審計總監工作職責2024職責(精選33篇)
審計總監工作職責2024職責 篇1
1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;
2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;
3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。
審計總監工作職責2024職責 篇2
1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;
2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,并監督計劃的落實;
3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;
4、負責落實本部門績效考核工作;
5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;
6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;
7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;
8、配合集團內部審計工作;
9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規范,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;
10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;
12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;
13、完成其他職責內的工作事項。
審計總監工作職責2024職責 篇3
1.根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;
2. 對投資項目進行財務預測,風險評估、收益預測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;
3.協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;
4.根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計等;
5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
6.對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計總監工作職責2024職責 篇4
1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;
3、組織執行后續審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;
4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查;
5、完成領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責2024職責 篇5
1.全面負責公司造價審計,對項目造價監管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低項目造價運營風險;
3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強項目造價監管;
4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;
6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;
8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;
9.總經理交辦的其它任務。
審計總監工作職責2024職責 篇6
1、負責協助搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度。 監督規章制度的落地實施;
2、負責組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負責公司內審咨詢服務,受理并對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規違紀行為;
4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;
審計總監工作職責2024職責 篇7
1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;
2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;
4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。
審計總監工作職責2024職責 篇8
1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;
3.負責公司采購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。
審計總監工作職責2024職責 篇9
1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;
2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
審計總監工作職責2024職責 篇10
1、負責集團內部審計、內控體系搭建;
2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內部審計制度和流程,
4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執行;
5、督促審計結論和建議的整改;
6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。
8、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
9、協調公司與外部監督、外審之間的關系;
10、負責公司內部控制評估報告的編制
審計總監工作職責2024職責 篇11
1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
審計總監工作職責2024職責 篇12
1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;
2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;
3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;
4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;
5.領導安排的其他工作。
審計總監工作職責2024職責 篇13
1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。
審計總監工作職責2024職責 篇14
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;
3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領導臨時交辦的其他工作。
審計總監工作職責2024職責 篇15
1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責2024職責 篇16
職責描述:
1、全面負責公司及項目招投標、造價、合約、成本管控工作;
2、完善目標成本管理和動態成本監控預警機制和體系,負責各環節的成本測算工作,為各環節提供技術數據支持;
3、健全和完善集團全成本管理監督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實;
4、負責集團全成本數據庫和建造標準管理,推進集團成本標準化管理和限額設計管控;
5、負責項目招投標、重大采購合約談判、審核合同文本等工作;
6、負責市場調查,了解市場行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設備價格信息,負責在不同的工程階段組織分析造價構成及市場動態,為項目決策提供依據;
7、預決算管理,組織各類項目的.結算審核工作,負責項目成本后評估工作等;
8、負責公司成本控制審計與工程結算審計;指導與監控項目開發各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測算,項目開發階段的目標成本、超目標成本控制與分析,項目竣工階段的成本結算,項目評估階段的成本后評估工作等。
崗位要求:
1、工程管理相關專業,大專或以上學歷;
2、8年以上工程造價工作經驗;熟悉房地產開發成本控制管理;熟悉有關工程造價指標,市場材料信息;熟悉有關政府政策文件;
3、本崗位需具備的職業資格:中級或以上職稱或造價師工程師;
4、精通土建、機電、工程、材料等招投標、采購、合約的管控流程,對目標成本、動態成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節點、招標采購流程;
5、能獨立完成項目各階段估算、概算、預算和結算工作
6、熟悉工程施工相關法律法規、工程造價相關政策,熟練掌握工程技術知識、材料設備性能等相關產品信息,具有較強的成本綜合分析能力;
7、人品正直,責任心強,具有較強的領導和計劃能力,談判、溝通和協調的能力,具有較高的職業素養及職業操守。
審計總監工作職責2024職責 篇17
1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。
2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。
5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
8、其他上級領導交辦的工作。
審計總監工作職責2024職責 篇18
1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;
2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;
3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;
5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責2024職責 篇19
1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。
2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。
3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。
審計總監工作職責2024職責 篇20
1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;
2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。
3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;
4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實
6.中心負責人交辦的其它工作。
審計總監工作職責2024職責 篇21
1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;
4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;
5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;
6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續審計;
7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;
8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。
審計總監工作職責2024職責 篇22
1、主持審計監察中心的工作;
2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;
8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;
審計總監工作職責2024職責 篇23
1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;
2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;
3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;
4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;
5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,并不斷完善;
6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;
7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;
8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;
9、 完成主管上級交辦的其它工作。
審計總監工作職責2024職責 篇24
1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,
6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,
7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規
為進行處理,
8、協助中心負責人開展內部日常事務工作
審計總監工作職責2024職責 篇25
1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。
2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營數據。
3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。
4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。
5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監督整改到位。
6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作
審計總監工作職責2024職責 篇26
1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;
3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;
4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;
6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,并配合相關工作開展;
8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監督;
10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。
審計總監工作職責2024職責 篇27
1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;
2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;
3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;
4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;
5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;
7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。
審計總監工作職責2024職責 篇28
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性
4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
審計總監工作職責2024職責 篇29
1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數據的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
審計總監工作職責2024職責 篇30
1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;
2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據風險管理制度開展法律風險防控工作;
3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;
4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監督;
5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;
6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作
審計總監工作職責2024職責 篇31
1、制定項目審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計總監工作職責2024職責 篇32
1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;
2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
審計總監工作職責2024職責 篇33
1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;
3、負責組織開展后續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。