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高級審計經理崗位職責

發布時間:2025-04-02

高級審計經理崗位職責(通用32篇)

高級審計經理崗位職責 篇1

  工作職責:

  1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;

  2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;

  3、協調跟進it審計發現問題的彌補與改善;

  4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

  任職要求:

  1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;

  2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;

  4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;

  5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;

  6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

高級審計經理崗位職責 篇2

  職責描述:

  1、完成審計工作底稿的最后復核;

  2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、督促審計結論和建議的落實;

  5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。

  任職要求:

  1、取得注冊會計師執業資格并滿兩年;

  2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有ipo、新三板項目帶隊經驗優先;

  3、工作責任心、執行力強,團隊協作意識強;

  4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;

  5、具有組織、協調、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;

  6、壓力承受能力強,能接受出差安排;

  7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。

高級審計經理崗位職責 篇3

  崗位職責:

  1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

  2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;

  3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;

  4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;

  5.與客戶溝通,協調回款;

  6.項目后評價及總結;

  7.對項目成員進行管理與考核;

  8.完成部門經理安排的其他工作。

  任職要求:

  1.專業: 會計 審計

  2.學歷:全日制統招本科及以上學歷

  3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先

  4.年限:8年及以上工作經驗

  5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;

  6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;

  7.優秀的表達和溝通能力;

  8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

  9.優秀的團隊建設能力;

  10.熟練使用office辦公軟件;

  11.具有cpa、cia、cisa資質。

高級審計經理崗位職責 篇4

  1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

  3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

  4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。

高級審計經理崗位職責 篇5

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃;

  2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、組織實施常規審計、專項審計、經濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責人任期目標審計、離職審計、內控流程審計等各項審計工作并出具內部審計報告;

  4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

  5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;

  7、負責對部門內部員工進行管理。

  任職要求:

  1.男女不限,全日制大學本科及以上學歷,審計、會計、財務等專業畢業;

  2.五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業或集團企業內部審計工作驗;

  3.精通審計、稅務法律法規、熟悉行業及企業經營范圍、業務流程與會計核算方法;

  4.具有良好的溝通協調能力和理解能力;富有高度的`責任心和團隊精神。

高級審計經理崗位職責 篇6

  1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

  3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

  4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

高級審計經理崗位職責 篇7

  崗位職責:

  1、參與制定財務審計制度及流程;

  2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并

  追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

  任職資格:1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

  崗位要求:

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

高級審計經理崗位職責 篇8

  1、編寫審計工作計劃: 經審計部總監授權,編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質量和進度;

  2、協助完善集團審計文件與制度: 根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規,協助審計部總監擬定并完善集團內部審計制度及相關工作文件;

  3、開展內部審計:

  內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各業務循環的內部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

  經營成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;

  財務收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;

  啤酒營銷審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

  離任審計:獲審計部總監委派,對經批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;

  工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時協調外聘專業工程技術人員,對集團范圍內工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計: 根據國家有關規定和公司相關規定制度,配合外部的審計機構進行必要的調查。

  5、審計項目管理:

  負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監匯報,擬定審計報告,提出內部審計意見及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

高級審計經理崗位職責 篇9

  1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

  2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;

  3、審計預算執行情況,強化預算執行;對財務管理工作進行穩健性審計檢查,減少公司財務風險;

  4、根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

高級審計經理崗位職責 篇10

  1、能獨立出具正式報告;

  2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;

  3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

  4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;

  5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

  6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。

高級審計經理崗位職責 篇11

  1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;

  2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。

  3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。

高級審計經理崗位職責 篇12

  1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。

  2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行

  3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。

  3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

  4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。

  5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

  5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。

  6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

高級審計經理崗位職責 篇13

  1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

  2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

  3、負責招標方案、經濟合同審核;

  4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

  5、負責工程建安成本抽樣審計;

  6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

  7、負責審核工程結算及差異分析;

  8、負責審核工程完工結算;

  9、負責成本管理制度流程審計;

  10、負責外部造價審計機構管理;

  11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

  12、完成上級臨時交辦的工作。

高級審計經理崗位職責 篇14

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(概)算及決算審計;

  3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領導安排的其他工作。

高級審計經理崗位職責 篇15

  1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,并組織實施;

  2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;

  3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;

  4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;

  5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果,要求相關業務部門進行整改,并對整改實施情況進行監督;

高級審計經理崗位職責 篇16

  1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

  2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

  3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

高級審計經理崗位職責 篇17

  崗位職責:

  1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;

  2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;

  3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;

  4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的完成情況;

  5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;

  2、統招本科以上審計相關專業畢業;

  3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議

高級審計經理崗位職責 篇18

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

高級審計經理崗位職責 篇19

  1組織編制項目各階段目標成本;

  2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;

  3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;

  4組織工程階段進度款結算和竣工結算;

  5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;

  6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工

高級審計經理崗位職責 篇20

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

  7、發債審計項目經驗豐富

高級審計經理崗位職責 篇21

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;

  3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;

  4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

  5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;

  6、負責完成領導交辦的其他工作。

高級審計經理崗位職責 篇22

  職責描述:

  1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;

  2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;

  3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;

  4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;

  5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;

  3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;

  5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。

高級審計經理崗位職責 篇23

  1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

  2.對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;

  3.完成領導交辦的其他工作。

高級審計經理崗位職責 篇24

  1.協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;

  2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;

  3.執行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;

  5.其他與審計條線內部相關的日常工作;

  6.完成上級交付的其他工作任務。

高級審計經理崗位職責 篇25

  1、根據國家法律法規并結合集團經營管理實際,搭建并不斷完善集團內部審計規范體系,健全內部審計制度,提高經營管理水平;

  2、制定集團內部審計實施計劃,統籌管理各產業內部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業優化管理提出審計建議與意見;

  3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經營異常情況開展專項審計;根據集團相關規定,組織實施干部離任審計;組織開展各產業輕資產外拓項目進場后的后評價工作;

  4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權報請集團啟動問責;

  5、定期與集團財經管理委員會溝通,收集各產業、各公司財務數據和財務報表,對財務指標任務完成情況及調整項目進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計,其中稅務方向的`財務審計人員重點對企業各項稅金計算、匯算清繳進行復核,提示稅收風險,并提供稅務咨詢,協助企業做好稅收籌劃工作;

  6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;

高級審計經理崗位職責 篇26

  1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

  2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

  3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

  6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

高級審計經理崗位職責 篇27

  崗位職責:

  1、主導完成擬上市公司ipo,上市公司年報審計、資產重組和企業并購等項目;

  2、獨立承擔大中型項目的匯總、合并等高難度挑戰性工作;

  3、合理有效地制定大中型項目工作計劃,并監督工作進度及質量;

  4、負責項目質量控制,發現并解決存在的問題;

  5、維護客戶關系,與客戶保持良好的溝通。

  任職要求:

  1、大學本科以上學歷,專業不限,致力于在事務所長期發展;

  2、大型證券資格會計師事務所從業5—7年,注冊會計師執業3年以上;

  3、擁有主導擬上市公司ipo、上市公司資本市場業務經驗;

  4、具有優秀的專業能力、團隊管理能力及客戶溝通能力;

  5、具備良好的職業道德,無違法違紀行為,未受到過行業監管處罰;

  6、外語能力達到海外項目執業要求者優先考慮。

  審計高級項目經理崗位

高級審計經理崗位職責 篇28

  1、推動持續改進風險管理及內部控制系統

  2、透過了解業務和風險執行審計工作

  3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統

  4、與管理層達成適當的審計建議

  5、協助發展集團門店審計職能

  6、執行特定其他內部審計及風險管理

  7、跟進審計建議執行情況

高級審計經理崗位職責 篇29

  工作職責responsibilities:

  1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結果;

  2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,并根據規定向有關部門通報審計結果;

  3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

  4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;

  5、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求requirements:

  1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;

  2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有cpa證書者優先考慮;;

  3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;

  4、有四大、上市公司工作經歷者優先;

  5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和優化項目經驗優先考慮。

  我們擁有:

  1、員工子女就讀優惠政策,全國校區享受學費折扣;

  2、優質的發展平臺+人性化的管理模式;

  3、入職即繳納五險一金;

  4、每周雙休,且享有彈性時間;

  5、完善的培訓機制:入職企業培訓+崗位專業培訓+在職提升培訓;

  6、多元化的晉升通道:采用管理級別和專業級別雙通道職業發展機制,縱向提升、橫向發展,不論你是管理型還是專業型人才都能擁有適合自己的舞臺。

高級審計經理崗位職責 篇30

  1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;

  2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;

  3、 負責組織擬訂審計業務規范或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執行;

  4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

高級審計經理崗位職責 篇31

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;

  2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

  3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

  6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

高級審計經理崗位職責 篇32

  1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;

  2、有汽車行業內審工作相關經驗;

  3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

  2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;

  3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。

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