稿。在全面清查資產、負債、收支的基礎上,核對各項債權債務,聘請會計事務所等中介機構指導工作,寫出專項審計報告,出具盤盈、報廢經濟鑒證證明,及時進行賬務處理。經清查,盤盈的固定資產14項,金額38,410,150.00元,通用設備137,500.00元。150項固定資產達到報廢狀態,金額5,720,389.47元,切實履行報批手續,依據財政部門出具的批復文件依法依規公開處置,所得收入上繳國庫。截止20xx年底固定資產金額61,956,916.87元,實際在用固定資產61,956,916.87元,固定資產利用率100%。
四、績效評價工作情況
為加強管理,控制風險,我臺成立了由單位主要負責人擔任組長的內部控制領導小組,領導帶頭,全員參與,健全制度,規范流程,制訂單位管理制度匯編,內容涵蓋車輛使用管理辦法、公務接待管理制度、財務管理規定等54個文件。
會計機構按《會計法》規定設置,健全完善了《財務管理制度》《財務會審制度》等規章制度。同時,對財務人員進行崗位細化,做到專人專責,配備了專職財會人員共8人。會計檔案按規定要求整理立卷,裝訂成冊,編制會計檔案并妥善保管。定期公開財務狀況,及時在市政府的網站公布部門預決算和“三公”經費等信息,接受群眾和社會監督。
按要求編制并報送了20xx年度部門整體支出績效評價報告,并在規定時間內在市政府門戶網站上公開了部門整體支出績效目標。同時開展了20xx年度部門整體支出績效自評,并按要求在規定時間內在市政府門戶網站上公開。
五、綜合評價情況及評價結論
20xx年我臺在市委、市政府的正確領導下,堅持正確的政治方向、輿論導向、新聞志向和工作取向,按照“新聞立臺”、“產業強臺”的思路,積極履職,較好地完成了年度工作目標。根據邵陽市財政局《部門整體支出績效評價指標》評分體系,我臺整體支出績效評價評分93分,績效等次為“優秀”。
六、主要績效
20xx年充分履行職責職能,事業全面建設上了一個新臺階,主要體現在以下四個方面:
(一)新聞立臺穩中有進
一是日常宣傳主題突出。媒體宣傳各展所長,主題主線宣傳重點突出,重大活動宣傳有聲有色。一年來,我臺各媒體緊緊圍繞市委政府中心工作,緊扣產業興邵、文明創建、“三大攻堅戰”、防汛抗洪、環保整治、“對接大灣區建設新邵陽”、掃黑除惡、慶祝新中國成立70周年等主題主線開展主題宣傳,各媒體共開設專欄50多個,播發各類新聞稿件2萬余條,為邵陽改革發展穩定傳播了正能量,營造了良好輿論氛圍。
二是外宣上稿有為有位,我臺繼續與各縣市臺并肩作戰,積極向上級媒體供稿,采拍了一大批有深度、有新意、貼近群眾、貼近生活、貼近實際的高質量作品,展示了我市經濟社會發展新面貌和新亮點。
三是宣傳創新有重大突破。20xx年,新聞綜合頻道推出大型輿論監督類電視欄目《問政邵陽》,內容聚焦“脫貧攻堅”、“河長制”等重點領域,問計民生,開啟民智,有效引導輿論,化解社會矛盾,社會反響良好,得到了市領導的充分肯定,我臺這一工作成績被列入了20xx年度市政府工作報告。
四是內容創新出爆款。我臺各媒體堅持內容產品創新,不斷發揮廣電短視頻內容優勢,精心策劃制作了一批短視頻,在互聯網平臺上發布推廣,其中公共頻道的《我和我的祖國》系列快閃作品,刷屏邵陽微信圈;新媒體中心通過抖音、H5等推出一系列新產品,《隆回奔跑哥跳水救人》、《錢從天降》、《點滴老師》等視頻產品影響非常大,原創視頻點播量1.26億次,點贊量6500多萬,《邵陽警花說唱掃黑除惡》點播量達1000多萬次,成為現象級產品,被中央政法委和新華社在全國推廣,并獲得“第三屆湖南省法治公益廣告、微視頻大賽”一等獎。凸顯了廣電優勢的同時也增強了邵陽廣電的影響力和感召力,擦亮了廣電品牌。
(二)經營創收實現新增長
20xx年,面對復雜多變的經營創收環境,我臺一方面加強對職能部門的對接和對各媒體的業務指導服務,出臺“經營活動管理辦法”,做好精細化管理,扎實做好廣告上傳和日常廣告監播、清欠等基礎工作,開源節流;另一方面,各二級機構,充分發揮主觀能動性,沉著應對,提前謀劃,立足商業市場、挖掘行政資源,圍繞市委市政府中心工作,以新聞、節目為孵化平臺,用心策劃經營活動,創新經營理念,拓展邵陽境內境外經營創收市場。公共頻道、交通頻道分別拿下瀏陽的灰湯溫泉和株洲方特公司的商業廣告,做出了經營創收廣度上的新嘗試,這是經營理念的一個重大突破
(三)黨建引領激發活力
今年以來,按照上級黨委的有關要求,臺黨委深入貫徹黨的十九大精神,以落實全面從嚴治黨主體責任為主線,以嚴肅黨內政治生活、加強黨內監督為重點,以“五化”建設為抓手,進一步夯實和規范基層黨建工作,著力推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和紀律建設,形成了黨建工作持續加強、黨建工作與業務工作同頻共振,各項工作健康開展的良好局面。
(四)技術保障守底線
我臺認真落實意識形態工作責任制,守住安全發展這個底線,切實加強日常監督和安全播出管理,突出領導責任,加強統籌協調,明確職責分工,全面落實安全播出各項要求。臺黨委千方百計籌措資金,更換升級了一批老舊設備,加強技術保障,及時消除各類安全隱患,有效保障了廣播電視安全生產和安全播出,在新中國成立70周年和抗洪救災等特別防護期間,沒有發生一起安全播出事故,確保了萬無一失。
七、存在的問題
(一)思想認識上還有差距
個別部門對績效評價不了解,對績效管理的意義認識不高,還停留在是否按計劃完成任務上,沒有將工作重點放在效益和效果方面。
(二)年初預算編制欠精準,預算編制合理性有待提高。
總體支出預算完成率較高。20xx年一般公共財政預算支出7,612,100.00元,實際基本支出21,570,384.08元,實際支出與預算數比率達到2.83%,預算完成率較高。原因是年初財政撥款預算支出不包括預算追加,本年實際支出中新增對購買直播車補助、差額人員工資補助等項目經費支出,經費預算完成率有待降低。
(三)固定資產管理不夠規范
部分固定資產有時沒有及時登記入賬,管理工作有待進一步加強。
八、改進措施
(一)加強績效評價相關文件和知識的學習,提升績效自評能力,結合單位實際支出和項目資金,科學合理的設置績效目標,盡可能細化、量化。
(二)合理編制年度預算。結合以前年度預算執行情況及本年度預算收支變化因素和績效目標需求,科學編制預算方案,對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,保持預算執行的嚴肅性。
(三)完善資產管理。建立和健全各項規章制度,保障資產的安全和完整,從資產采購、登記、使用以及報廢各環節規范固定資產的管理,提高固定資產使用效率,減少資金浪費。
電視欄目績效自評報告 篇2
一、項目基本情況
20xx年我臺在市委、市政府的正確領導下,圍繞中心、服務大局,積極配合全市各級各部門完成各類宣傳片、專題片、匯報片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實主題報道,對外對內展示好保山改革創新舉措和跨越發展成就。服務市委市政府工作大局,集中拍攝制作播出一批有影響力的作品。面向基層、服務群眾,積極助力全市脫貧攻堅工作,講述黨建助力脫貧攻堅的典型事例。讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,使群眾享受到高質量的文化生活,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)準備階段(20xx年3月10日至30日)
組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。
(二)實施階段(20xx年4月1日至11月30日)
下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。
(三)總結階段(20xx年12月1日至12月31日)
總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
20xx年廣播電視專題片節目制作項目預算資金20.00萬元,實際到位20.00萬元,到位率100%。
2.項目資金執行情況
20xx年廣播電視專題片節目制作項目20.00萬元,其中:其中:商品和服務支出20.00萬元(其中:差旅費19.08萬元、公務用車運行維護費0.80萬、其他交通費用0.12萬元),占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規定的程序設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中,嚴格按照項目預算執行,嚴格執行項目財務管理相關制度,專款專用,規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督,充分發揮項目資金的使用效益。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
一是完成制作播出專題片完成15個;二是完成制作播出專題片時間200分鐘;三是制作專題片節目制作質量優良;四是保證按時完成宣傳工作任務。
2.效益指標完成情況
(1)社會效益指標
面向基層、服務群眾,讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,使群眾享受到高質量的文化生活,取得較好的社會效益。
(2)可持續影響指標
進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。滿足社會公眾對電視節目的收看需求。
3.滿意度指標完成情況
社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,社會公眾對電視節目質量滿意度逐年提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年廣播電視專題片制作經費項目無績效目標未完成的情況。
五、績效自評結果
對照績效評價指標體系,20xx年廣播電視專題片制作經費項目目標明確,管理到位,資金使用規范,按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優。
六、結果公開情況和應用打算
(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。
(二)績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:
1.增強單位的績效評價主體責任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。
3.促進單位規范使用項目資金。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發揮更大效益。
(二)進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。
八、其他需說明的問題
無需要說明的情況。
電視欄目績效自評報告 篇3
按照資財績[20__]18號文件工作部署,根據財政全面推進預算績效管理等文件要求,我單位領導高度重視,及時組織相關人員成立20__年部門整體支出績效評價工作小組,對20__年度部門整體支出績效進行自評。現將自評情況報告如下:
一、基本情況:
1.資興市廣播電視臺是全額撥款單位。核定編制數23名,其中全額編制23名,差額編制0名,自收自支0名。該單位部門預算實有人員40人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員21人,其他人員0人。
2.主要工作職能。貫徹執行中央及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規,承擔新聞宣傳、導向管理和輿論引導工作;負責廣播電視的監聽、監看、監管工作,不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨、政府及人民的喉舌,宣傳好市委政府的重大決策決定,聚集正能量。
二、財務管理情況:
我局成立了財務管理工作領導小組,制定了一系列的財務管理制度,全部資金已納入部門預算管理。資金使用一直都按照國家財經法規和本局財務管理制度的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經制度的有關要求,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由經手人注明用途,證明人證明核實后,報局領導簽字,再由局負責財務的領導簽字審核同意報賬后到財務室結算。
三、部門整體支出績效情況
根據部門財政資金績效自評的要求,我單位按照財政資金績效評價指標進行分析,具體情況如下:
1.預算配置
(1)在職人員控制率:20__年我局在職人員編制數23人,年末實際在職人數19人,在職人員控制率為82.6%。
(2)“三公經費”變動率:20__年“三公經費”決算數為9.92萬元,20__年“三公經費”預算數為7.96萬元,“三公經費”變動率為-19.75%。
2.預算執行
(1)預算完成率:20__年部門預算基本支出數為124.4萬元,實際發生支出數224.9萬元,其中:人員經費100.3萬元,日常公用經費64.6萬元,為預算的132.55%。
3.預算管理
(1)“三公經費”控制率:20__年“三公經費”預算安排數為7.96萬元,實際支出數為9.48萬元,“三公經費”控制率為122.03%。
(2)管理制度健全性。機關財務管理制度健全。嚴格執行中央八項規定,不亂發獎金、錢物。
(3)資金使用合規性。資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定,以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;經費支出符合部門預算批復的用途;資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。
(4)預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容,在規定的時限內予以公開。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
四、績效目標完成情況
1、管理制度情況:單位制定了財務管理制度,各個業務辦理的工作流程圖等
2、績效目標實現程度:20__年各項工作組織實施嚴格按照年初預算和規劃進行,按時、按質完成各項工作。
3、資金支出規范性:所有資金支出進度與范圍,按照績效目標進行開展,與績效目標相符;資金支出合理、合法與合規。
4、20__年度預算執行情況:嚴格按照年初預算執行與控制本單位的收支,公用經費控制在預算范圍內,執行情況較好。
五、履職效益情況
績效目標實施后,單位的開支較往年相比,有所減少,但工作效率顯著提高,機關干部職工嚴肅工作作風紀律,提高辦事效率,節約開支,加強經費及資產管理,降低行政成本,積極在提高行政效率、降低行政成本、緊密聯系群眾等方面取得較好效果。
六、存在的主要問題
在資金預算安排、使用過程中存在以下幾個問題:
公務經費預算安排嚴重不足。人平5000元的公務經費預算,無法滿足工作的正常開展。干部職工及離退人員的十三月工資等等都未列入預算,對單位的支出控制壓力很大。
七、下一步改進工作的意見和建議
加強理論政策的學習,和工作業務知識的學習,樹立正確價值觀、權力觀,不斷提高業務水平,切做好干部教育工作。進一步提高辦事效率,加大宣傳工作力度,規范完善制度,加強績效管理,不斷提升工作績效。加強對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據、按程序、有獎懲,實現績效管理的規范化、常態化;推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式;統籌協調,采取得力措施,提高資金使用績效的關節點,切實提高資金使用績效。
電視欄目績效自評報告 篇4
一、基本情況
(一)項目資金安排落實、投入情況。
20__年初,財政安排視頻會議系統維護費10萬元、數字化電視轉播車運險費5萬元、巫峽廣場大屏幕維護費10萬元、攝像設備更新及維護費10萬元、春晚經費20萬元、人才基金10萬元和廣電事業費200萬元,項目經費共計265萬元,主要用于彌補經費不足,保證機關正常運轉。
(二)項目資金實際使用情況。
1、視頻會議系統維護費用于設備更新7.24萬元,中心及傳輸機房電費12000元,車輛油料費12000元,各網點維護住宿費3600元;
2、數字化電視轉播車運行費用于油料費2.5萬元,車輛保養維修費2.5萬元;
3、巫峽廣場大屏幕維護費用于繳納電費7.92萬元,更新維護費2.08萬元;
4、攝像設備更新及維護費用于購材料4萬元,攝像設備維修保養費6萬元;
5、春晚經費用于演職人員進餐費5萬元,演員演出費5萬元,設備租賃費10萬元;
6、人才基金用于原鄉鎮聘用4人社會保障經費10萬元;
7、廣電事業費用于全臺聘用人員工資福利支出191.6萬元,辦公費8.4萬元。
二、績效自評工作開展情況
1、成立巴東縣廣播電視臺財政支出績效評價工作小組,由臺長余建軍任組長,副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波任副組長,成員有譚文甫、付智媛、郭忠為、郭瑩、劉潔和雷雨。
2、明確評價目的。通過開展項目及單位整體支出績效評價,促進單位從整體上提升預算績效管理工作水平,強化單位支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障單位更好地履行職責。
3、工作程序。由財務室會同辦公室和人事監察室對照20__年初財政局批復的績效目標開展績效評價。在評價的過程中采取定量與定性相結合的方法。
三、綜合評價結論
通過科學嚴格的評價打分,視頻會議系統維護費項目得99.25分,數字化電視轉播車運險費項目得94.5分,巫峽廣場大屏幕維護項目得97.25分,攝像設備更新及維護費項目得97.25分,春晚經費項目得96.25分,人才基金項目得98.06分,廣電事業費得99.25分。根據得分情況,所有項目的評價結果均為優等。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20__年我單位共有預算專項7個,金額265萬元,年初已全部納入財政預算,并已進入國庫支付系統,資金可以隨時使用。
2.項目資金執行情況分析。
7個預算專項經費265萬元,全部轉款專用。
3.項目資金管理情況分析。
為加強項目資金使用管理,我臺制定了項目資金使用管理制度,對項目支出進行嚴格的管控。按規定,會計資料做到真實完整,嚴格遵守有關的法律法規和財務會計制度,執行開支范圍和標準,履行程序,加強審核,防止弄虛作假,根據真實、有效、合法的原始憑證辦理報銷手續,確保資金安全、轉款專用。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
7個預算項目基本上都完成了年度目標,自評得分均在90分以上,最高的有99.25分,最低的94.5分。評價結果均為優等。
2.效益指標完成情況分析。
這七個預算項目的實施,極大地促進了我縣的廣播電視事業,電視節目制作播出能力得到了打幅度的提升,新聞宣傳水平上了新臺階。得到了上級領導的認可,受到了群眾的好評,社會反響很好。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
不存在績效目標未完成的情況,但還是有進一步改進的地方
1、廣電事業費項目需增加預算。我單位有聘用人員21人,涉及這部分人員的工資和辦公經費全靠廣電事業費解決。實際上,聘用人員每年的工資支出至少要210萬元,辦公經費支出至少要30萬元,而財政年初預算只有200萬元。這就導致部分聘用人員想方設法往外調,隊伍極不穩定,在一定程度上影響了我臺的正常運轉,進而影響整個廣播電視事業的發展。
2、春晚經費項目需要增加預算。春節晚會雖然每年都如期舉辦,并且群眾基本上也都是認可的。但是,春晚的節目水平和演出的精彩程度還有待于進一步提高。這就需要增加春晚經費項目的預算投入。
3、加強項目管理人員的業務培訓工作,提高項目管理水平,使項目資金發揮最大的經濟效益和社會效益。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
對于本次的績效自評結果,我臺將在長江巴東網和巴東電視臺微信公眾號上進行公示,接受社會監督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議。
1、領導重視,責任明確。在績效評價工作開展之前,我臺成立了以臺長余建軍為組長,副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波為副組長,其他相關人員為成員的工作小組。明確了各自的責任和工作任務。
2、保證質量,搞好自評。工作小組的人員按照各自的職責分工,對照相關文件和要求,逐條逐項進行分析評價打分。做到不走過場,不弄虛作假。
八、其他需說明的問題。
1、要建立健全項目建設的管理制度,做到有章可循。
2、要培訓項目建設的業務人員。
電視欄目績效自評報告 篇5
一、財政項目資金下達預算及項目情況
20xx年下達項目資金共計410萬元,其中市廣播電視臺政務宣傳片及公益廣告制作經費160萬元、市廣播電視臺政府購買服務崗位150萬元、市廣播電視臺高清電視節目購置經費100萬元。
二、績效自評工作開展情況
根據市財政相關文件規定,成立專項資金管理小組,對資金的使用進行監管,執行專款專用、財政集中支付的資金使用制度,保證專項資金合理合法使用。
三、綜合評價
20xx年預算安排總體原則為保續建、保穩定,重點用于保障在建工程建設和完工項目的款項支付,基本達到了預算績效目標。在資金管理和使用上,主要做法:一是精準安排,對于已完工項目和續建項目的資金需求精細化管理,確保預算能夠精準支出;二是督促執行,每月每季度匯總統計預算執行情況,分析未執行的原因,督促相關部門加快預算執行。
四、績效目標自評完成情況分析
根據市里相關文件制訂專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年專項資金到位410萬元,全部為財政撥付專項資金資金。
2、項目資金執行情況分析
自下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為410萬元,結余0萬元。
3、項目資金管理情況分析
嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的`規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析
1、效益指標完成情況分析
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2、滿意度指標完成情況分析
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達90%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度各專項實施進度有所放緩,在以后的年度中將嚴格按照實際情況安排項目進度。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分92.5分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
七、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。
八、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目進展稍有遲緩,從而使項目資金結余。
九、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,把握進度及時安排資金。
電視欄目績效自評報告 篇6
一、項目基本情況
20__年我臺在市委、市政府的正確領導下,圍繞中心、服務大局,積極配合全市各級各部門完成各類宣傳片、專題片、匯報片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實主題報道,對外對內展示好保山改革創新舉措和跨越發展成就。服務市委市政府工作大局,集中拍攝制作播出一批有影響力的作品。面向基層、服務群眾,積極助力全市脫貧攻堅工作,講述黨建助力脫貧攻堅的典型事例。讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,使群眾享受到高質量的文化生活,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)準備階段(20__年3月10日至30日)
組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。
(二)實施階段(20__年4月1日至11月30日)
下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。
(三)總結階段(20__年12月1日至12月31日)
總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
20__年廣播電視專題片節目制作項目預算資金20.00萬元,實際到位20.00萬元,到位率100%。
2.項目資金執行情況
20__年廣播電視專題片節目制作項目20.00萬元,其中:其中:商品和服務支出20.00萬元(其中:差旅費19.08萬元、公務用車運行維護費0.80萬、其他交通費用0.12萬元),占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規定的程序設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中,嚴格按照項目預算執行,嚴格執行項目財務管理相關制度,專款專用,規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督,充分發揮項目資金的使用效益。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
一是完成制作播出專題片完成15個;二是完成制作播出專題片時間200分鐘;三是制作專題片節目制作質量優良;四是保證按時完成宣傳工作任務。
2.效益指標完成情況
(1)社會效益指標
面向基層、服務群眾,讓社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,使群眾享受到高質量的文化生活,取得較好的社會效益。
(2)可持續影響指標
進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。滿足社會公眾對電視節目的收看需求。
3.滿意度指標完成情況
社會公眾較好的了解我市社會、經濟、文化、城市建設等發展,社會公眾對電視節目質量滿意度逐年提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20__年廣播電視專題片制作經費項目無績效目標未完成的情況。
五、績效自評結果
對照績效評價指標體系,20__年廣播電視專題片制作經費項目目標明確,管理到位,資金使用規范,按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優。
六、結果公開情況和應用打算
(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。
(二)績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:
1.增強單位的績效評價主體責任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。
3.促進單位規范使用項目資金。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發揮更大效益。
(二)進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。
八、其他需說明的問題
無需要說明的情況。