審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選15篇)
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇1
1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì);
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計(jì)情況提出問題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;
6、收集審計(jì)資料,編寫審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;
8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、 對工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
2、會計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;
3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;
4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);
5、按需對各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;
6、對財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇3
1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)建議,按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險(xiǎn)評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì),提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào);
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對投標(biāo)價(jià)格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的測算、復(fù)核工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng),包括錯(cuò)誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、合同審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等
2、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作
3、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿
4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計(jì)底稿的整理,審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。
2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。
3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。
4、在審計(jì)過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實(shí)施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專員開展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;
4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對整改不力的及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇9
1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;
3.負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;
4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;
6.對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,能夠獨(dú)立帶隊(duì),有大中型企業(yè)年報(bào)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、工程竣工決算審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對項(xiàng)目的審計(jì)工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇11
1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計(jì)工作及其它內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)工作的開展與實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報(bào)告審計(jì)工作進(jìn)展;
3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制評估報(bào)告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;
5.建立公司風(fēng)險(xiǎn)清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級管理;
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、組織開展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;
2、組織開展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;
3、組織開展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;
于審計(jì)工作底稿,對自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問題,提出改進(jìn)建議;
5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇14
1、對重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價(jià)格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;
4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇15
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計(jì)工作計(jì)劃,并組織對計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì),對重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項(xiàng)目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計(jì)建議,督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì);
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。