材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選8篇)
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1
1. 所有材料的進(jìn)、銷(xiāo)、存單據(jù)的編制和審核;
2.材料收發(fā)存匯總表的編制;
3.供應(yīng)商往來(lái)賬的核對(duì);
4.研發(fā)材料的領(lǐng)用,記賬及單獨(dú)歸集;
5、期末的賬實(shí)核對(duì),盤(pán)點(diǎn),清算等等工作;
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算
2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的采購(gòu)合同;
3、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、成品、在制品收付事項(xiàng)。
4、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理;
6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行分口、分類(lèi)管理;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3
1、及時(shí)了解并核對(duì)材料的收發(fā)情況;
2、核對(duì)采購(gòu)訂單價(jià)格及入庫(kù)情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;
3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與票據(jù)是否一致;
4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
5,具良好溝通能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4
1、財(cái)務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記
2、審核公司倉(cāng)庫(kù)單據(jù)、各施工項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)單據(jù)審核,編制《單據(jù)審核反饋表》
3、審核供應(yīng)商發(fā)票,并登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記薄
4、審核開(kāi)票通知單
5、登記材料明細(xì)賬
6、完成倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、倉(cāng)庫(kù)月報(bào)
7、審核項(xiàng)目部盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。
8、部門(mén)檔案室管理
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5
1、及時(shí)了解并核對(duì)材料的收發(fā)情況;
2、核對(duì)采購(gòu)訂單價(jià)格及入庫(kù)情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;
3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;
4、與國(guó)外分公司的賬務(wù)對(duì)接;
4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6
1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購(gòu)物資在數(shù)量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;
2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致,填寫(xiě)是否規(guī)范,領(lǐng)用部門(mén)歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;
3.對(duì)預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤,并落實(shí)到責(zé)任人,在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對(duì)采購(gòu)物資的索賠結(jié)案工作;
5.負(fù)責(zé)編制材料的相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)表;
6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對(duì)賬并確保雙方賬務(wù)一致;
7.進(jìn)行系統(tǒng)核算,審批采購(gòu)部創(chuàng)建的采購(gòu)訂單是否與合同條款一致;
8.執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)制度,確保庫(kù)存賬實(shí)相符,對(duì)不符之處及時(shí)查明原因,責(zé)任到人;
9.監(jiān)控庫(kù)存物資狀態(tài),對(duì)積壓呆滯物資及時(shí)上報(bào);
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)入庫(kù)的所有物資的價(jià)格維護(hù);
2、負(fù)責(zé)所有購(gòu)入材料、固定資產(chǎn)(包括無(wú)形資產(chǎn))及低值易耗品的票據(jù)入賬勾兌,檢查貨到票未到情況;
3、每月核對(duì)材料科目總帳和明細(xì)帳,確保帳帳相符;
4、對(duì)各相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo);
5、負(fù)責(zé)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳實(shí)數(shù)進(jìn)行抽查并考核;
6、參與公司組織的年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作;
7、定期與供方核對(duì)帳務(wù),確保帳帳相符;
8、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的認(rèn)證及核對(duì)
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8
1、材料核算
審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備,依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
審核購(gòu)入材料的發(fā)票和入庫(kù)單,在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫(kù),依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;
月末對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫(kù)成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表,并與總賬進(jìn)行核對(duì);
負(fù)責(zé)原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報(bào)表出具,并與總賬、采購(gòu)部核對(duì)其相應(yīng)估價(jià)明細(xì);
定期整理三個(gè)月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商,編制報(bào)表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時(shí)入賬;
定期組織倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全,為倉(cāng)庫(kù)管理提供依據(jù)。
2、應(yīng)付賬款對(duì)賬
定期出具對(duì)賬函,與供應(yīng)商實(shí)時(shí)對(duì)賬,確保賬面金額一致;
3、查看產(chǎn)品出庫(kù)情況及發(fā)票結(jié)算情況,并依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
整理負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)憑證,轉(zhuǎn)交稽核會(huì)計(jì)復(fù)核;
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,確保及時(shí)完成;