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公司財務預算報告范文

發布時間:2022-11-03

公司財務預算報告范文(通用3篇)

公司財務預算報告范文 篇1

  一、預算編制說明

  本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據 年自主品牌預算的產銷計劃、機器人業務、智能終端業務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷合同、游戲運營計劃、無人機業務規劃均能按時按計劃履行。

  本預算報告在總結 年經營情況和分析 年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯網等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

  二、基本假設

  1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;

  2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;

  3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;

  4、公司 年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;

  5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;

  6、公司 年度生產經營運作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴重短缺和成本中客觀因素的巨大變動而產生的不利影響;

  7、公司生產經營業務涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內波動;

  8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產;

  9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

  三、預算編制依據

  1、公司 年營業收入的主要目標

  公司預計 年度實現營業收入 6.9 億元。

  2、 年度期間費用依據 年度實際支出情況及 年度業務量的增減變化情況進行預算。

  3、依據新企業所得稅法, 年度母公司企業所得稅稅率適用高新技術企業 15%優惠稅率預算,樂匯天下企業所得稅率適用軟件企業 年至 年度減半按 12.5%征收企業所得稅優惠稅率預算。

  四、利潤預算表

  單位:人民幣元

  項目 年實際 年預算 增減率(%)

  一、營業收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

  減:營業成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

  營業稅金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

  銷售費用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

  管理費用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

  財務費用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

  資產減值損失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

  二、營業利潤 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

  三、利潤總額 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

  減:所得稅 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

  四、歸屬母公司所有者的凈利潤 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

  五、確保財務預算完成的措施

  1、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;

  2、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;

  3、持續開源增收,主營業務與新開辟的業務齊頭并進,提升盈利能力;

  4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

  5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。

  特別提示:本預算為公司 年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司 年度盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

  該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

  深圳xx科技股份有限公司董事會

   年 4 月 27 日

公司財務預算報告范文 篇2

  股東大會、各位代表:

  我受公司董事會的委托,向大會作年度財務工作決算與年度財務預算報告,請審議。報告共分兩部分。

  一、年度財務工作決算

  一年來,公司的財務工作在公司董事會的領導下,認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算,遵照國家有關法律法規的規定,做到統籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務決算,總結經驗教訓,提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目,都經過董事會、監事會集體討論決定,堅持嚴格的經費審查、審批制度,保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

  (一)預算執行情況

  1.收入情況

  一年來,公司總收入為萬元。其中:主營收入為萬元、副營收入為萬元、營業外收入為萬元、投資收益為萬元。

  2.支出情況

  一年來,公司總支出萬元。主要用于以下幾個方面:

  (1)進貨成本萬元

  (2)管理費用萬元

  (3)財務費用萬元

  (4)銷售費用萬元

  (5)投資支出萬元

  ……

  一年來,公司財務工作做到了盈利萬元。

  (二)職工困難補助費使用情況(略)

  (三)勞動保險費用使用情況(略)

  二、年財務預算

  (一)編制公司財務預算的原則

  我們根據國家有關法規之規定,參照本公司年度的銷售、成本、利潤等指標,本著厲行節約、量入為出的原則。

  (二)公司收入預算

  1.主營收入

  年公司主營預算收入萬元。根據公司各產品結構進行分配。

  2.附營收入

  年附營收入預算為萬元。

  3.投資收益

  年度對外投資預算為萬元。其中短期收益為萬元,長期收益為萬元。

  4.其他收入,預算萬元。

  以上全年收入預算總金額為萬元。

  (三)公司支出預算(略)范文TOP100

  以上各項,全年預算總支出為萬元。

  股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務工作報告,提請大會審議。

  

  年月日

公司財務預算報告范文 篇3

  公司年度財務決算說明書

  年度,我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費用得到了有效的控制,企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭,F對本年財務決算情況和有關內容說明如下:

  一、生產經營和主要財務指標的實現情況

  年,由于我公司在完成技術改造的基礎上,生產出新型的產品等,工業總產值達到萬元,比上年(萬元)增長%;產品銷售收入達萬元,比上年(萬元)增加%;實現純利潤萬元,比上年(萬元)增加倍;可比產品成本比上年降低%。

  二、利潤指標實現情況

  年,我公司利潤計劃為萬元,實際完成萬元,超過計劃%,銷售收入利潤率達到%,利潤增加的主要因素是:

  1.因改型的產品在國內各地打開銷路,銷量增加,比上年增利萬元。

  2.范文寫作在我公司技術改造和產品改型之后,物耗減少,從而使成本降低萬元。

  3.外協加工部件一律改為自行加工,增利萬元。

  4.營業外收入增加萬元。

  以上4項共比上年增利萬元?鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素萬元,實現凈利潤萬元。

  三、成本費用情況

  年度全部商品總成本為萬元,可比產品成本為萬元,按上年平均單位成本計算為萬元,下降%。

  四、固定資產與流動資產的增減情況

  1.固定資產

  年末企業固定資產原值萬元,凈值為萬元。百元固定資產(原值)利潤率為%;百元固定資產(原值)利稅率為%。均比上年高出較多。

  2.流動資產

  本公司流動資產年末占用額為萬元,比年初(萬元)增加萬元。周轉天數為天,比上年(天)加快天,比原計劃的天多天。但從總體上看,資金占用過多、周轉期過長的狀況,仍未很好解決。

  五、其他需要說明的問題

  年企業經濟效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題,并未徹底解決,經過清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數字。

  公司

  年月日

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