關(guān)于審計員的崗位職責(zé)(精選28篇)
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇1
1、獨立擬訂審計計劃方案,負(fù)責(zé)中小型項目審計現(xiàn)場工作;
2、編制試算平衡表、合并報表;
3、對所負(fù)責(zé)項目工作底稿質(zhì)量進行初步把關(guān),對本項目輔導(dǎo)人員指導(dǎo)和培養(yǎng)。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)操縱度的健全性和有、效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部操縱制度的.執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇3
1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據(jù),形成審計結(jié)論;
2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;
3、重大問題的.請示、匯報、溝通函、管理、審計報告等材料的撰寫;
4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業(yè)務(wù)流程的能力。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部操縱制度及其他流程、管理規(guī)定等修訂或完善工作
2、協(xié)助部門主管,參與公司審計及內(nèi)部評價機制設(shè)計、編制工作,以及相應(yīng)工作底稿、模板等的設(shè)計工作
3、協(xié)助部門主管進行相關(guān)財經(jīng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理、分析工作,以及相應(yīng)改善工作的推動開展
4、根據(jù)公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的'內(nèi)部審計及評價
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇5
1.初步了解國內(nèi)會計、審計準(zhǔn)則及相關(guān)的企業(yè)法規(guī)及稅務(wù)知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導(dǎo)下,按時按質(zhì)完成部分簡單科目的審計工作。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇6
1.每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業(yè)點提交的賬單;
4.審核完單據(jù),做日報表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);
5.每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會計;
6.核對并登記每日收到的發(fā)票票號給稅務(wù)會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據(jù);
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據(jù);
10、協(xié)助應(yīng)收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);
11.定期對網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。
13.其他臨時工作 。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇7
1、具有高度敬業(yè)精神、團隊意識強
2、具有較強的溝通、組織協(xié)調(diào)、分析判斷能力
3、負(fù)責(zé)對集團公司工程項目材料簽收等進行監(jiān)督審查
4、負(fù)責(zé)勞務(wù)資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務(wù);
5、完成勞務(wù)經(jīng)理交代的其他事務(wù)。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇8
1、參與執(zhí)行各類型IT審計、內(nèi)控審計與咨詢項目;
2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結(jié)果,識別缺陷和風(fēng)險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認(rèn);
5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇9
1、處理審計案例,為客戶提供專業(yè)服務(wù),執(zhí)行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓(xùn)與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務(wù);
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司工程項目的估算、概算;
2、按照公司報價政策規(guī)定制作工程項目投標(biāo)報價書,并配合招投標(biāo)工作;
3、負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的`工作任務(wù);
4、負(fù)責(zé)公司分包商價格審核;
5、收集、分析工程造價數(shù)據(jù)信息;做到對工程項目的成本控制、保證工程項目的合理化利潤;
6、完成工程造價的經(jīng)濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇11
1.制度流程建設(shè)
1.1協(xié)助部門經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)各部門,制定跨部門工作的流程和標(biāo)準(zhǔn),建立制度匯編和流程目錄,規(guī)范流程文件格式;
1.2監(jiān)控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執(zhí)行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進行持續(xù)改進,保障制度流程對各部門工作的支持;
2.管理審計
2.1制定月度、季度、年度審計計劃;
2.2按審計計劃稽核公司各制度執(zhí)行情況,并形成報告;
2.3基于制度執(zhí)行情況,協(xié)助組織相關(guān)部門優(yōu)化制度流程 ;
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇12
1.對機構(gòu)的計算機化系統(tǒng)/研究/設(shè)施和供應(yīng)商進行檢查/審核,維護審核文件及其他質(zhì)量保證文件;
2.審核研究方案和最終報告及其修訂,為GLP試驗的最終報告準(zhǔn)備QAU聲明;
3.審查機構(gòu)SOP是否符合GLP法規(guī)的規(guī)定;
4.不定期對機構(gòu)進行質(zhì)量檢查;
5.發(fā)現(xiàn)問題及時向部門主管匯報,服從以及配合QA部門主管的工作安排。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度及其他流程、管理規(guī)定等修訂或完善工作
2.協(xié)助部門主管,參與公司審計及內(nèi)部評價機制設(shè)計、編制工作,以及相應(yīng)工作底稿、模板等的設(shè)計工作
3.協(xié)助部門主管進行相關(guān)財經(jīng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理、分析工作,以及相應(yīng)改善工作的推動開展
4.根據(jù)公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內(nèi)部審計及評價
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇15
1. 全面了解公司的組織架構(gòu)、關(guān)鍵部門的工作職責(zé)、公司運營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執(zhí)行況及控制的風(fēng)險點等進行評估,持續(xù)優(yōu)化;
3.設(shè)計適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內(nèi)容和披露格式;
4.不定期組織關(guān)鍵崗位人員進行內(nèi)部控制培訓(xùn)與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風(fēng)險意識;
5.對公司整體以及各個業(yè)務(wù)線和管理部門針對其存在的風(fēng)險所采取的控制措施執(zhí)行評估和審計程序,形成審計工作底稿;
6.對評價中認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷與相關(guān)部門溝通采取應(yīng)對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內(nèi)部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇16
1、協(xié)助稽核審計組長建設(shè)新形勢下的新的審計體系,轉(zhuǎn)變審計職能,從審計時間、審計內(nèi)容、審計方式,審計范圍上進行改變;
2、協(xié)助稽核審計組長制定、編制稽核組年度審計計劃、工作方案等,并具體負(fù)責(zé)實施;
3、按照月度稽核審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部財務(wù)控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
4、負(fù)責(zé)稽核審計工作底稿、審計報告和審計調(diào)查報告的編寫初稿;
5、協(xié)助稽核審計組長負(fù)責(zé)做好每個審計項目有關(guān)的稽核審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇17
1、按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求,開展公司信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質(zhì)量及信息安全的內(nèi)部審計工作;
2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關(guān)數(shù)據(jù),并為其他相關(guān)IT服務(wù)提供支持;
3、針對公司IT審計中發(fā)現(xiàn)的問題,跟蹤落實相關(guān)整改工作;
4、協(xié)助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關(guān)審計制度等;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇18
1、建立和完善集團內(nèi)部控制評價體系;
2、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;
7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,對業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風(fēng)險與控制進行識別、測試與評價;
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇19
1. 參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告工作;
2. 負(fù)責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇20
1、 協(xié)助擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作;
2、 獲得審計證據(jù),建立審計管理檔案;
3、 整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;
4、 與外部審計人員建立聯(lián)系;
5、 對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議;
6、 協(xié)助建立和改善審計流程和風(fēng)險體系。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇21
1、 根據(jù)需要對工程項目進行審計。
2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現(xiàn)場,到__了解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關(guān)部門咨詢,確保分包審計結(jié)果的真實性、準(zhǔn)確性。
3、 負(fù)責(zé)500萬以上工程及材料的采購、招投標(biāo)的監(jiān)管工作。
4、 及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
審計員的崗位職責(zé)7
1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單、構(gòu)建風(fēng)險控制體系;
2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節(jié)點可能存在的主要風(fēng)險,提出內(nèi)控改善建議或方案;
3、協(xié)助組織開展各類常規(guī)審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領(lǐng)域,并在審計過程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計項目整改跟蹤閉環(huán)管理;
5、協(xié)助處理部門的其他工作;
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇22
1. 核對電腦應(yīng)收賬,根據(jù)住店客人或團隊的訂房資料,檢查結(jié)算方式和結(jié)算
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結(jié)算單,準(zhǔn)確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準(zhǔn)確、及時地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項轉(zhuǎn)到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴(yán)格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;
2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;
3、按照公司制度審核費用報銷單據(jù),合理進行費用控制及預(yù)算;
4、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況出具審計分析報告;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇24
1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單、構(gòu)建風(fēng)險控制體系;
2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節(jié)點可能存在的主要風(fēng)險,提出內(nèi)控改善建議或方案;
3、協(xié)助組織開展各類常規(guī)審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領(lǐng)域,并在審計過程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計項目整改跟蹤閉環(huán)管理;
5、協(xié)助處理部門的其他工作;
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇25
1、 負(fù)責(zé)公司工程項目的估算、概算;
2、 按照公司報價政策規(guī)定制作工程項目投標(biāo)報價書,并配合招投標(biāo)工作;
3、 負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作任務(wù);
4、 負(fù)責(zé)公司分包商合同價格審核;
5、 收集、分析工程造價數(shù)據(jù)信息;做到對工程項目的成本控制、保證工程項目的合理化利潤;
6、 完成工程造價的經(jīng)濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇26
審計工程項目的整體造價、分段造價以及成本預(yù)算等工作的審計核算
具體實施公司所有工程項目的結(jié)算審計,并按時出具結(jié)算審核單
協(xié)助制訂工程審計制度,編制工程審計相關(guān)指引
根據(jù)工作計劃對工程模塊進行審計,收集整理各項審計底稿和證據(jù),撰寫審計報告
負(fù)責(zé)工程造價審計工作,包括預(yù)算、變更簽證、結(jié)算審計等
及時了解掌握工程造價變化情況信息,收集掌握與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件,實施工程預(yù)算動態(tài)管理
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇27
1.根據(jù)法律法規(guī)及公司管理體系起草或修訂自檢相關(guān)文件;
2.起草自檢計劃/方案;
3.開展自檢工作,完成自檢記錄及自檢報告,對自檢缺陷的整改措施加入CAPA系統(tǒng),對整改措施落實情況進行跟蹤;
4.建立自檢檔案;
5.參與公司外部審計、注冊核查等相關(guān)工作。
關(guān)于審計員的崗位職責(zé) 篇28
1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內(nèi)部控制體系。
2. 負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)合規(guī)性審核,評估各項業(yè)務(wù)實施全過程中的風(fēng)險,提出有效建議并督促改進。
3. 負(fù)責(zé)具體實施公司(及關(guān)聯(lián)公司)內(nèi)部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內(nèi)部審計業(yè)務(wù)規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護其運行。
5. 負(fù)責(zé)與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協(xié)助財務(wù)部門進行運營項目后管理,了解投資目標(biāo)業(yè)績的真實性,關(guān)注財務(wù)業(yè)績指標(biāo)并進行有效分析與預(yù)測,提示財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險。
7. 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營提供及時準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。