審計總監工作職責2025崗位職責(精選33篇)
審計總監工作職責2025崗位職責 篇1
1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;
2.負責編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;
3.參與制度和維護公司內部審計制度,加強內部控制流程并監督制度、流程的規范實施;
4.定期對公司各項目進行審計,把控審計質量,通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設,從而完善內部控制體系;
5.負責協助外部審計開展工作。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇2
1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;
4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;
5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;
6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續審計;
7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;
8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇3
1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;
2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;
4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇4
1、評估集團核心業務中系統風險狀況,判斷高風險領域,編制集團審計項目計劃。
2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;
3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;
4、統籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。
5、參與或主導各類舞弊案件的調查。
6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;
7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇5
1、根據公司的戰略及發展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;
3、指導并推進公司各部的內部審計工作,包括:經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;
5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要,安排專項審計,如采購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;
6、籌備IPO財務規范化工作。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇6
1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;
3、負責組織開展后續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇7
根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;
對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇8
1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,
6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,
7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規
為進行處理,
8、協助中心負責人開展內部日常事務工作
審計總監工作職責2025崗位職責 篇9
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;
3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領導臨時交辦的其他工作。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇10
1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;
2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;
3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;
4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;
5、企業發展風險的規避及指導工作;
6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇11
1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度;
2、組織開展常規及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;
審計總監工作職責2025崗位職責 篇12
職責描述:
1、全面負責公司及項目招投標、造價、合約、成本管控工作;
2、完善目標成本管理和動態成本監控預警機制和體系,負責各環節的成本測算工作,為各環節提供技術數據支持;
3、健全和完善集團全成本管理監督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實;
4、負責集團全成本數據庫和建造標準管理,推進集團成本標準化管理和限額設計管控;
5、負責項目招投標、重大采購合約談判、審核合同文本等工作;
6、負責市場調查,了解市場行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設備價格信息,負責在不同的工程階段組織分析造價構成及市場動態,為項目決策提供依據;
7、預決算管理,組織各類項目的.結算審核工作,負責項目成本后評估工作等;
8、負責公司成本控制審計與工程結算審計;指導與監控項目開發各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測算,項目開發階段的目標成本、超目標成本控制與分析,項目竣工階段的成本結算,項目評估階段的成本后評估工作等。
崗位要求:
1、工程管理相關專業,大專或以上學歷;
2、8年以上工程造價工作經驗;熟悉房地產開發成本控制管理;熟悉有關工程造價指標,市場材料信息;熟悉有關政府政策文件;
3、本崗位需具備的職業資格:中級或以上職稱或造價師工程師;
4、精通土建、機電、工程、材料等招投標、采購、合約的管控流程,對目標成本、動態成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節點、招標采購流程;
5、能獨立完成項目各階段估算、概算、預算和結算工作
6、熟悉工程施工相關法律法規、工程造價相關政策,熟練掌握工程技術知識、材料設備性能等相關產品信息,具有較強的成本綜合分析能力;
7、人品正直,責任心強,具有較強的領導和計劃能力,談判、溝通和協調的能力,具有較高的職業素養及職業操守。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇13
1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;
2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;
3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;
5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇14
1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范,執行公司風險控制戰略;
2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;
審計總監工作職責2025崗位職責 篇15
1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。
3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。
4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。
5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。
6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。
7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。
8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。
9 完成領導交辦的其他事項。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇16
1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;
2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,并監督計劃的落實;
3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;
4、負責落實本部門績效考核工作;
5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;
6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;
7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;
8、配合集團內部審計工作;
9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規范,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;
10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;
12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;
13、完成其他職責內的工作事項。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇17
1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;
5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,并向總經理報告結果;
7、負責公司專項審計工作的開展。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇18
1.根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;
2. 對投資項目進行財務預測,風險評估、收益預測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;
3.協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;
4.根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計等;
5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
6.對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇19
1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;
2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;
3?根據公司下達的年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;
4?檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范,控制經營風險,降低經營成本;
6?組織做好財務審計,監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇20
1、主持審計監察中心的工作;
2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;
8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;
審計總監工作職責2025崗位職責 篇21
1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。
2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。
5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇22
1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;
2、 檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發現和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內審發展趨勢并運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇23
1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。
2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營數據。
3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。
4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。
5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監督整改到位。
6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作
審計總監工作職責2025崗位職責 篇24
1、負責集團內部審計、內控體系搭建;
2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內部審計制度和流程,
4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執行;
5、督促審計結論和建議的整改;
6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。
8、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
9、協調公司與外部監督、外審之間的關系;
10、負責公司內部控制評估報告的編制
審計總監工作職責2025崗位職責 篇25
1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;
7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;
10、完成上級領導臨時安排的工作任務。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇26
1、負責協助搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度。 監督規章制度的落地實施;
2、負責組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負責公司內審咨詢服務,受理并對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規違紀行為;
4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;
審計總監工作職責2025崗位職責 篇27
1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;
3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;
4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;
6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,并配合相關工作開展;
8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監督;
10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇28
1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。
2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。
3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇29
1.全面負責公司造價審計,對項目造價監管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低項目造價運營風險;
3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強項目造價監管;
4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;
6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;
8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;
9.總經理交辦的其它任務。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇30
1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;
2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;
3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;
4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;
5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇31
1、制定項目審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇32
1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。
2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。
5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
8、其他上級領導交辦的工作。
審計總監工作職責2025崗位職責 篇33
1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;
2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;
3、跟蹤后續,提出整改措施并督促整改。