內審崗位職責(通用9篇)
內審崗位職責 篇1
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的'溝通,以更好了解公司業(yè)務與流程,提供務實、合理有效的管理建議;
2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;
3、協助完善各項內審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;
4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;
5、完成領導交辦的其他工作。
內審崗位職責 篇2
1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的`合規(guī)性進行審計監(jiān)督;
2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。
內審崗位職責 篇3
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的審計業(yè)務中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執(zhí)行內審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的.其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。
內審崗位職責 篇4
1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進建議;
3、根據it內控合規(guī)要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關控制測試,落實控制缺陷整改;
4、與業(yè)務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的'內控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;
5、完成上級交付的其他工作。
內審崗位職責 篇5
1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門經營和管理提供內控合規(guī)支持與服務,對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內控咨詢;
3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關文件;
4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;
5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的'內部審查工作,及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。
6、密切關注監(jiān)管機構發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。
內審崗位職責 篇6
1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協調處理;
2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協助總監(jiān)對交付和質量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;
5、協助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協助總監(jiān)負責績效管理的.組織與評估工作;
7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;
內審崗位職責 篇7
質量管理體系內審員崗位職責
1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。
2.負責協助公司對工廠進行審核。
3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的`有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
內審崗位職責 篇8
1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業(yè)務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業(yè)務部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質量持續(xù)提升;
3、 結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、 優(yōu)化和完善財務分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內審崗位職責 篇9
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優(yōu)先;
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。