高級審計員工作職責(zé)描述(精選26篇)
高級審計員工作職責(zé)描述 篇1
1.熟悉工程項目實(shí)施全過程管理。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)內(nèi)部審計計劃;
3.負(fù)責(zé)審計前審計團(tuán)隊的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作成果的編寫);
4.擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程;
5.起草審計報告和管理建議書等審計文書;
6.負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
7.審計資料、底稿的歸檔、保管、移交等。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇2
1、作為外勤主管,為中/大型國有企業(yè)或上市公司提供年報審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任、并購重組等專項審計以及非審計類咨詢業(yè)務(wù);
2、在項目經(jīng)理指導(dǎo)下,完成各類項目審計策略書、預(yù)算和執(zhí)行的編制,按照審計策略書督導(dǎo)團(tuán)隊成員完成已約定向客戶提供的專業(yè)服務(wù);
3、利用自己的專業(yè)知識積累及實(shí)踐經(jīng)驗,嘗試發(fā)現(xiàn)客戶在會計核算、財務(wù)管理、經(jīng)營合規(guī)、稅收風(fēng)險、內(nèi)部控制及全面風(fēng)險管理等方面可能存在的問題;
4、向項目經(jīng)理及時匯報項目進(jìn)度、重大問題,在項目結(jié)束后對項目進(jìn)行總結(jié),分享成功和失敗的經(jīng)驗教訓(xùn);
5、在保證項目質(zhì)量的前提下,對項目方案的設(shè)計、執(zhí)行、調(diào)整有自己獨(dú)特的思路和見解,并提出有建設(shè)性的觀點(diǎn)。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇3
- 向各行業(yè)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的審計及其他鑒證服務(wù);
- 獲取所有必要的審計工作文件和進(jìn)行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數(shù)據(jù)和記錄審計過程中發(fā)現(xiàn)及結(jié)果;
- 識別、以及向經(jīng)理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;
- 識別及提出改善工作效率的機(jī)會;
- 溝通協(xié)調(diào)客戶,確保客戶的數(shù)據(jù)能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇4
1、協(xié)助項目組完成各類企業(yè)的年報審計或IPO審計等;
2、負(fù)責(zé)完成項目組分配的具體審計工作任務(wù);
3、收集、取得及整理審計證據(jù)及資料,編寫審計工作底稿;
4、協(xié)助編制審計報告,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
5、完成部門或項目經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù);
高級審計員工作職責(zé)描述 篇5
1、全盤負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理,編制公司財務(wù)報表;
2、做好稅務(wù)籌劃,按期完成納稅申報等工作;
3、定期進(jìn)行固定資產(chǎn)、倉庫盤點(diǎn)工作;
4、向公司管理層提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
5、配合完成其他與財務(wù)相關(guān)的工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇6
1、根據(jù)審計計劃,協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展審計工作(包含但不限于例行審計、舞弊審計及其它特別專項審計),對公司內(nèi)控管理、經(jīng)營效果、重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)施審計;
2、 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制審計計劃、審計工作底稿、起草內(nèi)部審計報告,提出審計建議;
3、 負(fù)責(zé)審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;
4、 對審計問題進(jìn)行事后跟蹤,督促被審計部門進(jìn)行限期整改,并檢查落實(shí)改善情況;
5、 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇7
1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評價體系;
2、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí);
6、依據(jù)公司管理需求,組織實(shí)施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;
7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,對業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風(fēng)險與控制進(jìn)行識別、測試與評價;
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇8
1、負(fù)責(zé)對目標(biāo)單位經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;
2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;
3、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;
5、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇9
1、協(xié)助擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作;
2、獲得審計證據(jù),建立審計管理檔案;
3、整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;
4、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議
高級審計員工作職責(zé)描述 篇10
1、根據(jù)審計計劃,開展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計和外部審計工作;
2、對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評估,推動優(yōu)化工作流程;
3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;
4、實(shí)施審計項目的后續(xù)審計工作,確保審計發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實(shí);
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇11
1.每日收集各營業(yè)點(diǎn)報表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;
2.核對房價,進(jìn)行過房租操作;
3.稽核各營業(yè)點(diǎn)提交的賬單;
4.審核完單據(jù),做日報表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);
5.每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會計;
6.核對并登記每日收到的發(fā)票票號給稅務(wù)會計;
7.每日編制備用金補(bǔ)退表提交給前廳補(bǔ)退備用金做依據(jù);
9、跟進(jìn)并處理收銀提供的有問題的單據(jù);
10、協(xié)助應(yīng)收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);
11.定期對網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進(jìn)行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運(yùn)作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。
13.其他臨時工作 。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇12
1.協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成大中型項目的審計,獨(dú)立承擔(dān)小型項目的審計工作,對審計助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
2.主動發(fā)現(xiàn)客戶的審計風(fēng)險點(diǎn)
高級審計員工作職責(zé)描述 篇13
1. 確保部門操作手冊包括政策、程序和任務(wù)列表的執(zhí)行以及政府法規(guī)被遵循。
2. 確保及時上報。如無法在工作中及時上報,請通知收入審計副經(jīng)理。
3. 確保以正確的順序存檔以及文件存儲在有序進(jìn)行。
4. 確保所有的存儲資料按照時間順序整理。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇14
1、參與各類項目的審計工作,收集資料、編制底稿
2、按項目經(jīng)理的要求完成審計工作,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議
3、完成項目經(jīng)理臨時交辦的任務(wù)
高級審計員工作職責(zé)描述 篇15
1、協(xié)助組織建立和完善內(nèi)控合規(guī)管理體系及流程;
2、對公司各項業(yè)務(wù)及操作進(jìn)行合規(guī)審查和監(jiān)控,防范操作風(fēng)險,保證各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性和高效運(yùn)營;
3、協(xié)助組織定期檢查,對風(fēng)險提出預(yù)警及整改意見和方案;
4、了解業(yè)務(wù)流程,對業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險管理、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度;
5、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)全流程大數(shù)據(jù)稽查、分析和管理工作,對多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行組合分析、挖掘、構(gòu)建智能化分析模型,監(jiān)控和預(yù)測業(yè)績走向;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇16
1.按照審計計劃和審計流程,執(zhí)行各項財務(wù)審計工作;
2.對接第三方財務(wù)審計機(jī)構(gòu),協(xié)助完成財務(wù)資料的搜集、檢查、提供工作;
3.按月度出具集團(tuán)財務(wù)審計調(diào)整分錄,對財務(wù)指標(biāo)變動進(jìn)行分析;
4.協(xié)助完成各項內(nèi)部審計工作,對財務(wù)、業(yè)務(wù)經(jīng)營核心數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并得出初步結(jié)論;
5.執(zhí)行審計報告的后續(xù)跟蹤工作;
6.執(zhí)行各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇17
1、健全公司內(nèi)部審計相關(guān)制度;
2、開展公司及下屬單位內(nèi)部控制、風(fēng)險、財務(wù)收支、經(jīng)營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀(jì)檢監(jiān)察工作,健全紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)章制度;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇18
1、協(xié)助審計經(jīng)理完成擬上市公司IPO、上市公司年報審計、大型央企國企年報審計、資產(chǎn)重組和企業(yè)并購等項目;
2、獨(dú)立完成審計經(jīng)理分配的重要審計項目的具體審計工作及審計工作底稿,或獨(dú)立完成組成部份審計工作底稿,并編制審計報告;
3、協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告,并提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
4、負(fù)責(zé)復(fù)核、指導(dǎo)下屬工作完成情況;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇19
1. 協(xié)助完成對公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估。
2. 協(xié)助完成對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致。
3. 協(xié)助完成對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項制度進(jìn)行審查和評估。
4. 協(xié)助完成對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估。
5. 具體實(shí)施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實(shí)質(zhì)性測試底稿、觀察日記、訪談紀(jì)錄、會議記錄及其它審計資料。
6. 對具體的審計測試形成審計結(jié)論,確保審計結(jié)論的正確性。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇20
1、獨(dú)立擬訂審計計劃方案,負(fù)責(zé)中小型項目審計現(xiàn)場工作;
2、編制試算平衡表、合并報表;
3、對所負(fù)責(zé)項目工作底稿質(zhì)量進(jìn)行初步把關(guān),對本項目輔導(dǎo)人員指導(dǎo)和培養(yǎng)。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇21
1、定期收集分析公司財務(wù)、經(jīng)營狀況,擬定審計計劃和工作方案;
2、對被審計單位進(jìn)行審計取證,編制審計工作底稿;
3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、評價財務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營管理各系統(tǒng)的內(nèi)部控制的適當(dāng)性和有效性;
4、對實(shí)施的改善措施進(jìn)行審計評價,不斷完善;
5、參與制定集團(tuán)財務(wù)管理制度并組織實(shí)施;
6、對突發(fā)性、臨時性、專案性的項目進(jìn)行審計;
7、對商業(yè)舞弊案件進(jìn)行調(diào)查審計;
高級審計員工作職責(zé)描述 篇22
1. 協(xié)助項目經(jīng)理執(zhí)行項目、編制底稿,帶領(lǐng)審計小組完成大型項目的現(xiàn)場工作;
2. 協(xié)助項目經(jīng)理完成整體工作底稿的制定和復(fù)核回復(fù),確保其符合質(zhì)量要求;
3. 獨(dú)立承擔(dān)中、小型常規(guī)項目的審計工作;
4. 負(fù)責(zé)審核下屬的工作,確保其工作符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
5. 協(xié)助項目組對部門員工進(jìn)行有效的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇23
1、與客戶進(jìn)行溝通,收集、整理審計證據(jù),形成審計結(jié)論;;
2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;
3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;
4、具有獨(dú)立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業(yè)務(wù)流程的能力。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇24
按領(lǐng)導(dǎo)要求對公司各職能部門以及各分子公司進(jìn)行日常經(jīng)營審計,參與審計調(diào)查,對經(jīng)營狀況進(jìn)行有效評估,存在的經(jīng)營風(fēng)險提出預(yù)警,審計發(fā)現(xiàn)的問題提出可行的改善和處理意見;
負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;
規(guī)范財務(wù)核算,審核公司產(chǎn)品的成本核算,審核公司經(jīng)營報表資料,對經(jīng)營數(shù)據(jù)異常進(jìn)行調(diào)查及分析,為公司的經(jīng)營決策提供重要的依據(jù)和建議;
負(fù)責(zé)公司內(nèi)控風(fēng)險評估及稅務(wù)風(fēng)險評估,提出可行的改善和處理意見;
負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;
完成上級安排的其他工作。
高級審計員工作職責(zé)描述 篇25
1. 根據(jù)內(nèi)部審計計劃,開展內(nèi)部例行審計及專項審計工作
3.參與企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計、建設(shè)和完善工作,對現(xiàn)有內(nèi)部控制設(shè)計的合法性、合理性、完整性,實(shí)施的有效性、真實(shí)性進(jìn)行評估,提出改進(jìn)意見
4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
5.監(jiān)督財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行,及時檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動中存在的問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見
6.起草內(nèi)部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況并提出建設(shè)性的建議和處理意見
7.審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的跟進(jìn)
8.審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通
9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密
高級審計員工作職責(zé)描述 篇26
1、 每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運(yùn)行;
2、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計,形成相應(yīng)內(nèi)部審計報告,審計報告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會計制度執(zhí)行情況匯報、財務(wù)報告(季、半年、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財務(wù)報表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項審計,形成相應(yīng)納稅審計報告,審計報告內(nèi)容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確、真實(shí),是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補(bǔ)充申報或完善解決;
4、 對審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問題及時進(jìn)行調(diào)整和完善。(重點(diǎn)是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費(fèi)用報銷、授權(quán)文件等);
5、負(fù)責(zé)審計集團(tuán)所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報表及各項經(jīng)濟(jì)、財務(wù)數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,審計人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項審核報告或在內(nèi)部管理報表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;
6、 集團(tuán)公司其他相關(guān)工作。