關于審計員的崗位職責(精選33篇)
關于審計員的崗位職責 篇1
1、具有高度敬業精神、團隊意識強
2、具有較強的溝通、組織協調、分析判斷能力
3、負責對集團公司工程項目材料簽收等進行監督審查
4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;
5、完成勞務經理交代的其他事務。
關于審計員的崗位職責 篇2
1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3.協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4.根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價
關于審計員的崗位職責 篇3
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇4
1.制度流程建設
1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度匯編和流程目錄,規范流程文件格式;
1.2監控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支持;
2.管理審計
2.1制定月度、季度、年度審計計劃;
2.2按審計計劃稽核公司各制度執行情況,并形成報告;
2.3基于制度執行情況,協助組織相關部門優化制度流程 ;
關于審計員的崗位職責 篇5
1. 全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續優化;
3.設計適用于本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;
4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;
5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執行評估和審計程序,形成審計工作底稿;
6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
關于審計員的崗位職責 篇6
1、負責公司內部操縱制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2、協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3、協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4、根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的'內部審計及評價
關于審計員的崗位職責 篇7
1、負責公司工程項目的估算、概算;
2、按照公司報價政策規定制作工程項目投標報價書,并配合招投標工作;
3、負責本部門員工的管理、培養與培訓工作,并完成領導臨時交給的`工作任務;
4、負責公司分包商價格審核;
5、收集、分析工程造價數據信息;做到對工程項目的成本控制、保證工程項目的合理化利潤;
6、完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
關于審計員的崗位職責 篇8
1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;
2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;
3、重大問題的.請示、匯報、溝通函、管理、審計報告等材料的撰寫;
4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力。
關于審計員的崗位職責 篇9
1.對機構的計算機化系統/研究/設施和供應商進行檢查/審核,維護審核文件及其他質量保證文件;
2.審核研究方案和最終報告及其修訂,為GLP試驗的最終報告準備QAU聲明;
3.審查機構SOP是否符合GLP法規的規定;
4.不定期對機構進行質量檢查;
5.發現問題及時向部門主管匯報,服從以及配合QA部門主管的工作安排。
關于審計員的崗位職責 篇10
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內操縱度的健全性和有、效性,編制內控審核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部操縱制度的.執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇11
1.初步了解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。
關于審計員的崗位職責 篇12
1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業點提交的賬單;
4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;
5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6.核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11.定期對網絡現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。
13.其他臨時工作 。
關于審計員的崗位職責 篇13
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
關于審計員的崗位職責 篇14
1、獨立擬訂審計計劃方案,負責中小型項目審計現場工作;
2、編制試算平衡表、合并報表;
3、對所負責項目工作底稿質量進行初步把關,對本項目輔導人員指導和培養。
關于審計員的崗位職責 篇15
1、參與執行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目;
2、獨立執行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、協助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
關于審計員的崗位職責 篇16
1、根據上級要求對客戶進行專業的審計服務;
2、充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,并制定相應的審計方案;
3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;
4、安排項目團隊審計工作,并對審計現場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監督審計質量;
5、完成上級交辦的其他審計任務。
關于審計員的崗位職責 篇17
1.對裝修材料有一定了解,熟悉各項材料用途,日常按公司要求負責項目材料申購單審批;
2.有成本控制意識,減少項目材料超標、浪費;
3.有算量基礎,能看懂CAD圖紙并能簡單操作,有預結算經驗優先;
4.能看懂甲方合同清單,審批材料時分辨合同內、合同外、質量標準;
5. 能安排本職工作情況下,后期視能力安排其他方面審計,如去項目核查大量超標情況、材料達標調查等;
關于審計員的崗位職責 篇18
1、 對所有發票和報告歸檔。
2、 審計當天收帳情況。
3、 審計工作餐賬單并做相應的報告。
4、 審計餐飲收銀員的匯總報告。
5、 檢查所有折扣單據,免費單據等,并審核相應簽字是否符合酒店制度。
6、 協助信貸經理清點現金數量。
7、 準備其它隨時需要的報表和分析表。
8、 審核所有收銀員上交的報表及其憑證。
9、 審核前臺收銀員的報告。
10、審核前臺的每日收支情況。
11、根據酒店的規定檢查收銀員和客人的保險箱是否被合理地使用。
12、完成指派的其它任務。
關于審計員的崗位職責 篇19
1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司信息系統、應用系統、數據質量及信息安全的內部審計工作;
2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數據,并為其他相關IT服務提供支持;
3、針對公司IT審計中發現的問題,跟蹤落實相關整改工作;
4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;
5、領導安排的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇20
1、在審計經理帶領下,參與執行大中型項目的審計工作,負責較為復雜財務報表科目審計程序的執行,協助審計經理開展項目組日常管理;
2、擔任項目負責人,帶領項目成員完成小型、常見類型項目的審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編制審計業務工作底稿;
4、協助(或獨立)編制審計報告;
5、協助審計經理整理歸檔審計工作底稿,或者指導審計助理整理歸檔底稿;
6、完成事務所交辦的其他工作任務。
關于審計員的崗位職責 篇21
1、 協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;
2、 獲得審計證據,建立審計管理檔案;
3、 整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;
4、 與外部審計人員建立聯系;
5、 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
6、 協助建立和改善審計流程和風險體系。
關于審計員的崗位職責 篇22
1. 協助完成對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。
2. 協助完成對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致。
3. 協助完成對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估。
4. 協助完成對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估。
5. 具體實施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實質性測試底稿、觀察日記、訪談紀錄、會議記錄及其它審計資料。
6. 對具體的審計測試形成審計結論,確保審計結論的正確性。
關于審計員的崗位職責 篇23
職責:
1、協助外部機構對公司本部工程的審計,并負責公司所投資建設項目的工程審計,做好工程的預結算,竣工工作;
2、負責下屬子公司工程概預算的審計;
3、負責公司的工程合同、大型設備及物資采購合同的審計檢查;對工程施工階段、結決算階段進行跟蹤審計;
4、對裝修設備及材料進行市場調查,熟悉市場價格;
5、組織開展公司日常工程審計工作和工程建設專項審計工作;
6、組織工程審計成果利用、整改檢查和跟蹤問責處理結果;
7、承擔反腐、違規的督查職責。
任職要求:
1、本科以上學歷,工程造價等相關專業,3年以上工程監理經驗,有一定上裝修裝飾工作經驗。
2、工作勤奮,公正廉潔,能吃苦耐勞,盡職盡責,善于與人溝通;
3、具備較好的洞察力,了解工程市場行情;
4、熟練掌握office辦公軟件及工程預算軟件,具有較強的語言表達能力、文字寫作功底和組織管理水平;
5、接受各地項目出差。
關于審計員的崗位職責 篇24
1、協助項目組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;
2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;
4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;
5、完成部門或項目經理交辦的其他工作任務;
關于審計員的崗位職責 篇25
1、各項費用合規性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;
2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制,協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;
5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施。
關于審計員的崗位職責 篇26
1、負責電力安裝工程方面的成本預算,能夠獨立完成工程的預算編制及結算審核。
2、了解電力工程項目的概算、預算及結算,依據現行國家政策法規、計價依據及相關工程技術資料對需審核的工程量、單價及取費等進行審核;
3、根據公司審計計劃,能配合開展綜合審計、專項審計等工作,并按要求出具內部成本分析報告;
4、根據公司要求具體實施工作,對在建項目的結算等各環節進行審計監督;
關于審計員的崗位職責 篇27
職責:
(1)建立健全公司工程項目審計體系,建立和完善審計管理制度及相關流程和規定,并貫徹執行;
(2)擬定項目審計方案報公司領導審核,負責工程審計項目的組織、實施,針對存在的問題提出審計意見和改進建議,并跟蹤審計結果的執行情況,編制審計報告;
(3)對工程項目的招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行跟蹤審計;
(4)負責工程預結算審計、決算審計;
(5)對工程款支付的真實性、合法性進行審計監督;
(6)負責外委工程造價咨詢單位的配合、協調工作。
2.任職要求:
(1)工程造價、工程管理、土木工程、工民建等工程相關專業本科及以上學歷,須持二級造價工程師證或三級及以上造價員證;
(2)5年以上建筑行業工程審計工作經驗或3年以上工程造價事務所從業經歷;
(3)熟悉工程相關建設管理法規,掌握造價審計、招投標及合同管理等操作規程;
(4)熟練使用辦公及工程造價類軟件;
(5)具有較強的協調溝通能力、綜合分析能力,能夠適應出差工作
關于審計員的崗位職責 篇28
1. 參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告工作;
2. 負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領導交辦的其它工作。
關于審計員的崗位職責 篇29
協助啟動審計業務流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章節小結)
跟進工作程序,合理索引
竭力跟進未結項目
協助編制完結文稿,如期后事項審核、完工小結、報告初稿等(包括審核后的變更及客戶反饋)
準確及時地完成工作,尋求有價值的發現
理解工作要求的終極目的,進行高效、全面且效益可觀的審計
維護良好的客戶關系
完成分配的其它工作
關于審計員的崗位職責 篇30
1.協助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;
2.負責房屋征收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;
3.負責房屋征收項目現場的工作執行以及協調;
4.負責房屋征收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;
5.公司安排的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇31
1、健全公司內部審計相關制度;
2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;
4、完成領導交辦的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇32
1、 根據需要對工程項目進行審計。
2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__了解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關部門咨詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。
3、 負責500萬以上工程及材料的采購、招投標的監管工作。
4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。
5、 完成領導臨時交辦的其他任務。
審計員的崗位職責7
1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;
5、協助處理部門的其他工作;
關于審計員的崗位職責 篇33
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。