事務所審計員崗位職責(精選20篇)
事務所審計員崗位職責 篇1
1.能夠獨立完成中型常規公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;
2.在大型集團審計項目之中擔當相對重要審計任務;
3.對審計員進行有效的指導和培訓。
事務所審計員崗位職責 篇2
1.初步了解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。
事務所審計員崗位職責 篇3
1.協助項目負責人完成大中型項目的審計,獨立承擔小型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
2.主動發現客戶的審計風險點
事務所審計員崗位職責 篇4
1. 全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續優化;
3.設計適用于本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;
4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;
5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執行評估和審計程序,形成審計工作底稿;
6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
事務所審計員崗位職責 篇5
1、負責內部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司內控管理體系和風險防范體系,并對制度和流程的執行情況進行有效監督和管理,提出有效可行的意見或建議;
3、負責項目審前準備、實施、溝通,以及撰寫審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
4、負責審計問題整改督促與后續審計;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。
事務所審計員崗位職責 篇6
1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
事務所審計員崗位職責 篇7
按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;
負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
規范財務核算,審核公司產品的成本核算,審核公司經營報表資料,對經營數據異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;
負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;
負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
完成上級安排的其他工作。
事務所審計員崗位職責 篇8
1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。
2、負責向各相關部門提供財務數據,為企業管理層提供財務數據。
3. 具有較強的成本管控能力;
4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;
5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。
事務所審計員崗位職責 篇9
1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;
5、協助處理部門的其他工作;
事務所審計員崗位職責 篇10
在上級領導下,擬訂審計計劃方案;
按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為公司運營提供增值服務;
編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據支持審計目的;
實施專項審計任務;
建立管理審計檔案。
事務所審計員崗位職責 篇11
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
事務所審計員崗位職責 篇12
1、各項費用合規性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;
2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制,協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;
5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施。
事務所審計員崗位職責 篇13
1、參與執行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目;
2、獨立執行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、協助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
事務所審計員崗位職責 篇14
1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;
2. 制訂年度審計計劃,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟合同、協議等進行審計;
3.對公司固定資產投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;
4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;
5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、采購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;
8.參與對在建工程的跟蹤審計;
9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;
10.及時編寫審計報告,按時向主管領導匯報工作情況;
11.按時完成領導交給的臨時任務。
事務所審計員崗位職責 篇15
- 向各行業的客戶提供優質的審計及其他鑒證服務;
- 獲取所有必要的審計工作文件和進行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數據和記錄審計過程中發現及結果;
- 識別、以及向經理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;
- 識別及提出改善工作效率的機會;
- 溝通協調客戶,確保客戶的數據能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。
事務所審計員崗位職責 篇16
1、健全公司內部審計相關制度;
2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;
4、完成領導交辦的其他工作。
事務所審計員崗位職責 篇17
1. 核對電腦應收賬,根據住店客人或團隊的訂房資料,檢查結算方式和結算
憑證是否符合規定的要求,若有差誤。
2.結算單,準確、及時地結轉電腦應收賬款,分門別類的登記和發送賬單。
3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據應收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優惠的各大旅行社和商務公司的業務進行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
事務所審計員崗位職責 篇18
協助啟動審計業務流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章節小結)
跟進工作程序,合理索引
竭力跟進未結項目
協助編制完結文稿,如期后事項審核、完工小結、報告初稿等(包括審核后的變更及客戶反饋)
準確及時地完成工作,尋求有價值的發現
理解工作要求的終極目的,進行高效、全面且效益可觀的審計
維護良好的客戶關系
完成分配的其它工作
事務所審計員崗位職責 篇19
1、作為外勤主管,為中/大型國有企業或上市公司提供年報審計和經濟責任、并購重組等專項審計以及非審計類咨詢業務;
2、在項目經理指導下,完成各類項目審計策略書、預算和執行的編制,按照審計策略書督導團隊成員完成已約定向客戶提供的專業服務;
3、利用自己的專業知識積累及實踐經驗,嘗試發現客戶在會計核算、財務管理、經營合規、稅收風險、內部控制及全面風險管理等方面可能存在的問題;
4、向項目經理及時匯報項目進度、重大問題,在項目結束后對項目進行總結,分享成功和失敗的經驗教訓;
5、在保證項目質量的前提下,對項目方案的設計、執行、調整有自己獨特的思路和見解,并提出有建設性的觀點。
事務所審計員崗位職責 篇20
1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司信息系統、應用系統、數據質量及信息安全的內部審計工作;
2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數據,并為其他相關IT服務提供支持;
3、針對公司IT審計中發現的問題,跟蹤落實相關整改工作;
4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;
5、領導安排的其他工作。