內(nèi)部審計職責(zé)說明(通用34篇)
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇1
1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試
2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試
3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等
4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計報告,并跟進內(nèi)控缺陷整改
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇2
1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責(zé)對項目工程管理真實性、合規(guī)性復(fù)核,對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;
5、配合部門負責(zé)人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇3
1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;
2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;
4、負責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇4
1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;
2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質(zhì)量管理工作提升;
3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;
4、負責(zé)出具考核結(jié)果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據(jù)。
5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺,技術(shù)驅(qū)動運營管理。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇5
審計項目執(zhí)行
按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計項目。
咨詢
向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設(shè)
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。
關(guān)系管理
就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作,與外部審計事務(wù)所進行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務(wù)
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇6
1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施
2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價
3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報告和改善提案
4、建立并管理監(jiān)查檔案
5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)
6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇7
1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。
4、負責(zé)對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
5、負責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、手機、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。
6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的.學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。
7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作。
8、完成上級安排的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇8
1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;
2、按照集團董事會要求進行相關(guān)審計工作;
3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;
4、負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;
5、負責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇9
1.完善、執(zhí)行財務(wù)相關(guān)制度。
2.編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。
3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4.負責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報。
5.保障運作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。
7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。
9.負責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進行退稅業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇10
1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;
5.維護內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇11
1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;
3、對接外部審計機構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關(guān)審計。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇12
1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;
2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;
3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;
4、 跟進香港公司報稅情況;
5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;
6、 出具簡單的審計報告;
7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進后續(xù)工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇13
1、負責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;
3、負責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;
5、負責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險點進行評估、預(yù)警及應(yīng)對。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇14
(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;
(3)負責(zé)外勤審計工作的控制和管理,復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;
(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進行復(fù)查;
(5)負責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇15
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇16
1.負責(zé)公司所投項目的投后管理;
2.全方位對企業(yè)制造成本進行精細核算分析;
3.配合公司對擬投項目進行財務(wù)盡調(diào)工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇17
1、負責(zé)所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質(zhì)量。
2、負責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。
3、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。
4、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。
5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇18
1、熟悉內(nèi)部審計制度和審計流程;
2、負責(zé)醫(yī)療收費價格的審核監(jiān)督;
3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗收工作;
4、負責(zé)做好審計底稿和查證等工作;
5、負責(zé)審計原始資料的積累、整理;
6、科長外出或者有特殊任務(wù)時參與院內(nèi)詢價工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇19
1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務(wù)情況;
2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;
3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表,指導(dǎo)會計更正所得稅申報表
5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇20
承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。
檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。
追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。
協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。
主管臨時交辦之其他事項。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇21
1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;
8. 擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇22
1、負責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、負責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、負責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇23
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;
2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;
3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;
5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇24
1、具體負責(zé)完成醫(yī)院的內(nèi)部審計日常工作。
2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規(guī),嚴(yán)格按《內(nèi)部審計工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內(nèi)部審計條例》和有關(guān)規(guī)定辦事。
3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定的情況,監(jiān)督各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。
4、按照有關(guān)規(guī)定負責(zé)擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見,并具體貫徹實施。
5、對醫(yī)院資金、財產(chǎn)安全、完整,財務(wù)收支情況以及各項內(nèi)部控制制度的健全,進行有效的監(jiān)督檢查。
6、重點開展對物質(zhì)購買及其經(jīng)濟合同的事前審計監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監(jiān)督。
7、負責(zé)對審計資料的收集、歸納、整理,并寫出審計報告,建立審計檔案,案結(jié)后及時移交綜合檔案室。
8、在審計項目實施過程中,不得濫用職權(quán),營私舞弊,損公肥私,損人利己。
9、認真學(xué)習(xí)政策、法規(guī)和審計、財會知識,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)守秘密。
10、對科長及分管院領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)并報告工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇25
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結(jié)論,編制整理審計工作底稿等
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇26
1.財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
2.內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。
3.工程審計:公司范圍內(nèi)各項工程建設(shè)項目,由公司審計部審計。
4.合同審計:對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責(zé)任,加強內(nèi)控管理。
6.專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。
7.公司董事會審計委員會和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進行檢查等
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇27
1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤;
2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、 參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇28
一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé):
1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;
2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;
3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;
4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;
5、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;
6、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對投資、工資分配等審計監(jiān)督;
7、審計經(jīng)濟管理和效益情況;
8、辦理院領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機構(gòu)交辦的其它審計事項。
二、審計科長職責(zé)
1、在院長直接領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)科室全面工作,履行科室職責(zé),實行目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制;
2、貫徹有關(guān)審計的法令、制度和指示,遵守國家法規(guī),廉潔奉公;
3、根據(jù)上級的部署和本單位經(jīng)濟活動的具體情況擬訂審計工作計劃,報經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織實施,依法審計,做好審計的督促、檢查,和報告工作;
4、負責(zé)做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀(jì)律,考勤,定期組織政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練,提高干部職工的素質(zhì)及工作效率,改進工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇29
1、熟知審計準(zhǔn)則及國家制度,能獨立實施審計項目;
2、熟知內(nèi)部審計準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,
能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇30
1、獨立承擔(dān)大(企業(yè)集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負責(zé)人),全面負責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇31
1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;
2、協(xié)助完成專項審計項目;
3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;
4、對接外部審計等工作;
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇32
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴(yán)密審計工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;
4、負責(zé)公司審計檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇33
1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表,擬訂審計計劃或方案
2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),為企業(yè)運營提供服務(wù)
4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度
內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇34
1、負責(zé)供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作