學校薄改工程項目績效自評報告(精選30篇)
學校薄改工程項目績效自評報告 篇1
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.項目立項背景
為加快我區義務教育輔助步伐,全面改善薄弱學校基本辦學條件,辦人民滿意的教育,根據省改薄辦《關于編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》,《甘肅省全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件底線標準(試行)》文件精神,經充分調研論證,制定了《天水市麥積區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃》。
2.項目實施情況
20xx年采購學生課桌凳、學生用床、計算機、班班通設備、信息設備、錄課教室、錄播教室等共計47所學校,目前項目已經實施完畢。
3.經費來源和使用情況
(一)項目績效目標。該項目績效總目標為進一步全面改善麥積區薄弱學校辦學條件,學校軟硬件得到改善,提高辦學水平,辦好人民滿意教育。
(二)項目實施情況分析。目前資金已全部撥付到位;資金的使用和管理按照《天水市麥積區全面改善薄弱學校管理辦法》進行,項目的組織和管理由天水市麥積區教育體育局項目辦具體負責。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。按照相關文件要求,合理安排好、利用好資金,切實保障資金按要求撥付,設備采購按時到位。
(二)績效評價工作過程。按照區財政局要求,教體局領導高度重視,精心組織,縝密安排,確定項目辦為具體實施部門,財務室及各股室緊密配合,抽選領導班子成員,對學校設備采購進行督查、評價。
(三)績效評價框架。我局按照“誰操作,誰評分”的原則,分批次根據產出指標和效率指標分項進行,自評采取百分量化的形式進行,即根據該項目實施過程中涉及到的指標賦予百分值,邀請學校打分來完成,最后對分項評分情況進行匯總并當場公布評分情況。
三、項目主要績效及評價結論
(一)績效分析
1.項目經濟性分析。項目按照改薄規劃及學校的實際情況確定采購種類和套數,嚴格控制預算成本。
2.項目效率性分析。項目的實施時間分年度進行,每年年初制定項目的實施計劃,所需資金及實施進度,年末進行績效分項及評價,切實保證項目的實施質量。
3.項目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
(二)評價結論
1.評分結果
設備的投入使用及運行情況評分的結果為100分;全面改善我區薄弱學校辦學條件,評分結果為100分;提高辦學效益,評分結果為100分。
2.主要結論
按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1、主要經驗及做法
近年來,我區始終把教育擺在優先發展的突出位置,大力實施“科教興區”和“人才強區”戰略,緊緊圍繞“辦人民滿意教育”目標,不斷加大教育投入力度,大力推進全面改薄項目建設,努力改善辦學條件,優化教育資源配置,區域內義務教育發展基本實現均衡,全區教育工作水平得到全面提升。
(一)加強領導,健全機制,全力保障全面改薄工作高效有序推進。堅持把全面改薄工作作為促進教育公平、助力脫貧攻堅、構建和諧社會的重大民生工程,按照“黨政齊抓、規劃先行、政策配套、多方參與”的原則,科學合理部署,統籌協調推進,為順利推進全面改薄工作提供了堅強的組織和政策保障。一是強化政府職責。全面落實政府主體責任和管理體制,制定了《麥積區全面改薄項目實施管理辦法》《土建工程實施管理辦法》《設備購置管理辦法》等系列配套政策措施,成立了由政府主要領導任組長,區委、區政府分管領導任副組長,相關部門主要負責人為成員的全面改薄工作領導小組,層層靠實工作責任,鄉鎮部門協調配合,力促全面改薄項目順利實施。二是健全工作機制。按照“城鄉一體、傾斜鄉村、整體統籌、分步推進”的總體工作思路,在區委常委會、區政府常務會、黨政聯席會上多次研究全面改薄項目建設、學校布局調整、師資隊伍建設重大事項,在領導小組會、區長辦公會上專題解決難點問題,確保全面改薄項目有序推進。三是狠抓責任落實。健全完善全面改薄目標管理責任制和督查問責制,堅持把全面改薄項目實施情況納入對各鎮、街道辦事處和區直部門年度目標管理責任考核范圍,形成了“政府統一領導、教育部門具體負責、各鎮部門協調聯動、全社會合力推進”的良好工作機制,保證工作任務的高效落實。
(二)統籌協調,加大投入,優先落實全面改薄項目配套資金。不斷加大教育經費投入,及時調整財政支出結構,為全面改薄項目和義務教育均衡發展提供了經費保障。一是全面落實各級項目資金。按照全面改薄規劃,分年度將區級配套資金列入當年財政預算,20xx—20xx年,我區累計落實中央、省、市、區級全面改薄項目資金5.5億元,其中區級配套資金分別為3117.76萬元、2389.34萬元、2297.77萬元、2442.51萬元,累計落實區級配套資金10247.38萬元。二是不斷拓寬經費來源渠道。多方籌措財政性教育經費,嚴格落實省、市教育費附加制度,依據《甘肅省地方教育附加征收使用管理辦法》,統一按增值稅、消費稅、營業稅額足額征收教育費附加和甘肅地方教育附加,并全額用于教育。優先保證土地出讓金按10%計提教育資金,重點用于全面改薄項目建設。全面落實教師工資總額的1.5%用于教師培訓費,確保各項資金及時足額到位。三是嚴格資金使用管理。制定了《麥積區農村義務教育薄弱學校改造項目資金管理辦法》,全面加強勘察設計、招投標、工程監理、資金撥付、驗收結算、審計決算、監督檢查等環節監管。按照“專戶管理、封閉運行”的'原則,堅持實行單獨核算、統一監管、專款專用,規范審批程序、按進度及時下撥,有效防止了專項資金擠占、挪用等現象的發生,提高了專項資金使用管理效益。
(三)整合資源,優化配置,全面加快全面改薄項目實施進度。堅持把優化資源配置、加快全面改薄項目建設作為提升教育發展水平的前提和基礎,推動義務教育學校辦學條件進一步改善。一是不斷優化學校布局結構。按照“四個集中”要求,堅持合理布局、就近入學的原則,立足實際,科學規劃,制定了《麥積區中小學布局調整規劃(20xx—20xx)》,以加強農村寄宿制學校建設為重點,大力推進義務教育學校優化布局調整,合并、撤銷、改制及新建義務教育學校82所,適當保留或恢復了一些教學點,方便了林區、山區孩子就近入學,初步形成了結構、規模、質量、效益協調發展的格局。二是全力推進全面改薄項目建設。堅持“兜底線、保基本、補短板、強管理”原則,持續加大財力、人力、物力投入,加快全面改薄項目實施進度,推進義務教育學校標準化建設。20xx—20xx年,全區共實施全面改薄校舍類項目243個,新建校舍面積14.3萬平方米,硬化校園場地93940平方米,全部消除農村學校D級危房,其中20xx年新建校舍63386平方米,硬化校園24440平方米;20xx年新建校舍39414平方米,硬化校園61500平方米;20xx年新建校舍16165平方米,硬化校園8000平方米;20xx年已新建校舍17908平方米。通過實施全面改薄項目,小學生均校舍面積達到6.64平方米,初中生均校舍面積達到6.19平方米。同時,累計投入教育裝備購置資金7381萬元,采購師生計算機5141臺、圖書11.92萬冊、課桌椅48565套、班班通(含電子白板)設備1518套、體音美及實驗器材17499件(套)、生活設施8318件(套),小學生機比達到9:1,師機比達到2:1,生均圖書21冊;初中生機比達到8:1,師機比達到2:1,生均圖書29冊,教育裝備和信息化建設水平實現了大幅提升,全區義務教育學校辦學條件均達到省定標準。三是切實強化項目質量管理。堅持把項目質量管理作為重中之重,貫穿施工全過程,嚴格落實項目法人制、合同制、工程質量監理制,對項目實施過程實行動態管理,嚴格執行施工技術規范和建筑材料入口關,對重點環節詳細記錄。定期不定期組織全面改薄成員單位督查工程進度和質量,充分發揮監理人員的監理職責,確保全面改薄項目實現無縫隙管理。四是認真開展公開公示。按照《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件信息公開公示暫行辦法》,在全區義務教育項目學校醒目位置全面公開公示政策法規、基本原則、總體目標、項目實施內容、五年規劃、年度實施情況等信息,廣泛接受社會監督。五是全力推進“20條底線”達標。按照省上“20條底線”要求,緊扣底線標準,突出重點,補齊短板,全區294所義務教育學校(其中教學點162所)均達到了“20條底線”要求,實現了全區義務教育基本均衡。
(四)完善機制,強化管理,不斷提高教師隊伍建設水平。始終把教師隊伍建設作為提升教育發展水平的根本,不斷加強教師師德素養和業務能力建設,持續提高教師待遇,為教育事業改革發展提供有力人才保障。一是建立教師補充交流調配機制。嚴格按照《麥積區中小學校長管理辦法》選拔聘用校長,近三年,全區共提拔交流義務教育學校校長102人、班子成員52人。嚴格落實“凡進必考”的教師準入制度,建立新聘教師到鄉村學校任教制度,通過免費師范生簽約、緊缺高層次人才引進、特崗教師招聘和事業單位招考等渠道,為義務教育學校補充教師210人,并按編制和學科需求全部安置到農村基層學校任教,進一步充實了農村教師力量。制定了《麥積區義務教育學校校長教師交流輪崗實施辦法》,組織116名城區學校優秀骨干教師到農村學校開展送教下鄉和支教活動,促進優質教師資源特別是音體美薄弱學科教師合理流動,基本實現區域優質師資共享。二是建立鄉村教師待遇保障機制。制定了《麥積區鄉村教師支持計劃(20xx—20xx)實施辦法》,全區3000多名鄉村教師不僅享受鄉鎮崗位補貼,而且按人均每月不低于300元標準發放生活補助,目前已累計發放2735.83萬元,進一步穩定了農村教師隊伍,緩解了邊遠山區教師緊缺問題。三是不斷提高教師待遇。制定了《關于調整鄉村教師生活補助標準實施方案》《關于提高班主任津貼的實施方案》《教育教學質量獎勵辦法》等系列政策措施,想方設法籌措資金,千方百計克服困難,保證全區鄉村教師補助標準在達到人均每月300元的基礎上,重點向邊遠艱苦學校教師和農村任教年限長的教師傾斜,其中一類地區最高達到640元/月,二類地區最高達到430元/月,三類地區最高達到190元/月。小學、初中班主任津貼標準分別由班均12元/月、14元/月調整為班額45人以上(含45人)班均150元/月、班額45人以下班均100元/月。同時,從20xx年起,區政府每年籌集260萬元設立教育教學質量獎,對當年教育教學質量突出的學校和教師進行實績重獎,進一步激發和調動了教師工作積極性,增強了教師隊伍活力。
2、存在的問題和建議
雖然我區在推進全面改薄項目建設中做了大量工作,取得了一定成效,達到了“20條底線”要求,但與國家、省、市的要求相比,與人民群眾對優質教育的期盼相比,仍存在基礎辦學條件相對薄弱、師資力量有待進一步優化、部分學校辦學特色不鮮明等問題。下一步,我們將以這次專項督導為契機,嚴格按照全面改薄項目實施的總體要求,以推進標準化學校建設為著力點,加大資金投入保障力度,狠抓全面改薄年度任務落實,均衡配置城鄉義務教育資源,提高辦學水平和質量。
一是進一步加強組織領導。全面加強全面改薄工作的組織領導,不斷完善協調推進工作機制,及時研究解決工作中存在的困難和問題,按照任務具體化、數量化原則,抓好各項任務落實。同時,認真學習借鑒其他兄弟縣區的經驗和做法,統籌推進全面改薄項目建設,持續改善義務教育學校辦學條件,形成協調配合、共同推進工作的良好工作格局。
二是進一步強化督促檢查。采取定期、不定期的方式深入項目學校進行督查,建立督查通報制度,強化責任落實,充分利用全面改薄信息管理平臺對項目實施動態監控,在確保施工過程安全和質量的前提下,全力加快在建項目建設進度,堅持向管理要質量,向管理要效益,向管理要安全,圓滿完成項目建設任務。
三是進一步提高資金使用效益。切實加強與省、市相關部門的銜接,積極爭取中央、省級獎補資金,千方百計加大區級財政投入力度,為全面改薄項目順利實施提供資金保障。嚴格按照工程進度做好資金撥付,堅決避免資金截留現象的發生,保證工程資金及時到位,切實提高資金使用效益。
四是進一步加快項目建設進度。有重點、分層次抓好全面改薄土建項目和設備購置項目,切實加快工程和采購進度。不斷加強項目管理,認真落實城區教育資源擴量增容計劃,加快教育用地的落實、項目前期手續辦理,保質保量按期完成全面改薄項目建設任務,確保項目早日發揮應有的效益,推進全區義務教育實現優質、均衡發展。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇2
一、前言
根據市財政局關于印發《20xx年興化財政績效管理工作要點》的通知(興財績〔20xx〕1號)和《關于對20xx年度市級財政支出項目開展績效評價工作的通知》(興財績〔20xx〕2號)精神,我局認真開展了20xx年實施的中小學校安改薄工程績效評價工作,現自評如下:
二、項目基本情況
根據20xx年市政府第十三次常務會議紀要通過的《20xx年中小學薄弱學校校舍安全工程實施方案》,市政府投資2657萬元在20xx年將實施校安改薄工程:一是結合食堂“五常”和“廁所革命”要求,改擴建中小學生活用房;二是堅持建管并重,加大規劃定點學校校舍維修改造力度;三是按照輕重緩急,加強校園內公用配套設施的維修養護;四是適度解決高中學校校園建設困難;五是適度配套建設青少年足球活動場地。
20xx年9月市財政局、市教育局出臺《關于下達20xx年中小學校安改薄工程建設資金的通知》(興財教〔20xx〕21號),下達校安改薄專項資金指標1984萬元,項目共涉及19所法人學校19個項目。另外單獨下達戴南高中校園供水系統改造110萬元、董北實小校園建設300萬元、新生中心小學基建項目263萬元。
為確保工程建設任務的順利完成,市局召開20xx年校安改薄工程建設項目交辦會,統一部署行動方案,對校舍基建程序、資金管理和項目完成時間提出明確要求,并簽訂目標責任書。隨后,市局堅持對照目標完善方案,抓住節點統籌推進,積極啟動校安工程項目建議書、環評登記、節能備案及立項批復和校安工程建設收費減免優惠申請等流程。市級常委會召開后,市局立即召開校安工程建設項目進展匯報會,分管局長就校安改薄工程項目的緊迫感、責任感、使命感,從安全、高效、優質、廉潔等方面提出明確要求,局分管科室就招標規范、監理履職、變更申報、完善資料等提出具體要求,對基建過程中需要注意的事項做了培訓指導,強調項目學校要落實責任,嚴格工程進場材料檢測、安全文明施工監督和基建資料收集整理,確保質量合格、程序規范和資料齊全。同時,市局職能科室不定期對工程進行現場督查和指導,聽取反饋意見,并與相關部門密切配合,強化工程監管,確保工程按時完成。
三、項目績效情況
學校作為項目建設現場監督的第一責任單位,實行校長負責制,成立項目工作組,指定分管領導作為項目建設現場監督的第一責任人,負責施工現場管理,并聘請有資質監理單位全程監督施工質量,同時組織精干力量,提前做好工程規劃、設計、招標及騰挪清空等前期準備工作,首先搶抓暑期施工黃金期,全力拼加固工程,工程規劃、設計、圖審、招標及騰空等前期準備工作一著不讓,學校與施工、監理單位一起,上足人力機械,倒排工期,并強化督促檢查,到目前為止,除戴南中心小學項目未實施外,唐劉學校、城東中心小學籠式足球項目正在實施外,其余項目均已完工并投入使用,項目學校經歷了從規劃、勘察、設計、圖審、預算、招標、簽訂施工、監理、材料檢測合同到工程報監等基本建設程序,手續符合要求。
四、項目管理成效
20xx年全市校安改薄工程項目確定后,市局立即召開項目督辦會,嚴格要求項目學校必須認真做好勘察、設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。強調不得擅自擴大建設規模,提高建設標準,增加建設內容,建設資金嚴格控制在概算指標內。要求所有建設項目堅持按制度辦事:一是實行項目圖審、預算跟蹤指導,堅持工程招投標制,做到公開、公平、公正;二是實行工程監理制,監理人員和學校駐工地代表同時參與工程現場管理;三是實行合同管理制,工程的設計、施工、檢測、監理等都要依法訂立合同,明確質量要求和違約責任;四是實行竣工驗收制,及時組織施工單位自檢和監理、設計單位專項驗收,發現問題,及時處理;五是實行項目檔案制,從項目審批至竣工驗收各個環節的文件資料,都按要求進行收集、整理、存檔備案工作。通過健全制度、嚴格督查和科學評估,項目管理成效顯著。
五、資金使用情況
在校安工程項目資金管理上,市局按照《興化市中小學校校舍安全工程專項資金管理暫行辦法》(興財教〔20xx〕21號)等文件要求,項目建設工程款經審核后直接撥付到相關學校“基本建設支出”賬戶,實行專項資金專戶管理、封閉運行、集中支付,并按照工程進度撥付給施工單位,所有資金全部用于校安工程項目建設,無擠占、私拉、挪用現象。目前,市財政已按建設項目預算下達資金1500.8萬元,余款有待工程竣工決算審計后,按審計價和相關費用再行撥付,確保專項資金不挪作他用。
六、項目管理存在的主要問題
檢查中發現一些工程中標項目經理不在施工現場,技術管理人員也難按要求在現場履職,監理人員不能按要求堅守崗位,出勤率較低,監管不力等。部分學校工地現場監管松懈,對工程項目經理、主要技術人員、監理人員等沒有按照施工合同要求進行嚴格考勤,對進場材料的質量、數量、產品合格證和檢驗報告驗收以及見證取樣送檢未能及時拍照形成資料。
七、進一步加強項目管理的建議
在上級領導和相關部門的關心、支持下,全市中小學校安改薄工程工作取得了一定成績,但我市中小學校數量多,房屋陳舊,國家抗震設防標準在不斷調整提出新要求新標準,同時隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素,全市危房還會不斷產生,校安改薄工程任務還相當繁重,需要堅持立足全局、著眼長遠,針對薄弱環節和突出問題,結合我市實際持續推進,切實加強校舍安全保障長效機制建設,不斷提升中小學校舍安全保障水平。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況
根據《關于編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》(湘教通〔20xx〕511號)文件要求,為切實增強我區“全面改薄”項目實施的計劃性、針對性和有效性,確保目標任務順利完成,使我區貧困地區義務教育薄弱學校辦學條件基本滿足教學和生活需要,促進基本公共教育服務均等化,保障教育公平,編制洪江區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃。
(二)項目績效目標
從20xx年開始,經過5年努力,全區所有義務教育薄弱學校在辦學條件、教師隊伍方面達到基本要求。按照學校規模和教育教學要求進行實驗室建設,配備必要的教學實驗儀器;保障每個學生都有合格的課桌椅;配備適合學生身心發展特點的圖書;因地制宜地建設運動場地、配備體育設施,保障學生生活鍛煉的空間和條件;保障寄宿學生每人1個床位,配備必要的洗浴、食堂、飲水、安全設施;為教學點配備必要的設備設施,滿足教學和生活基本需求;逐步提升農村學校信息化基礎設施與教育信息化應用水平;提高教師隊伍素質,全面改善教師待遇。
(三)項目實施情況分析
20xx年洪江區農村義務教育薄弱學校改造補助資金總計202萬元,其中用于校舍建設資金55萬元,設施設備采購147萬元。中央薄改資金共計202萬元已全部到位。洪江區一中運動場地及其他附屬設施建設15萬元,生活設備購置0.9萬元,教學設備購置43萬元;洪江區二中運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.5萬元,教學設備購置12萬元;幸福路小學生活設備購置1.5萬元,教學設備購置37.1萬元,教學用具6.5萬元;中山路小學生活設備購置1.4萬元,教學設備購置21萬元,信息化設備購置2萬元;東方紅小學運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.6萬元,教學設備購置5.2萬元,;橫巖中心小學運動場地及其他附屬設施建設20萬元,生活設備購置0.3萬元,教學設備購置4萬元;巖門中心小學生活設備購置0.3萬元,教學設備購置10.7萬元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的,為督促各項目學校切實履行主體責任,進一步規范和加強項目資金管理,確保資金投入到位、項目建設規范實施、促進學校基本辦學條件得到整體提升和根本改善。
(二)績效評價工作過程,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等見附件。
三、綜合評價情況
通過全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件項目的實施,解決了學校教學儀器嚴重不足,電腦嚴重老化等問題。很大的改善了我區中小學的辦學條件。得到了人民群眾的好評。我區幸福路小學是一所窗口學校,也是一所百年老校,屬省級重點學校,但因環境影響學校至今未能達到國家標準,嚴重影響學校教育教學的開展,該校新建的教學綜合樓及運動場地,有利于鞏固和提高義務教育階段入學率和普及率,促進基礎教育的發展,為洪江區培養更多的人才。
四、存在的問題及建議
(一)基礎建設項目的開建報批手續異常復雜,而教育工程建設又有它的特殊性,很多項目建設只能在暑假學生離校的兩個月時間里完成建設工期,因繁瑣的報批手續,耽誤了太多的建設時間。我們將加強與各部門的積極協調和相關政策法規的學習,積極主動向相關部門領導匯報。針對教育的特殊性,建議開設辦事直通通道,減少部門審批環節,針對教育實際情況實行特事特辦,且能減免部分費用,從而促進教育快速發展。
(二)我區經濟發展相對落后,基礎教育設施狀況相對薄弱,財政投入資金無法足額保障教育的基礎設施建設資金,屬于省級比照執行武陵山區域發展與扶貧攻堅優惠政策的縣區,為全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件,仍需得到上級資金支持。
(三)我區20xx年被確定為學生營養改善計劃省級試點縣,部分學校已完成學生食堂建設,基本能滿足學生食堂供餐要求,但仍有幾所學校食堂建設受資金、場地等因素制約,目前只能實行蛋奶計劃,我區需繼續加大學校食堂建設和擴容改造力度,滿足學校食堂供餐需求。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇4
一、項目概況
永順縣城市管理和行政執法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執法大隊,處罰中心,環衛所。該項目由執法大隊負責,搞好廣場環境。執法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環境衛生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊為主、責權一致”的原則進行管理和執行。共修剪樹枝兩萬余,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環境,為實現長效目標打下堅實的基礎
二、項目資金使用及管理情況
(一)20xx年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。
(二)20xx年我局的廣場維修經費開支為20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用于樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。
三、為保證專項資金的專款專用
我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節約的原則,實行專賬管理、專款專用。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,為保證專項資金的專款專用,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務人員共同監督方可報賬支出。保證的專項資金的專款專用。
四、項目績效情況
廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎群眾生活、出行、娛樂環境的重要工作。20xx年我局著重加強民生和影響群眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。
五、其他需要說明的問題
(一)下步工作中,我局將繼續加強廣場的環境和整潔工作,突出人居環境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。
(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。
凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閑娛樂環境。
存在的問題和建議:工作人員不分節假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇5
牢固樹立“安全第一”思想,根據各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯著。現將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:
一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人
學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人,亓峰同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防范部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。
二、建立健全了各項安全工作制度
學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建筑物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。
三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇6
一、項目概況
(一)項目資金申報及批復情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達后,全部用于結核病防治。
(二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期復診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。
(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。
2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用于結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況
結核病防治項目經費采取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。
(三)項目組織實施情況
區疾控中心高度重視結核病病防治項目,并成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設置和賬務管理。
1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。
2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。
3.以動態督導為依托,確保各項工作按質、按量、按時完成。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衛生院防癆人員及鄉村醫生等以片區為單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員共計達1000余人。二是督導工作:每季度對各片區中心衛生院及鄉鎮衛生院進行一次督導,并在督導中至少訪視2個病人,了解該片區存在的問題,并做好督導記錄,對存在的問題及時解決,并對督導情況進行了通報。并將結核病防治工作與基本公共衛生服務聯系在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規范,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。
(二)項目效益情況。
1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。
2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規范的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,涂陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。
2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。
(二)相關建議。
1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率。
2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規范開展學校結核病疫情處置。
3、強化重點人群篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染癥狀的篩查,及早發現結核病患者。
4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇7
一、基本情況
(一)納猛名醫工作室項目
1、項目概況
中醫藥是我國醫學科學的特色,也是中華民族優秀文化的重要組成部分,幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,并且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應癥廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優勢,在農村有著深厚的群眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務網中得到廣泛應用,中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效,為實現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內制劑的研究。本年度收到10萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
培養專科人才2名,加強科室科研能力,科研技術達到省內先進水平,讓輻射范圍內的患者得到物廉價美的優質服務。
(2)階段性目標
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效,第二階段是在有臨床經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內制劑。
(二)公立醫院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。
(2)階段性目標
縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等于100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。
(三)食源性疾病監測項目
1、項目概況
食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發病及流行趨勢,發現食品安全隱患,及時采取相應的風險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動監測哨點醫院,主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析,及時發現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
制定實施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽性標本,并送上級復核。
(2)階段性目標
病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次,項目驗收通過率大于等于90%,重大食品安全發生率等于零,受益對象滿意度大于等于80%。
(四)全國艾滋病綜合防治示范區項目
1、項目概況
預防艾滋病經性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一,我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰:防治經費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人群干預措施覆蓋范圍小,社會歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
配合中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治艾滋病專項資金,有效落實“四免一關懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
(2)階段性目標
CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務完成等于100%,逐漸提高患者生活質量,達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。
(五)新冠病毒疫情防控項目
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界范圍內持續流行,今年以來,全國本土疫情發生頻次明顯增多,疫情波及地區范圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281、7848萬元,支出281、7848萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。
(2)階段性目標
及時完成核酸檢測設備采購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務,疫情防控應急處置能力得到提高。
(六)創傷中心、危重孕產婦中心項目
1、項目概況。
為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發[20__] 70號),《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃》(國衛醫發[20__] 3號)及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設置實施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進一步完善醫療服務體系頂層設計,優化醫療資源區域布局,我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元,未發生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發云南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(云辦通〔20__〕37號)、《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》等文件精神,推進開遠市醫療衛生三年行動計劃,提升轄區醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開遠建設,滿足人民日益增長的衛生健康需求。
(2)階段性目標
建設危重孕產婦中心、創傷中心各一個,轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。
(七)項目組織管理情況
《開遠市人民醫院關于成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[20__]86號,成立了以院長為組長,常務副院長、總會計師為副組長,相關職能部門主任為組員的績效評價小組,下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室,負責日常工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目6個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預算支出項目6個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由預算和經濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:
一是評價工作組收集整理項目相關資料;
二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
開展績效自評項目數量6個,評價結果為“優”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目1(納猛名醫工作室項目)績效目標的實際實現情況
已派出馬穎、王麗艷外出進修,引進先進設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內能達到省內先進水平。
2.項目2(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況
醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。
3.項目3(食源性疾病監測項目)績效目標的實際實現情況
醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時性和準確性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務,對于陽性標本,及時送市疾控復核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內容的培訓,并帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。
4.項目4(全國艾滋病綜合防治示范區項目)績效目標的實際實現情況
在市防艾辦的統一指導下,制定20__年工作計劃,按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專項經費及地方配套經費文件制定我院經費使用實施方案,已按要求專款專用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網絡直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。
5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標的實際實現情況
醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時采購相關設備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6(創傷中心項目、危重孕產婦中心項目)績效目標的實際實現情況
"創傷中心于20__年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重癥醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。
危重孕產婦救治中心于20__年9月通過評審,中心具有較強的專業技術能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。20__年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域,創新性聯合多學科應用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術屬國內領先水平。"
四、主要經驗及做法
醫院以三級醫院建設為契機,進行“5433”信息化建設,對項目的文件號,資金來源,類款項進行了細化,結合預算管理工具實現了對項目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。
2.國家醫療價格改革后,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。
3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。
4.全國艾滋病綜合防治示范區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。
5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇8
根據《永興縣財政局關于做好20__年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20__〕19號),我中心對20__年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20__年度我中心部門整體支出績效自評得分92分,現將有關情況報告如下:
一、部門、單位基本情況
(一)主要職責
根據中共永興縣委機構編制委員會辦公室關于《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔20__〕20號),設立永興縣畜牧水產事務中心,為縣農業農村局所屬正科級公益一類事業單位,整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下:
1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規和縣委、縣政府有關決策部署,制訂并實施全縣畜牧水產事務工作規劃。
2.協助擬定全縣畜牧業、漁業發展規劃,開展有關產業化發展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監測和統計分析服務,為有關決策提供參考意見;承擔有關產業發展項目相關服務工作。
3.承擔全縣畜牧業、漁業發展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示范、推廣以及畜牧業、漁業職業技能培訓和開發工作;為畜禽水產品質量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。
4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規劃、方案評估論證服務;為相關防控和安全設施建設提供指導服務;承擔防疫和獸醫技術培訓、防疫物資供應等工作,參與疫情應急處置相關工作。
5.承擔縣農業農村局交辦的其他任務。
(二)部門組織機構及人員情況
1.部門組織機構情況
我中心共內設股室4個,分別為辦公室、畜牧業事務股、漁業事務股、動物防疫事務股(獸醫實驗室),均為正股級。
2.人員配置情況
20__年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業編23名。領導職數:主任1名,副主任2名;內設機構正股級領導職數5名(含機關黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年度財政撥款基本支出預算341.46萬元,實際支出331.73萬元,其中:人員經費291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費40.51萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)
(二)項目支出情況
2020__年初項目總預算236.74萬元,實際支出294.76萬元,其中漁業增殖保護經費支出0.07萬元,主要用于漁政執法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護養護費;防疫服務費支出0.09萬元,主要用于動物防疫服務工作;重大動物疫病防控工作經費支出9.10萬元,主要用于購買防疫物資;畜禽水產品質量安全檢測經費支出7萬元,主要水產品質量抽樣檢測試劑及業務培訓;疫情監測經費支出8.96萬元,主要用于流行病的調查,動物實驗支出;生豬養殖無害化處理支出21.16萬元,主要用于對無害化處理企業的補助;病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元,主要用于生豬規模場冷藏設施建設的獎補;特聘動物防疫專員經費支出60.77萬元,主要用于發放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等;生豬規模化養殖場建設項目支出91萬元,用于生豬規模養殖場建設補助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用于禁捕退捕日常開支;村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元,用于村級防疫員勞務補助。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
(一)預算配置
截至20__年12月31日縣編辦核定我中心編制23名,在職人數為20人,在職人員控制率為86.96%。
1.收支預算情況
20__年度收入預算578.20萬元,其中:財政撥款收入395.52萬元;上級補助收入182.68萬元;其他收入0萬元。
20__年度支出預算578.20萬元,其中:基本支出預算341.46萬元;項目支出預算236.74萬元;上繳上級支出0萬元。
2.三公經費預算情況:20__年度“三公經費”預算為3.96萬元,20__年度“三公經費”預算為3.56萬元,“三公經費”變動率為-10%。
(二)預算執行
根據《永興縣財政局關于批復20__年度部門預算的通知》批復給我中心20__年預算數為:總收支預算578.20萬元,上年結轉13.02萬元,年底結余0萬元。
20__年無追加預算,預算控制率為0。
20__年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。
(三)預算管理
20__年,我中心支出預算578.20萬元,實際支出880.38萬元,預算完成率為65.68%。其中,預算按安排公用經費21.84萬元,公用經費實際支出40.51萬元,控制率185.48%。
20__年我中心“三公經費”實際支出數為3.55萬元,“三公經費”預算安排數為3.56萬元,“三公經費”控制率為99.72%。
20__年實際政府采購金額為26.60萬元,政府采購預算數為27.21萬元,政府采購執行率為97.76%。
通過內部控制制度建設,制度管理深入人心,財務管理工作穩步提升,各項規定進一步細化,管理措施落實有效,提高了管理效能,節支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金的使用執行了完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(四)預算支出績效
1.積極指導養殖企業穩產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作,主動幫助養殖場聯系種豬和豬苗,推動全縣空欄場盡快復產復養,20__年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場除轉行的外,其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業,正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業到我縣發展生豬產業,新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目,計劃建設一個年出欄15萬頭的大型生豬養殖場;正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目,計劃在油麻鎮建設一個年出欄10萬頭的大型生豬養殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規模場如馬田楊家坳生態農業有限公司,洋塘鑫健生態種養殖專業合作社等等已投入生產,發展勢頭良好。
2.保護漁業資源綠色健康發展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展漁網漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點天然水域禁捕網格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據行政區劃設置為7網格,28個網格員,實施禁捕水域禁漁網格化管理。實施智慧漁政項目建設,完成項目設計方案,擬建設視頻、雷達監控點各20個,覆蓋水域范圍27公里,項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是扎實開展水產養殖種質資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(戶)開展水產種質資源調查,目前已完成普查主體292家,并將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統;完成稻田養魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養殖面積55756.82畝,養殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務。
3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態環境保護工作中顯得尤為重要,也是為創造良好生態養殖環境關鍵的一環。為此,我中心及時爭取到國家的兩個項目資金,一個是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目;一個是1217萬規模化養殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成,已處于驗收階段。這兩項工作完成后,將大大改善我縣養殖環境,和創造美麗和諧的鄉村宜居環境。
4.穩步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對國家規定的強制免疫病種,免疫率達到100%,落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監測,規模場、散養場、活禽交易市場共采樣禽拭紙1355份,結果均為陰性;全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份,結果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態化開展非洲豬瘟專項監測工作,對規模場、散養場共采樣1402份,檢測結果均為陰性。共排查養豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次,累計排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環節病死豬10535頭,收集屠宰環節病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據20__年數據統計,全縣動物疫情平穩,有效防止了重大動物疫病的發生,確保了全縣養殖業的持續、穩定、健康發展。
七、存在的主要問題及下一步改進措施
(一)存在的問題
1.公用經費偏低
綜合近幾年我中心財政預算及決算情況,預算執行基本圍繞保人員經費,公用經費預算基數偏低,難以保證正常運轉,公用經費支出保障面臨巨大的壓力。
2.項目支出與基本支出劃分不準
在實際支出過程中,有時項目支出與基本支出劃分不準,出現混列支出現象,導致預算支出與實際執行出現一定的偏差。
(二)努力的方向及建議
1.科學合理細化預算編制工作
進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的,按規定程序上報核批。
2.加強預算執行管理
遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加規模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。
3.保障預算執行進度
加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規模,提高預算完成率。
4.進一步壓縮“三公”經費支出
進一步貫徹落實中央八項規定,建立“三公”經費等公務支出管理制度,控制“三公”經費的規模和比例,嚴格“三公”經費支出的審核審批流程,加強資金審批和監管力度,規范支出標準與范圍,并嚴格執行,樹立厲行節約的新風尚。
5.加強行政事業單位會計制度和預算法學習培訓
加強《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。
6.建議提高公用經費預算標準,保證我中心正常運轉的工作經費需求。
八、績效自評結果擬應用和公開情況
將本次績效自評結果在政府門戶網公開,并運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。
九、其他需要說明的情況
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇9
一、項目基本情況
(一)項目概況。
我縣政務服務大廳負責綜合協調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規范、管理、協調、監督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
(二)項目績效目標。
一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
(三)績效評價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業務科室根據年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論
資金撥付手續完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。
(三)項目產出情況。
截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創優了“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
(四)項目效益情況。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉鎮為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉、村三級的為民服務網格。二是開展常態化的志愿服務。為企業和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近20__余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
四、主要經驗及做法
一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本。科學合理的編報項目績效目標,嚴格執行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規,既能滿足節約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。
五、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
六、有關建議
一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇10
為了規范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、立項背景
本項目主要依據《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》(洪路計字〔〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養工作的開展。
2、立項目的
為有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。
3、項目內容、執行標準和實施期限
項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達,項目經費已全部支出。
5、項目組織管理情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監督管理。
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。
2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋梁養護。
3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋梁養護,促進公路事業可持續發展。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。
(二)績效評價工作過程
為了做好績效評價工作,規范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認真開展前期工作
根據下發的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,并對各單位提出的問題進行了系統解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數為100分。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目投入指標
1、項目立項規范性指標得分情況
根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。
2、預算資金執行率指標得分情況
xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
(二)項目過程指標
1、業務管理指標得分情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。
2、財務管理指標得分情況
根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務核算上做到了專項核算、專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產出指標
1、產出數量指標得分情況
年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。
其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產出質量指標得分情況
根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
3、產出時效指標得分情況
xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。
4、產出成本指標得分情況
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。
(四)項目效果指標
1、經濟效益指標得分情況
完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。
2、社會效益指標得分情況
交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。
3、生態效益指標得分情況
通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
4、可持續影響指標得分情況
通過公路和橋梁的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處于良好技術狀態設計年限大于8年。
(五)項目效果指標
1、項目滿意度指標得分情況
通過對群眾滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會群眾(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況為服務對象(A)平均得分95分;社會群眾(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。
四、綜合評價情況及評價結論
在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分,績效評價等次為“優秀”。經過復核,復核分數為100分,績效評價等次為“優秀”。
五、績效評價結果應用建議
評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規范、效果明顯。
六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施
(一)項目實施經驗、做法
扎實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。
(二)項目實施存在的問題
在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。
(三)改進措施
合理安排養護計劃,應對突發狀況,并且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇11
一、基本情況
根據《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(中發〔20xx〕1號)、《農業農村部關于印發〈20xx年鄉村產業工作要點〉的通知》(農產綜函〔20xx〕3號)、阮成發書記在省委農村工作會議上的講話、市委書記在市委農村工作會議上的講話、《中共昌寧縣委辦公室關于印發蘇格非同志在中國共產黨昌寧縣第十三屆委員會第七次全體會議上的報告通知》(昌辦發〔20__〕116號)、《昌寧縣人民政府關于印發政府工作報告的通知》(昌政發〔20xx〕1號)、《中共昌寧縣委辦公室關于對縣委十三屆七次全體會議工作報告任務進行立項分解的通知》(昌辦發〔20xx〕7號)要求,為貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,以及全國農業農村廳局長會議部署,打造農業全產業鏈,提升鄉村產業鏈供應現代化水平,促進農村一二三產業融合發展,豐富鄉村經濟業態,構建現代鄉村產業體系,拓寬農民增收渠道,扎實推進“十四五”鄉村產業工作開好局、起好步,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,實施好鄉村振興“百千萬”工程,建成1個集現代農業、休閑旅游、田園社區為一體的田園綜合體,2個鄉村振興示范區(昌寧縣枯柯河流域高原特色現代農業示范區、昌寧縣滄江茶源鄉村振興示范區),15個鄉村風貌特色化、產業發展專業化、生活品質現代化的精品示范村,30個生活富裕、生態優美、人與自然和諧共生的美麗鄉村。
二、項目績效自評工作開展情況
成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判并計算打分最后形成評價結論并撰寫自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
項目資金到位1200萬元。
(二)項目績效指標完成情況
(1)產出指標
①數量指標:鋪設污水管道(≥1513米),新建道路(≥1472米),道路提升改造(≥5200米),河道治理(≥502米),產業配套服務(≥1項)占計劃的100%。
②質量指標:工程驗收合格率100%,占計劃的100%。
③時效指標:完成時間(≤20__年5月31日),占計劃的100%。
④成本指標:完成投資(≥1200萬元),占計劃的'100%。
(2)效益指標
①社會效益指標:完成建設項目示范點1個,帶動農戶增收100萬元,占計劃的100。
②生態效益:完成污水處理示范點1個,占計劃的100%。
③可持續影響指標:工程設計使用年限(≥10年),占計劃的100%。
(3)滿意度指標
①項目區群眾滿意度90%,占計劃的100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
該項目完成時間為20__年5月31日,故未進行工程驗收。
五、績效自評結果
該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分98.6分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。
六、結果公開情況和應用打算
本績效評價完成后,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。
七、其他需說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇12
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
為方便群眾出行和保障群眾出行安全,根據豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目。
(二)項目資金情況。
項目資金到位30萬元、資金執行30萬元。
(三)績效目標。
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(四)部門(單位)職能職責。
20xx年11月20日,成立仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:王東
副組長:梁軍才
成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、余浪波
辦公室設在經發辦,負責此項工作。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年12月1日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(二)績效指標完成情況分析
建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20厘米,項目按時完工率95%,農民工工資按時發放率95%,貧困地區以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產條件改善帶動農業畝均產量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環境影響情況:無影響,工程設計使用年限5年,方便群眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無
(二)資金使用方面的問題
無
(三)項目績效方面的問題
無
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
無
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇13
一、項目概況
(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。
本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,主要用于廣播電視專用設備及辦公照明用電等。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。
該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。
1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。
2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。
(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。
截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。
截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用于廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規合法。
(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。
經過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。
項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的'經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。
項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算范圍內。
項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。
項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。
項目的可持續分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
無
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃。
根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇14
一、部門(單位)概況
(一)部門(單位)職能職責
青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門,主要職責包括以下幾個方面:
1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。
5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、法規和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。
6.管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。
8.組織實施殘疾人分散按比例就業工作,指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業,會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。
9.指導鄉鎮(街道)和村(居)基層殘聯(殘協)的工作,管理和指導各類殘疾人社會組織。
10.開展殘疾人事業的對外交流與合作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)部門組織架構
1.機構設置:青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個,下屬事業單位1個。
2.人員構成:縣殘聯全額財政撥款編制8人,現有在職人員8人;鄉鎮殘聯專干10人;臨聘4人,購買服務4人,共計26人。
(三)當年部門(單位)重點工作任務概述
1.統籌做好涉殘民生工程;
2.做實殘疾人教育就業工作,扶持農村貧困殘疾人發展生產,繼續做好殘疾人扶貧,最大力度地關愛殘疾學生;
3.做實殘疾人組聯工作和維權工作,推動和發展殘疾人事業;
4.做實殘疾人康復工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。
二、預算編制及執行情況
(一)預算編制情況
(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,政府性基金預算撥款收入1116700元。
(二)支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元,其中:一般公共服務支出6000元,社會保障和就業支出4492011.75元,醫療衛生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉社區支出1000000元,其他支出116700元。
(二)預算執行情況
20xx年,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,調整減少預算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:
1.殘疾人康復經費,年初預算250000元,決算數250000元,預算執行率100%。
2.殘疾人教育、就業和扶貧經費,年初預算500000元,調整預算數74063元,決算數425937元,預算執行率85.19%。
3.殘疾人無障礙改造經費,年初預算150000元,決算數150000元,預算執行率100%。
4.組織建設經費,年初預算800000元,決算數798424.34元,預算執行率99.8%。
5.其他殘疾人事業費,年初預算250000元,決算數247550.63元,預算執行率99%。
6.陽光家園運行費,年初預算350000元,決算數350000元,預算執行率100%。
7.重度殘疾人醫療保險代繳經費,年初預算600000元,決算數600000元,預算執行率100%。
8.托養中心及綜合服務設施縣級配套,年初預算1000000元,決算數219297元,預算執行率21.93%。
9.中央和省級殘疾人事業發展補助,年初預算602700元,年中追加330334.8,決算數933034.8,預算執行率100%。
三、基本運行績效情況
(一)預算管理
預算編制:按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求,按時完成部門年初預算編制工作。
1.預算編制合理規范。財政與事權一致,實行“誰支配使用誰編制預算,按業務職責分工歸口管理”。
2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經費人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發放;公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出。②項目支出按項目執行主體落實到業務科室,并明確具體負責人,做到有計劃、有步驟地執行年度預算。
3.功能分類和經濟分類編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目,年度中間無大量調劑,項目之間未頻繁調劑;
4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開,公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況說明。
(二)績效管理
績效目標完整,根據《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的.`產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等效益指標,設定的績效目標值較為清晰。
(三)財務管理
1.資金管理規范。各項支出均按規定履行報批手續,且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規定,不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況,規范執行會計核算制度;
2.項目管理規范。項目實施過程、項目設立、調整均按規定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執行相關制度規定。項目監管有序,縣殘聯建立有效管理機制,且執行情況良好。
(四)政府采購管理
20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關于政府采購的制度開展政策采購,全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。
(五)資產管理
資產管理規范。安排專人管理,固定資產實物管理按部門分類,實行分級負責,責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元,有資產管理制度并嚴格按制度開展工作。
四、重點履職績效分析
(一)整體支出績效目標及完成情況
20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。
(二)重點履職績效目標及完成情況
1.全面完成涉殘民生工程
開展農村殘疾人實用技術培訓2期,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務195%;對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務103%;集中(居家)托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務133.33%;為8名腦癱兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;資助116例白內障患者實施復明手術,完成目標任務128.89%。
2.扎實推進殘疾人教就工作
認真落實殘疾學生教育資助,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名,資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名,通過“一卡通”平臺發放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查,保障殘疾學生就學權益,對殘疾程度較嚴重,無法到學校學習的兒童開展送教上門服務,通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益,全縣義務教育階段殘疾學生138人,入學135人,其中送教上門30人,殘疾學生入學率97.8%。
積極開展就業技能培訓,提升殘疾人就業能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農村實用技術培訓(養雞和水果種植)和2期職業技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),共培訓殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業創業和自我發展能力。積極為殘疾人提供就業平臺,依托按比例安置殘疾人就業年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業58名;通過殘疾人專場招聘會、穩崗就業網聘會等方式,多方與企業溝通,全年幫助近20名失業殘疾人實現就地就近就業。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業創業,通過“一卡通”平臺發放就業創業補貼152人,發放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業機構(青神縣萬森木業有限公司)提供貸款貼息1萬元。
鞏固殘疾人托養工作,提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽光農場、青神縣殘疾人托養康復中心和鳳陽社區日間照料中心等托養機構,全年投入資金60余萬元,托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養99人、寄宿制托養88人,日間照料9人,實現了“托養一人,解放全家,穩定一方”的顯著社會效益。
3.強力推進殘疾人康復工作
精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復,通過作業治療、物理治療、言語治療等多種專業手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復,效果顯著。自閉癥患兒康復有效推進,組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復,取得明顯效果。健全康復機制,大力推進成人康復。投入資金6.3萬元,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復;投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發放康復輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務,讓殘疾人盡可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。
4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動
積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動,并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加20__年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立后備人才數據庫,為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓。
5.夯實殘疾人維權組聯基礎
投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入戶調研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設,縣、鄉、村三級殘聯組織建設全部達標;村(社區)100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡注銷殘疾人證283本;開展入戶評殘100余戶。
(三)重點項目支出績效情況
說明重點項目見附件1和附件2
五、評價結論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。
20xx年,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展,圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分,具體評價如下:預算編制完善、較為準確,績效目標實現程度高,得27分;預算執行進度較好,得27分;預算項目完成進度好,無違規記錄,得18分;績效結果運用較好,得8分。
六、存在問題及改進措施
(二)存在問題
預算執行進度還不夠細化、量化。
(三)改進建議
1.增強績效管理責任意識,將績效管理工作納入常態,完成財政支出績效評價相關制度(含績效獎懲制度),結合績效考評結果對業務部門及相關人員進行獎懲,充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。
2.科學合理編制部門預算,將預算編細編實,重視預算執行管理工作,努力提高預算執行效率。合理安排資金,并督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金發揮效益,避免資金沉淀。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇15
為加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關于開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關于加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。
2.項目實施情況
在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇為揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬余個。出臺了《關于完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。
3.經費來源和使用情況
平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結余資金。
(二)項目績效目標。
深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作為經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。
二、項目績效評價工作情況
(一)投入
20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。
(二)管理
在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。
(三)產出
全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。
(四)效果
1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。
2、安全感指數:99.64%
(五)評價結果和評價結論
本項目自評分為96分,評價等級為優等級,達到預期績效目標。
三、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)存在問題
工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落后,未達到市委考核指標要求。
(二)意見或建議
加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考核指標,提升我縣社會治理水平。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇16
一、基本情況
疾控中心主要負責全縣疾病的預防與控制。
1、對自愿檢測者免費血液初篩檢測和相關咨詢,加強司法系統監管的看守人員和新入所的吸毒、賣淫重點人群實施全面免費艾滋病篩查,對病人免費提供的抗艾滋病藥物治療。對全縣所有孕產婦進行哨點監測和檢測。
2、用于核酸檢測項目配套設備.
3、對全縣堅持預防為主、標本兼治、重點控制、急血防治工作抓好查螺藥物、滅蚴工作、開展血吸蟲病健康教育活動。對南縣重點鄉鎮分別進行一次實地的排查螺活動。(約需一個月).
4、全縣兒童免費接種16種疫苗,對生物制品進行冷鏈運轉,全年12次,對疾病的疫情監測和分析,負責預防接種異常反應的調查處理。異常反應者的治療經費、賠償經費.
5、全縣慢病的監測和分析,全程指導全縣健康教育、居民建檔、糖尿病、高血壓、65歲以上老年人健康管理,突發公共衛生事件的應急處置等工作,制定工作方案,全程督導、整改、調研及所有從事公共衛生的人員進行季度集中培訓、指導。
二、績效評價工作情況
1、資金投入情況
南縣疾控中心20__年項目資金共計361.8萬元,資金到位及時,對病人的督導、隨訪,業務培訓及政策宣傳起到了主要作用,開展工作得到有力的保證。已支出361.8萬元結余為0,其中辦公費6.3萬元,印刷費28.9萬元,郵電費2萬元,會議費1.72萬元,培訓費22.9萬元,購入設備103.4萬元,專用材料費114.8萬元,維修費5.1萬元,水電費4.7萬元,其他商品和服務支出71.98萬元。
2.項目效果分析
加強預防接種工作和傳染病防控知識宣傳,充分利用多種媒體,宣傳普及預防接種相關知識和傳染病防控知識,提高群眾防病意識,增強公眾使用疫苗的積極性和主動性,提高二類疫苗的使用率。開展免疫規劃和疾控人員業務培訓,加強機構和隊伍建設,合理規劃和設置接種單位,調整和充實免疫規劃專業人員和疾病預防控制人員。加強邊遠、貧困地區和流動兒童的預防接種工作,配合教育部門做好兒童入托、入學預防接種證查驗工作。加快兒童預防接種信息管理系統建設,為實施免疫規劃提供信息支持。加強冷鏈建設,保障國家免疫規劃冷鏈系統有效運轉。
3、項目總體目標完成情況
(1)、艾滋病方面接收抗病毒治療率90%。
(2)核酸檢測項目一天做2批樣品檢測、能做184個樣品.
(3)全年完成查螺任務、現癥病人建檔建卡、隨訪率100%。
(4)維持無脊灰狀態、消除麻疹、保持適齡兒童免疫規劃疫苗接率達90%以上.
(5)結核病總體到位率95%、規則服藥率90%、治療成功率90%、入學新生結核病篩查率95%.
(6)傳染病報告及時率達100%、規范化電子檔案建檔率89.99%"。
三、存在問題
預算編制有待優化預算編制與實際支出項目有的存在差異。
四、有關建議
一是進一步強化績效考核意識,將績效考核工作納入全單位工作目標;二是優化預算編制,在資金使用上確保無挪用、無占用情況。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇17
一、基本情況
(一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目
1.項目概況
從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(1)主要內容及實施情況
20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為
寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
(3)資金投入和使用情況等
20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。
2.項目績效目標
鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(二)城鄉義務教育公用經費項目
1.項目概況
我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。
(三)城鄉義務教育營養改善計劃補助
以學校實際享受營養餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助范圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。
(四)營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目
1、項目概況
為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。
(五)校園保安經費
1、項目概況
進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規范化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規范化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保安人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。
(六)項目組織管理情況
1.工作安排
市教體局學生資助文件下發后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
2.宣傳工作
為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
3.貧困生認定工作
為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。
4.名單公示
對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。
5.檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
了解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況
項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。
3.項目3(城鄉義務教育營養改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。
4.項目4(營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況
項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。
四、主要經驗及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
(二)加強組織領導,建立健全機構體制。
(三)全面落實資助政策,精準資助。
(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。
(五)加大督查力度,發現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇18
一、部門基本情況
(一)部門概況
昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。現有漁政執法艇1艘。
核定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。
(二)部門績效目標的設立情況
1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務群眾滿意度。
3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。
4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結余;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。
5.預算管理規范:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規范。
(三)部門整體收支情況
20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,占總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
(四)部門預算管理制度建設情況
根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系
按照文件要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。
(三)自評組織過程
1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長,副站長洪平波為副組長,楊支良、趙海燕、普正群為成員的領導小組。
2、組織實施:
(1)召開績效自評工作小組會議,安排布置項目績效評價工作;
(2)明確職責分工,確定績效自評方式;
(3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;
(4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;
(5)根據抽查結果匯總上報相關數據和撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
按照《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,并按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果為優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。
(一)投入情況分析
本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
重點經濟分類支出執行情況
三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公
務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費為0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。
(二)過程情況分析
1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目于20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由于本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價采購,最終確定由浙江臺州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由于該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。
2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。
3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府采購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。
(三)產出情況分析
20xx年完成養殖面積97970畝,完成計劃數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計劃數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。
重點工作有優質稻魚養殖示范項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場復審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優質稻魚養殖示范項目
完成優質稻魚綜合種養示范450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。
2.漁業生產指導工作
為確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。
經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。
全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日志,嚴格按照漁業標準化生產技術規范去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規范,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。
全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。
3.水產養殖種質資源普查
20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。
4.省級水產良種場復審工作
10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場復審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。
5.漁業項目申報工作
20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。
(三)效果情況分析
20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度為優。
四、存在的問題和整改情況
本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。
五、績效自評結果應用
績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優化工作流程,為預算支出效益提高,提供有力的基礎。
六、主要經驗及做法
1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度,規范管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發揮了預期的效益。
3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。
七、其他需說明的情況
昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇19
一、項目基本情況
(一)項目概況。
岳塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院,8個街道社區衛生服務中心,村衛生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。
(二)項目績效目標
到20xx年,全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥占比將達到70%,減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,保證數量和劑型足夠供應。規范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。
(三)項目實施情況
項目資金到位情況:20xx年度我區基層醫機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。
項目資金使用、管理情況:根據《20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫療機構實際考核情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在核算中,預計年后撥付到位。
二、績效評價工作情況
(一) 績效評價目的 。
基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償,保證醫務人員和村醫合理收入不降低,確保基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療群眾的基本醫療服務需求。
(二)績效評價工作過程
(1)前期準備:根據有關文件精神要求,《湘潭市岳塘區衛生健康局 湘潭市岳塘區財政局關于印發20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療機構(含村衛生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(岳衛聯發〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。
(2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家,隨機抽查村衛生室8家。
(3)分析評價:通過績效考核,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制采購計劃,安排專人負責網上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公眾獲得感和滿意度。
三、項目績效情況分析
1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。
(2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠占、濫用情況。
2 、項目效率性分析
(1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執行進度為100%。
(2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛生服務工作。
3、項目效益性分析
1.區直(屬)社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥采購平臺進行采購,并實行零差銷售,執行率達100%。
2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。
3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網采總金額的8%,20xx年度實際占比度未0.04%。
三、存在的問題
部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨床需求。
四、有關建議
請求上級協調,維持醫藥配送鏈貨源穩定。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇20
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性根據《財政部發展改革委人民銀行銀監會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共交通等基礎設施項目,以及公共衛生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發展改革委人民銀行銀監會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特征,屬于公益性項目。
2、項目的必要性
(1)項目的建設符合國家產業政策本項目的建設屬于《產業結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施,屬第9項城鎮供排水管網工程”符合國家產業政策。
(2)項目建設有利于改善投資環境,加快當地的發展本項目的建設可以有效改善基礎設施,進一步改善投資環境,吸引工業區能力,提升的現代化水平。本項目建成后,為周邊入住企業、居民營造安全舒適的出行環境,切實提高周邊企業運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質量,能夠為當地生態經濟帶來一個看得見的良性循環,為當地經濟的發展提供條件。
該項目的建設是完善片區路網功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發展的需要,是經濟發展對道路交通的要求,對于提高城鎮國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用,將為縣區經濟產業的發展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發創造了良好的契機。有利于園區及沿線兩側的開發,完善縣區公用設施,提高該區域地塊價值。
(3)項目建設滿足當前及未來經開區不斷發展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發利用,同時原架設的'線路沒有延伸到新引進的企業區域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設電力線路。項目實施后,使整個經濟開發區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業備好生產條件,滿足當前及日后經開區不斷發展的需要。
二、項目經濟社會效益
本工程建成后,可大大削減當地的污染物排放量,減輕工業及生活污水對環渤海海域的污染,改善生態環境,提升居民生活和經濟發展環境,提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開發區的基礎設施水平,進一步改善投資環境,打通開發區交通的“腸梗阻”,同時提高開發區供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發區的建設有著積極的推動作用,將為縣區經濟產業的發展提供有利的條件。
項目具有一定的經濟效益及較好的社會效益。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇21
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
項目實施依據:渝財社[20xx]243號下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金。
(二)項目資金情況。
我院20xx年度重大傳染病防控中央補助項目支出預算安排35萬元(其中艾滋病防治10萬元,結核病防治25萬元),資金到位35萬元,實際使用35萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規。
(三)績效目標。
減少艾滋病新發感染、降低艾滋病死亡率,減少結核感染、患病和死亡,切實降低結核病疾病負擔,提高人民群眾健康水平。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
我院開展艾滋病、結核病防治工作,保持重點地方病防治措施全面落實,為制定相關政策提供科學依據。經核驗,20xx年重大傳染病防控中央補助項目的年度績效目標全部完成。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標:艾滋病血液樣本核酸檢測達100%;病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達70%。
2、效益指標:項目資金35萬元均到位并專款專用;居民健康水平有所提高。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題及改進措施
1、項目資金早計劃,早安排,早劃撥,有利于醫院工作有序開展;
2、項目資金與任務指標同步下達,避免資金的使用會與實際項目任務指標相脫節。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇22
根據貴直通【20xx】15號的部署要求,我聯社機關黨委認真做好黨建工作考評的工作,現將自評結果匯報如下:
1、加強領導班子建設。主要抓好機關黨委班子建設,成員齊全,分工明確。班子成員積極參加各類活動,思想作風建設成效顯著。抓好下屬支部班子建設,有3個支部屆滿換屆。自評得5分。
2、深入開展創先爭優和基層組織年建設活動。有計劃、有總結、有措施,見成效。有活動簡報,建立長效機制,檔案文件歸檔有序。自評得5分。
3、做好發展黨員工作。有計劃,發展3名入黨積極分子,按時接收3名發展對象為預備黨員。自評得10分。
4、積極開展組織生活。年內召開了4次支部書記會議、3次黨委會議和1次民主生活會(在專用記錄本)。自評得12分。
5、抓好常規工作。一是參加黨務會議和培訓班;二是及時上報民主生活會材料;三是按時上報有關材料;四是建立黨員活動室,有內容。自評得30分。
6、按時足額收取下屬支部黨費,上墻公布,全年上繳黨費1次。自評得分。
7、黨務公開,有領導小組、方案、公開欄,按要求公開項目,但內容變化不大,未能每季度更新。自評得4分。
8、做好黨風黨紀工作,年內沒有違法違紀黨員。自評得10分。
年內有4名黨員榮獲市直機關優秀員稱號,1個支部獲先進基層組織。加分。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇23
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計劃”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。
8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數量指標
(1)接收托養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。
(2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。
(3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。
(4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。
(5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。
(6)購買康復托養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。
(7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。
(8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。
(9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。
(10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低于500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
(2)接受托養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;
(4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;
(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇24
一、項目基本情況
(一)績效目標情況。
按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。
(二)資金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。
1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。
2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。
3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。
5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。
7、設備設施維護費:經批復的預算金額為2.00萬元,未支付。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。
20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。全年項目經費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執行進度較慢。
(二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。
(三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。
2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法,規范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。
5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄(20xx卷)》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。
7、設備設施維護費:經批復的.預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
進一步加強費用測算,協調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執行進度。
通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發現了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執行的科學性、合理性和規范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。
四、其他需要說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇25
為加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神,對本部門涉及項目進行績效自評,現報告如下:
一、基本情況
(一)項目背景、內容
為完成地方債券資金專項核查整改工作,支付污水處理廠費用437.15萬元。
(二)項目資金情況
20xx年10月,已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。
(三)績效目標。(設定預期目標情況)
支付污水處理廠費用437.15萬元,用以完成地方債券資金專項核查整改工作。
(四)部門(單位)職能職責
一是負責編制園區產業發展規劃并組織實施。
二是負責編制園區的開發建設規劃,負責園區固定投資項目的建設管理,負責園區基礎設施的建設管理。
三是負責園區的招商引資工作。
四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。
五是負責園區市政設施建設、維護和管理,負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理,負責環境衛生、污水垃圾清運處置。
六是協助相關鎮街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負責園區財政性資金管理,組織編制實施園區財政預決算,負責園區財政收支結算和國有資產監管。
八是負責園區安全生產監管工作。
九是承辦縣政府交辦的其他事項。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
已支付污水處理廠費用437.15萬元,及時完成地方債券資金專項核查整改工作。
(二)績效指標完成情況分析
數量目標:涉及項目1個。
時效目標:20xx年10月完成。
生態效益目標:環境保護率達100%。
服務對象滿意度目標:服務對象滿意度達98%
(三)評價結果
本項目自評得分96分,已達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
債券資金使用不規范。
(二)資金使用方面的'問題
無
(三)項目績效方面的問題
無
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
規范使用債券資金,確保合規用于對應項目,同時要嚴格執行預算管理規定,補齊缺失的相關管理程序及資料,持續加強項目管理。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,及時整改,按時提交整改資料。
六、其他需要說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇26
一、基本情況
20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關于印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。
1.在資金使用過程中,做到以下幾點:
(1)嚴格按照該專項資金的使用范圍,堅持用制度規范專項資金的管理使用。
(2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。
(3)嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(4)加強內外監督。定期對專項資金規范使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。
2.項目績效指標完成情況分析
(1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。
(2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗:及時撥付資金,有利于義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,盡快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇27
一、項目基本情況
項目名稱:灣甸鄉大城村肉牛標準化規模養殖場建設項目
項目主管部門:昌寧縣農業農村局
項目實施單位:昌寧縣灣甸傣族鄉人民政府
項目實施地點:灣甸傣族鄉大城村
項目建設目標:完成標準化牛舍建設3000平方米;完成堆糞間100平方米,三級沉淀池60立方米,排污溝管220米;完成草料間250平方米,擋墻441.18立方米,廠區圍欄437.5平方米,土方開挖回填9000立方米,管徑400涵管安裝22米,碎石墊層32.4立方米,C25混凝土48.6立方米。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)按時推進項目。項目建設需按照有關規定,加強領導,密切配合,精心組織,規范管理,特別要加強對項目工程質量的監管。要按照項目管理有關規定,認真執行項目法人責任制、合同管理制、招標制等各項規章制度,以確保建設工期和建設質量。在項目辦公室的統一安排下,各主管部門按照職能分工全力做好項目建設實施的各項工作,加強項目管理,抽調專業技術人員為工程建設提供服務,確保項目建設順利進行。
(二)項目資料歸檔。加強項目檔案收集、管理工作,從項目籌劃到工程竣工驗收各環節的文字、圖紙等資料要嚴格按規定收集、整理、歸檔。項目初驗后即使編報項目竣工初驗報告,迎接上級部門的驗收。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
項目估算總投資200萬元,其中:預算資金安排200萬元,實際到位200萬元。
2.項目資金執行情況:
已撥付項目資金200萬元。
3.項目資金管理情況:
嚴格按照中央及省、市、縣要求撥付項目資金。充分發揮審計、監督及資金管理部門的作用,加強對資金的檢查和監督力度,自覺接受上級有關部門的檢查監督。
(二)項目績效指標完成情況
(一)經濟效益
項目建成后,建成標準化肉牛規模養殖場1個。新建標準化牛舍3000平方米,村集體通過養殖場租賃,年帶動村集體經濟增收10萬元以上。養殖場年出欄肉牛600頭以上,實現經濟收入600萬元,凈利潤120萬元。
(二)社會效益
項目建成后,養殖場年度收購附近群眾農作物秸稈1500噸以上進行青貯飼料加工,促進項目區群眾增收30萬元,帶動項目區新增出欄肉牛500頭以上,肉牛養殖戶年戶均增收3萬元以上。養殖場通過勞務用工帶動就業5人以上,戶均年增收2萬元以上。
(三)生態效益
養殖場科學設置了堆糞場、沉淀池、污水管道和污道,整個牛場生活區、養殖區、糞污處理區嚴格分離,確保養殖場建成后不污染周圍環境,采用污染減量化、無害化、資源化的生產、處理工藝和設施,養殖場產生的糞便還可作為日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料,并可改善當地焚燒秸稈而造成的環境污染,改善生態環境。
綜上所述,通過實施該項目,不僅增加了村集體的經濟效益,又鞏固了脫貧攻堅成果,促進鄉村振興。同時對昌寧縣的經濟發展,強化畜牧業基礎設施,維護社會穩定和民族團結起到積極的作用。
四、績效自評結果
目前已完成計劃建設內容。因此現階段績效評價100分。
五、結果公開情況和應用打算
通過全方位、多渠道進行宣傳,把項目建設情況進行公示。各村(社區)要充分利用多種資源廣泛宣傳群眾、動員群眾,提高群眾對項目建設的知曉率和認可度。做到項目實施流程清晰、操作規范、有據可查。確保項目建設過程“陽光操作”,同時做好公示資料的收集歸檔工作。
六、績效自評工作的'經驗、問題和建議
項目結束后,我們將建成后的管護工作提上重要議事日程,將相關管理辦法、制度納入村規民約,并成立相應的管理機構,明確項目區黨總支書記為后續管理第一責任人,負責項目后續管理的具體工作,做到后續管理工作機構不撤、管理不亂、工作不斷,達到點亮一盞燈照亮一大片的效果。同時,制定后續管理工作機制和激勵機制,吸引群眾自覺參與后續管理活動,為項目長期發揮效益提供重要保障。
七、其他需說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇28
一、自評工作開展情況
(一)組織實施情況
為做好20__績效評價工作,縣衛健委成立領導小組,由財務負責人擔任組長,財務科牽頭實施,相關業務科室參與,根據省市相關政策及本縣實際,開展績效評價工作。
按照統一工作安排,年初及追加項目均填報績效目標申報表。9月,對1-8月項目及整體支出做出績效監控報告,資金使用符合序時進度。
20__年,自評項目支出資金執行率達到93.56%。20__年1月,對重點項目基本公共衛生服務上報了重點項目績效評價報告。
(二)項目執行情況
金寨縣衛生健康委員會(部門)20__年自評項目個數共13個,自評項目預算總金額為12900.74萬元,分別為:
1.基本藥物零差率補助408萬元,執行率100%;
2.人口與計劃生育利益導向及管理資金4649.3萬元,執行數3987.59萬元,執行率85.77%;
3.村衛生室日常運行補助134萬元,執行率100%;
4.衛生健康與計劃生育事務管理經費300萬元,執行數131.35萬元,執行率43.78%;
5.基本公共衛生服務經費4543.5萬元,執行率100%;
6.疾控中心傳染病等工作經費195萬元,執行率100%;
7.縣醫院無償獻血工作經費70萬元,執行率100%;
8.衛生監督所執法工作經費26萬元,執行率100%;
9.村醫養老保險繳費和村醫生活補助經費1117.94萬元,執行率100%;
10.梅山社區衛生服務中心服務站點業務用房改造65.93萬元,執行率100%;
11.城鄉居民健康體檢430.03萬元,執行率100%;
12.預防性健康體檢153.04萬元,執行率100%;
13.公立醫院藥品零差率補助808萬元,執行率100%。
二、自評結果概述
(一)總體成效
20__年,本單位預算整體績效運行總體較好,工作推進有力,各項支出按照要求核算,資金也按照相關要求撥付,做到了專款專用。
(二)項目具體成效
1.加強基層衛生工作,促進公共衛生服務提質增效。
一是改進完善全縣城鄉居民健康體檢。下發了《關于改進全縣城鄉居民健康體檢方式及績效考核辦法的通知》(衛公衛秘〔20__〕20號),明確了體檢方式和績效考核內容和指標,各鄉鎮衛生院確定體檢日,對體檢的頻次不作要求,群眾可根據需要,自行到鄉鎮衛生院開展體檢,以期達到早防早治的效果,并依據年底考核結果據實兌現各鄉鎮衛生院體檢經費。
二是做實家庭醫生簽約服務。全年總簽約人數166610人,簽約率30.6%;重點人群簽約人數116163人,簽約率71.76%;有償簽約人數58268人,簽約率12.02%;建檔立卡貧困人口簽約人數54087;計生特殊家庭簽約人數414人,高血壓患者有償簽約人數19042人,糖尿病患者有償簽約人數4893人。全縣公共衛生服務“兩卡制”平臺已產生家庭醫生簽約服務工分值共計3883431分。積極配合殘聯開展殘疾人精準康復簽約,推進全國殘疾人家庭醫生簽約試點縣建設。
三是高效實施基本公共衛生服務。全面推進居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、衛生監督協管服務、中醫藥健康管理服務等工作,全縣基本公共衛生服務工作的能力和水平得到了較大提升。全年法定傳染病報告2412例,及時報告率與及時審核率均達到100%。擴大免疫規劃疫苗接種82232針次,共報告預防接種異常反應90例,其中88例為一般反應,異常反應申請鑒定2例,所有病例均得到規范處置;建立居民電子健康檔案500243人份,動態使用率為39.52%。全縣65歲以上老年人完成體檢人數52389人。累計登記管理高血壓74591人,規范管理高血壓56312人;累計登記管理Ⅱ型糖尿病20589人,規范管理Ⅱ型糖尿病16401人;建檔在冊嚴重精神障礙患者2984人,規范管理2614人,其中在冊患者服藥2728人,服藥率為88.77%。全縣共舉辦各類健康講座和咨詢活動5629場次,發放各類宣傳材料82739余份。更換宣傳欄內容584次。
2.加強疾病預防控制,全面提升疾病防控成效。
一是積極落實重大及重點傳染病防控。加強結核病、性病、艾滋病、發熱伴血小板減少綜合征、腸道傳染病防控工作,全年無重大及重點傳染病流行和爆發。結核病防治門診接診結核病患者或疑似患者953人次,新發現并管理肺結核病人178例,篩查涂陽密接者294人,未發現結核病患者;醫療救助貧困結核病人88人,救助金額7.7589萬元。 全年累計報告艾滋病病例300例(按現住地址),其中新發報告32例,我縣管理存活病例228例,接受免費抗病毒治療209例,抗病毒治療覆蓋率91.6%,累計救助209人次,救助金額達18.5萬元。全年累計監測上報感染性腹瀉病例397例,監測河、庫、自來水水樣150份和公廁糞便樣30份,均未檢出霍亂弧菌。
二是做好地方病防治工作。認真開展瘧疾篩查工作,共上報血檢264人,復核33張血片,無陽性血涂片,無瘧疾病例報告。實施了五鄉鎮碘缺乏病試點,完成尿碘、鹽碘的盲樣檢測工作。加強2例麻風病現癥病例的隨訪管理,并對其密切接觸者進行麻風線索調查,共調查20人,未發現疑似病例,同時對28例治愈存活者進行隨訪管理,管理率為100%。
3.加強衛生監督檢查,規范醫療機構執業行為。
一是全面完成國家“雙隨機”抽查任務。按時完成113家國家“雙隨機”監督抽檢安排任務。
二是認真開展日常監督檢查和重點監督檢查。開展了全縣農村集中式供水單位專項執法檢查、國家雙隨機抽查和日常監督檢查工作,共下達《衛生監督意見書》26份,開展了縣內部門間學校食品安全教育與日常管理的行政檢查的雙隨機任務以及市里下達的全縣學校疫情防控專項檢查工作,下達《衛生監督意見書》21份。
三是加強違法案件查處工作。全年查處醫療衛生案件21起,職業衛生案件3起,其中2起案件達到重點案件處罰標準。
4.全面落實計劃生育獎勵扶助政策。
嚴格按照各類獎勵扶助、特別扶助確認條件,完成了各類新增、退出對象和往年計生獎勵扶助對象的資格審核工作。計劃生育獎特扶對象資格確認準確率達到100%,獎特扶資金及時、足額發放到位。
(三)主要問題
1.某些項目資金預算前瞻性不足;
2.項目自評指標不夠精準,定量指標較少,定性指標較多,指標的監管效果不夠明顯;
3.相關業務科室參與度不高,財務人員對項目不夠了解,導致績效目標設置不夠合理。
(四)執行率較低的項目解釋
執行率相對較低的項目,主要原因是人口與計劃生育利益導向資金項目根據當年實際申報人口結算,申報材料齊全,結余資金由財政收回,未出現侵占挪用等違規現象。
三、下一步工作措施
1.加強財務管理基礎工作,進一步規范和提升財務管理工作,讓績效管理貫穿預算的全環節,發揮到應有的監管功效;
2.加強項目管理,每季度調度項目開展情況,重點是項目預算和預算執行、項目績效評價、政府采購執行等;
3.加強組織領導,從單位層面開展績效評價工作,提高站位,增加相關業務科室的參與度。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇29
按照隴發改代賑〔20xx〕51號文件下達中央以工代賑資金496萬元、用于禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目,現將項目建設情況公告如下。
一、項目建設情況
禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目。總投資金496萬元,道路硬化8.75公里,新建三角邊溝887m,梯形邊溝為120m。新建路肩墻共計12處,共計843m。新建橋涵12座,永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開工,5月份完成,現已竣工驗收。
二、資金到位情況
計劃投資資金496萬元,到位資金462萬元,資金到位資金率100%。禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬元,撥付率100%。
三、項目效益
1、項目共發放勞務報酬75萬元,吸納農村務工群眾141人,占比為中央投資比例的15%以上。
2、該項目實施后,改善鄉村交通運輸條件及投資環境,提高村民生產、生活條件,增加群眾經濟收入等方面具有重要作用。
3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付,督促施工單位要按時足額撥付農民工工資,群眾滿意度高。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇30
一、績效目標分解下達情況
1、銜接推進鄉村振興資金下達及項目情況
20xx年汝南縣水產局“20xx年第一批水產養殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元,“20xx年第二批水產養殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元,共計發放水產養殖獎補6.859萬元,在14個鄉鎮33個村委共計49戶203人脫貧監測戶受益。年經濟效益27.84萬元。
2、銜接推進鄉村振興項目資金績效目標設定情況
20xx年水產養殖獎補項目分兩批進行,實施了14個鄉鎮33個村委,補助水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,受益脫貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
二、績效自評工作開展情況
開展績效自評工作以來,汝南縣水產局針對項目績效設定目標標準,對全部脫貧困戶水產養殖獎補項目情況進行了自評核查,逐項對照,嚴格自查自評,項目績效目標完成情況良好,基本無差異。
三、績效目標自評完成情況
(一)銜接推進鄉村振興資金投入情況。
1、項目資金到位情況
“20xx年第一批水產養殖獎補項目”6.427萬元于20xx年6月15日資金發放到位。“20xx年第二批水產養殖獎補項目”0.432萬元于20xx年9月30日發放到位。發放獎補資金6.859萬元。
2、項目資金執行情況
嚴格按照脫貧困戶發放標準,對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝,最高全年獎補不超過5000元的標準,逐一核實,補資金6.859已經全額發放完畢。
3、項目資金管理情況
項目資金進行專項專賬管理,財政資金到位后及時發放。
(二)績效目標完成情況
1、產出指標完成情況
20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,在全縣14個鄉鎮33個村委,水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,水產養殖獎補項目實施后受益貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
2、效益指標完成情況
20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,年經濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監測戶及周邊農戶發展水產養殖業可持續發展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。
3、滿意度指標完成情況
20xx年水產養殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。
四、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施
20xx年水產養殖獎補項目,年初上報項目庫及績效目標較早,脫貧困戶及鄉鎮上報積極,年中增加第二批次水產養殖獎補申報及資金發放,預期目標基本無偏差。在下一步的工作中,會在全縣開展全面走訪,在明年的脫貧困戶水產養殖獎補工作中,提升績效標準及完成準確度。