亚洲精品成人18久久久久_日韩欧美色_江苏极品身材白嫩少妇自拍_曰本人做爰大片免费观看一老师_久草视频网_最近中文字幕MV高清在线视频

首頁 > 范文大全 > 文秘知識 > 崗位職責(zé) > 內(nèi)部審計的主要職責(zé)(通用18篇)

內(nèi)部審計的主要職責(zé)

發(fā)布時間:2022-12-17

內(nèi)部審計的主要職責(zé)(通用18篇)

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇1

  1、獨立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;

  2、對審計助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇2

  1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;

  2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;

  3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

  4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇3

  1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結(jié)論,編制整理審計工作底稿等

  2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;

  3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

  4、完成部門交辦的其他工作

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇4

  1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;

  2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;

  3、對接外部審計機(jī)構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進(jìn)行跟蹤,并對及時性進(jìn)行評價;

  4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇5

  1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

  2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

  3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

  4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

  5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

  6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

  7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

  8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇6

  (1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致

  (2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務(wù)開展

  (3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定

  (4) 經(jīng)營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

  3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

  4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;

  6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇8

  1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

  2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;

  3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;

  4、核對所得稅申報表,指導(dǎo)會計更正所得稅申報表

  5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

  6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

  7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇9

  1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

  3. 能夠獨立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

  4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

  5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

  6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

  7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

  8. 擁有團(tuán)隊協(xié)作意識,與其他團(tuán)隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊得以成長。

  9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

  2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

  3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

  4、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報告。

  5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

  6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

  2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;

  3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

  4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;

  5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險點進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

  2、負(fù)責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;

  3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

  4、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇13

  1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

  2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進(jìn)行評價等工作;

  3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

  4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

  5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

  6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

  7、 參與編制內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

  8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇14

  1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項目;

  2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

  3) 對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

  4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計劃;

  5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

  6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

  7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇15

  1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

  2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進(jìn)行管理改善,提出合理化審計建議;

  4、負(fù)責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

  5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇16

  1、參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;

  2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;

  3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇17

  1.負(fù)責(zé)公司所投項目的投后管理;

  2.全方位對企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

  3.配合公司對擬投項目進(jìn)行財務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇18

  審計項目執(zhí)行

  按照集團(tuán)審計以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計項目。

  咨詢

  向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

  制度建設(shè)

  根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。

  關(guān)系管理

  就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作,與外部審計事務(wù)所進(jìn)行溝通。

  審計整改跟蹤

  參與審計整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

  主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計的主要職責(zé)(通用18篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 內(nèi)部審計職責(zé)說明(精選33篇)

    1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理;2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題...

  • 內(nèi)部審計部門職責(zé)范例(通用6篇)

    1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;2.根據(jù)審計方案開展審計調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;3.通過內(nèi)部審計(含對子公司的經(jīng)營審計),對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系;4.審計完成后,起...

  • 醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責(zé)(精選31篇)

    一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;5、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;6、開展固定資產(chǎn)購置...

  • 內(nèi)部審計崗位職責(zé)(通用28篇)

    1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。2、全面負(fù)責(zé)審計部工作,組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。...

  • 內(nèi)部審計的主要職責(zé)(精選33篇)

    1、獨立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;2、對審計助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé)(通用28篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報稅情況;5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作...

  • 內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)(精選28篇)

    1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項目;2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;3) 對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計的崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;5、負(fù)...

  • 內(nèi)部審計部門職責(zé)(精選8篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析;3、 調(diào)整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報稅情況;5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和...

  • 內(nèi)部審計主要職責(zé)(精選28篇)

    1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和...

  • 內(nèi)部審計崗位職責(zé)(精選22篇)

    1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。...

  • 內(nèi)部審計職責(zé)說明(通用34篇)

    1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查5. 撰寫審計報告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改...

  • 內(nèi)部審計崗位職責(zé)(精選32篇)

    一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;5、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;6、開展固定資產(chǎn)購置...

  • 崗位職責(zé)
主站蜘蛛池模板: 亚欧美无遮挡HD高清在线视频 | 三区av| 精品无人区无码乱码大片国产 | 日韩精品久久久毛片一区二区 | 熟女少妇在线视频播放 | 麻豆入口国产精品 | 免费A级毛片 | 无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇 | 亚洲精品人成网在线播放影院 | 色偷偷人人澡人人爽人人模 | 91操视频 | 18禁男女污污污午夜网站免费暖暖 | 亚洲产国偷V产偷V自拍色戒 | 国产SM调教视频在线观看 | 国产乱子夫妻 | 欧美a精品 | 国产婷婷一区二区 | 人妻少妇偷人精品无码 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 在线播放免费人成视频在线观看 | 日韩高清中文字幕一区二区 | 屁股大丰满高潮尖叫视频 | 亚洲一二三精品 | 瑟瑟综合网 | 男人的天堂啪啪 | 国产精品一区二区三区四 | 91大神一区二区三区在线观看 | 91最新国产视频 | 久久伊人色AV天堂九九小黄鸭 | 日韩精品久久久毛片一区二区 | 亚洲少妇最新在线视频 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠小说 | 992tv在线观看免费进 | 无遮挡3d黄肉动漫午夜 | 奶涨边摸边做爰爽别停快点文 | 国产精品不卡在线播放 | 中国vodafonewifi精品网站 | 国产精品欧美久久久 | 一区二区在线视频播放 | 91久久夜色精品国产按摩 | 午夜久久av |