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內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-03-12

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)(通用5篇)

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作,對(duì)公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察,編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議。

  2、對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估,維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé) 篇2

  1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)

  3、負(fù)責(zé)對(duì)外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺(tái)、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé) 篇3

  1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,實(shí)施審計(jì)工作;

  2.根據(jù)審計(jì)方案開(kāi)展審計(jì)調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;

  3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)(含對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)審計(jì)),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4.審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,審核無(wú)誤后歸檔;督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5.統(tǒng)籌集團(tuán)年度審計(jì)工作,對(duì)接區(qū)審計(jì)局、區(qū)國(guó)資局相關(guān)審計(jì)工作,高效完成審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通,提交資料等。能敏銳地通過(guò)資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計(jì)方法和程序,發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出管理建議。

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理﹑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)

  2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案,把控項(xiàng)目進(jìn)度

  3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù),包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等

  4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系

  5、公司交辦的其他事項(xiàng)

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé) 篇5

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃;

  2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);

  3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;

  5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

  6、編制審計(jì)底稿,出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

  7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;

  8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

  9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對(duì)存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議;

  11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

  12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件;

  13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)(通用5篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(通用28篇)

    1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(精選33篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(通用28篇)

    1、 根據(jù)客戶(hù)提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶(hù)補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(精選28篇)

    1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計(jì)底稿等相關(guān)工作;3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;5、負(fù)...

  • 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)(精選8篇)

    1、 根據(jù)客戶(hù)提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶(hù)補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和...

  • 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(精選28篇)

    1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和...

  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選22篇)

    1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。...

  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明(通用34篇)

    1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查5. 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改...

  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選32篇)

    一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置...

  • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(通用33篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(精選31篇)

    1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用30篇)

    1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢(xún)意見(jiàn);3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊...

  • 崗位職責(zé)
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