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單位會計主管職責

發布時間:2024-01-12

單位會計主管職責(精選32篇)

單位會計主管職責 篇1

  1、 熟悉各項稅收條例和政策,做好稅務籌劃工作、規范稅務操作、稅務報表的報送工作;

  2、 負責稅費的申報與繳納,納稅分析的填報;

  3、 負責有關總帳及稅務會計核算的賬務處理工作,

  4、 負責公司全盤賬目的財務報表,核對以及調整往年的報表數據;

  5、 關聯交易及資金往來帳的核對:

單位會計主管職責 篇2

  1、全面負責公司的財務核算,審核憑證、收付款、記賬、結賬、核對,及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬,并對產品成本成本進行正確的歸集與分析。

  2、負責出具各類財務報表,定期對管理層出具相關管理性報表,及時提供相關決策性信息;

  3、負責納稅申報,處理相關稅務工作;

  4、協助社保申報、各項政府要求的統計報表的報送及銀行、審計相關事務的對接處理等事宜;

單位會計主管職責 篇3

  1.負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類賬簿,公司全盤賬務處理;

  2.按月編制會計報表(資產負債類、利潤類、現金流量表、經營報表類)并進行分析匯總,按公司領導備案決策;

  3.編制資金、供銷成本費用、管理費用預算,控制成本預算,制定、分析進銷預算,處理其他有關預算的事項;

  4.建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項;

  5.負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到賬款、票據數目清楚;

  6.及時處理公司領導交辦的其他事項。

單位會計主管職責 篇4

  1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定,制定及更新費用開支標準及原則;

  2、每月按時完成結賬相關工作,負責月/季度報表編制工作;

  3、梳理報銷流程及完善費用審核制度,定期對業務人員進行培訓及賦能。

單位會計主管職責 篇5

  1、 建立和完善整個業務的財務管理體系,建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系,進行有效的內部控制管理;

  2、負責公司跨境電商(Amazon、ebay、速賣通、wish、Alibaba等平臺)賬務處理,出具電商運營財務報表;做好流水匯集,正確、及時、完整地記帳;

  3、第三方支付工具的資金流審核、結算、提現、充值等,平臺退款、支付寶轉賬、打款等;

  4、跨境電商平臺物流費用的管理與核對;外貿銷售人員提成的核算;

  5、財務資料編制和歸檔管理:協助編制公司月、季、年度財務報表,整理進行各種維度的分析數據;

單位會計主管職責 篇6

  1、負責會計科目的設置及年度賬務結轉工作;

  2、負責檢查銀行存款余額調節表,跟進未達賬項,核對銀行存款余額匯總表;

  3、嚴格審核所做會計憑證的正確性及完整性,審核會計憑證與所附的原始單據是否齊全一致,審批手續是否完整齊全;

  4、月末及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬,確保賬證、賬賬、賬表、賬實相符;

  5、負責外部往來賬的管理,包括定期對賬、后續跟蹤、壞賬測試及判斷是否需計提減值準備,根據情況編制外部往來賬款減值準備議案;

  6、按照國家會計制度的規定,擬定會計憑證、賬簿、報表等檔案管理制度,年終組織會計資料的歸檔工作,保證會計資料的安全、完整性;

  7、負責編制各類經營管理類報表,包括項目臺賬登記、集團管理費收入與費用支出臺賬、固定資產臺賬等。

單位會計主管職責 篇7

  1、負責分公司的全盤賬務核算工作;

  2、負責總部的費用憑證編制工作;

  3、負責發票的購買、開具、保管、核銷及稅務申報等一系列工作。

  4、負責皇佳機電公司的成本核算工作,包括生產成本、半成品和產成品的核算工作;

  5. 熟悉金蝶erp系統操作優先

  6、完成上級領導交辦的其他工作。

單位會計主管職責 篇8

  1、負責財務部會計核算及日常財務工作;

  2、負責按會計核算制度要求,編制會計憑證、會計賬簿,編制會計報表和其它會計資料;

  3、負責企業應收應付往來賬的核對;

  4、負責按規定的成本項目和成本核算對象進行成本核算,建立合同付款臺賬,每月和成本部核對;

  5、上級領導交辦的其他財務工作。

單位會計主管職責 篇9

  按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,按期報帳。

  負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

  負責審核機構內各類費用的報銷;

  妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  負責申報機構個稅、增值稅、企業所得稅等;

  會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

單位會計主管職責 篇10

  1、全面負責公司全盤賬務處理;

  2、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;

  3、負責編制公司資產負債表、利潤表、現金流量表;

  4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、負責憑證的編制和登帳;對已審核的原始憑證及時填制記帳;

  6、負責與工商、銀行、稅務的外聯工作;

  7、審計合同、制作帳目表格;

  8、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務秘密;

  9、上級安排的其他工作

單位會計主管職責 篇11

  1.熟悉工程行業的相關政策、稅務法規,熟知國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、熟悉企業的匯算清繳;

  2.工程行業會計從業經驗,掌握工程預算定額及有關政策規定;

  3.負責公司年度預算的制定;

  4.協調部門內員工工作,協調對內對外各類事務;

  5.領導交辦的其他事項。

單位會計主管職責 篇12

  1、公司日常會計核算工作,編制記賬憑證、登記賬簿、報送各種財務報表;

  2、應收、應付及各種往來賬目的核對,做到帳帳相符;

  3、審核原始單據,按照公司規定完成收付款、記賬等會計業務;

  4、按時完成月末結賬,及時準確地編制財務報表及各項費用報表;

  5、按時申報納稅,處理與稅務相關工作;(暫時有會計公司報賬)

  6、及時提供審計部門要求的會計信息;

  7、編制和維護公司的總帳和明細帳,及時準確地記錄公司業務往來;

  8、向公司管理層提交內部財務管理報告及生產經營統計;

  9、進行帳務處理,整理錯賬、亂賬,成本核算,固定資產管理,制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行;

  10、向政府有關管理部門提交報表,繳納各種稅費;

  11、審核和錄入內部各類會計憑單,協助會計主管進行預算控制;

  12、辦理報賬、年檢,協調處理與工商稅務機關的事項;

  13、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系。

  14、熟知國家財經政策和會計、稅務法規;

  15、完成領導安排的其他事宜。

單位會計主管職責 篇13

  1、 審核日常費用報銷單據,提交財務經理。

  2、 會計即日工作安排檢查督促,日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

  3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

  4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

  5、 落實公司預算管理體系指標考核,對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

  6、 指導稅務會計網上報稅及發票的領購。

  7、 月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表,負責供應商成本核算,結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理,指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來,跟進往來會計清查應付貨款,確保往來準確。

  8、 月末當日及時安排對庫存商品()的盤點及跟進盤點報告的處理。

  9、 月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發票的現場盤點及盤點表的落實。

  10、月末結賬前檢查核對各級賬目,包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗

  品攤銷等的數據準確,待處理財產損溢是否結平,收銀員長短款是否異常,是否掛個人往來帳扣取,銀行存款是否核對好,特別是信用卡、POS機的核對,商務卡是否帳務處理正確,促銷費用平帳是否及時,促銷費用帳務處理是否正確,若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金,檢查出納每日營業款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。

  11、協助配合財務經理工作,負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系,溝通信息,發揮承上啟下的作用。

  12、完成領導交辦的其他工作。

  1、 核對供應商當月銷售,根據合同核對租賃扣點,計算出供應商往來成本額。(根據每一檔的促銷活動設置促銷編碼,包括促銷期限、結算扣款率、回款率,依審批表錄入系統同時做一份電子檔)同時對每一檔活動進行跟蹤。

  2、 根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

  3、 每月1號前要求各部門(營運部、企劃部、招商部、工程部)提交待扣供應商合同外費用明細,(并于2號前全部錄入POS系統)。

  4、 計算出實付供應商往來成本額。(電子檔與系統相符)。

  5、 打印供應商往來結算單(4號到5號)。

  6、 與供應商往來核對(6號到10)。

  7、 收取供應商稅票,并做好稅票收取登記本,待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計,收集自行完稅證明,分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理(11日到15)

  8、 根據供應商(提供增值稅專用發票)扣取費用,開具收據或發票給供應商,并做登記

  9、 將收款收據,發票記賬聯提交給費用會計,并做好簽收登記。

  日銷售會計崗位職責

  1、核對供應商當月銷售,根據合同核對租賃扣點,計算出供應商往來成本額。

  2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

  3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細,并于3號錄入POS系統。

  4、計算出實付供應商往來結算額。

  5、開具供應商往來結算單。

  6、與供應商往來核對。 根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核(25-30)

  7、收取供應商稅票,并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

  8、根據供應商扣取費用,開具收據或發票給供應商。

  9、將收款收據,發票記帳聯提交給費用會計,并做好簽收登記。

  費用會計崗位職責:

  1、進行日常費用報銷憑證的處理。

  2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

  3、月未待攤費用的攤銷。

  4、員工個人往來的平帳、催收。

  5、月底出納現金,收銀員備用金、購物卡等的盤查,與集團核對往來。

  6、銀行存款核對,編制“銀行存款余額調節表”。

  稅務往來會計崗位職責

  1、做好與商戶的賬務核對工作,并依據審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

  2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

  3、稅務報表的報送、收款收據、發票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳銷。

  4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統計局的報表報送及完稅。

  5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理,并向上級領導匯報。

  6、核對供應商往來,上月掛帳余額應與本月付款余額一致,不一致有差異查明原因,并于每月5號匯總出具供應商往來差異表,交財務經理審核進行處理。

  7、協助出納主管月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

  出納(主管)職責

  1、據審批完整的報銷單據報銷付款,嚴格審查原始報銷憑證的真實性,合法性,準確性,和完整性,審核相關人員的簽名和審批情況,對不符合要求的報銷憑證,出納人員有權拒絕。

  2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款,注意收款人和開具發票的人要一致,收款帳號要核準,然后提交財務經理審單。

  3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章,對于付款沒成功的結算單據跟蹤,查明原因,經財務經理審核重新付款。

  4、負責供應商費用收取。

  5、做好銀行日記帳登記,日清月結,保證帳實相符,能隨時提供資金帳面余額情況。

  6、月終進行庫存現金盤點,編制庫存現金盤點表,現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

  7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況,并及時告知財務經理。

  8、檢查,指現金出納日常工作。

  9、月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

  10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動態,每天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部

  11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則,按時上交各項收入,不得擅自坐支營業收入,不得擅自公款私存

  12、在業務上服從集團資金管理領導,協助集團資金管理部辦理其他相關銀行業務。

  出納員崗位職責

  1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋,詳細清點支票、信用卡等,與各營業點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

  2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據,并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。

  3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。

  4、協助收取收銀員每日的營業款

  5、負責收銀員后臺系統的繳單

  6、負責收銀員系統的對帳

  7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

  8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

  9、負責及時收回注銷購物卡。

  10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

  11、完成會計主管交辦的其他工作。

單位會計主管職責 篇14

  ① 嚴守公司商業秘密與財務秘密;

  ② 負責公司經營工作中財務預決算;

  ③ 負責公司經營活動成本分析、核算與控制;

  ④ 負責對公司經營活動定期進行財務分析,并提出改進建議;

  ⑤ 負責制訂完善公司財務制度,并推動執行;

  ⑥ 負責公司有關稅務申報工作,規范公司發票管理及納稅工作;

  ⑦ 對各商場財務管理進行指導、管理、培訓,規范有關人員行為;

  ⑧ 負責公司各類費用的審核報銷。

單位會計主管職責 篇15

  崗位職責:

  1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準,分清資金渠道;

  2、按照財務制度的要求,做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳經常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳;

  3、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等;

  4、按財務制度和公司要求負責各類支出的復核工作;

  5、負責財務檔案與發票的管理工作。

  任職資格:

  1、統招大專及以上學歷,財務管理、財會等相關專業,有會計從業資格證書;

  2、3年以上工作經驗,熟悉稅務、預算方面的.工作,有大型房企經驗優先考慮;

  3、熟練掌握辦公軟件和財務軟件,電腦操作嫻熟,了解國家財經政策和會計、稅務法規;

  4、善于處理流程性事務、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力與團隊精神。

單位會計主管職責 篇16

  1.生產原始資料、報表等統計資料的管理、上報;

  2.負責生產現場貴重物料管控及月度盤點和問題閉環;

  3.部門固定資產及工裝工具管理;

  4.部門內勤事務的管理。

單位會計主管職責 篇17

  1.預算管理、編制財務報表、提供財務分析,審閱相關合同,為領導及時準確的提供各類數據支持;

  2.根據學校具體業務情況制定相關工作計劃,編制財務制度;

  3.了解學校會計核算方式,核算原則,設置核算體系;

  4.懂得資產管理控制辦法,資金管理控制辦法,其他業務的內部控制原則;

  5.有一定的組織能力,維系內外相關部門的業務關系;

  6.完成財務經理及以上領導交辦的其他工作任務。

單位會計主管職責 篇18

  1、公司記賬憑證審核、報表審核。

  2、公司內部管理報表審核及出具。

  3、公司各項支出審核包括報銷及各類付款。

  4、審核各部門月度預算、匯總編制、執行分析。

  5、項目預算審核及匯總編制,跟進執行情況及最終項目核算(收入、成本、利潤等)。

  6、項目投資及公司貸款的資料準備及對接。

  7、及時跟進注冊地財政返還:如地方稅收優惠返還。

  8、其他工商稅務事宜。

  9、初級以上職稱

單位會計主管職責 篇19

  1.負責房地產開發公司全盤財務運作;

  2.負責籌劃建立項目賬項;

  3.負責資金計劃安排及使用;

  4.負責稅籌及項目資金使用并及時回款;

  5.對公司的資金安全負責。

  6.負責融資及按揭回款方面的工作。

單位會計主管職責 篇20

  1、科學合理的制定規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的'有關工作細則和具體規定。

  2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款, 如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟 業務合情、合理、合法。

  3、根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

  4、監控公司成本費用狀況,監督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

  5、準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,督促各責任會計填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項的收付,財物的收發、使用,資產資金增減進行核算。

  6、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。

  7、提供的各項財務數據準確,能如實反映公司生產經營狀況。

  8、負責對運營資金的安排與費用的審核,監控公司流動資產的狀況。

  9、定期或不定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作,確保財產的準確性,加強對固定資產和流動資金的管理,提高資金利用率。

  10、負責專用款項的明細核算,正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

  11、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢工作。

  12、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

  13,抽查各責任會計根據收集完整的業務資料開具發票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發票的重要要素內容。

  14、進行應收款、應付款的核算和款項的催討工作。

  15、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。

  16、按時編制報送公司規定的各種內部報表。

  17、制定下屬的工作規范與主要考核條例。對下屬的任免有權向總經理提供意見與建議。

  18、負責本部門的日常管理工作。

  19、制定本部門的工作目標和實施計劃。

  20、制定下級崗位描述,指導評價下級工作。

  21、完成由總經理根據公司發展需要而規定的其他任務,并向總經理直接負責 。

單位會計主管職責 篇21

  1、貫徹執行國家、集團及公司的各項財務管理制度。

  2、負責憑證復核,確保賬務處理的準確性和真實性。

  3、負責復核各種財務報表及編制合并報表。

  4、負責復核會計對各項目專項維修基金申報數據的準確性。

  5、負責復核會計對各項目稅金申報工作。

  6、協助財務經理編制年度預算和月度財務分析工作,以及年度決算。

  7、配合內部、外部審計人員對公司的財務賬目進行審計工作。

  8、負責執行預算和預算控制工作。

  9、每月負責匯集各項目停車場檢查報告

單位會計主管職責 篇22

  1、負責跟進客戶繳款進度并及時對欠繳客戶進行催繳;

  2、負責協助客戶解決稅務特殊問題及管理;

  3、負責培訓課程客戶的邀約;

  4、負責部門業務目標實現;

  5、負責解釋最新稅務政策,協助邀請客戶上門稅務輔導;

  6、負責會計部的問題落實及確認,發現問題即使上報

  7、負責事務溝通及資料的傳遞;

  8、負責部門員工薪資發放,獎金核算調整及社保繳交等事項申請;

  9、負責新進客戶的分配及工作安排;

  10、負責部門業務流程規劃,工作跟進及各維護情況;

  11、負責部門后續的管理工作及問題的上報及處理;

  12、負責部門人員培訓及新員工培訓,以及需要新增人員的申請招聘;

單位會計主管職責 篇23

  1、熟練掌握建筑行業賬務以及勞務公司財務管理,負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

  2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行;

  3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳;

  4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

  5、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚;

  6、負責裝訂、管理會計檔案;

  7、承辦公司領導交辦的其他工作。

  8.從事過建筑勞務方面的財務帳;

單位會計主管職責 篇24

  1、有三年以上獨立處理公司全盤賬務經驗,熟練編制記賬憑證,對現金、報銷往來票據等帳目的檢查和審核;

  2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等;

  3. 負責會計憑證、帳簿和會計報表等資料的匯總,編號,整理,分類歸納;

  4、熟悉各種稅收,負責每月稅務申報工作,編制各種國稅和地稅報表;

  5、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;

  6、負責公司票據領購,保存和繳銷工作,監督各部門正確使用各種票據;

  7、有子公司財務核算經驗優先;有高新技術企業財務核算優先;

  8、協助領導做好項目核算管理工作,完成上級臨時交辦的其它工作任務。

單位會計主管職責 篇25

  崗位職責:

  1.負責處理公司的原始單據并編制會計憑證;

  2.負責編制各類財務報表;

  3.負責公司各項會計核算;

  4.制作記賬憑證,填制總賬及各明細分類賬,編制會計報表,月末報稅;

  5.負責營業執照、代碼證年檢。

  任職要求:

  1.統招本科以上學歷,一年以上崗位工作經驗;

  2.熟悉稅務政策,有一般納稅人和軟件企業工作經驗者優先;

  3.誠實穩重,作風嚴謹、責任心強,自信、團隊合作精神、協調能力、具有良好的適應力;

  4.熟悉國家財經法規,精通稅務工作;

  5.工作細致,責任感強,良好的.溝通能力、團隊精神。

單位會計主管職責 篇26

  1、負責對原始憑證的真實性、合法性進行符合,及時結賬,定期對賬,做到憑證合法、手續完備、數字準確、賬目相符、報表及時。

  2、劃分成本費用的開支范圍和標準,編制收入、成本費用明細表及其它相關報表,做到劃分合理、報表準確、及時。

  3、負責往來賬目的登記及相關單據的審核工作,做到不符合要求的憑證拒絕簽發,及時督促應收款項的催收,隨時提供往來賬戶的情況。

  4、負責固定資產和無形資產的核算工作,做到正確計提折舊、無形資產的.攤銷。

  5、負責應付工資、應付福利費、工會經費、職工教育經費的轉賬提取和使用的核算,做到及時、準確。

  6、負責應收賬款和其它應收賬款的核算,及時催收各種應收款,做到核算準確,催收及時。

  7、負責公司資產負債表、損益表及其他財務報表的編制工作,做到每月28日及時完成。

  8、負責稅票的填寫工作,本著對公司負責的原則,準確填寫稅票,依法及時納稅。

單位會計主管職責 篇27

  1、嚴格執行國家財經法律法規和公司制定的各項規章制度,做好會計核算工作,確保準確、及時報送會計資料。

  2、負責審核原始憑證,做到原始憑證內容準確完整(戶頭是否正確、字跡是否清晰、數量*單價與金額是否相符、大小寫金額是否一致,印鑒是否齊全清晰,辨別憑證是否真實合法),內部自制的原始憑證,做到審批和簽字手續齊全,如發現問題及時糾正。

  3、按時編制記帳憑證(經濟業務分類、會計科目使用及科目的方向做到準確,摘要簡明扼要),做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核,對于審核有誤的憑證,及時更正。

  4.及時登記帳薄,總帳與各明細帳、日記賬及時核對,做到準確無誤。

  5、按月清理往來帳項,銀行未達帳項,杜絕呆死帳發生,以保證足夠的流動資金,強化資金風險意識,合理安排資金需要量。

  6、每月月末提前2天結帳,準確計提各項費用和應交稅金,確保足額解繳(次月10日前完成報稅)。

  7、負責編制月(次月5日前報完)、季、年(次月10日前報完)的財務報表,保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符,及時準確對內、外部門提供財務信息。此外,根據企業內部管理的需要,不定期編制管理費用明細表;每月編制往來賬項表。

  8、協助行政部門定期做好固定資產、低值易耗品、材料物資等清查盤點工作。

  9、不定期抽查出納現金實際與賬面余額相符情況,及時清理公司內部人員的備用金。

  10、負責整理保管好各項目合同書、票據及各種財務資料。

  11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等,妥善保管并歸檔。

  12、監督和分析企業的財務收、支狀況,及時反饋變動因素和實際存在問題,當好領導的參謀。

  13、按時完成領導交辦的其他工作。

單位會計主管職責 篇28

  1、跟蹤督促各崗位人員的工作流程和進度,抽查代賬客戶記賬憑證質量;

  2、認真貫徹國家有關財政法規;

  3、能夠獨立完整搭建財務架構體系,完善健全財務各項制度;

  4、建立健全財務管理與核算的各項規章制度,按期修訂和完善;

  5、負責團隊建設與管理,檢查考核財務人員的工作質量,負責協調財務與各部門之間的關系,主動解決工作中出現的問題,帶領財務人員高效準確的做好財務工作;

單位會計主管職責 篇29

  1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規

  2、獨立負責公司全盤賬,編制記賬憑證,出具財務報表

  3、監督應收及應付賬款等的賬務管理,確保賬實相符、賬表相符

  4、能獨立處理公司財務事務,對財務工作有獨到的見解

  5、完成財務部門負責人安排的財務工作

單位會計主管職責 篇30

  1、與銷售對接,督促銷售定期發出客戶對賬函,并協調解決對賬差異,確保公司應收款及時到賬

  2、管理公司應收賬款,確保賬賬相符,賬實相符;按時出具賬齡表、客戶收入、應收表等

  3、對公司收入、應收賬款進行差異分析

  4、協助門店進行財務標準化管理,解決門店實操中遇到的問題

  5、配合內控,對門店進行財務抽查,確保公司紅線不被觸碰,協助門店改善財務風險點,并追蹤問題確保按時改善

單位會計主管職責 篇31

  1. 負責公司工廠財務的全面日常工作,編制工廠的財務報表

  2. 負責工廠一般納稅企業的全盤賬與報稅工作

  3. 負責工廠進出口退稅和賬戶處理工作

  4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;負責開具各項票據

  5. 負責工廠應收應付貨款的管理和監控

  6. 分析工廠財政狀況,控制公司各項費用支出及公司稅務,優化收支預算

  7. 負責工廠稅務,海關資料的事務,維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系,維護公司經營利益

  8. 組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行

  9. 完成上級交給的其他日常事務性工作

單位會計主管職責 篇32

  1、編制會計報表,按時向相關部門報送報表和資料,確保信息準確;

  2、定期核對、清理往來賬款、債權債務,資金利息計算,確保準確及時;

  3、正確計算稅款并及時申報納稅,確保準確及時;

  4、負責合同臺帳登記整理,以及監控相關付款管理,付款、扣款帳務處理;

  5、負責審核財務銷售臺帳,監控銷售收款情況;

  6、管理項目公司資產,定期組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作,確保信息準確;

  7、配合進行項目公司審計、融資等的資料收集準備工作;

  8、審核會計科目的合理性,會計憑證審核;

  9、根據項目預算,分析項目的月、季、年資金計劃執行情況;

  10、工程合同審核、工程付款審核、結算審核,合同、結算資料歸檔整理,工程往來單位對帳,施工、供貨單位維修扣款、質量扣款;

  11、正確計算社保和社保年度結算,確保準確及時;

  12、正確計算項目代建費和工會經費,確保準確及時;

  13、負責統計臺帳登記整理,月初完成統計報表,按時向相關部門報送報表和資料,確保信息準確;

  14、復核營銷置業顧問、在途資金部、策劃部、渠道部傭金,確保計算準確及時;

  15、年底編制全面預算,每月度編制費用還原賬和分析全面預算費用執行情況表;

  16、每月度對公司發生的費用,拆分入金蝶eas成本模塊;

  17、發票購買、繳銷以及收據管理;

  18、完成上級領導交辦的其他工作。

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