審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(精選22篇)
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫與修訂;
2.負(fù)責(zé)公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實(shí)施;
3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財務(wù)會計控制制度等)的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價;
4.對公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營管理流程提供意見建議;
5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,為經(jīng)營者升職、降職、免職和調(diào)動提供參考依據(jù);
6.根據(jù)需要對《審計報告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計;
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計專業(yè)技能;
8.協(xié)調(diào)外部審計工作,對外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計工作進(jìn)行監(jiān)督和評價。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇2
1.設(shè)計公司審計體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行審計;
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計;
6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇3
1、評估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險狀況,判斷高風(fēng)險領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計項目計劃。
2、組織或參與項目審計,負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計;
3、負(fù)責(zé)審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;
4、統(tǒng)籌和組織審計項目實(shí)施,撰寫審計報告。
5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。
6、組織實(shí)施、配合開展專題風(fēng)險管理項目;
7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險評估報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇4
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預(yù)警機(jī)制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;
3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督;
5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務(wù)審計、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計等;
6、籌備IPO財務(wù)規(guī)范化工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇5
根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項目的實(shí)施。
對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計;
對工程項目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進(jìn)行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點(diǎn);
對以前年度審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計追蹤。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇6
1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、運(yùn)營管理審計、投資項目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計建議;
3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn),關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計整改意見。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇7
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作;
2.負(fù)責(zé)編制年度審計工作計劃,并對實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);
3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;
4.定期對公司各項目進(jìn)行審計,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計對公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;
5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇8
1、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計、財務(wù)審計工作,主導(dǎo)工程審計工作;
2、 根據(jù)董事會要求,審計集團(tuán)管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團(tuán)審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;
4、做好全集團(tuán)工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議、合同(法律條款);
7、協(xié)助律師團(tuán)隊處理公司各類案件。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇10
1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;
2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機(jī)制;
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇11
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費(fèi)用預(yù)算。
3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項目進(jìn)行審計和評價。
4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實(shí)工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計工作,如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運(yùn)作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險,督促跟進(jìn)審計建議的整改和落實(shí);
4、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計;
5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計;
6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報告結(jié)果;
7、負(fù)責(zé)公司專項審計工作的開展。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇13
1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營運(yùn)成本審計等;
3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計;
4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;
5.審計團(tuán)隊日常管理工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 、內(nèi)控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營、成本、財務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計工作;
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇15
1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn),對風(fēng)控審計運(yùn)營結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險運(yùn)營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險評估及審計。
5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控、事后風(fēng)險審計檢查,出具風(fēng)險審計預(yù)警提示和風(fēng)險審計評估報告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇16
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇17
1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;
2、識別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負(fù)責(zé)實(shí)施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險監(jiān)控體系;
4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇18
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;
3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險,促進(jìn)財務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責(zé)作,評價經(jīng)營成果。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇19
1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計和風(fēng)險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計檔案
3、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理進(jìn)行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;
6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇20
1、 按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務(wù)規(guī)范工作。
2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。
4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進(jìn)行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇21
1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細(xì),編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告,進(jìn)行問題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
3、組織執(zhí)行后續(xù)審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計檔案;
4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇22
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實(shí)施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實(shí)施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。