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審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-02-21

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(精選22篇)

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫與修訂;

  2.負(fù)責(zé)公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實(shí)施;

  3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財務(wù)會計控制制度等)的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價;

  4.對公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營管理流程提供意見建議;

  5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,為經(jīng)營者升職、降職、免職和調(diào)動提供參考依據(jù);

  6.根據(jù)需要對《審計報告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計;

  7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計專業(yè)技能;

  8.協(xié)調(diào)外部審計工作,對外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計工作進(jìn)行監(jiān)督和評價。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇2

  1.設(shè)計公司審計體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;

  2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行審計;

  4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計;

  6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇3

  1、評估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險狀況,判斷高風(fēng)險領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計項目計劃。

  2、組織或參與項目審計,負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計;

  3、負(fù)責(zé)審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

  4、統(tǒng)籌和組織審計項目實(shí)施,撰寫審計報告。

  5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。

  6、組織實(shí)施、配合開展專題風(fēng)險管理項目;

  7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險評估報告。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇4

  1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;

  2、組織編制審計預(yù)警機(jī)制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;

  3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

  4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督;

  5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務(wù)審計、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計等;

  6、籌備IPO財務(wù)規(guī)范化工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇5

  根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項目的實(shí)施。

  對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計;

  對工程項目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計;

  按照上級要求進(jìn)行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

  突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

  對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;

  編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

  能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點(diǎn);

  對以前年度審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計追蹤。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇6

  1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、運(yùn)營管理審計、投資項目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計建議;

  3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn),關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;

  4、配合上級主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計整改意見。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇7

  1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作;

  2.負(fù)責(zé)編制年度審計工作計劃,并對實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);

  3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;

  4.定期對公司各項目進(jìn)行審計,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計對公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;

  5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇8

  1、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計、財務(wù)審計工作,主導(dǎo)工程審計工作;

  2、 根據(jù)董事會要求,審計集團(tuán)管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;

  3、建立健全集團(tuán)審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;

  4、做好全集團(tuán)工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;

  5、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

  6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議、合同(法律條款);

  7、協(xié)助律師團(tuán)隊處理公司各類案件。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

  4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇10

  1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;

  2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;

  3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

  4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機(jī)制;

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇11

  1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

  2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費(fèi)用預(yù)算。

  3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項目進(jìn)行審計和評價。

  4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。

  5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。

  6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實(shí)工作。

  7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計工作,如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運(yùn)作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險,督促跟進(jìn)審計建議的整改和落實(shí);

  4、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計;

  5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計;

  6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報告結(jié)果;

  7、負(fù)責(zé)公司專項審計工作的開展。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇13

  1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

  2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營運(yùn)成本審計等;

  3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計;

  4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;

  5.審計團(tuán)隊日常管理工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 、內(nèi)控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

  3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

  4、負(fù)責(zé)經(jīng)營、成本、財務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計工作;

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇15

  1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。

  2.完善風(fēng)控審計職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn),對風(fēng)控審計運(yùn)營結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險運(yùn)營數(shù)據(jù)。

  3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實(shí)施。

  4.負(fù)責(zé)對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險評估及審計。

  5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控、事后風(fēng)險審計檢查,出具風(fēng)險審計預(yù)警提示和風(fēng)險審計評估報告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。

  6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇16

  1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;

  2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇17

  1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;

  2、識別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負(fù)責(zé)實(shí)施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險監(jiān)控體系;

  4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇18

  1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

  2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

  3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

  4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;

  5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險,降低經(jīng)營成本;

  6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險,促進(jìn)財務(wù)管理體系的健全;

  7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;

  8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責(zé)作,評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇19

  1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

  2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計和風(fēng)險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計檔案

  3、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理進(jìn)行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

  4、 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;

  6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇20

  1、 按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務(wù)規(guī)范工作。

  2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

  3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。

  4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進(jìn)行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇21

  1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細(xì),編制年度審計計劃和審計方案;

  2、編制審計報告,進(jìn)行問題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

  3、組織執(zhí)行后續(xù)審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計檔案;

  4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇22

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;

  2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實(shí)施;

  3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實(shí)施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見。

  4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。

  6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(精選22篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 成本審計總監(jiān)崗位職責(zé)(精選25篇)

    職責(zé)描述:1、全面負(fù)責(zé)公司及項目招投標(biāo)、造價、合約、成本管控工作;2、完善目標(biāo)成本管理和動態(tài)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制和體系,負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的成本測算工作,為各環(huán)節(jié)提供技術(shù)數(shù)據(jù)支持;3、健全和完善集團(tuán)全成本管理監(jiān)督體系、制度及流程,并組織...

  • 高級審計經(jīng)理崗位職責(zé)(精選21篇)

    工作職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專項審計,并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計發(fā)現(xiàn)問題的彌補(bǔ)與改善;4、參與其他it風(fēng)險管理控制相關(guān)的工作。...

  • 醫(yī)院審計科工作總結(jié)(精選5篇)

    一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議,分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。...

  • 風(fēng)險審計崗位職責(zé)(通用3篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)總部及區(qū)域下屬公司營運(yùn)及營銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估及監(jiān)控;2、負(fù)責(zé)總部營銷與營運(yùn)業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計及相關(guān)項目性工作;3、負(fù)責(zé)總部營銷與營運(yùn)業(yè)務(wù)制度年度評審及相關(guān)工作;4、負(fù)責(zé)參與組織各部門非營銷營運(yùn)類的審計、內(nèi)控評價和效能...

  • 審計高級經(jīng)理崗位職責(zé)(精選21篇)

    崗位職責(zé):1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;3、作為大中型項目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對項目的審計工作;4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;5、領(lǐng)導(dǎo)交辦...

  • 財務(wù)審計經(jīng)理崗位職責(zé)(通用20篇)

    工作職責(zé)responsibilities:1、建立集團(tuán)內(nèi)部審計體系,設(shè)計、建立和實(shí)施審計制度、審計程序,評估審計結(jié)果;2、完成公司審計計劃,對審計中發(fā)現(xiàn)的管理方面的問題,向領(lǐng)導(dǎo)報送審計報表或?qū)徲嬚{(diào)查結(jié)果,并根據(jù)規(guī)定向有關(guān)部門通報審計結(jié)果;3、...

  • 土建審計崗位職責(zé)(通用5篇)

    任職要求:1.工程造價、工程管理專業(yè),大專及以上學(xué)歷,五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;2.熟悉清單及預(yù)算定額;3.精通預(yù)算定額編制原則,熟悉預(yù)定造價軟件(廣聯(lián)達(dá));4.熟悉招投標(biāo)文件及合同,能獨(dú)立對工程進(jìn)行預(yù)算、結(jié)算審核;5.責(zé)任心強(qiáng)、具有團(tuán)隊合作精神...

  • 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)(精選23篇)

    內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé):1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程,2、對工程項目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進(jìn)行審計;3、工程項目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計;4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;5、部門...

  • 監(jiān)察審計崗位職責(zé)(通用3篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及子公司進(jìn)行財務(wù)審計、經(jīng)營管理審計,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并監(jiān)督落實(shí)、后續(xù)跟蹤;2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司、分子公司、項目部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)收支情況進(jìn)行審計;3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及子公司投融資...

  • 審計法務(wù)崗位職責(zé)(精選5篇)

    崗位職責(zé):1、建立公司風(fēng)險管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃方案并組織協(xié)調(diào)風(fēng)險管理工作,組織部門擬制集團(tuán)合同通用范本,審核有關(guān)合同,并對合法性和規(guī)范性負(fù)責(zé);2、組織對各部門和分公司開展經(jīng)營審計工作,包括財務(wù)審計、...

  • 審計助理工作職責(zé)(精選20篇)

    1、在項目經(jīng)理的安排下參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務(wù);2、協(xié)助項目經(jīng)理開展現(xiàn)場審核、資料收集和底稿完備等工作;3、在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,初步處理簡單的審計、稅務(wù)及評估工作;4、協(xié)助項目經(jīng)理做好審計資料整理歸檔工作,完善審計工作底稿編制。...

  • 審計合規(guī)崗位職責(zé)(精選3篇)

    職責(zé)描述:1、管理出口管制程序,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)點(diǎn)并及時采取必要的糾正和改進(jìn)措施;2、協(xié)助中興出口管制合規(guī)項目標(biāo)準(zhǔn)流程的設(shè)計和推行,包括更新出口管制合規(guī)手冊、程序起草和工作方法改進(jìn);3、負(fù)責(zé)出口管制合規(guī)審計的`實(shí)施工作并與業(yè)務(wù)單位協(xié)...

  • 審計室崗位職責(zé)(通用3篇)

    作為審計部審計崗的職員,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,主要完成以下方面的工作:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。...

  • 管理審計崗位職責(zé)(精選6篇)

    職責(zé)描述:1、投后項目的日常經(jīng)營情況、經(jīng)營分析、同業(yè)對標(biāo)及相關(guān)數(shù)據(jù)的`收集、整理和維護(hù);2、負(fù)責(zé)對重點(diǎn)投資項目進(jìn)行財務(wù)分析和盡職調(diào)查,起草財務(wù)分析和盡調(diào)報告,構(gòu)建財務(wù)模型;3、參與投后項目有關(guān)活動,制定投資后管理、風(fēng)險控制和退出機(jī)...

  • 審計助理工作職責(zé)集錦(精選25篇)

    1、協(xié)助審計經(jīng)理執(zhí)行高新企業(yè)申請審計,主要報告企業(yè)年度審計和研發(fā)費(fèi)用專項審計報告的出具;2、協(xié)助審計經(jīng)理執(zhí)行項目、編制底稿;3、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)劃及賬務(wù)處理等科技財務(wù)項目輔導(dǎo)及執(zhí)行;4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作...

  • 崗位職責(zé)
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