醫(yī)院部門預算績效報告(通用5篇)
醫(yī)院部門預算績效報告 篇1
根據(jù)績效管理有關規(guī)定,現(xiàn)將20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥項目專項資金績效評價自評報告公開如下。
一、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年1月19日,海陽市中醫(yī)醫(yī)院收到海陽市衛(wèi)健局撥付0.5萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年11月13日、14日、15日進行培訓,經(jīng)費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務費并發(fā)放到個人。資金執(zhí)行率100%,無截留、挪用獨保費資金行為。
3、項目資金管理情況分析。
能按規(guī)定用途合理使用資金,做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續(xù),公開透明。
總體績效目標完成情況分析。
通過3天共24個學時的培訓,參加培訓人數(shù)200人,培訓結(jié)束后進行考核。通過開展此次培訓,進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術人員運用中醫(yī)藥診療知識、技術方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能,切實提高基層醫(yī)療機構中醫(yī)藥服務能力、滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務需求,提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性。
(三)績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)數(shù)量指標。培訓學員200人。
(2)質(zhì)量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。
(3)時效指標。我院20xx年12月底,已將場地費、勞務費發(fā)放完畢,資金發(fā)放及時。
(4)成本指標。場地費800元。勞務費4200元
2、效益指標完成情況分析。
(1)經(jīng)濟效益。無
(2)社會效益。通過開展此次培訓,進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術人員運用中醫(yī)藥診療知識、技術方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能。
(3)生態(tài)效益。無
(4)可持續(xù)影響。通過開展培訓,切實提高基層醫(yī)療機構中醫(yī)藥服務能力、滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務需求,提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性
3、滿意度指標完成情況分析。
二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)總體績效目標和績效指標未完成原因。
無
(二)下一步改進措施。
無
政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。
無
三、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
績效自評結(jié)果擬在醫(yī)院官網(wǎng)公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。
四、其他需要說明的問題
無
醫(yī)院部門預算績效報告 篇2
一、項目基本情況
我院在市委、市政府領導下,在市衛(wèi)健委的指導下,不斷健全和完善醫(yī)院內(nèi)部管部制度,積極探索現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,醫(yī)療服務體系能力明顯提升,為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,滿足廣大患者的診治需求,醫(yī)院加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫(yī)療項目。《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金的通知》(保財社〔20xx〕171號)、《保山市財政局關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕51號)文件精神,審議核定我院20xx年用于其他公立醫(yī)院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
前期準備、組織過程等相關情況。
根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》(保財績〔20xx〕4號)文件要求,精心組織,保證質(zhì)量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作,召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結(jié)果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由醫(yī)院財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各業(yè)務科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年1月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金10000元(保財社〔20xx〕1號),20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金300000元(保財社﹝20xx﹞171號),20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金1200000元(保財社〔20xx〕51號)。
2.項目資金執(zhí)行情況。
截止20xx年12月31日,該資金已使用完畢。主要用于專用設備購置300000元;用于差旅費10000元;用于信息網(wǎng)絡及軟件購置更新1200000元。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到專款專用,杜絕違規(guī)使用資金,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況;加強跟蹤問效,提高資金使用效率,服務醫(yī)療衛(wèi)生服務事業(yè)的發(fā)展。
(二)項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
(1)數(shù)量指標:
①購置設備數(shù)量年初目標值為1個,20xx年完成數(shù)量1個,完成年初目標值。
②公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫(yī)療收入比例年初目標值為50%,20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫(yī)療收入比例為49.62%,未完成年初目標值。
(2)質(zhì)量指標:
①驗收通過率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。
②購置設備利用率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。
③公立醫(yī)院平均住院日年初目標值為44.10天,20xx年完成41.86天,完成年初目標值。
(3)成本指標:公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出(不含藥品收入)年初目標值為120元,20xx年完成119.81元,完成年初目標值。
(4)時效指標。
設備部署及時率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。
2.效益指標完成情況。
(1)社會效益指標:
①公立醫(yī)院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元,20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元,20xx年較20xx年增長幅度為2.08%,未完成年初目標值。
②公立醫(yī)院出院者平均醫(yī)藥費用增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用為11880.71元,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用為12606.87,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用的增長率為-5.76%,完年初目標值。
(2)經(jīng)濟效益指標:
設備采購經(jīng)濟性年初目標值為及時性、合理性,20xx年完成目標值,完成年初目標值。
(3)可持續(xù)影響指標:
①設備使用年限年初目標值為5-8年,20xx年購買設備使用年限6年,完成年初目標值。
②管理費用占公立醫(yī)院業(yè)務支出的比例年初目標值為20%,20xx年完成18.92%,年初目標值已完成。
3.滿意度指標完成情況。
①使用人員滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。
②公立醫(yī)院職工滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。
③公立醫(yī)院門診患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。
④公立醫(yī)院住院患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,不斷提升重大公共衛(wèi)生服務水平。
五、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93分,自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務,接受社會監(jiān)督。
在以后的工作中,我院一方面將充分應用自評結(jié)果,促進項目管理工作,完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,提高資金使用效率;另一方面增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合,加大評價結(jié)果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”精神,以及《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發(fā)﹝20xx﹞11號)相關要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監(jiān)管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高單位理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務水平。
八、其他需說明的問題
無。
醫(yī)院部門預算績效報告 篇3
為加強財政預算資金管理,進一步規(guī)范預算資金使用,提高財政資金使用效益,根據(jù)上級相關文件精神,結(jié)合我院具體情況,對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評,現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下:
一、部門概況
(一)機構、人員構成
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院,是集醫(yī)療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院,屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米,醫(yī)療建筑面積19541平方米,編制病床400張,實際開放病床372張。門診開設內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室;病區(qū)開設內(nèi)一科(腦病康復、心血管病)、內(nèi)二科(腎病、內(nèi)分泌、脾胃)、內(nèi)三科(腫瘤、肺病)、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學科、麻醉科;開設醫(yī)技科室8個。
至20xx年12月底,醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人,實有人數(shù)375人(其中在職職工319人、退休職工56人)。
(二)單位主要職責
(1)為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
(2)貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設。
(3)確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。
(4)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作;負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
(5)承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
(6)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用,負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
(7)組織實施中西醫(yī)藥科學研究,推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用;承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng),中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
(8)做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。
(9)參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(10)承擔縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三)部門財務情況
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,本單位嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批權限及程序,加強了經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。對“三公”經(jīng)費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》和《國內(nèi)會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
二、部門整體收支情況
(一)20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入為7584.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元;上級補助收入31.26萬元;事業(yè)收入5449.41萬元;其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元,其中:基本支出7155.47萬元;項目支出697.62萬元。
20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬元,本年收入7584.85萬元,本年支出7853.09萬元,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
(二)20xx年支出分類情況
1、基本支出情況
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元,其中:工資福利支出2874.08萬元,占基本支出的40.17%;商品和服務支出3048.28萬元,占基本支出的42.6%;對個人和家庭補助支出69.08萬元,占基本支出的0.96%;資本性支出170.07萬元,占基本支出的2.38%,債務利息及費用支出993.96萬元,占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元,其中基本建設支出697.62萬元,主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出,具體如下:
重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目(中央補助)
根據(jù)國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案》(發(fā)改社會〔20xx〕735號)文件精神,我院ICU重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元,其中中央預算內(nèi)資金1100萬元,地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬,地方配套資金到位50萬元,共計637.99萬元,加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬,20xx年共計使用項目資金697.62萬元,其中專用設備購置支出672.25萬元,其他基本建設支出25.37萬元。
三、資產(chǎn)管理情況
截止到20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為13758.38萬元,其中:流動資產(chǎn)2390.52萬元,占資產(chǎn)總值17.38%;固定資產(chǎn)凈額11367.86萬元,占資產(chǎn)總值82.62%,單價50萬元以上專用設備3臺,資產(chǎn)原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2臺,資產(chǎn)原值355.8萬元。
四、部門整體支出績效情況
(一)部門績效總目標
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
(二)年度部門績效目標
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點專科,扎實推進內(nèi)涵建設,持續(xù)提升核心競爭力,積極開展醫(yī)聯(lián)體建設,加快醫(yī)改向縱深推進,進一點提升服務質(zhì)量,做好醫(yī)療、教學、預防、保健和康復任務。
(三)醫(yī)療指標,經(jīng)濟指標完成情況
門診量78104人次,較去年增長17.8%,出院病人5886人次,較去年增長2.3%,病床使用率52%,出院者平均住院日11.74天,每門診人次平均收費水平302.84,出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務收入5632.61萬元,較去年4438.89增加1193.72萬元,增長26.89%。
(四)核心工作完成情況
(1)從“深”發(fā)力,全面提升各項工作質(zhì)量
1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學相關知識、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課、查房10余次;組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓(其中醫(yī)師71人,護士103人),現(xiàn)場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關知識的學習,理論、操作全部通過省里考核;全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓、進修,20余名醫(yī)護人員外出短期培訓、學習;在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下,醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術培訓,人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學科攜手合作的重癥醫(yī)學科從年初成立以來,已開展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術等12項院內(nèi)新技術,其中有3項填補了縣內(nèi)空白,成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起;截止到目前共收治重癥患者151余人次,療效明顯,為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時,為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境,今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學科,通過從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉,結(jié)合腫瘤科安寧療護的試點,發(fā)展勢頭強勁,患者就醫(yī)感覺良好,醫(yī)院效率得到提升。今年10月份,醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構推薦到省里參評。三是院內(nèi)考核從深從嚴。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查,重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測,落實獎懲并一月一總結(jié)一通報;加強對臨床用藥的管理與考核,進一步加強了對科室用藥情況的審查,嚴格自費藥品審批,加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年,醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質(zhì)護理驗收評價》要求,進一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護理服務質(zhì)量,建立完善了管理組織體系,建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度,引進了護理助手管理系統(tǒng),對護理質(zhì)量的各項指標利用網(wǎng)絡進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質(zhì)教育,全面開展理論及專科技能訓練與考核工作,組織線上學習10次,參培率100%;現(xiàn)場培訓20場次;進行三基理論考核20場次272人次,合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓,上崗前均進行考核,合格率100%。為慶祝“5.12國際護士節(jié)”,醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽,表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽,分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次,分別于5月25日、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議,與科室簽訂院感管理責任狀,每月對全院各科室、院感重點部門進行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份,合格率99.98%;對I類手術、ICU重癥監(jiān)護病人定期進行目標性監(jiān)測,除2例外科手術病人發(fā)生醫(yī)院感染外,其余感染率均為0;全年共監(jiān)測患者5890人次,發(fā)生醫(yī)院感染10例,感染率為0.17%,均及時進行分析、總結(jié)并進行改進;在多重耐藥菌監(jiān)測中,共檢測出多重耐藥菌19株,無醫(yī)院感染患者;按照《醫(yī)療廢物管理條例》,對醫(yī)療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送,全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力,認真落實疫情防控各項措施,堅決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
(2)從“嚴”管控,全力提升基礎建設
首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn)。進一步完善基礎設施建設,投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造,重新建造了腸道門診場地,購置了快檢核酸設備1臺,負壓救護車1臺,繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備,為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長期以來,由醫(yī)院班子帶領行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查,每天一通報,即時整改。制定了疑似病例接診、轉(zhuǎn)診方案,聯(lián)合多部門進行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次,以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署,我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次;同時,我院PCR實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務,還承擔了縣域內(nèi)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標本檢測,全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策,醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點,購置了相關配套設施設備,為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次,院內(nèi)職工100%完成了加強針的接種。
(3)從“新”著力,全力提升綜合發(fā)展實力
一是加大人才引進力度。今年來,我院共參加省、市各大型招聘會5次,院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術人才共21名,其中醫(yī)師10名,護士11名。同時,通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策,年內(nèi)又與2名碩士研究生達成了聘用意向,在11月份成功引進腫瘤內(nèi)科學科帶頭人1人,引進規(guī)培生3人。今年下半年,在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員考試中,我院計劃招聘35人,目前已通過資格審查擬錄用30人,其中中醫(yī)學15人、臨床醫(yī)學4人、針灸推拿1人、醫(yī)學影像2人、護理7人、醫(yī)學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來,醫(yī)院各個專業(yè)的技術人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內(nèi)業(yè)務知識培訓20余次,邀請省、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次;組織疫情防控、三基等知識考核6次;選派業(yè)務骨干參加學術會議培訓40余次,派出5名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修;鼓勵職工職稱晉升:7人通過高級職稱筆試,6人進行面試階段;22人通過初、中級職稱考試,其中中級職稱11人,初級職稱11人。
(4)從“細”謀劃,全力提升經(jīng)濟運行質(zhì)量
今年來,醫(yī)院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算,結(jié)合二級公立醫(yī)院改革、績效考核以及經(jīng)濟管理年評審等活動,醫(yī)院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關。全年來,除醫(yī)療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購,超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革,加強成本核算。面對疫情形勢下的經(jīng)濟狀況,醫(yī)院加強了預算支出的成本管控,在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費支出,最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來,我院各科室申請大小設備維修達200余次,其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份,國家機關事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機構示范單位”榮譽稱號。
(5)從“實”發(fā)展,全力提升患者就醫(yī)環(huán)境
一是通過醫(yī)院微官網(wǎng)、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化,不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內(nèi)容達200余次,積極營造各種活動氛圍;更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份;共發(fā)布醫(yī)院推文69篇,其中被縣內(nèi)平臺錄用9篇,市級平臺錄用33篇,省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院,及時將新的體檢系統(tǒng)應用上線,極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員;今年下半年,國家醫(yī)保平臺的更新上線,參保人員通過醫(yī)保電子憑證,在身份認證和授權、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用,做到了“四統(tǒng)一”(系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一),逐步實現(xiàn)參保人員看病、結(jié)算“碼”上搞好,達到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務轉(zhuǎn)變。
(6)從“全”完善,全面掌握意識形態(tài)主導權
值此中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設中發(fā)揮政治引領作用,導引干部職工強化責任意識,增強職工的四個自信,帶領職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時,醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會、夏明翰故居等黨性教育基地;指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
(7)重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目
20xx年我院項目支出核算內(nèi)容為完成ICU重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了ICU建設的設計邀請,9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審,最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案(甲級)。9月14日,該公司出具了ICU平面圖,9月16日完成了修改,并于當天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案;9月25日出具了ICU施工圖,9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審;9月29日,在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》,10月26日開標,中標公司為湖南福臨建設工程有限公司,10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設;10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監(jiān)理公司;11月2日《關于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領導、縣住房和城鄉(xiāng)建設局審批;11月05日會議確定ICU負壓救護車采購參數(shù);11月9日對ICU醫(yī)療設備采購進口產(chǎn)品進行專家論證,并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局、縣采購辦、市衛(wèi)健委、市財政局審批,11月12日在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設備器械一批政府采購項目公開招標公告》;11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》,11月13日開標,中標公司為湖南京武機電科技有限公司;11月11日召開工程協(xié)調(diào)會議,建設方、施工方、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全、現(xiàn)場管理進行討論,保證了工程有序推進;11月25日召開四方協(xié)調(diào)會,對施工進度、現(xiàn)場管理、材料變更進行了研討,按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表;12月3日ICU醫(yī)療設備采購開標,分八個包八家公司中標,12月7日舉行簽約儀式,邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加;20xx年1月26日ICU醫(yī)療設備通過專家驗收;20xx年2月24日重癥醫(yī)學科正式運行;20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學緊密型專科聯(lián)盟正式簽約。
ICU重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板,提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調(diào)集機制,具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內(nèi)完成人群應急救助能力。
(8)、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。
五、績效評價工作情況
根據(jù)縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關文件精神,依照績效評價有關規(guī)定,本院成立了績效評價工作領導小組,并依據(jù)《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關項目,收集整理支出相關資料,并根據(jù)各部門的報送材料進行分析,形成評價結(jié)論。
六、綜合評價結(jié)果
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分,得分95分,財政支出績效為“良”。
七、部門整體支出績效情況
至20xx年12月止,我院在縣委縣政府的正確領導及各級各部門的關心支持下,全院職工上下齊心,攻堅克難,始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨,積極履行公立醫(yī)院的社會職能,順利地完成了各項工作,保障了單位正常工作運轉(zhuǎn)。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項目資金,統(tǒng)籌推進項目進度,做到專款專用,無截留、擠占和挪用行為;制定了較為完善的財務內(nèi)部控制管理制度,如《公務出差管理制度》《公務派車(租車)有關規(guī)定》《醫(yī)務人員外出進修、培訓管理規(guī)定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等,加強了審計科內(nèi)部審計的監(jiān)督力量,建立健全了財務會計內(nèi)控制度;人員編制、三公經(jīng)費無變動;預算執(zhí)行比較到位;管理制度健全,資金使用合規(guī)。社會滿意度高,進一步提高了醫(yī)療服務水平,醫(yī)院建設又邁上一個新臺階。
八、存在的主要問題
20xx年醫(yī)院做了大量的工作,取得了一定的成效,但是發(fā)展任務仍然艱巨。
(一)自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來,醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少,收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢,我院責無旁貸地加入了疫情第一線,按疫情防控要求,重新配置醫(yī)療資源,開設發(fā)熱門診,建立隔離病房,選派優(yōu)秀醫(yī)務人員支援疫苗注射和核酸檢測,為了防范醫(yī)院交叉感染,醫(yī)院加大防控建設投入,導致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升,運營成本大幅增加,自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成,醫(yī)療服務補償機制不足以彌補其虧損,無疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟緊張。
(二)人才匱乏,成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無法補充,老、中、青人才梯隊嚴重斷層,迫切需要優(yōu)秀學科帶頭人的加入,人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
(三)全國中醫(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右,中醫(yī)藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點,在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠,鼓勵選擇中醫(yī)治療,有效緩解人民群眾看病貴的局面。
九、下一年發(fā)展計劃
1、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作,嚴格落實各項防控措施,壓緊壓實疫情防控責任,把“外防輸入、內(nèi)防反彈”作為工作重點,堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞,織牢織密疫情防控防護網(wǎng)。
2、持續(xù)加強黨的建設,有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領作用。積極落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,建立健全各項制度建設,加強人、財、物的管理,完善“三重一大”事項決策機制,強化院務公開,防范廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度,來年擬繼續(xù)引進學科帶頭人1-2名,尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務短板,從而提高醫(yī)院綜合實力水平。
4、加強醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設,充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,建立共建共享,做大做強腫瘤專科,力爭在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點專科。
十、其他需要說明的情況
無
醫(yī)院部門預算績效報告 篇4
一、部門概況
郴州市第四人民醫(yī)院始建于1959年,是一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、保健于一體的國家三級綜合醫(yī)院,具有60余年辦院歷史,是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心,郴州市第一個通過國家認證的心臟康復中心,是湘南學院非直屬附屬醫(yī)院、湘雅醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、省兒童醫(yī)院定點業(yè)務技術指導與協(xié)作醫(yī)院,是城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、工傷保險、鐵路職工醫(yī)保定點醫(yī)院,是白內(nèi)障免費復明工程定點醫(yī)院,是全省助理全科醫(yī)生培訓基地。醫(yī)院占地90畝,其中院本部占地35畝,擁有醫(yī)療業(yè)務用房6萬平方米;城東分院占地55畝,建筑面積3.5萬平方米。醫(yī)院現(xiàn)開放病床1000張,病房設施賓館化。主要業(yè)務范圍包括為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務、醫(yī)療和護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
蘇仙區(qū)編辦核定編制人數(shù)1120人,事業(yè)編制人數(shù)1120人,截止20xx年12月31日止職工人數(shù)1138人。其中高級衛(wèi)生技術人才255人(從“三甲”醫(yī)院引進高級技術人才30余人,均為市級學科帶頭人),中級技術骨干400余人,醫(yī)學碩士90余人。
二、專項資金使用及管理情況
20xx年部門預算財政安排資金撥款15,813,284.60元,其中實際撥付到位13,921,352.50元,尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經(jīng)費,包括職工的基本工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育保險、職業(yè)年金、住房公積金。
20xx年部門預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元,我院20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元,為職工繳納社會保障費7,165,512.01元,住房公積金7,563,898.00元,我單位性質(zhì)為財政差額補助事業(yè)單位,差額由我院自有資金負擔。
20xx年我院申報和批復下達醫(yī)改藥品零差價財政補償項目經(jīng)費2,122,000.00 元,經(jīng)費尚未到位。該經(jīng)費主要用于我院實行藥品零加成后的補償,目的`在于節(jié)省患者看病就醫(yī)藥品費用,帶動了醫(yī)院服務模式的轉(zhuǎn)變,提高群眾的滿意度。
20xx年11月23日收郴州市蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)20xx年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。
20xx年根據(jù)上級部門的文件要求,我院由財務科牽頭,各科室配合,對專項資金管理工作進行了責任落實,明確了管理人員和管理職責。
三、部門整體支出及項目支出績效情況
經(jīng)濟性分析:預算財政撥款資金15,813,284.60元,在工作任務日益增長的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本。
效率性分析:根據(jù)我院20xx年的工作部署和開展醫(yī)療服務實際情況,今年各項績效目標高質(zhì)量實施完成。
效益性分析:全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元,20xx年實際到位13,921,352.50元,經(jīng)費全部用于發(fā)放我院在職職工及退休人員的工資福利,其差額部分全由本院墊付發(fā)放,極大地提高了醫(yī)務工作者的工作積極性。
有效性分析:預算執(zhí)行總體情況良好,完成全年預算目標。
可持續(xù)性分析:20xx年,全院職工在醫(yī)院領導班子的正確領導下,不忘初心,牢記使命,迎難而上。在提供基本醫(yī)療服務和推進公立醫(yī)院改革等各項工作中取得長足進步,經(jīng)濟指標繼續(xù)向好,全年總收入613,009,170.78元,比去年增長1.32%。雖受疫情等因素影響,本年業(yè)務收入586,886,268.18元,比去年增長1.48%,但區(qū)財政給了我院較大的支持,財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內(nèi)專科力量,提高醫(yī)療服務水平,全體職工將繼續(xù)努力,將我院建設成為大湘南地區(qū)區(qū)域醫(yī)療和教學科研及特色專科中心,實現(xiàn)全國縣(區(qū))級綜合醫(yī)院百強“三甲”醫(yī)院的目標。
醫(yī)改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬,醫(yī)院資金壓力較大,主要在于醫(yī)院落實藥品零差率銷售后,藥品零售價格下降,有效緩解了患者“看病貴”問題,藥價明顯下降,群眾得到了實惠。醫(yī)院面臨資金壓力大,但我院本著公立醫(yī)院角度出發(fā),臨床用藥趨向規(guī)范,從根本上解決了醫(yī)療機構“以藥養(yǎng)醫(yī)”問題,杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現(xiàn)象,特別是抗生素濫用現(xiàn)象得到有效遏制,合理用藥得到進一步規(guī)范,衛(wèi)生行業(yè)作風建設取得實效,有效地減輕了群眾醫(yī)藥費用負擔,群眾滿意度不斷提高。維護了群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權益,促進社會公平正義,體現(xiàn)了基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性。
四、存在的主要問題
醫(yī)改政策的實施,切實普惠到百姓就醫(yī),但由于財政補助資金尚未到賬,醫(yī)院資金壓力相對增加。受疫情因素影響,就診患者有所減少,但隨著疫情防控工作常態(tài)化,醫(yī)院在人力成本和物資消耗方面承擔著較大的壓力。
五、改進措施和有關建議
培育新的經(jīng)濟增長點,引進新技術力量,提升綜合救治能力,提高醫(yī)療服務水平,擴大醫(yī)院影響力。
制定科學合理的人員績效工資分配制度和計劃,重視人才隊伍建設,完善人事管理體系,組織開展能力提升培訓、人才引進等工作,提升我院科研教學水平。
努力擴展信息化在醫(yī)院應用的廣度和深度,全面提升醫(yī)院整體管理水平和運行效率,加速智能化醫(yī)院管理步伐和加強院內(nèi)外交流平臺建設。
進一步健全和完善財務管理制度,更新項目資金管理流程,使管理更加精細化、規(guī)范化,嚴格把控項目資金的使用,做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風,確保項目實施過程中,專款專用,實現(xiàn)項目績效目標。
醫(yī)院部門預算績效報告 篇5
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)xx縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知暨宜財績20__-46號文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下:
一、單位基本情況
xx縣中醫(yī)醫(yī)院始建于xx年,歷經(jīng)幾代中醫(yī)人的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工473人,編制床位220張,實際開放病300張。內(nèi)設臨床專科17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產(chǎn)總值0.57億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、xx縣職工醫(yī)保、xx縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、xx縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務;完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20xx年我院基本總支出為11405.5萬元。其中:人員經(jīng)費支出4772.3萬元、衛(wèi)生材料支出萬元3018.1萬元、藥品支出2038萬元、固定資產(chǎn)折舊369.4萬元、提取醫(yī)療基金29.1萬元和其他費用604.1萬元、其他支出472.8萬元、專項支出101.7萬元。
1、20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費104.7696萬元,財政已全額撥付到位。
2、20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬元,年度總支出為104.7696萬元,其中基本支出104.7696萬元,用于人員基本工資和津補貼,經(jīng)費支出使用比例為100%。
(二)項目支出情況
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位無國有資本經(jīng)營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年,我單位收到縣財政撥款共388.298萬元,其中:20xx年初預算基本支出104.7696萬元、公立醫(yī)院改革撥款(對取消藥品加成專項補助)84.108萬元、基本公衛(wèi)項目4萬元、省補中醫(yī)藥項目3萬元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費、設備款等)63.56萬元、20xx年下半年產(chǎn)篩補助0.324萬元、20xx年人員基本預算補助105.4704萬元,20xx年中醫(yī)文化建設資金20萬元、20xx年中藥人才培養(yǎng)3萬元、鄉(xiāng)醫(yī)本土化培訓實習0.066萬元等.
我單位嚴格按照有關規(guī)定,加強資金的使用、管理和監(jiān)督,做到了專款專用,厲行節(jié)約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財政專款補助資金,發(fā)揮了資金的最大效益。未使用完的專項資金,按規(guī)定進行結(jié)轉(zhuǎn),按上級工作安排,按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況:
(一)新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化
常態(tài)化開展新冠核酸檢測。核酸實驗室的建成及核酸檢測配套設備的投入,由原先的須送上級檢測,到現(xiàn)在在本院檢測,并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至12月10日,累計發(fā)熱門診核酸檢測8663人次,住院患者核酸檢測9904人次,陪人核酸檢測7013人次,醫(yī)院高風險崗位核酸檢測3887人次,中風險崗位核酸檢測5719人次。
(二)強化提升中醫(yī)藥知識宣傳能力和人才培養(yǎng)
一是加強醫(yī)院中醫(yī)藥知識宣傳建設。落實門診大廳中醫(yī)藥氛圍的改造,加強中醫(yī)藥知識上墻宣傳普及,發(fā)放宣傳單8000份明顯提升了中醫(yī)藥在群眾中的接受度、推廣度,中醫(yī)診療的開展、中藥的使用逐步增長。
二是狠抓衛(wèi)生人才建設。20xx年專人外出培訓學習中藥知識5次后,組織全院藥劑人員舉行業(yè)務培訓學習2次,臨床醫(yī)生培訓學習2次。通過學、傳、幫、帶,全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強,提升整體中藥人員認識中藥、辨識中藥能力,對臨床醫(yī)生用藥的指導、監(jiān)督作用效果很大;對臨床醫(yī)生的培訓促進了中藥的應用推廣。
七、存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制未細化到每個科室,醫(yī)院屬于業(yè)務型單位,突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修、培訓學習等項目較多,因此對于追加的預算資金,沒有進行預算分解,涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
2、人員經(jīng)費補助年初預算未逐年增長。
八、下一步改進措施
1、科學執(zhí)行績效預算管理制度
一是部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業(yè)性強,工作量大,建議財政有關部門進一步加強開展相關的業(yè)務培訓,組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流。
二是推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結(jié)果作為編制部門預算的重要依據(jù)。
2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結(jié)合的結(jié)果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結(jié)果在部門預算編制和執(zhí)行預算編制的應用,實行績效評價結(jié)果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關信息,數(shù)據(jù)真實、完整、準確。