審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(精選28篇)
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇1
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作;
2.負(fù)責(zé)編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);
3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;
4.定期對(duì)公司各項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),把控審計(jì)質(zhì)量,通過內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;
5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開展工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇2
1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目,形成審計(jì)報(bào)告,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;
3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計(jì),督促被審計(jì)單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn),關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;
4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計(jì)整改意見。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫與修訂;
2.負(fù)責(zé)公司《年度審計(jì)工作計(jì)劃》的制定和組織實(shí)施;
3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);
4.對(duì)公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理流程提供意見建議;
5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為經(jīng)營(yíng)者升職、降職、免職和調(diào)動(dòng)提供參考依據(jù);
6.根據(jù)需要對(duì)《審計(jì)報(bào)告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計(jì);
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技能;
8.協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,對(duì)外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇4
1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;
2.對(duì)公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);
3.對(duì)公司支付事項(xiàng)、采購(gòu)事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對(duì)各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);
6.對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);
7.整理和匯總審計(jì)工作底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇5
1、評(píng)估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì),負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);
3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫和完善,提出專項(xiàng)審計(jì)建議;
4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,撰寫審計(jì)報(bào)告。
5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。
6、組織實(shí)施、配合開展專題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;
7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇6
根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。
對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);
對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);
按照上級(jí)要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);
突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)場(chǎng)材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計(jì)證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計(jì)單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計(jì)報(bào)告,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);
對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇7
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計(jì)計(jì)劃、方案、制度;
2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;
3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作,包括:經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)和外部審計(jì);
4、組織對(duì)公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
5、根據(jù)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要,安排專項(xiàng)審計(jì),如采購(gòu)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;
6、籌備IPO財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)建立、健全公司的審計(jì)內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,并在推動(dòng)實(shí)施過程中不斷改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段。
3、負(fù)責(zé)組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,對(duì)公司容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和問題的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作。
3、負(fù)責(zé)制訂審計(jì)工作目標(biāo)和具體的工作計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃組織開展內(nèi)部例行審計(jì)工作,規(guī)避運(yùn)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)管理提升。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的管理、財(cái)務(wù)、高管離任等專項(xiàng)審計(jì)和例行審計(jì)工作。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營(yíng)管理,組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,指導(dǎo)、推動(dòng)團(tuán)隊(duì)人才梯隊(duì)的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)部門人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià),落實(shí)績(jī)效反饋。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇9
1、根據(jù)公司實(shí)際情況編制并執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃,確保各項(xiàng)工作有序開展;
2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及項(xiàng)目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各項(xiàng)目的工程成本情況進(jìn)行審計(jì);
4、根據(jù)審計(jì)制度與年度審計(jì)計(jì)劃,對(duì)集團(tuán)所屬項(xiàng)目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計(jì);
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇10
1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程,組織執(zhí)行審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控,包括日常審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,推動(dòng)管理提升;
4、 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇11
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算。
3、審核對(duì)集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
4、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。
6、監(jiān)督對(duì)審計(jì)建議、審計(jì)意見、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評(píng)選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇12
1、全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;
2、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織開展各類審計(jì)項(xiàng)目;
3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇13
1.協(xié)助上級(jí)搭建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系;
2.對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目部、各子公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性、合法性、效益性的審計(jì);
3.開展常規(guī)及專項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)工作,包含但不限于:經(jīng)營(yíng)效果、決策活動(dòng)、銷售與收款、采購(gòu)與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、資金、費(fèi)用、投資與融資、離任、舞弊舉報(bào)等方面;
4. 配合審計(jì)委員會(huì)、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;
5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇14
1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢(shì)并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇16
1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;
2、組織開展常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評(píng)估,搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇17
1、 按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法。
2、 對(duì)外兼并收購(gòu)項(xiàng)目的審計(jì)調(diào)查,參與公司參股擬上市項(xiàng)目的財(cái)務(wù)規(guī)范工作。
2.對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,財(cái)務(wù)決算,財(cái)務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
3.對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,評(píng)價(jià)。要求:5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識(shí);較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇18
1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對(duì)公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購(gòu)過程和各類設(shè)計(jì)變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇19
1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計(jì),包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)成本審計(jì)等;
3.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)流程審計(jì);
4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計(jì),解決審計(jì)中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險(xiǎn);
5.審計(jì)團(tuán)隊(duì)日常管理工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇20
1、協(xié)助上級(jí)制訂審計(jì)的管理制度和細(xì)則,組織編制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;
2、組織開展集團(tuán)月度例行審計(jì)工作,對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
3、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,組織開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì),發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn),提出改善建議;
4、視情組織開展專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)物收支審計(jì);
5、組織編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
6、對(duì)接、配合集團(tuán)聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷運(yùn)行效率;
8、會(huì)同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
9、管理下屬團(tuán)隊(duì),包括部門預(yù)算、團(tuán)隊(duì)成員分工、計(jì)劃的制定與落實(shí)、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇21
1.組織建立健全公司審計(jì)管理制度,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計(jì)計(jì)劃,落實(shí)審計(jì)方案;
3.按計(jì)劃組織對(duì)公司各部門、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià),對(duì)公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查,防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);
5.根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),形成審計(jì)意見,提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇22
1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的項(xiàng)目投資開發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審計(jì)。
5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,出具風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。
7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇23
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度;
2.負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場(chǎng)、招標(biāo)采購(gòu)等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對(duì)日常工程材料進(jìn)行詢價(jià)及日常比價(jià),識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)對(duì)工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;
4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)
6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇24
1.全面負(fù)責(zé)公司造價(jià)審計(jì),對(duì)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管提供方案;
2.對(duì)公司重大工程實(shí)行全過程造價(jià)監(jiān)管,降低項(xiàng)目造價(jià)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
3.對(duì)公司常規(guī)工程實(shí)行定期抽查審計(jì),加強(qiáng)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管;
4.組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算審計(jì),對(duì)工程超成本費(fèi)用進(jìn)行合理評(píng)定;
5.組織完善公司造價(jià)管理流程,促進(jìn)公司造價(jià)管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系,加強(qiáng)合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制;
7.及時(shí)處理公司造價(jià)管理過程中出現(xiàn)的重大造價(jià)誤差問題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算問題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇25
1 根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作。
2 根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目要求,編制審計(jì)實(shí)施方案,并按計(jì)劃推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。
3 根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),完成審計(jì)報(bào)告的編制并及時(shí)與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果。
4 跟蹤審計(jì)意見的落實(shí)和整改情況,定期形成復(fù)審整改報(bào)告。
5 負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)、投訴事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),根據(jù)實(shí)際情況開展審計(jì)調(diào)查工作。
6 負(fù)責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評(píng)估工作,并及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化、完善。
7 負(fù)責(zé)開展公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,梳理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊(cè)。
8 負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后審計(jì)文件歸檔和統(tǒng)計(jì)工作。
9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇26
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;
2. 對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;
3. 對(duì)內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對(duì)集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì),并起草審計(jì)報(bào)告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,起草審計(jì)報(bào)告;
6. 匯總審計(jì)結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對(duì)出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對(duì)審計(jì)活動(dòng)后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,編制審計(jì)工作方案。
3、對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國(guó)家法律、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對(duì)工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。
7、跟蹤被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況。
8、其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇28
1、建立健全集團(tuán)審計(jì)管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計(jì)業(yè)務(wù)流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定各類審計(jì)事項(xiàng),報(bào)董事會(huì)/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
3、組織開展各類審計(jì)項(xiàng)目,包括經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng),下達(dá)審計(jì)工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;
5、審定審計(jì)工作方案,并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見;
6、復(fù)核審計(jì)工作底稿,最終確定審計(jì)工作報(bào)告,提出最終審計(jì)意見;
7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;
8、完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù)。