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審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-22

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé)(精選33篇)

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí);

  3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;

  4、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門績(jī)效考核工作;

  5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級(jí)審批/審核意見(jiàn)在本部門經(jīng)辦事宜中的落實(shí);

  6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理,指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);

  7、負(fù)責(zé)對(duì)總部及項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理建議;

  8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;

  9、負(fù)責(zé)公司工程審計(jì)管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范,建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系并組織實(shí)施;

  10、負(fù)責(zé)公司管理審計(jì),建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對(duì)公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范優(yōu)化方案;

  11、組織部門建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);

  12、組織部門推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);

  13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項(xiàng)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計(jì)工作計(jì)劃, 組織開展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 、內(nèi)控審計(jì) 、專項(xiàng)審計(jì)及工程項(xiàng)目審計(jì)、高管離任審計(jì)等各類審計(jì)項(xiàng)目;

  3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對(duì)集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報(bào)開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

  4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)、成本、財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計(jì)工作;

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇3

  1、建立公司的審計(jì)管理體系,制定公司審計(jì)的管理制度和明細(xì),編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

  2、編制審計(jì)報(bào)告,進(jìn)行問(wèn)題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

  3、組織執(zhí)行后續(xù)審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案;

  4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇4

  1.規(guī)劃和組建集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關(guān)涉外事項(xiàng),科學(xué)管理朗致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

  2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進(jìn)、權(quán)威的專業(yè)支撐;

  3.內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)管理賦能,朗致科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍營(yíng)造。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇5

  1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃;

  2. 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、收益預(yù)測(cè)、退出方案制訂,同時(shí)出具投資建議書;

  3.協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估;

  4.根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)檢查工作,并組織落實(shí),包括各種財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)等;

  5.編寫審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)整改問(wèn)題和合理化建議的落實(shí)工作;

  6.對(duì)集團(tuán)及各分子公司重大項(xiàng)目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)預(yù)警運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議;

  7.完成主管交辦的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇6

  1.全面負(fù)責(zé)公司造價(jià)審計(jì),對(duì)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管提供方案;

  2.對(duì)公司重大工程實(shí)行全過(guò)程造價(jià)監(jiān)管,降低項(xiàng)目造價(jià)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

  3.對(duì)公司常規(guī)工程實(shí)行定期抽查審計(jì),加強(qiáng)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管;

  4.組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算審計(jì),對(duì)工程超成本費(fèi)用進(jìn)行合理評(píng)定;

  5.組織完善公司造價(jià)管理流程,促進(jìn)公司造價(jià)管理向良性發(fā)展;

  6.完善合約管理體系,加強(qiáng)合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制;

  7.及時(shí)處理公司造價(jià)管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大造價(jià)誤差問(wèn)題;

  8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算問(wèn)題;

  9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇7

  1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目,形成審計(jì)報(bào)告,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;

  3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計(jì),督促被審計(jì)單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn),關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;

  4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用審計(jì)手段,保證公司各部門,各子分公司規(guī)范運(yùn)作;

  2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程或制度的改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;統(tǒng)籌管理對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

  3、完善內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  4、配合外部機(jī)構(gòu)對(duì)公司的年度審計(jì)、稽核檢查;

  5、參與公司重大投資決策。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇9

  1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,決定審計(jì)日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計(jì)報(bào)告,向集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)工作;

  3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

  4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;

  5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

  6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理工作中的疑點(diǎn);

  7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項(xiàng)審計(jì)或臨時(shí)審計(jì);建立審計(jì)檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

  8、 負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績(jī)效考核,審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請(qǐng);

  9、 完成主管上級(jí)交辦的其它工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇10

  1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績(jī)效方案,制定部門工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

  2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的制定,為董事會(huì)決策提供依據(jù)。對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

  3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

  4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對(duì)制度與流程的完善提出改進(jìn)意見(jiàn)或方案;

  5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購(gòu)行為規(guī)范,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),降低經(jīng)營(yíng)成本;

  6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督財(cái)務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;

  7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;

  8?組織做好重要崗位離作審計(jì),界定管理責(zé)作,評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇11

  1. 全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;

  2. 制定集團(tuán)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程;

  3. 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人離職審計(jì);

  5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計(jì)工作;

  6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇12

  1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理策略方針、法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃;

  2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度開展法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作;

  3. 編制年度法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃和工作方案,依據(jù)計(jì)劃、方案開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作;

  4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項(xiàng)目開展風(fēng)險(xiǎn)自查,組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)巡查,組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估,督促風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì),并對(duì)事件應(yīng)對(duì)、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;

  5. 對(duì)重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)事前審查,提示風(fēng)險(xiǎn);

  6. 組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;

  2、對(duì)集團(tuán)所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);

  3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,

  4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;

  5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;

  6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

  7、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià)。

  8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

  10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編制

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇14

  1、評(píng)估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

  2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì),負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫和完善,提出專項(xiàng)審計(jì)建議;

  4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,撰寫審計(jì)報(bào)告。

  5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。

  6、組織實(shí)施、配合開展專題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;

  7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇15

  1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計(jì)法務(wù)部工作規(guī)劃;

  2、公司相關(guān)審計(jì)法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;

  3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;

  4、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、指導(dǎo)實(shí)施、總結(jié)分析工作;

  5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避及指導(dǎo)工作;

  6、審計(jì)法務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員帶教工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇16

  1.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

  2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

  4.對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

  5.對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

  7.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  8.對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

  9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇17

  1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;

  2、組織開展常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

  3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

  4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評(píng)估,搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇18

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)人員的培訓(xùn)(明確審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  4、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;

  7、審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇19

  1、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)工作,主導(dǎo)工程審計(jì)工作;

  2、 根據(jù)董事會(huì)要求,審計(jì)集團(tuán)管理層經(jīng)營(yíng)決策及項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)層的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會(huì)匯報(bào);

  3、建立健全集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;

  4、做好全集團(tuán)工程造價(jià)、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計(jì)監(jiān)察工作;

  5、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會(huì)及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

  6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議、合同(法律條款);

  7、協(xié)助律師團(tuán)隊(duì)處理公司各類案件。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

  2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,編制審計(jì)工作方案。

  3、對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度、流程的執(zhí)行情況。

  5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國(guó)家法律、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對(duì)工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過(guò)程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。

  7、跟蹤被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況。

  8、其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇21

  1、 按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法。

  2、 對(duì)外兼并收購(gòu)項(xiàng)目的審計(jì)調(diào)查,參與公司參股擬上市項(xiàng)目的財(cái)務(wù)規(guī)范工作。

  2.對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,財(cái)務(wù)決算,財(cái)務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  3.對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  4.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,評(píng)價(jià)。要求:5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識(shí);較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇22

  1、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作的項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案,并組織各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

  2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn);對(duì)內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

  3、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并監(jiān)督整改落實(shí),推動(dòng)改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)、編制審計(jì)報(bào)告的能力;

  4、評(píng)估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出合理可行的改進(jìn)建議;

  5、對(duì)子公司股權(quán)投資、項(xiàng)目投資進(jìn)行評(píng)估分析;

  6、執(zhí)行年度子公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)以及專項(xiàng)審計(jì)任務(wù);

  7、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇23

  (1)全面負(fù)責(zé)審計(jì)法務(wù)工作,負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計(jì)管理,建立健全集團(tuán)法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險(xiǎn)分析、審計(jì)數(shù)據(jù)支持;

  (2)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,并開展內(nèi)部審計(jì)工作;

  (3)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并檢查執(zhí)行情況;

  (4)建立集團(tuán)及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)控制流程;

  (5)負(fù)責(zé)股權(quán)變動(dòng)、改制等相關(guān)評(píng)估事項(xiàng)的中介機(jī)構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;

  (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇24

  1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度;

  2.負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場(chǎng)、招標(biāo)采購(gòu)等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對(duì)日常工程材料進(jìn)行詢價(jià)及日常比價(jià),識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)對(duì)工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

  3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;

  4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)

  6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇25

  1、根據(jù)集團(tuán)工作目標(biāo),組織擬定公司審計(jì)工作計(jì)劃,完成審計(jì)委員會(huì)下達(dá)的審計(jì)工作項(xiàng)目;

  2、主持?jǐn)M定并及時(shí)修訂審計(jì)監(jiān)察部的各項(xiàng)管理制度;

  3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)工作,并編制審計(jì)報(bào)告,提出問(wèn)題及整改建議;

  4、對(duì)公司下屬公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財(cái)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)議案的準(zhǔn)備與提交,支持審計(jì)委員會(huì)監(jiān)控職能需求,負(fù)責(zé)籌備公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的審計(jì)資料,負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計(jì)委員會(huì)的有關(guān)決議。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇26

  1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

  2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程,組織執(zhí)行審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案

  3、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控,包括日常審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,推動(dòng)管理提升;

  4、 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇27

  1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;

  2. 對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;

  3. 對(duì)內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  4. 協(xié)助部門總監(jiān)對(duì)集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì),并起草審計(jì)報(bào)告;

  5. 協(xié)助部門總監(jiān)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,起草審計(jì)報(bào)告;

  6. 匯總審計(jì)結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

  7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;

  8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷工作;

  9. 對(duì)出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;

  10. 對(duì)審計(jì)活動(dòng)后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇28

  1、負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位的會(huì)計(jì)核算和預(yù)算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)資金、財(cái)產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  2、負(fù)責(zé)開展財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)等其它專項(xiàng)審計(jì)工作,對(duì)嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進(jìn)行專案審計(jì);

  3、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  4、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  5、負(fù)責(zé)按照審計(jì)程序和方法,獲得充分的工程審計(jì)信息,為公司運(yùn)營(yíng)提供增值服務(wù);

  6、負(fù)責(zé)參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇29

  1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;

  2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

  3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

  4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

  5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;

  6、組織對(duì)公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;

  8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類設(shè)計(jì)變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇30

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;

  2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并參與實(shí)施;

  3.負(fù)責(zé)編制具體審計(jì)項(xiàng)目的工作實(shí)施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計(jì)工作底稿,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄、匯報(bào)并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

  4.負(fù)責(zé)建立、健全審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

  5.負(fù)責(zé)審計(jì)建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。

  6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇31

  1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略;

  2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;

  3、對(duì)涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;

  4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,做好審計(jì)工作底稿,保證審計(jì)工作的順利完成;

  5、公司內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度評(píng)價(jià):內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇32

  1.制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會(huì)報(bào)告;

  2.建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,降低經(jīng)營(yíng)管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  3.對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述,為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù),并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),采用有效的措施予以防范;

  4.建立健全集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施,主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

  5.協(xié)調(diào)集團(tuán)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益;

  6.審核財(cái)務(wù)報(bào)表,提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當(dāng)局決策參考;

  7.確保集團(tuán)財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序,包括對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;

  8.根據(jù)集團(tuán)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況,制定有效的融資策略及計(jì)劃,利用各種財(cái)務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

  9.完成董事會(huì)交辦的其他臨時(shí)工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé) 篇33

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫與修訂;

  2.負(fù)責(zé)公司《年度審計(jì)工作計(jì)劃》的制定和組織實(shí)施;

  3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

  4.對(duì)公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理流程提供意見(jiàn)建議;

  5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為經(jīng)營(yíng)者升職、降職、免職和調(diào)動(dòng)提供參考依據(jù);

  6.根據(jù)需要對(duì)《審計(jì)報(bào)告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計(jì);

  7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技能;

  8.協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,對(duì)外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025職責(zé)(精選33篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    一、對(duì)全院的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算,與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及效益,各類資產(chǎn)的管理情況,物資的購(gòu)買,國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。二、審簽會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表、貸款申請(qǐng)書及其它重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的文件。...

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    1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心...

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    1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計(jì)評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦工作;2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),...

  • 關(guān)于審計(jì)助理的工作職責(zé)(精選30篇)

    1、及時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人交辦的任務(wù);2、具有良好的工作習(xí)慣,學(xué)習(xí)習(xí)慣;3、有良好的溝通水平,溝通及時(shí);4、有豐富的財(cái)稅知識(shí);5、有合作精神和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。...

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    1、配合做好項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作,包括前期資格預(yù)審、招標(biāo)文件評(píng)審、開標(biāo)監(jiān)督、合同簽訂及現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程跟蹤審計(jì);2、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督,并利用好中介機(jī)構(gòu)造價(jià)公司、監(jiān)理公司做好過(guò)程控制,定期對(duì)制度、流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查...

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    1.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各類審計(jì)及財(cái)務(wù)咨詢工作。2.在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,制作各種統(tǒng)計(jì)樣表。3.協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他業(yè)務(wù)報(bào)告。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。...

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    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司合同及相關(guān)法律文書的.起草、審核以及合同模板的制定和修改;2、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)制度的貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報(bào)送等相關(guān)工作;3、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)控制工作;4、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)相關(guān)工作;5、負(fù)責(zé)管理公司外部審計(jì)單位工作,...

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  • 審計(jì)助理崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、在指導(dǎo)下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負(fù)責(zé)在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,設(shè)計(jì)和制作各種測(cè)算、統(tǒng)計(jì)樣表;3、協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告;4、完成部門交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)師崗位職責(zé)具體概述(精選28篇)

    1、掌握審計(jì)和財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)知識(shí),熟悉財(cái)經(jīng)、審計(jì)政策;2、具有解決財(cái)務(wù)審計(jì)中較復(fù)雜問(wèn)題的能力;3、具有豐富的財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立組織開展項(xiàng)目審計(jì)工作;4、能有效地指導(dǎo)低層級(jí)人員的工作。...

  • 審計(jì)稽核職責(zé)具體內(nèi)容(精選9篇)

    1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)組成部分的審計(jì);2.獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量;4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識(shí)別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;5.對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行...

  • 2025年出納審計(jì)稽核崗位職責(zé)(精選3篇)

    1.在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真積極地開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2.熟悉有關(guān)財(cái)經(jīng)和審計(jì)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律,恪守審計(jì)職業(yè)道德。4.掌握會(huì)計(jì)、審計(jì)及其相關(guān)專業(yè)知識(shí)。...

  • 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求(精選29篇)

    1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。...

  • 崗位職責(zé)
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