審計主管工作職責(精選35篇)
審計主管工作職責 篇1
1、負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;
3、為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;
4、實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的`具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5、對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;
6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7、參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控。
審計主管工作職責 篇2
1、制定審計事項的工作方案、工作計劃、審計指引等,配合建立審計業務標準體系;
2. 對公司運營、開發、工程、成本、設計等大生產環節管理的業務真實性、合法性、效益性進行監督審計驗收;
3、編制審計報告,提出合理整改意見、督促整改落實;
4、對公司制度體系、流程審核,提出合理優化建議,督促整改實施。
審計主管工作職責 篇3
1.審計、財務會計或工程類等相關專業,有國際注冊內部審計師或注冊會計師資格或會計師資格、有海外背景或跨國企業工作經驗者優先;
2.大型石化、化纖行業5年以上工作經驗,熟練掌握財務、審計或工程類專業知識,熟悉行業內部控制管理和流程梳理及風險評估等。
3.掌握內部控制和公司治理等相關專業知識;編制工程審計年度計劃個方案,協助上級建立工程審計模式,并組織開展工程審計工作。
審計主管工作職責 篇4
1、協助擬定并完善內部審計制度和流程,協助制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、協助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務審計、專項審計、經營審計、管理人員離任審計、內控審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;
4、對公司的重大事件進行審計調查,并提出有效可行的解決方案;
5、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
6、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
7、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;
8、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
9、負責對部門內部員工進行管理和對下屬企業審計部門進行指導;
10、負責受理、調查內部投訴或舉報,針對反應的問題進行調查研究。
審計主管工作職責 篇5
1、根據年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;
2、能夠根據審計目標編制項目審計詳細方案,將具體審計程序和發現事項記錄;
于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;
3、向審計項目經理匯報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。
審計主管工作職責 篇6
1. 財務審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務稅務運營狀況,為公司決策提供及時有效的數據報告分析;
2.流程審計。負責公司內控管理體系的建設完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經營管理風險,保證各類目標的順利實現,維護公司持續穩定發展;
3. 法務審計。組織開展公司各項法律合規審查工作,對風險指標情況進行分析,并向分子公司提供專業指導意見和法律支持;
4. 生產審計。審計監督各區域公司業務及項目實施合法合規性;
5. 風控管理。對公司重大經營活動提供專業分析決策建議和意見,參與公司風險評估、指導、跟蹤和控制;
6. 審計經理安排的其他工作。
審計主管工作職責 篇7
1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。
2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發現問題的規避提出合理化建議。
3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。
4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。
審計主管工作職責 篇8
1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;
2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責 篇9
1、在集團及上級部門領導下開展工作;
2、負責貫徹執行國家有關法律、法規、規章和制度,制定全系統內部審計的工作制度和實施辦法;
3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃;
4、負責全系統內部審計業務指導工作,發現工作異常情況,及時報告;
5、負責組織實施全系統內部財務審計和經濟責任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;
6、負責落實審計部門的審計決定,監督系統被審計單位落實內部審計決定;
7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料;
8、負責內部審計協會相關工作;
9、負責協助做好全系統內部審計管理人員業務培訓工作;
10、負責與審計、內審協會等部門的協調工作;
11、負責完成處領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責 篇10
1、完善公司內部審計和監察體系,制定內部審計和監察制度;
2、負責公司及下屬管理企業的內審工作,配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。
3、制定年度審計和監察計劃,根據計劃實施審計和監察工作;
4、負責公司采購招標和內部采購的監督工作,對產品、價格和采購的全流程進行監察;
審計主管工作職責 篇11
1、配合審計總監完善公司內部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。
審計主管工作職責 篇12
1. 組織公司及下屬控股公司的內控管理體系、制度和相關流程的制定和改善;
2. 公司及下屬控股公司關鍵控制點內控執行情況監督和檢查;
3. 公司及下屬控股公司風險管理體系評估與審核;
4. 公司及下屬公司的重大項目審計;
5. 公司條線領導或下屬控股公司領導離任、任期終結或年度經濟責任審計;
6. 公司及下屬控股公司生產經營、投資、經濟合同簽訂等實施內部審計;
7. 公司及下屬控股公司收購、兼并、清算、重大招投標等實施內部審計;
8. 協助、配合外部審計機構對公司及下屬控股公司的審計工作。
審計主管工作職責 篇13
1、協助審計部門負責人開展集團內部審計工作;
2、根據公司年度審計計劃開展內控審計,形成審計建議并跟蹤整改落實;
3、審查公司政策、程序,識別其中風險點,對管理風險和運行效率提供改善建議;
4、對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案稽查;
5、負責集團內部反貪,行賄受賄、徇私舞弊等行為的稽查;對集團所屬各部門負責人任期內經濟責任進行期中和離任稽查;
6、及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交審計報告,在報告中作出合理分析并持續監控后續改善行動;
7、負責公司員工的舉報、控告的調查核實,并按規定進行處理和答復;
8、負責組織內部控制的培訓與宣傳;
9、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。
審計主管工作職責 篇14
1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規劃具體的審計工作,并監控整個審計過程;
3、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
4、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;
5、稽核調研。
審計主管工作職責 篇15
1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;
2、會計憑證合規性、準確性抽查;
3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;
4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;
6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。
審計主管工作職責 篇16
1.協助審計部負責人并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃
2、根據審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結論和建議的落實
3、根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調查。
4、依據國家內部控制規范和企業的內部控制要求,協助審計部負責人完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作
5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計主管工作職責 篇17
1、必須有集團公司內審體系搭建經驗,能協助分管副總經理(兼內審部主任)搭建內審體系,編制年度審計工作計劃,并對其組織實施;
2、有能力組織團隊成員開展各類審計、審計整改落實、審計通報等例行工作;
3、識別公司潛在的監管與合規風險,及時匯報并提出相應的整改措施和應急預案;
4、審查和評價公司內部制度設計和執行的有效性。協助領導建立完善的內部審計體系和內部控制體系;
5、負責各項資金的管理和使用情況的審計,對財務管理制度、會計核算流程進行內部審計測試、評價;
6、參與對公司各部門預算的執行情況進行審計監督。
審計主管工作職責 篇18
1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。
3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。
5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。
審計主管工作職責 篇19
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計主管工作職責 篇20
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責 篇21
1、協助完善并監督各部門內控制度的執行;
2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議并匯報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項后續審計;
6、完成領導安排的其他事務。
審計主管工作職責 篇22
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
審計主管工作職責 篇23
1. 協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責 篇24
1.負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;
3.定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;
4.負責遠程審計系統的開發和維護;
5.組織實施信息系統風險評估與審計;
6.領導安排的其它工作。
審計主管工作職責 篇25
1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;
2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;
3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件;
5、草擬審計報告,提出審計建議;
6、參與現場審計,完成內外審計的協調溝通工作;
審計主管工作職責 篇26
1、根據公司的戰略和發展要求,協助部門負責人制定內部審計工作制度,編制年度內部審計工作計劃和組織實施;
2、負責對集團本部及子公司的財務收支、有關經濟合同、執行國家法律法規情況等進行審計監督;
3、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;
4、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
5、負責協調部門與各子公司的關系;
6、完成領導交辦的其他工作
審計主管工作職責 篇27
1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;
3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
5.開展經濟責任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;
7.完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責 篇28
1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業務;
2、做好客戶關系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責 篇29
1、擬定和優化審計制度流程,并貫徹執行;
2、擬定項目審計方案報部門領導審核,負責審計項目的組織、實施,針對存在的問題提出審計意見和建議,編制審計底稿、草擬審計報告,并跟蹤審計結果的執行情況,
3、根據管控權限和相關管理制度的規定指導、管理下屬公司的內部審計工作。
審計主管工作職責 篇30
1、協助審計經理完成審計部年度工作計劃,可以獨立開展審計工作,并提出優化建議;
2、獨立開展項目調查,收集落實審計證據,分析并論證問題發現,初擬審計報告;
3、對審計發現需整改的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實;
4、按照要求形成規范的工作底稿,歸檔后妥善保管審計檔案;
5、完成領導交付的其他工作任務。
審計主管工作職責 篇31
1.協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
審計主管工作職責 篇32
1、參與實施內部財務審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調查;
5、完善審計底稿和審計證據;
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責 篇33
1.根據年度責任目標,擬定各項內部審計制度,以及監事會相關制度;
2. 根據年度責任目標,制定審計工作計劃,并組織對計劃進行具體實施;
3.根據年度責任目標,對公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理進行審計,對重大經濟合同、投資項目可行性研究、資產重組方案提出審計建議,督促落實審計發現問題的整改工作,并進行后續跟蹤審計;
4.負責監事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。
審計主管工作職責 篇34
1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
審計主管工作職責 篇35
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內各品牌的內部審計工作;
2、 匯報審計發現,整理審計底稿,協助出具審計報告;
3、 審計經理交代的其他工作。