采購會計崗位職責(精選7篇)
采購會計崗位職責 篇1
1、完成應付賬款月結工作,保證月結的準確性與時效性
2、付款資料的審核及賬務處理,保證及時準確地支付采購料款
3、應付賬款管理與分析,定期分析應付賬款賬齡,及時追蹤異常供應商,處理異常
4、供應商主數據的新建,擴建,修改資料的審核及系統維護,確保主數據的正確性
5、應付賬款數據的提供與分析,配合審計工作
采購會計崗位職責 篇2
1、負責核算公司采購往來工作,執行采購應付制度,規范業務流程;
2、負責審核供應商采購明細,貨款結算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;
3、負責ERP系統供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊,涉及采購應付業務系統操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據收集與統計,跟進整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核,供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表,按資金計劃執行付款;
8、負責外部審計項目,采購應付業務各項審計任務及資料整理、提供;
9、月度及、按時完成上級的工作安排。
采購會計崗位職責 篇3
1、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結算工作;
2、負責會計核算,憑證的編制和登帳,對已審核的原始憑證及時填制記帳;
3、協助財務預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報關相關部門;
4、負責公司相關稅收優惠的申請;
5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、配合公司各部門工作,領導交辦的其它事務。
7、配合行政做好管理工作。
采購會計崗位職責 篇4
1、認真執行采購管理規定,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情,按“質優、價廉”的原則貨比三家,擇優采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關,物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進大宗物資均須附有質保書和售后。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的.問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作,有責任提供有效的物品保管,防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
采購會計崗位職責 篇5
1、認真執行采購管理規定,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情,按“質優、價廉”的原則貨比三家,擇優采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關,物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
采購會計崗位職責 篇6
1、負責核算公司采購往來工作,執行采購應付制度,規范業務流程;
2、負責審核供應商采購明細,貨款結算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;
3、負責ERP系統供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊,涉及采購應付業務系統操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據收集與統計,跟進整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核,供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表,按資金計劃執行付款;
8、負責外部審計項目,采購應付業務各項審計任務及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結、按時完成上級的其它工作安排。
采購會計崗位職責 篇7
職責描述:
1、對采購過程和采購合同進行必要的控制,按規合同約定期限執行與供應商對賬和結算審核工作;
2、優化付款結構,積極推進各類賬期、商業票據、金融工具在供應商付款中的使用,為企業降低資金占用成本;
2、關注采購部降成本工作,出具采購降成本分析報告;
3、根據公司實際情況,不斷優化和完善采購過程內控體系,為企業降低采購違規風險;
3、審核供應商合同、交貨單、進項發票,確保票據的'真實有效性,并統計每月采購發票返回情況;
4、采購原輔材料、加工費、固定資產、無形資產采購等支出的會計核算(含關聯購銷);
5、憑證錄入及時、準確,按時完成月度結賬工作,保證各類應付賬款明細賬與總賬的一致性;
6、定期進行供應商往來函證,并跟蹤對賬差異的處理,對往來款項的賬齡進行分析;
7、協助供應鏈對采購訂單價格進行核查,協助處理采購部處理退貨,開具《紅字信息表》,并跟進退貨扣款;
8、對oem業務進行財務控制,審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結算事宜;
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、3年以上財務、企業內控、審計相關工作經驗,熟悉供應鏈核算和內控風險管理;
3、會計學、供應鏈管理相關專業培訓優先;
4、熟悉財會類方面的專業知識,了解國家財經政策和會計、稅務法規;
5、工作細心,有責任心,具有良好的溝通能力和團隊精神。