審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé)(通用29篇)
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1
1.全面負(fù)責(zé)公司造價審計,對項目造價監(jiān)管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監(jiān)管,降低項目造價運營風(fēng)險;
3.對公司常規(guī)工程實行定期抽查審計,加強項目造價監(jiān)管;
4.組織項目內(nèi)部結(jié)算審計,對工程超成本費用進(jìn)行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進(jìn)公司造價管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系,加強合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現(xiàn)的重大造價誤差問題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項目內(nèi)外結(jié)算問題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計劃,并監(jiān)督計劃的落實;
3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;
4、負(fù)責(zé)落實本部門績效考核工作;
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實;
6、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計管理,指導(dǎo)實施財務(wù)日常審計和專項審計,對公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計;
7、負(fù)責(zé)對總部及項目公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行審計,對審計結(jié)果提出處理建議;
8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計工作;
9、負(fù)責(zé)公司工程審計管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計制度、規(guī)范,建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;
10、負(fù)責(zé)公司管理審計,建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風(fēng)險識別及防范優(yōu)化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);
12、組織部門推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運轉(zhuǎn);
13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3
1.規(guī)劃和組建集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關(guān)涉外事項,科學(xué)管理朗致經(jīng)營風(fēng)險;
2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進(jìn)、權(quán)威的專業(yè)支撐;
3.內(nèi)部審計團(tuán)隊管理賦能,朗致科學(xué)風(fēng)險管理氛圍營造。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4
1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細(xì),編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告,進(jìn)行問題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
3、組織執(zhí)行后續(xù)審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;
4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;
2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 、內(nèi)控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營、成本、財務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計工作;
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計劃;
2. 對投資項目進(jìn)行財務(wù)預(yù)測,風(fēng)險評估、收益預(yù)測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;
3.協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估;
4.根據(jù)內(nèi)審計劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專項審計、常規(guī)審計等;
5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
6.對集團(tuán)及各分子公司重大項目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時預(yù)警運營過程中的潛在風(fēng)險,提出風(fēng)險控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7
1、全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計制度;
2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;
3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;
2. 對集團(tuán)各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計,起草審計報告并進(jìn)行風(fēng)險提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查,起草審計報告;
6. 匯總審計結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對審計活動后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計工作,如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險,督促跟進(jìn)審計建議的整改和落實;
4、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計;
5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;
6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報告結(jié)果;
7、負(fù)責(zé)公司專項審計工作的開展。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10
1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則;
2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制及其它財務(wù)監(jiān)控機(jī)制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施;
3、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;
4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
6、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;
2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,
4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預(yù)算并落實執(zhí)行;
5、督促審計結(jié)論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結(jié)果做綜合分析評價。
8、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;
10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報告的編制
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預(yù)警機(jī)制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;
3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督;
5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務(wù)審計、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計等;
6、籌備IPO財務(wù)規(guī)范化工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13
1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細(xì)則;
2.負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進(jìn)行審計;
5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機(jī)制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟(jì)活動、項目等進(jìn)行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;
9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟(jì)項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點,對風(fēng)控審計運營結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險運營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。
4.負(fù)責(zé)對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險評估及審計。
5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控、事后風(fēng)險審計檢查,出具風(fēng)險審計預(yù)警提示和風(fēng)險審計評估報告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;
2.負(fù)責(zé)工程造價、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計;對日常工程材料進(jìn)行詢價及日常比價,識別相關(guān)風(fēng)險點,同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險識別。
3.負(fù)責(zé)編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;
4.負(fù)責(zé)提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實
6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16
1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團(tuán)月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團(tuán)聘請的外部審計機(jī)構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
9、管理下屬團(tuán)隊,包括部門預(yù)算、團(tuán)隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊建設(shè)等;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17
(1)全面負(fù)責(zé)審計法務(wù)工作,負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團(tuán)法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團(tuán)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險分析、審計數(shù)據(jù)支持;
(2)制定集團(tuán)內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;
(3)負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評價,并檢查執(zhí)行情況;
(4)建立集團(tuán)及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險控制流程;
(5)負(fù)責(zé)股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機(jī)構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇18
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇19
1.負(fù)責(zé)公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進(jìn);
2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;
4.風(fēng)險控制與管理:搭建審計預(yù)警機(jī)制,組織編寫風(fēng)險評估報告,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;
5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進(jìn)行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;
7.負(fù)責(zé)審計部的日常運營管理,組織部門團(tuán)隊建設(shè)工作,提高團(tuán)隊執(zhí)行力和凝聚 力。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇20
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作;
2.負(fù)責(zé)編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);
3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實施;
4.定期對公司各項目進(jìn)行審計,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計對公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;
5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇21
1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;
3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計;
4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;
5.審計團(tuán)隊日常管理工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計集團(tuán)各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實情況。
8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部審計制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規(guī)范運作;
2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程或制度的改進(jìn)和風(fēng)險評估;統(tǒng)籌管理對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
3、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
4、配合外部機(jī)構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇24
1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險管理策略方針、法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險管理制度開展法律風(fēng)險防控工作;
3. 編制年度法律風(fēng)險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風(fēng)險管理工作;
4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項目開展風(fēng)險自查,組織開展法律風(fēng)險巡查,組織開展法律風(fēng)險分析和評估,督促風(fēng)險責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險事件的應(yīng)對,并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;
5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進(jìn)行法律風(fēng)險事前審查,提示風(fēng)險;
6. 組織開展法律風(fēng)險管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇25
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇26
1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及項目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對對各項目的工程成本情況進(jìn)行審計;
4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團(tuán)所屬項目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計;
5、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇27
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;
5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇28
1、根據(jù)集團(tuán)工作目標(biāo),組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達(dá)的審計工作項目;
2、主持?jǐn)M定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項管理制度;
3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、負(fù)責(zé)審計委員會議案的準(zhǔn)備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負(fù)責(zé)籌備公司審計委員會會議,并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的審計資料,負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計委員會的有關(guān)決議。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇29
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項目目標(biāo)成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計、材料招采管理的審計、開標(biāo)的實時旁站等內(nèi)容;
3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議;
4、跟進(jìn)審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。