審計總監工作職責_審計總監是干什么的(精選32篇)
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇1
1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;
2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;
3、跟蹤后續,提出整改措施并督促整改。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇2
1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;
7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;
10、完成上級領導臨時安排的工作任務。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇3
1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。
2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。
3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。
3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。
4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。
6、領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇4
1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。
2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。
3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇5
1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。
3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。
4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。
5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。
6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。
7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。
8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。
9 完成領導交辦的其他事項。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇6
(1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;
(2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;
(3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;
(4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;
(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;
(6)完成領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇7
1.制定集團的財務目標、政策及操作程序,并根據授權向董事會報告;
2.建立健全集團財務系統的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對集團的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;
5.協調集團同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系,維護企業利益;
6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
7.確保集團財務體系的高效運轉;組織并具體推動集團年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規劃及正常運作;
8.根據集團實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優資本結構;
9.完成董事會交辦的其他臨時工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇8
1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。
2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。
5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇9
1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;
3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇10
1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;
5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,并向總經理報告結果;
7、負責公司專項審計工作的開展。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇11
1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范,執行公司風險控制戰略;
2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇12
1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度;
2、組織開展常規及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇13
1、負責集團內部審計、內控體系搭建;
2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內部審計制度和流程,
4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執行;
5、督促審計結論和建議的整改;
6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。
8、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
9、協調公司與外部監督、外審之間的關系;
10、負責公司內部控制評估報告的編制
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇14
1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;
2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;
3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;
4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;
5.領導安排的其他工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇15
1.全面負責公司造價審計,對項目造價監管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低項目造價運營風險;
3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強項目造價監管;
4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;
6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;
8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;
9.總經理交辦的其它任務。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇16
1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇17
1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇18
職責描述:
1、全面負責公司及項目招投標、造價、合約、成本管控工作;
2、完善目標成本管理和動態成本監控預警機制和體系,負責各環節的成本測算工作,為各環節提供技術數據支持;
3、健全和完善集團全成本管理監督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實;
4、負責集團全成本數據庫和建造標準管理,推進集團成本標準化管理和限額設計管控;
5、負責項目招投標、重大采購合約談判、審核合同文本等工作;
6、負責市場調查,了解市場行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設備價格信息,負責在不同的工程階段組織分析造價構成及市場動態,為項目決策提供依據;
7、預決算管理,組織各類項目的.結算審核工作,負責項目成本后評估工作等;
8、負責公司成本控制審計與工程結算審計;指導與監控項目開發各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測算,項目開發階段的目標成本、超目標成本控制與分析,項目竣工階段的成本結算,項目評估階段的成本后評估工作等。
崗位要求:
1、工程管理相關專業,大專或以上學歷;
2、8年以上工程造價工作經驗;熟悉房地產開發成本控制管理;熟悉有關工程造價指標,市場材料信息;熟悉有關政府政策文件;
3、本崗位需具備的職業資格:中級或以上職稱或造價師工程師;
4、精通土建、機電、工程、材料等招投標、采購、合約的管控流程,對目標成本、動態成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節點、招標采購流程;
5、能獨立完成項目各階段估算、概算、預算和結算工作
6、熟悉工程施工相關法律法規、工程造價相關政策,熟練掌握工程技術知識、材料設備性能等相關產品信息,具有較強的成本綜合分析能力;
7、人品正直,責任心強,具有較強的領導和計劃能力,談判、溝通和協調的能力,具有較高的職業素養及職業操守。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇19
1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;
2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;
3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;
5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇20
1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;
2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;
3?根據公司下達的年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;
4?檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范,控制經營風險,降低經營成本;
6?組織做好財務審計,監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇21
根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;
對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇22
1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;
4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;
5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;
6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續審計;
7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;
8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇23
1、負責擬定公司內部審計制度、規程和標準,運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規范運作;
2、負責公司業務流程或制度的改進和風險評估;統籌管理對其進行有效的風險控制;
3、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
4、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇24
1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查,對資金、財產的完整、安全進行監督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;
2、負責開展財務審計、離任審計、經濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;
3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
4、負責發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;
6、負責參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇25
1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;
2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇26
1、主持審計監察中心的工作;
2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;
8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇27
1、編制公司內部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內審工作的開展和執行;
2、深入了解公司各板塊業務,有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;
3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并監督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;
4、評估各板塊子公司、各部門的經營風險并向集團領導反饋審計過程中發現的問題,提出合理可行的改進建議;
5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;
6、執行年度子公司財務審計、內控審計、基建項目審計以及專項審計任務;
7、完成上級交辦的其他任務。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇28
1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;
3、組織執行后續審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;
4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查;
5、完成領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇29
1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇30
1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;
3.負責公司采購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇31
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性
4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇32
1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;
2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;
4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。