績效自評報告范文(精選24篇)
績效自評報告范文 篇1
基本情況
(一)項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。
(二)項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。
績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的`建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。
(二)績效評價原則
一、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。
三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。
(三)績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的比較法。
(四)績效評價工作過程
我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。
綜合評價情況及評價結論
根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優,得分98分。
績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
(二)項目過程情況。
1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。
2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程,會計核算規范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。
(三)項目產出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。
二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。
(四)項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使群眾更加滿意。
主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:
1、綠化資金渠道來源單一,后期養護投入不足。
2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。
有關建議
一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。
二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。
績效自評報告范文 篇2
一、績效目標分解下達情況
20xx年11月,根據《廣東省財政廳關于提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕132號)、韶關市財政局《關于提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕131號、韶湞財〔20xx〕113號)文件精神,提前向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金12,518萬元,其中用于我區農村“廁所革命”項目的資金為200萬元。
20xx年3月,根據《廣東省財政廳關于下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕11號)、韶關市財政局《關于下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕23號)文件精神,向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金共1734萬元。根據《關于下達20xx年第二批省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶湞財〔20xx〕21號),此批資金未用于湞江區農村“廁所革命”項目。
以上為20xx年省級涉農統籌整合資金分兩批下達我區資金共計14257萬元。其中用于湞江區農村“廁所革命”項目的資金200萬元。全年執行數3.8048萬元,用于支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
湞江區全年投入農村廁所革命項目資金為200萬元,均為20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金,全年執行數3.8048萬元,用于支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。執行率較低主要是因為我區農村廁所革命項目于20xx年底我局組織相關單位進行整體驗收,20xx年1月項目驗收合格并已將公共廁所移交鎮管護,我局正督促施工方整理相關材料報區財政局進行審核結算,待區財政局審核結算后,結余的196.1952萬元用于支付工程尾款,所以暫未支出。
(二)總體績效目標完成情況分析
總體績效目標:全區以建設經濟實用的簡易公廁為主,因地制宜建設無害化衛生公廁,全區共需新改建167座衛生公廁,其中新建旅游公廁18座,新建簡易公廁149座。我區已完成總體績效目標。
(三)績效指標完成情況分析。(根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
(1)數量指標:計劃完成公廁建設167座,其中新建旅游公廁18座,新建簡易公廁149座。全年實際完成所有目標值建設。
(2)質量指標:公廁建設達到設計標準。我區農村廁所革命項目所建公廁均按照施工圖紙建設,并達到設計標準。
(3)時效指標:當年完工率達100%。我區20xx年完成34座無害化衛生公廁建設,20xx年完成133座無害化衛生公廁建設,當年完工率達標。
(4)成本指標:不超出預算。我區農村廁所革命項目預算審定金額(建安費)為1327.945177萬元,施工合同價為1314.574798萬元,成本未超出預算金額。簡易公廁建設項目標準為6.5萬元/座,旅游公廁建設項目標準為18萬元/座,以上兩類型公廁建設成本均未超出預算,合規合標。
2.效益指標。
(1)社會效益指標:村民生活質量有所提高。我區把農村“廁所革命”作為一項重要民生工程牢牢抓在手上,使農村無害化衛生公廁得以深入推進,在改善農村廁所衛生環境同時,引領農民改變傳統衛生習慣,有力促進了鄉風文明和美麗鄉村建設,提升了農民生活品質。
(2)生態效益指標:改善村莊污水問題。我區新改建衛生公廁均為三格式化糞池模式無害化衛生公廁,可以有效改善農村廁所污水直排問題,通過無害化處理,改善村莊污水問題。
(3)可持續影響指標:建立農村廁所革命長效管護機制。在廁所革命公廁建設過程中印發了《湞江區農村公廁管理維護工作制度(試行)》,20xx年廁所革命項目已完成全部建設,目前已申請到20xx年度公廁管護資金,目前正在進行資金分配,待工程結算移交鎮村后,將及時撥付給各鎮公廁管護資金,確保公廁長效管護機制正常進行。
3.滿意度指標。服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度≥90%。湞江區農村居民對農村廁所革命項目效果總體滿意,涉農資金項目的實施明顯改善了當地人民群眾的居住環境、生態環境、公共服務設施等。根據部分項目所作的滿意度調查可知,服務對象滿意度均大于90%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
湞江區較好地完成了20xx年湞江區農村廁所革命項目涉農資金區域績效目標。但仍存在一些問題:1.20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金執行率較低。主要是由于項目結算進度較慢,計劃20xx年4月完成項目結算,屆時將完成資金全額支出。2.農村廁所革命長效管護機制待加強落實。由于工程尚未結算并移交鎮村,所申請的各鎮公廁管護資金暫未撥付到鎮,待管護資金到位后,將及時督促各鎮加強農村廁所革命長效管護機制落實。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
基本完成20xx年湞江區農村廁所革命省級涉農轉移支付資金項目績效目標,自評等級為“優”。擬在湞江區農業農村局政府信息公開平臺進行公示。
績效自評報告范文 篇3
一、基本情況
(一)項目概況
20xx年-20xx年我單位共改造老舊公廁39座,公廁提升改造工程有計劃實施,
(二)項目績效目標
公共廁所作為我縣基礎培套設施的一部分,是展示城市文明的重要窗口,其改造、新建更是重中之重,公廁提升改造能夠確保提升公廁服務水平,滿足人民日益增長的需求,形成布局合理、數量充足、規范科學的公共廁所服務體系。
(三)項目執行情況
已完成39座公共廁所的提升改造工程。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金資金到位情況
項目中標資金為844.03萬元,截至目前項目已支付資金800萬元。
三、項目完成情況
對公共廁所改造提升項目進行了驗收,改造公廁均驗收合格。進一步完善太和縣基礎設施,解決太和縣城市環衛基礎設施供給能力不足的問題,改善和提升了公共廁所環境質量。
四、綜合評價情況及評價結論
經研究為改造提升公廁項目自評為99分,對照《20xx年城市工作“五統籌”專項資金績效目標表》規定的評分等次為“優”。
五、存在的問題及原因分析
一是城區主要路段、商業街等用地緊張,沒有足夠的空間新建公廁;二是居民都不愿公廁距離自己住房或商鋪過近,同時又不愿走遠路上公廁,合理規劃的同時滿足居民的訴求較為麻煩。
六、有關建議
為了更好的服務于廣大市民群眾,結合科技手段建立健全公廁地圖,高標準要求公廁保潔質量。
績效自評報告范文 篇4
一、項目基本情況
市級政府儲備糧油是指用于調節糧食供求總量、穩定糧食市場,以及應對重大自然災害或其他突發事件等情況的糧食,糧權屬市人民政府,市級政府儲備糧油在收儲、輪換和日常管理中產生的費用由市級財政承擔,保證市級政府儲備糧油的管理,保證市級儲備糧油規模總量、品種結構、儲存布局、輪換和動用各項工作按計劃推進,確保1000萬公斤市級政府儲備糧和5萬公斤食用植物油儲備足額承儲到位、質量良好、儲存安全。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
為保證績效自評工作的順利實施,成立了以市發展改革委財務分管副主任為組長,物資儲備管理科、辦公室為成員的績效自評工作小組。
(二)組織過程
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕4號)要求,確定績效評價項目--市級儲備糧油利費補助資金。圍繞20xx年預算制定的市級儲備糧油利費補助資金項目績效目標,組織項目科室對所涉及績效目標有關情況進行梳理自評,并附相關佐證材料提交績效自評工作小組,績效自評工作小組分析匯總,并核實相關情況,完成績效自評表,形成自評報告,最終完成市級儲備糧油利費補貼項目的績效自評工作。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
根據保山市財政局根據《保山市財政局關于20xx年部門預算的批復》(保財建〔20xx〕2號)文件,下達市發展改革委市級儲備糧油利費補助資金369萬元,20xx年度資金全部到位,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況
根據項目進度和績效相關要求,全部資金369萬元于20xx年12月31日前全部執行完畢。
3.項目資金管理情況
項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》《保山市發展和改革委員會財務管理制度》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
數量指標:完成新增300萬公斤市級儲備糧收儲任務,市級政府儲備糧規模達到1000萬公斤,市級政府儲備食用植物油規模達到5萬公斤;完成20xx年度350萬公斤市級儲備糧輪換計劃。
質量指標:儲備糧入庫、定期質檢和輪換入庫檢測時,質量達到國家標準規定的三級及以上標準,儲存品質指標為宜存標準。
2.效益指標完成情況
社會效益指標:緊急狀態下,根據政府動用指令,及時有效響應糧食應急供應需求。
3.滿意度指標完成情況
服務對象滿意度指標:社會及政府滿意度100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
五、績效自評結果
為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提供資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等績效評價,自評分為100分。
六、結果公開情況和應用打算
(一)待市財政局及相關部門審核后在部門網站上進行公開。
(二)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)績效自評工作的經驗
1.項目完成后,及時收集整理項目指標,建立部門內部指標庫。
2.積極引導各項目科室增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可量化性。
3.加強對資金的跟蹤問效,才能不斷提高資金的使用效益。
(二)績效自評工作中需改進的問題和建議
1.強化部門內部監督機制建設。
2.積極推進績效監督、績效審計和績效問責,逐步建立完善的績效指標體系。
3.加大績效指標體系建設成果共享,實現行業內部縱向規范、統一管理。
八、其他需說明的問題
無。
績效自評報告范文 篇5
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.機構情況
根據《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于印發〈保山市機構改革方案》的通知》(云廳字〔20xx〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關于印發〈保山市深化市級機構改革實施方案〉的通知》(保發〔20xx〕5號)的精神和要求,設立保山市廣播電視臺,是保山市人民政府直屬的公益二類財政全額撥款事業單位,為正處級,歸口市委宣傳部領導。
保山市廣播電視臺肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實、開展社會教育、指導文化娛樂、提供信息服務等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地,是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。
保山市廣播電視臺現有廣播、電視、互聯網站三項傳媒功能,下設15個業務部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道,廣播開播有綜合頻率1個。
2.基本職能
根據保辦字〔20xx〕54號文件,保山市廣播電視臺的主要職能是:
(1)宣傳黨的理論和路線方針政策,圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。
(2)統籌組織重大宣傳報道。
(3)組織廣播電視和網絡視聽節目創作生產,制作人民群眾喜聞樂見的精品節目,確保安全播出。
(4)堅持正確輿論導向,引導社會熱點,服務人民群眾,加強和改進輿論監督。
(5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平臺,推動媒體融合發展。
(6)加強傳播能力建設、建設現代化媒體,提升對外宣傳水平、講好保山故事。
(7)完成市委、市政府交辦的其他任務。
3.年末機構人員情況
在職人員編制114人,其中:行政編制 0人,事業編制114人。在職實有109人,其中:財政全供養89人,經費自理人員20人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 18人,其中: 離休 0人,退休 18人。
(二)部門績效目標的設立情況
根據《保山市市廣播電視臺20xx年部門工作要點》,結合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責,整理歸納出20xx年保山市廣播電視臺重點項目績效目標。
(三)部門整體收支情況
1.20xx年決算收入2,435.63萬元,其中財政撥款收入2,435.63萬元,占總收入100%;其他收入0萬元,占總收入0%。預算收入比上年減少1,848.12萬元,減少率43.14%。
2.20xx年決算支出2,523.07萬元,其中:財政撥款支出2,523.07萬元,占總支出100%。基本支出1,773.52萬元,占總支出70.30%;項目支出749.55萬元,占總支出29.70%。預算支出比上年減少1,671.23萬元,減少率39.85%。
(四)部門預算管理制度建設情況
為進一步加強績效管理水平,強化支出責任,提升財政資金使用效益,我臺不斷完善績效管理制度建設,制定了預算管理相關制度。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
我臺通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因,及時總結經驗,改進項目的管理措施,不斷增強和落實項目績效管理責任,完善項目工作機制,有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平,強化支出責任,進一步提升財政資金使用效益。
(二)自評指標體系(詳見附表)
(三)自評組織過程
1.準備階段(20xx年3月10日至30日)
組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。
2.實施階段(20xx年4月1日至11月30日)
下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。
3.總結階段(20xx年12月1日至12月31日)
總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。
評價情況分析及綜合評價結論
(一)結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足,對績效目標設立深入研究不夠,申報工作不夠認真扎實和全面。
(二)根據臺各部室項目科室開展的自評情況,20xx年度我臺較好的完成了年初設定的各項項目績效目標,評價結果為優。
四、存在的問題和整改情況
(一)各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
(二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題,我臺已作出工作要求,加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研,依據實際情況做好經費支出預算,制定合理的項目實施計劃;項目實施前期,做好各項準備工作;在實施階段,做好監督,跟蹤管理;實施后及時總結自評。
五、績效自評結果應用
通過整體支出績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各單位規范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
六、主要經驗及做法
通過加強我單位預算績效管理工作,使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念,進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。
(一)重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理;二是建立考核評價機制,將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中;三是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。
(二)提高項目執行質量。經費下達后,及時制定項目實施方案,明晰經費使用內容和范圍,督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的,提前組織專家論證并提出設備、物資參數,一旦經費下達就可立即進入政府采購程序,加快了采購進度。
(三)落實資金監管。我臺嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制,確保資金使用安全有效。
(四)逐步規范績效評價工作。20xx年,我臺進一步加強績效管理 ,強化支出責任,提升財政資金使用效益,對所有20xx年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。
七、其他需說明的情況
無需要說明的情況。
績效自評報告范文 篇6
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
原糧儲備是關系全縣人民群眾正常生產生活的大事,在遇到嚴重自然災害或突發事件時,縣級原糧儲備能起到保證正常供應和市場穩定作用,根據《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(豐都財政發〔20xx〕12號)文件下達“20xx年區縣級原糧儲備”專項資金。
(二)項目資金情況。
截至20xx年12月,20xx年區縣級原糧儲備項目資金到位410萬元;其中縣級配套資金410萬元,全年使用資金409.5萬元,結余資金0.5萬元。
(三)績效目標。
為保障我縣糧食安全,提升我縣應對嚴重自然災害和突發事件的能力,切實落實糧食行政首長責任制工作,靜態儲備9000噸原糧。
(四)部門(單位)職能職責。
擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;負責擬訂人口發展規劃;負責監測全縣經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任;承擔全社會固定資產投資調控,規劃重大建設項目和生產力布局的責任;研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金;推進經濟結構戰略性調整;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接;負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格,制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價,依法組織價格聽證;對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓;保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任制工作。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
截至20xx年12月底,完成年初既定目標,靜態儲備9000噸原糧。
(二)績效指標完成情況分析
數量指標完成靜態儲備原糧9000噸;質量指標儲備糧驗收合格率100%;時效指標糧食儲備按計劃完成及時率100%;成本指標實際完成投資控制在概算內的比例100%、年度資金預算執行率100%;社會效益指標保障全縣人民的糧食供給、保障社會經濟發展社會穩定;項目后期管護延續性為長期;受益對象滿意度95%,主管部門滿意度95%。
(三)評價結果
本項目自評得分98分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無。
(二)資金使用方面的問題
糧食巡查問題資金撥付不及時,現已及時撥付。
(三)項目績效方面的問題
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
(四)其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
規范績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
績效自評報告范文 篇7
為進一步加快生豬良種升級換代工作,充分發揮良種增產增收潛力,促進農業增效,農民增收。以全面實施生豬養殖良種化為目標,創新體制機制,探索建立“農戶自主購買、企業集中繁育、財政適當補貼”的生豬良種升級換代新途徑。
(一)項目資金申報及批復情況。樂市財政農53號文件,下達我縣生豬良種升級換代1500頭,補助金額15萬元。每頭補助補助300元,其中:市財政補助100元/頭,區縣財政補助200元/頭。為確保我縣生豬良種升級換代工程順利實施,特向縣政府申請配套資金,財政年初預算補助資金30萬元。
(二)項目績效目標。逐步引進和更換現有能繁母豬,不斷提高生豬生產水平和養殖效益,不斷提高肉豬產品質量安全。
(三)項目資金申報相符性。按照《樂山市級財政生豬良種升級換代工程資金管理暫行辦法》(樂市財政農〔20xx〕113號)的有關規定執行,落實縣級財政補助資金,組織實施全縣生豬良種升級換代工作。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。該項目20xx年開始實施,預計20xx年結束,市縣兩級財政扶持300元/頭,(市級財政100元/頭、縣級財政200元/頭)各級資金下達及時,確保準確兌現到農戶,切實用于該項目實施。
2、資金使用。市農業局下達我縣生豬良種升級換代1500頭補助資金15萬元,縣級配套資金30萬元,共計45萬元。我縣實際換種430頭,共使用補助資金12.9萬元(其中市級資金4.3萬元、縣級資金8.6萬元)。
(二)項目財務管理情況。
我單位在實施項目建設時,財務管理制度健全、嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。
(三)項目組織實施情況。
要更換種豬的農戶(場)需到當地畜牧獸醫站領取《樂市生豬良種升級換代工作換種申請表》,種豬出場時須出具完整的《檢疫證》、《樂山市生豬良種工程種豬出場合格證》、出售種豬收據等憑證。農戶在種豬引進后報當地畜牧獸醫站派人(兩人以上)到場核定并在《出場合格證》上簽署意見,所在地鄉鎮獸醫站公示無異議后,報縣級農業部門申請引種補貼。縣級部門按照供種企業提供的相關資料,確定補助金額并公示后報縣財政部門實施補貼,在每年的3月31日前將上年的引種資金發放到位。
(一)目標任務量完成情況。
我縣生豬換種目標任務是1500頭,實際完成430頭,沒有達到需要完成的目標任務。其主要原因:前兩年大面積換種工程后農戶換種步伐減緩,首先我縣養豬戶規模較小,外種母豬的養殖要求高、技術要求強,所以養殖戶對外種母豬養殖積極性不高;其次農戶大多數都喜歡本地的土二雜母豬耐粗飼、高產仔、抵抗力強、易飼養而市局規定的換種場只有外種母豬、所以養殖戶積極性不高;第三20xx年生豬市場疲軟,價格低迷,群眾養豬積極性差,許多老百姓不愿意換種。
(二)目標質量完成情況。
該項目認真按照相關文件規定實施,積極收集、核實對應資料,確保了項目質量標準,屬于按期、保質完成。
(三)目標進度完成情況。
全縣換種430頭,及時兌現補助資金12.9萬元。
生豬良種升級換代工程順應了現代生態畜牧業發展對優良品種的實際需求,提高了生豬生產水平和養殖戶養豬效益,每頭商品豬增收減支100元以上。
(一)存在的問題。由于換種補貼需要的資料繁瑣、程序復雜、時間長、財政補助資金少,而農戶自由引種程序簡單、價格與享受財政補助的差距不大,前期加上生豬市場疲軟,價格低迷,農戶養豬積極性差,不愿意換種,導致完不成換種任務。
(二)相關建議。生豬產業市場波動大,農戶抗風險能力弱,養豬積極性差,換種步伐減緩,出現財政資金沉淀,沒有發揮應有的效益。結合我縣畜牧業發展規劃,建議將剩余資金用于省級地方優良品種--__烏骨黑雞的保護開發,促進畜牧業向高產、優質、高效目標發展,更有實際意義。
績效自評報告范文 篇8
根據《懷化市財政局關于開展20__年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20__〕48號)要求,依據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20__〕34號)、《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關于全面實施預算績效管理的通知》(懷辦發電〔20__〕48號)等文件規定,結合項目承擔單位自評情況,現將20__年度市科技創新計劃專項資金績效評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目單位基本情況
懷化市科技局是市人民政府組成部門,內設辦公室、戰略規劃與政策法規科(加掛資源配置與管理科牌子)、高新技術發展與產業化科、農村與社會發展科技科、成果轉化與科技合作科、科技人才與基礎研究科6個科室。下轄市科技信息研究所、市農村科技發展中心2個全額撥款事業單位和市科技服務中心、市科學器材公司2個自收自支事業單位。20__年核定編制人數47名,其中局機關行政編制22名,后勤編制2名;二級事業單位全額事業編制12名,自收自支編制11名。20__年末實有在職人員32人,其中,局機關行政19人,后勤2人;二級事業單位全額事業7人,自收自支4人(正在改制中);退休人員16人;離休人員1人。
市科技局主要職責是貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略,統籌推進全市創新體系建設和科技體改革,健全技術創新激勵機制;牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監督機制;編制市級重大科技項目和其他科技計劃并監督實施;牽頭組織全市高新技術發展及產業化、農村和社會發展領域的科技創新工作;牽頭市級技術轉移體系建設,組織全市科技成果轉化及產學研結合工作;負責全市科技監督評價體系建設和科技評估管理,組織科研誠信建設工作;會同有關部門組織實施科技人才計劃,組織開展科技合作與科技人才交流;負責引進國外和國內智力工作;負責省科學技術獎、國家、省級項目推薦申報工作;完成市委、市政府交辦的其他任務。
2.項目的實施依據
依據《中華人民共和國科學技術進步法》《湖南省科學技術進步條例》、國家、省中長期科學和技術發展規劃等相關法律法規、政策,以及《懷化市本級財政專項資金管理辦法》(懷政發〔20__〕8號)、《懷化市加大全社會研發經費投入行動計劃(20__-20__年)》(懷辦發電〔20__〕57號,以下簡稱《行動計劃》)等相關文件精神,通過前資助和后補助支持方式組織實施科技創新計劃項目,激勵科技創新,支撐產業發展,推動科技進步,為全市經濟社會發展提供示范和支撐。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
科技計劃專項資金是市財政為支持科學研究與創新,加強科技與經濟的結合,促進國民經濟和社會可持續發展而設立的專項資金,支持范圍主要用于應用基礎研究計劃、技術創新引導計劃和科技創新后補助計劃。
為貫徹落實市委、市政府關于科技創新工作的部署要求,推動支撐產業和實體經濟的創新發展,20__年度市級預算安排科技創新計劃專項資金8280.42萬元,其中,前資助資金380萬元(20__年度應用基礎研究計劃21項130萬元、20__年技術創新引導計劃4項250萬元)、后補助資金7900.42萬元(20__年度市級工程技術研究中心獎補295家2950萬元、落實《行動計劃》504項4950.42萬元)。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標和階段性目標
項目績效總目標是:貫徹落實湖南省委創新引領、開放崛起戰略,推動“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”建設,奮力把懷化這座五省通衢城市建設成“西南明珠”,推進我市爭創國家創新型城市,為經濟社會發展動能轉換、實現高質量發展提供科技支撐。
20__年度具體目標是:一是加快懷化創建國家創新型城市步伐。以《懷化創建國家創新型城市實施方案》為總綱,按照建成五省邊區綠色生態創新型城市的戰略定位,加強與中國高科技產業化研究會交流聯系,重點推進高新技術產業化。二是加大科技項目支撐產業發展力度。圍繞市委市政府重點發展的四大支柱產業和其他戰略性新興產業,優化布局重點項目,突出以項目建設為抓手,推動產學研協同創新發展。三是貫徹落實《行動計劃》,提升企業科技創新能力。通過財政資金激勵,最大限度激發企業和市場活力,進一步推動科技與金融結合。四是加大科技行業扶貧工作力度,助推精準脫貧。
2.預期主要的生態、社會和經濟效益
通過科技創新計劃項目的實施,提高企業自主創新能力和積極性,服務地方經濟發展,促進財力增長、企業增效、群眾增收;為社會培養專業人才,提供就業崗位,提高勞動者技能;為資源節約、環境保護和綠色發展提供示范樣板,促進可持續發展。
二、績效評價工作情況
(一)前期準備
1.提認識,強領導。為有效開展績效評價工作,按照市財政局專項資金績效考核有關要求,我局高度重視,整體謀劃,統籌協調。一是專題研究績效評價工作,成立了由監督部門牽頭,戰略規劃與政策法規科、高新技術與產業化科、農村與社會發展科技科、成果轉化與科技合作科、科技人才與基礎研究科參與的績效評價工作小組,監督部門負責績效評價的組織協調和整體評價工作。二是組織相關人員認真學習了《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20__〕34號)、《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關于全面實施預算績效管理的通知》(懷辦發電〔20__〕48號)文件精神以及科技計劃項目績效、資金等管理辦法。
2.定方案,明任務。根據市財政局關于開展20__年度財政資金績效自評工作的文件精神,結合我局工作實際,聯合各科室共同研究、設計評價指標,制定了《懷化市科學技術局關于開展20__年度市科技創新計劃專項資金績效自評工作的通知》,明確了績效評價的對象、方式、內容、組織、工作進度、資料填報、工作要求等內容。
(二)組織實施
1.理程序,抓統籌。本次績效自評采取整體評價、分類評價與單項評價相結合的方式進行。厘清材料填報要求。市科技局第一時間向各縣市區科技局及專項資金使用單位下發了《懷化市科學技術局關于開展20__年度市科技創新計劃專項資金績效自評工作的通知》(懷科發〔20__〕7號),根據評價方式,要求各項目單位做好績效自評工作,整理項目實施及資金管理使用情況等佐證材料,填報績效目標自評表、編寫專項資金績效自評報告,于20__年6月14日前將蓋有公章的績效評價資料(一式兩份)提交至所在地科技部門審查。6月18日前交至市科技局有關業務主管科室審核。抓實材料內容審核。市科技局各業務主管科室對所負責的項目績效自評材料進行審核,經分管領導簽字后,于6月21日前送局監督部門匯總,形成績效評價報告。
2.抓節點,嚴調度。為確保績效評價工作穩步推進,我局嚴格進度管理,實行節點調度制,深入了解工作進度、問題與困難,嚴格按照方案的各時間節點倒排工作任務。重服務,深指導,對項目單位自評過程中提出的疑問采取一對一、點對點管理制度,做到問題早發現、困難早解決、進度跟得上。
(三)分析評價
1.做匯總,擬評價。根據項目單位自評情況,監督部門于6月21日進行資料匯總,對評價對象進行定量、定性分析和綜合評價,形成評價結論,于6月28日前起草評價報告。
2.重審議,定報告。組織召開績效評價小組總結會,總結主要經驗與做法,分析存在的問題,并對將來專項經費使用提出建議。會議對評價報告送審稿進行審議,經局領導審定后,形成最終的績效評價報告并送市財政局審核備案。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
20__年,市財政安排科技創新計劃專項資金8280.42萬元,根據項目單位自評反饋及業務科室審核,8280.42萬元均已于20__年12月31日前撥付至項目單位及個人,項目資金到位率100%,到位及時率100%。
2.項目資金使用情況分析
20__年實際到位的市科技創新計劃專項資金8280.42萬元中,已累計使用7955.75萬元,占到位專項資金的96.1%。
3.項目資金管理情況分析
嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》規定實行項目資金管理。嚴格項目申報審核。項目經費主要支持能夠獲取自主知識產權、提升核心競爭力、為我市經濟社會發展提供科技支撐的自主創新活動。規范配置經費科目。嚴格按照項目的目標和任務,指導把關項目承擔單位按科技經費使用規范科學合理地編制和安排預算。強化項目實施資金監管。專項經費由市財政局按要求撥付,采取無償資助方式給予創新主體支持。要求項目承擔單位建立健全內部財務管理制度,將項目經費納入單位財務統一管理,單獨核算,專款專用。通過采取隨機抽查、專項檢查、受理舉報等方式,組織相關專家或聘請有資質的第三方機構對承擔單位內部控制制度、項目執行和經費使用等情況開展監督檢查。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析
積極組織項目申報,先后下發了《懷化市人民政府辦公室關于支持規模以上工業企業建立研發平臺的通知》(懷政辦函〔20__〕91號)、《懷化市科學技術局關于組織申報20__年懷化市科技計劃(應用基礎研究類)項目的通知》(懷科發〔20__〕42號)、《懷化市科學技術局關于開展20__年獎補工作的通知》(懷科發)〔20__〕13號、《懷化市科學技術局關于申報20__年度相關類別獎補項目的通知》(懷科發)〔20__〕14號)等項目申報指南。經項目主體申報、縣級相關部門推薦、市直主管部門審核、市科技局黨組會議研究、報市政府審批,20__年12月29日,市科技局印發《關于批準20__年度市級工程技術研究中心的通知》(懷科發〔20__〕55號),20__年3月14日,市科技局印發《關于下達20__年市科技計劃(應用基礎研究類)項目的通知》(懷科發〔20__〕6號);20__年11月22日,市科技局、市財政局印發《關于下達20__ 年度第一、二批獎補項目及資金的通知》。
2.項目管理情況分析
堅持把項目建設作為科技工作的重中之重,為充分發揮財政資金使用效益,在項目管理方面,一是加強任務目標管理。業務科室對項目實行全過程跟蹤管理,加強對項目承擔單位落實法人監督主體責任情況的監督,強化責任主體意識,提升其內部管理、法人負責和科研人員自律水平。二是加大監督檢查。市、縣兩級科技管理部門實行定期調研和不定期走訪相結合、書面自評和現場考察相結合的方式開展監督檢查,確保項目和資金安全。如20__年7月,我局制定專項方案,組織精干隊伍,通過現場考察、集中座談、企業自評等方式對20__年新建的295家“市級工程技術研究中心”開展了中期評估。三是嚴抓問題整改。緊盯問題反饋及整改落實,確保項目運行規范有序。
(三)項目績效情況分析
1.項目經濟性分析
我局注重成本控制和成本規劃,要求各項目單位規范內部財務制度,提升控制項目成本意識,用好用活項目資金,提高財政資金使用效益。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
目前,根據項目單位自評,絕大部分項目均按計劃進度實施。受新冠肺炎疫情的影響,部分項目未能開展社會調研與實驗,如“農村幼兒教育現狀調查”“幼兒園園長現狀及培養研究”等部分項目進展較緩慢;受經濟下行壓力影響,承擔“市級工程技術研究中心”項目的湖南新宏大礬業有限公司、天佑科技有限公司、湖南新坤電子有限公司、湖南偉興鑫鑫光電科技有限公司、湖南鴻豐油液有限公司5家企業因生產經營困難已停產或破產。
(2)項目完成質量
▲前資助項目380萬元
——20__年應用基礎研究計劃
共安排項目資金130萬元,支持項目21個。圍繞我市重點培育發展的醫藥健康、綠色食品、生態文化旅游、現代商貿物流四大特色支柱產業和戰略性新興產業,重點支持在懷高等院校、科研院所、醫療機構開展關鍵技術攻關。各項目依照合同要求整體運行平穩,技術攻關、人才建設、發明專利、論文發表等方面均衡發展,為增強我市自主創新能力提供了技術和人才儲備。比如:“雪峰山特色藥用植物的挖掘與開發利用”項目主要圍繞黃精良種繁育、采收加工等技術規范的研究,已為企業制定行業標準、規范或行規6項,出版專著2本,發表論文3篇(其中SCIl篇),完成了2項省級科技成果獎的申報工作;“鹽酸青藤堿通過選擇性抑制mPGES-1的表達治療關節炎的機制研究”項目已成功建立了牛Ⅱ型膠原誘導的SD大鼠關節炎模型,系統梳理了鹽酸青藤堿治療RA的作用機理并繪制了作用機制圖;“微生物有機肥“鑫桃源”在水稻生產應用中的對比試驗”項目已完成田間試驗,對土壤理化指標、稻米產量及品質指標等進行了檢測,并對數據進行了整理總結。
——20__年技術創新引導計劃
共安排資金250萬元,支持項目4個。包括科技特派員、精準扶貧、創新型城市創建、十四五科技規劃編制。
科技特派員。20__年,以科技特派員創新創業和建立科技特派員工作站為支持重點,圍繞我市中醫藥、果蔬、油茶、茶葉、畜禽水產等農業主導產業,共安排34名科技特派員,派駐13個縣市區農業領域龍頭企業、合作社等經濟主體,安排科技計劃項目34個,其中科技特派員創新創業項目30個,科技特派員工作站4個,安排項目資金80萬元。通過開展宣傳培訓、技術指導、示范帶動等科技服務活動助力農村經濟發展。全年共舉辦各類科技培訓80多場次,培訓人員5000多人次,推廣新品種、新技術30多個(項),解決技術難題200多個,為全市涉農經濟組織增加收入1000萬元以上,發展了農業主導產業,推動了科技成果轉化,實現了增效增收,帶動了產業扶貧。通過人才支撐實現了扶貧、扶智、扶業。
精準扶貧。按照脫貧攻堅總體部署和要求,共安排科技計劃項目2個,項目資金30萬元,分別為“瓜蔞育種及加工技術開發”項目10萬元、“三江鎮金龍村楠竹低改技術開發”20萬元。項目實施以來,科技助力脫貧攻堅成效明顯。“瓜蔞育種及加工技術開發”完成了瓜蔞育種實驗室、瓜蔞種植示范園建設,開發了新產品瓜蔞籽;“楠竹低改”通過改善土壤、水、氣、熱條件、切實提高林地生產力,達到了增產創收的目的。通過項目引領,促進了農業經濟結構調整,增加了貧困村集體經濟收入和農民人均純收入,增強了貧困戶發展產業的信心和能力,實現了項目支撐產業、產業引領脫貧。
創新型城市創建專項。安排項目資金120萬元。編制了《懷化市創建國家創新型城市實施方案》,以創建創新型城市為統領,激發了全社會創新創業活動,全市各項創新指標數據大幅提升。全市創新要素更加豐富,創新體系更加健全,創新氛圍更加濃厚,創新發展對于支撐湘南湘西承接產業轉移示范區和建設“西南明珠”的作用更加明顯。
十四五科技規劃編制。安排項目資金20萬元。通過與四達科技咨詢公司簽訂合同購買服務,委托其開展十四五科技創新規劃編制相關工作。目前已形成《“十四五”科技創新規劃基本思路》,正按照懷化市“十四五”規劃總要求進行修改。
▲后補助項目7900.42萬元
——20__年度市級工程技術研究中心獎補
共安排項目資金2950萬元,按照10萬元/家的標準,獎補市級工程技術研究中心295家。政策引導企業提升科技自主創新能力作用突顯,通過建立研發平臺,全市規模以上工業企業初步實現了“六有”:有研發隊伍、有研發設施、有研發投入、有研發項目、有研發成果、有研發統計。20__年投入研發經費16.76億元,占全市研發經費總數的72%;共開展科研項目725項,開發新產品223個;20__年全市專利申請3209件,較上年增長76.3%。其中,發明專利申請量1377件 ,較上年增長130%,增速居全省第一;企業整體創新能力明顯提升,295家企業中,科技型中小企業97家,占比32.9%;高新技術企業114家,占比38.3%。
——20__年《行動計劃》第一、二批獎補。通過啟動實施“育苗行動”“固本行動”“提質行動”“金穗行動”“強基行動”,20__年共兌現獎補資金4950.42萬元,獎補單位476家4939.15萬元,獎補個人28人11.27萬元。
單位獎補中歸口科技部門獎補資金2897.84萬元。分別為科技獎勵10家21.25萬元,高新區獲批國家級高新技術產業園區100萬,獲批高企90家2100萬元,獲省級工程技術研究中心2家100萬元,研發獎補19家271.59萬元,獲省、市級重點實驗室、臨床醫療技術示范基地等7家300萬元,兩型產品1家5萬元。歸口工信部門獎補資金1621.39萬元。分別為園區進位4家100萬元,新進規企27家681萬元(規模以上工業企業101家505萬元、規模以上服務業企業176家176萬元),企業上云(對“上云”中小微企業進行補貼,對云服務供應商進行補助)81家7.95萬元,省級企業技術中心、工業設計中心3家75萬元,省級軍民融合產業發展項目1家7.5 萬元,獲省級“綠色工廠”“綠色園區”稱號1 家10萬元,獲省級“兩型工業企業”認證1家10萬元;通過清潔生產審核驗收企業2家10萬元,技改獎勵37家719.94萬元。歸口農業農村局獎補資金370萬元,為4家獲省級審定的植物新品種企業。歸口市場監管部門獎補資金49.925萬元。分別為專利授權49家39.5萬元,專利年費補貼58家10.425萬元。
個人獎補中歸口市委組織部、市人社局、市稅務局共同管理的個稅返還獎補資金7人0.6萬元,歸口市場監管部門獎補資金10.67萬元,分別為專利授權16人9萬元,專利年費補貼10人1.67萬元。
總體成效:《行動計劃》20__年獎補是對20__年全市取得的各方面科技創新成效進行的獎勵。通過財政資金激勵引導,20__年,全市科技創新工作取得明顯成效:全社會R&D經費支出29億元,強度達到1.8%;地方財政科技支出8.59億元;高新技術產業產值803.4億元、增加值270億元,增加值占GDP比重16.7%;高新技術企業252家;發明專利申請量1819件;各類科技創新平臺422個;引進高層次創新人才581人,引進外國專家23人;新增規模工業企業80家、服務業企業103家,規模工業增加值增速為8.5%,全省排名第四;完成完成技改投資122.5億元,同比增長50.2%,位列全省第二。主要科技創新指標再次實現大幅增長,增速均居全省第二方陣前列,較好地完成了小康、績效考核指標任務。20__年,我市科技創新工作獲得省政府“真抓實干成效明顯地區表彰激勵”。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
前資助項目中“農村幼兒教育現狀調查”“幼兒園園長現狀及培養研究”項目進度較緩慢外,其他項目均按計劃正常實施并且按進度完成了相應指標任務。后補助項目為對項目主體上年度取得科技創新成效后的獎補,除停產、破產項目外其他均已實現預期目標。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
通過專項的實施,建立了政府引導、企業主導的創新體制機制,促進了政策、人才、技術、資金、管理和公共服務等創新要素向企業集聚,逐步提升了企業自主創新能力,有效增強了企業核心競爭力,加快了科技成果轉化和產業化,為我市實施創新引領、開放崛起戰略,創建國家創新型城市,把懷化這座“五省通衢”之城建設成為西南明珠提供了有力支撐。
四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
20__年度市科技計劃專項資金支持的項目總體運行安全、平穩、規范。在立項方面,項目申報指南符合市委市政府重大決策部署,與我市產業發展方向一致,立項程序公開、公平、公正,項目資料齊全有效;在項目管理方面,加強制度建設,注重日常監管,項目實施情況總體良好;在資金使用方面,加強財務指導,提升規范意識,財務制度健全,資金使用合理。通過政府引導,科技引領我市產業發展,助推經濟提速、助力脫貧攻堅成效顯著。同時,也存在部分項目過程管理不細致、內控制度不健全、進展不理想等問題。綜上所述,自評得分88分(詳細評分見附表)。
五、績效評價結果應用建議(以后年度預算安排、評價結果公開等)
(一)建議市政府延續《行動計劃》實施期限。《行動計劃》的實施,營造了鼓勵創新、激勵創造的濃厚氛圍,政策的導向作用和綜合效益明顯,有力推動了我市科技創新、經濟發展等一系列小康、績效考核指標的完成,促進了企業規模質量并進、科技創新平臺建設、園區集聚能力提升,助推了我市經濟向高質量發展,受到社會各界特別是創新主體和科技人員的普遍好評,希望獎補政策能夠繼續實施。由于20__年是《行動計劃》實施的最后一年,建議市政府延續《行動計劃》實施期限,進一步提升我市爭創“國家創新型城市”、打造“西南明珠”的科技支撐能力。
(二)建議市財政繼續支持落實科技創新與成果轉化專項,進一步加大科技投入,支持企業、高校和科研事業單位科技創新。
(三)建議市財政進一步加強對科技經費規范化使用的督查和指導。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
1.強化政策解讀,抓實業務輔導。以服務項目建設為中心,把政策解讀、業務輔導貫穿于日常工作始終,內化于心,外化于形。充分利用專題培訓、以會代訓、檢查輔導、微信等方式對縣市區科技部門、項目承擔單位及項目科研人員加強科技政策、項目資金管理等業務指導,增強企業科技創新意識。
2.堅持精準培育,發揮科技引領。緊緊圍繞市委、市政府主導產業及戰略布局,緊扣產業發展重大技術需求和關鍵短板績效指標,部署創新鏈和資金鏈,對具有較強成長性、競爭力和轉化效益的好項目、大項目,在政策、資源上給予重點傾斜,助其迅速突破、轉化落地,使之盡快發展成為高質量發展的助推器。
3.創新監督模式,提升管理水平。嚴格執行“立項、執行、監督”三權分立,實行科技計劃全過程監督,完善項目事前、事中、事后監督管理機制,有效防范各環節風險點,確保項目運行規范、有序。積極探索外部監督管理方法,聘請第三方會計師事務所對項目進行財務輔導,強化對項目經費的專業化管理與服務,確保財政資金使用效益。
(二)存在的問題
1.目標任務分解不夠細。項目合同書簽訂時,部分項目整體績效目標未分解細化至年度,績效評價指標完成情況缺乏比對標準,出現項目進度進展不一、評價標準難定的狀況。
2.部分前資助項目進展滯后。部分項目受經濟下行、新冠肺炎疫情、內部項目資金管理審批程序等因素影響,出現項目負責人未及時報賬、項目未能正常開展實驗與調研的情況,導致財政資金使用效率有所下降。
3、經費管理水平參差不齊。在前資助項目上,部分項目承擔單位對科技專項經費管理和使用有關規定業務不熟、理解不透,存在賬目歸集不規范的現象;在后補助項目上,部分單位由于沒有細化經費使用范圍,存在對績效評價“思路不清、方向不明、內容各異”的情況,影響了績效評價的質量。
4、后補助項目資金有待整合。一是獎補資金分散。獎補項目共27類56項,由市科技局、市委組織部、市工信局、市發改委、市商務局、市市場監管局、市農業農村局、市人社局、市稅務局9個部門共同實施。其中有一批項目獎補額度為2萬元甚至幾千元,這些項目受益單位對推動科技進步,促進研發經費支出、高新技術產業發展等關鍵績效指標完成作用不明顯。二是縣級財政不同程度存在資金兌現難的情況。由于縣級財政困難,20__年應由縣級財政負擔的50%獎補資金了,除經開區全部到位外,其他縣市區有的部分到位,有的完全沒有到位。
5.績效自評質量有待提高。一是項目單位對績效自評的內容和意義了解不透,對財政科研經費管理政策理解不到位,數據填報有偏差,內容空泛,對項目進展、成效、經費開支等核心內容自評欠精準。二是材料報送欠及時,存在拖沓、敷衍的問題,影響了績效評價的正常節點進程。
(三)建議
1.健全項目管理制度。進一步完善細化項目任務書內容,明確年度任務,確保考評公正、有據可依。
2.加強項目過程管理。增強項目單位主體責任,加強對項目承擔單位的業務指導,特別是財務指導,做到“工作早介入、問題早發現、業務早指導”,促進單位管理人員、財務人員和科研人員將科技項目政策熟悉好、掌握好、運用好,提高科研經費使用科學性和規范性。
3.調整優化獎補類別。協調有關市直部門,做好調查研究,結合我市發展方向,分析當前市場動態,對后補助項目類別進行調整優化,謀劃出結構更優、帶動不強、方式更好的獎補政策。
4、加強信息化建設。完善健市科管平臺,加強系統建設,建立績效評價數據庫,探索線上評價方式,提高工作效率,做到績效評價痕跡化、可追溯。
5.加強誠信管理及成果運用。建立“不良信用記錄”,將監管過程中出現的“不提供相關資料”“專項資金申報、執行中出現嚴重問題”等情況列入不良信用記錄。并按照省市科研誠信管理相關規定加強誠信結果運用,并相應采取懲戒措施。
七、其他需要說明的問題
無。
績效自評報告范文 篇9
根據州農牧農村局州財政局關于切實做好州農機購置補貼工作的通知(農牧發[20xx]117號)文件安排部署,我縣對20xx年1月至20xx年12月31日期間享受補貼的機具進行清理,現就清理工作自查報告如下:
一、高度重視,加強領導
為抓好清理工作,確保工作落實,我局及時向縣委、縣政府匯報,引起了縣委、縣政府領導的高度重視。為此,我縣成立了農機購置補貼專項清理領導小組,統籌安排農機購置補貼專項清理工作,會商農機購置補貼工作中違紀違規行為的處理意見和整改措施。切實加強對清理工作的領導。
二、清理工作開展情況
我局抽調4人,組成清理小組,通過查內業、現場核實等方式,認真開展清查工作。
(一)、按照省州農機購置補貼實施指導意見,我局制定了縣《20xx年-20xx年農業機械購置補貼項目實施方案》德農科發〔20xx〕220號。并印發各鄉鎮,方案明確了補貼對象、補貼機具種類范圍、補貼標準、按規定制訂了補貼辦理流程、補貼資金兌付期限、補貼對象享受購置補貼上限。
(二)、建立健全了農機購置補貼制度。制定了縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼流程、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼機具檢驗流程、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼事項集體決策制度、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼廉政風險實施方案、縣農牧科技供銷合作局農機購置補貼投訴處理制度。
(三)、按照省州農機購置補貼實施指導意見,及時、有效的'進行政策宣傳、信息公開,嚴格按照政策進行監督檢查、政策培訓、廉政教育等工作。在購機補貼政策宣傳上,在全縣開展了形式多樣的宣傳活動,把這項工作提上了議事日程。一是在農業工作會議上進行布置。要求各鄉鎮做好購機補貼政策的發動和宣傳工作。印發了農機具的宣傳資料,由于領導重視,工作到位,使這項工作很快在農民群眾中傳開。二是在相關網站上刊登和發表了關于農業機械購置補貼政策及文章,在省農機購置補貼系統上將政策實施方案、監督投訴電話、購機戶享受補貼信息表、資金使用等進行公開公示、及時處理相關投訴。三是以“駐村農技員”下鄉駐村工作為契機。與老百姓群眾面對面交流,做好這項政策的宣傳工作。細心講解各項購機補貼的程序及注意事項,使這項工作深入人心。
(四)、我縣20xx年1月至20xx年12月31日由于沒有農戶進行農機購置補貼申請,不存在虛報冒領、套取騙取、違規享受補貼,以及補貼資金是否及時、足額發放等問題。不存在在系統內審核錄入、補貼對象資格審核、補貼資金審批和兌付是否按制度實施、公示公告是否落實到位,不存在審核及發放補貼中優親厚友、吃拿卡要、濫用職權、以權謀私、索賄受賄等問題。
(五)、全面核實補貼資金無違規統籌、整合,不存在貪污侵占、截留挪用、私存私放等違紀違法問題。
三、存在問題
一是政策宣傳不夠深入,有的農戶只知道有補貼政策,對哪些機具可以享受補貼、具體補貼多少不是很清楚。二是制度不夠完善,廉政風險防控方面的制度不夠健全。
四、對存在問題的整改措施
我們將進一步加大政策宣傳力度,深入鄉鎮開展宣傳,擴大農機購置補貼知曉度。進一步完善制度建設,一是嚴格補貼程序,保證公開公正;二是嚴格執行補貼的價格政策,加強補貼監管,加強惠農政策的宣傳;三是求真務實,開展扎實有效的工作,將我市的農機購置補貼資金一分不少地落實到廣大農民手中,讓黨和政府滿意,讓廣大農民群眾滿意,不斷促進我市農業機械化又快又好的發展,圍繞鄉村振興戰略作出貢獻。
績效自評報告范文 篇10
一、單位基本情況
(一)職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等專科學校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業,培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
(二)機構設置、人員構成
學院設有護理系、醫學系、藥學系、農業與經濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫學部、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、圖書館、現代教育技術中心等教學教輔機構;內設行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤處、發展規劃處、招生處、團委、工會;有1家司法鑒定中心、1家附屬醫院。學院現有在職教職工1160(其中學院761人,附屬第一醫院399人),專任教師593人,高級職稱286人,其中正高職稱教師41人,博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生14517人。
(三)財務情況
20xx年收入總額28704.33萬元,其中財政撥款收入20078.63萬元,事業收入7543.29萬元,其他收入1082.41萬元。
20xx年支出總額30586.26萬元,其中基本支出24527.31萬元(包括人員經費17609.24萬,公用經費6918.07萬),項目支出5938.8萬元(其中基本建設類項目2697.86萬元),對附屬單位補助支出120.15萬元。(常德職業技術學院會計核算采用以支定收,部分收入無法入賬,且20xx年年末結轉數3090.47萬元,所以支出大于收入)。
(四)績效目標
整體支出績效目標是:完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作;完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作;提高學院專業建設水平、實現治理體系和治理能力的顯著提升;接受和完成各類社會服務和職業培訓等工作;師生整體滿意度達到95%。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款支出21960.56萬元,其中基本支出16811.56萬元,項目支出5149萬元。
(一)基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出16811.56萬元,其中:人員經費14251.42萬元,主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補貼928.87萬元、獎金3763萬元、機關事業單位基本養老保險繳費872.4萬元、職工基本醫療保險繳費463.34萬元、其他社會保障繳費13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費22.49萬元、退休費342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補助1107.25萬、醫療費補助0.61萬、助學金117.14萬、獎勵金7.72萬、其他對個人和家庭的補助499.3萬;公用經費2560.14萬元,主要包括辦公費30.54萬、印刷費21.36萬、咨詢費、水費127.24萬、電費220.4萬、郵電費0.81萬、物業管理費28.28萬、差旅費47.39萬、維修(護)費111.85萬、租賃費1.2萬、培訓費135.5萬、公務接待費1.37萬、專用材料費91.26萬、勞務費87.14萬、工會經費46.65萬、福利費109.21萬、公務用車運行維護費1.65萬、其他交通費用24.12萬、其他商品和服務支出375.2萬等。
(二)項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出5149萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年支出總額30586.26萬元,成本發生規范合理,為學院事務的正常運轉提供經費保障。
學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標,加強日常教學管理工作,注重內涵建設。完成在校14517名學生的教學和實習實訓任務,學生成績合格率98.68%,實習單位落實率100%;完成5129名畢業生的就業指導工作,學生就業率87.2%;完成招生計劃5021人,組織社會培訓11156人次,培養新型學徒制人才913人,組織教學競賽2次;完成市級以上和院級課題立項103項,發表論文521篇。
辦學條件持續改善,未發生重大安全事故,師生滿意度95.45%,畢業生深受用人單位的歡迎,為地方經濟建設提供了強有力的人才支撐。
七、存在的問題及原因分析
(一)預算執行差異率大
預算編制遵循完整性原則,所有收入和支出全部納入預算,但是沒有把握的收入除外。財政撥款項目資金無法估計,未納入預算范圍,所以預算執行差異率大。
(二)專業對口安置率偏低
由于人才供給與崗位需求不匹配,秉著先就業再擇業的原則,專業對口往往無法保證,所以專業對口安置率偏低。
(三)市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低
立項課題的結題時間一般要一年以上,當年立項的課題當年一般無法驗收,以前年度立項的課題,結題進度緩慢,所以驗收通過率偏低。
八、下一步改進措施
深化預算管理,探索實施項目庫管理,推動預算績效管理全覆蓋;督促加快立項課題的結題進度;加強專業建設,改善辦學條件,促進學生健康成長,培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1、逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、部門整體支出績效自評將在學校官網上進行公開公示,接受廣大師生和社會的監督。
十、其他需要說明的情況
無
績效自評報告范文 篇11
一、項目基本情況
(一)項目基本情況
1.工程概況
湖南省益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程治理范圍為益陽市赫山區爛泥湖垸及撇洪新河以南匯水區,涉及蘭溪鎮、泉交河鎮、八字哨鎮、歐江岔鎮、滄水鋪鎮、衡龍橋鎮、筆架山鄉以及龍光橋街道等共8個鄉鎮街道。項目區人口40.12萬人(其中農村人口39.35萬),耕地面積49.58萬畝。該區域除已進行更新改造的大型泵站所涉排區排澇能力能滿足要求外,其余排區排澇能力仍然不足,各中小型泵站普遍存在建設標準低,建筑物因年久失修破損嚴重,機電及金結設備嚴重老化、銹蝕,配套渠系垮塌淤積,管理設施薄弱等方面的問題,致使部分易澇區排澇能力僅3~5年一遇,澇災頻繁。
為保護人民生命財產安全,促進地方經濟發展,保持社會秩序穩定,加快爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程建設是十分必要。
2.工程任務和規模
益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程20xx年計劃投資6230萬元,其中泵站工程主要建設內容:新建窯頭湖泵站,裝機620kW,更新改造楊堤等23座泵站,裝機4935kW;撇洪河渠工程整治珠婆塘河等8條河流22.79km;通湖渠堤加固工程整治民兵渠1.34km;涵閘工程對劉家港渠下涵等6座涵閘進行新建或更新改造。
3.工程建設情況
爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程20xx-20xx年度工程于20xx年1月16日正式開工建設,目前1處泵站新建、23處泵站更新改造、7條撇洪河渠工程整治、1條通湖渠堤加固、4處涵閘改造已基本完成,總體形象進度達90%,將在20xx年年底前完成全部工程建設。
(二)績效目標設定及指標完成情況。
1.績效目標
(1)制度建設(20分)。完善項目部內部管理制度,實行臺帳管理,確保各項制度全面落實,指導和督促相關部門抓好機構和制度建設。每發現一處問題扣2分,扣完為止。
(2)項目實施(30分)。完善項目實施方案,施工過程中無安全責任和質量事故,工程質量達到合格以上標準,上級檢查考核無通報批評或處罰。每發現一處問題扣5分,扣完為止。
(3)工作實效(40分)。益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程20xx年度項目總投資6230萬元,本項目共有39個分部工程,其中泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治8條、通河渠堤加固1條、排澇涵閘加固6座等。計劃在20xx年12月31日完成總工程量的80%,少完成10%扣5分,扣完為止。
(4)廉政建設(10分)。依法依規組織實施招投標工作,杜絕雁過撥毛式的腐敗行為,與監理單位、施工單位簽訂廉政合同,無違規行為。每發現一次問題扣10分,扣完為止。
2.完成情況
(1)制度建設
項目管理部制定了項目部內部管理制度,實行了臺帳管理,督促施工單位、監理單位落實各項管理制度,指導和督促施工單位、監理單位抓好了機構和制度建設。
(2)項目實施
項目管理部制定了《益陽市爛泥湖垸澇區(赫山片)近期重點工程實施方案》,施工過程中沒有發生安全責任和質量事故,工程質量達到了合格以上標準,上級檢查考核無通報批評或處罰。
(3)工作實效
本年度完成了泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治7條、通河渠堤加固1條、排澇涵閘加固4座等。形象進度完成90%。
(4)廉政建設
項目法人依法依規組織實施招投標工作,杜絕雁過撥毛式的腐敗行為,與監理單位、施工單位簽訂廉政合同,無違規行為。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。
進一步規范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任,提高財政資金使用效益。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。
該項目計劃總投資30231萬元,其中申請中央預算資金為9840萬元,省級配套資金7380萬元,地方配套資金為13011萬元。
(三)項目組織情況
該項目于20xx年9月列入《湖南省洞庭湖區治澇近期重點工程方案報告》,20xx年6月由益陽市水利水電勘測設計研究院進行可研性研究,20xx年9月進行初步設計,20xx年12月益陽市水務局對初設進行了批復,20xx年度項目于20xx年12月進行招投標,中標合同金額為6230萬元,20xx年1月工程動工建設,20xx年項目于20xx年12月招標,中標合同金額為5586萬元。目前20xx年度項目已基本完工,正在進行資料整理和驗收,準備于20xx年12月送審,20xx年3月進行竣工驗收。20xx年項目計劃于20xx年汛后動工進設,20xx年6月完工,20xx年12月送審,20xx年3月進行竣工驗收。
(四)項目管理情況
20xx年11月區水利局擬定了《益陽市爛泥湖垸澇區(赫山片)近期重點工程實施方案》由區人民政府批準實施,成立益陽市爛泥湖垸澇區(赫山片)近期重點工程建設協調工作領導小組,協調工作領導小組下設工程建設指揮部,指揮部下設群眾工作部和工程項目管理部。制訂了《益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程項目管理辦法》,項目管理辦法包含了益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程變更管理辦法、益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程進度管理獎懲辦法、益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程20xx年度項目安全文明施工管理獎懲辦法、益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程20xx年度項目質量管理獎懲辦法、益陽市爛泥湖澇區(赫山片)近期重點工程20xx年度項目后勤工作管理辦法。
項目管理部主要職責如下:負責工程施工現場管理工作,負責工程安全、質量與進度控制工作,負責工程實施計劃及經費預算編制工作,負責工程計量簽證工作,負責工程指揮部的后勤保障工作,負責項目資金的支付及賬目管理工作,負責項目的宣傳工作,負責區直部門和有關單位的聯絡工作。
三、項目績效情況
(一)產出指標完成情況分析
1.數量指標
項目20xx年12月30日完成招投標,20xx年1月16日開工,計劃于20xx年5月竣工;20xx年5月開始辦理竣工驗收手續。項目新建泵站1座,更新改造泵站65座,撇洪河渠整治長39.48km,通湖排渠整治長26.56km,排澇涵閘改造共23座。
2.質量指標
該項目投入使用后將實現如下效果:
通過本次小型排澇泵站的新建與更新改造,提高爛泥湖垸澇區(赫山片)排澇能力;通過撇洪溝及渠系整治、排澇涵閘加固改造工程提高澇區內排澇水系通暢,提高防洪標準,減少洪澇災害。
3.時效指標
該項目在規定時間內工程量完成率為90%。
(二)效益指標完成情況分析
1.經濟效益
1)減少洪災損失
該防洪工程實施后,將使工程區內的防洪排澇能力大大提高,工程的防洪排澇效益即減免了現狀情況下遭設計標準洪水可能導致的洪災損失。
參照類似工程的分析成果,加權平均得間接損失按減少洪災損失的10%計算,則多年平均間接損失為3500萬元。
2)減少堤防歲修及防汛成本費用
參照類似工程的分析成果,堤防歲修、防汛成本降低的效益按減少洪災損失的2.0%計即700萬元。
綜上所述,本項目實施后,每年產生經濟效益4200萬元。
2.社會效益
本工程的實施,提高了防洪排澇能力,減輕水土流失危害,恢復和改善了當地的環境質量,有效地保護了受益區農業生產安全,同時為項目安全運行提供了條件,因此工程的實施不僅可使當地人民增收而且為促進當地社會進步、經濟進入良性循環和可持續發展提供了保障。
3.可持續影響
工程實施后,完善了區內治澇體系,提高了治澇標準,澇災損失將大大減輕,確保了區內群眾安居樂業,促進了赫山區社會經濟發展,項目建設得到社會各界的廣泛關注,項目實施符合國家投資方向。
四、存在的問題
無
五、其他需要說明的問題
無
績效自評報告范文 篇12
一、 專項資金設立情況
(一)設立依據
為做好委托中介機構、邀請專家參與財政預算績效管理業務工作,根據《青島市預算績效管理條例》、《市級專項資金評審費管理暫行辦法》、《膠州市預算績效管理暫行辦法》設立專項資金評審費。20__年預算安排300萬元。
(二)資金用途
市級預算績效管理工作經費主要用于支付市財政部門委托中介機構和邀請專家參與財政預算績效管理相關業務,委托中介機構和專家參與政府投資項目預算評審、決(結)算審查產生的費用。
(三)績效目標
貫徹落實《青島市預算績效管理條例》、《膠州市政府投資項目管理暫行辦法》,穩步做好政府投資項目預算評審和決算審查,通過審減不合理支出,提高財政資金使用效益;逐步擴大專項資金績效評價范圍,加強結果應用,建立評價結果與預算安排相銜接的工作機制;發揮社會中介及專家參與財政預算績效管理的積極作用,促進財政預算管理水平不斷提高。
二、 專項資金項目績效情況
(一)20__年專項資金預算批復情況
20__年1月,市財政局下發《關于批復20__年市級部門預算的通知》(膠財預字[20__]12號),批復預算資金300萬元。
(二)20__年預算執行及績效目標完成情況
1.安排概況:專項資金評審費主要用于支付市財政部門委托中介機構和邀請專家參與財政預算績效管理相關業務,委托中介機構和專家參與政府投資項目預算評審、決(結)算審查產生的費用,全年支付20__年1月-20__年12月財政委托業務費173.37萬元,20__年12月評審專家勞務費0.42萬元,累計支出173.79萬元;當年預算結余126.21萬元,并于20__年底統一交回財政總預算。
2.績效目標完成情況:
一是對20__年市直部門預算專項資金主要是新增項目進行了績效評審,抽取專家和膠州市人大、審計、財政部門工作人員共同組成評審組,對專項資金從立項依據、執行條件、預期績效、測算明細等方面對項目進行了綜合論證評審。共評審70項專項資金2.3億元,審減資金563萬元。通過評審,使單位逐步認識到預算績效的重要性,促進了預算單位預算編制的科學性、合理性。
二是累計完成政府投資項目預算評審、決算審查項目54個,其中:完成政府投資項目預算評審37個,報審金額157326萬元,審減金額3865萬元;決算審查項目17個,報審金額23259萬元,審減金額1303萬元。借助專業技術力量,實施政府投資項目預算評審,實現財政監管關口前移,糾正單位送審預算中的高估冒算、超標準等問題,保證工程招標控制價的合理性,嚴把工程竣工結算關,通過現場踏勘,核實工程量,據實扣減工程造價,保證工程結算客觀、公正、合理,節約了財政資金,提高了財政資金的使用效益。
三是采取委托第三方評價方式,選取校車運行補貼、病死動物無害化處理補助配套經費等6個項目進行績效評價,指出問題16條,提出合理化建議17條。開展重點績效評價,將評價結果作為政策調整和預算安排的參考依據,切實發揮績效評價促進預算管理、提高資金使用效益的積極作用。
(三)存在的問題和整改措施
由于我市20__年為第一次開展政府投資項目預算、決(結)算評審工作,無法預估報審項目數量,且委托項目具有不確定性的特點,致使當年預算執行率不高,年底剩余資金較多。今后要提前研判,科學編制預算,合理確定預算規模,切實提高資金使用效益。
績效自評報告范文 篇13
一、財政項目資金下達預算及項目情況
20xx年下達項目資金共計410萬元,其中市廣播電視臺政務宣傳片及公益廣告制作經費160萬元、市廣播電視臺政府購買服務崗位150萬元、市廣播電視臺高清電視節目購置經費100萬元。
二、績效自評工作開展情況
根據市財政相關文件規定,成立專項資金管理小組,對資金的使用進行監管,執行專款專用、財政集中支付的資金使用制度,保證專項資金合理合法使用。
三、綜合評價
20xx年預算安排總體原則為保續建、保穩定,重點用于保障在建工程建設和完工項目的款項支付,基本達到了預算績效目標。在資金管理和使用上,主要做法:一是精準安排,對于已完工項目和續建項目的資金需求精細化管理,確保預算能夠精準支出;二是督促執行,每月每季度匯總統計預算執行情況,分析未執行的原因,督促相關部門加快預算執行。
四、績效目標自評完成情況分析
根據市里相關文件制訂專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年專項資金到位410萬元,全部為財政撥付專項資金資金。
2、項目資金執行情況分析
自下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為410萬元,結余0萬元。
3、項目資金管理情況分析
嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的`規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析
1、效益指標完成情況分析
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2、滿意度指標完成情況分析
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達90%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度各專項實施進度有所放緩,在以后的年度中將嚴格按照實際情況安排項目進度。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分92.5分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
七、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。
八、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目進展稍有遲緩,從而使項目資金結余。
九、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,把握進度及時安排資金。
績效自評報告范文 篇14
一、基本情況
(一)上級下達銜接資金情況和設置績效目標情況。
20xx年小額貸款貼息資金投入70萬元,完成410戶小額貸款貼息,鼓勵貧困戶小額貸款,發展生產,促進貧困戶脫貧增收。
(二)項目安排情況。
小額貸款貼息資金70萬元。
(三)項目管理情況。
1.資金到位。
項目總投資70萬元,全部為中央資金。
2.資金安全。
項目資金實行專款專用,項目資金發放精準及時,未發生擠占、挪用問題,保證了資金安全。
3.組織實施。
監管督促貧困戶小額貸款及時還款,申請貼息,提供貼息手續,在村務公開欄公告公示無異議后貼息。
4.績效管理(制度建設、填報質量、時效性等)。
制定了績效管理辦法,相關報表準確、完整,在規定時間內及時報送績效目標及資金安排情況,報送績效自評資料及時。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。
按照《臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用實施方案》中涉及的鄉村振興局項目實施計劃,率先整理出涉及的脫貧村,并在村公務公開欄進行項目實施事前公示。對扶貧項目實施有關資料進行整理,為開展績效自評工作進行認真準備。
(二)組織過程。
縣鄉村振興局成立了由主管副職,項目負責有關同志組成的績效自評工作小組,依據上級相關文件要求,認真開展了小額貸款貼息項目績效自評。
(三)分析評價。
小額貸款貼息項目資金發放及時,群眾滿意度高。
三、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。項目資金全部到位。
2.項目資金執行情況分析。按照上級資金支出進度,20xx年12月底完成資金報賬100%。
3.項目資金管理情況分析。20xx年銜接資金的管理和支付,嚴格按照省級財政扶貧專項資金管理辦法規定執行,做到資金到項目,充分發揮銜接資金的重要作用,確保資金安全運行。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。小額貸款貼息項目,到20xx年11月已全部完成。
(2)項目完成質量。小額貸款貼息項目按照上級規定保質保量完成。
(3)項目實施進度。到20xx年11月,小額信貸貼息項目全部完成。
(4)項目成本節約情況。無
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析。小額貸款貼息,鼓勵脫貧戶小額貸款,發展生產,預計人均增收5000元。
(2)項目實施的社會效益分析。通過小額貸款貼息項目,輻射帶動了脫貧戶就業、提高發展生產能力,實現了很好的社會效益。
(3)項目實施的生態效益分析。無
(4)項目實施的可持續影響分析。促進脫貧戶生產、創業、增收、脫貧致富。
3.滿意度指標完成情況分析。
得到脫貧村群眾普遍認可,滿意度達99%以上。
四、績效目標未完成原因及下一步改進措施
績效目標全部完成。
五、綜合評價結論
經自評小組綜合評價,實施的項目達到了逾期效益目標,具有良好的經濟效益和社會效益,提高了脫貧戶生活水平,群眾滿意高。
六、績效自評工作的經驗、問題和建議
無
七、其他需說明的問題
無
績效自評報告范文 篇15
一、項目基本情況
(一)項目概況
教育專項主要包括以下內容:
1、缺編、頂崗實習、返聘優秀退休、班主任經費
2、山區學校教師津貼、人才津貼
3、教職工意外傷害保險費,教職工醫療互助金、生育關懷計生保險
4、師生保障及獎勵經費
5、教育教學設備設施經費
6、全縣中小學食品安全強制保險經費、校方責任險
7、預防青少年近視眼防控、傳染病防控、學生體檢經費
8、永興縣校園足球試點縣經費
9、教育教學及教研教改經費
10、寄宿制運行經費
11、繼續教育經費
12、工會經費、福利費
13、考試考務費
14、年終績效獎
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標
提高民辦代課教師、鄉鎮教師生活水平;提高教育教學水平,促進城鄉教育均衡發展,保障經費及時到位,鼓勵廣大中小學教師投身學校教育事業研究,不斷提高教育教學質量,辦人民滿意的教育。
2、項目績效階段性目標
提高民辦代課教師、鄉鎮教師生活水平;提高教育教學水平,促進城鄉教育均衡發展,保障經費及時到位,鼓勵廣大中小學教師投身學校教育事業研究,不斷提高教育教學質量,辦人民滿意的教育。
二、項目單位績效報告情況
20xx年教育專項經費7177.5萬元,全面保障了全縣教職工的工職福利;促進了教育教學工作的順利開展,激發了教師工作積極性,大幅提高教育教學質量,為我縣教育的發展提供有力的保障。
全面完成教育專項經費任務,主要有:
1、缺編、頂崗實習、返聘優秀退休、班主任經費695.5萬,均為財政撥款。
2、山區學校教師津貼、人才津貼1140萬,其中財政撥款467萬,上級補助673萬。
3、教職工意外傷害保險費,教職工醫療互助金、生育關懷計生保險31.3萬,均為財政撥款。
4、師生保障及獎勵經費1032.7萬,其中財政撥款832.7萬,上級補助6萬,上年結轉194萬。
5、教育教學設備設施經費104萬,均為財政撥款。
6、全縣中小學食品安全強制保險經費、校方責任險31萬,均為財政撥款。
7、預防青少年近視眼防控、傳染病防控、學生體檢經費15萬,均為財政撥款。
8、永興縣校園足球試點縣經費35萬,均為上級補助。
9、教育教學及教研教改經費455萬,均為財政撥款。
10、寄宿制運行經費50萬,均為財政撥款。
11、繼續教育經費420萬,均為財政撥款。
12、工會經費、福利費60萬,均為財政撥款。
13、考試考務費108萬,均為納入預算管理的非稅撥款。
14、年終績效獎3000元,均為財政撥款。
三、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
通過考試資金項目的執行、管理及資金使用情況,全面分析和綜合評價專項資金的分配使用情況,進一步管理和使用好專項資金,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法
1、績效評價原則。一是科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關單位根據評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系(附表說明)。評價指標體系分三個級別,即一級指標、二級指標、三級指標。其中一級指標包括三個部分,二級指標包括八個部分,三級指標包括二十個部分。見附表。
3、評價方法。目標效益分析法和公眾評判法。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
做好教育專項經費年初預算;
2、組織實施
各部門按年初預算制定方案,開展活動,項目資金進行專款專用,項目資金實行財政國庫集中支付管理,嚴格資金撥付審批程序。
3、分析評價
通過現場了解、查閱相關資料,結合項目實施實際,按照評價指標對項目實施進行現場評價。對項目做出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價,出具評價報告。
四、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
項目總投入7177.5萬元,實際到位7177.5萬元,其中縣級資金6161.5萬元。
2、項目資金使用情況分析
依據20xx年年初批復預算,各部門嚴格按照年初制定的方案并經審批通過的預算執行。
3、項目資金管理情況分析
財政按進度撥付資金,根據方案經分管領導、財務負責人、學校負責人審核后結資金。實行專款專用,加強對資金使用情況的管理與檢查,自覺接受審計部門的監督,杜絕擠占、截留、挪用現金的發生,提升資金使用效益。
(二)項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
組織機構健全:成立考試相關工作領導小組。
2、項目管理情況分析
實行嚴格的目標管理與考核。明確了考試資金的具體要求和考核管理辦法,切實加強了資金的考核工作,建立健全了資金工作的長效機制。
(三)項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
項目成本(預算)使用合理,無超支。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按規定時間完成工作量。
(2)項目完成質量
項目資金發放率達到100%。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
項目實施包括考試相關經費,資金投入7177.5萬元,其中縣級資金6161.5萬元,均完成了年初指標目標任務,確保了各項教育的開展。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
通過項目的實施,抓好我縣教育教學工作,全面提高教育教學質量,深受廣大居民歡迎,創造了良好的社會效益。
五、綜合評價情況及評價結論(附評分表)
20xx年度教育專項資金項目,建設目標明確,項目符合申報條件,程序到位,手續齊全,資金項目質量達到相關行業標準,達到預期績效目標要求,自評得分99分。
六、績效評價結果應用建議
根據績效評價結果,教育專項經費保障了教育教學工作的開展;激發教師工作積極性,提高教育教學質量,該項工作應當繼續深化開展。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
主要經驗:
促使我縣教育教學工作得以順利開展;抓好我縣教育教學工作,全面提高教育教學質量。
建議:
加大資金投入,全面提高我縣教育教學質量。
績效自評報告范文 篇16
一、項目概況
(一)泰來縣農業機械管理總站屬于全額撥款的參照公務員管理的事業單位,下設農機推廣站和農機監理站兩個事業單位,現有在職職工27人。主要負責全縣的農業機械化生產、新型農機具的推廣、農機駕駛員的安全檢驗及農機具購置補貼等業務。近年來,在縣委、縣政府的領導下高質量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項工作,尤其是農業機械購置補貼項目,積極向上爭取資金,政策落實到位,發放有序。
(二)農業機械購置補貼資金主要用于購買耕整地機械、種植機械、收獲機械、動力機械等7大類12個小類26個品目機具。采取公開搖號方式確定補貼對象的政策及“全價購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡”的'補貼方式等信息及時向農民公布和宣傳,做到家喻戶曉,讓符合條件的農民享有充分的知情權和選擇權。補貼范圍為納入實施范圍并符合補貼條件的20__年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專業合作社規范社、監獄農場、縣屬農場、林場職工。
(三)重點提升玉米、水稻收獲等薄弱環節的機械化水平。優先支持現代農機專業合作社和已經申報省級種植專業合作社規范社、示范社,對購置免耕播種機、深松機和帶深松功能的聯合整地機的用戶全部實行優先補貼。
二、資金使用及管理情況
(一)農機、財政部門共同編制《泰來縣20__年農業機械購置補貼工作方案》,確定本年度農機購置補貼實施辦法、內容,經縣農機購置補貼工作領導小組集體討論通過,報市農機辦審定后實施,并分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經一批次實施。10月30日搖號確定補貼對象。
(二)截止20__年12月30日完成補貼資金的發放任務,實現補貼各類農機具806臺套,受益農戶797戶,使用農機補貼專項資金592.983萬元。
(三)制定了《泰來縣20__年農業機械購置補貼工作實施方案》,成立了以縣政府主管領導為組長的農業機械購置補貼工作領導小組。建立了縣政府的網站農機購置補貼信息公開專欄;設立了農機補貼投訴處理舉報電話;成立了農機補貼資格審查組、審核驗收組、搖號結算組、復查備案組;健全各項購置補貼工作責任制。
三、項目績效情況績效目標完成情況分析:
經濟性分析:農機購置補貼工作涉及全縣千家萬戶,資金無論多少,實施的程序和環節不等少,從政策宣傳、方案制定、申報手續、機具類別、資金分配、審核驗收、搖號結算、復查備案到最終的總結上報,每一個步驟都考慮到項目成本控制和節約,實施過程做到不重、不漏、不誤、不斷,特別是審核驗收和復查工作為減少農民負擔,提高工作效率,與財政部門組成兩個驗收小組,每個鄉鎮設2-3個集中點,提前按工作進展時間和路程排序通知,特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點補驗。
效率性分析:農機購置補貼實施環節的進度快,20__年補貼工作經一批次開展,10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早,接到省補貼方案馬上擬定我縣實施方案,早宣傳、早驗收、早搖號,今年的補貼目錄出臺晚,農戶急于購車報名,造成車型復雜,報名集中,驗收壓力大,工作組成員起早貪晚,加班加點,午飯后不休息,特殊情況為農戶服務到家,得到村民的一致贊賞。
有效性分析:農機購置補貼資金20__年度投入594.987萬元,從農戶報名的情況分析,資金供需矛盾突出,資金缺口338.7萬元,遠遠不能滿足廣大農民購機的需求,通過搖號產生的補貼對象只占申請報名農戶的63%,申請補貼的農機具類型多為水田機械,旱田大馬力動力機械少,田間工程機械、配套農機具和秸稈收獲機械少。從當前的購買力分析看,收獲機械趨于飽和,播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問題較少。
可持續性分析:
近幾年的農機購置補貼工作量逐年增加,補貼的前期準備工作和后續整理、備案、復查工作時間緊張、時效性長、潛在的問題多,責任大,涉及補貼政策落實的部門多,人員機構安排不穩定,實施過程存在的意見和建議需要及時處理,否則會影響農機補貼工作高效、持續、健康發展。
四、績效自評工作情況。
績效自評100分,詳見自評表。
五、其他需要說明的問題
(一)計劃明年農機補貼工作申請資金1689.3萬元,重點用于我縣水稻和玉米生產全程機械化、秸稈機械化收獲、保護性耕作技術應用、糧食深加工機械設備的購置。
(二)建議:
一是構建廉政風險防控機制,與紀檢監察、預防和防范瀆職犯罪部門進一步協調,構建農機購置補貼工作廉政風險防控責任制和相應的組織;
二是協調財政和相關銀行盡快結算,將補貼資金打到農民“一卡通”中;
三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審核、搖號過程存在的具體問題,進一步穩定各項工作組織人員機構,建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制,建議縣本級財政安排農機補貼工作經費5萬元,用于補貼工作中的材料印發(會議材料、宣傳單、公示公告)、交通經費、誤餐補貼、通訊經費等。
績效自評報告范文 篇17
根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號)和修水縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知,修水縣財政局委托江西同盛會計師事務所對修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目支出進行績效評價,現將績效評價情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況
修水縣20xx年石嘴水庫位于修水縣黃沙鎮石嘴村,總庫容1119萬m,坐落在修河支流安溪水的黃沙港支流上,距修水縣城33km,壩址以上控制流域面積15.5km。
20xx年3月,修水縣水利局委托九江市水利工程技術咨詢中心對《修水縣石嘴水庫除險加固工程初步設計報告》進行了審查,九江市水利局以(九水工管字【20xx】11號)對報告進行了批復,批復工程主要建設內容為:大壩左、右壩肩帷幕灌漿防滲,防浪墻拆除重建并封閉;溢洪道加固;灌溉發電隧洞加固;新建灌溉渠閘首;改建上壩公路;完善大壩安全監測及水雨情觀測設施,改善工程管理設施等。批復資金為3199.12萬元,其中建筑工程1994.09萬元、機電設備及安裝工程325.25萬元(包括購置費262.17萬元)、金屬結構設備及安裝工程71.29萬元(包括購置費14.85萬元)、臨時工程104.37萬元、獨立費用439.53萬元、基本預備費146.73萬元、靜態總投資117.86萬元。
20xx年7月國家發展和改革委、水利部《國家發展改革委水利部關于下達水生態治理、中小河流治理等其他水利工程專項20xx年中央預算內投資計劃的通知》(發改投資【20xx】1153號)批復建設規模總庫容1116萬立方米,批復總投資3199萬元;其中中央預算類投資2559萬元,地方預算投資640萬元。
20xx年8月,江西省發展改革委江西省水利廳以《江西省發展改革委江西省水利廳關于下達水生態治理、中小河流治理等其他水利工程專項20xx年中央預算內投資計劃的通知》(贛發改農經【20xx】709號),下達投資3199萬元;其中中央預算類投資2559萬元,省級投資640萬元,擬開工年份20xx年,建成年份20xx年。項目(法人)代表及項目責任人修水縣石嘴管理處梁金玉。
20xx年8月,縣水利局將建安投資工程2511.3萬元送縣財政評審中心評審財政評審以修財評審【20xx】311號出具了財評報告,核減金額670.26萬元,審定金額1841.04萬元。20xx年9月27日對施工工程、監理工程進行了公開招標,吉林省水利水電工程局集團有限公司中標施工工程,中標17373580.5元,工期200天,工程主體完工撥付40%,工程竣工驗收撥付30%,工程通過竣工驗收決算審計撥付20%,預留10%工程質保金。江西省修江水利電力勘察設計有限責任公司中標工程監理,中標價508032元,工期200天,并根據中標結果與吉林省水利水電工程局集團有限公司施工合同,開工日期20xx年10月30日,竣工日期20xx年4月30日。至20xx年8月,已完成大壩帷幕灌漿及防浪墻,溢洪道左岸山體危巖錨桿支護,溢洪道一級消力池拆除重建及新建海曼段,灌溉發電隧洞加固,機電及金屬結構工程,新建交通橋、管理房及信息化工程,正在開展站院裝飾工程。
(二)項目資金使用情況
修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程預算3199萬元,截止20xx年8月,實際支付款項1430.03萬元萬元,其中:工程款1197萬元、工程設計、監理、環評、檢測、水土保持費136萬元、庫區改線工程32.16萬元、發電補償、青苗補償、魚塘補償、拆除建筑物63.2萬元、其他費用1.67萬元。結余資金1768.97萬元,扣除工程驗收應付款、質保金后,實際結余1180萬。
針對資金結余情況,20xx年3月修水縣水利局上報了石嘴水庫除險加固工程補充設計報告。20xx年8月,九江市水利局以九水工管【20xx】35號文批復了石嘴水庫除險加固工程補充設計報告,批復投資1044.79萬元,現正申請縣政府常務會研究施工事宜。
(三)項目績效目標
年度總體績效目標是:年度投資計劃執行良好,保障建設質量和效益,有效控制投資概算,項目按期完工,當年初步發揮效益。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
通過實施績效評價,判斷修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目資金使用的經濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險,并提出合理建議。
(二)績效評價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結合本項目的具體情況,進行項目支出績效評價。評價指標體系分為項目過程、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面,各占20%、40%、30%、10%進行績效評分,具體見附件。
(三)績效評價實施
1、成立績效評價組,初步了解專項資金基本情況,提請被評價單位準備績效評價資料;
2、修水縣水利局報送專項資金使用情況相關資料和項目情況總結;
3、歸納匯總,對提供的材料,結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總;
4、形成績效評價報告。
三、績效評價指標分析及評價結論
(一)評價指標分析
1、過程指標,總分值20分
(1)預算執行率,分值5分。修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目資金預算3199萬元,實際完成投資20__萬元,完成投資占預算的63.1%,扣1.84分,得3.16分。
(2)資金使用合規性,分值5分。根據財政專項資金管理相關制度,專項資金必須專款專用、專賬核算,經核實,該項目能做到專款專用、專賬核算,得5分。
(3)組織實施,分值5分。按照修財聯字[20xx]14號文件要求,要嚴格控制預算,加強項目資金管理,確保項目按時按質完成,但在具體實施過程中,縣水利局并未做到高效、按質、按時推進項目。按施工合同要求,20xx年4月30日必須竣工,但項目至今還在收尾,未辦理竣工決算驗收。水利局按照水利工程建設管理辦法,依據《修水縣人民政府關于同意組建修水縣石嘴水庫除險加固工程建設項目部的批復》(修府字【20xx】34號)成立了項目部,制定了《修水縣石嘴水庫除險加固工程質量管理制度》《修水縣石嘴水庫除險加固工程工程管理規章制度》,對工程現場進行了監督,并對現場進行了質量安全交底,確保工程質量達到合格以上。扣2.5分,得2.5分。
(4)績效目標明確、合理性,分值5分。修水縣石嘴水庫除險加固工程績效目標年度投資計劃執行良好,保障建設質量和效益,有效控制投資概算,項目按期完工,當年初步發揮效益。縣水利局績效目標欠明確,設備未完全按設計安裝到位,得3分。
2、產出指標,總分值40分
(1)數量指標,分值15分。其中:
建筑工程,分值10分。修水縣石嘴水庫除險加固工程建筑工程已按設計概算全面完成,得分10分。
設備安裝工程,分值5分。部分項目機電設備未完成,得3分。
(2)質量指標,分值10分,其中:
政府采購規范性,分值4分。根據《政府采購法》和發改辦法規【20xx】770號文件,施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發包應當招標,項目單位實行了公開招標,得4分。
項目驗收合格率,分值3分。項目未辦理竣工驗收,得0分。
現場核查,分值3分,經現場核查,未發現工程質量問題,得3分。
(3)時效指標,分值10分,其中:
工程完工及時性,分值5分。項目單位20xx年10月與吉林省水利水電工程局集團有限公司按中標通知簽訂了施工合同,開工日期20xx年10月30日,竣工日期20xx年4月30日。項目至今還未辦理竣工驗收得0分。
資金撥付及時性,分值5分。經核實該項目資金撥付及時,得5分。成本指標,單位面積造價,分值5分。項目實際單位造價小于指標值,得分均為5分。
3、效益指標,總分值30分,其中:
(1)社會效益,提高防洪、抗旱能力,分值10分。水庫除險加固工程完成后,能合理調節水位,提高上游下游放洪、抗旱能力,保護下游4870余人人民生命財產安全,得10分。
(2)經濟效益,分值10分。其中:
完成建筑面積使用率,分值5分。修水縣石嘴水庫除險加固工程已全部投入使用,得5分。
經濟收入,分值5分。水庫及下游電站年發電量760萬度,每年帶來247萬元發電收入;水庫除險加固工程完成后,能有效保障下游5260畝農田得到有效灌溉,保障下游農民穩定增收,但調查發現目前效果不明顯,得2.5分。
(3)生效態益,改善水庫生態環境,分值10分。部分影響環境的工廠得到了搬遷,部分老舊住房進行了拆遷,部分居民得到了搬遷,收回了部分不符合環境要求的魚塘進行重新整治。整個生態環境得到改觀,為發展旅游業創造了條件,但壩外綠化有待進一步改善,得9分。
4、滿意度指標,鄉鎮干部、村委會干部、群眾滿意度,分值10分。
為評價滿意度,對鄉鎮干部、村委會干部、群眾進行了訪問式調查,鄉鎮干部、村委會干部、群眾滿意度占比分別為20%、30%、50%。滿意度為90%,得分10分。
(二)績效評價結論
修水縣石嘴水庫除險加固工程資金使用方向基本符合相關規定,資金撥付及時,也產生了一定的經濟效益、社會效益、生態效益;但在工程預算、組織實施、績效目標編制、竣工驗收、工程完工及時性等方面存在多問題。評分83.16分,績效評價結果為“良”。
四、存在的問題
1、工程資金預算不夠細致,預算績效自評目標不明確。修水縣縣水利局未根據項目性質對項目資金進行詳細、合理預算,也未提供明確績效目標,不符合《預算法》第四十條“各部門、各單位預算收入編制內容包括本級預算撥款收入、預算撥款結轉和其他收入。各部門、各單位預算支出編制內容包括基本支出和項目支出。”、第三十二條“各部門、各單位應當按照國務院財政部門制定的政府收支分類科目、預算支出標準和要求,以及績效目標管理等預算編制規定”。
2、項目缺乏統籌安排,項目組織實施不到位。20xx年3月,九江市水利局以(九水工管字【20xx】11號)批復了項目概算3199萬元,聘請了江西省水利規劃設計研究院進行設計,可修水縣水利局還是停留在簡單的除險加固階段,沒有對項目建設作進一步提升,造成項目建成后結余資金36.9%。
3、工程完工進度滯后,工程建設質量有待提高。
五、建議
1、強化項目主管單位的預算績效管理主體責任。修水縣水利局應根據《預算法》及相關文件要求,落實好預算編制、績效管理責任,確保項目績效目標的實現。
2、相關政府部門加快相關工程項目的驗收備案,加快工程完工進度,提高工作效率,有利于項目早日投入使用,早日建設目標。
3、修水縣水利局應成立修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目組,對項目做出統籌安排,完善項目管理方案,嚴格按照國家相關規定,要有適當的項目提升工程思維,重視項目生態效益配套的發揮,為鄉村旅游發展做好鋪墊。
績效自評報告范文 篇18
根據《保山市財政局關于做好20__年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝20__﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神,現將我院20__年開展的托育服務機構建設項目工作自評情況匯報如下:
一、項目基本情況
根據《保山市發展和改革委員會關于保山市婦女兒童醫院(保山市幼保健院)示范性托育服務機構建設項目可行性研究報告的批復》(保發改社會就業﹝20__﹞570號)文件精神,保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示范性托育服務機構建設項目建設內容及規模:新建三層框架結構業務綜合樓一幢,建筑面積3000平方米,其中托育用房1800平方米;設備購置。擬設置普惠性托位365個,項目總投資及資金來源:估算總投資1050萬元,資金來源為中央預算內投資365萬元,自籌685萬元。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成并上報。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示范性托育服務機構建設項目資金實際到位59.4萬元。
2.項目資金執行情況。
該項目為發改審批項目,資金按照工程建設進度撥付59.4萬元,執行率100%,得分20分。
3.項目資金管理情況。
該資金按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。一是數量指標得12分,其中新增普惠托位數,工程已建設封頂,目前暫未裝修,新增托位數暫無法核定得3分、新增基本建設項目個數1個 ,得10分。二是質量指標,得7分,其中工程項目驗收通過率得0分,因工程項目未達到竣工驗收的狀態;新建設施達到當地抗震設防要求得7分。三是時效指標得5分,資金到達率100%;四是成本指標,得分7分,執行率100%。
2.效益指標完成情況。一是經濟效益指標,無。二是社會效益指標,無。三是生態效益指標,得10分,工程垃圾按照要求擺放,造成環境零污染。四是可持續影響指標,得10分,因單位整體建設還在施工中,目前未能實施。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標得10分,施工過程中,盡量做到不擾民,提高群眾滿意度
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分82分,自評為良。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。
存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規范評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
績效自評報告范文 篇19
按照上級要求,對照20__年度社會化養老服務體系建設績效評價指標,對全縣社會化養老服務體系建設進行了認真的自評,現將自評情況報告如下:
對照考評標準,我局逐項進行自查,自評分100分。
一、工作開展情況
(一)項目立項情況
1、規劃編制合理,審批到位。一是把養老服務業發展納入績溪縣“十三五”發展規劃,縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》(績政[20__]59號)文件及《績溪縣“十三五”養老服務業產業規劃(20__-20__)》文件,把養老服務業發展納入到城市總體規劃,對我縣城鄉養老服務設施配備做了詳細的規定。二是養老服務體系建設政策落實到位,省、市各項民生工程政策性文件出臺后,我縣結合實際,在縣政府出臺的《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》(績政[20__]59號)和《宣城市20__年度社會養老服務體系建設實施辦法》基礎上及時進行了研究,經縣政府批準,與財政局聯合出臺了《績溪縣20__年社會養老服務體系建設實施辦法》(民福[20__]107號)文件,為我縣的社會養老服務體系建設高效實施筑牢了制度保障。
2、聯席會議機制建立及時執行到位。統籌推進全縣養老服務業發展,縣政府出臺了《績溪縣人民政府辦公室關于建立績溪縣養老服務工作聯席會議制度的通知》(績政辦秘[20__]43號)文件,聯席會議由財政、民政等24個部門和單位組成。在“養老院服務質量提升專項行動”問題上召開專門的聯席會議,20__年以來,共召開2次聯系會議,聯席會議在協調研究、問題解決、部署任務和制定詳細的養老服務工作計劃等方面發揮著重要的作用。
3、養老服務體系績效目標合理、指標明確。嚴格按照安徽省《20__年社會化養老服務體系建設實施辦法》和我縣經濟社會發展的客觀實際要求分解養老服務體系的績效目標,制定了《績溪縣20__年社會養老服務體系建設實施辦法》將績效目標進行細化,并設定了清晰的產出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,20__年已全部完成績效目標任務。
(二)資金落實情況
1、資金落實到位,資金到位率100%。20__年度社會化養老服務體系建設補助資金28萬元,6所居家養老中心一次性建設補貼18萬元,5個城鎮社區居家養老服務中心運營補貼補助10萬元)。
2、補助資金到位及時。資金到位及時率100%,高齡津貼,養老服務補貼、綜合責任保險,運營補貼,一次性建設補貼等根據申報驗收達標后,經審核按相應的撥付手續及時撥付資金。
(三)項目管理情況
1、省、市、縣三級簽訂了目標責任書。目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。
2、政策宣傳到位。加大政策宣傳,提高知曉率。印發“民政民生宣傳冊頁”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”, 通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄等方式大力宣傳"社會化養老服務體系"政策,提高全縣社會化養老服務體系維護政策知曉率。
3、公示制透明管理。通過“績溪縣人民政府”網及時向社會公示公開社會化養老服務體系建設的籌集和使用情況,并接受社會監督。
4、實施管理合規,程序到位。嚴格按照申報審批程序申報審批,高齡津貼的人員檔案及其他補助項目檔案齊全。
5、信息平臺管理,實現信息資源共享。社會化養老服務體系建設信息化平臺建設進行了進一步完善,及時準確地掌握社會化養老服務體系建設、運營管理情況,對社會化養老服務體系建設實行動態管理,提高了社會化養老體系運營管理水平。
6、補助對象檔案管理規范。補助對象檔案規范、完整,檔案資料齊全。
7、養老服務市場監管到位。結合實際,縣政府出臺的《關于印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》(績政[20__]143號)文件,保障了我縣養老服務市場,健全了養老服務準入、退出、監管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故,20__年以來,未發生一起侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故。
8、民生報表和各類資料報送及時。及時報送資料和每月報送民生報表,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。
(四)財務管理
1、制度建設與執行到位。縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》(績政[20__]59號)和《關于印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》(績政[20__]143號)文件,與財政局聯合出臺了《績溪縣20__年社會養老服務體系建設實施辦法》和《績溪縣養老服務業資金管理實施細則(暫行)》,健全了我縣社會化養老服務體系建設項目資金管理使用辦法或相關內控制度,并得到有效執行。
2、資金使用合規專款專用。社會化養老服務體系建設項目資金實行了專賬核算,并做到專款專用,社會化養老服務體系建設項目應配套資金和工作經費是及時納入了年初預算管理。 “高齡津貼”發放全部通過涉農資金平臺直接打卡發放。各類資金支出手續齊全、原始憑證合規,各類項目資金使用不存在弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。
3、國庫集中支付管理規范到位。國庫集中支付管理,國庫集中支付程序和手續符合規定。
4、監督檢查合理有效。縣主管部門開展了項目資金使用專項督查,監督檢查發現的問題得到及時整改。
(五)項目產出
1、目標任務完成率100%。20__年社會化養老服務體系建設項目目標任務完成率100%,圓滿完成華陽鎮高遷村、板橋頭鄉下溪村、長安鎮下五都村、伏嶺鎮北村、金沙鎮38號橋村、揚溪鎮樓基村等24所居家養老中心建設任務。
2、養老服務體系各項指標達標率100%。養老機構床位數全縣養老機構護理型床位545張,比例為32%(全縣養老院總的床位數為1726張,其中20__年新增床位100張)。150張床位以上的養老機構3家100%設立了醫務室,其他養老院和當地的鄉鎮衛生院100%簽訂了醫療服務協議(其中有兩家入住供養老人50名以上的敬老院正在申請醫療許可備案)。
3、城區養老服務設施配件率達標。我縣城區養老服務設施配建率達100%,城區養老用房面積達3595平方米,超額完成了目標任務(1930平方米)。20__年農村社區養老服務中心新增24家,目前全縣農村社區居家養老服務設施達到70家,農村養老服務設施配備覆蓋率達92%。
4、養老服務覆蓋率達標。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%,20__年全縣80周歲以上老年人共5743人,共發放高齡津貼188.646萬元;落實養老補貼制度并及時撥付養老補貼資金,對經濟困難高齡、失能等老年人養老服務補貼覆蓋面大于90%,其中失能失智老人覆蓋率達81%,20__年養老補貼截止11月累計發放415人次(其中失能失智老年人338人),補助120元/月,累計支出48.828萬元;養老機構綜合責任保險落實到位,全縣公辦養老床位826張床位進行了投保,投保金額3.304萬元,養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達100%。
5、養老機構入住率達標。20__年養老機構床位數共1726張,養老機構入住人數1328人,養老機構入住率達76.9%,失能失智老人入住養老機構390人次,失能老年人入住率達22.6%。
6、養老服務體系建設項目完成及時。20__年社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率100%,已圓滿完成各項目標任務。
(六)項目效益
1、社會效益影響較好。高齡津貼和養老補貼的發放提高了經濟困難的高齡、失能老年人的生活質量,推動了我縣的養老事業的發展,全縣城鄉居家養老服務設施便于老年人開展休閑娛樂活動,全社會弘揚敬老、養老、助老優良傳統的作用。
2、有效發揮資金的發放效應。我縣將社會化養老服務體系建設配套資金和工作經費納入了年度財政預算,20__年,全縣補助居家養老中心一次性建設補貼18萬元;5個城鎮社區居家養老服務中心運行有序正常,發放運營補貼補助標準共撥付10萬元。
20__年以來,我縣社會化養老服務體系建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,社會化養老服務機構管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好。
二、主要亮點做法
1、統籌規劃發展養老服務設施情況。按照國家及省、市相關文件的要求,我縣成立了養老服務體系建設領導小組,建立了工作協調機制,將養老服務體系建設納入年度重點目標計劃和考核范圍。截止20__年11月,全縣擁有養老床位數達到1726張,其中公辦養老機構826張(12所農村敬老院646張,縣福利中心180張)、社會辦養老機構床位900張,每千名老年人擁有床位數達到了45張,社會辦養老床位數占總床位的52.1%;全縣社區居家養老中心70個,其中縣城區5個社區養老服務設施配備實現全覆蓋,農村社區養老服務設施覆蓋率達到90%以上;高齡津貼發放實現了全縣80周歲以上老年人全覆蓋;養老機構綜合責任保險在公辦養老機構全面落實到位。
2、養老服務投資項目審批報建手續。一是優化審批流程,做好審批、登記和服務相互銜接。二是明確牽頭部門,由發展改革部門負責牽頭項目立項審批階段工作,國土資源部門負責牽頭用地審批階段工作,城鄉規劃部門負責牽頭工程規劃許可階段工作,住房城鄉部門負責牽頭施工許可和驗收辦證階段工作。三是實行并聯審批,采取一站式受理服務,由牽頭部門統一受理申請材料、統一組織其他審批部門開展并聯審批,在流程限定的3個工作日內完成審批并統一告知項目建設單位審批結果。四是簡化準入門檻。對營利性養老機構,按“先照后證”的簡化程序執行,在縣市監局辦理登記后,到縣民政局申請設立許可,非營利性養老機構在縣民政局登記后,可以依法在其登記管理機關管轄范圍內設立多個不具備法人資格的服務網點。
3、出臺支持養老服務業發展的各項政策和配套措施。一是抓好養老服務業發展政策的落實,通過對本縣發展養老服務業實施意見的調研,編制了全縣養老服務業十三五規劃, 出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》和《績溪縣農村五保供養及敬老院建設實施辦法》、《績溪縣社會養老服務體系建設實施辦法》、《績溪縣居家養老政府購買服務實施方案》等相關配套政策,為我縣養老服務業的發展提供了保障。二是編制好養老服務業發展規劃,把養老服務業納入“十三五”服務業發展規劃。結合本縣的養老服務基礎和資源優勢,將養老設施布局規劃與績溪的交通環境、生態環境、文化旅游等資源優勢緊密結合,形成全新的“績溪養老模式”,著力打造“黃山腳下養生福地”。三是積極鼓勵社會資本進入養老產業。穩妥推進公辦養老機構管理和運營體制改革,推行公建民營、委托管理的新模式,目前我縣己有3所農村敬老院開展推進公建民營模式;支持社會力量舉辦養老機構,按照“非禁即準”、“非禁即入” 的原則,積極鼓勵社會力量投資興辦養老機構;推動醫養結合發展,醫療機構開辦的具有獨立法人資格的養老機構,享受與社會辦養老機構同等的扶持優惠政策,推進養老、醫護、康復、臨終關懷服務相互銜接的醫養融合發展示范區(機構)建設,加強養老機構、社區、家政、醫療護理機構之間的協同信息服務。如投資3.2億的績溪新安養老院項目,著力打造集養生、休閑、醫療、康復等多種功能于一體的示范性養老機構,可以滿足養老中心入住老人及周邊社區老人就近就醫、康復保健等基本需求。
4、注重養老服務發展能力提升。一是認真開展養老院服務質量專項整治活動。出臺了《績溪縣養老院服務質量專項整治20__年實施方案》,成立了工作領導小組,通過建立全國養老機構業務管理系統,開展自查和檢查、限期整改、加強服務監管、提高養老院管理服務人員素質能力、 開展“敬老文明號”創建活動、加強養老院服務質量監督等措施,使全縣的養老機構服務質量得到明顯提升;二是加大資金投入改造養老服務設施,20__年,累計投入了150多萬元,對全縣敬老院的消防設施、食堂安全設施及其它設施的維修進行改造;三是落實了困難高齡老人的居家養老政府購買服務補貼制度及養老機構、居家養老中心一次性建設補貼和運營補貼制度,在食品安全、消防安全、生活照料服務、醫療護理服務、康復保健服務、膳食服務、精神文化服務、清潔服務等方面有了較大的提升。
三、存在的.主要問題
少數鄉鎮對社區養老服務項目重視程度不夠,導致部分農村社區養老項目推進遲緩,效果不佳。
四、推進社會養老服務體系建設的意見和建議
建議加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。社會養老服務體系建設資金全部由縣級財政承擔,按目前我縣財政狀況,縣鄉兩級籌集建設資金壓力大,希望上級政府加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。建議出臺并細化建立城鄉居家養老服務機構長效運行管理機制。目前我縣70個農村居家養老服務機構建立后,從管理模式、管理人員選聘、經費等存在不足,致使管理運營時而出現“腸梗阻”。建議出臺城鄉養老服務機構長效運行管理機制,切實落實人員、經費等,從而有效解決制約農村社區養老服務機構發展的管理長效運營問題。
績效自評報告范文 篇20
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目背景
耕地是最寶貴的農業資源、最重要的生產要素。中央高度重視耕地質量保護工作,20xx年中央1號文件提出:“實施耕地質量保護與提升行動”。《中共中央國務院關于加快推進生態文明建設的意見》也要求:“強化農田生態保護,實施耕地質量保護與提升行動,加大退化、污染、損壞農田改良和修復力度,加強耕地質量提升監測與評價”。
為落實農業部《耕地質量保護與提升行動方案的通知》《膠州市“十三五”發展規劃》、《膠州市鄉村振興戰略規劃(20xx—20xx年)的通知》,膠州市計劃開展生態補償耕地保護提升項目,結合自身情況制定《20xx年膠州市生態補償耕地保護提升工作實施方案》,堅持綠色和可持續發展理念,保護提高耕地地力,提高農業綜合生產能力,加快農業轉型升級,推進全市農業綠色高質量發展。
2.項目內容及實施情況
根據《20xx年膠州市生態補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字[20xx]112)文件要求,本專項資金主要是在全市范圍內實施農藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質量提升;耕地土壤環境質量類別劃分。項目均已驗收。
3.項目資金投入和使用情況
根據《20xx年生態補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字〔20xx〕112號)文件,20xx年生態補償耕地保護提升資金共批復363.9萬元,該資金從膠州市一般公共財政預算中安排。
20xx年項目預算支出為363.9萬元,實際支出204.28萬元,預算執行率56.14%。
(二)項目績效目標
1.總體目標
根據《膠州市“十三五”種植業發展規劃》、《20xx年生態補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字〔20xx〕112號)等相關文件,評價組梳理了本專項資金的總目標,具體如下:
堅持農業綠色和可持續發展理念,以保護、提升耕地地力和保護農業生態環境為目標,以綠色生態為導向,圍繞化肥農藥減量增效,減少農業面源污染,促進農業轉型升級、提高農業綜合生產能力,加快推進全市農業綠色高質量發展。
2.階段性目標
根據《膠州市“十三五”種植業發展規劃》、《20xx年生態補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農字〔20xx〕112號)等相關文件,評價組梳理了本專項資金的總目標,具體如下:
根據膠州市20xx年生態補償耕地保護提升安排情況,本專項資金主要是在全市范圍內實施農藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質量提升;耕地土壤環境質量類別劃分等工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.評價目的
財政支出績效評價是提高公共服務質量、提升公共支出有效性的手段,通過指標設計和量化分析檢驗公共支出的效果,從投入、過程、產出和效果等方面,綜合考察項目的完成情況、取得的成績及效益,分析管理過程中的潛在問題及原因并針對性地提出建議。
2.評價對象和范圍
評價對象:20xx年生態補償耕地保護提升363.9萬元。
評價范圍:此次績效評價的期限從20xx年1月1日至20xx年12月31日。績效評價的范圍包含農藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質量提升;耕地土壤環境質量類別劃分工作等。評價組依據項目單位提供的所有項目相關資料對主管單位進行全面現場評價,涉及街道的采用非現場評價和現場評價結合方式。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1.評價原則
根據《財政部關于印發的通知》(財預評〔20xx〕10號),此次績效評價遵循以下基本原則:
科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。
激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
公開透明。績效評價結果應依法依規公開,并自覺接受社會監督。
2.評價指標體系
根據《財政部關于印發的通知》(財預〔20xx〕10號)文件要求,設計了一級指標和二級指標,按照績效評價的基本原理、原則和項目特點,結合績效目標、自評價報告等相關材料,由項目組根據評價績效指標確定的要求(與評價對象密切相關,全面反映項目決策、項目和資金管理、產出和效益;優先選取最具代表性、最能直接反映產出和效益的核心指標,精簡實用;指標內涵應當明確、具體、可衡量,數據及佐證資料應當可采集、可獲得;同類項目績效評價指標和標準應具有一致性,便于評價結果相互比較)設計了三級指標。
評價指標體系按照邏輯分析法設計,包括決策、過程、產出、效益四部分內容,力求全面考察項目決策、項目和資金管理、產出和效益,體現從項目本身、執行到效果的邏輯路徑。內在邏輯的一致性也增強了評估的科學性、嚴謹性和可行性。
此次績效評價的指標體系,分為決策、過程、產出、效益四類一級指標。其中,決策類指標按照項目支出績效評價指標體系框架參考進行設置。過程類指標在結合項目特點的基礎上對組織實施進行細化新增。產出類指標則以項目實際產出的產品或提供的服務數量、實際達到既定質量標準、實際所消耗的時間等情況進行考察;效益類指標從產生的社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度方面進行考察。評價指標體系詳見附件1綜合評分表。
3.評價方法
本次評價方法主要以比較法為主,標桿管理法、文獻法、公眾評判法為輔,在對比分析時通過文獻資料搜索、數據分析來支撐評價的邏輯緊密性與客觀性。始終遵循科學規范、全面系統、公正公開和績效相關的基本原則。具體方法如下:
(1)比較法。是指將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區同類支出情況進行比較的方法。
(2)標桿管理法。是指以國內外同行業中較高的績效水平為標桿進行評判的方法。
(3)文獻法。是指搜集和分析研究各種現存的有關文獻資料,從中選取信息,以達到某種調查研究目的的方法。
(4)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。
4.評價標準
本方案的'評價方法是依據績效評價基本原理,分別按照定量與定性兩種方法進行評分。
對于定量指標得分按照以下方法評定:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的(30%及以上),分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。在評價過程中通過參照計劃標準、行業標準、歷史標準等設定標桿值相比,再通過線性判斷或比例判斷,明確指標得分情況。
對于定性指標得分按照以下方法評定:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。具體得分按照有無判斷規則、臨界點規則、比例判斷等計算。
堅持定量優先、定量與定性相結合的方式,總分由各項指標得分匯總形成。
三、綜合評價情況及評價結論
從總體上看,20xx年生態補償耕地保護提升在改善農業種植環境方面發揮了一定的作用。但在評價組實際評價過程中,發現工作中存在一些問題,需在今后的工作中予以調整和完善。
評價組按照確認的指標評價體系及評分標準,通過前期調研、基礎數據填報、訪談、問卷調查、現場核查,對20xx年生態補償耕地保護提升的績效開展測量、分析后進行獨立客觀公正的評判,最終評分結果如下:總體得分91.5分,績效評級為“優”。
四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)項目主要經驗及做法
1.改善土壤肥力,提高土壤質量和農作物產量
通過開展耕地保護提升項目,農藥廢棄物明顯減少,病蟲害綠色防控宣傳較廣,積極開展土壤改良工作,改善土壤,培肥地力,通過增施有機肥,提高土壤有機質含量,平衡土壤養分,實現用地與養地結合,持續提升土壤肥力。
2.降低農作物發病率,提高農作物質量
積極開展馬鈴薯瘡痂病和大白菜根腫病等作物土壤改良試驗示范工作,運用科學的有機肥配比,降低農作物發病率,提升農作物等級,同時降低農藥化肥的使用,保持綠色良好的耕種環境。
(二)項目存在的問題及原因分析
1.項目單位運營監管機制、業務管理機制不健全。
項目沒有制定完善運營監管機制,無法對項目運作進行整體把關,項目單位業務管理機制不健全,無組織審核程序相關管理規定,無管理與考核過程是否符合相關管理規定,用以反映和考核相關管理制度的有效執行情況。無周或月度考核管理制度,用以反映和考核階段或周期性相關管理制度的有效執行情況。
2.項目單位無預算明細和預算測算明細預算,執行率偏低。
項目單位沒有預算編制明細表和預算測算明細表,無法判斷項目支出內容分解、細化到每一個支出細目的預算資金額度是否經合理。根據項目單位提供的資金支出憑證等明細資料,預算金額363.9萬元,實際支出204.28萬元,預算執行率56.14%。預算執行率低。
3.績效目標管理有待提高。
評價組通過項目單位提供的《績效目標申報表》資料和現場核查分析,主要存在以下三個問題:一是沒有設置總體目標,并且耕地保護與質量提升年度目標只有大棚土壤改良100畝,沒有其他項目;二是沒有從項目產出、效益等方面設置全面的與預算資金任務相對應的績效目標;預算資金任務在《績效目標申報表》中未體現;三是績效目標未細化分解為科學、合理、可衡量的數量、質量、時效、環境效益、社會效益類指標。
五、有關建議
(一)完善并落實耕地保護與質量提升相關運營監管機制、業務管理機制
建議單位依據上級要求結合膠州市實際,建立健全運營監管機制,提高管理作業的主動性。制定完善業務管理機制、管理考核程序和階段或周期性相關管理制度,提高制度執行有效性,為生態補償金-耕地保護與質量提升項目有效開展提供制度保障。
(二)提高預算編制工作的規范性,提高預算執行率
結合項目要求,編制預算明細表、預算測算明細表。提高預算編制工作的規范性。建議項目單位依據協議文件中的工作項目、工作量、單價,以及上述工作明細對應的資金額填報預算進行嚴格審核并進行匯總。切實將預算編制工作做實、做細、做準,使預算金額更加科學、合理、精準。也便于更精準的分析項目總體及各小項的預算執行率的偏差原因,確保財政資金及項目高效運行。
(三)加強績效目標編制工作,提高資金使用績效。
加強績效目標設定工作的規范性,建議項目單位依據年度工作計劃設定項目總目標。以年度績效目標為指導,確定項目在投入、過程、產出、效益四個方面的具體的、量化的、相關的、重要性與代表性相結合的指標,指導項目的具體工作內容和時間安排與開展。
績效自評報告范文 篇21
根據平羅縣農業農村局《關于開展扶持壯大村級集體經濟項目評估工作的通知》文件要求,我鎮財經服務中心對20xx年扶持壯大村級集體經濟項目的.建設情況、收益情況、運營情況等進行了自查,現將自查情況報告如下:
一、項目建設執行情況
(一)項目申報審批
由村兩委班子組織召開支部黨員大會、股東代表大會,通過項目申報、實施決議、制定項目實施方案并報鎮黨委研究決定,形成平羅縣寶豐鎮20xx年扶持壯大村級集體經濟項目實施方案。同時,做好羊場收購和羊場改建工作,按照建設內容組織實施,完成飼草料、基礎母羊、種公羊購置數量,聘請專家進行肉羊標準化生產技術培訓,開展肉羊繁育與育肥工作。
(二)資金使用監管
村級財務由村報賬員負責進行整理報送,羊只出入庫管理要求監事會成員進行監督,村級財務全部納入“農村集體三集管理系統”平臺運行,財務公開透明,嚴格按照鎮級財務制度進行財務報批,實現村賬鎮管。
(三)發展模式及進展情況
充分利用村集體閑置學校改建肉羊圈舍,采取“黨支部+合作社+農戶”的運行模式,發展肉羊優勢特色產業。以扶持壯大村集體經濟發展肉羊繁育與育肥項目為載體,建立健全村集體養殖合作社組織機構及各項制度,帶動全村肉羊養殖特色產業的快速發展,最終實現村集體獲益、農民增收、村集體經濟得到可持續發展的目標。
二、項目收益情況
(一)項目運營方式
項目采取“黨支部+合作社+農戶”的運作模式以項目資金形成固定資產進行自主經營,財務實行獨立核算,自負盈虧,收益歸村集體經濟組織所有。由村上聘用專業的養殖人員進行羊只的飼養,村兩委班子進行監督管理,實現“村辦、村管、民受益”的組織模式,兩千元以上支出由合作社開股東代表大會進行財務支出專項議題研究。
(二)項目經營收益
截止20xx年底,中方村壯大村集體項目凈收益為16.48萬元,羊只存欄量為532只,其中基礎母羊104只,種公羊18只,湖羊70只,山羊340只;陸渠村壯大村集體項目凈收益為4.62萬元,羊只存欄量為421只,其中基礎母羊259只,種公羊47只,羊羔115只;寶豐村壯大村集體項目凈收益為3.66萬元,羊只存欄量為185只,其中湖羊182只,澳洲白種公羊3只。
三、項目存在的問題
(一)陸渠村、中方村羊圈為舊學校改造,設施老舊、羊圈較小,養殖場與飼草料場地劃分不明,無法實現大規模養殖;
(二)村干部身兼數職,無法投入過多精力在肉羊養殖上,缺乏養殖管理經驗;
(三)項目雖實行村賬鎮管,但鎮經濟發展中心的作用具有一定的制約性,無法及時下村核實羊只存欄量;
(四)買賣羊只資金無法及時入賬,鎮經濟發展中心無法及時對資金進行監管;
(五)村會計非會計專業人員,涉及成本核算等會計專業知識掌握不到位,成本核算方面存在一定難度,建議村合作社從會計事務所聘用專業企業會計進行財務核算;
(六)養殖場缺乏消毒設備,存在一定的安全隱患。
四、項目整改措施
(一)加大資金投入使用力度,擴大養殖場規模,將養殖場與飼料場地明確劃分;
(二)增設消毒設備,確保相關接觸人員的人身安全;
(三)加大人才引進力度,聘請專業養殖技術員進行羊只的飼養與監管;
(四)村賬鎮管,聘用專業會計對合作社進行資金的監管及賬務處理;
(五)對村報賬員進行業務技能培訓,建立健全財務報批手續。
五、下一步工作計劃
對于此次壯大村級集體經濟項目的自查,我鎮將及時進行項目整改,加強對項目的建設管理。一是加大人才引進力度,積極發掘和培養創業致富能人,給予引進人才最優惠的政策保障;二是健全內部管理和民主理財機制實行重大項目民主監督決策制度避免出現投資失誤實現投資的合理性和有效性;三是加大資金投入力度,加強技術力量培訓和向上爭取政策資金的投入;四是對村會計、報賬員及養殖員進行相關技能培訓,確保項目順利實施。
績效自評報告范文 篇22
按照區委、區政府全面推進財政績效管理,進一步強化支出責任,著力提高財政資金使用效益的相關要求,結合自身實際,特對我鎮20xx年財政政策支出績效評價自評報告如下:
一、項目概況
達川區管村鎮人民政府是財政全額撥款行政單位,主要負責維護社會穩定,促進經濟發展,不斷提高人民群眾的生活水平,全心全意為人民服務。達川區管村鎮20xx年的財力保障項目資金共287.99萬元,其中:脫貧攻堅資金6萬元,主要用于各村脫貧攻堅產業發展和脫貧攻堅辦公運轉;促發展資金20萬元,用于全鎮產業發展扶持;信訪、維穩、掃黃、除黑、禁毒資金15萬元,用于信訪維穩工作;保運行資金261.99萬元,用于政府日常工作正常運轉、環境綜合治理、平安建設、鄉村道路養護,安全生產監管等。
(一)項目資金申報及批復情況。20xx年財力保障項目申報已嚴格按照上級要求明確績效目標,控制成本,提高項目作用發揮,并嚴格按照項目的程序進行申報,嚴格按照批復項目的內容和資金管理辦法等相關規定進行使用。
(二)項目績效目標。確保政府日常工作正常運轉;進一步解決歷年欠款債務,確保社會和諧,維護社會穩定;農村基礎設施環境建設得到加強,改善農村生產生活條件,提高村民幸福生活指數,促進農村社會事業的發展和鎮風文明水平的提高。
(三)項目資金申報相符性。項目資金申報相符性項目申報內容與具體實施內容相符,且申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。本項目資金來源為財政撥款,資金已于當年預算并批復到位。
2、資金使用。截至20xx年12月31日,項目資金共287.99萬元,已全部按預算要求使用,按照財務制度規定進行了支付。
(二)項目財務管理情況
達川區管村鎮人民政府嚴格執行財務管理規章制度,實行會計核算和賬務管理制度上墻,制度公開,并接受群眾監督。按制度對資金進行管理、對項目資金按項目核算實行專款專用,未擠占挪用項目資金,并強化了監督檢查,確保項目資金正常使用。
1. 管理制度健全。根據基本財力保障資金使用要求,建立健全相關報賬制度,明確報賬程序、審核報賬手續、收集報賬資料,及時歸檔整理。做到合法、合規、完整。
2. 資金使用合規。我鎮在資金使用過程中,認真審核把關,對資金報帳程序和手續實行嚴格審查,程序不符不報、手續不齊不報、用途不符不報、項目不實不報,全面規范資金運行。
3. 財務監控有效。鎮紀委對各項資金申報、使用和支出進行全程監管,制定考核辦法,對截留、擠占、挪用、虛報等行為進行嚴厲處理,追究相關責任人的責任。
(三)項目組織實施情況
1.資金計劃、到位及使用情況:資金計劃及到位。本項目資金來源為財政撥款,總投入287.99萬元,資金已于20xx年初隨部門預算批復到位;截至20xx年12月31日,項目資金287.99萬元已全部支出。
2.項目財務管理:項目資金管理按基建項目管理,資金的收支均由鎮財政所負責核算,會計核算較規范。該項目所有資金實行專款專用,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。截至20xx年12月底,管村鎮20xx年財力保障項目績效目標全部完成。
(二)項目效益情況。通過我鎮全體工作人員的努力下,各項工作圓滿完成,促進我鎮脫貧攻堅中的產業發展,解決了我鎮的一些困難戶的臨時救助;解決了上訪人員的一些實際困難;確保了政府日常工作正常運轉、社會和諧,維護了社會穩定;充分調動了民主參與、民主管理的積極性。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1、由于缺乏經驗,項目管理及資金管理制度沒有完整的建立起來,需要進一步完善相關的管理制度。
2、環境治理上花費資金較多,我鎮距城區較遠,行政區劃調整后,垃圾清運量大,垃圾清運距離較遠,特別是原九嶺鎮,垃圾清運至復興垃圾處理廠的處理費用較高,預算遠遠不足,還需上級加大資金的投入。
3、在脫貧攻堅產業發展方面上,尤其貧困村發展的青花椒產業缺乏一些產業技術扶持,不能夠很好的去真正普及一些種植技術,缺乏專業性的指導;柑橘產業由于受到大食蠅病害的影響,防治費用較大,技術性較強,缺乏專業性的指導,需要上級加大資金和技術的支持。
(二)相關建議。提出項目(相關政策)改進完善的建議意見。
1、鎮黨委政府積極主動多向上級部門領導匯報,結合我鎮的一些現實的情況與部門領導做好溝通匯報,力爭早日解決好歷年的欠款。
2、加強我鎮的一些技術人員的學習,特別是加強對農業專業技術人員的培訓,多向一些產業發展的較好的鄉鎮組織參觀學習,做到引進來,走出去的思想,打破以前的一些陳舊的思想,切實把我鎮的產業提高到一個新臺階。
績效自評報告范文 篇23
為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金使用,提高財政資金使用效益,根據《岳陽市財政局 岳陽市審計局關于印發<20__年度岳陽市預算績效管理工作方案>的通知》(岳財發〔20__〕6號)、《岳陽市財政局 岳陽市審計局關于印發<岳陽市預算績效監控管理辦法>的通知》(岳財發〔20__〕15號)的文件要求,我局組織對20__年度本部門整體支出進行了績效自評,自評得分98分,現將具體情況報告如下:
一、基本概況
(一)編制機構情況
20__年5月6日,岳陽市扶貧開發辦公室更名為岳陽市鄉村振興局,20__年5月10日岳陽市鄉村振興局掛牌。現內設機構有綜合科、開發指導科、信息規劃科、防止返貧監測科、鄉村建設科;現有編制16人,在職15人,退休1人,本科以上學歷占93%。
(二)主要工作職責
主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,認真落實“四個不摘”要求,加強對農村低收入人口的動態監測,健全常態化的幫扶機制;加強配合行業部門抓好脫貧地區鄉村特色產業發展、脫貧人口穩崗就業、易地扶貧搬遷后續幫扶等重點工作,做到責任落實、政策落實、工作落實,堅決守住不發生規模性返貧的底線。
(三)整體支出概況
我部門整體支出主要是基本支出,基本支出主要用于人員經費和固定資產采購、“三公”經費等公用支出;20__年支出為337.37萬元,其中人員支出166.60萬元,公用支出170.77萬元,無項目支出。
二、整體支出管理及使用情況
20__年,我單位基本支出337.37萬元,其中人員支出166.60萬元,公用支出170.77萬元。“三公”經費支出情況。20__年,我部門三公經費支出3.11萬元,同比下降37.54%。其中公務接待費0.29萬元,與上年度持平;公務用車運行維費2.82萬元,同比下降39.60%;公務用車購置費0萬元;因公出國費0萬元。
三、整體支出績效情況
20__年以來,在市委的堅強領導下,全市上下全力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,牢牢守住防止發生規模性返貧,健全工作體制機制,做好防返貧監測與幫扶,打造示范亮點,大力推介先進典型,激發群眾內生動力,夯實了脫貧成果,有力推進了全市鄉村振興開新局。
(一)健全了體制機制。一是強化了機制保障。推動全市上下全面落實了“五級書記”抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,市、縣兩級黨委調整健全實施鄉村振興戰略領導小組,由黨委書記擔任領導小組組長,有序有力有效運作。提請市委市政府出臺了《關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的十項重點任務》,參與或配合行業部門出臺了產業、醫保、教育、兜底保障等政策。12月10日,協助市委辦在華容縣召開全市鄉村振興工作現場推進會,各縣市區委書記和市委實施鄉村振興戰略領導小組成員單位主要負責人參加了會議,對我市鄉村振興工作再部署、再加力、再升溫。二是強化了責任落實。26名市級領導對11個500人以上的.易地扶貧搬遷安置點和25個聯點村實施重點幫扶;各縣市區均明確一名市級領導,指導聯系鄉村振興工作;縣市區委書記和市縣部門單位一把手始終把鄉村振興工作扛在肩上、抓在手上。我市已構建了橫向到邊、縱向到底的鄉村振興全鏈條責任“閉環”。三是強化了隊伍保障。5月底,全市原扶貧系統整體轉隸為鄉村振興系統,雖然“三定”方案一直未明確,但市縣鄉三級鄉村振興隊伍人員思想穩定,工作開展有序。駐村幫扶實現重點村、示范村、脫貧村和黨組織軟弱渙散村全覆蓋,選派駐村工作隊546個,工作隊員1587人,其中市派駐村工作隊50支、隊員152人,做好了新老隊員工作交接,保持全員在崗在位。落實省關于結對監測幫扶的要求,對所有監測戶開展結對幫扶,已脫貧戶根據實際情況開展結對聯系幫扶,確保幫扶責任不脫鉤。四是強化了人才保障。深入開展“巴陵先鋒十項行動”,推進黨建引領鄉村振興,積極探索“黨建+”治理模式。將鄉土人才納入全市人才振興計劃,持續深入實施“巴陵人才工程”,落實“45條措施”。先后舉辦鄉鎮分管領導和專干鄉村振興培訓班、駐村第一書記和村黨組織書記培訓班、鄉村致富帶頭人培訓班等,累計培訓2800余人次。
(二)做實了防止返貧監測與幫扶工作。出臺了《岳陽市防止返貧監測與幫扶工作方案》,嚴格按程序納入監測戶,及時監測預警,消除風險,做到早發現、早預警、早干預、早幫扶。圍繞防止返貧監測與幫扶工作業務,舉辦了2期培訓班,培訓對象為鄉鎮(街道)負責人和業務骨干,每期約為150人,有效夯實了工作基礎。每季度抽調業務骨干組織一次脫貧質量集中排查督導、開展一次講評、下發一期通報、督辦一批問題,防范化解了一批潛在風險矛盾。截止12月底,全市納入防止返貧監測系統的監測戶為6832戶18936人,其中未消除風險2902戶8589人。
(三)落實了易地扶貧搬遷后續扶持工作。推動全市347個易地扶貧搬遷集中安置點均成立管理委員會,由當地鎮村領導兼任管理委員會主任,并制定了便民服務、矛盾協調、治安維穩、環境衛生等相關制度。各集中安置點先后投入2100余萬元,改善了交通道路和水網管道等設施,實現“五通五化”。去年先后投資1259萬元,完成農村公路提質改造里程319.2公里和安全防護工程927.5公里。每個鄉鎮衛生院都配有2名以上注冊(助理)全科醫師,1372個行政村衛生室均配備1名合格的鄉村醫生(含派駐)。全市共有農村互助養老服務設施830家,覆蓋率達45.2%。
(四)打造了一批示范亮點。堅持全域推進,示范引領的思路,著力發現、總結、推介一批亮點,發揮以點帶面的作用。比如華容縣三封寺鎮華一村創新基層治理經驗被中央電視臺《遠方的家》欄目專題推介;平江縣梅仙鎮三里村成功入選全國“鄉風文明建設示范村”;岳陽縣新墻鎮清水村鄉村治理典型經驗被湖南紅網、湖南廣播電視臺推介;汨羅市汨羅鎮武夷山村“頭羊+能人、黨員+協會、支部+產業、初心+實干”鄉村治理模式得到全省推介。
(五)組織了懇談活動。深入開展“知黨恩、感黨恩、聽黨話、跟黨走”主題懇談活動,樹立“幸福是奮斗出來的”,“脫貧攻堅不是終點,是新生活、新奮斗的起點”意識,激勵脫貧群眾靠自己努力過上更好生活,去年共組織開展懇談會4000多場,參與人員約14.6萬人次。推動省市主流媒體對脫貧攻堅先進集體和個人密集宣傳、宣講。各縣市區開展典型評選活動,共評選“扶貧典型事跡”558個,“脫貧示范戶”1386名,選樹“最美扶貧人”572名,“最強基層黨組織”467個,“最佳幫扶單位”202個,進一步激發穩定脫貧的內生動力,有效提升群眾滿意度。
(六)開展了年度實地考核。11下旬完成有實施鄉村振興戰略實績考核任務的11個縣市區實地考核工作。制定市本級實施鄉村振興戰略實績考核方案,召開了實地考核工作專題部署會議。從6個縣市和市直相關單位抽調79人參與實地考核,堅持實事求是、公平公正,直插現場、直奔主題、直面群眾。本次實地考核嚴格按照省《20__年市州、縣市區黨委政府實施鄉村振興戰略實績考核方案》的要求開展,主要采取調閱資料臺賬、入戶走訪、實地查看和反饋情況等形式,查閱了各縣市區黨委政府實施鄉村振興戰略實績的資料臺賬,調閱行業部門系統數據,抽查72個村,入戶走訪1440戶,考核人員嚴格遵守政治紀律和廉潔規定,圓滿完成考核任務。12月5日至15日省考核組抽考了平江縣、汨羅市和岳陽縣。省實地抽查考核組反饋的情況總體較好。
(七)推介了一批先進典型。20__年我市3個集體(岳陽市社會救助局、岳陽縣扶貧開發辦公室、平江縣梅仙鎮三里村支部委員會)和6名個人(平江縣加義鎮泊頭村駐村第一書記,財政部行政政法司副處長劉斌樑,平江縣長壽鎮黨委副書記李長征,湘陰縣扶貧開發辦公室黨組書記、主任胡建龍,華容縣話崗村駐村幫扶工作隊隊員、華容縣市場監督管理局辦公室副主任邵明艷,汨羅市川山坪鎮玉池山村村民委員會黨總支書記、村主任陳素輝)被黨中央、國務院表彰為脫貧攻堅先進。6名先進個人被表彰為湖南省最美扶貧人物,38個先進集體和66名先進個人被湖南省表彰為脫貧攻堅先進。平江縣三里村、華容縣華一村被評為全國鄉村治理示范村。平江縣洪家塅易地扶貧搬遷集中安置點先后獲評20__年湖南省脫貧攻堅先進集體和湖南省先進基層黨組織。
四、存在的主要問題
因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,還需加強預算管理,科學編制預算。隨著鞏固拓展脫貧攻堅成果不斷深入,各項配套資金也都迫切要求加大投入。
五、改進措施和有關建議
加強各部門協作、社會參與機制,整合社會資源,優化社會資源配置,建立監督機制,加大獎懲力度;加強各部門的隊伍建設和業務指導,培養項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。
績效自評報告范文 篇24
根據自治區財政廳《寧夏農村綜合改革轉移支付績效管理實施細則》(寧財(農)發〔20xx〕230號和西夏區財政局關于《關于開展20xx年農村綜合改革項目績效自評工作的函》等文件精神,現對我單位農村綜合改革財政獎補項目績效自評工作開展情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
20xx年我單位共收到農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元,主要用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目(一期)的支出。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年12月31日農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元已全部到位。
2、項目資金執行情況分析。
項目資金由西夏區財政下達后,我單位及時召開會議研究安排,在資金下達期間,項目未完工手續不全無法支付。
3、項目資金管理情況分析。
資金均為專項資金,根據我單位工作安排,將20xx年農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目(一期)項目,明確資金的用途,做到專款專用,充分發揮資金的使用效益。
(二)總體績效目標完成情況分析。
資金主要用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目(一期)項目,截至20xx年年底以上項目均未完工。
(三)績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
①農村綜合改革項目
(1)數量指標。鏟除、新做外墻外立面主墻面丙烯酸外墻防水涂料全年3797.8平方米,現完成2682平方米;鏟除、新做外墻外立面勒腳仿面磚真石漆全年1977平方米,現完成1436平方米;鏟除、粉刷樓梯間墻面、頂棚涂料全年748.7平方米,現完成700平方米。
(2)質量指標。嚴格按照項目施工要求,確保項目(工程)驗收合格率均為100%。
(3)時效指標。20xx年項目資金到位后,按照建設要求項目(工程)完成及時率100%,全年完成85%,截至20xx年年底此項工程正在建設。
(4)成本指標。我單位富寧村巷道改造項目投資75萬元,并嚴格資金要求進行使用。
②20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付(寧財(農)指標﹝20xx﹞326號)(賀新路綠化提升項目)
(1)數量指標。栽種大喬木數量300株,現完成150株;種植小喬木和灌木數量900株,現完成450株;綠化灌溉面積13300平方米,現完成7000株。
(2)質量指標。嚴格按照項目施工要求,截至20xx年年度完成50%。
(3)時效指標。20xx年項目資金到位后,按照建設要求項目(工程)開工率現已達到50%,截至20xx年年底此項工程正在建設。
(4)成本指標。我單位賀新路綠化提升項目投資230萬元,并嚴格資金要求進行使用。
2、效益指標完成情況分析。
①農村綜合改革項目
(1)經濟效益。項目完成后村經濟發展明顯增強。
(2)社會效益。項目建成后人居環境明顯改善。
(3)生態效益。項目完成后將改善周邊生態環境衛生及周邊居民生活環境。
(4)可持續影響。無
②20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付(寧財(農)指標﹝20xx﹞326號)(賀新路綠化提升項目)
(1)經濟效益。項目完成后村經濟發展明顯增強。
(2)社會效益。項目建成后人居環境明顯改善。
(3)生態效益。無
(4)可持續影響。無
3、滿意度指標完成情況分析。
①農村綜合改革項目:工程(項目)建成后,預計受益群眾滿意度將達到90%。
②20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付(寧財(農)指標﹝20xx﹞326號)(賀新路綠化提升項目):工程(項目)建成后,預計受益群眾滿意度將達到95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
偏離績效目標的原因:由各類手續不齊全,導致項目實施緩慢,項目資金尚未支出。
下一步改進措施:一是加快項目進度,抓緊時間開展相關工作,按照工程進度撥付資金。二是有效提高資金的.使用率,確保資金專款專用。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果在銀川市西夏區人民政府的網站上進行公開,接受社會監督。