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項目支出績效評價自評報告范文

發布時間:2025-02-12

項目支出績效評價自評報告范文(精選32篇)

項目支出績效評價自評報告范文 篇1

  一、項目概況

  (一)項目資金申報及批復情況。

  20xx年初財政預算市政基礎設施零星維護1064萬,預算 批復市政基礎設施維護資金1064萬元,預算資金符合財政資金管理辦法相關程序。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕

  本項目市政基礎設施維護資金1064萬元具體包括:

  路燈電費770萬元,臨時工工資經費12萬元,龍郡隧道維護及值守工資22萬元,日常零星維護經費296萬元。

  路燈電費770萬元,整個南城照明路燈4875盞,景觀燈23486盞,房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節綠地,廣場節日氛圍亮化等,保障亮燈率95%。臨時工工資經費12萬元,用于5個臨時工工資及醫療、社保、失業工傷等保險支出;龍郡隧道維護及值守工資22萬元,用于保障龍郡隧道強弱電及排風系統正常運行及值守人員工資;日常零星維護經費296萬元,包括保障南城市政人行道 68萬平方米、車行道路76萬平方米,路面無坑洼;照明路燈、亮化景觀燈維護,路燈亮燈率98%;下水雨污管全長495.5公里,下水雨污管網疏通,全城檢查井、篦子井 7500套,檢查井、篦子井的更換維護。10輛車(4臺市政高空作業車,2臺管網疏通車,2輛維護巡查車,2臺工作用車的維護。資金保障維護項目順利實施,保證市政基礎設施正常運轉,燈亮,路平,管通。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

  項目資金申報1064萬與具體實施內容1000萬基本相符。電費770萬-660萬,臨時工12萬-14.5萬,龍郡隧道維護21.58萬-21.58萬,日常零星維護經費296萬-296萬。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。

  全年預算計劃資金1064萬,到位100%。路燈電費按月結算,基礎設施維護施工資金都能及時到位,保證了市政基礎設施的正常運行。

  2、資金使用。

  項目資金年初預算1064萬,實際支出960萬,資金支付是否與預算基本相符,電費770萬---660萬,臨時工12萬---14.5萬,龍郡隧道維護22萬---21.58萬,日常零星維護經費280萬---296萬,電費和維護費支出小于預算,電費因為新安裝的路燈還沒完全投入使用,77條小街小巷整治結束交付后會大大增加維護經費,明年的電費和零星維護費不可能小于年初預算。各項支出合規合法,嚴格按照會計法及財經法規和財務制度支出,票據合規,附件完整,資料齊全。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r

  項目資金管理嚴格執行財務管理制度、財務處理、會計核算及時,規范。

  項目專項資金管理制度:

  一、專項資金實行“專人管理,專項使用!

  二、資金的撥付本著?顚S玫脑瓌t,嚴格執行項目資金批準的.使用計劃和項目批復的內容,不能擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占;按專項資金的要求執行,不準任意改變;特殊情況,必須請示。

  三、加強審計監督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

  四、專項資金報賬撥付要附真實、有效,合法的憑證。

  五、竣工驗收,決算批復或審計,再交付使用。

 。ㄈ╉椖拷M織實施情況

  單位設置科室:辦公室,財務室,政工科,工程科,路燈所,管網科,管理所,車隊。管理所負責全城轄區市政基礎設施的巡查工作,發現問題及時反饋到各業務科室,各業務科室在按程序進行維護管理。

  組織實施流程:

  1、人行道車行道維修:查看修補現場—進行概算---申報領導批復—實施維修---驗收合格---結算付款。

  2、下水管網維護:查看淤堵(井蓋損壞)現場—進行概算---申報領導批復—實施疏通(更換)維修---驗收合格---結算付款。

  3、 照明設施維護:查看損壞修補現場—進行概算---申報領導批復—實施維修更換---驗收合格---結算付款。路燈電費:電力公司按月用電量開票結算轉賬支付

  4、市政車輛維修費:查看車輛故障現場—進行概算---申報領導批復—實施維修---驗收合格---結算付款。車輛用油管理:定點加油,專人跟車 加油,車隊臺賬管理,單車核算。

  三、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

  年初的項目計劃完成情況:

  1、人行道車行道:共修補人行道 3000余平方米,車行道瀝青砼修補 7000余平方米。路平無坑洼。人、車出行安全。

  2、下水管網維護:共疏通下水管網20公里,維修更換檢查井240套,檢查井蓋90個,篦子井75套,篦子井蓋60個,及時的疏通雨水污水管網,保證了行人出行安全,雨水季節管網暢通無內澇。無污水橫溢,為市民創造了干凈的生活環境。

  3、照明設施維護:整個南城照明路燈4875盞,景觀燈23486盞,房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節綠地,廣場節日氛圍亮化等,保障亮燈率98%。城區路燈實行智能化全城監控,發現燈不亮及時維修,更換路燈光源600 套,處理故障95余起,搶修故障電纜 3860 余米,保障全城亮燈率98%。

  4、車輛維修:單位共10輛車:路燈高空作業車4輛,管網疏通清淤車2輛,基礎設施維護巡查車2輛,工作用車2輛.全年修車計65余車次,出現故障及時按程序維修,沒出現任何不安全事故,保證了行車安全,也保障了基礎設施維護用車,巡查用車,工作用車,各項基礎設施正常運行。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  路平無坑洼,行人車輛安全,雨污管網通暢,無污水無內澇,照明路燈,景觀燈,節日氛圍燈亮燈率98%,市民夜間行走安全,景觀燈美化了城市,也美化了生活,市民非常滿意。

 。ㄈ╉椖靠冃ё栽u得分

  項目績效自評得分88分

  四、問題及建議

  (一)存在的問題

  1、預算明細項不夠準確,臨時工經費略低

  2、市政基礎設施(路燈,管網)零星維護的及時性需提高

  3、進一步加強專項項目資金管理

 。ǘ 相關建議。

  1、預算零星維護資金項目的明細分類更準確一些。

  2、 細化項目資金管理制度。

  3、 單位(高空作業,管網疏通)工程維護車輛使用年限較長,建議按相關規定更換新車。

項目支出績效評價自評報告范文 篇2

    一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  我單位是財政全額撥款一級預算單位,實行獨立財務核算,執行行政單位會計制度,現有16個內設機構,xx年末單位實有在職人員143人,離退休人員30人。

  1.項目基本情況

  根據中共中央、國務院、中央紀委、省紀委精神,中共常德市紀律檢查委員會(簡稱市紀委)機關與常德市監察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領導下進行工作,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能,對市委、市人民政府負責。

  二、項目績效目標

 。ㄒ唬╉椖靠冃Э偰繕

  全面從嚴治黨,保持懲治腐敗高壓態勢,營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環境。

 。ǘ﹛x年績效目標

  大要案辦案經費是通過人力、財力、物力的投放,深入開展“兩個責任”,緊盯重點領域,直指典型違紀問題,認真開展反腐敗國際追逃追贓工作,嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。

  三、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況

  根據當年工作安排,該項目一次撥付資金200萬元,已全部到位。

  (二)項目資金實際使用情況

  xx年度大要案辦案專項經費200萬元,項目經費來源均為財政撥款。其中,紀委巡視巡查工作支出33萬;反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬;內部巡查支出7萬;作風辦經費支出13萬元;糾風工作領導小組工作經費支出15萬元;案件審理室支出5萬元;各室辦案支出105.5萬元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

  為加強大要案辦案專項資金的管理和監督,規范專項資金使用,提高資金使用效率,制定了市紀委機關辦案經費管理制度,制度對專項資金的分配和使用進行了規范,要求專項資金嚴格按照項目內容使用,做到?顚S,使用專項資金時,要全部通過國庫集中支付,嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執行,無違反規定的行為發生。

  四、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  領導重視,制度完善。市紀委根據工作需要,由計劃的開展大要案辦案經費支出及報賬程序,明確職責、?顚S谩

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經費使用由辦公室為主管理,案件監督管理室協助,并根據要求建立臺賬。

  五、項目績效情況

 。ㄒ唬⿵娀熑螕敚ダ螇簩嵙恕皟蓚責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵,對履責不力的問責141人,其中紀律處分73人,向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。

 。ǘ﹫猿謴膰缊碳o,持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件,同比增加24.3%,涉及處級干部43人,紀律審查數量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領導干部嚴重違紀涉嫌違法案件,配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件,在腐敗易發多發相關領域產生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作,成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態”,全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。

  (三)深化正風肅紀,扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制,全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件,處理686人,其中黨紀政紀處分517人,追繳資金2791萬元,實實在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發現各類“四風”問題線索1632起,立案537起,給予組織處理192人,黨紀政紀處分446人。

 。ㄋ模┘訌娧膊毂O督,更好發揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監督機制,先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察,督促整改突出問題162個,向有關部門移交問題線索19條,共對14人立案審查,給予12人處分。在全省率先開展內部巡察工作,先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個單位進行了內部巡察,發現并整改各類問題73個,受理涉及紀檢監察干部的信訪舉報47件,立案查處14人。

  六、項目自評結果

  xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成,達到預期的效果,為我市社會營造良好風氣。

  七、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃

  繼續深入開展辦案工作,鞏固拒腐防線,將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。

  (二)存在的問題

  主要存在預算編制和執行偏差問題。原因是我單位主要是履

  行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能,著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作,強化社會效益和社會公眾滿意度方面,案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類專項工作必須根據當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作,在上年度預算的.編制時無法準確預計,必須由當年追加費用,因而造成預決算間存在差異。

 。ㄈ┯嘘P建議

  1.關于年中接到的工作任務及大要案件費用,建議不列入績效考核數據。

  2.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束,凡事做到“先預算后開支”,并重視對財政資金的追蹤問效,提高財政資金的使用效益。

項目支出績效評價自評報告范文 篇3

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施,正日益發揮著重要的作用。近年來,我國交通建設事業正在蓬勃發展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優劣直接關系到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,日常監督檢查和專項監督檢查,對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定;舉辦行業會議,專項培訓,編制出版行業板報書刊,收集造價信息,為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

  2.項目主要內容及實施情況

  交通運輸管理與監督項目資金主要用于:工程質量檢測委托業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

  20__年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平臺,全年完成從業人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了20__年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明,協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發布的科學性、規范性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格,雙月增加發布78種規格,共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成?诶@城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業注冊及培訓。受理、審核24人次執業注冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

  3.資金投入和使用情況

  截至20__年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,占落實到位資金的99.95%,主要用于工程質量檢測委托業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數據對接開發費等信息網絡購置費。

  (二)項目績效目標

  1.總體目標

  負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定等監督管理工作。經監督管理后,交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

  2.年度目標

  交通運輸管理與監督項目2020__年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大于等于50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大于等于170次;5.工地試驗室專項檢查個數大于等于20個。6.經監督后公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督后水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  本次評價對象為我局20__年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價,了解該項目的實施、運轉和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

  2.指標體系

  從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

  3.評價方法

  單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  4.評價標準

  績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關于開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20__〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。

  2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

  3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的平均分。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分的通知》(財預〔20xx〕10號)、《山東省財政廳關于印發和的通知》(魯財績〔20xx〕4號)進行設計,依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化?偡种翟O定為100分,決策和過程指標各占20分,產出和效益指標各占30分。

  2、綜合績效評價級次評定標準

  根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》(魯財績〔20xx〕4號),評價結果分為優、良、中、差四個檔次。

 。┛冃гu價工作過程

  本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的,評價工作堅持結果導向,通過核查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段,對莒南縣科技局20xx年度科學技術發展專項及產學研組織項目的開展情況及后續效果等主要環節進行全面績效評價。

  四、評價結論和績效分析

  (一)綜合評價結論

  評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價,認為資金使用達到既定目標,實施效果、資金使用績效較好,鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系,促進了農業的發展,也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題,按照權重指標體系綜合評分,本項目最終得分92.44分,評價結果為“優”。

  (二)績效分析

  依據本項目績效評價指標體系,分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。

  1、項目決策情況

  決策指標滿分20分,實際得分16分,得分率80%。項目立項依據充分,立項程序規范;實施單位針對項目已制定預算績效目標,但項目單位未提供《項目績效目標申報表》,僅依據《項目申報書》作為年度績效目標,項目績效目標設置過于簡單,項目績效完整性欠缺,指標設置過于籠統,產出指標不夠清晰明確;項目預算編制科學、合理,預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配,資金分配依照中標價及施工合同協定的條款分配,項目預算資金分配依據充分;資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。

  2、項目過程情況

  過程指標滿分20分,實際得分18.04分,得分率為90.2%。該縣級配套預算資金700萬元,實際到位資金為700萬元,資金到位率為100%;實際投入到項目的資金為532.65萬元,縣級預算執行率為76.09%;資金使用按確定的程序執行,符合國家財經法規和財務管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續,資金使用符合預算批復的內容,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;但其資金使用合規性欠規范,未對資金使用制定專項資金管理制度,僅依照單位財務管理制度使用資金,不能規范資金管理、做到?顚S。

  3、項目產出情況

  產出指標滿分30分,實際得分30分,得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容,工程質量達到相關標準要求,且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收,驗收結果全部合格,工程驗收合格率為100%;工程時效、成本等指標也執行較好。

  4、項目效益情況

  效益指標滿分30分,實際得分28.4分,得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固,工程原有的重大險情得到了治理,消除了安全隱患的存在,提高了水庫防洪抗災能力,有效防止垮壩事件的發生;水庫庫容有效提高,蓄水保水能力增強,增加了農業灌溉面積;優質的水源能夠為當地城鄉居民的生活用水提供安全保障,能夠提高居民的生活質量,飲用清潔衛生的水源,有效地減少了疾病的發生,保障了飲水安全;不僅帶動了經濟發展,實現農民增收,也改善居民生活環境;社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。

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  1、消除了病險水庫安全隱患,提高了防洪抗災能力,防洪減災效益明顯。通過本項目實施,消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患,對于保障農村的生態安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發揮了巨大的積極作用。

  2、增強了農業灌溉和農村供水能力,促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善,社會效益明顯。在除險加固項目后,水庫灌溉能力顯著增強,新增或恢復灌溉面積增加。同時,水庫的蓄水量增加,供水能力顯著增強,人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀,改善了農民的生活條件,具有良好的社會效益。

  3、為農村經濟發展和農民增收提供了保障,經濟效益明顯。在水庫除險加固后,水庫的灌溉能力顯著提高,灌溉面積增加,灌溉收入增加,增強了農業綜合生產能力,促進了農業發展和農民增收。同時,水庫供水能力的增強,也為當地工業的發展提供了強有力的保障,對振興當地經濟起到了極其重要的作用。

  4、改善了農村生態環境和生態安全,美化了庫區的庫容庫貌,提高了農村水資源利用效率,生態效益顯著。水庫除險加固工程實施后,水庫面貌煥然一新,管養房整潔、美觀,道路順直、平整;壩區得到綠化、美化;改變了職工生活環境和工作環境;改善了當地群眾的生活條件,有利于水庫的良性運行,為可持續性發展夯實了基礎。同時,水資源得到了科學合理利用,水庫及流域生態環境得到明顯改善。

  五、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬┛冃繕嗽O置不夠明確,細化、量化程度不足

  根據項目單位提交的《項目申報表》(20xx年),其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設置了產出指標和效益指標,績效目標設置過于宏觀,不夠明確,沒有進行細化、量化,績效指標不能充分體現預期產出和效果,預期效益實現情況難以衡量,且對績效目標完成情況的考核帶來不便。

 。ǘ╉椖款A算執行率不夠高,影響了專項資金效益的充分發揮

  評價組現場核查發現,存在資金支付不及時的現象,原因主要是資金支付審核環節較多,涉及監理、項目法人、水利等多部門。預算執行率偏低,影響了專項資金效益的充分發揮。

  六、有關建議

 。ㄒ唬⿵娀冃繕斯芾砝砟,落實績效目標管理制度

  預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一,是預算績效管理的首要環節,提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念,落實績效目標管理制度,在今后的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理,提高績效申報認識,建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標,確保針對項目特點,進行細化量化,保證績效目標的必須性。

 。ǘ﹪栏耦A算執行,進一步強化資金監管,提高專項資金使用效益

  建議監理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理,加快資金撥付審核,提高資金使用效益;在專項資金分配環節,將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據。在專項資金使用過程,及時跟蹤支出進度和使用效益,開展支出項目現場績效督查,促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。

項目支出績效評價自評報告范文 篇4

  根據市民生辦關于開展20xx年民生工程績效評價工作的要求,市教體局組織開展了智慧學校建設民生工程績效評價,現將有關情況報告如下:

  一、任務完成情況

  20xx年實施智慧學校建設民生工程的項目縣為石臺縣,建設目標任務:16所義務教育小規模學校(教學點)智慧學校建設,7個主講課堂完成智慧學校課堂升級,購置學生終端303套。

  對照市和縣民生辦簽訂的目標責任書,石臺縣16所村小教學點設備安裝及7個主講課堂升級全部完成,303套學生終端全部配送到位。智慧學校相關管理、維護及使用培訓全部完成。

  二、工作開展情況

 。ㄒ唬┙∪ぷ鳈C制,明確智慧學校建設方向。

  為推進智慧學校建設民生工程順利實施,20xx年,石臺縣成立了以局長為組長,分管局長為副組長,股室相關人員為成員的領導小組,細化了責任分工。智慧學校建設以推進智慧教學、智慧學習、智慧管理、智慧生活、智慧文化為主要內容,以人才隊伍和基礎環境建設為支撐,構建“5項基本功能+2項支撐條件”的智慧學校結構,推動信息技術在德智體美勞等方面全方位應用,形成以學習者為中心的個性化智慧學校生態體系。結合縣情,制定了《石臺縣智慧學校建設總體規劃(20xx-20__)》和《20xx年石臺縣智慧學校建設實施方案》,進一步明確了智慧學校建設的'目標任務、內容和要求。

 。ǘ┘哟筚Y金投入,夯實信息化網絡基礎。

  重視信息化基礎環境建設。20xx年投入資金300萬元,更換中小學班班通設備180套,添置教學展臺180套。全縣中小學生機比達到5.9:1;師機比達到1:1。實現了“校校通”、“班班通”和“人人通”。投入資金260萬元整體升級升級改造全縣中小學網絡及視頻監控設備、添置一鍵報警系統,解決了學校多年來私接亂拉的網線和層級疊加的交換機問題。今年暑期又投入資金200萬元升級教學點、幼兒園網絡,全覆蓋視頻監控和一鍵報警系統。目前全縣中小學實現了校內百兆到桌面的網絡環境,為建設智慧學校打下堅實基礎。

 。ㄈ╅_展聯網攻堅,推進智慧學校建設。

  積極開展聯網攻堅行動,與電信、移動等部門通力合作,暑期全面完成中小學接入200M光纖專線互聯網工作。為推進智慧學校建設,加強與省電教館的溝通,11月底,省智慧學校項目完成招投標后,石臺縣及時和中標商安徽皖通科技股份有限公司簽訂合同并倒排項目工期,確保完成年度目標任務。截至12月下旬,16所村小教學點設備安裝及7個主講課堂升級已全部完成,303套學生終端全部配送到位,設備調試也全部完成。另外,石臺縣在完成智慧學校民生工程任務的基礎上,投入資金90萬元在城區石臺中學、石臺二中、實驗小學建設智慧學校,12月份完成招投標工作,年底完成建設。

 。ㄈ⿵娀瘧门嘤枺龠M智慧課堂與教學的有機融合。

  建立智慧學校應用培訓機制。積極組織中小學校長到宣城、江蘇、合肥等地參觀學習智慧學校建設先進經驗。與設備供貨商簽訂培訓協議,12月29日,石臺縣組織開展了對各中心學校、教學點負責人、管理員及授課教師的系統業務培訓。同時,廠家技術人員分三片在六都中心、占大中心、小河中心對一線所有教師進行了現場演示培訓。通過多層培訓,全縣技術管理人員具備了一定的運維保障能力,教師能夠熟練使用設備進行課堂教學。建立了智慧學校相關制度,把智慧學校管理應用納入學校年度目標管理考核,確保智慧學校管理科學規范化、使用經常高效化,促進智慧課堂與教育教學的有機融合。

  三、存在的困難

  按照《石臺縣智慧學校建設規劃(20xx-20__)》,石臺縣4年計劃投入資金981.96萬元,建設智慧學校22所,因石臺縣是國家深度貧困縣,財力有限,智慧學校建設資金投入有一定困難。

  四、意見建議

  隨著教育信息化2.0時代的到來,為保障智慧學校建設規劃落到實處,建議各級政府加大投入,滿足智慧學校建設基本需要。

  五、自評得分

  對照《安徽省義務教育小規模學校(教學點)智慧學校建設項目績效評價指標》體系,石臺縣智慧學校建設績效評價得分為99.5分。

項目支出績效評價自評報告范文 篇5

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖勘尘

  建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白,提升社會救助綜合效益,確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月,國務院下發《關于全面建立臨時救助制度的通知》(國發〔20xx〕47號),提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”,要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月,重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署,相繼印發《關于進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發〔20xx〕16號)、《關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)等文件,進一步明確救助對象分類、規范救助標準、強化救助管理。

  重慶市豐都縣民政局(以下簡稱“項目單位”)作為縣級地方人民政府民政部門,具有“落實社會救助政策、標準,負責臨時救助工作”的職責,在中央和市級文件的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作(以下簡稱“項目”),由內設機構社會救助科負責具體實施。

  (二)項目概況

  項目主要內容為,對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民,且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難,開展臨時救助工作。救助對象分為A類(特困人員、孤兒)、B類(城鄉最低生活保障家庭)、C類(家庭人均收入低于城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭)、D類(其他家庭或個人)四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災(傷)害臨時救助、就學困難臨時救助,并按照“個人申請、鄉鎮人民政府(街道辦事處)調查審核、按資金量分級審批”的程序辦理,依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

 。ㄈ╉椖抠Y金投入及使用情況

  根據《重慶市財政局關于提前下達20xx年困難群眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》(渝財社〔20xx〕170號),中央和市級財政共計下達豐都縣20xx年度困難群眾救助補助資金10938、00萬元,其中1738、93萬元用于臨時救助項目支出。截至20xx年底,項目實際支出1603、07萬元,預算執行率92、19%,全部用于豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

 。裕

  (四)項目績效目標

  1、年度績效目標及指標

 。1)年度績效目標:20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位,解決困難群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題,兜住民生底線。

 。2)年度績效指標

  ①效果指標:做到應助必助、應救就救。

 、跐M意度指標:受益群眾滿意80%以上。

  2、績效指標實現情況

 、傩Ч笜藢崿F情況:已做到應助必助、應救就救。

  ②滿意度指標實現情況:受益群眾滿意度達99、63%。

  二、績效評價工作情況

  (一)項目評價依據

  1、《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂)

  2、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)

  3、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)

  4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)

  5、國務院《關于全面建立臨時救助制度的通知》(國發〔20xx〕47號)

  6、重慶市政府《關于進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發〔20xx〕16號)

  7、《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)

  8、關于印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(豐委辦發〔20xx〕32號)

  9、《關于進一步完善臨時救助工作的通知》(豐都民政發〔20xx〕36號)

  10、《關于進一步加強臨時救助工作的通知》(豐都民政發〔20xx〕31號)

  11、關于印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知(豐都民政發〔20xx〕3號)

  12、《關于20xx年度民政工作推進完成情況的報告》(豐都民政文〔20xx〕37號)

  11、項目支出績效目標申報表

  12、項目預算執行和績效運行監控情況表

  13、項目業務及財務管理辦法

  14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

  15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

 。ǘ┛冃гu價目的、對象和內容

  1.績效評價目的

  通過本次績效評價,分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性,梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規范性、合理性和匹配性,綜合分析并總結歸納項目實施過程中存在的問題,為主管部門改進工作提供決策建議和依據,促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念,提高科學決策水平,規范項目管理,保證項目資金使用的規范性、安全性。

  2.評價范圍和內容

  本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目,涉及財政資金1738、93萬元。

 。ㄈ┛冃гu價指標體系、評價方法及評價樣本確定

  1.績效評價指標體系

  根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)文件精神,結合項目特點、產出及效益具體情況,評價工作組細化形成項目績效評價指標體系,詳見附件1。

  評價指標體系總分值為100分,其中投入10分,管理20分,產出40分,效果30分。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,根據評價指標得分,確定評價項目的績效等級,優(得分≧90)、良(90>得分≧80)、中(80>得分≧60)、差(得分2,建筑面積33900.00m2;其中,地上建筑面積31400.00m2,地下建筑面積2500.00m2,綠地面積13800m2,停車位230個。內容主要包括醫療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場及配電房、發電房、空調機房、醫療設備購買、配套進出口道路工程(天子山北路)等相關附屬設施建設。

 。ㄎ澹┙ㄔO工期

  項目建設工期為24個月(20xx年2月-20xx年1月)。

 。┙ㄔO投資

  本項目可研批復總投資為32141.43萬元,其中工程費用25464.71萬元,工程建設其他費用3622.36萬元,預備費1454.35萬元,建設期利息1600.00萬元。

  二、事前績效評估

  (一)項目實施政策依據及申報債券需求合理性

  1、項目實施必要性

 。1)本項目的建設是滿足當地衛生事業發展的需要

  醫藥衛生事業關系億萬人民的健康,關系千家萬戶的幸福,是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革,加快醫藥衛生事業發展,適應人民群眾日益增長的醫藥衛生需求,不斷提高人民群眾健康素質,是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求,是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措,是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務。

  中共中央、國務院《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》提出了“有效減輕居民就醫費用負擔,切實緩解看病難、看病貴”的近期目標,以及“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度,為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務”的長遠目標。

  隨著城鄉居民基本醫療保險取得突破性進展,當地群眾對醫療服務的需求不斷提升,醫院住院病人不斷上升,原有醫療設施已經無法滿足醫院發展的需求,本項目的建設勢在必行。

 。2)項目建設是加快醫療衛生事業發展的大勢所趨

  近年來,黨中央、國務院從醫療衛生事業發展規律和廣大人民群眾需求出發,做出了積極發展醫療社會衛生服務的重要決策和部署!秶鴦赵宏P于發展城市衛生服務的指導意見》中也指出,我國要以提高人民群眾健康水平為宗旨,努力構建以社區衛生服務為基礎的新型城市衛生服務體系,提高公共衛生和基本醫療服務能力,把發展社會醫療衛生作為重中之重,并解決群眾“看病難”、“看病貴”等一系列問題!搬t療衛生事業是造福人民的事業,關系廣大人民群眾的切身利益,關系千家萬戶的幸福安康,也關系經濟社會協調發展,關系國家和民族的未來。在經濟發展的基礎上,保證人民群眾公平享有公共衛生和基本醫療服務,是實現人民共享改革發展成果的重要體現”,由此我們可以看出加快醫療衛生事業發展、提高公共衛生和基本醫療服務能力是我們現在的任務和目標,而該項目建設符合國家加快發展城市醫療衛生服務的政策,是南岳區加快發展城市醫療衛生服務的迫切需要。

  (3)項目建設是進一步造福廣大人民群眾的生命健康工程

  本項目建設既是南岳區改善醫療環境條件的“民心工程”,也是救治廣大疾病患者的“生命工程”這是各級政府的期盼,也是廣大人民的心愿。

  綜上所述,該項目的建設是十分必要且迫在眉睫的。

  2、項目建設公益性

  項目將改善當地醫療衛生環境,提升區域醫療衛生供給能力,為實現人人享有基本醫療衛生服務和全面建成小康社會提供堅實保障,其影響是積極的。本項目建成后,將有效改善南岳區第一人民醫院的基礎設施條件、醫療環境,增強醫院的治療水平,滿足廣大患者不斷提高的就醫需求,提高醫院對公共衛生事件的應急處置能力和對病人患者的救治能力。本項目是一項利民的公益性工程,社會效益好,對醫療事業的發展將產生積極的影響。

  3、項目預期收益來源

  本項目預期收入主要來源為床位服務收入。

 。ǘ╉椖拷ㄔO涉及領域方向合規性和前期手續完備性

  1、項目所屬領域

  南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目屬于社會事業領域。

  2、項目立項批復情況

  南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目已于20xx年7月23日年取得南岳區發展和改革局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目可行性研究報告的批復》(岳發改〔20xx〕60號)。

  3、項目前期工作開展情況

  本項目于于20xx年6月30日取得南岳區自然資源局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的用地選址和規劃意見》,20xx年8月9日取得南岳區委政法委員會下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目社會穩定風險評估報告的批復》,于20xx年9月3日取得衡陽市生態環境局南岳分局《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的審查意見》,于20xx年10月11日取得《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目初步設計的批復》。

  (三)資金平衡方案科學性及合理性

  1、資金籌措方案

  項目總投資32141.43萬元,用于項目支出的資本金12141.43萬元,占比27.78%,財政資金根據施工進度逐步到位。擬申請發行政府專項債券資金20000萬元,占比62.22%。本次擬申請發行擬申請發行20000萬元。

  2、債券投資計劃

  本項目于20xx年擬申請發行政府專項債券資金20000萬元,發行期限15年,為20xx年1月-20xx年12月。

  3、項目融資平衡情況

  (1)收入測算

  本項目營業收入包含門診收入和住院收入。本項目建成后,其經營收入分別如下:

  本項目收入依據參考衡山縣中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡山縣人民醫院等衡陽市周邊醫院收費標準及就診人次,同時,營業收入按照國家衛計委《我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》、《醫療服務價格管理規定》等國家、省市有關政策等文件進行估算。

  (1)單價:根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》,醫院次均門診費用324.4元,人均住院費用10619.2元。南岳縣處于中部湖南省,項目建成后將成為衡陽市南岳區最大的公立醫院,同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況,本項目門診、住院費用按照平均水平60%左右計算,項目門診每人次每年平均支付醫療費用暫定為190元,住院每人次每年平均支付醫療費用6300元。

  (2)人次:根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》,20xx年醫院出院者平均住院日為8.5日(其中:公立醫院8.4日)同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況,按照平均住院天數按8天計算,本項目新增300床規模預計年住院人次將達到13687.5(300*365/8)人次。門診人次按2:1的診床比估算,年門診人次將達到219000(300*2*365)人次。同時,本項目建成后門診人數按5%遞增(衡陽市人口自然增長率同比增長),到20xx年達到峰值。考慮到運營前兩年作為過渡期,病床使用率分別取80%和90%。

  綜上,債券存續期內,總收入為119485.10萬元。

  (2)成本測算

  本項目的主要成本包括人員工資、管理費用、營業費用、維護維修費用。

  (1)人員工資

  按綜合醫院組織編制原則((78)衛醫字1689號),本醫院暫定配備職工人數為390人(1:1.3),20xx年衡陽市城鎮非私營單位從業人員年平均工資為68045元;其中,在崗職工年平均工資70240元,本項目按照人均工資10.00萬元/年(包含福利)估算,工資標準考慮每三年上漲5%。

  (2)外購藥品及輔助材料

  參照衡山縣中醫醫院、第二人民醫院等同類型項目,外購藥材及輔助材料按照營業收入的20%計取。

  (3)管理費用

  按照國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版,國家發改委,建設部,中國計劃出版社)規定以營業收入的1%估算。

  (4)維護維修費用

  根據國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版,國家發改委,建設部,中國計劃出版社)規定,固定資產修理費用計入當期損益,本項目修理費用按固定資產投資的1%計提。

  債券存續期內,項目成本費用為96047.93萬元。

 。3)項目凈收益

  債券存續期間,項目預期收入為119485.10萬元,預期運營成本為80501.31萬元,項目凈收益可用于融資平衡的資金為38983.79萬元。

  4、項目償債計劃可行性及償債風險點分析

  (1)項目償債計劃可行性分析

  本項目擬發行政府專項債20000萬元,發行期限為15年,15年期債券年利率按4%測算,債券償付方式為每半年付息一次,到期一次性還本。本項目融資還款本息合計32000萬元,本息覆蓋比1.22倍,項目預期收益可以覆蓋本息,項目有較好的償債能力。

 。2)償債風險點分析

  項目存在影響項目施工進度或政策運營的風險、項目收益的風險、影響融資平衡結果的風險等因素,通過實施單位采取合理可控的風險控制措施能夠有效地規避、減輕相關風險的發生,經評估項目風險可控。

  (1)社會穩定風險

  風險描述:社會穩定風險的形式包括社會治安、群眾信訪、安全生產施工等形式。一般情況下,本項目社會穩定問題產生之初,其表現多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式,比較緩和。但隨著事態發展或者突發環境污染和施工安全事件時,也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展,特殊情況下甚至發展為小規模事件。

  正常情況下,社會穩定問題出現的癥結是發起者為了維護合法利益,表達訴求的一種方式之一,本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件,其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞;對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、影響社會穩定等。

  應對措施:根據類似項目實施過程中易發生的社會穩定風險的經驗判斷,并結合本項目對工程的具體要求進行分析評價,本項目可能會引發社會穩定風險的內容主要有以下幾個方面:

 、夙椖亢戏ㄐ浴⒑侠硇约翱尚行再|疑的風險

  經前面的分析和說明,本項目有充分的政策、法律依據,堅持嚴格的審查審批和報批程序,并經過嚴謹科學的可行性研究論證,立項合法,程序完備,建設規模、設計方案合理可行。因此,因質疑本項目合法性、合理性及可行性而引發社會穩定風險的可能性不存在。

  ②對運行期環境影響不適應的風險

  項目在正常運行期不存在噪聲、廢氣以及不經處理的廢水排放,項目運行期間內對于周邊交通等環境問題也不存在大的影響,不會引發上訪或事件,所以在工程運行期不存在社會穩定風險。

 、燮渌蛩匾鸬娘L險

  項目在落地建設過程中,可能會遇到當地施工隊伍或非直接利益相關人以各種非正當理由設置障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位,意在謀取非正當或非法利益的情況;在項目正常運行期也可能會出現設備儀器被盜或被破壞的社會治安問題。該類問題將對項目建設的工期進度、工程質量、設備正常運行造成較大影響,帶來極為不好的社會影響。如此情況發生,為防止事態惡化,將立即報告當地治安管理部門,依托治安管理部門的力量,為項目建設保駕護航。

  本項目通過對以上幾方面社會穩定風險內容的排查,對項目合法性、合理性及可行性的質疑及工程運行期環境影響都不會引發社會穩定風險;只有工程施工期環境影響及社會治安問題存在社會穩定風險的可能性,但都屬于低風險,在采取相應措施后能夠降低發生幾率或消除風險,具有較高的可控性。

  (2)工程建設風險

  風險描述:根據工程施工步驟分析,本項目施工期可能引發社會穩定風險的因素大部分集中在成井過程,即成井過程中對周邊環境的影響引發的風險,主要體現在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對附近居民和單位生活生產的影響以及安全文明施工等幾個方面。

  應對措施:施工期內,須嚴格按照有關規定,采用低噪施工機具、合理安排施工場地、加強各個環節施工管理,必能將施工對周邊環境的影響降到最低,將由此帶來的社會穩定風險降到最低。

  (3)項目收益與預期存在差異風險

  風險描述:由于資金籌集不到位或者其他原因未能使項目如期投入運營。

  應對措施:積極籌措資金并對項目的進度進行有效的監督管理。

  (四)項目事前績效評估審核認定結果

  綜合項目前期工作開展情況、預期收入、成本以及還本付息情況,南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目通過事前績效評估審核,建議予以入庫。

  三、還款保障措施

 。ㄒ唬└鶕敦斦筷P于印發的通知》(財預〔20xx〕155號)規定,專項債務應當有償還計劃和穩定的償還資金來源。專項債務本金通過對應的政府性基金收入、專項收入、發行專項債券等償還。專項債務利息通過對應的政府性基金收入、專項收入償還,不通過發行專項債券償還。專項債務收支按照對應的政府性基金收入、專項收入實現項目收支平衡。

 。ǘ└鶕秶鴦赵恨k公廳關于印發地方政府性債務風險應急處置預案的通知》(國辦函〔20xx〕88號)規定,對地方政府債券,地方政府依法承擔全部償還責任。市縣財政將根據《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法〉的通知》(財預〔20xx〕155號)規定,及時按照轉貸協議約定向省級財政部門繳納本級應當承擔的還本付息資金,由省級財政部門按照合同約定及時償還專項債券到期本息。如償債出現困難,將通過調減投資計劃、調整預算支出等措施償債。未及時足額向省級財政部門繳納專項債券還本付息資金的,省級財政部門可以采取適當方式扣回。

項目支出績效評價自評報告范文 篇6

  按照時間有關要求,我縣綜改辦組織力量對全縣20xx年度農村公益事業財政獎補工作情況進行了績效自評,20xx年農村綜合改革轉移支付只有農村公益事業財政獎補這一項資金。自評采用查看基礎資料和現場察看走訪相結合,按照《江西省農村綜合改革轉移支付績效管理辦法》的要求,對照《中央對地方專項轉移支付區域(項目)績效目標自評表》規定的內容,從數量指標、質量指標、生態效益指標、服務對象滿意度指標等四個方面進行自評打分。

    一、績效目標分解下達情況

  江西省財政廳下達我縣20xx年農村綜合改革轉移支付預算資金,主要是農村公益事業中央財政獎補資金167萬元,我縣預算安排資金(縣級配套)100萬元,縣級追加缺口300萬,支持農村公益事業建設績效目標數70個。

    二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1、項目資金到位情況分析。

  我縣20xx年收到省財政廳下達農村綜改改革轉移支付資金預算指標(農村公益事業中央財政獎補資金)167萬元,縣財政局20xx年11月份通過國庫集中支付將獎補資金147萬元撥付到鄉鎮預算往來資金賬戶上,還有20萬元尚未撥付。然后根據項目完成情況通過縣鎮報賬制將資金直接撥付到項目承建方賬戶上。所有項目資金在3月底已撥付到位。

  2、項目資金執行情況分析。

  20xx年我縣農村公益事業投資總額632.48萬元,其中:中央財政獎補資金147萬元,縣級配套100萬元,縣級追加300萬(金府辦財抄字{20xx}318號),其他資金85.48萬元,所有項目資金已撥付到位,資金執行率達100%。

  3、項目資金管理情況分析。

  我縣農村公益事業財政獎補資金實行縣級報賬制,縣財政通過國庫集中支付將獎補資金撥付到鄉鎮預算往來資金賬戶,工程竣工后申請綜改辦驗收,驗收合格后按照《金溪縣村級公益事業一事一議財政獎補資金管理暫行辦法》進行資金撥付及報賬,資金直接撥付到施工方,獎補資金在5萬元以上(含5萬元)的項目均預留了3%質量保證金。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  上級下達我縣20xx年支持農村公益事業建設績效目標數70個,但全年實際完成績效目標數160個,比上級下達的績效目標數多90個,增加的原因主要是:經過多年來一事一議項目的持續投入建設,我縣農民興辦公益事業的熱情高漲,呈現了村組競相建設公益事業建設的景象,農民群眾踴躍參與,掀起了公益事業建設高潮,鄉鎮政府對農村公益事業財政獎補工作熱情也非常高,申報的項目多,我們采取按農村人口和村組數量等因素分配原則,并結合本縣實際安排落實好獎補項目。所有項目在20xx年1月底全面完工。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  1、產出指標完成情況分析

  (1)數量指標。20xx年上級下達我縣支持農村公益事業建設績效目標數為70個,但實際完成績效目標數為160個,完成率超過100%。

 。2)質量指標。村級公益事業發展水平得到全面提升。

  一是議事程序方面。所有項目都召開了村民會議或村民代表大會,表決征得大多數農民簽字同意并記錄在案,160個項目都是按規定程序報批了。

  二是項目管理方面。一是建立了項目庫;二是按規定程序報批了項目;三是獎補資金在3萬元以上的項目都設立了永久性項目標識牌。

  三是資金管理方面。實行鄉級報賬制,縣財政通過國庫集中支付將上級專項資金撥付到各鄉鎮,鄉鎮通過授權支付方式將資金撥付到承建方,獎補資金在5萬元以上(含5萬元)的項目均預留了3%質量保證金。

  四是制度建設方面。制定了一系列管理制度,并印制上墻;對已完工的項目全部錄入到一事一議信息監管系統中。

  五是組織宣傳方面?h城內設立了2塊永久性戶外宣傳路牌;各項目所在的自然村均有宣傳標語。

  2、效益指標完成情況分析

  主要是生態效益指標,農村人居環境得到了很大的改善。

  一是建設了46個村內小型水利設施項目。共修村內水渠7.76千米,小型提灌站3座,村內安全飲水管線3千米,其它小型水利設施39個。

  二是建設了22個村內道路項目。共修建水泥路面1.98千米,其他路面5千米;

  三是修建橋涵11個。

  四是修建了22個村內環衛設施項目。

  五是村容美化亮化49個項目。安裝路燈1078盞、村內綠化760平方米;

  六是修建了4個村內公共活動場所項目。共修面積736㎡;

  七是修建6個其他公共設施項目。

  3、滿意度指標完成情況分析,主要是服務對象滿意度指標。

  通過我們上戶走訪,絕大多數的項目所在地的基層干部、村民群眾感謝黨的這項惠民工程建設,滿意度達98%以上。

  三、偏離績效目標的原因和存在問題及建議

  上級下達我縣20xx年支持農村公益事業建設績效目標數70個,但全年實際完成績效目標數160個,比上級下達的績效目標數多90個,多出的原因主要是大部分鄉鎮對農村公益事業財政獎補工作熱情高,申報的'項目多,我們采取按農村人口和村組數量等因素分配原則,并結合本縣實際安排落實好獎補項目。

  存在的問題:一是上級獎補資金少。我縣農村公益設施基礎薄弱,農村點多、面廣,加之有些鄉鎮農民收入水平低、承受能力限,農民自主參與村內公益事業建設的積極性沒有得到充分發揮,各鄉鎮一事一議財政獎補試點工作開展不平衡。建議上級加大獎補標準,調動農民積極開展村級公益事業建設財政獎補工作的積極性。

  二是外出務工人員多,項目議事程序難度大。我縣青壯年人員大部分都外出務工,留守在家多為老人、婦女小孩,由于人員少、給一事一議財政獎補實施中的召開村民代表會、籌資等都帶來很多不便。建議上級減少部分議事程序,使一事一議工作更好的開展。

  三是監督力量薄弱,項目質量不能全面保證。由于項目點多面廣,實施過程較長,管理部門人員少,村級項目質量監督小組人員技術不專業,造成項目實施全過程的監督管理不規范,有可能一些項目質量達不到要求。

  四是工作經費不足。一事一議財政獎補項目工作面寬量大,任務重。政策宣傳、項目立項、方案審批、組織實施、監督管理、驗收等環節都要做大量工作,產生一定的辦公費用,但上級每年下撥的工作經費有限,在一定程度上影響了基層干部工作積極性。

    四、績效自評結果擬應用和公開情況

  我縣擬將此次績效自評結果在各鄉鎮進行公開,并要求各鄉鎮按照此績效自評程序,對本鄉鎮農村公益事業財政獎補項目也進行自評,并將自評結果報送縣財政局,同時在全鄉各村范圍內進行公開。

    五、其他需要說明的問題

  中央巡視、各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額以及績效自評扣分情況(無)

項目支出績效評價自評報告范文 篇7

  根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現將我院20xx年開展的基本公共衛生服務專項工作自查總結如下:

  一、項目基本情況

  隨著人民生活水平的日益提高,基本公共衛生已成為一個日趨嚴峻的公共衛生問題。提高基本公共衛生服務勢在必行,面向全體居民免費提供基本公共衛生服務,促進基本公共衛生服務逐步均等化;開展職業病監測,最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益;免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率顯著提高;建立一支反應迅速、技術過硬、現場處置能力強的疫情防控隊伍,及時、有效、科學處置疫情;開展突發急性傳染病和不明原因疾病應急檢測、風險評估和排查及疫情處置工作,切實做到及時、有效、科學處置疫情;注重預防為主、醫防結合、慢性病防治與傳染病防控并重。在此基礎上,根據《保山市財政局關于下達20xx年財政應返還額度資金的通知-基本公共衛生服務專項補助經費》(保財社﹝20xx﹞1號)文件精神,結轉至20xx年用于基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金為122.93萬元;《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞100號)文件,審議核定我院20xx年用于衛生應急專項補助資金的一般公共預算撥款資金4萬元;《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目中央補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞45號)文件,審議核定我院20xx年用于基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金13.48萬元;《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目中央結算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞159號)文件,審議核定我院20xx年用于職業病防治2萬元、食品安全補助3萬元。該三筆款項用款額度分別于20xx年7月、11月下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

  三、項目績效實現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20xx年省級財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費122.93萬元(保財社﹝20xx﹞1號);20xx年7月收到財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費4萬元(保財社﹝20xx﹞100號);20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費13.48萬元(保財社﹝20xx﹞45號);20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費5萬元(保財社﹝20xx﹞159號)。

  2.項目資金執行情況。作為國家食源性疾病監測報告哨點醫院,歷年來我院高度重視食源性疾病監測和病原學檢測工作,在日常工作中將主動監測報告工作作為履行公立醫院職責的重要舉措,以重點科室(急診科、消化科、兒科和感染科)為主,及時發現食源性疾病病例和聚集暴發線索,提高了食源性疾病早期識別、預警與防控能力,加強對食源性疾病識別判斷及監測、檢測報告的培訓。20xx年,我院使用項目資金128.61萬元用于試劑耗材款及維護材料費。

  同時多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,并通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衛生等知識,居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。20xx年,我院使用項目資金10.80萬元用于衛生健康宣傳資料款,6萬元用于差旅費。

  至20xx年底,財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費使用145.41萬元已使用完。

  3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

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  1.產出指標完成情況。

  產出指標體系得分35分。其中:

  ①數量指標,得分12分。加強衛生健康知識宣傳,全年內重點科室進行分批培訓2次,對各臨床科室醫生明確和強調了食源性疾病病例和滿足采樣要求病例的定義和意義。20xx年1-12月共上報食源性疾病84起250例,完成了病例信息報告每月平均不少于10例的責任目標要求。病例報告數相較去年同期相比下降15.3%,病例主要集中于6-10月夏秋季。今年收治野生菌中毒病例98例,死亡1例。20xx年全年食源性疾病病原學檢測124例,完成了食源性疾病監測病例數不少于120例的責任目標要求。

  ②質量指標,得分8分。醫院感染管理科定期查閱門診電子日志、科室出院登記本,認真核實食源性疾病病例信息,發現科室有漏報、遲報和監測檢測任務數不達標的現象,按科室責任目標考核扣分并通報全院。定期安排放射科人員到昆明進行體檢,做好職業病防治。③時效指標,得分8分。高度重視健康教工作,堅持“預防為主”的工作方針,在院內設置固定的健康教育宣傳欄。食源性疾病爆發事件報告及時,20xx年兩人以上的食源性疾病事件26起均及時報告隆陽區疾控中心。④成本指標,得分2分。項目預算控制數145.41萬元,項目實施145.41萬元,至20xx年資金使用完。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分26分。

 、偕鐣б嬷笜耍梅19分。提高全民健康素質,將傳染病等盡量控制在源頭,提高居民健康水平。多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,并通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衛生等知識,居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。醫院加強基本公衛建設,做好預防控制工作,加強公共衛生管理,公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高群眾健康意識,提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程。

 、诳沙掷m影響指標,得分7分。推動基本公共衛生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以后的工作中繼續完善。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標得分18分。醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

  醫院加強基本公衛建設,做好預防控制工作,加強公共衛生管理,公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高群眾健康意識,提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程,。推動基本公共衛生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以后的工作中繼續完善。醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高。

  五、績效自評結果

  20xx年部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的使用績效自評得分94分,扣6分,原因為:

  1、醫院加強基本公衛建設,做好預防控制工作,加強公共衛生管理,公共衛生服務水平持續提高。

  2、但要全面提高群眾健康意識,提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程,故本次績效自評中社會效益指標處扣3分。

  3、推動基本公共衛生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以后的工作中繼續完善,故本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

  4、醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高,故本次績效自評中滿意度指標處扣1分。

  六、結果公開情況和應用打算

  本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

  應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的重要依據,為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

  存在的問題:

  1.項目績效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

  2.制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

  建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

  八、其他需說明的問題

  無其他需說明的問題。

項目支出績效評價自評報告范文 篇8

  根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委 湖南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湖南省財政廳關于印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔20xx〕7號)等文件要求,湖南正德聯合會計師事務所(普通合伙)受新田縣財政局委托,于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金實施績效評價,現將該項目績效評價情況結果報告如下:

  一、專項資金的基本情況

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  20xx年3月25日湖南省農業農村廳《20xx年全省農村改廁目標任務安排方案》(湘農發〔20xx〕18號)闡述:新田縣計劃戶廁數2750個,計劃公廁數20座,工作力度不低于上年。

  20xx年4月19日新田縣發展和改革局《關于新田縣20xx年農村改廁獎補項目立項的批復》(新發改審批〔20xx〕103號)闡述:實施農村四格式無害化衛生廁所、農村公廁建設獎補項目7個,建設無害化衛生廁所1500座、農村公廁50座;實施無害化衛生廁所改造獎補項目7個,改造無害化衛生廁所1250座。

  20xx年11月4日湖南省農業農村廳《關于調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》(湘農發〔20xx〕82號)闡述:將20xx年全省改新建100萬個農村戶廁的建設任務調整為今明兩年完成。同時,今年指標任務及評估驗收標準“各市州、縣市區目標任務(改新建數量)完成率不低于總任務的100%,竣工驗收合格率達到100%”調整為“按照各地上報的'完成數量據實驗收,竣工驗收合格率達到100%”。

  20xx年農村改廁獎補項目7個中標供應商分別為湖南萬博項目管理有限公司、湖南華勇項目管理有限公司、湖南祁鑫項目管理有限公司、湖南筑航建設項目工程有限公司、湖南浩多項目管理有限公司、貴州中通達建設工程有限公司、四川亞寒建筑工程有限公司,中標金額分別為96.00萬元、90.00萬元、135.00萬元、57.00萬元、126.00萬元、78.00萬元、18.00萬元。

 。ǘ⿲m椯Y金到位情況

  20xx年農村改廁獎補項目預算金額662.50萬元,截止20xx年12月14日,到位資金561.82萬元,資金到位率84.80%。項目資金到位情況如下:

  單位:萬元

  (三)專項資金執行情況

  根據現場評價及專項資金支出憑證等資料統計,合同總金額591.00萬元,截止20xx年12月31日,20xx年農村改廁獎補項目資金共支出396.00萬元,截止20xx年12月14日,共支出510.21萬元,資金執行率90.81%。項目支出明細如下:

  單位:萬元

  二、績效評價工作開展情況

  受新田縣財政局委托,湖南正德聯合會計師事務所(普通合伙)派出現場評價工作組于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目進行評價,項目資金為600.00萬元。

  三、綜合評價結論及指標分析

  根據《新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價評分表》,我們通過定量和定性分析,20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價得分為87.46分,評價等級為“良”。其中項目決策總分16分,評價得分16分,無扣分項目;項目過程總分26分,評價得分15分,主要扣分原因為資金到位率84.80%,未達90%扣1分;資金執行率90.81%,未達100%扣2分;金陵鎮、驥村鎮農村改廁項目實際支付金額大于申請撥付金額,扣4分;資金使用情況中原始憑證資料不完善扣2分;改造戶廁部分已完工未驗收,無任何項目過程資料扣1分;大坪塘鎮、龍泉鎮農村改廁獎補項目中大鳳頭村、冷水灘村公廁建設開工日期早于合同簽訂日期,扣1分。項目產出總分30分,評價得分28.66分,主要扣分原因為7項農村廁改獎補項目戶廁新建部分除門下樓鄉村農村改廁獎補項目外實際工期均超90天,扣1分;項目效益總分28分,評價得分27.8分,主要扣分原因為社會效益及生態效益滿意度調查扣0.2分。

  四、專項資金主要績效

  通過20xx年農村改廁獎補項目實施,新田縣12個鄉鎮農戶戶廁新建1500戶,公廁新建25座(其中4蹲位24個、2蹲位1個)。

 。ㄒ唬┗菁叭h所有鄉鎮

  20xx年農村改廁獎補項目分布在全縣龍泉鎮、枧頭鎮、新圩鎮、陶嶺鎮、三井鎮、石羊鎮、新隆鎮、大坪塘鎮、金盆鎮、金陵鎮、驥村鎮、門樓下鄉12個鄉鎮所有村。

  (二)優化基礎設施,改善生活環境

  建設高標準無害化廁所,村內整體環境得到了改善,給村民的日常生活帶來了方便。

  五、存在的問題

  (一)原始憑證不完善

  20xx年5月16號憑證內附件《20xx年新圩鄉鎮上禾塘村新(改)建無害化衛生廁所驗收表》,其中戶主胡美金未簽名按手印,驗收情況未填寫。

 。ǘ┎糠猪椖窟^程資料未歸檔留底

  20xx年農村廁位建設上報匯總臺賬顯示戶廁改造農戶107戶、500元/戶,合計5.35萬元。經了解,改造部分已完工未驗收,無任何項目過程資料。

 。ㄈ⿷魩陆200戶未驗收

  12個鄉鎮戶廁新建農戶1500戶、公廁新建25座。12個鄉鎮《新建無害化衛生廁所驗收表》戶廁驗收結算1300戶,公廁驗收結算25座。戶廁新建200戶未驗收。

  六、有關建議

  1、加強財務管理,落實財務審核。加強對原始憑證審核,尤其是對其真實性、完整性和合法性進行重點把關,對于原始單據不全、發票不合規的費用不予報銷。

  2、加強項目后續跟蹤管理,建立、健全檔案管理制度,規范檔案歸檔方法、范圍、期限等要求,對項目過程資料完善并進行歸檔管理。

  3、嚴格執行付款審批程序,對原始憑證、項目進度審批表等進行監督檢查。

  4、督促建立行之有效的合同管理制度,明確單位內部合同管理機構及職責權限,加強對合同訂立的管理,明確合同訂立的范圍和條件,必要時可聘請外部法律顧問參與相關工作,確保合同內容合法合規、明確具體。

  5、項目完工后應及時組織驗收,確保工程進度及時完成。

項目支出績效評價自評報告范文 篇9

  根據《云南省財政廳關于做好20xx年度省級PPP以獎代補資金績效自評工作的通知》(云財金〔20xx〕74號)要求,紅河州財政局高度重視,積極組織開展20xx年度省級PPP以獎代補專項資金績效自評工作,現將績效評價情況報告如下:

  一、基本情況

  《云南省財政廳關于下達20xx年度省級PPP以獎代補資金的通知》(云財金〔20xx〕125號)下達紅河州20xx年度PPP以獎代補資金1578.8萬元,其中,項目以獎代補資金1167萬元,綜合以獎代補411.8萬元。

  二、績效自評工作開展情況

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  根據《云南省財政廳關于做好20xx年度省級PPP以獎代補資金績效自評工作的通知》(云財金〔20xx〕74號)要求,為保證績效自評工作的順利實施,首先,召開工作會議明確工作職責;其次,組織相關人員認真學習財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)、《云南省財政廳關于印發云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》(云財預〔20__〕98號)及相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法、財務會計制度。

  (二)組織過程

  根據省廳要求,結合我州情況對績效評價工作進行安排布置并提出了相關要求。通過收集項目相關資料,對資金使用情況進行檢查、對項目完成情況進行督查。同時認真填報《項目支出概況》、《項目支出績效自評》、《項目績效目標管理》、《項目評價工作組織實施情況》。通過績效自評,進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。

 。ㄈ┓治鲈u價

  我州對省級PPP以獎代補資金的管理和使用,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和?顚S谩痹瓌t,根據項目實施進度,統籌用于項目前期費用補助、股權投入等相關支出,規范推進PPP示范項目。

  三、績效目標實現情況分析

  (一)資金情況分析

  1.資金執行情況分析。

  省級獎補資金下達后,州級財政全額、及時撥付到相關部門及縣市財政局。《紅河州財政局關于下達20xx年度省級PPP項目以獎代補資金的通知》(紅財金發〔20xx〕93號)、《紅河州財政局關于下達20xx年度省級PPP項目以獎代補資金的.通知》(紅財金發〔20xx〕105號)下達項目獎補資金1167萬元,其中,下達紅河州高速公路開發投資有限公司:紅河州瀘西至彌勒高速公路獎補資金442萬元、新安所至雞街高速公路72萬元、元江至蔓耗高速公路(紅河段)340萬元、元陽至綠春高速公路70萬元、蔓耗至金平高速公路70萬元;下達紅河州軌道交通開發投資有限責任公司:紅河州滇南中心城市群現代有軌電車示范線項目150萬元;下達紅河州水利水電投資有限公司:蒙開個地區河庫連通工程10.2萬元;下達個舊市:個舊市特色農業生態園基礎設施建設項目12.8萬元!都t河州財政局關于下達20xx年度省級PPP以獎代補資金的通知》(紅財金發〔20xx〕106號)下達綜合獎補411.8萬元,其中,下達彌勒市:彌勒“一水兩污”治理示范項目50萬元、彌勒市城市軌道交通建設項目(一期)65萬元;下達綠春縣:綠春縣中醫院PPP項目40萬元,綠春縣新區幼兒園、思源實驗學校PPP項目40萬元,綠春縣特色產業園區一號橋片區基礎設施PPP項目40萬元;下達建水縣:建水古城傳統風貌保護恢復暨景區建設PPP項目65萬元;下達蒙自市:蒙自市地下綜合管廊項目65萬元;下達開遠市:開遠市鳳凰谷養老養生項目46.8萬元。

  根據《云南省推廣和運用政府和社會資本合作(PPP)模式以獎代補資金管理暫行辦法》的規定,20xx年度省級PPP以獎代補資金統籌用于PPP項目全生命周期的各項財政支出,包括項目咨詢、物有所值評估、財政承受能力論證、實施方案編制、合同文本擬定、法律財務顧問、資產效益評估、運營補貼、建設融資費用補助、績效評價、檢查驗收等。

  2.資金管理情況分析。

  按照《云南省推廣和運用政府和社會資本合作(PPP)模式以獎代補資金管理暫行辦法》、《行政事業單位財務準則》的規定管理使用資金,做到資金專項使用。

 。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  1.獲得項目以獎代補資金的PPP項目合同簽訂情況分析。我州獲得獎補資金的PPP項目全部已完成PPP合同簽訂工作。

  2.資金下達后對當地PPP工作開展促進作用情況分析。省級PPP項目以獎代補資金的及時到位,充分發揮了以獎代補資金激勵和促進作用,積極引導和鼓勵PPP項目單位規范實施,保障項目得以順利落地,按期開展,積極推動項目建設,加快項目實施進度。

  四、下一步工作打算

  為使紅河州PPP項目工作穩步推進,下一步我州將繼續履行好各項工作職能、職責,加強資金的內部控制管理,同時加大對PPP以獎代補資金管理,強化監督檢查工作力度。

  五、績效自評結果應用和公開計劃

  紅河州獲得以獎代補資金支持的PPP項目全部已簽訂PPP項目合同,完成率100%,完成質量優;PPP獎補資金實際支出完成率達81%,完成質量為“中”。以獎代補資金用于PPP項目執行過程咨詢服務、運營補助等方面加快推進我州PPP項目實施進度,促進作用明顯,完成率100%,完成質量“優”。我州將在規定的時限前按照政務公開相關規定,將績效自評向社會公開,接受社會監督。

  六、績效自評工作的經驗、問題和建議

  充分認識專項資金管理的重要性,堅持貫徹資金管理的嚴格性。嚴格遵循強化導向、突出重點、嚴格管理、注重績效的管理原則。專項資金到位后及時按照撥付流程對資金及時撥付。今后我州將總結經驗,嚴格把控、有效落實績效指標的完成,確保PPP以獎代補資金效益最大化。

項目支出績效評價自評報告范文 篇10

  根據省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》(財債〔20xx〕848號),田家庵區財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進行績效評價。

    一、項目基本情況

  20xx年田家庵區新增債券資金分別是:棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目。

  安成十字路口城中村棚戶區改造項目位于安徽省淮南市田家庵區,項目四至范圍:朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西,國慶路以南。

  安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮,項目性質為擴建,項目建設主要內容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金落實及管理情況。

  安成十字路口項目總概算161,914.59萬元,其中新增政府債券安排6000萬元 。截至20xx年5月底,已全部支付。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目總概算54992萬元,其中政府債券安排30000萬元,20xx年到位資金7500萬元,20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬,截至20xx年12月底,已支付7332.54萬元,剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。

  (二)工程實施及管理情況。

  1、項目管理機構。

  安成十字路口項目項目建設單位為區屬淮南市四宜置業有限責任公司;設計單位一期為合肥工業大學設計院(集團)有限公司,施工總承包單位為北京城鄉欣瑞建設有限公司;二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業大學設計院(集團)有限公司組建聯合體進行EPC總承包。監理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監理有限公司。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目管理機構為淮南現代產業園區管理委員會。

  2、項目實施流程。

  安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規劃許可證→設計單位招標、規劃設計、取得建設工程規劃許可證→施工及監理單位招標、施工圖設計及審核,取得施工許可證→工程施工(基礎、主體、室內外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等)→竣工驗收(規劃、實體、消防、人防等)→物業入駐,交付使用。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目計劃建設周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下,各階段工作可根據計劃需要交叉進行。

  (1)前期準備階段(20xx年3月~20xx年5月):包括立項、環評、初步設計、施工圖設計等;

 。2)施工階段(20xx年6月~20xx年11月):主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設;

  (3)竣工驗收(20xx年12月):竣工驗收工作。目前鋼構廠房正在辦理竣工驗收。

  3、項目監管措施。

  安成十字路口項目現場由監理部、建設單位工程部及項目部對工程的安全、質量、進度、文明施工等進行監督檢查;市建管處安監站、質監站及消防科分別對安全、質量及消防進行監管驗收;市人防辦對人防工程進行監管驗收。市區住保局對項目的進度及資金使用等進行監管。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事,完善項目建設組織與管理,質量監督體系;對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核;對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關鍵節點實施細則仔細審核;落實好進度管理部門人員及職責分工;分析影響進度目標實現的干擾和風險因素等;督促施工方按施工進度計劃要求執行,一旦發生進度偏差,及時分析原因,采取必要糾偏措施或調整原進度計劃,加強動態控制;通過經濟獎懲方法對進度管理進行約束等。

 。ㄈ╉椖客瓿蛇M度

  安成十字路口項目一期1148套安置房(15.7萬平方米)已完工驗收,二期1068套(16.2萬)正在進行主體結構施工,其中3#樓施工至12層,5#樓施工至10層。

  淮南市曹庵鎮現代產業園區項目標準化廠房工程進度已完成95%,項目進度已完成60%。

  三、項目成果及效益

  安成十字路口項目:

  1、從經濟效益方面看:

  ((1)棚戶區改造可以優化配置土地資源,促進土地合理利用。

  集中連片棚戶區的改造可以盤活土地資源存量,最大限度提高土地價值,同時可以較好地解決資金投入問題,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進一步煥發生機和活力,提高了城市的管理水平。

 。2)棚戶區改造可以增加社會就業,促進地區的產業結構調整。棚戶區改造能夠拉動建筑業的發展,促進地區經濟增長和增加社會就業的機會。同時,結合棚戶區改造,以土地置換為依托,可以大力調整產業結構,加快發展現代服務業,優化產業結構,提高發展質量和效益。

  2、從社會效益方面看:

 。1)棚戶區改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。

  棚戶區居民絕大多數都是低收入困難群體,經過棚戶區改造,不僅可以改善居住環境和居住質量,而且還能擁有屬于自己的房屋資產,特別是針對棚戶區改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經濟條件較差的實際情況,采取切實有效的措施實施救助,確保這部分人群能夠有房住,從而享受到改革開放和經濟發展帶來的成果,體現了社會的公平與公正。

 。2)棚戶區改造可以提升和完善城市功能,改善落后面貌。

  棚戶區改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現狀,通過改造,統籌考慮了服務配套和基礎條件的改善,棚戶區改造可以加快城市基礎設施建設步伐,改變城市基礎設施條件,完善城市功能,提升城市品位,使原來落后的城市面貌變為城市靚麗的風景。

 。3)棚戶區改造可以加強黨與居民群眾的感情,促進社會和諧。

  棚戶區改造,使多數普通居民告別低矮破舊房屋,享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化,提高了居民的幸福指數,體現了黨的執政能力,拉近了政府與居民的距離,增強了社會凝聚力,促進了社會的和諧發展。因此,本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。

  財政對支農項目整體績效評價報告7

  為全面推進預算管理,提升鄉村振興銜接資金使用效益,根據上級通知,我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進行了自評,現將具體情況報告如下:

  一、人居環境整治資金投入

  20xx年人居環境整治,我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

  二、農村改廁資金投入

  (一)鄉村振興銜接資金。20xx年,我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區28個村的農村戶用衛生廁所改(新)建整村推進及后期管護。在資金使用上先規劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐。辉谫Y金撥付上先公示后撥付,嚴格按照工作進展及時撥付到位,做到公開透明,杜絕優親厚友;在資金管理上建立專賬,做到?顚S,杜絕挪作它用和超范圍支出。

  (二)地方配套資金。20xx年,我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用于農村戶用衛生廁所改(新)建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的`問題廁所的摸排及整改經費。

  (三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農戶投入1300萬。在農村戶用衛生廁所改(新)建整村推進上積極發動群眾,動員農戶主動參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。

  三、農村改廁項目管理

  (一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等8 部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》(農社發2號)和省、市《關于印發的通知》的要求,結合我區實際,制定了《赫山區20xx年度農村戶用衛生廁所改(新)建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號),明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

  (二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議,研究部署工作,并下發了工作相關文件;成立全區農村戶用衛生廁所改(新)建領導小組,區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長,一名副處級干部具體主抓,區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局,由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮(相關街道)應成立專門工作機構,實行“一把手”負責制。

  (三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制,堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則,落實鄉鎮(相關街道)主體責任及部門職能職責,落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮(相關街道)是廁改實施責任主體,主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查,加速全區戶用衛生廁所的改(新)建工作進度,確保質量,確保首廁負責制落到實處,真真實現赫山改廁又快又好。

 。ㄋ模⿵娀Y金保障。實行“先建后補+以獎代補+農戶自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設,再整合用好涉農資金、專項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村,按每戶1210-1230元進行獎補,其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護,改廁農戶自籌100—300元,主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了?顚S。

 。ㄎ澹⿵娀麄鲌蟮。充分發揮電臺、電視臺、手機報和網絡等新聞媒體作用,深入廣泛開展宣傳,使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心,營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時,以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農村廁改工作,通過持續不斷的宣傳,積極倡導文明生活方式,引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前,累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。

  (六)強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶用衛生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術規范和質量要求的,限期整改到位。在實施過程中,群眾自發成立質量監督小組,全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計,確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核,將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

  四、農村改廁資金產出

  (一)確定產品。赫山區在產品的確定上,根據中央、省市要求積極使用國標產品,省改廁任務下達后,按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經驗做法,并進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

  (二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系,加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,采取現場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式,點線面齊抓,進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次,現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示范引領,在全區每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉,引導農民干、給農民做示范,起到了很好的示范推廣作用

  (三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個到位”。高位推動到位;群眾發動到位;資金保障到位;監管考核到位。二是業務技術層面:堅持“四個統一”。統一標準模式;統一采購程序;統一建設流程;統一服務指導!昂丈侥J健、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設,改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式,得到了治污專家的贊許,在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部,部里給予了高度肯定,準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研,充分的肯定了赫山區改廁做法,促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

  (四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改(新)建。二是堅持農戶自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產力,如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘,又實用又方便,提高了生產力。

  五、農村改廁實施效果

  (一)統一標準模式。通過試點,結合我區實際,我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢,群眾普遍認可。

 。ǘ┙y一采購程序。為保障廁具質量,在統一建設模式的同時,統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池采購協議,簡化廁改招投標程序,降低建設成本。

 。ㄈ┙y一建設流程。統一技術規范,通過不斷積累安裝施工經驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項,繼續完善《實用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工,各村組建專業施工隊伍,統一施工、規范操作、確保質量。

 。ㄋ模┙y一服務指導。區里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動,并派出技術專家進行現場技術指導,把好安裝技術關。組織農業農村、衛生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口,嚴把資金關、標準關、采購關、建設關、技術關,形成工作合力,保證改廁實效。當地群眾還自發成立質量監督小組,全程參與施工監督。

  (五)統一維護。建立區、鄉、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制,實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排,回訪改廁戶,尋找問題廁所并立行立改,實現了群眾100%滿意。

  六、農村改廁經驗做法和意見建議

  (一)成功經驗

  赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式,創建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:

  把農村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個堅持”,不斷推進廁所革命,即堅持“區級主導、組織推進,鎮村主責、宣傳發動,部門主管、指導監督,群眾主體、共建共享” 的“四級聯動”,推動群眾由“要我改”變為“我要改”,著力解決“誰來改”的問題;堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施,著力解決“怎么改”的問題;堅持“統一廁具產品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術規范、統一后期管護”的“五個統一”模式,著力解決“怎么改好”的問題。

  (二)意見建議

  1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。

  2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準摸底,科學申報。不要政府包攬摸腦殼,到時強攤任務給群眾。

  3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年,越到后面難度越大。

項目支出績效評價自評報告范文 篇11

  一、績效目標分解下達情況

  (一)中央下達預算和績效目標情況

  為加快推進我市高標準農田建設,鞏固和提高糧食生產能力,20__年11月,財政部以財農〔20__〕82號文件下達我市20__年中央農田建設補助資金預算34000萬元。20__年4月,財政部以財農〔20__〕26號文件將青島市20__年農田建設補助資金調整為27200萬元。績效目標為建設高標準農田34萬畝,其中新增高效節水灌溉面積5.1萬畝,項目驗收合格率≥95%,每畝補助標準≥1200元,糧食綜合生產能力明顯提升,田間道路通達度平原區達到100%,丘陵區達到90%,耕地質量逐步提升,水資源利用率逐步提升,受益群眾滿意度≥90%。

  (二)青島市分解下達情況

  青島市財政局分別于20__年12月15日、20__年5月6日以青財農整指〔20__〕29號文件、〔20__〕7號文件將中央農田建設補助資金全部及時下達。

  青島市農業農村局以青農字〔20__〕74號文件將20__年建設任務分解至區市,其中西海岸新區3萬畝、即墨區5萬畝、膠州市3萬畝、平度市15萬畝、萊西市8萬畝,每畝補助標準達到1500元。

 。ㄈ┑胤截斦Y金安排情況

  青島市財政共安排市級配套資金23800萬元,其中以青財農整指〔20__〕19號、31號文件分別安排項目地方配套資金6800萬元、17000萬元,市級財政資金全部配套到位。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.資金執行情況。截至20__年9月底,我市20__年中央財政轉移支付資金農田建設項目已執行資金27200萬元,預算執行率為100%。地方財政資金已執行2823.56萬元,預算執行率為11.86%。

  2.項目資金管理情況。20__年以來,青島市農業農村局出臺了《青島市農田建設項目管理辦法》、《青島市農田建設項目竣工驗收管理辦法》等7個文件,切實加強了項目管理和資金監管,把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行區市申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程序,主動公開公示,接受群眾監督。項目資金依據項目實施進度,及時結算和足額撥付各項資金,未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。通過嚴格項目和資金管理,確保中央資金的安全和有效。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

  20__年度總體績效目標為:開展新建高標準農田34萬畝,通過項目建設,有效改善項目區基礎條件,提升耕地質量,提高糧食綜合生產能力。截止20__年9月底,完成高標準農田29.2萬畝,項目整體進度達85.88%,已完工項目達到了產出指標、效益指標的指標值。整個項目預計在10月底前全部完工。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  1.產出指標完成情況分析

 。1)數量指標

  績效目標為建設高標準農田34萬畝。截至20__年9月底,包含20__年完成的以往年度結轉建設任務,全市建成高標準農田57.32萬畝,其中20__年立項任務完成29.2萬畝。

  (2)質量指標

  績效目標為項目驗收合格率≥95%,已完工項目的合格率達到100%,達到了績效指標要求。

  (3)時效指標

  績效目標為項目建設期1-2年,高標準農田項目為跨年度建設項目,計劃10月底前完工。

 。4)成本指標

  績效目標為財政資金畝均補助水平≥1200元,全市34萬畝高標準農田建設項目實際財政資金畝均投資標準達1500元,完成績效目標。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)社會效益指標

  ①糧食綜合生產能力

  績效目標為糧食生產能力明顯提升,已完工項目100%達到了績效目標要求,項目區畝均糧食產能提升10%以上。

 、谔镩g道路通達度

  績效目標為平原區田間道路通達度達到100%,丘陵區達到90%,已完工項目100%達到了績效目標要求,平原區田間道路通達度達到100%,丘陵區達到90%。

 。2)生態效益指標

  ①耕地質量

  績效目標為耕地質量逐步提升,已完工項目100%達到了績效目標要求,土壤有機質含量平原區不低于15g/kg、山地丘陵區不低于12g/kg,

  ②水資源利用率

  績效目標為水資源利用率逐步提升,已完工項目100%達到了績效目標要求,灌溉水利用系數達到0.6以上,旱作區農田排水設計暴雨重視期達到5-10年一遇,

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┢x績效目標的主要原因

  由于疫情等因素的影響,我市20__年高標準農田建設項目34萬畝目前尚未完工。由于農田建設項目為跨年度實施的項目,績效評價采取與項目竣工驗收同步開展的方式進行,質量指標、效益指標、滿意度指標等績效目標,需在項目建設完成后才能完整評價。

 。ǘ┫乱徊降母倪M措施

  1.加快項目建設進度。進一步加強檢查督導力度,層層壓實責任,督促有關單位倒排工期,加快項目建設進度,確保10月底前完成建設任務。

  2.全面開展績效評價。下發了《進一步做好農田建設補助資金績效管理工作的通知》,指導各項目區市從高標準農田建設項目立項開始,在編制項目實施方案時對擬建設項目區域進行全面摸底調查,收集整理項目實施前項目區耕地產出、效益和已采取耕地質量保護與提升技術措施等情況,為項目效益分析打好基礎。在項目實施過程中定期統計項目區種植作物變更、氣溫和降水變化、種植戶變更等數據,全面規范項目實施期間績效運行監控工作。在項目竣工驗收后加強對項目地塊產出效益的.持續跟蹤,及時開展耕地質量等級評價工作,確保項目區產出效果可量化、可對比,推動績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤。

  3.充分應用評價結果。要求相關單位針對績效評價發現的問題,采取有效措施,認真加以整改,不斷提高項目和資金管理水平,切實做好管理工作。同時,根據發現的新情況、新問題,進一步完善各項制度,規范管理,嚴格督導檢查,不斷夯實工作開展的基礎。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  青島市將績效自評結果作為農田建設補助資金和項目管理的重要依據,并按照有關規定做好績效自評結果公開工作。

  五、其他需要說明的問題

  無。

項目支出績效評價自評報告范文 篇12

  一、基本情況

  (一)項目內容:縣中醫院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米,其中地上面積8709.49平方米,地下面積為4228.64平方米,擬建地上15層(不包括轉換層),地下2層。

 。ǘ╉椖抠Y金情況:根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關于下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的通知》(豐財建[20xx]64號),目前總投資7564萬元,其中,中央預算內投資補助5000萬元,市基本建設統籌資金補助1250萬元,縣級投資1314萬元。

 。ㄈ┛冃繕耍和瓿筛慕ㄖ嗅t院住院綜合樓,內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設,總建筑面積12939平方米。

 。ㄋ模┎块T(單位)職能職責:由縣中醫院委托縣宏豐公司為第三方代建單位,宏豐公司負責組織實施項目建設。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析:按照既定目標有序推進項目建設,截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設,目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持專款專用原則,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,所有支出均通過轉賬結算。

 。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  完成了建筑主體工程建設,建筑面積為12939平方米,各項分部驗收和質量檢測合格率為100%,工程完成量為70%,配套設施完成率為80%,工程按期完成率為100%。因項目尚未完全竣工交付使用,效益指標無法獲取。

  (三)評價結果

  本項目自評得分95分,達到了預期績效目標。

  三、存在問題

 。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}:因項目主體和裝飾裝修分開實施,存在交叉施工現象,導致不同程度對工期產生了影響。

  (二)資金使用方面的問題:工程進度款未能按期撥付。

  四、下一步改進措施

  施工過程中加強各方協調,保證工程按照預定工期如期完工投入使用,盡早在為全縣居民健康服務中發揮效益。

  五、其他需要說明的問題

  項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督,未發生各種違規違紀問題。

項目支出績效評價自評報告范文 篇13

  一、項目概況

  此項目按省教育廳統一要求,主要確保全市高中年級學生畢業會考科學有序組織實施。xx年我單位高中畢業會考經費60.7萬元,是財政一般預算非稅收入安排的項目經費。

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。年初預算上報財政發展類項目一般預算非稅收入安排60.7萬元、財政批復60.7萬元。符合資金管理辦法等相關規定。

  (二)項目績效目標。此項目主要確保全市高中年級學生畢業會考科學有序組織實施,計劃實現在xx年度的6月和12月對全市高中年級學生考試3次,學生參加人數8萬余名。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

  市財政一般預算非稅收入安排該項目資金共60.7萬元,按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發〔〕70號)要求,根據項目特性,科學合理的對項目資金進行了分配,現已全部完成項目目標。嚴格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標體系》實施評價,在實際分配中遵偱注重可操作性原則、系統性原則、經濟性原則等。其項目申請內容與具體實施內容相符,也與下達的'資金使用用途完全相符,也確保了資金?顚S,申報目標符合相關規定,合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。該項目在年初制定申報財政預算金額共60.7萬元,市財政年初預算下達60.7萬元。資金采用財政撥款方式,已全部撥款到位。

  2、資金使用。全年經費60.7萬元支付省教育廳高中畢業會考費23萬元,支付龍泉外國語學校閱卷費22.89萬元,支付在省教廳拉試卷租車費0.09萬元,支付差旅費等10.24萬元,支付宣傳制作費1.66萬元,用于黨建差旅費2.82萬元。支付相關依據符合相關規定,資金支付和預算相符。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r

  項目資金到賬后,我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金,及時足額撥付,做到?顚S、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益,做好財務信息公開,自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理,封閉運行,直接轉賬支付到項目單位或個人,無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

 。ㄈ╉椖拷M織實施情況

  項目資金到賬后,我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金,及時足額撥付,做到?顚S、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益,做好財務信息公開,自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理,封閉運行,直接轉賬支付到項目單位或個人,無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

  三、目標完成情況

 。ㄒ唬┠繕巳蝿樟客瓿汕闆r。

  該項目現已全部順利完成,在項目管理上嚴格按照項目預算批復,項目批復后嚴格按專項資金有關規定執行。在項目完成上嚴格按照申報計劃和上級批復要求進行實施,按質按量全面完成,并通過驗收,目標任務已完成。

 。ǘ┠繕速|量完成情況。

  按照年初計劃完成了對全市高中年級學生考試3次,學生參加人數8萬余名。

  四、項目效益情況

  一是此項目科學有序組織,確保公正公平;二是學生滿意度在90%以上。

  五、問題及建議

  此項目經費是按照本單位非稅收入計劃,財政年初預算下達的。但全市教育工作面寬量大,教育主管部門的職責不斷拓展,原市編委核定的我局機關行政編制和內設機構已遠遠不能滿足開展工作的基本需求,為保證機關正常的工作運轉和以及為完成全市近60萬師生開展安全教育和管理的工作任務,希望政府繼續加大教育投入。

項目支出績效評價自評報告范文 篇14

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。中方縣司法局人民調解“以獎代補”專項經費為省撥?,為履行特定職責、辦理人民調解案件和開展業務工作支出的專項工作經費。20xx年度預算收入6萬元,全年執行10.12萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕。加強社會主義法治文化建設,本年度全縣鄉鎮村矛盾化解工作。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。為保障司法行政工作正常運行,對中方縣司法局20xx年度人民調解“以獎代補”專項經費預算執行情況進行績效評價。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。嚴格按照湖南省財政廳《湖南省司法廳關于印發的通知》湘財政法〔20xx〕2號中關于人民調解“以獎代補”專項經費使用管理規定,通過對人民調解“以獎代補”專項經費的監督管理,做到?顚S,保障司法局正常業務開支需求。執行績效評價報告編報要求,對項目資金投入使用進行監督管理。

  (三)績效評價工作過程。由承擔項目績效股室對績效完成情況進行自評并編制績效報告;計財股對該績效目標完成情況進行初步審核,按照有關規定組織績效評價,編寫績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  績效評價等級:優

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。項目支出按財務規定流程,根據金額大小進行單位自行組織、報采購招投標等。經費支出5000元以上,需通過黨組會議集體通過。

 。ǘ╉椖窟^程情況。項目目標設定依據充分、合理;項目建設符合縣委、縣政府及上級部門相關規定;實現項目與過程管理有機結合。

 。ㄈ╉椖慨a出情況。

  1、人民調解工作扎實有效。健全完善多元化矛盾糾紛調解機制,積極推進人民調解研判預警機制,實行“以獎代補”、“一案一補”制度,按調解協議數發放人民調解員誤工補貼,并確保經費落到實處。重點發揮醫患、交通事故等行業性專業性調解組織第三方調解矛盾優勢,妥善化解糾紛,維護雙方合法權益,有效避免了集體訪和越級訪發生。一年來,全縣各級人民調解組織共調處各類矛盾糾紛974件,調處成功966件,調解成功率99%,無因矛盾糾紛調處不及時或處理不到位引發的群體性械斗、非正常死亡、群體性上訪等事件。

  2、基層法律服務工作有序開展。根據司法部《基層法律服務所管理辦法》和《基層法律服務者管理辦法》要求,結合我縣基層法律服務所、法律服務工作實際,制定了相關管理制度。采用行風自評、聽證評議、回訪當事人等方式,加大對法律服務工作者的指導和監督,有效杜絕不作為、亂作為、亂收費等現象。一年來,基層法律服務工作者應聘擔任法律顧問8家,接受當事人的委托代理訴訟案件42件,代理非訴訟案件9件,直接調解疑難糾紛11件,解答法律咨詢481人次,辦理法律援助案件46件,為公民和法人避免、挽回經濟損失300余萬元。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  存在經費支出監管力度不足的情況、財務人員業務熟悉程度不夠等等情況

  六、有關建議

  專項經費嚴重不足,需增加專項資金支持力度。

  七、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價自評報告范文 篇15

  一、基本情況

  20xx年6月6日牟定縣發展和改革局通過《牟定縣發展和改革局關于對牟定縣中醫醫院補短板建設項目可行性研究報告的批復》(牟發改社會〔20xx〕29號)批準實施牟定縣中醫醫院補短板建設項目,項目概算總投資20,024萬元。建設內容及規模:新建牟定縣中醫醫院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建,總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案:爭取上級補助及地方配套。

  20xx年8月牟定縣中醫醫院申報補短板建設項目專項債券資金9,000萬元,該債券發行日期為20xx年9月9日,債券期限10年,票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位,截至績效評價日,專項債券資金已支出1,018.34萬元,該項目計劃配套資金11,024.85萬元,實際到位105.59萬元,其余10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設,目前老年人康復中心完成施工圖設計單位采購、中心花園完成施工單位采購等,其他建設內容暫未組織實施。

  二、績效評價結論

  評價得分64.78分,評價等級為“中”。牟定縣中醫醫院按照專項債券資金的有關程序申報項目,編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案;符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理,項目成熟度不足;配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。

  三、主要經驗及做法

  項目實施過程中各方單位合力負責,多方面進行協調和溝通,切實推進項目實施,對發現的問題及時進行整改。

  四、存在的主要問題

 。ㄒ唬╉椖可陥髮m梻瘯r成熟度不足,實施進度嚴重滯后,專項債券資金使用效率不高

  項目申報專項債券時前期工作不到位,因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等導致項目進度嚴重滯后,進而導致專項債券資金閑置。

 。ǘ⿲m梻Y金管理使用不規范

  在施工單位包工包料的情況下,用專項債券資金支付材料采購款4,600萬元,采購依據不充分,采購真實性存疑。

  (三)項目存在不能自求平衡的風險

  一是申報專項債券資金時的實施方案、財務評價報告近五年歷史醫療收入歷史數據中,20xx年-20xx年收入數據均大于實際醫療收入數據,申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元,且中醫醫院現無停車費收入,也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等原因導致項目進度嚴重滯后,項目存在不能按期完成的風險,進而導致項目產生收益的時間推后故而預期收益難以按計劃實現。

 。ㄋ模╊A算、績效管理不夠到位

  申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內容,無預期產出效益和效果,且存在部分指標不可衡量,如“縣級中醫醫院醫療救治能力提升”(指標值“100%”)、“居民健康水平提高”(指標值“中長期”),目標細化、量化程度不夠。

  五、建議

  (一)規范項目管理,加快項目實施

  建議縣級財政在申報專項債券項目環節,應做實做細項目成熟度審核,優先選取已完成相關前期工作的項目,防止批復服務于專債申報,待專項債券資金到位后才開展前期工作。確保專項債券資金到位后可及時形成實物工作量,提高資金使用效率。

 。ǘ﹪栏駥m梻Y金管理,合規使用資金

  建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識,規范資金使用,確保資金安全。

 。ㄈ淞L險意識,防范債務風險

  一是各單位申報專項債券資金時應結合項目實際情況,根據項目客觀條件編制申報材料;據實、科學、合理編制相關財務評價報告;二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度,及時對專項債券的風險進行分析和評估,并根據實際情況制定切實可行的風險管控措施;三是多方合力積極推進項目進度,使項目盡早完工并投入使用、產生預期收益,以緩解資金還款壓力、防范債務風險。

 。ㄋ模淞⒖冃Ю砟睿訌娔繕斯芾

  建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理,項目申報時應全面考慮項目產出和效益,并突出重點設立績效指標,項目實施過程中應加強對目標的監控,將績效管理貫穿于專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。

項目支出績效評價自評報告范文 篇16

  我區20xx 年農村綜合改革轉移支付資金包括農村公益事業財政獎補、農墾國有農場辦社會職能改革中央補助、扶持村集體經濟發展3項資金,共獲得中央和省級補助資金697萬元。根據《江西省農村綜合改革轉移支付管理辦法》(贛財農改〔20xx〕3號)等有關規定,按照市財政局《關于加強農村綜合改革轉移支付項目資金績效管理的通知》(撫財扶〔20xx〕18號)的要求,對我區20xx年農村綜合改革轉移支付資金進行績效自評,F簡要報告如下:

  一、農村公益事業財政獎補績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  20xx年我區獲得農村公益事業中央補助資金145萬元,實際投入275.87萬元,其中:中央財政獎補資金145萬元,農墾國有農場辦社會職能改革中央資金調劑20萬元,區財政配套100萬元,其他資金(村民自籌)10.87萬元,所有項目資金在20xx年12月底已撥付到位,資金執行率達100%。

 。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  1、產出指標完成情況分析

 。1)數量指標。20xx年上級下達我區支持農村公益事業建設績效目標數為33個,實際完成績效目標數為61個,比上級下達的績效目標數多28個,多出的原因主要是大部分鄉鎮對農村公益事業財政獎補工作熱情高,申報的項目多,我們采取因素分配原則,并結合本區實際安排落實獎補項目,截止20xx年12月底所有項目全面完工,完成率達100%。

 。2)質量指標。建立了農村公益事業建設臺賬,資金到位率達100%,項目完成達100%,工程驗收合格率達100%。

  (3)時效指標。截止20xx年底,農村公益事業財政獎補資金已全部撥付到位,執行率達100%。

  2、效益指標完成情況分析

 。1)生態效益指標。農村人居環境得到了很大的提升。

 。2)可持續影響指標。建立了農村公益事業滾動項目庫。

  3、滿意度指標,主要是服務對象滿意度指標。

  通過我們上戶走訪,絕大多數的項目所在地的基層干部、村民感謝黨的'這項惠民工程建設,滿意度達96%以上。

  二、農墾國有農場辦社會職能改革績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  20xx年我區獲得農墾國有農場辦社會職能改革中央補助資金72萬元,實際投入52萬元,其中:中央財政獎補資金52萬元,另外20萬元調劑到農村公益事業,所有項目資金在20xx年12月底已撥付到位,資金執行率達100%。

  (二)績效指標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

 。1)數量指標。實際安排提升農墾國有農場與周邊區域社會管理和公共服務共享共建水平建設數量項目數6個,到20xx年12月底,已完成6個,完成率達100%。

  (2)質量指標。資金到位達100%,項目完成達100%,工程驗收合格率達100%。農墾國有農場與周邊區域社會管理和公共服務共享共建水平得到明顯提高

 。3)時效指標。截至20xx年底,農墾國有農場辦社會職能資金全部撥付到位,執行率達100%。

  2、效益指標完成情況分析

  主要是生態效益指標,農村人居環境得到了很大的提升。

  3、滿意度指標完成情況分析,主要是服務對象滿意度指標。

  通過我們上戶走訪,絕大多數的項目所在地的基層干部、村民感謝黨的這項惠民工程建設,滿意度達96%以上。

  三、扶持村集體經濟績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  20xx年我區獲得扶持村級集體經濟中央和省級財政獎補資金480萬元,區財政配套120萬元,實際投入600萬元。所有項目資金已撥付到位,資金執行率達100%。

 。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  1、產出指標完成情況分析

 。1)數量指標。20xx年上級下達我區扶持村級集體經濟發展村和項目績效目標數均為12個,實際完成績效目標數均為12個,到20xx年12月底,已完成績效目標數12個,完成率達100%。

 。2)質量指標。建立了扶持村級集體經濟臺賬,資金到位達100%,項目完成達100%,工程驗收合格率達100%。

  (3)時效指標。截至20xx年底,扶持村級集體經濟資金執行率達100%。

  2、效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益指標。項目所在村均增加了集體經濟收入。

 。2)社會效益指標。增強了基層黨組織的組織力凝聚力戰斗力,項目所在村村民收益得到提升。

  (3)生態效益指標。農村人居環境得到了很大的提升。

  (4)可持續影響指標。村級集體經濟滾動發展能力得到提升。

  3、滿意度指標完成情況分析,主要是服務對象滿意度指標。

  通過我們上戶走訪,絕大多數的項目所在地的基層干部、村民感謝黨的這項惠民工程建設,滿意度達96%以上。

  四、存在的問題及建議

  一是上級轉移補助資金越來越少。我區農村公益設施基礎薄弱,農村點多、面廣,加之有些鄉鎮農民收入水平低、承受能力限,農民自主參與村內公益事業建設的積極性沒有得到充分發揮,各鄉鎮一事一議財政獎補試點工作開展不平衡。建議上級加大獎補標準,調動農民積極開展村級公益事業建設財政獎補工作的積極性。

  二是外出務工人員多,項目議事程序難度大。我區青壯年人員大部分平日都外出務工,留守在家多為老人、婦女小孩,由于人員少、給一事一議財政獎補實施中的召開村民代表會、籌資等都帶來很多不便。建議上級減少部分議事程序,使一事一議工作更好地開展。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  我區將此次績效自評結果在各鄉鎮場進行公開,并要求各鄉鎮場按照此績效自評程序,對本鄉鎮場農村公益事業財政獎補項目也進行自評,并將自評結果報送區財政局,同時在各村范圍內進行公開。

項目支出績效評價自評報告范文 篇17

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺系統以工程進度為主線,進一步優化已建成的工程建設項目審批管理系統,同時以提升工程質量和保障施工安全為核心,動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。通過省、市、縣(區)多級部門的信息打通,數據共享,同時與各工程建設主體聯動,最終形成各主體單位、部門網上互動,實現“工程云”網上監管,形成多方主體參與工程建設項目全過程全生命周期的監管,達到可跟蹤可追溯及全程留痕的模式,最終讓各方主體人員各施其職,少跑腿、少見面,數據多跑路,主管部門實行遠程監控及管理。從而建立一套監管機制、一套技術標準規范、一體化集成平臺、一個協同監管中心、一個監管大數據中心、一套工程圖庫中心、N個應用系統等。該項目由市住建局負責,北京建設數字科技股份有限公司負責承建開發,開發周期為45個日歷日。目的是從工程建設全過程各個環節具體業務應用出發,把握業務之間的區別和聯系,按照不同業務的特點和信息技術的特點,遵循“技術先進,實用易用,經濟可維護,結構開放,安全穩定”的設計思想,以實際需求為導向,充分滿足當前的要求并具有突破性和前瞻性。充分融合了“互聯網+監管”、大數據、云平臺、5G等先進技術和理念,達到系統集成一體化、信息采集數字化、工程監管智能化、現場管理便利化、主體責任可溯化、監管協同共享化、檔案歸集自動化。

  項目績效目標

  項目中長期目標為:

  構建一體化的工程建設項目全生命周期監管一條線、數字化監管內容一本賬及監管協同的`總體設計的核心內容,以信息技術為驅動,倒逼行業管理方式向數字化轉型,提高工程建設領域數字化管理水平,實現“過程管理數字化、采集應用多元化、監管執法精準化、決策分析智能化”的目標,達到工程建設行業監管六全(全協同、全通、全鏈、全方位、全智能、全域)。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(亳財預〔20xx〕28號),對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判,為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。

  (二)評價對象和范圍

  評價對象和范圍為亳州市住房和城鄉建設局20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目。

 。ㄈ┰u價原則

  本次績效評價遵循以下基本原則:

  1.科學規范原則?冃гu價嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

  2.公正公開原則?冃гu價符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。

  3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關系。

 。ㄋ模┰u價指標體系

  本次績效評價指標共設置決策、過程、產出和效益等4個一級指標,10個二級指標,18個三級指標,詳見“附件1:績效評價指標體系”。

 。ㄎ澹┰u價標準

  本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(亳財預〔20xx〕28號)中的評價框架指標實施,評價指標詳見本報告附件?冃гu價結果采取評分和評級相結合的方式,總分設置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

  三、績效評價工作過程

  根據相關規定,我局組織相關人員,搜集相關資料,結合工作實際,參照評價標準,從項目決策、產出、過程和效益四個方面對亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺系統行績效評價。

  四、績效分析和評價結論

  (一)項目決策情況(20分)

  1、項目立項情況(5分)

  工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃要求,項目申請、設立過程符合相關要求。

  此項得分5分

  2、績效目標情況(10分)

  以工程進度為主線,優化已建成的工程建設項目審批管理系統,以提升工程質量和保障施工安全為核心,動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。

  此項得分10分

  3、資金投入情況(5分)

  工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目納入預算編制,該項目屬于長期項目年初預算總資金296萬元,20xx年財政己批預算資金162.8萬元。

  此項得分5分

  (二)項目過程情況(20分)

  1、資金管理情況(15分)

  工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目20xx年財政己批預算資金162.8萬元,實際到位資金162.8萬元,資金到位率100%,實際撥付資金162.8萬元,資金撥付率100%。

  此項得分15分

  2、組織實施情況(5分)

  我局財務和業務管理制度健全,項目實施符合相關管理規定。

  此項得分5分

 。ㄈ╉椖慨a出情況(30分)

  1、產出數量情況(10分)

  20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目實際完成率100%。

  此項得分10分

  2、產出質量情況(10分)

  工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目質量達標率為100%。

  此項得分10分

  3、產出時效情況(5分)

  項目實施在年度內己按時完成。

  此項得分5分

  (四)項目效益情況(30分)

  (1)社會效益

  “工程建設項目審批及全過程智慧監管”是城市發展建設管理的新目標新理念,是推動政府數字化轉型、推進社會管理創新的新手段,是信息技術創新應用和城市轉型發展深入融合的產物。以工程建設為核心,運用移動互聯網、云計算、大數據等先進技術,整合公共設施和公共基礎服務信息,加強基礎數據和信息資源采集與動態管理,搭建工程建設管理與服務數據庫,積極推進建設領域管理數字化、業務智能化、公共服務便捷化、市政公用設施智慧化、網絡與信息安全化,促進跨部門、跨行業、跨地區信息共享與互聯互通。

  “工程建設項目審批及全過程智慧監管”使城市規劃更加科學,城市建設更加有序、管理更加精細,行業管理更加高效,政務服務更加便捷。

  (2)經濟效益

  系統的建設在保證功能、性能指標的前提下,盡可能降低成本,利用現有的資源,按計劃在規定時間內實現系統的建設目標。系統建成使用后,極大提高工作效率和加強監管力度,通過運用先進的計算機信息技術,實現對建設工程質量安全生產過程的規范管理,尤其是實現施工現場質量安全管理與政府監管的聯動,落實責任主體的同時,提高監管效率;通過對施工過程監管留痕與統計分析,建立現場與市場聯動機制。以建設工程監督管理為依托,形成全面化、整體化、全過程的建設工程智慧監管解決方案,以達到“物聯感知建設生產,科技改善監督管理”的效果。

  此項得分30分

  綜合得分99分,等級為“優”級。

  五、主要經驗及做法

  亳州市已全面建成全市統一的工程建設項目審批及全過程智慧監管平臺系統,建立一套工程建設項目審批及全過程智慧監管平臺運行的規則及事中事后監管的制度,建立以“隨機抽查、遠程監控抽查、工程監理數字化和現場取證”為基本互聯網+監管手段,建立統一工程建設項目的工程質量、工程安全、工程檢測、工程造價等數字化采集標準;建立工程檔案自動化歸檔的標準目錄;建立工程建設過程中施工現場、工程監理現場一本數字化臺賬等數據標準規范體系。打破傳統的條塊分割、各主管部門相互獨立和割裂的傳統的監管方式,打通從項目立項、審批、準入開工、建設及運維等監管環節,實現跨部門、跨區域監管的聯動響應和相互協作,監管標準互通、處理結果互認。工程建設項目審批及全過程智慧監管平臺用現代科技讓工程建設監督與管理更智能、更便利,用技術賦能工程建設項目全生命周期管控的現代化、一體化、可溯化、自動化。基本實現工程建設監管的市域全覆蓋、周期全覆蓋、主體全覆蓋,通過實名制和定位實現人員動態的實時追蹤,通過遠程視頻結合電子化圖紙實現網上質量監督管理,通過智能視頻實現網上安全監督管理及網上智能化派工和智能化交底等。

  六、存在問題及建議

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺系統雖填報了行政審批各項經費績效目標申報表,但部分績效指標設置不夠清晰,存在多個定性指標的目標值無法準確衡量,項目的績效指標有待進一步的細化和完善。

 。ǘ└恼胧

  在進行績效目標申報時,應根據項目的總目標和實際開展的項目情況,對項目的績效指標進行分類細化,設定可衡量的績效指標,以便于對績效目標的跟蹤和考核管理,提高項目管理水平。

項目支出績效評價自評報告范文 篇18

  一、部門基本情況

  (一)部門職能

  1、貫徹執行有關國內外貿易、國際經濟合作和外商投資的法律法規和方針政策;擬定全市國內貿易、國際經濟合作發展的中長期規劃和年度計劃。

  2、負責全市商品流通工作,研究提出流通體制改革意見,培育發展城鄉市場,推進流通產業結構調整和連鎖經營,物流配送等現代化流通方式,促進網絡經濟與實體經濟深度融合,推動電子商務快速健康發展。

  3、分析國際經貿形勢和我市進出口狀況,向市政府提出對策和建議;申報國家和省級國內外貿易、國際經濟合作和利用外資的各項促進資金;管理本市外貿發展基金。

  4、執行有關進出口商品管理辦法等政策,負責進出口配額計劃的申報工作;指導和協調加工貿易工作;指導全市各類商品、 技術進出口貿易工作。

  5、組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作;組織產業損害調查;指導協調國外對我市進出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴和相關工作。

  6、分析研究全市外商投資情況;指導外商投資企業的合同、章程及法律規定的變更事項的.審批和報批,監督外商投資企業執行有關法律、法規及合同、章程工作。

  7、負責全市對外經濟合作和對外援助工作,執行國家和省對外經濟合作政策;指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業務。

  8、組織參加交易會、洽談會等大型貿易活動;協調國際貿易運輸代理。

  9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  (二)部門機構組成、人員結構情況等

  寧國市商務局下設辦公室、市場運營科、電子商務科、外經科及下屬市場管理服務中心。行政編制人員10人,事業編制人員24人,聘用人員3人。

 。ㄈ┎块T預算績效工作開展情況

  寧國市商務局成立了績效自評和部門評價工作領導組,并就做好商務局績效自評和部門評價工作印發了相關文件,按績效評價方案組織實施。

  二、部門收支情況

  (一)收入情況:20xx年收入合計2840.78萬元,其中財政撥款收入1914.8萬元、其他收入925.98萬元

 。ǘ┲С銮闆r:20xx年支出合計1646.38萬元,其中基本支出471.17萬元,項目支出1175.21萬元

  (三)預決算公開情況:20xx預決算均按規定予以公開,并同時公開了重點項目績效目標和績效評價結果。

  三、部門整體支出績效情況分析

  (一)投入情況分析。20xx年財政批復預算支出1646.38萬元,其中基本支出471.17萬元,項目支出1175.21萬元,用于政府采購支出0萬元,用于政府購買服務支出12萬元。

 。ǘ﹫绦泄芾砬闆r分析。20xx年決算基本支出471.17萬元,主要用于在職及離退休人員工資福利支出和保障機關正常運轉的公務支出,其中,工資福利支出351.78萬元,商品和服務支出32.33萬元,對個人和家庭的補助支出84.22萬元,辦公設備購置2.83萬元。

 。ㄈ┛冃繕送瓿汕闆r分析,按照設立的績效目標進行分析。20xx年決算項目支出1175.21萬元,主要用于中小企業國際市場開拓、外貿口岸促進資金、外經貿發展專項資金、電子商務進農村鞏固提升、畜牧學校畢業生補助等,項目資金的投入極大地促進了我市外向型企業國際市場開拓能力和市場競爭力,保障了社會和諧穩定。

  四、存在的問題及改進措施

 。ㄒ唬└飨嚓P科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

  (二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

  下一步改進措施

 。ㄒ唬┻M一步強化績效管理工作。成立績效評價工作機構,有計劃有步驟地實施績效評價。

 。ǘ┘訌婎A算執行管理。定期匯總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。

  (三)加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

項目支出績效評價自評報告范文 篇19

  一、項目基本情況

  (一)項目概況:人民調解是一項具有中國特色的社會主義法律制度,它憑借扎根基層、遍布城鄉、方便快捷、不傷和氣、不收費用、聯動各方的特點和優勢,在我國矛盾糾紛多元化解機制體系中發揮著基礎性作用,是法治建設、平安建設必須堅持的“金字招牌”,“依靠群眾就地化解矛盾”是“楓橋經驗”的精髓所在,也是新時代人民調解工作的價值追求和職責所系。人民調解“以獎代補”是用來鼓勵人民調解員的一種方式,有利于調動人民調解員工作積極性。

 。ǘ╉椖靠冃繕耍鷮嶉_展人民調解工作,排查化解社會矛盾糾紛。進一步落實村(社)、鄉(街)、區級三級矛盾糾紛調處機制,真正實現矛盾糾紛排查調處工作經常化、制度化。

 。ㄈ╉椖繉嵤┣闆r分析:20xx年人民調解“以獎代補”項目投入經費2.7萬元,主要用于給人民調解員發放人民調解案件補貼。

  資金管理情況:一是定期全面自查。每年底,我局對資金使用情況進行全面自查,從幾年來的自查情況看,基本確保了?顚S。二是接受審計,對在審計過程中發現的問題及進加以整改。三是隨時接受專項清查。根據工作安排,加強了資金專項清理和檢查,保證?顚S谩

  項目組織和項目管理情況:

  1、堅持發展“楓橋經驗”,進一步做好新時代人民調解工作。

  2、充分發揮矛盾糾紛排查調處職能作用。

  3、本項目需要司法所工作人員與街道、鄉鎮工作人員共同配合、通力合作。各司法所負責協調相關工作。

  4、項目資金由辦公室具體管理,按計劃,制定管理制度,不得擠占挪用項目資金,并由辦公室執行相關管理制度。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的:了解人民調解“以獎代補”專項資金使用情況及取得的效果,總結資金管理的經驗,發現資金管理中存在的問題,為提高司法專項資金的使用效益,加強財政支出的規范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據,以及提出相關的建議和應采取的改進措施等。

 。ǘ┛冃гu價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

  1、成立績效評價工作小組。局機關各業務相關處室成立績效評價工作小組,具體開展項目績效評價工作。

  2、項目實施單位自評。各項目實施單位開展項目自評工作。

  3、收集基礎數據。根據項目績效評價工作要求收集整理、填報評價基礎數據和相關資料。

  4、匯總分析,撰寫評價報告。根據審核后的各項目單位報送的,基礎數據表和項目績效報告,對基礎數據進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  人民調解“以獎代補”工作項目實施后,經費到位及時,經費支出合理合規,充分發揮了資金使用效益,實現了預定的績效目標,項目設立依據充分,并且目標明確,符合上級有關加強人民調解工作的要求,明顯提高了我區人民調解工作的力度,為營造古色古香的“洪福洪江”氛圍、維護社會和諧穩定中發揮了重要作用。

  四、項目主要績效情況分析

  1、項目經濟性分析:20xx年人民調解“以獎代補”專項資金2.7萬元,使用1.3萬元,結轉1.4萬元。

  2、項目的效率性分析:

 。1)依法及時調解矛盾糾紛。立足源頭治理、預防為主,堅持應調盡調、就地化解,充分發揮基層調解組織和行業主管部門職能優勢,依法及時化解轄區、行業內的矛盾糾紛,防止矛盾糾紛交織疊加、激化升級。截至目前,全區各調解組織共排查糾紛2455次,預防56起糾紛。共主動及依申請調處127起矛盾糾紛,調處率為百分之百,其中達成書面協議62起,口頭協議65起,涉案金額151余萬元,糾紛類型為婚姻家庭糾紛19起、鄰里糾紛55起、房屋宅基地糾紛1起、合同糾紛6起、生產經營糾紛2起、損害賠償糾紛19起、山林土地糾紛1起、環境污染糾紛(鄰里)1起、拖欠農民工工資糾紛1起、物業糾紛2起、醫療糾紛5起、其他糾紛15起。

 。2)深化人民陪審員、監督員選任管理,提高人民群眾參與和促進法治的能力。一是積極協助人民法院建立人民陪審員、監督員信息庫;二是協助人民法院建立完善人民陪審員、監督員管理制度。

  3、項目的效益性分析:人們調解工作的穩定開展,為居民和諧生活提供了良好保障,為建設創新創業、宜居宜游,精致精美、古色古香的“洪福洪江”營造了良好的法治環境。

  五、存在的問題

  20xx年,人民調解工作開展以來,我局雖然取得了一些成績,但也存在著一些問題。主要表現在:一是人民調解員隊伍專業素質有所欠缺,大部分調解員年齡較大,不會使用電腦,造成許多案件未能形成卷宗;二是人民調解員積極性有其所欠缺,司法所要充分發揮牽頭作用,指導、帶領各人民調解委員會工作熱情,使得專項工作資金充分發揮其使用效益。

  六、有關建議

  加大對人民調解工作的宣傳力度,加強人民調解委員會隊伍建設,多舉辦相關培訓活動,來提高人民調解員的工作能力和專業素質。建立完善的人民調解“以獎代補”經費保障機制,爭取多渠道的經費保障,以確保人民調解工作的順利開展。

項目支出績效評價自評報告范文 篇20

  一、績效目標分解下達情況

  中央下達我區農田建設補助資金共6652萬元(提前下達3614萬元,年度內下達3038萬元),省級分三筆下達農田建設補助資金4002.5萬元(不包括管護資金13.1萬元),市級下達農田建設補助資金378萬元(不包括管護資金31.5萬元),區財政配套資金3182.5萬元。計劃完成高標準農田建設項目6.3萬畝,農業基礎設施得到改造,達到旱能灌、澇能排。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。按照合同約定,共完成資金撥付11460.63萬元,其中:中央財政資金6252.83萬元,省財政資金3339萬元,區財政資金1868.8萬元。資金嚴格按縣級報帳制管理,撥付時由項目鄉鎮、區農業農村局、區財政局審核,分管區長簽批,國庫集中支付中心撥付,中標通知書、合同、工程量清單、發票等附件齊全,資金管理十分規范。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。高標準農田建設項目建在田間地頭,農時要求強,季節影響大,是跨年度實施項目,20xx年潁東區高標準農田建設項目按照序時進度和時間節點有序推進,于當年完成了項目主體工程建設,大部分工程也于當年投入使用,進度居全省前列,有效改善了農業基礎設施,對糧食穩產高產起到了關鍵作用。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。項目共完成新打機井128眼,橋涵457座,疏浚中小溝90公里,建設節水灌溉2.02萬畝,新修田間道路65公里,整理水塘60口,安裝太陽能殺蟲燈110盞,土地深耕5萬畝,增施有機肥6.3萬畝。規劃工程基本完成,提高了田間道路通車率,提升了灌溉和除澇能力,改善了土壤結構,增加了有機質含量,為農業增產和農民增收做出了突出貢獻。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  高標準農田建設項目管理規范,前期需招標規劃、勘測、設計單位,深入田間地頭進行查勘,反復征求群眾意見,初步設計編制后要進行市級評審,之后要選擇招標代理機構,進行施工、監理公開招標。同時高標準農田建設項目點多、面廣、分散,前期程序完成后,工程開工大都在6月份,正趕上午收和7-9月份的陰雨季節,有機肥、深耕項目和工程施工最好的.時段在10-12月份,造成項目跨年度實施,影響資金撥付進度。下一步將改進措施,力爭提前完成規劃和招標工作,做到當年工程當年完成,當年撥付資金,及早發揮項目效益。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  自評完成后,將針對存在的問題,在今后工作中認真改進,及時將自評結果在網上進行公開。

  五、其他需要說明的問題

  中央巡視、各級審計和財政監督中沒發現存在問題。

項目支出績效評價自評報告范文 篇21

  一、單位概況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、編制

  1.部門機構設置。

  昆明市五華區衛生健康局內設辦公室(加掛審計科牌子)、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科(加掛行政審批科牌子)、疾病預防控制科(加掛防治艾滋病科牌子)、醫政醫管科(加掛中醫藥管理科牌子)、基層衛生健康科(加掛藥政管理科牌子)、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科(加掛職業健康科牌子)、愛國衛生運動協調指導科12個科室。

  2.機構人員情況

  昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人,實有人數35人,截止12月退休36人。

 。ǘ﹩挝宦毮

  1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策,組織擬訂區健康工作措施并組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置,指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。

  2、協調推進深化醫藥衛生體制改革,落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務價格政策的建議。

  3、組織落實疾病預防控制規劃,國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

  4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

  5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。

  6、完善衛生健康綜合監督執法體系,加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。

  7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施并監督實施,逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規范。

  8、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展有關政策建議,完善計劃生育政策。

  9、指導推進全區衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

  10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策,地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標,負責綜合管理中醫(含中西醫結合、民族醫)醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

  11、建立健全艾滋病防治工作機制,加強宣傳教育,采取行為干預和關懷救助等措施,綜合防治艾滋病。

  12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展,統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。

  13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

  14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。

  15、指導昆明市五華區五計劃生育協會的業務工作。

  16、完成區委、區政府交辦的其他任務。

  17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位周期健康服務。

  (三)單位工作完成情況

  1、取得多項國家級、省級、市級榮譽

  (1)20xx年3月20日,在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中,五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績,作為工作突出縣(市、區)獲得省委省政府通報表揚,并到5000萬資金的獎勵。

 。2)20xx年6月29日,在新冠病毒疫苗第二階段工作中,五華區在全市主城四區率先完成(提前一天)接種任務,并得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。

 。3)20xx年7月,五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

  (4)20xx年8月,昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室(團隊)獎;

  2、系統涌現出多位榜樣力量

  20xx年7月,系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

 。ㄋ模﹩挝还芾碇贫

  為加強項目資金的管理,昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體,能夠確保財政資金有效、合規的使用。

 。ㄎ澹﹩挝毁Y金來源及使用情況

  資金使用情況:昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元,其中:財政撥款收入6177.65萬元,占總收入的42.61%;上級轉移撥款收入8319.97萬元,占總收入的57.39%。

  20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元,其中:基本支出916.47萬元,占總支出的8.79%,項目支出9506.78萬元,占總支出的91.21%。

 。┱少徢闆r

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目14個,采購預算資金28.67萬元。

 。ㄆ撸┕潭ㄙY產情況

  截至20xx年12月31日,昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3,054,317.32元。

  二、績效目標

  (一)單位總目標

  以人民健康為主線,以促健康、轉模式、強基層為著力點,全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務;科學合理培養衛生健康人才;協調推進醫藥衛生體制改革,貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度,取消區級醫院藥品加成,構建新型區域醫療衛生服務體系;加強醫政管理;加快中醫藥發展,實施中醫藥項目管理;深入推進醫養結合發展;建設探索出臺艾滋病防治相關方案,擴大監測范圍;推進婦幼健康工作;做好“獎優免補”和特別扶助相關工作;做好流動人口管理工作;完成省政府確定的惠民實事工作任務;開展愛國衛生全民動員;全力推進大健康產業發展,進一步提高衛生健康服務保障水平。

 。ǘ﹩挝豁椖烤唧w計劃目標

  1.其他醫療衛生專項工作經費

 。1)病媒生物防控:針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境,適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。

 。2)愛衛宣傳工作:加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。

 。3)高危產婦、嬰兒搶救工作:進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。

  (4)慢性病綜合防控示范區建設工作:開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。

  2.衛生計生管理工作經費

  (1)參考《昆明市衛生健康委關于下達各縣(市)區、開發(度假)園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》,完成衛生計生年度目標管理考核指標,進一步加強衛生計生管理工作。

  (2)根據《云南省人民政府辦公廳關于進一步加強無償獻血工作的意見》,進一步完成無償獻血工作,年度無償獻血任務數為8230人次。

  3.檢查考核社區工作經費

  按基本公衛項目配套考核管理要求,對各子項目責任單位(科室)結合職責年內完成了不少于4次督導考核,對存在問題及時下達整改意見書限時整改,將督導考核結果應用于經費撥付測算中,并經領導小組進行綜合審議確定,有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。

  4.基層中醫藥能力提升經費

  用于中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升;基層醫師能西會中培訓,中醫適宜技術培訓。

  5.老齡衛生健康事務專項資金

  積極探索符合老年人需求的`醫養服務模式,在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務,逐步擴大購買服務范圍,完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展,老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

  6.20xx年國家衛生城市第三次復審工作經費

  通過發動社會各方面力量積極參與,在全區范圍內持續深入的開展群眾性活動,全面提高衛生文明程度,改善城鄉環境,促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規范化的管理軌道,確保在20xx年通過國家衛生城市第三次復審。

  7.醫療設備購置經費

  根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院,公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持,以達到提高轄區居民就醫環境的目的。

  三、評價思路和過程

  (一)評價思路

  1.前期準備

  為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》,切實加強預算績效管理,強化績效理念和支出責任,著力提升財政資金使用效益,五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實,認真學習省、市、區績效評價相關文件精神,積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓,扎實抓好績效評價工作夯實理論基礎。

  2.組織實施

  一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標;二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化,提出預期實現的效益;三是加強績效督查和跟蹤管理,按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評,按要求寫出績效評價報告。

 。ǘ┰u價目的

  通過部門整體資金收支情況、績效目標設置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評,了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,實現政府的財政資金的合理配置,規范預算分配,優化財政支出結構,降低政府運行成本。

  通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任,優化支出結構,提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。

  (三)評價依據

  根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》(五政辦通〔20xx〕10號)及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。

 。ㄋ模┰u價對象及評價時段。

  20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評,

  1.檢查考核社區工作經費得分93.6分(優);

  2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分(優);

  3.衛生計生管理工作經費得分98.2分(優);

  4.20xx年國家衛生城市第三次復審工作經費得分100分(優);

  5.基層中醫藥能力提升經費得分98分(優);

  6.醫療設備購置經費得分93分(優)

  7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分(優);

  8.1.22應急事件搶救經費得分93分(優);

  9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分(優);

  10.20xx年國家衛生城市第三次復審工作專項經費得分100分(優);

  11.基本公共衛生服務項目經費得分100分(優);

  12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分(優);

  13.20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分(優);

  14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分(優);

  15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分(優);

  16.20xx年新冠肺炎(航空入境集中醫學觀察隔離工作)經費得分100分(優);

  17.20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金得分100分(優);

  18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分(優);

  19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分(優);

  20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分(優)。

  四、評價結論和績效分析

 。ㄒ唬┰u價結論

  1.評價結果:五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確,符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求,經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。

  經評價組考評打分,評價綜合得分為98.5分,評分等級為優,能準確反映出整體績效支出。

  績效評價量結果采取量化評分,量化分值為百分制,評價結果分為四個等級。評分等級優(得分≧90),良(90﹥得分≧80),中(80﹥得分≧60),差(得分﹤60)。

  2.主要績效

  (1)檢查考核社區工作經費:年內完成了4次督導考核,完成6項檢查社區工作,基本公共衛生服務覆蓋率達到95%,基層社區考核達標率達到95%,基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高,居民滿意度達到90%以上。

 。2)老齡衛生健康事務專項資金:完成醫療機構試點數建設20個,養老院試點數20個,敬老月慰問百歲老年人40人,敬老月慰問特困老年人100人,老齡補貼金的發放及時性、到位率100%,以獎代補資金合規性100%,老齡服務工作投訴率逐漸減少,醫養結合任務目標完成率達95%,醫養結合床位數(較上年)提升率逐步提升,并且促進了老年人群享有醫療養老服務,醫養結合機制長效運用,65歲以上老年人滿意度達滿意。

 。3)衛生計生管理工作經費完成:護士節慰問70人,醫師節慰問70人,平安醫院創建6家,獻血任務數8320人,市政府惠民工作(白內障、尿毒癥救治)3家,召開年報統計會2次,衛生計生工作專家培訓開展12次,突發衛生應急演練1次,基本醫療機構培訓89家,培訓合格率達98%,衛生應急處置及時有效,突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%,走訪慰問及時率達100%,衛生計生工作管理明顯加強,業務管理水平顯著提高,無償獻血工作保障了人民群眾身體健康、滿足人民群眾醫療需求,群眾滿意度達到95%以上。

 。4)20xx年國家衛生城市第三次復審工作經費完成:國家衛生城市復審工作完成率達100%,自檢自查發現問題整改達標率達100%,衛生文明程度有所提高,國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上,市民滿意度達到95%以上。

  (5)基層中醫藥能力提升經費完成:社區衛生服務中心100%設置中醫科、中藥房,村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務,使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務,基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計劃可持續運用,鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務

 。6)其他醫療衛生專項工作經費完成:消殺窨井26113個,消殺面積97.5平方米,維護毒餌站4283個,新建毒餌站600個,對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米,維護、建設公園(健康支持性環境)4個,維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個,培訓次數4次,印制愛衛宣傳冊、工作臺賬35000份,達到國家病媒生物密度防控水平標準C級,孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降,健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%,落實“全面二孩”政策,加強高危孕產婦、嬰兒救助工作,最大限度降低死亡風險,對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設,增強病媒生物防治的可持續性發展,減少病媒生物孳生,有效控制病媒生物傳播。

  (二)具體績效分析

  1.產出指標分析

  項目預算資金11571.64萬元,為保證財政資金使用效率,五華區衛生健康局在管理服務過程中,嚴格加強費用控制,盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。

  2.滿意度指標分析

  20xx年,區衛生健康局加大力度,圍繞現有項目建設計劃,主動跟進辦理,全力解決好項目建設中的難點問題,狠抓現有項目不流失,使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。

  五、主要經驗做法

  昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識,通過設立目標有利于項目決策的制定,有助于項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況,設定明確、合理的績效目標,并將目標量化、細化分解,與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評,針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議,逐步提高績效管理認識。

  六、存在的問題

  項目實施均按年初績效目標完成,部分項目資金因財政提前收回,當年未支付。于20xx年預算下達后已及時支付。

  七、改進措施及建議

  (一)改進措施

  昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導,切實轉變思想觀念,牢固樹立績效意識,積極履行預算績效管理主體責任,按照預算和績效管理一體化要求,結合自身業務特點,深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際,建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系,優化預算管理流程,完善內控制度,加強預算績效管理力量,充實預算績效管理人員,明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設置、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工,將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人,加強業務工作與財務工作緊密銜接,確保每一筆資金花得安全、用得高效,推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規范化。

  (二)建議

  按季度對各項目進行績效跟蹤評價,及時按工作開展需要,積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理,對已完結項目,積極與財政對接上繳年度結余。

項目支出績效評價自評報告范文 篇22

  為全面提升我校教育信息化水平,大力推進學校素質教育改革,我校根據《淄博市數字化校園建設指導方案》開展了數字化校園建設,現結合《指導方案》和我校數字化校園建設情況,自評自查如下:

  一、 指導思想

  將數字化校園建設與學校文化建設相融合,選擇適合自己的道路是我們進行數字化校園建設的思路。我校一直堅持將“做以成長為核心的真教育”作為我們的辦學理念,成長分為兩個層面,一是教師的專業成長,這是學生成長的基礎;二是學生的成長,這是我們工作的出發點和落腳點。信息技術在學校發展過程中,在促進師生成長方面起到良好的助推作用。只有適合的才是最好的,因此我們的數字化校園建設立足于應用,努力選擇適合自己的路徑。以數字化校園建設來促進師生成長。

  二、信息化環境建設

  (一)基礎設施建設

  1、我校建有學校校園網,信息點覆蓋每一個辦公室、教室和專用教室,運行暢通。教學樓內實現了無線網絡覆蓋。

  2、我校共有10個教學班,所有教室實現了班班通,配備了液晶投影、交互式電子白板和實物投影。全部接入城域網及國際互聯網,“班班通”管理規范,維護及時,利用率高。

  3、我校建有1個標準學生機房,學生用機48臺,能夠滿足現有開設微機課的班級最大班額人手一機的需求。我們還建設有校園廣播、校園安全監控室等。

  (二)資源建設

  在教學中我們使用博學寶提供的電子教材等資源,涉及語文、數學、英語等學科,涵蓋所有年級。同時我們還建立了學校的公用云盤,存儲每學期教師的教學設計、課件、課題研究等各個方面的資源。目前學校云盤的資源存儲量已達242G。

  我們還借助信息技術課程和樂教樂學平臺的閱讀資源,引導學生開展閱讀,實現了師生的數字閱讀,把數字化建設擴展到校園以外,收效良好。

  (三)應用系統建設

  在學校管理方面,我們使用微軟Office軟件中的OneNote來進行常規的管理。學校建立一個OneNote筆記本并共享給所有老師,學校每個管理部門都在這個筆記本上建立了相應的欄目,老師可以及時將所做的工作上傳,實現對教師工作的過程性管理。

  在課堂教學方面,主要應用了Forclass平臺,結合博學寶的資源和平板電腦進行智慧課堂的教學實踐。同時還借用一起作業網等平臺,在語文和英語學科方面開展輔助教學。

  在家校溝通方面主要采用了樂教樂學平臺。

  三、信息化應用情況

  (一)教師成長

  1、信息技術讓名師指點不再遙遠。

  教師的成長需要名師的引領和指點,而現實中面對面與名師接觸的機會是很少的。通過信息技術,可以讓我們的教師與名師建立起良好的`互動交流的橋梁,讓名師指點就在身邊。我校劉維麗老師通過網絡向名師韓興娥學習,并與韓老師在海量閱讀方面開展同步教學和課程資源建設,取得了很好的效果。

  她先是找到了韓興娥老師的網易博客進行學習,又找到海量閱讀群申請加入,并主動嘗試與韓老師進行互動,得到韓老師的親自指點。在第一屆海量閱讀年會上,在韓老師的提議下,劉維麗老師出示了公開課《成語接龍》。學生的精彩表現使全國各地的與會者受到了深深地震撼。她們在教學中還合作創編教材,目前已出版了海量閱讀叢書的第一部《成語接龍》,第二部也即將出版發行。

  信息技術讓我們的老師走近了名師,也更好地促進了教師的成長。

  2、博客舞步添翼教師成長。

  除了名師指點,教師的成長也離不開個人的學習和反思。而博客就是記錄教師學習和反思的很好的平臺。20__年11月26日,《中國教育報》刊登了一篇介紹我市推進教育博客建設的文章,其中有一個章節以“一個教師被博客改變的生活”為題介紹了我校曹永校長撰寫教育博客的事。曹校長也曾于20__年獲得第五屆全國NOC大賽優秀教育博客的一等獎。因此他也鼓勵我們教師建立博客,運用博客開展教育、教學活動,包括撰寫教育論文、進行教學反思、交流教學心得、探索教法學法、開展網上教學探討、記錄個人工作、學習、生活、思想變化的經歷等。學,F有70% 的老師都堅持定期撰寫教育博客,以此來促進教師的專業成長。

  3、智慧課堂建設,提高課堂教學效率。

  在課堂教學中,我們嘗試用博學寶的電子教材,通過Forclass平臺,以平板作為工具來輔助課堂教學。它可以實現讓教師走下講臺,更多地關注學生在課堂上的表現,比如學生在課堂練習中出現的問題,教師可以用平板的拍照功能把學生的典型問題呈現在教室的大屏幕上進行講解。教師的平板和大屏幕同步顯示,教師走下講臺仍然可以對電子教材等進行標畫。教師還可以將課堂上講解的關鍵點進行錄像,生成微課程,然后再讓學生觀看,還可以通過班級QQ群和樂教樂學平臺將微課程發給學生反復觀看。利用平板的拍照功能,教師還可以將學生在練習時的寫字姿勢及時呈現在大屏幕上,幫助學生保持良好的寫字姿勢,養成良好的習慣。當然,老師也可以讓學生操作平板來進行標畫、展示等。這樣的課堂,可以讓老師不再受電腦和投影的限制,可以走下講臺,更多地靠近學生,關注學生在課堂上的表現,也提高了課堂教學的效率。

  (二)學生成長

  1、學校利用社團活動等課余時間,開設興趣輔導班,進行電腦繪畫培訓。電腦繪畫將美術與信息技術結合,取得了很好的效果。為了更好地開展這一研究,學校還配備了電腦手寫板。

  2、我們在高年級學生中努力推進信息技術的應用學習,讓學生能夠熟練地通過PC使用QQ、EMAIL等工具,或通過手機使用QQ、微信等工具進行交流。

項目支出績效評價自評報告范文 篇23

  根據上級要求,對我鄉20xx年村級轉移支付項目進行績效評價,現報告如下:

  一、項目基本情況

  浮邱山鄉共有農業人口47251人,共轄17個村。村級轉移支付共473.29萬元,用于17個村完成各級政府交辦和下達的各項工作任務及鄉村建設,切實履行法律規定的各項權利和義務,保證村支兩委正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。其具體績效目標如下:

  1.全鄉99名村干部,村支書年工資總額達到34159元/年,副支書和村主任達到村支書的90%,其他人員達到村支書的70%,村干部基本報酬281.89萬元;

  2.17個行政村,辦公經費按村農業人口10元/人的標準計算,最低不低于30000元/村;

  3.離任老村干531人,生活補助1800元/人/年,離任村主干生活困難補助75.67萬元;

  4.服務群眾專項經費村均達10000元/年;

  5按鄉人民政府的部署和上級主管部門的要求完成本年度計生工作任務和上報中長期工作計劃;

  6.在支委的主導下、搞好黨風廉政建設及反腐敗工作;

  7.按鄉人民政府的.部署完成本年度在社會治安、民間糾紛、安全監管等方面的工作任務并制定上報中長期工作計劃;

  8.完成年度農田水利基本建設、村級公路及橋梁修建、植樹造林任務和村級“一事一議”的組織和引導工作;

  9.完成年度新農保、新農合工作目標;

  10.完成農村五保戶、低保戶的核定及資金發放工作;

  11.完成其它惠農補貼發放的基礎數據收集及公示工作;

  12.完成鄉人民政府交辦的各項重點工作和其它中心工作任務;

  13.計劃生育、社會治安綜合治理、安全生產達全縣先進行列、群眾上訪率控制在最低標準以內;

  14.群眾對村干部滿意率達90%以上、退休村干生活補助保障發放達100%。

  二、項目資金使用管理及實施情況:

  1.黨委政府,用文件的形式將村級轉移支付資金根據各村人口、地域、土地面積、歷史等各項因素科學合理的將所有資金分配到各行政村,做到公平公正公開透明。

  2.制定村級財務制度,并實行村帳鄉代理制度,嚴控“三公”經費的使用。資金由鄉財政按時用銀行轉帳的方式將資金撥付到各村帳戶,保證了資金的安全。

  3.制定村級目標考核制度,對村主要工作職責和政府中心工作納入績效考核。

  4.各村年初向鄉黨委政府遞交了年度經濟發展計劃及中長期經濟發展規劃。簽訂了黨風廉政建設、計劃生育綜合治理、社會治安綜合治理、安全生產責任狀。

  5.由鄉紀委牽頭在每年的四月對上年度村級轉移支付及其他資金的管理和使用情況進行檢查并形成制度。

  三、項目績效情況

  1.17個行政村正常運轉,社會秩序良好;各村各項基礎設施按時按進度完工;

  2.村干部待遇達到省市縣規定的基數,人均達28473元;

  3.社會治安民意調查排名良好,民眾反響較好;

  4.農村清潔工程每季度檢查情況良好;

  5.惠農資金兌現率和農民負擔卡發放率達100%;

  6.新農合參保率和新農保參合率均達95%;

  7.經過黨政辦的電話調查和下村走訪,村干對黨委政府工作的安排與協調滿意度很高,電話調查與實人訪談的滿意率在95%以上。

  四、項目評價結論

  1.確保了農村基層黨組織和基層政權的穩定。農村稅費改革后,村集體取消了三提五統,村級經費難以保障。再加上并村并組,村干部角色已悄然發生變化,市場經濟條件下,再強調村干部的貢獻已然行不通,一定的經濟保障是維持村干部隊伍穩定的基礎。

  2.為管理型,知識型,年輕化村干部的出現,創造了條件。村級轉移支付逐年增加,村干工資也逐年增加,對有志于帶領鄉民共同致富、開創一番事業的返鄉青壯年以及立志實現自我價值、敢為人先的大學生村管們也解除了部分憂慮。

  3.公益事業建設有了一定保證。逐年增加的轉移支付資金,使各村在保障正常運轉的同時,可以拿出一部分資金用于普惠制公益事業建設。

  五、建議

  市場經濟條件下集體經濟遭受打擊,以前靠集體支撐的農村基礎設施建設和公益事業建設停滯不前。基層組織和農民迫切希望村級轉移支付能加大力度,逐步將農田水利建設項目、公益事業建設項目納入范圍。

  加強村干部的財務業務素質培訓,增強財務管理意識,提升財務管理能力;完善村級財務管理制度,定期實行財務清理和公開;想方設法盤活現有資產、資源,通過出租、轉讓、承包、出售等多種方式來壯大集體經濟,化解不良債務。

項目支出績效評價自評報告范文 篇24

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、立項背景

  大廳水電物業費項目為南昌市行政審批局(以下簡稱“市行政審批局”)的一般行政管理事務,每年均有發生。市行政審批局主要職責是組織協調全市行政審批服務工作、優化投資環境工作、網上審批和電子監察系統建設工作等。因此,該項目作為市行政審批局專項項目進行實施管理。

  2、立項目的

  大廳水電物業費項目的目的為確保全市行政審批服務工作有序的進行,保障行政審批工作人員每日審批工作順利進行,為審批服務提供環境場所及后勤保障。

 。ǘ╉椖績热、執行標準和實施期限

 。1)項目主要內容:

  大廳水電物業費項目為費用類項目,主要負責確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、后勤服務正常運作。

 。2)項目執行標準:

  市行政審批局采用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度匯編》預算業務、收支業務、政府采購業務和資產管理等制度,制度包含相應的項目質量要求或標準。

  (3)項目實施期限:

  xx年1月1日到xx年12月31日。

  3、資金使用情況

  該項目支出預算為148.61萬元,于xx年全部撥至市行政審批局,資金全部到位,預算資金到位率100%;實際使用金額145.69萬元,結余金額2.92萬元。

  4、項目組織管理情況

  該項目中南昌市潔佳物業實業公司是于xx年12月通過江西省南昌市公共資源交易中心對外公開招標的中標公司,已簽訂《南昌市行政服務中心大樓物業管理委托合同》,服務期限為3年,服務總金額為154.63萬元。市行政審批局的水電物業費均通過物業公司按月分攤結算,物業公司每月發出付款通知單與市行政審批局進行結算。

 。ǘ╉椖靠冃繕

 。1)項目績效總目標

  大廳水電物業費項目的績效目標是確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、后勤服務正常運作。

 。2)項目年度績效目標

  市行政審批局按照實際情況完成xx年度的水電費支付和物業管理費的`支付。

 。3)項目預期目標完成情況

  截止xx年12月31日,市行政審批局均完成了本年度水電、物業費所有費用的支付。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

  通過績效評價,考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的經濟效益和社會效益,同時看到項目的問題及不足,不斷調整和改進工作方法,查漏補缺,提高項目實施單位工作效率,為今后的項目實施提供參考,以制定更合理的項目計劃方案。

  1.績效評價應當遵循以下基本原則:

  科學規范?冃гu價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

  公正公開?冃гu價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。

  分級分類?冃гu價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點,分類組織實施。

  績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  根據以上原則,績效評價應遵循如下要求:

  (1)在數據采集時,采取客觀數據,主管部門審查、社會中介組織復查,與問卷調查(電話回訪)相結合的形式,以保證各項指標的真實性。

  (2)保證評價結果的真實性、公正性,提高評價報告的公信力。

  (3)績效評價報告應當簡明扼要,除了對績效評價的過程、結果描述外,還應總結經驗,指出問題,并就共性問題提出可操作性改進建議。

  評價指標體系:根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括項目投入指標(項目立項、資金落實),過程指標(業務管理、財務管理),產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標),項目滿意度(社會公眾或服務對象滿意度)。

  2.評價方法:

  本項目主要采用因素分析法。采取數據對比,標準和抽樣調查相結合,同時輔以訪談、研討、審計等方法。

  調查對象和范圍:

  抽樣方法:社會公眾、服務群眾、在職人員填寫問卷調查。

  樣本數量:30份

  3.證據收集方法

  本項目主要采用查閱相關文件、政策、抽查部分銀行憑單、會計憑證等資料,并通過訪談、社會調查掌握具體情況,對采集的數據做詳細的分析和統計。

 。ǘ┛冃гu價工作過程

  本次評價大致分為評價準備工作、審核分析材料、綜合分析評價三個階段。各階段工作簡述如下:

 。1)評價準備工作

  南昌市行政審批局為此次評價工作組織者,制定工作方案和工作計劃,組織項目實施單位布置相關自評工作,并委托江西平安會計師事務所有限責任公司對本次項目進行績效評價。

 。2)審核分析材料

  本所項目組對項目實施單位自評報告及相關材料進行了審核,并對項目實施情況進行了核實。

  (3)綜合分析評價

  本所項目組對有關材料進行分析整理,按照績效評價要求,認真開展了績效評價,形成了績效評價。

  三、績效評價指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖客度胫笜

  1.項目立項規范性指標分析(5分)

  項目符合政策法規及各級政府關于補助的相關規定(2分),相關性:項目制定是與部門職能相關(2分);真實性:與項目相關的費用支出真實(1分)。

  2.預算資金執行率指標分析(5分)

  到位率100%=(148.61/148.61)x100%,預算資金到位率達100%(5分)。

 。ǘ╉椖窟^程指標

  1.業務管理指標分析(5分)

  制定或具有相應的業務管理制度(1分);業務管理制度合法、合規、完整(0分)。市行政審批局采用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度匯編》預算業務、收支業務、政府采購業務和資產管理等制度進行管理(1分),采取了相應的質量檢查等必要的控制措施或手段(1分)。

  2.財務管理指標分析(5分)

  未制定相應的資金管理辦法(0分);資金管理辦法統一按照市行政審批局《財管管理制度》進行監管(1分),原始憑證符合要求,手續齊全,資金及時結算且手續合規(1分)。

 。ㄈ╉椖慨a出指標

  1.產出數量指標分析(25分)

  本年度大廳運行主要設備完好率達99%(10分);本年度大廳未發生火災事件,火災發生率為0(10分);本年度大廳未發生重大治安案件,重大治安案件發生率為0(5分)。

  2.產出質量指標分析(15分)

  本年度有效投訴率0.1%(7分);全年物業公司接到投訴事件全部處置,物業公司投訴處置率100%(8分)。

  3.產出時效指標分析(5分)

  項目實施期限為xx年1月1日到xx年12月31日,費用支付及時率100%(5分)。

  4.產出成本指標分析(5分)

  成本控制率1.96%=(148.61-145.69)/148.61x100%(4分)。

 。ㄈ╉椖啃Ч笜

  1.社會效益指標分析

  因物業公司的日常運行,需大批的工作人員,已解決就業人員數34人(20分)。

  2.可持續影響指標分析

  項目的進行,水電費可正常及時的支付,物業工作也能正常開展,該項目可保障工作進度100%(5分)。

 。ㄋ模╉椖繚M意度指標

  部門對社會公眾進行滿意度調查,滿意率達到95%(5分)。

  四、綜合評價結論

  (一)評分結果:

  圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析,實地檢查及電話回訪等方式,對該項目績效進行了客觀、公開的評價,xx年度大廳水電物業費項目績效評價得分為94分,評價結果為優。

 。ǘ┲饕Y論:

 。1)績效評價結果可作為財政部門每年安排部門預算的重要依據,為預算編制提供參考,同時也可作為業務管理部門每年安排該項工作的參考。

  (2)通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況,分析診斷單位內部管理問題,促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

  五、績效評價結果應用建議

  績效評價結果應用即是開展績效評價工作的前提,又是加強財政支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優化財政支出結構,提高資金使用效率的重要手段。

  為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果:作為以后年度資金分配的重要依據,對評價優秀的項目應當加大資金支持,以期獲得更好的公共效益。作為單位負責人、項目責任人的考評考核重要依據。

  六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

 。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

  項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算,對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規范,使項目得以順利實施。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  管理制度需進一步完善,明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標,使得項目資金沒有明確的考核標準。

  (三)建議和改進舉措

  明確項目績效目標,細化項目管理。建立健全的項目制度,制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制,提高預算執行水平。嚴格執行考核制度,提高服務效率。

項目支出績效評價自評報告范文 篇25

  20xx年,我區高度重視農家書屋工作,根據省、市有關要求和部署,主動作為,精心組織,強化舉措,加大管理和維護力度,順利完成年度任務目標,農家書屋功能效益得到有效發揮,F對照《20xx年安徽省公共文化服務體系建設考核評價標準》,自評如下:

  一、組織領導和資金使用方面。將農家書屋工作列入年度重點工作加以推進。調整了文化民生工程建設領導小組,實行一把手負責制,分管領導具體抓,明確了專職聯絡員。(自評得分:2分)及時制定工作實施方案,召開專題工作會議。全年根據工作實施進度,印發了《關于召開20xx年度農家書屋增配圖書采選工作會議的通知》、《關于成立區農家書屋工程出版物采購指導小組的通知》、《關于印發金安區文化惠民工程實施辦法的通知》、《關于做好20xx年農家書屋有關工作的通知》等文件。(自評得分:3分)在資金保障上,堅決做到?顚S茫褂靡幏,嚴格執行相關財務管理制度。按照省、市有關文件精神,區級全力給予配套,配套率100%、實際到位率100%,未發生因資金問題而影響項目進度。(自評得分:8分)

  二、出版物更新暨數字農家書屋建設方面。按期完成農家書屋出版物補充更新工作。20xx年農家書屋出版物更新由省里統一采購,我區先期成立了區農家書屋出版物采購指導小組,召開采選工作會議,廣泛征求意見,嚴格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關比例要求選配出版物,符合群眾需求,充分保證補充出版物質量。(自評得分:8分)共為303個書屋更新圖書24543冊,平均每個農家書屋81冊,期報刊2種606份。(自評得分:8分)配送的圖書全部及時登記整理,編碼上架,供群眾閱讀。書屋出版物分類清晰、統一編號、擺放整齊。(自評得分:4分)區內所有農家書屋已按照要求全部接入省數字農家書屋平臺,并完成注冊認證。(自評得分:5分)各書屋管理員嚴格按照要求,通過省平臺實行簽到管理。(自評得分:4分)在每個農家書屋及村民集中場所均張貼有數字農家書屋二維碼,方便群眾掃碼閱讀。(自評得分:1分)

  三、宣傳引導和活動開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會宣傳,通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報等,大力宣傳農家書屋,積極引導農民群眾走近農家書屋。在全區范圍內的農家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅(自評得分:2分)金安區委、區政府將農家書屋作為新時代文明實踐中心的重要組成部分統一部署,出臺《關于印發金安區建設新時代文明實踐中心實施方案》,將農家書屋閱讀活動納入文明實踐系列活動。(自評得分:5分)依托農家書屋開展文化活動。圍繞中國夢和社會主義核心價值觀等主題,以農家書屋為主陣地,開展形式多樣、內容豐富多彩、群眾樂于參與的文化活動,吸引更多農民群眾走進農家書屋。各鄉鎮開展經典詩刊誦讀、“讀經典學新知鏈接美好生活”讀書演講和中小學生講故事演講比賽;區圖書館組織專業人員舉辦新形勢下加強農家書屋管理講座;以農村兒童為服務重點,開展有針對性的活動,增配少兒類書籍,把農家書屋打造成農村少年兒童的第二課堂和假期樂園;結合“送戲進萬村”活動和農村公益電影放映活動,宣傳報道農家書屋題材的文藝節目,提高農家書屋文化聚焦效能。(自評得分:12分)

  四、農家書屋日常管理使用情況。一是農家書屋按標準建設,書屋面積不低于20平方米,書屋環境整潔無臟亂差現象,配有書櫥、報架、桌椅等基本閱覽設施完好。書屋選址在人口集中方便群眾借閱使用。(自評得分:3分)二是每個農家書屋均有固定的專職或兼職管理員。(自評得分:2分)三是書屋制度管理規范。書屋各項制度齊全,管理規范,開門時間公開。每一書屋懸掛統一制作的農家書屋標識牌,“四項制度”(書屋管理制度、圖書借閱制度、管理員崗位責任制度、書屋開放服務制度)上墻,備有統一配發的圖書借閱登記簿。書屋管理員堅守崗位,確保開放時間,方便群眾閱讀。(自評得分:4分)

  四是開展農家書屋全面檢查。要求各鄉鎮街先行全面自查,重點自查書屋的管理維護情況,對存在的問題迅速整改,并做好相關重點工作。在此基礎上,區局進行隨機檢查和暗訪。檢查對照基礎設施、出版物配備、制度建設和管理、選址地點、活動和宣傳等五個方面的具體標準,全面掌握書屋工作現行情況,力促工作再上臺階。(自評得分:4分)五是及時落實完成全省性重點工作。(自評得分:4分)六是能夠按照市局的要求及時報送各項資料,對于上級部署的各項工作能及時完成。全年無違規現象。(自評得分:10分)

項目支出績效評價自評報告范文 篇26

  一、單位基本情況

  (一)概況

  1.主要職責職能

  組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展,提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作,協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  2.機構情況

  武定縣交通運輸局設9個內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務股。

  3.人員情況

  武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

  實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

  4.履職總體目標及工作任務

  一是強力推實重點項目,助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

  二是加快農村路網建設,發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設,20__年1月建設完成。八是積極回應群眾關切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設。

  三是加強路域環境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動轉型升級,提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

 。ǘ┎块T預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

  我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。

 。ㄈ┎块T整體支出績效目標設立情況

  20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責,共設立了三個績效目標。

  一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

  二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。

  三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75%。

 。ㄋ模┎块T整體收支預算及執行情況

  20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

 。ㄎ澹﹪揽亍叭涃M”支出情況

  武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.58萬元,完成預算的100%。20__年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價的目的

  部門整體支出績效自評的目的',主要是通過績效目標情況,重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評組織過程

  遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則?h交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作,自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

  1、自評準備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系,同時根據評價情況積累經驗,逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

  2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

  3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內做出相應整改。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

 。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

 。ǘ┞穆毻瓿汕闆r:結合部門實際設立了產出績效目標,根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析,完成情況達到預期目標。

 。ㄈ┞穆毿Ч闆r:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責,按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,著力行業監管,突出依法行政,著力優化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進展,著力補齊短板,突出精準扶貧,推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行,自評工作結合部門實際,從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析,圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

 。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門的領導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實干中改善民生,全局上下合力攻堅、務實創新,主動適應經濟發展新常態,克服重重困難,狠抓工作落實,扎實推進各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎,社會工作或服務對象滿意度較好。

  四、存在問題及整改情況

  (一)存在問題

  1.年初只預算基本支出,沒有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進一步提高。

  2.內控制度有待完善,財務管理有待加強。

  (二)整改情況

  1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。

  2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

  五、績效自評結果應用和公開情況

  通過自評工作的開展,將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據,對自評工作中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和績效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

  六、主要經驗和做法

  一是建立健全各項相關制度,保障部門項目支出合法合規;二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學性;三是明確分工,積極配合,財務部門與項目分管部門要及時溝通,動態監管項目支出情況;項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作;財務部門要嚴格把關,提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

項目支出績效評價自評報告范文 篇27

  一、評估對象

  項目名稱:

  項目單位:

  主管部門:應急管理科

  項目屬性(新增/延續):延續

  項目績效目標:構建武侯區立體應急通信體系,全面提升武侯區應急通信指揮能力

  申請資金總額:171.54萬元

  其中申請財政資金:171.54萬元

  項目概況

  目前,我區應急局每天使用2臺800兆手持對講機通過成都市應急網與市應急局統一調度,全區仍未建立統一的應急通信指揮系統。經充分調研論證,在確保通信網安全、穩定、可靠的基礎上,區應急局擬在成都市應急網絡平臺的基礎上建設區應急通信指揮系統,無需單獨組網,只需根據實際需求購買800兆通訊終端設備入網使用即可。

  二、評估方式和方法

  (一)評估程序

  我局對800兆通訊終端產品及服務的市場租賃和購買進行了調查考察;經多方公司對比后確定租賃的性價比過高信息組網難,既否定租賃程序;擬按照購買800兆通訊終端產品的方式招標。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  按照建設現代化應急通信指揮體系的要求,本著長遠建設,指揮高效,節約資源的原則,結合我區應急通信體系建設需要,建議采取購買產品的方式解決應急通信問題。

 。ㄈ┰u估方式(含專家名單)

  此次項目經應急局研究討論,征求區財政局及13個街道和新城管委會意見,同時,上20xx年7月18日區安委會20xx年第三次會議審議并原則同意。

  三、評估內容與結論

 。ㄒ唬╉椖康南嚓P性

  本次購買項目包括268臺手持電臺,14臺基地臺。為確保設備到位后的使用情況,應急局將安排24小時值守制度,不定時呼點制度,實時掌握全區應急突發事件情況,及時指揮調動應急救援力量到達現場處置救援。

 。ǘ╊A期績效的可實現性

  在依托成都市應急網進行日常通信及應急指揮調度的基礎上,擬購買800兆應急通訊設備282臺(手持對講機268臺,便攜式基地臺14臺)。其中,區領導配備手持對講機3臺;區應急局配備手持對講機7臺;相關職能部門配備手持對講機7臺、便攜式基地臺1臺;13個街道辦各配備手持對講機5臺,共65臺;13個街道辦各配備便攜式基地臺1臺共13臺;轄區內18個一級消防站、75個二級消防站各配備手持對講機2臺共186臺。合計282臺。

 。ㄈ⿲嵤┓桨傅挠行

  通過此次項目購買對我區應急通信建設的短板補齊,完成對全區所有區級相關單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的通信互聯。有利于對應急事件及時接收、處置和上報打下了結實基礎。

  (四)預期績效的可持續性

  該項目是實時通信能建設,完成后將持續使用與完善,對人民群眾的.生命財產安全有著至關重要的作用,也是我區政府執行力的重要表現。

 。ㄎ澹┵Y金投入的可行性及風險

  依據《成都市武侯區重大安全隱患整治專項資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號文件精神,此次采購項目實行政府集中采購方案由財政局統一執行,故風險系數低。

  (六)總體結論

  區應急管理局承擔全區所有安全生產及突發事件的應急指揮協調工作,此次項目實施旨在認真貫徹區委區政府領導在20xx年7月23日《成都市武侯區人民政府安全生產委員會20xx年第3次會議》上的決策指示要求,構建武侯區立體應急通信體系,全面提升武侯區應急通信指揮能力,為我區的突發事件快速反應、全區經濟建設、人民生命安全保駕護航,做好最后底線工程。

項目支出績效評價自評報告范文 篇28

  一、項目實施情況分析

  我們對20xx年的農村戶廁改(新)建情況進行了認真梳理,特別是對農村廁所改建臺賬和資金獎補情況進行了重點核查,對獎補原則、獎補程序及有關要求,在政策組織實施、支持重點、資金監督管理等方面進行了梳理;深入鄉鎮村,對部分已完成了改廁任務的農戶進行調查了解,詳細了解農戶對農村改廁政策實施的效果和意見建議。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  投入保障。20xx年我縣改廁任務數為戶廁20xx戶(根據市里統籌安排戶廁任務分20xx年、20xx年兩個年度完成),公廁20座,即每個戶廁獎補總額為1500元,公廁按照8000元/蹲位獎補。我縣統籌整合改廁資金共計300萬元。另外還建立了農民和集體積極投入、社會力量多方支持的多元化投入機制,鼓勵農戶自主參與。

  資金使用。20xx年上級下達我縣農村改廁戶廁任務為20xx戶(分兩年內完成),20xx年實際完成1360戶,公廁20座,共需資金300萬元,現已撥付資金300萬元,其中戶廁已撥付資金204萬元,公廁撥付資金96萬元,共計撥付資金300萬元。

  資金監督管理。獎補方式、獎補程序以及獎補村、戶的條件。獎補到行政村的資金分配方案在縣級人民政府官網上進行了公示,補貼到戶資金的分配情況在各村村務公開欄進行了公示,全縣的改廁情況接受社會和群眾監督情況。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

  20xx年我縣實際完成農村戶廁改(新)建1360戶,農村公廁20座。衛生廁所普及率達到91%,完成整村推進村20個。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  經過對建設臺賬和資金撥付情況的核查,我縣20xx年農村戶廁通過驗收的共計1360戶,需資金204萬元;公廁20座需資金96萬元,共需資金300萬元.各項指標均達到績效目標。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況。

  績效自評結果接受監督和審核并可給予公開。

  五、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價自評報告范文 篇29

  為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念,切實加強財政支出管理,提高財政資金使用績效。根據《中華人民共和國預算法》和中共平鄉縣委、平鄉縣人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見(平發(20xx)7號)》相關規定。按照《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】1號)、《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】2號),我單位領導高度重視,認真組織,對20xx年部門整體支出進行了績效自評,現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下:

  一、部門基本情況

  平鄉縣衛生健康局,為縣人民政府工作部門;內設21個股室,下轄7個鄉鎮衛生院,3個公共衛生單位,3個縣級醫院。負責貫徹執行國民健康政策及國家、省衛生健康法律法規及規章,擬訂全縣衛生健康政策措施、規劃和技術規范的建議并組織實施;協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革,研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策措施的建議;實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作;制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系;指導全縣衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫生隊伍建設等,完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  二、人員情況

  部門在職人員86人,其中行政10人,事業76人。

  三、部門整體收支結余情況

  我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元,20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉:179.37萬元),結轉1000萬元。

  四、預算執行與管理情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下:

  1、投入10分

  預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

  2、過程50分

 。1)預算執行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。

  (2)預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等:得10分;資金使用合規性,得10分;預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開,基礎信息完善,得10分。

  3、產出及效率得40分。

  (1)總體目標實際完成率:已全面完成江華縣衛生健康“十三五”規劃,公立醫院改革繼續深化,基本公共衛生服務能力得到全面提升,得10分。

  (2)產出指標內容:

  指標1:鄉村兩級就診人次占比較上年有所上升,實際完成情況描述,得5分;

  指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%,實際完成97%,得5分;

  (3)效益指標方面:

  指標1:公立醫院藥占比控制在30%以內,實際完成28%,得5分;

  指標2:平均住院日控制在7.5天以內,實際為7.3天,得5分

 。4)社會公眾或服務對象滿意度為95%,得10分:在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優秀等次”單位。

  五、績效情況

  1、部門職責履行情況分析。

  (1)醫改工作縱深推進。深入推進醫院治理體系和治理能力現代化,開展現代醫院管理試點。進一步落實分級診療制度,大力實施“互聯網+醫療健康”,構建起覆蓋縣鄉村的遠程醫療服務

 。2)健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病,有醫生看病。完善基本醫療衛生保障制度和救治機制,嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結算”,建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成,順利通過脫貧攻堅國家驗收.

  (3)健康福祉惠及民生;竟残l生服務均等化水平持續提升,全縣規范化電子健康檔案覆蓋率87%;在管高血壓患者規范管理率83%,在管2型糖尿病患者規范管理81%;在管嚴重精神障礙患者規范管理率96%;老年人管理率77%。

  2、社會經濟效益

 。1)社會效益指標:20xx年國家基本公共衛生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規范管理83%、,全面完成了上級下達的任務指標。

 。2)可持續影響指標:加強醫療業務監管,維護醫療行為良好秩序,保民生,提升群眾生活幸福指數,

  六、存在的問題

  1、公共衛生服務體系建設滯后,激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。

  2、醫共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制,衛生健康信息化建設相對滯后,信息互聯互通有待提高。

  七、后續的工作計劃

  1、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  2、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的'規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

  3、加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

項目支出績效評價自評報告范文 篇30

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

  20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

  20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經費支出3675702.99元;公用經費支出39993375.01元;竟べY,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14%;辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86%。

  收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

  (二)部門整體支出績效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

  1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標

  完成了年度整體支出績效目標申報,完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

  2、預決算公開

  20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開,并按要求做到及時、真實、完整。

  3、資產管理

  制定了資產管理制度,資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責,能及時發現問題、解決問題。

  4、三公經費控制

  根據中央、省、市有關文件精神,我局嚴格控制“三公經費”支出,20xx年“三公”經費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費31447.89元!叭苯涃M的使用低于預算費用。

  5、內部管理制度建設情況

  我局建立了內部控制領導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍,切實開展內部控制測試評價,編制內部控制自評報告。

  6、項目績效總目標和階段性目標完成情況

  (1)項目績效總目標:貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策,結合我區經濟和社會發展需要,負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開展打擊非法營運工作,落實反恐工作責任,抓好意識形態工作目標,落實地質災害防治管理目標責任,進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。

  (2)階段性目標完成情況:確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好;道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治?刂茀^內做到無綠化盲點,每條路應根據現有綠化,進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

  7、預期經濟及社會效益

  我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度,重大決策需經局辦公會討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。

  超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續規范有序;昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級,樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

 。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

  財政部門和預算部門根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。

  進一步強化加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

 。ǘ┛冃гu價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

  1、前期準備

  根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。

  2、組織實施

  根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實,對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。

  3、分析評價

  按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。

  三、主要績效及評價結論

  1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。

  成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟,取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對商品及服務支出(公用支出)按照下達的預算執行,實行內部報告審批制度,實時監控支出情況;對項目支出的經費使用情況進行監督檢查,超過金額規定的'支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。

  2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。

  (1)實施進度

  20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展,結余指標結轉下年使用;局С鲱A算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常,其余待工程審定后撥付。

  (2)完成質量

  呈貢區超限運輸檢測站治超經費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動726次,出動執法人員3379人次,執法車輛1448輛次,檢查貨運車輛15191輛次,查處違法超限運輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預防了貨車道路交通安全事故,維護了公路路產路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產安全;二是加強多部門聯合治理工作,組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域,聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次,出動路政執法人員432人次,路政執法車輛115輛次,通過以上整治,進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。

  20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

  公交專用道項目位于呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車專用道調整,新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長度4.3km,合計9.4km。

  昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。

  南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

  20xx年,我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線標線標志牌等;新建2套交通信號燈,10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進場施工,于20xx年12月31日全面完工。

  呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

  瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區,起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。

  3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

  昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環境衛生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。

  農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度,及時了解橋梁安全狀態,每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。

  “四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境,造就優美的城市綠軸風貌。

  20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態,保障行車通暢、安全。

  我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。

  農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

  農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

  超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營效率,解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題,又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規范有序進行,改善本地交通狀況,促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。

  四、存在的問題

  高速公路環境整治點多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績,必須建立長效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道,超重車輛過多,對道路損壞較大。

  支出進度由于工程進度原因,不能嚴格按照財政要求執行,導致每期支付進度總是滯后。

  五、有關建議

  1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

  2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

  3、支付進度要求不要全部統一要求,應按照項目性質進行安排。

項目支出績效評價自評報告范文 篇31

  一、基本情況

  (一)單位基本情況:祁陽市第一中學是全額撥款的事業單位,本單位的主要職能是從事高中學歷教育。單位內設辦公室、教務處、政教處、教科處、總務處等5個部門,20xx年共有教職工406人,在校高中學生4260人。單位執行新政府會計制度。

 。ǘ╉椖炕厩闆r簡介。祁陽一中辦學經費是祁陽市人民政府為響應教育部關于進一步加快發展高中教育的意見,按照祁陽市人民政府制定的《關于進一步發展普(職)高中教育發展的若干規定》立項,項目總目標是以科學發展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續發展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。資金來源:100%財政補助經費。

  (三)績效目標設定及指標完成情況。項目總目標是以科學發展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續發展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。我校圍繞績效目標,開展相關業務工作,做好資金管理,提升學校辦學水平,改善辦學條件,基本達到了資金績效預期。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  通過對20xx年我校高中辦學經費項目支出開展績效評價,總結取得的成效,發現問題,改進工作,進一步加強項目經費資金管理,提高資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu價原則與評價方法

  20xx年祁陽一中辦學經費項目支出績效評價工作堅持公開公正、績效相關、客觀真實的原則,主要從政策落實、資金管理、實施效益等方面,采用抽樣調查法、比較法、分析法等方式進行評價。

  (二)項目資金安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費合計到位資金400萬元,其中:財政補助400萬元。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費合計支出400萬元,其中:財政補助經費支出400萬元,資金支付率100%。支出類別:商品和服務支出400萬元。

  (三)項目組織情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費項目是由祁陽市人民政府立項,是歷年來的延續項目。

  (四)項目管理情況分析

  我校在項目資金支出方面嚴格遵守財經紀律,年初將資金全部納入財政預算,按預算進度使用資金,做到年初有預算,每月有計劃,學校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中小學財務管理要求,制定了具體的財務管理制度,建立了內控制度。

  三、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖康慕洕苑治

  我校對祁陽一中高中辦學經費項目支出嚴格控制成本,把有限的資金用到最大的效益。

 。ǘ╉椖康男市苑治

  20xx年祁陽一中高中辦學經費項目資金到位400萬元,支出400萬元,資金使用完成率100%。

 。ㄈ╉椖康男б嫘苑治

  一是辦學條件進一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級各部門的大力支持下,學校辦學條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場,完成田徑場改造,校史館投入使用,理化生模擬實驗室建成,校園文化建設一期工程完工,二期正在推進。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護坡順利推進。新種校友捐贈100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護,為生態校園增添靚麗風景。豎立校友捐贈的孔子像,使學校更具人文化,更有底蘊。尤其是正在實施中的祁陽一中東擴工程,描繪了學校未來發展的'美好藍圖,為學校力爭進入全國普高100強、實現可持續發展打下了良好的基礎。

  二是教師水平進一步提升。通過對教師培訓經費的保障,為高中教師提供了更多的學習、培訓機會,教師專業化水平和綜合素質不斷提升。

  三是教學質量進一步提高。20xx屆高考大捷,再創歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線783人,比率62.8%,二本上線1106人,比率88.8%,一、二本升學率繼續全市領先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,占全市一半。四位同學被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學錄取,王怡婕、龍語純被北京大學錄取。于作梁、鄒婭分別進入全省語文、英語單科優秀名單,占全市五分之二。體育類專業生被北京體育大學錄取1人。學生學業水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統考中有科人平成績居全市第一。強力推進奧賽培訓和強基計劃,學生在全國各級各類比賽獲獎230余人次,獲得省級及以上獎項合計達140余人次?萍紕撔鹿ぷ魇以诘诙膶萌珖l明展覽會上獲得了一金二銀二銅一專項獎的佳績。一年來,學校先后榮獲了“湖南省知識產權示范學校”“清華大學生源中學”“創新教育特色!薄昂鲜@林式單位”“湖南省文明標兵校園”等23項榮譽;順利通過市教育局關于省示范性高中辦學水平督導評估。

  四是群眾滿意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領導下,在市教育局的具體指導下,學校充分發揮領導班子的骨干帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負重前行,堅持堅守,科學管理,學校各項工作取得了新的成績,得到了上級領導的充分肯定和社會各界的廣泛贊譽。

  四、存在的問題

  (一)項目經費還有缺口,隨著新高考改革的實施,對學校的硬軟件要求越來越高,都需要更多的資金支持。

  (二)支出結構還有待完善。

 。ㄈ⿲W校財務管理制度及內控制度還有待完善。

項目支出績效評價自評報告范文 篇32

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施,正日益發揮著重要的作用。近年來,我國交通建設事業正在蓬勃發展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優劣直接關系到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,日常監督檢查和專項監督檢查,對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定;舉辦行業會議,專項培訓,編制出版行業板報書刊,收集造價信息,為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

  2.項目主要內容及實施情況

  交通運輸管理與監督項目資金主要用于:工程質量檢測委托業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

  20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平臺,全年完成從業人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了20xx年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明,協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發布的科學性、規范性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格,雙月增加發布78種規格,共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成?诶@城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業注冊及培訓。受理、審核24人次執業注冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

  3.資金投入和使用情況

  截至20xx年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,占落實到位資金的99.95%,主要用于工程質量檢測委托業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數據對接開發費等信息網絡購置費。

  (二)項目績效目標

  1.總體目標

  負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定等監督管理工作。經監督管理后,交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

  2.年度目標

  交通運輸管理與監督項目20xx年度目標:

  1)對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;

  2)對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;

  3)交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大于等于50種;

  4)公路水運工程日常監督試驗檢測次數大于等于170次;

  5)工地試驗室專項檢查個數大于等于20個。

  6)經監督后公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督后水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  本次評價對象為我局20xx年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價,了解該項目的實施、運轉和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

  2.指標體系

  從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

  3.評價方法

  單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  4.評價標準

  績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關于開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20xx〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。

  2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

  3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的平均分。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況

  1.項目目標(滿分4分,得分4分)

  (1)目標內容(滿分4分,得分4分)

  項目設置了績效目標,績效目標明確、可量化,與實際工作內容相關,預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的正常業績水平,績效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得分4分。

  2.決策過程(滿分8分,得分8分)

  (1)決策依據(滿分3分,得分3分)

  項目決策依據充分,符合國家法律法規和相關政策,符合海南省交通工程質量監督管理發展規劃和政策要求,符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計劃,得分3分。

  (2)決策程序(滿分5分,得分5分)

  符合財政對項目選取的要求,經過充分的前期自評,經我局預算績效小組審核后報局務會研究討論通過,項目實施調整履行也完成了相應的報批手續,程序合規,得分5分。

  3.資金分配(滿分8分,得分8分)

  (1)分配辦法(滿分2分,得分2分)

  按照財政相關規定制定了我局預算管理制度,對預算資金安排和分配做出了規定,資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應,得分2分。

  (2)分配結果(滿分6分,得分6分)

  各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務,同時完成了各項工作內容,資金分配合理科學,在優先保障基本支出和重點工作的基礎上,對其他各項工作兼顧,取得較好效果,得分6分。

  (二)項目管理

  1.資金到位(滿分5分,得分5分)

  (1)到位率(滿分3分,得分3分)

  交通運輸管理與監督項目全年資金來源于財政資金預算撥款,預算數940.4萬元,落實到位資金940.4萬元,資金到位率100%,得分3分。

  (2)到位時效(滿分2分,得分2分)

  該項目資金全部為財政撥款預算資金,在年初是批復下達,我局按序時進度申請用款計劃,資金及時足額到位,得分2分。

  2.資金管理(滿分10分,得分10分)

  (1)資金使用(滿分7分,得分7分)

  截至20xx年末,項目資金支出940.4萬元,預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出,調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況,不存在超標準開支情況,得分7分。

  (2)財務管理(滿分3分,得分3分)

  有相應財務和業務管理制度,制度健全、合法合規、完整,會計核算規范,得3分。

  3.組織實施(滿分10分,得分10分)

  (1)組織機構(滿分1分,得分1分)

  我局機構設置健全,分工明確,各項工作責任落實到位,得分1分。

  (2)管理制度(滿分9分,得分9分)

  我局內控制度全面,實施有效,各流程節點的管控符合內控要求,各項制度能有效執行,得分9分。

  (三)項目產出

  1.產出數量(滿分5分,得分4.52分)

  該項目20xx年共設置績效目標9個,其中產出指標中的數量指標7個,效益指標中社會效益指標2個,各指標績效自評分值占比10%。該項目執行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外,其余均100%完成,預算執行率99.95%,占比分值按滿分計算,得分4.52分。

  2.產出質量(滿分4分,得分4分)

  20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,基本上達到預期目的,得分4分。

  3.產出時效(滿分3分,得分2.95分)

  我局在20xx年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯后,特別是受監督工程項目實際開工情況,上半年執行進度滯后,得分2.95分。

  4.產出成本(滿分3分,得分3分)

  我局20xx年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準,無財政標準的通過市場比價,擇優選取。此外,工作活動也按厲行節約原則整合資源,做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本,得分3分。

  (四)項目效益

  1.經濟效益(滿分8分,得分8分)

  (1) 20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,為我省經濟發展提供了有力支撐。

  (2)節約資金,減少財政支出。我局通過造價審查,降低工程投資成本,節約財政資金。為合理控制工程造價,提高建設資金的使用效率。得分8分。

  2.社會效益(滿分8分,得分8)

  通過對交通工程質量監督,保障了國家人民的生命財產安全,為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐,通過交通建設改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會效益。

  3.可持續影響(滿分8分,得分8分)

  海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中,我局加強工程質量監督管理,發揮職能的正能量,確保項目正常保質保量按時實施,使各地區的經濟發展持續上升,社會效益明顯提高,為完善交通基礎設施條件,構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航,為國際旅游島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

  根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的`《關于加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔20xx〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位后,省財政每年預算批復均含本項目,目前項目較成功,具有投資的必要性,得分8分。

  4.服務對象滿意度(滿分8分,得分8分)

  監督項目建設各方均滿意,得分8分。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  主要經驗及做法:科學合理地配置資金,盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度,確保?顚S,防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上,結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制,編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中,嚴格遵守審批流程,嚴格控制支出,?顚S,每月追蹤支出進度,每季度對項目的執行情況進行分析和評價。

  (二)存在的問題和建議

  1.我局經常性項目預算結構較為單一,主要為監督管理工作經費,其中又以委托業務費為主,因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來,因建設項目環保問題和征地拆遷難等問題,建設項目并不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控,所以各項目監督抽查檢測進度不可控,預算執行進度會受到影響。

  2.檢測委托業務周期較長,待完成委托業務并出具相應的檢測報告后方可結算,結算周期長影響月度的預算執行進度。

  3.計劃外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監督工作,監督管理工作支出存在不確定性,成監督檢測經費無法準確測算。

  4.監督技術人員不足。因全省在監項目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監督工作的成效。

  下一步我們將進一步加強預算管理工作,統一思想,提高認識。一是加強預算編制工作,做好事前準備工作,精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作,及時發現預算執行存在的問題,及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析,落實相關責任,更進工作方式,提高項目運行效率和成效。

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