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審計總監(jiān)工作職責2023

發(fā)布時間:2023-01-24

審計總監(jiān)工作職責2023(精選14篇)

審計總監(jiān)工作職責2023 篇1

  1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;

  5.領導安排的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇2

  1.負責公司內(nèi)控管理體系的建設、維護和更新;

  2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

  3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

  4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。

  6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

  7.完成領導交代的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇3

  1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則、工作標準;

  2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標的預算進行審核;

  3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;

  4?檢查監(jiān)督財務相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

  5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風險,降低經(jīng)營成本;

  6?組織做好財務審計,監(jiān)督財務部門防范稅務、資金、資產(chǎn)管理風險,促進財務管理體系的健全;

  7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;

  8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇4

  1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

  2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預決算管理、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內(nèi)容;

  3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

  4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

  5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

  6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;

  7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇5

  1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規(guī)劃;

  2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據(jù)風險管理制度開展法律風險防控工作;

  3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風險管理工作;

  4.組織集團各業(yè)務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;

  5. 對重大合同、業(yè)務經(jīng)營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

  6. 組織開展法律風險管理、合同合規(guī)培訓工作

審計總監(jiān)工作職責2023 篇6

  1、負責集團內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;

  2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;

  3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,

  4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預算并落實執(zhí)行;

  5、督促審計結(jié)論和建議的整改;

  6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

  7、對審計項目進行調(diào)查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結(jié)果做綜合分析評價。

  8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

  10、負責公司內(nèi)部控制評估報告的編制

審計總監(jiān)工作職責2023 篇7

  1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關(guān)審計評價和目標督辦工作;

  2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價

  3、負責對公司財務收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

  4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

  5、負責對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,

  6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,

  7、開展監(jiān)察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調(diào)查,并對員工違紀違規(guī)

  為進行處理,

  8、協(xié)助中心負責人開展內(nèi)部日常事務工作

審計總監(jiān)工作職責2023 篇8

  1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

  2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

  3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性

  4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;

  5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇9

  1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

  4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇10

  1、搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;

  2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;

  3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

  4、健全公司的內(nèi)控體系,進行內(nèi)控評估,搭建風險預警機制;

審計總監(jiān)工作職責2023 篇11

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務流程、文件等;

  2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

  6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇12

  1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

  3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業(yè)專項審計;

  6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;

  7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇13

  1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

  2、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;

  3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

  4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務審計監(jiān)察工作;

  5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

  6、負責審核標書、協(xié)議、合同(法律條款);

  7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇14

  1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構(gòu)建業(yè)務風險評價及預警體系。

  2.完善風控審計職責,梳理業(yè)務風險點,對風控審計運營結(jié)果負責,監(jiān)控風險運營數(shù)據(jù)。

  3.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。

  4.負責對公司的項目投資開發(fā)、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

  5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監(jiān)控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位。

  6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作

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