審計通知書 篇1
內審通字[20__]第000號 批準:
__公司__分部:
根據__集團董事會批準的年度審計計劃;集團審計部內部審計有關規定和本月的審計計劃,報經公司領導批準,審計部派出審計項目組于__年__月__日—__月__日對分公司__年1月1日至__月__日的財務收支情況進行審計,請__公司__分部給予協助配合(落實專人負責)并在__年__月__日前備齊審計所需相關資料。
現將審計事項通知如下:
一、審計目的:
1、對財務收支執行情況進行確認。
2、對費用預算執行情況進行確認。
3、對財務制度、財經紀律執行情況進行評價。
4、對內部控制制度執行情況進行評價。
5、對資產管理情況進行評價。
6、其他需要評價的事項。
二、審計范圍:
__公司_X_部X_年1月1日至X_年X_月X_日的財務收支情況,費用預算執行情況,資產管理、使用情況,內部控制制度執行情況,財務制度財經紀律執行情況。如有例外情況將追查到以前年度。
三、審計時間預計:
從__年__月__日起,預計到__年__月__日。
四、需提供的.資料清單和其他必要的協助:
1、審計小組自發出通知書之日起__日內進入__分部進行審計外勤工作,請提供必要的工作條件。
2、請安排一個簡短的見面會,在審計項目組到達后進行審計通知書的宣讀和審計工作安排及溝通,參加人為分公司領導、各部門負責人。
3、請做好有關資料的準備工作,在收到此通知書之日起__日內按照附表的清單向審計項目組提供資料(資料清單另附)。