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企業內部審計職責

發布時間:2024-04-22

企業內部審計職責(精選31篇)

企業內部審計職責 篇1

  1、參與審計項目,編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

  2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

  3、領導交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇2

  1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;

  3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;

  4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

  5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

  6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;

  7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;

  8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

  9. 完成上級主管交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇3

  1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,并對發現問題進行持續跟蹤;

  2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

  3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

  4、 協助具體審計項目的組織和實施;

  5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;

  6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

  7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

  8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

企業內部審計職責 篇4

  1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

  2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;

  3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

  4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

  5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

企業內部審計職責 篇5

  1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

  2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

  3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

  4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;

  5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

企業內部審計職責 篇6

  1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案

  2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務

  4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

  5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

企業內部審計職責 篇7

  1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

企業內部審計職責 篇8

  (1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

  (2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展

  (3) 經營精力是否符合經營約定

  (4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

企業內部審計職責 篇9

  1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;

  2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;

  3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

  4、 跟進香港公司報稅情況;

  5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;

  6、 出具簡單的審計報告;

  7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

  7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。

企業內部審計職責 篇10

  1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

  3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

  4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

  5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

  6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇11

  1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

  2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;

  3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

  4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。

企業內部審計職責 篇12

  1.完善、執行財務相關制度。

  2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

  3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

  4.負責產品成本核算、納稅申報。

  5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

  6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。

  7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

  8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

  9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。

企業內部審計職責 篇13

  1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

  2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

  4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

  5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

企業內部審計職責 篇14

  1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

  2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

企業內部審計職責 篇15

  1.負責公司所投項目的投后管理;

  2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;

  3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

企業內部審計職責 篇16

  審計項目執行

  按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。

  咨詢

  向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

  制度建設

  根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

  關系管理

  就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

  審計整改跟蹤

  參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

  主管分配的其他工作任務

企業內部審計職責 篇17

  1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

  2.完成內控手冊相關表單的設計;

  3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

  4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;

  5.維護內控手冊;

  6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

  7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;

  8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

企業內部審計職責 篇18

  1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

  2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

  3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

  4、負責公司審計檔案的管理工作;

  5、完成領導交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇19

  1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

  2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質量管理工作提升;

  3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;

  4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。

  5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。

企業內部審計職責 篇20

  1.財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。

  2.內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。

  3.工程審計:公司范圍內各項工程建設項目,由公司審計部審計。

  4.合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

  5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。

  6.專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

  7.公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內部控制制度的建立和執行情況等進行檢查等

企業內部審計職責 篇21

  1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;

  2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;

  3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;

  4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

  5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

  6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;

  7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;

  8、完成領導交代的其他事務。

企業內部審計職責 篇22

  1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;

  2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

  能識別可能已發生的舞弊行為;

企業內部審計職責 篇23

  1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。

  2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實施。

  3、協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的'專題審計活動。

  4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作。

  5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

  6、協助經理開展咨詢工作和業務培訓。

  7、完成上級安排的其他工作。

企業內部審計職責 篇24

  1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

  2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

  3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

  4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

  5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。

  6、參與審計相關業務制度和業務知識的.學習和培訓,不斷提升審計業務水平。

  7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

  8、完成上級安排的其他工作。

企業內部審計職責 篇25

  一、審計科在開展內部審計工作中應履行下列職責:

  1、擬定本單位內部審計規章制度;

  2、審計預算的執行和決算;

  3、審計財務收支及有關經濟活動;

  4、審計基本建設投資、修繕工程項目;

  5、審計各類專項經費的管理和使用;

  6、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對投資、工資分配等審計監督;

  7、審計經濟管理和效益情況;

  8、辦理院領導和上級審計機構交辦的其它審計事項。

  二、審計科長職責

  1、在院長直接領導下,負責科室全面工作,履行科室職責,實行目標管理和崗位責任制;

  2、貫徹有關審計的法令、制度和指示,遵守國家法規,廉潔奉公;

  3、根據上級的部署和本單位經濟活動的具體情況擬訂審計工作計劃,報經本單位領導批準后,組織實施,依法審計,做好審計的督促、檢查,和報告工作;

  4、負責做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀律,考勤,定期組織政治學習和業務訓練,提高干部職工的素質及工作效率,改進工作作風。

企業內部審計職責 篇26

  1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

  2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

  3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;

  4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

  5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

  6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

  7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

企業內部審計職責 篇27

  根據公司整體戰略規劃,擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

  制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

  負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

  對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見

  對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告

  對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

  配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作

  完成上級交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇28

  1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

  2. CSA內控自我評估抽樣測試

  3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

  4. 根據舉報信息開展舞弊調查

  5. 撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改

企業內部審計職責 篇29

  1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

  2、協助完成專項審計項目;

  3、監督內控執行及優化;

  4、對接外部審計等工作;

企業內部審計職責 篇30

  1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等

  2、對內部控制實施有效性測試;

  3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

  4、完成部門交辦的其他工作

企業內部審計職責 篇31

  1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;

  2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

  3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

  4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

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