審計主管工作職責內容(精選33篇)
審計主管工作職責內容 篇1
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
審計主管工作職責內容 篇2
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責內容 篇3
1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;
2、會計憑證合規性、準確性抽查;
3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;
4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;
6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。
審計主管工作職責內容 篇4
1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;
3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7. 參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理匯報;
審計主管工作職責內容 篇5
1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。
2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發現問題的規避提出合理化建議。
3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。
4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。
審計主管工作職責內容 篇6
1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內控工作底稿的編制、復核工作,定期向經理報告審計工作進展;
3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;
5.建立公司風險清單,并根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;
審計主管工作職責內容 篇7
崗位職責:
1.負責對公司的生產、運營、財務數據進行匯總分析、控制監督審核;
2.對公司經營活動合規性進行檢查并糾錯。
3.對公司內部經濟合同進行審核;
4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計;
5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計;
6.揭示內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,發現可能面臨的現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議;
7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。
1、全日制本科以上學歷,會計學、審計學等相關專業;
2.三年以上企業內部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經驗,具有會計或審計中級職稱,熟悉快速消費品制造業優先;
3.熟練審計相關理論和專業知識,熟悉內控審計的工作流程和審計方法;
4.具備良好的邏輯思維及分析能力,良好的溝通協調能力和較強的文字寫作能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經驗
審計主管工作職責內容 篇8
1、協助完善并監督各部門內控制度的執行;
2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議并匯報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項后續審計;
6、完成領導安排的其他事務。
審計主管工作職責內容 篇9
1.負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;
3.定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;
4.負責遠程審計系統的開發和維護;
5.組織實施信息系統風險評估與審計;
6.領導安排的其它工作。
審計主管工作職責內容 篇10
1、負責賓館營業收入報告的審核,有效地控制賓館營業收入中最低限度的壞帳損失。
2、審核應收帳會計編制的各種記帳憑證。
3、加強信貸管理,提高資金回收率和資金使用效益。
4、審核應收帳會計編制的每日營業收入報告,并按規定的報告時間,及時向賓館督導級決策管理人員報告。
5、負責應收帳帳項分析,定期報告應收帳帳項余額,處理資金結算工作中出現的疑難問題。
6、負責解決應收帳結算工作的往來函件,傭金結算和分析工作。
審計主管工作職責內容 篇11
1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。
2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。
3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。
6. 具有扎實的金融相關行業相應的法律、財務功底。
審計主管工作職責內容 篇12
崗位職責:
1、負責建立、健全集團公司內審工作規章制度、審計工作流程,確保內審體系的有效運轉,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;
2、對集團下屬子公司定期財務、生產、工程、預決算等方向進行內審,編制審計報告;
3、對發現違反國家法律法規和公司內部財務管理制度的.行為及時報告;對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議;
4、對公司及下屬子公司的財務收支及其有關的經濟活動、預算、計劃執行情況、資金管理和使用情況進行審計;
5、對公司內設機構及中高層的任期(任中)經濟責任進行審計;
6、配合外部審計機關、上級審計部門對公司及所屬單位進行的各項審計檢查。
任職資格:
1、本科(含)以上學歷,審計管理、財務管理、預決算等相關專業畢業;
2、注冊會計師和審計師(含)優先;
3、3年以上大中型企業鋼結構建筑項目、總承包項目審計、財務專職工作經歷,擔任審計類或財務類職務3年以上;
4、熟悉國家審計、財務政策、法規,熟悉審計操作流程、方法及公司財務會計、審計、稅務等業務;
5、擁有較強的邏輯判斷、發現和解決問題的能力;
6、抗壓力和執行力強,具備良好的責任心、人際溝通能力和團隊合作精神;
7、能適應短期出差。
審計主管工作職責內容 篇13
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬制;
2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;
5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;
6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;
7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。
審計主管工作職責內容 篇14
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
審計主管工作職責內容 篇15
1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;
2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責內容 篇16
1.協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
審計主管工作職責內容 篇17
1、配合審計總監完善公司內部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。
審計主管工作職責內容 篇18
1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責內容 篇19
1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;
2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;
3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;
5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責內容 篇20
1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內;
4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查
5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;
6、負責組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風險和內控管理體系。
審計主管工作職責內容 篇21
職責:
1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板,并協助完成實施;
2、協助經理完成內部審計工作,在經理指導下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真實性、充分性,草擬審計報告;
3、協助經理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執行、實施后續審計;
4、協助經理完成年報等外部審計工作;
5、負責審計資料的`歸檔和保管工作;
6、完成領導安排的其它工作。
任職要求:
1、教育背景:大學本科及以上,會計、審計專業優先;
2、實際工作經驗:在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業審計工作經驗優先;
3、從業資格:擁有CPA、CIA資格證書優先;
4、知識技能:具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關財務軟件的操作;
審計主管工作職責內容 篇22
1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
審計主管工作職責內容 篇23
1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;
3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
5.開展經濟責任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;
7.完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責內容 篇24
1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責內容 篇25
1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管工作職責內容 篇26
工作職責:
1、財務、審計類相關專業統招本科學歷;
2、有注冊會計師、注冊稅務師等相關資格者優先;
3、五年以上地產企業審計工作經驗;
4、熟悉國家財務、稅收和審計方面的相關政策法規,熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務流程;
5、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
6、能適應中長期出差。
任職資格:
1、對下屬分公司財產的完整、安全進行監督;
2、對經濟活動預算、財務收支計劃、重大經濟合同的執行情況進行審計監督;
3、對有關經濟合同簽訂、資產處置、設備更新等重要的經濟活動進行審計監督;
4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務。
審計主管工作職責內容 篇27
1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務,銷售,項目運作,經營管理等所有公司業務領域);
2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;
3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;
4、負責組織或參與部門流程制度、工作規劃、計劃等平臺工作建設;
5、領導交辦的其它工作。
審計主管工作職責內容 篇28
1、編制完整合理的審計項目工作計劃;
2、維護客戶關系,與客戶進行良好的溝通;
3、作為項目負責人指導、監督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;
4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;
5、領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責內容 篇29
1、完善公司內部審計和監察體系,制定內部審計和監察制度;
2、負責公司及下屬管理企業的內審工作,配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。
3、制定年度審計和監察計劃,根據計劃實施審計和監察工作;
4、負責公司采購招標和內部采購的監督工作,對產品、價格和采購的全流程進行監察;
審計主管工作職責內容 篇30
職責描述:
1、編制集團各年度和季度的合并財務報表;
2、對集團內各子公司財務工作進行監督和管理;
3、對接外部審計師及評估師工作;
4、對外披露財務數據整理及審核。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業,英語六級;
2、三年以上會計師事務所工作經驗,有注冊會計師證書者優先;
3、較強的溝通能力、組織協調能力,原則性強。
審計主管工作職責內容 篇31
1.建立并健全公司內部審計的制度、框架和流程;
2.根據公司發展方向和規劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進后續整改情況;
4.協調并配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責內容 篇32
1、參與實施內部財務審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調查;
5、完善審計底稿和審計證據;
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責內容 篇33
1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;
4、參加招標監督工作;
5、完成領導交辦的其他工作任務。