亚洲精品成人18久久久久_日韩欧美色_江苏极品身材白嫩少妇自拍_曰本人做爰大片免费观看一老师_久草视频网_最近中文字幕MV高清在线视频

首頁 > 范文大全 > 工作報告 > 績效監控報告(精選22篇)

績效監控報告

發布時間:2023-11-05

績效監控報告(精選22篇)

績效監控報告 篇1

  根據財政扶貧資金績效管理要求,現將危房改造項目四季度績效運行執行監控情況報告如下:

  一、項目基本情況

  20xx年四季度,上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收,撥付危房改造補助資金20xx萬元。

  二、項目組織實施情況

  1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

  2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。

  3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

  三、績效運行情況

  (一)產出指標情況

 。1)、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。

 。2)、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要,進行了全面驗收。

  (3)、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收,資金已全面撥付、

 。4)、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房,修繕加固標準高,分類補助標準準確。

  (二)效益指標情況

  (1)、經濟效益。幫助1156戶做到住房保障,解決他們的住房問題。

  (2)、社會效益。穩定了社會底層居民情緒。

 。3)、生態消息。幫助1156戶農戶改善居住條件,幫助他們改善環境衛生問題。

 。4)、可持續影響。有助于對社會底層人民的幫助,穩定社會秩序,改善人居環境,美化家園。

  (三)滿意度指標情況

  農村危房改造滿意度較高,保障了底層人民的住房安全,改善了他們的居住環境,提高了他們的生活質量,滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。

  四、主要存在問題及下一步工作安排

  農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題,下一步加大輿論宣傳,讓群眾了解政策,進行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的,做好督促限時整改,對于在規定時間內,不能整改到位的,將進行全縣通報,情節嚴重的,上報縣監察委,啟動問責。

績效監控報告 篇2

  一、項目支出基本情況

  20__年度,我局納入項目支出績效運行監控范圍的項目共27個,年初預算安排共計257111.4萬元,其中公用經費224.48萬元,部門項目支出632萬元,公共項目支出256254.92萬元。

  部門項目共8個,分別為:市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉干部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。

  公共項目共18個,分別為:“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項;路燈電費管理維護支出;交通隔離設施維護維修;城管綜合整治專項;信息采集員經費;五一大道(火車站-袁家嶺)兩廂擺花及維護管理經費;五區環衛、市政(道路)、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費;生活垃圾、污泥處理服務費;滲瀝液(污水)處理廠運行服務費;生活中轉服務費;餐廚垃圾收運補貼;垃圾場周邊維穩和補助經費;燈飾亮化維護經費;城管應急經費;一線環衛工人傷亡救助資金;城管協管員經費。

  二、績效運行監控工作開展情況

  1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績效目標,以績效目標完成情況為重點,收集相關績效監控信息,對偏離績效目標的原因進行分析,對全年績效目標完成情況進行預測,并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。

  2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閱相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。

  三、績效運行監控情況

  (一)項目支出預算執行情況

  20__年度,我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元,截至6月份執行數為130173.38萬元,執行率為50.63%。具體如下:

  1、公用經費年初預算安排224.48萬元,截至6月份執行數88.16萬元,執行率為39.27%。

  2、部門項目年初預算安排632萬元,截至6月份執行數292.21萬元,執行率為46.24%。

  3、公共項目年初預算安排256254.92萬元,截至6月份執行數129793.01萬元,執行率為50.65%。

  (二)項目支出績效目標完成情況

  1、截止到6月底,1個項目今年已終止,其余項目按進度執行,績效運行情況良好。

  2、通過對各項目的績效運行監控,城市管理各項工作完成較好。

 。1)根據市政府、市城管委的工作部署,按照“四精五有”要求和相關技術標準,依法依規按程序推進項目建設。

 。2)保障橋梁隧道運行良好,整潔暢行;加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

  (3)通過信息采集,及時發現了城市管理問題,減少了資源的過度分散和浪費,尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上,提供了大量數據支撐,使得問題得到很好很快處置。

  (4)以小區為重點,持續推進定時定點、集中投放工作,在20__年已建600余個垃圾分類集中投放點(廂房)的基礎上20__年計劃再建500個,切實改善小區環境,從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標,把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一,提高全市居民的垃圾分類意識,深入推進生活垃圾分類工作。

  (5)長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋,做到日產日清;垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題,滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。

 。6)全面提高了全市交通隔離設施管理,以品質長沙為目的、規章制度為保障,實施交通隔離設施日常維護和清洗工作,使管理工作專業化、精細化,立足公益,創造社會效益。

 。7)根據日常調度和定期檢查情況,路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求,城市功能和景觀照明設施正常運行,效果良好,滿足目標要求。

  四、存在問題及其原因

  一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢;二是部分項目正在進行前期工作,暫未開工,導致績效目標執行力偏低;三是因工作相關要求,個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報,合同約定支付條款等原因,導致預算執行未完成50%。

  五、有關建議及工作措施

  1、根據市委、市政府的工作部署與要求,強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題,加大督查力度,嚴格考核兌現,聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查,推動責任落實、任務落實,加快推進各類項目建設進度,推動未開工的項目盡快開工,已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度,確保年底完成目標任務。

  2、加強日常管理工作,嚴格落實各項制度和政策文件精神,進一步完善內部管理制度,提升管理效能,不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。

  3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

  4、加強對信息采集工作調度,確保正常情況下,每月采集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時,需在保證人員安全的情況下,開展有重點有針對性的信息采集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座,提高安全意識,并建立安全事故預防和處置機制,使采集人員人身安全得到有效保障。

  5、全市新增路燈約2萬盞,老舊路燈配電設施逐年增加,隨著LED燈具等新材料新技術的推廣使用,以及20__年“一江兩岸”城市提質工程(二期)的完工,投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加,全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費,以及工程車輛和專業設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算,增加維護經費投入,保障城市照明維護管理效果,不斷提升維護管理品質;增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障,進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程,優化電費支付和審核手續,確保電費支付及時、高效,保障城市功能和景觀照明運行效果。

績效監控報告 篇3

  為提高資金使用效益,根據云南省財政廳關于印發《云南省項目支出績效評價管理辦法》(云財績〔20xx〕11號)、昆明市財政局印發的《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》(昆財績〔20xx〕60號),昆明博揚會計師事務所有限公司接受昆明市西山區財政局委托,于20xx年3月對20xx年青少年科普專項經費項目開展績效評價,F將評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.立項背景及目的

  按照《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》及《中共西山區委西山區人民政府關于進一步加強新時期科協工作的意見》(西發〔20xx〕32號)的文件精神,依據《西山區科學技術普及項目管理辦法》等要求,科協組織要認真貫徹落實《科普法》和《全民科學素質行動計劃綱要》,面向社區居民和各級領導干部及公務員,組織開展形式多樣、內容豐富的群眾性、社會性、經常性的科普活動。使科協組織的政治性、先進性和群眾性更加突出,引領力、凝聚力、服務力和創新力明顯增強,所屬學會發展和服務能力明顯提升,治理方式現代化、組織體系網絡化、工作手段信息化邁上新臺階,開放型、樞紐型、平臺型特色更加鮮明,服務科技工作者、服務創新驅動發展戰略、服務公民科學素質提高、服務黨委、政府科學決策的能力明顯增強,真正成為黨領導下團結聯系廣大科技工作者的人民團體,成為提供科技類公共服務產品的社會組織,成為區域性國際中心城市核心區創新體系建設的重要組成部分,為更好地服務區委、區政府工作大局提供有力保障。推進西山區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。

  2.項目實施情況

  項目由昆明市西山區科學技術協會組織,20xx年共開展了西山區第十屆學生機器人競賽、學校“三點半科技教育”課堂、青少年科學營、青年科技創新大賽四個項目。

  3.資金來源及使用情況

  (1)預算批復情況

  20xx年青少年科普專項經費項目預算資金4000000.00元,20xx年6月,昆明市西山區財政局《關于批復20xx年部門預算的通知》(西財預〔20xx〕8號),下達20xx年青少年科普專項經費預算安排數為4000000.00元。

 。2)資金計劃下達情況

  20xx年青少年科普專項經費實際下達項目資金4000000.00元,全部為區級資金。

  (3)資金使用情況

  截至20xx年12月31日,昆明市西山區科學技術協會共撥付20xx年青少年科普專項經費資金393,515.00元,資金使用率98.38%,剩余項目資金6,485.00元,原因為該項目實行驗收后撥付方式,項目資金在下一年度驗收合格后支付。

  4.組織及管理情況

 。1)項目管理主體

  本項目由昆明市西山區科學技術協會負責組織實施。

 。2)項目管理情況

  該項目由昆明市西山區科學技術協會組織,西山區第十屆學生機器人競賽由云南拓育教育科技有限公司實施;學校“三點半科技教育”課堂由昆一中附小、徐霞客中心學校、陽光小學、求實小學、?谛氯A中心學校5家學校實施;青少年科學營由西山區科學技術協會在寒假期間與云南野生動物園、昆明植物園合作,以“野生動物保護”“走進科學殿堂、探索植物世界”等主題,舉辦科普營活動,引導青少年了解動植物科學知識,豐富動植物科學相關科普教育,提高青少年科學素質和創新能力;青年科技創新大賽由昆明市西山區科學技術協會、昆明市西山區教育體育局、昆明市西山區文化和旅游局、云南奧秘畫報社有限公司聯合舉辦以“我身邊的科學家”主題繪畫比賽。

 。3)資金安排程序

  項目補助資金由昆明市西山區科學技術協會直接支付。

  (4)專項資金組織管理

  本項目根據《關于進一步加強新時期科協工作的意見》(西發〔20xx〕32號)和《西山區科協系統深化改革實施方案的通知》(西辦通〔20xx〕83號)的規定執行,昆明市西山區科學技術協會在會計賬薄中設置專用科目專項核算。

 。ǘ┛冃繕

  1.總目標

  緊緊圍繞區委、區政府中心工作,切實履行“四服務一加強”工作職能,創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力,努力營造科普工作格局,致力凝聚廣大科技工作者智慧,推進我區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。

  2.年度目標

  緊緊圍繞區委、區政府中心工作,切實履行“四服務一加強”工作職能,創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力,努力營造科普工作格局,致力凝聚廣大科技工作者智慧,推進我區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。

  結合昆明市西山區科學技術協會提供的項目政策文件、項目實施方案等資料的相關內容和要求,在與昆明市西山區科學技術協會充分溝通后完善的績效目標從項目數量、項目質量、項目時效、項目實施后產生的社會效益、可持續性影響、滿意度等方面進行評價。詳見附件1:20xx年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  財政支出績效評價旨在通過評價改善部門的財政支出管理,優化資源配置及提高公共服務水平。本次項目績效評價從專項資金角度出發,通過對項目管理各環節、項目實施效果進行評價,及時總結經驗,發現問題,提出項目管理、績效改善、政策引導等方面的措施與建議,從而進一步提高財政資金使用效益。

  (二)績效評價工作方案制定過程

  1.前期調研

  績效評價小組與項目主管單位負責人員進行溝通對接,了解項目的基本情況,包括項目實施背景、計劃實施內容、預算安排情況、組織實施管理流程、資金撥付流程等,并收集了項目實施背景文件、預算績效目標、預算資金下達文件、專項資金管理辦法等項目相關文件資料。

  2.研究文件

  在對項目概況初步了解后,績效評價小組成員對前期調研過程中收集到的相關文件資料進行研讀,查閱了與項目實施密切相關的規章制度、文件規定,并根據西山區財政局績效評價相關要求,結合項目實際特性,形成項目評價的總體思路。

  3.績效評價指標體系及工作方案的設計

  本次績效評價,針對項目設置績效評價指標體系,設計思路是:本次對項目的績效評價從項目的決策、管理、績效的全過程的績效評價,一級指標即共性指標,反映項目評價的通用要素,適合所有的項目評價。即:項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標。在此基礎上,根據項目自身特性進行細化,分解明確項目立項、項目目標、投入管理、財務管理、項目實施、項目產出和項目效益7個二級指標,在此基礎上細化分解三級指標和四級指標。

 。2)評價標準

  本次評價采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,評價人員根據評價情況對各級指標進行打分,最終得分由各級評價指標得分加總得出。根據最終得分情況將評價標準分為四個等級:優(得分≥90分);良(90>得分≥80);中(80>得分≥60);差(得分<60分)。

 。ㄈ┛冃гu價原則、評價方法

  1.績效評價原則

 。1)科學規范原則。績效評價注重財政支出經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

 。2)公正公開原則?冃гu價客觀公正,標準統一,資料可靠,依法公開并接受監督。

 。3)績效相關原則?冃гu價圍繞績效目標、針對具體支出及其產出績效進行評價,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關系。

  2.績效評價方法

  本次績效評價采用定量與定性相結合、審閱評價相結合,對收集的相關基礎資料、各種技術經濟數據,在歸集、整理、分析的基礎上,運用資料審閱法、實地查勘法、分析比較法、公眾問卷調查法等,系統、科學的反映擬評價項目綜合績效情況。

 。ㄋ模┛冃гu價實施過程

  績效評價小組嚴格按照評價工作方案中確定的評價思路,通過研讀項目相關文件資料、填報基礎數據采集表、問卷調查、訪談等方法收集項目相關數據。具體實施過程如下:

  1.數據填報和采集

  績效評價工作組根據確定的評價工作方案,就所需采集的數據與項目主管部門和抽查項目單位相關負責人進行溝通,收集了項目資金到位及使用情況、目標任務完成情況、項目管理情況和執行情況、預期效果實現情況等相關資料,所有數據經績效評價工作組核查后進行匯總。

  2.社會調查

  根據評價工作方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣調查方式,績效評價小組在項目進行現場勘查過程中,以問卷調查的形式對學生進行滿意度調查,共計發放問卷20份,實際收回有效問卷20份,有效回收率為100%,問卷滿意度100%。

  3.數據分析和撰寫報告

  績效評價小組根據績效評價原理和績效評價管理暫行辦法的.要求,對采集的基礎數據進行甄別、匯總和分析,并提煉結論和撰寫評價報告,通過與昆明市西山區科學技術協會保持充分溝通,確保每個評價結論均有理有據后,形成最終績效評價報告。

 。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

  無。

  三、評價結論和績效分析

 。ㄒ唬┰u價結論

  1.評價結果

  績效評價小組對照項目績效總目標和年度績效目標,通過對項目決策、項目管理、項目績效等三方面進行評價,結合查閱資料、基礎信息數據采集、現場評價、問卷調查以及現場訪談等方式,按照“20xx年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系”對項目進行評分,最終評分結果為94.47分,評價等級為“優”。各部分權重和績效分值詳見下表。

  從項目決策情況看,項目與區政府相關規劃、決策相匹配,與部門中長期規劃目標及職能職責相適應,項目為延續性、經常性項目,前期調研充分,立項規范,績效目標及績效指標設定基本符合中央、省、市、區相關要求。

  從項目管理情況看,項目資金撥付程序完整,昆明市西山區科學技術協會建立專賬,單獨核算,不存在違反相關財務管理制度的情況。

  從項目績效情況看,20xx年青少年科普專項經費項目基本完成年初下達計劃目標,項目資金及時下撥,項目資金使用率達到98.38%,項目能夠按計劃開展。但部分指標未能按計劃完成,績效指標設置不全面。

  通過調查問卷統計分析反映,社會群眾綜合滿意度為100%,整體滿意度良好。

  綜上所述,20xx年青少年科普專項經費項目的開展基本達到了項目預期效果。

  2.主要績效

  (1)西山區第十屆學生機器人競賽:著力提升轄區青少年的信息素養及創新意識、創新能力,養成數字化學習習慣,促進青少年機器人教育工作普及與提高,聯合區教育體育局舉辦了以“用科技的力量防疫讓創新的靈魂發光”為主題的西山區第十屆學生機器人競賽暨第一屆創意編程與智能設計大賽,共有31所學校參加,其中中學7所、小學20所、幼兒園4所。隊伍數量共341支,學生參與人數共519人,競賽角逐出了一、二、三等獎共331項。

 。2)學!叭c半科技教育”課堂:將科技教育與中小學“三點半活動”結合,組織開展多種形式的主題科技教育、綜合實踐、勞動教育、科學實驗等課外實踐活動,促進學生品德、身心、審美、創新、科學等方面素養提升,已在轄區5個學校開展三點半科技教育課堂活動。

 。3)青少年科學營:20xx年1月中旬組織實施20xx年“夢享智創”科普營活動兩期,約90名7—14歲兒童參與趣逛昆明植物園、云南野生動物園,共同探秘自然之美。

  (4)青年科技創新大賽:積極組織開展了“全國科技工作者日“我身邊的科學家”主題繪畫比賽1次,評選表彰一等獎29項,二等獎100項,三等獎200項,優秀獎200項。

  四、成本效益分析

  為加強項目成本效益分析,提高專項資金使用效率,節約財政資源,根據評價工作方案要求并結合本次績效評價重點,評價該項目支出的真實性和合理性,分析成本控制的有效性,從而為以后年度預算編制提供參考。績效評價小組在進行現場評價的基礎上,對項目支出情況進行調查分析。

 。ㄒ唬┵Y金使用方向

  20xx年青少年科普專項經費項目資金撥付項目單位使用,其中:青少年科學營支出15,805.00元;學校“三點半科技教育”課堂2000000.00元;西山區第十屆機器人大賽經費(第一次付款)95,897.00元;青年科技創新大賽81,720.00元。

 。ǘ┵Y金收入和支出結構

  20xx年青少年科普專項經費全部為區級資金,20xx年共下達4000000.00元,其中:

  根據西山區財政局20xx年預算批復文件,20xx年青少年科普專項經費20xx年度共向西山區財政局申請項目資金4000000.00元,實際到位區級項目資金4000000.00元,資金到位率100%。

  20xx年,共下達區級資金4000000.00元。

  (三)項目和資金管理情況

  1.項目管理情況

  為保障本項目順利實施,結合上級部門和《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》、《中共西山區委西山區人民政府關于進一步加強新時期科協工作的意見》、《西山區科學技術普及項目管理辦法》等工作制度,明確了工作目標,理清了職能職責,細化了工作任務,確保了項目有章可循、穩步推進。

  2.資金管理情況

  本項目由昆明市西山區科學技術協會核算,經審核同意后支付。

  (四)資金使用效果

  通過開展項目,單位能夠緊緊圍繞區委、區政府中心工作,切實履行“四服務一加強”工作職能,創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力,努力營造科普工作格局,致力凝聚廣大科技工作者智慧,推進我區科學普及和青少年科學素質提升,服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標,著力推進青少年科普能力建設。

績效監控報告 篇4

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  為了更好提高居民生活的環境質量,服務城市經濟發展,確保城市公共基礎設施發揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區環境衛生保潔面積238萬平方米,城鄉垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热荨⑸婕胺秶

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護,城區主次干道環境衛生清掃保潔,城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。

 。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

  項目年初預算2759萬元,全部是本級財政資金。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區環境衛生保潔面積238萬平方米,城鄉垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r

  經核對,績效目標設定與年初計劃一致,未作調整。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產出情況

  城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉垃圾無害化處理率91.62%,發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過有效及時的監督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經濟發展。

  2.通過燈光亮化,美化商業建筑外觀,促進內需。

  3.美化旅游環境,為我市旅游經濟發展提供堅實基礎。

  4.城市居住環境改善,為創文明城市工作提供堅實的基礎。

  5.解決了454人就業。

  (三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  1.通過實施環衛一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。

  2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環境污染。

  3.對環衛工作實施有效管理,減少環境污染,優化城市環境。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  1.資金到位率和預算執行率較高,原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。

  2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元,實際產生3662.59萬元,較計劃目標增加1133.51萬元,原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

  4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用,二是市財政財力緊張調減年初預算數,全年實際安排支出51.44萬元。

  5.拆違整治經費年初預算20萬元,現已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

  (五)項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題。

  按現有執行軌跡,能達到年初制訂的績效目標任務和效果,可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

 。ǘ└倪M措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數,并根據城市發展狀況適當增長。

  2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

  通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預期績效目標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

績效監控報告 篇5

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據《岳陽財政支出績效評價結果應用管理辦法》(岳政辦發〔20__〕27號)、《市財政局20__年預算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20__年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作,現將有關監控情況報告如下:

  一、預算單位自行監控情況

  預算批復后,我局印發了《市財政局關于開展20__年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》(岳財績〔20__〕5號),督促市直預算單位對照年初批復的績效目標,同步對20__年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入20__年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位;監控范圍為20__年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項資金。

  本年度市直單位績效跟蹤監控工作,涉及部門整體支出應報72家,實報52家,占比72.2%;受監整體支出累計預算安排13.09億元,實際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結余0.04億元(附件3);涉及項目支出應報89個,實報69個,占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元,預算到位資金2.42億元,實際支出2.16億元,支出實現率89.3%(附件4)。對比財政預算進度統計,前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%,項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%,績效運行進度可控。

  預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時;部分預算單位對專項資金績效自行監控較好,績效目標運行清晰,對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控,績效監控缺乏責任約束(附件5)。二是績效監控報告質量不達標,填報內容簡單,對績效目標偏差問題缺乏有效分析,無法監控績效目標的實現程度,還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標,對未響應支出節點實施績效監控的預算單位,將對應扣分。

  二、財政重點跟蹤監控情況

  在預算單位前3季度自行監控基礎上,我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目,擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式,按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。

  進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用(單位)分項。涉及專項資金預算8889萬元,1-9月財政實際下撥4701萬元,占預算安排資金52.89.%;項目單位實際支出3956萬元,資金支出實現率84.16%,其中經費支出810.54萬元,占比20.49%,項目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個專項資金進度完成較好的8個;完成進度75%以下4個占比13,如:市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金,支付進度率僅為60%(附件2)。

  績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好,資金績效正在釋放?冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配,沒有細化的量化指標,項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確,對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。

  三、監控評價結果應用

  本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控,得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集,我們認為第三方績效監控報告(湘恒興會字〔20__〕第090號)所反饋的績效運行情況較為客觀、真實,其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。

  一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進一步規范專項資金使用績效。

  二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業務科室針對資金績效運行狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節,提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。

績效監控報告 篇6

  一、單位基本概況

  我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院,是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

  醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環境舒適,醫資雄厚,設備先進,設置獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,編制人數197人,其中全額編制人數34人,實際在崗345人(其中臨時人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

  (一)資金安排落實及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補助收入0萬元;事業收入6333.18萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。

 。ǘ┵Y金實際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度,“三公”經費支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元(公務用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務接待費支出決算為2.9萬元(公務接待38批,共計406人),20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經費,降低一般運行經費,在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關財經法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理,財務管理制度健全,執行情況良好,經常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付程序規范,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規定執行,符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  、項目績效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實際婚檢人數為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人;榍搬t學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確;榍搬t學檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  2、國家免費孕前優生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高,發現高風險的均進行了跟蹤隨訪,并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時,對檢查結果由專家進行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發生,提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為,20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  3、免費節育手術項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例,項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術,有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了干群關系,有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為,20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價為“優”。

  4、計劃生育手術并發癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治;對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務;全年無計劃生育手術并發癥發生,實現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫療機構分娩活產5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質亢進可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產機構共出生先天缺陷患兒54人,發生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  6、孕產婦免費產前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產前篩查風險人群1007人,接受產前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪,風險人群1110人(其中15對雙胎),正常活產1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產11人,治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值,后經羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進行了引產處理,杜絕出生缺陷的發生,大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬,遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔,經績效評價認為,20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發現、早治療,有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  、存在的問題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障,而我院實際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

 。ǘ⿲m楉椖繖z查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務單位物價收費標準實際計算投入,在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

 。ㄈ⿲m楉椖抗ぷ鹘涃M投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費,如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌,在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

  (四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

  五、對策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經費財政預算。

 。ǘ┛茖W測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。

績效監控報告 篇7

  財政支出績效管理是一種特殊的管理活動,它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析,并將考評結果融入整個預算編制,從而使財政資金的分配和使用遵循經濟、高效的原則進行,以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。

  一、西方國家財政支出績效管理改革的新特點

  20世紀90年代以來西方發達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮,結合近年來新公共管理運動的理念,將更多的注意力從財政支出過程的管理轉到對財政資源使用成果的關注,取得了很大的成效。

  (一)獲得立法機構的廣泛支持

  許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》,英國有《財務管理法》,澳大利亞有《計劃管理與預算》,新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權力與義務,保證了績效評估的透明性、權威性與固定性。

  (二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具

  績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分,也成為政府管理理念的一次革命,績效評價已經成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家,地方政府的改革力度甚至超過了中央,地方政府在公共服務的提供上,更能顧及地方社會公眾偏好。

  (三)政府設立了強有力的績效審計機構

  在美國,政府責任總署(原美國審計總署)不僅監督聯邦資金的有效使用,還要對聯邦政府進行業績審核、項目評估、政策分析等。此外,很多國家都重視發展計算機網絡技術,為績效管理的順利實施提供了技術條件,這也為績效審計提供了可靠保證。

  二、我國財政支出績效管理制度改革的困境

  早在年4月財政部就下發了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》,此后又下發了一系列制度辦法,開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看,績效監督工作的效果還不理想,主要是由于當前績效監督環境基礎還很不完善,實施績效監督還存在較多的難點。

  (一)觀念制約

  傳統計劃經濟體制下,政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經濟體制改革進行了這么多年,但是很多市場規范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監督審計和考核方面,一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀念。

  (二)制度制約

  1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執行、監督各方面都存在不規范的現象,嚴重影響績效預算的推行。首先,在預算編制方面,自主性和可預見性較差。其次,預算執行方面,我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步,問題頗多。第三,預算監督體系不健全。人大、審計、公眾等監督乏力。

  2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算,不但不能起到優化資源配置的作用,甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力,財經紀律松弛,缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環境,這些都會影響財政支出績效管理的推行。

  3.績效管理法律框架不健全,F在我國財政支出績效管理的法制化程度低,在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規定,使得我國績效管理改革的推行無法可依,推行不利。

  (三)技術制約

  1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的,這些目標處于不斷變化之中,并且很多內容難以量化,導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定,為編制和實施績效預算造成很大的困難。

  2.數據搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數據,為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑,也沒有完備周密的數據分析系統,影響績效管理工作的開展。

  3.人員素質有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多,但理論基礎薄弱,缺乏管理、生產技術等方面的專業知識,對績效評價的方法和理念較為陌生,會影響財政支出績效管理工作的開展。

  三、我國財政支出績效管理改革初探

  目前我國公共財政體制框架已基本建立,財政管理日臻規范,對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。

  (一)財政支出績效管理基本體系構建

  1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門,即具體執行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協助財政部門做好調查、監督與分析工作。三是監督機構、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監督,其審計結果作為來年預算安排依據的因素。社會中介機構、社會公眾也應樹立績效理念,成為支持和監督財政支出績效評價的主體。

  2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價,即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業績管理、財務質量管理等內容。通過評價加強政府責任制,并激勵各機構完善其內部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價,包括項目質量技術標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內容。

  (二)財政支出績效評價指標體系構建

  財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價,所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。

  1.定量指標,指可以通過數量計算分析評價內容的指標。根據財政活動的特點,首先,包括反映財政支出規模以及其是否適度的指標,如財政支出占國內生產總值的比重、財政支出增長率等。其次,包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標,如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛事業、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。

  2.定性指標,指無法通過數量計算分析評價內容,而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標,它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標?疾椴块T和單位對經濟增長、社會發展、環境保護等方面影響。二是創新性指標?疾椴块T和單位在市場經濟條件下,圍繞和諧社會發展的目標,不斷根據外部環境進行的結構調整和創新的能力。三是合規性指標?疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質指標。考查財政支出部門和單位公務員的素質。五是公共責任和公眾滿意程度指標。考查財政支出部門和單位辦公條件、專業設備的先進程度、服務態度和質量等內容。

  (三)財政支出績效管理改革路徑選擇

  在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進,逐步完成。

  1.短期任務。首先,加大宣傳力度,制定獎罰措施,在政府部門內部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構,可以考慮將財政監督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”,由專門分管領導負責本地區績效評價的試點工作。其次,建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法,各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規章制度。第三,根據部門和單位的業務狀況,按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。

  2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度,喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發揮各級人大專門委員會的作用,可以在財政經濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的,并各有分工的績效評價與管理模式。

  3.長期任務。在一段相當長的時期后,財政支出績效的觀念已經深入人心,相關的管理體系已經日趨成熟,績效評價與預算密切結合,此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系,并且引入中介組織開展績效評價活動,降低政府管理成本,最終實現財政支出效率和公平的價值理念。

績效監控報告 篇8

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T主要職責職能,人員構成、編制及資產等基本情況。

  1.部門主要職責

 。1)貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規,調查研究并擬訂適合本鄉實際的具體政策措施。(2)組織制訂全鄉經濟和社會發展的中長期規劃,搞好經濟發展的總體布局和產業布局,制訂并組織實施全鄉社會主義現代化新農村建設的規劃和措施。(3)鞏固發展壯大村級集體經濟,加強農村社會化服務體系建設,指導、協調農業生產和農村多種經營及貿易工作。(4)依法加強土地管理,搞好鄉村建設規劃管理,不斷推進新農村新集鎮建設。(5)負責制訂全鄉計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標任務指標的分解落實。(6)貫徹社會治安綜合治理方針政策,落實社會治安綜合治理目標責任制,加強法制宣育,做好人民調解、治安保衛和法律服務工作,維護全鄉的社會穩定。(7)負責做好全鄉黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。(8)負責全鄉機關干部和村、企事業單位干部的管理、監督及年度考核工作;負責制訂后備干部的培養計劃和黨員的發展教育工作。(9)負責做好兵員征集、現役軍人家庭優撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會保險和推進殯葬改革的工作。(10)承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

  2、人員構成及編制現狀

  德安縣鄒橋鄉政府共有預算單位1個,包括1 個所屬行政單位,編制人數44人,其中行政編制24人、全部補助事業編制20人;實有人數39人,其中行政人員22人、全部補助事業人員17人。遺屬3人。

 。ǘ┊斈瓴块T年度整體支出績效目標。

  1、抓好殯葬改革,遺體火化率和骨灰入公墓安葬(放)率

  2、打造“一鄉一園、一園一景”,加快現代農業產業園建設,完成市級示范園創建

  3、發展壯大村集體經濟

  4、組織開展中共黨史教育

  5、提高政治站位,落實意識形態工作主體責任,持續深化理論武裝,定期組織全體黨員干部集中學習

  6、在職人員控制

  7、完成當年預算

  8、控制當年預算

  9、完成農、林、水項目建設

  10、完成交通道路建設項

  11、集中組織開展安全生產專項整治行動

  (三)部門預算績效管理開展情況。

  1.建章立制。 按照相關文件要求,結合本單位實際,規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程, 為預算績效管理提供制度保障。

  2.加強預算績效目標管理。 績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提,是開展預算績效管理工作的首要環節。

  3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用,建立起以財政監督檢查為手段、 以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

  4.認真組織財政支出績效評價工作。 在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上,認真總結經驗,進一步完善制度設計, 規范評價流程。

  5. 強化結果運用,增強績效約束?冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點,也是預算績效管理的根本, 更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果, 對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析, 建立了 績效評價激勵與約束機制, 信息報告制度, 責任追究制度。

 。ㄋ模┊斈瓴块T預算及執行情況。

  20__年德安縣鄒橋鄉人民政府預算收入10079.37萬元,預算支出10079.37萬元。截止20__年6月31日支出2861.06萬元,占預算支出的28.39%,具體支出情況如下:人員經費支出142.53萬元,公用經費支出5.78萬元,特定目標類支出2712.75萬元。

  二、績效目標監控完成情況

  1、本年績效目標的項目有24個,上半年完成目標值5個,19個未能完成。

  2、差異情況分析:資金績效運行的整體質量較好,但大部分項目實施進度影響資金使用進度。大部分項目集中在下半年進行,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。確?冃繕藢崿F預期的效果。

  (二)績效運行監控結論。

  本年度開展的預算績效運行監控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行,資金使用得當。

  三、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  1、項目資金支付力度有待加強,項目資金執行率較低。

  2、預算支出明細科目編制不夠準確,預算實際使用過程中產生偏差,無法準確預計全年經濟活動。

  3、年初預算不夠準確,導致部分績效項目工作開展艱難。

 。ǘ└倪M措施

  1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素, 科學、合理地編制本年預算支出,根據項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。

  2、科學嚴謹編制年度部門預算,細化部門預算內容,保證預算的精準性,通過中期預算執行情況合理調配資金,提高資金使用效益。

  3、通過中期預算執行情況合理調配資金,增強與相關股室協調合作,提高項目執行率,提高資金支付效率。

  4、是加強培訓與交流,積極與縣財政局溝通,參加縣財政局組織的預算績效培訓,提高財務人員自身的業務能力。

績效監控報告 篇9

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。

  區新聞中心主要負責對外宣傳、網絡輿論引導工作,當好黨委政府和人民群眾之間聯系的紐帶橋梁。為做好輿情處置,健全輿情信息匯集分析制度,加強分析研判,準確把握社會輿情特別是網絡輿情態勢,增強工作的主動性和預見性,本中心不斷總結經驗、聘請專家科學指引,積極回應社會關切,爭取輿論主動權,確保在重大問題和事件中不缺位、不失語,反應迅速,牢牢占領輿論高地。

 。ǘ╉椖炕拘再|、用途和主要內容、涉及范圍。

  網絡輿情作為信息時代與社會輿情的產物,因其傳播、演化迅速、危害覆蓋面較廣、沒有規律等等特點,承載了人們的思想和情緒,反映著各種社會問題,對政府的正常運作產生深刻影響,這就要求本中心必須高度重視,加大投入加強網絡輿論監管平臺建設,確保時時關注、及時回應、及時介入、科學處置,確保網絡監督的時效性。

 。ㄈ┛缒甓软椖康念A期總目標及階段性目標。

  項目為經常性項目,無跨年度預期總目標及階段性目

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析

  區財政預算的30萬經費及時到位,保障了網絡輿情監管建設平臺工作順利開展。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析。

  截止報告期末,項目已完成支出經費30萬元。項目經費嚴格按照本中心的財務制度和預算支出范圍的使用。由區財政局統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。經費開支范圍包括:申購網絡輿情監測與分析系統(訊庫網)、購置網絡監管平臺辦公電腦等、人員配置、網絡平臺運行維護管理經費等,資金使用與項目內容高度吻合。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析

  項目經費嚴格按照本中心的財務制度和預算支出范圍的使用。由龍華區核算站統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  該項目屬于經常性項目,項目由區新聞中心組織實施。資金使用和建設項目實行?顚S,沒有出現調整情況。根據上級相關文件要求,緊緊圍繞網絡輿情監管平臺建設這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列建設工作。

  1、加強與供應商聯系,獲得平臺上的技術支持。

  2、購置電腦等辦公設備。

  3、對網絡及域名進行維護管理。

  4、在網絡監管系統內進行系統操作培訓。

  5、對輿情專員進行專業理論培訓。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,辦公設備購置全都通過政府采購辦審批后采購。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析。

  1.項目的經濟性分析。

 。1)項目成本(預算)控制情況;

  完成了整個項目支出30萬元,項目支出主要包括搭建訊庫網客戶端、網絡系統運行維護及網絡域名管理費、購置辦公用電腦費等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。在購選供應商及硬件方面,我們主要選擇多家商家進行比較,看誰的影響面廣、價格又相對便宜,我們就和誰簽訂合同,以降低項目成本。通過成本比較的方式,對項目成本進行控制,有效節約了成本,沒有產生不必要的經費。

 。2)項目成本(預算)節約情況。

  項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

  2. 項目的效率性分析。

 。1)項目的實施進度。

  按時完成網絡監管建設硬件工作任務

  (2)項目完成質量。

  平臺硬件工作任務全部按時完成,并已經試運行,硬件運行狀況良好。

  3. 項目的效益性分析。

 。1)項目預期目標完成程度。

  20__年本中心進行網絡監管平臺投入使用,有了一定的經驗和準備。

 。2)項目實施對經濟和社會的影響。

  提升網絡輿論引導能力,把握正確導向,有效引導社會熱點,唱響主旋律、激發正能量,進一步推進創建全國文明城市工作,為全區圍繞“經濟社會發展、城市管理、龍華民生”的工作中心營造良好輿論氛圍。

  4. 項目的可持續性分析。

  從現有的資金和人力資源來看,要建設一個快捷、準確、實用的網絡監管建設平臺還需要大量投入,一是溝通協作機制不健全。網絡監管是一個復雜的監管領域,涉及各個方面,既需要本中心的協調統一,也需要全區相關部門的通力合作。二是獲得資金的支持,在財政允許的條件下,政府可以與地區性或全國性輿情監測機構合作,將突發輿情在萌芽階段處理,在各區各市形成輿情溝通,交流機制,互相交流經驗,一旦突發輿情發生后,可以聯同進行議程設置,引導輿情走向。三是網絡法規建設相對緩慢。不少網民利用互聯網擾亂輿論生態,如炮制各種謠言、發布偏激言論、侵犯他人隱私、或者在重大突發事件和重要熱點話題發生時,恣意發布一些雜音怪論。項目完成后,本中心會根據區委區政府的工作要求,每年申請專項經費繼續開展此項工作。

  5.項目預算批復的績效指標完成情況分析

  項目共設置6個績效指標,其中產出指標3個,成效指標3個,績效目標全部以標準優完成。具體情況如下:

  產出指標-對網絡輿情引導控制:績效目標為50件以下,20__年度共處置46件,績效指標完成情況為優;

  產出指標-對每天網絡輿情監測及跟蹤次數:績效目標為每天10次,20__年度實際次數為10次,績效指標完成情況為優;

  產出指標-培訓人次:績效目標為30人次,20__年實際培訓30人次,績效指標完成情況為優;

  成效指標-資金到位率:績效目標為100%,20__年申請區級財政預算30萬元的到位率為100%,績效指標完成情況為優;

  成效指標-服務對象滿意度:績效目標為95%以上,主要系政府通過快速、公開和有效地解決網絡輿情危機事件,給群眾交出滿意的處理結果。政府以適度的反應過程及依法行政的能力及時做好輿情引導工作,從而維護和提升政府的良好形象。績效指標完成情況為優;

  效率指標-培訓目標的達成率:績效目標為95%以上,主要系對輿情專員業務能力進行培訓,在工作過程中足以反映業務能力有很大程度提高,績效指標完成情況為優;

 。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治。

  20__年度項目績效目標全部完成。

  五、綜合評價情況及評價結論

  本專項具有明確的目標,項目實施過程中嚴格按照省、市及區級有關項目管理和經費管理規定執行,資金到位及時,使用得當。截止年末,通過網絡輿情監管平臺共處置敏感負面輿情46件,做到負面輿情萌芽期早發現、爆發期強力穩控引導、回落期確保了平息徹底不留隱患,有力保證了龍華區公共輿情的平穩、積極、正面。經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,本項目綜合得分96分,評價等次為“優”。各項評分結果見“項目基本信息”表。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  綜合20__年度本中心財政預算項目績效評價情況認為,在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的,個別項目未完成預算資金使用量,雖然存在較多客觀因素,但是應及時做好匯報和資金調整工作。建議制訂年度項目資金預算方案前,認真做好每個項目的市場預測和績效目標分析,及時向領導通報資金使用情況,以便及時作出調整,實現項目資金利用效率最大化,以便做好干部群眾都滿意的網絡輿情監管工作。

績效監控報告 篇10

  根據《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發德江縣預算績效管理實施辦法》(德財績[20xx]2號)等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控等工作,現將有關監控情況報告如下:

  一、年度預算安排情況

  20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下:

  德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經費的通知》德財預〔20xx〕1號,下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。

  1、基本支出876.11萬元,其中:人員支出819.01萬元;日常公用支出57.10萬元。

  2、項目支出86.20萬元。

  二、1至9月份執行情況

 。ㄒ唬┎块T預算1-9月份執行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬元,其中:人員支出571.15萬元;日常公用支出37.54萬元;項目支出795.84萬元(全部是上級撥款)。

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  按照年初編制的績效目標,我單位主要做了以下方面的工作,保證了績效目標的有序推進,為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。

  1、加強經濟運行監測,促進經濟恢復增長。

  2、狠抓重大項目建設,積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個,總投資243.82億元,年度計劃投資44.07億元,其中省級項目42個,市級項目5個;從項目分類看:收尾項目6個,續建項目12個,新建項目15個,預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經費項目1個即德江縣整縣推進高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月,省市重大項目完成投資33.44億元,完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個,實際開工2個;收尾項目6個,目前完工3個。

  3、強化投資建設管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產投資累計完成54.50億元,同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預計增速8.12%,預計排位繼續靠前。截止8月底,全縣新增500萬元以上項目入庫36個,總投資50.19億元,其中500-5000萬元15個,總投資3.28億元,5000萬元以上21個,總投資46.91億元。9月份擬入庫2個,總投0.4億元,入庫資料經初審已報統計部門待反饋。

  4、強化統籌協調力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個,截止目前獲批項目4個,獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個,截止目前獲批項目3個,獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個,總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個,總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個,投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。

  5、促進服務經濟發展,不斷優化產業結構。一是營利性服務業和勞動工資方面。按月按季監測、督促數據報送,開展企業摸底排查培育工作,預計兩項全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內投資補助和現代服務業專項資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業農特產品進軍營,開展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務業發展規劃編制工作有序推進,目前正在對文本進行修改形成送審稿;五是按時對內陸開放型經濟試驗區建設和現代服務業發展十大工程工作推進情況進行統籌調度。

  6、強化優勢產業地位,不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬元;二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬元,其中:申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬元,財政預算內資金227萬元;三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項(高標準農田建設項目)20xx年中央預算內投資2113萬元,省級預算內投資887萬元,20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元;四是已下達生態環境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目,積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持,其中:申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬元,以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發重點項目前期工作補助中央預算內資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經濟基礎設施建設項目,擬申報省級預算內投資200萬元;八是擬定《德江縣(革命老區)振興發展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報,涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態補償政策等內容。九是協調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發實施。十一是擬草《在全縣農業農村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發實施。

  7、全力推進社會事業,扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作;二是做好項目儲備及申報工作,完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監管平臺的錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內投資項目的申報工作,擬爭取中央資金8416萬元。截至目前,本年度爭取中央資金項目6個,總投資6951萬元,中央資金3857萬元。

  8、加強環境保護力度,促進生態文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬畝,20xx年生態保護和修復領域中央預算內投資1350萬元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環境治理、農村人居環境整治、生態循環農業整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態環境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產業鏈建設,申報長江經濟綠色發展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協調配合縣林業局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發改委審查后批復。五是協調部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作,開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環境,扎實推進城鎮建設。根據上級要求,共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點項目335個,總投資470.37億元。同時,根據全縣招商引資工作推進會議精神,重點謀劃新型城鎮化招商引資項目6個,投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個,投資4200萬元,擬申請中央預算內投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個,總投資2.55億元,擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個,擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個,總投資13.7億元,擬申請省級專項補助資金10.58億元。

  10、加強糧食安全監管,確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調查》工作,組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組,共調查40戶187人家庭糧食產量和油料產量,據此推算20xx年糧食產量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉村居民戶專項存糧調查》工作,組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組調查統計,20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》,貫徹實施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(個體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產周宣傳活動,按照要求及時上報了工作開展情況;五是指導縣級儲備糧企業,完成3900噸縣級儲備糧輪換任務,順利實現本縣儲備糧集中儲存管理。

  11、切實加強物價監管,確保市場價格穩定。一是保供穩價,半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監測,共發布監測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審,調整了城區天然氣(LNG)銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開展對水電氣行業的收費項目和收費標準專項清理,涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發改委要求,及時、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協助司法和紀檢監察機關對涉案財物價格進行認定,共受理了68件,認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養餐詢價、煎茶鎮垃圾發電廠垃圾用量核實和農村飲水整改等工作。

  12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審;三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束,計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月,垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務,我縣20xx年已完成充電任務。

 。ㄈ┎块T預算績效目標調整情況

  部門預算績效目標無調整。

  三、運行監控分析

  (一)全年部門預算預計執行情況

  德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況,根據工作進度正常支付,截至9月底,執行率已達到145.95%(其中:本年預算執行率這63.25%),預計到年末執行率可達到95%以上。

  (二)全年績效目標預計完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元,其中:1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元,其中人員經費1至9月完成571.15萬元,預算執行率為69.74%;其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元;預算執行率為65.76%;項目支出年初績效目標為86.20萬元,1至9月完成795.84萬元(全部是上級撥款),實際預算執行率為0。

 。ㄈ┛冃繕似钤蚍治

  截止到9月底,全年資金績效目標無調整,因此,績效目標無偏差。

  四、問題和下步工作打算

  1.存在問題:項目績效管理不夠精細。

  2.下步工作打算:加強績效管理意識,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預算執行有機銜接,積極推進預算績效管理,提升部門預算管理質量、部門績效管理水平;二是落實績效管理制度,提升績效自評質量,參照相關管理制度和操作規程,以部門職能職責和績效目標為基礎,合理細化設置績效指標,全面反映項目支出效益。

績效監控報告 篇11

  根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》(仁財發〔20xx〕71號)的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》(仁財發〔20xx〕28號)的相關工作要求,我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作,排專項項目7個,金額共計464.00萬元,現將有關監控工作情況報告如下:

  一、年度資金預算安排情況

  我辦20xx年年初預算安464.00萬元。

  二、資金使用情況及分析

 。ㄒ唬20xx年1-7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元,完成年初預算的`11.00%。具體詳細情況:一是網絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元,二是市政府重大事項工作經費22.17萬元,三是應急值班工作費用11.26萬元,四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

  (二)預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。

  (三)下步工作打算:強化績效管理意識,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預算執行有機銜接,積極推進預算績效管理,提升部門預算管理質量、部門績效管理水平;二是認真落實績效管理制度,提升績效自評質量,參照相關管理制度和操作規程,以部門職能職責和績效目標為基礎,合理細化設置績效指標,全面反映項目支出效益。

績效監控報告 篇12

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  遵義市服務中心位于新蒲新區濕地公園內,隸屬于共青團遵義市委管理運營;于20xx年建成并投入使用,占地60畝,建筑面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標志性建筑”之一;由啟慧樓(培訓中心一)、藝馨樓(培訓中心二)、夢想劇場(多功能廳)、暢游館(游泳館)、靜遠樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建筑組成。

 。ǘ╉椖炕拘再|、用途和主要內容、涉及范圍。

  作為公益性校外教育陣地,遵義市服務中心致力于搭建公益性的發展服務平臺,面向全市開展校外教育活動;已設置素質教育體驗、12355服務臺、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等服務項目;已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程,將成為我市開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市集會交流、學習培訓、思想引導等功能,且場館建設智能化程度較高,用好、管好場館,滿足興趣培訓、素質提升、文娛活動,為我市提供優質的校外教育資源,為我市健康、快樂成長服好務。

  二、項目資金投入使用及管理情況

  (一)資金計劃、到位情況

  我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

 。ǘ┩瓿晒ぷ魅蝿諏嶋H投入資金使用情況

  嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項,規范中心用款,保障了服務中心各場館正常使用。

  三、項目組織實施情況

  1.切實發揮市文化宮公益性校外教育場所作用,堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班,累計招生850余名,成為暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次,招收學員人數230余人。

  2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期軍事夏令營活動,參與學生6余人,舉辦公益研學活動3期,參與學生近200人,通過走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經典,體驗農耕,科普實踐等方式,讓的感知紅色文化,在心中愛國主義情懷,拓展科學知識,開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次,在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個,周一至周五常態化組織學科輔導,周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養,把優質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專題宣傳,獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動,向紅花崗區第二小學捐贈圖書20__冊,價值5萬元。

  3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制,已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍,其中副教授1名,國家一級運動員2名,高級教師11名,為推動校外教育發展提供人才支撐。

  4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,滿足廣大朋友需求。

  5.切實開展普法活動,助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動,各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳,有效推動憲法精神走進日常生活。

  6.以12355服務平臺為載體,構筑維權援助體系。進一步建設維權綜合性工作平臺,推動維護群體合法權益工作,加大對失足、閑散、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度;開展線上線下心理咨詢服務工作解決在成長中遇到的各種心理障礙。

  7.強化預防違法犯罪工作。開展法律咨詢活動,對實施法律援助;開展法律“七進”活動,密切社會、學校、家庭的溝通關系,開展形式多樣的法制教育,著力提高法制意識;組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月毒品預防教育活動,300名同學參與其中,取得了良好的效果。

  8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,不斷拓展志愿服務范圍,在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動,共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名,開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動,開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次,為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。

  完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目,共籌集助學金1108.5萬元,資助1000余名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園;爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。

  四、項目績效情況

  我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

  扎實開展校外教育培訓,助推素質教育水平提升,常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動,全年培訓班次64個(其中純公益班次40個),學生1100余人次(其中純公益850余人次);

  主動承擔社會責任,履行公益職責,利用自置設備設施優勢,提高場館利用率,為提供學習,維權、學習的場所和條件。乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,全年接待,學生家長及來訪群眾10000余人次;

  充分發揮業務綜合平臺,網站等媒體作用,加強現代化校外教育信息化建設,讓學生及家長得到更便捷、更高效的.優質服務。我單位微信公眾號每日更新,及時發布培訓活動等相關信息,廣泛宣傳社會主義核心價值觀,傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統,簡化了報名流程,大大方便了廣大朋友報名學習,提升了管理效率。12355平臺建設穩步推進,成為維權和心理咨詢的重要途徑,為我市健康成長保駕護航;

 。4)通過公益類活動,提高社會認可度,擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次,覆蓋人數近萬人。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  1、在目標設定方面,針對專項資金的目標實現,由于項目本身屬于日常公用經費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足。

  2、業務管理方面,對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對于運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。

  (二)改進措施

  1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力,配備相關人員專門負責項目支出運行管理。

  2、業務管理方面,繼續加強業務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據,以提高部門工作的效率和效果。

  六、項目自評工作情況

  20xx年,我中心績效自評工作領導高度重視,按照相關文件要求,積極安排部署,相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供,根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實,我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。

績效監控報告 篇13

  根據《萬源市財政局關于開展20__年度預算事后績效評價的通知》文件要求,現將我單位整體預算事后績效評價報告如下:

  一、部門概況

  (一)機構組成。

  萬源市統計局屬一級預算單位,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

  (二)機構職能

  貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準,擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃,審查本地區、各部門的地方統計調查項目,承擔組織領導和協調全市統計工作,負責統計數據真實、準確、及時。

  建立健全全市國民經濟核算體系,組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全市地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料,開展分析研究,參與全市經濟社會目標責任考核。

  按照國家、省、達州市的統一部署,組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查,匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。

 。ㄈ┤藛T概況。

  萬源市統計局編制共26個,其中:統計局機關行政8個,城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個,普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人,退休人員8名。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┠甓炔块T預算收入情況

  2020__年初預算收入合計316.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

 。ǘ┠甓炔块T預算支出情況

  截止20__年12月底,本年支出合計316.82萬元,其中:基本支出302.82萬元,占95.58%;項目支出14萬元,占4.42%。

  三、部門整體支出績效情況

 。ㄒ唬┱w支出績效完成情況

  截止20__年12月,本單位年初預算資金已全部使用完成,年中年末均開展了預算績效評價,支出績效評價全程進行。

  (二)整體支出績效效益情況

  20__年績效目標全面完成,單位財務制度健全,管理規范,得到有效執行。通過加強績效預算管理,財政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進了各項工作順利開展。社會評價良好,群眾滿意度極高,項目實施成效基本實現。

  四、評價結論及建議

  (一)評價結論

  本單位預算執行基本完成,執行進度平穩進行。

  (二)存在問題

  部分資金未及時支付

  (三)工作建議

  及時支付部分支出,加強項目資金管理。

績效監控報告 篇14

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  縣委宣傳部下屬二級單位2個(南江縣文聯和南江縣新聞中心),均屬于事業單位。納入宣傳部20xx年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:南江縣互聯網信息中心、南江縣文聯。

 。ǘC構職能

  擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業產業發展總體規劃,統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設,按照縣委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門(單位)之間的工作。統籌協調全縣黨的意識形態工作,貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于意識形態工作的決策部署,組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,分析研判意識形態領域情況,配合巡視巡察工作開展專項檢查。統籌指導協調理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,指導推動哲學社會科學工作,實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全局性思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作,組織重大先進典型的學習和推廣。統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展工作,指導協調推動群眾文化建設。統籌組織協調精神文明建設工作,協調推動精神文明創建、公民思想道德建設和志愿服務工作。統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調縣級新聞單位工作,負責組織協調重大新聞宣傳活動和重大突發公共事件應急新聞工作。統籌協調對外宣傳工作,組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作。負責聯系中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機構,會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。統籌協調全縣網絡安全和信息化工作,組織研究擬訂全縣網絡安全和信息化發展規劃及重大政策。宏觀指導網絡輿情信息有關工作等。負責互聯網安全、信息內容監督管理執法。指導和管理互聯網違法和不良信息舉報工作。統籌指導輿情信息工作,組織協調開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。統籌協調網絡意識形態工作,負責指導、督促、檢查網絡意識形態工作責任制的貫徹落實,組織開展網絡意識形態工作專題督查。統籌協調新媒體的建設與管理。統籌協調組織開展新聞發布工作,承擔縣委新聞發布有關組織協調工作,負責縣政府新聞發布組織實施工作,指導縣委、縣政府各部門(單位)和鄉鎮新聞發布工作。推動新聞發言人制度建設。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術、廣播電視、電影和旅游業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導推進文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,統籌縣屬國有文化資產監管工作,組織研究縣屬國有文化資產監管重大政策,會同有關單位開展相關工作。負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權等。組織指導協調“掃黃打非”工作。負責中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機構的`監督管理。負責新聞記者證的管理工作。負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批及監督管理工作,指導協調和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。受縣委委托,會同縣委組織部管理文化旅游、新聞、出版、廣播電視、電影、社會科學研究和互聯網信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領導干部。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰線干部教育培訓和人才工作。承擔縣委網絡安全和信息化委員會、縣精神文明建設委員會、縣委宣傳思想工作領導小組、縣“掃黃打非”工作領導小組、縣文化體制改革和文化產業發展工作領導小組、縣屬國有文化資產監督管理委員會等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務。

 。ㄈ┤藛T概況

  宣傳部及所屬事業單位現有行政編制15名,事業編制7名,機關工勤3名,F有在編人員25人。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

  宣傳部20xx年度收入為1343.89萬元,全額為財政撥款。

  (二)部門財政資金支出情況

  宣傳部20xx年度支出為1343.89萬元。

  三、部門整體預算績效管理情況

  (一)部門預算管理

  宣傳部按照省市縣的部署,積極推進預算績效管理,以制度建設、目標管理、績效監控、信息公開等工作為著力點,將績效管理融入預算編制、執行、監督全過程,探索構建部門整體全閉環績效管理機制。

  1.抓好績效目標源頭管理。緊扣工作職責、對應年度目標任務,建立“股室職責—工作任務—項目目標”的三級目標體系,每個層次均設置績效目標和指標,確保績效目標層層遞進、有效傳導。

  2.強化績效運行監控管理。對部門整體支出和重點項目支出同時實施監控,提高績效監控的針對性和有效性。做到支出進度與任務相結合,防止績效目標跑偏、預算資金脫標,確?冃繕隧樌麑崿F。對監控中發現的管理漏洞和績效目標偏差,及時進行預警,避免資金沉淀,切實提高財政資金使用效益。

  3.完善績效評價管理機制。完善項目績效評價體系,建立“全面自評、部分復核、重點評價”的項目績效評價機制。及時開展部門整體評價和內控監督,將預算給部門的所有資金均納入績效管理范圍,包括基本支出和項目支出,綜合反映部門整體支出績效情況。

  (二)結果應用情況

  20xx年,縣委宣傳部通過積極開展績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等工作,切實做到了部門整體績效與單一項目績效的有機結合,20xx年收入合計1343.89萬元,支出合計1343.89萬元,收支均嚴格按預算執行,未超標準、擴大范圍支出,未新增債務,同時實現財政預算資金的最大效益。如:20xx年縣委宣傳部在黨的創新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設全面加強、文化建設穩步發展、工作質效全面提升等方面取得了顯著成效,各項工作在全市名列前茅。

  四、評價結論及建議

 。ㄒ唬┰u價結論

  20xx年度,經過中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳,聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點工作,深度宣傳報道,進一步擴大了南江對外的影響力和知名度,對外產生了巨大的影響。市民文明指標和社會文明程度大幅提高,城市衛生環境及市民滿意度持續提高,文明創建持續深入;全面推動了理論武裝工作的深入開展,提高了領導干部的理論水平和工作能力;為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優質圖片,保證了新聞宣傳效果,開展各項惠民活動;通過開展不同形式的群眾文化活動,著力滿足群眾的不同文化需求,充實了群眾文化生活,提升了群眾文化生活品質;通過慶祝中國共產黨成立100周年等宣傳,讓更多人員了解黨的方針政策,增強人民群眾對黨和政府的信任度。根據評價指標體系測算,本部門(單位)整體支出績效評價結果等次為“優”。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  由于資金的限制,對外宣傳的形式比較單一,受眾面小,影響力度不強。部門支出控制制度建設存在制度更新不及時、執行力不到位和監督乏力等問題,對制度的執行及效果缺乏必要的監督,支出控制制度未能發揮應有的作用。

 。ㄈ┫嚓P建議

  一是建議適當調整資金額度,整合資源,形成對外宣傳合力。二是建議強化專項資金的監督,充分發揮審計等監督部門的作用,建立長期有效的專項資金監督管理新體系,確保專項資金用到實處,提高資金使用質量和效益,實現效益最大化。

績效監控報告 篇15

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:

  1.項目單位職能:我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名,現有人員14名,內設科室五個,辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。

  2.項目立項依據:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。

  3.項目實施主體:赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。

  (二)項目預算情況:項目為招商引資工作經費200萬元,屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。

  項目預算調整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元,屬于財政撥款。

 。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況:完成重點產業簽約項目85個,簽約資金174.51億元,占全年目標數130億元的134.24%;實現重點產業到位資金79.97億元,占全年目標數100億元的79.97%。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出,屬于財政一般公共支出;

  (二)項目預算執行情況:預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。

  (三)項目資金實際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成,資金使用合理且合規;(四)項目資金管理情況:一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實施進度推進,開展進度跟蹤,項目績效評價,確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織機構與職責落實情況;

  我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。

 。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況;我局制定了工作制度(含財務制度),遵循?顚S、單獨核算的管理原則;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

績效監控報告 篇16

  一、預算績效運行監控開展情況

  按照《都勻市財政局關于開展20__年市級預算績效運行監控的通知》勻財績〔20__〕3號要求,根據自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標,遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬元,執行率為52.27%,全年預計執行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元,執行率53.93%,商品和服務支出18.15萬元,執行率63.66%,對個人和家庭的補助14.91萬元,執行率37.64%;項目支出執行數為2萬元,執行率為18.2%,全年預計執行數為11萬。其中:統計抽樣調查2萬元,執行率40%。根據年初預算文件要求,按照中長期建設目標,制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標。

  二、預算績效運行監控結果

  我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監控及預警,對項目實施進度、預算執行進度、績效目標實現程度等實施重點監控,為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監控的項目共4個,涉及預算資金11萬元。預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金11萬元 。

  通過預算績效事中監控,將監控結果與加強預算執行、實施預算調整、優化管理相結合,作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據,進一步提升財政資金使用績效。

  三、存在的問題

  我單位嚴格控制各項經費開支,未發生違法違規現象。目前統計工作還需進一步夯實,將認真分析,切實加以解決,進一步將認真分析并完善財務制度,規范財經紀律,嚴格控制非生產性開支,進一步提高項目支出水平,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預算經費支出加強了我局的統計相關事務管理的力度,提升了統計數據的質量,但在項目實施過程中還有些工作需要改進,主要問題如下:在項目實施過程中,由于各級領導和各級部門對統計工作的要求越來越高,項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確,在項目執行過程中工作量易超出預算。

  四、整改措施

  對存在的問題我們認真分析進一步完善財務制度,規范財經紀律,嚴格控制非生產性開支,進一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績效目標工作,開展了績效監控工作,促進評價工作的落實,將績效監控作為加強自身財務建設、提高資金使用效率的重要手段,預計全年績效目標能按時完成。

績效監控報告 篇17

  按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣龍門鎮人民政府單位組織相關股室(部),認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣龍門鎮人民政府機關現有行政編制人員23人,事業編制人員18人,機關工勤人員2名,自收自支人員1名,退休職工21人,內設機構7個。預算績效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入728.46萬元,其中:基本經費659.86萬元,項目經費68.6萬元,截至6月底,追加預算687.54萬元。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經費和工資福利支出580.8萬元,完成全年預算61.76%。

 。ǘ┎块T項目預算1-6月執行情況

  1.20xx年具體實施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:鄉村振興(脫貧人口小額信貸貼息)、鄉村振興(王家村村集體經濟發展扶持項目)、鄉村振興(隆興村養豬場場地平整和道路建設)、蘆山縣20xx年分年賠產。20xx年項目預算金額286.77萬元,其中:上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算286.77萬元),20xx年1-6月預算執行金額202.86萬元(其中:上年結轉結余資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0萬元、年中追加預算執行金額202.86萬元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為2個,,其余項目工程未全部完工。

  2.部門預算項目主要包括:基層組織活動和公務運行費用、

  城鄉社區環境衛生垃圾分類清運保潔費、維穩工作經費、老協工作經費、財政所建設經費、退役軍人服務站工作經費、人大工作經費、基層組織經費、基層武裝工作經費、關工委工作經費、工作經費基數、安全支出經費、婦聯和群團工作經費,其中1-6月安全工作經費支出0.21萬元,用于保障龍門鎮安全工作開展;財政所建設經費支出1萬元,用于保障龍門鎮財政所工作開展;補充工作經費支出5.18萬元,用于保障龍門鎮日常工作開展;人大工作經費支出1.44萬元,用于保障龍門鎮人大工作開展;維穩經費支出0.54萬元,用于保障龍門鎮工作開展;其余項目1-6月執行為0萬元。項目經費總支出8.37萬元,完成全年預算12.2%。

 。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況

  1.根據全年工作規劃和重點性工作安排,圍繞黨委政府的目標任務,積極履職強化管理,合理使用和安排資金,基本完成了績效工作目標,社會滿意度較高。

  2.績效目標完成情況

 。1)1-6月日常公用經費支出580.8萬元,主要用于人員經費發放,維護單位人員穩定,購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉;

 。2)1-6月項目支出202.86萬元,主要用于鄉村振興(脫貧人口小額信貸貼息)7.71萬元、鄉村振興(隆興村養豬場場地平整和道路建設)59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產135.96萬元。

  三、運行監控分析

  (一)全年部門預算預計執行情況

  年初預算收入728.46萬元,截至6月底追加預算687.54萬元,1至6月完成支付1074.7萬元,其中項目經費完成支付202.86萬元。全年預計執行1416萬元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

  四、存在問題及整改措施

  (一)存在問題

  1.沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開

  2.沒有及時開展績效目標管理工作

  3.績效評價結果應用不夠

 。ǘ┱拇胧

  1.運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作,并及時公開單位績效評價材料

  2.按要求及時開展績效目標管理工作

  3.進一步加強績效評價結果應用工作,及時報送績效評價結果,并將評價結果作為考核依據。

  五、工作建議

  進一步加強績效評價指標體系共建,加強內部控制,完善項目管理。

績效監控報告 篇18

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r:資金規模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元,城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元,醫;鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬元,醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元,城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿20xx年。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热荨⑸婕胺秶撼青l居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫;鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經費項目。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況:20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至20xx年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。

  二、績效運行監控工作開展情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  年初按業務運行情況估計報預算,待財政部門批復后,根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  為全面實施預算績效管理,加快建立預算績效運行監控機制,按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署,我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  專項資金到位后均按工作進度撥付,爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位,爭取與目標無差異。

  三、績效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  截至20xx年6月30日,本級財政預算資金支出共計606.2萬元,使用率達到23.91%。其中:城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元,根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經費項目資金預算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫;鸨O管、稽核管理運行費項目資金。

  四、項目支出績效目標完成情況

  截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個項目績效目標均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。

  五、有關建議及工作措施

 。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制,明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視,構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。

  (二)拓寬資金來源渠道,增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度,積極爭取和用好區級財政專項資金,發揮政府的導向作用,融合相關部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

績效監控報告 篇19

  一、項目概況

  項目基本情況:元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化。

  項目單位職能:承擔全市公路、水路建設市場監管責任;負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理;會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設;監督交通基礎設施建設資金的管理使用;按管理權限負責公路通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。

  項目立項依據:赤水市財政局赤水市扶貧開發辦公室《關于下達統籌整合使用涉農資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金)的通知》(赤財農〔20xx〕39號);赤水市扶貧開發領導小組《關于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(扶貧發展資金)項目實施方案的批復》(赤扶領〔20xx〕17號)。

  項目實施主體:元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

  項目實施計劃及主要內容:

  1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面,路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

  2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。

  二、目標設置

  (一)績效目標申報情況。

  績效目標申報項目個數有為2個項目。安排資金80萬元。

  (二)支出績效目標。

  1.總體績效目標。

  元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后,改善旅游、貨運基礎設施,增加群眾收入。

  2.階段性績效目標。

  我單位沒有跨年度或連續多年實施工作(項目)所設置的當年完成績效目標?傮w績效目標和階段性(當年)績效目標一致。

  三、預算支出管理情況

  (一)項目支出完成率。

  20xx年收到財政撥款80萬元,實際支出80萬元,支出完成率100%。

 。ǘ┴攧蘸弦幮浴

  我單位嚴格按照財務制度規范各項支出,資金支出符合國家財政法規和規定及有關專項資金管理辦法的規定,會計核算準確、合格,不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在超標準開支等情況。

  四、預算管理情況

 。ㄒ唬╉椖抗芾怼

  1.項目實施程序。

  一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環節,逐一分解,落實責任。財務管理上,實行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。

  二是強化管理。嚴格按照項目管理要求,制定詳細的`項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得著、說得準。

  2.項目監管。

  我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產管理制度、財務管理制度,制度明確了經費審批權限及程序,經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。

  五、項目績效

  (一)元厚鎮石梅村苗寨公路建設項目計劃投資30萬元,實際完成30萬元,占比100%。

 。ǘ┰坪煜阒粮粡娊ú膹S組組通公路硬化。計劃投資50萬元,實際支付50萬元,占比100%。

  20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等項目支出績效指標均已完成,實際執行情況良好,自評分為91分(詳見附件:赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表),自評結論為優。

  六、存在問題

  績效編報質量有待提高?冃繕司巿蟮馁|量還有待提高,存在績效指標的量化還不夠,時效指標、質量指標不完整等問題。

  七、今后改進措施

  下一步將加強部門績效目標編報基礎工作,不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓,加強財政預算前期管理,理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時,注意所細化分解的績效指標的完整性,確?冃е笜四艹浞种慰冃繕;同時,關注績效指標的可考核性,從數量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標,提高績效目標申報表的編報質量。

績效監控報告 篇20

  一、項目支出基本情況

  (一)資金下達情況

  20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規;瘧迷圏c1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金(第二批)260萬元,全部下達完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領域綠色發展方向示范、歷史文化名城(鎮、村)保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)淺層地熱能示范(切塊)。

  (二)績效目標下達情況

  1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進生活垃圾分類工作,推進示范片區建設,20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標:一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿,并在年度內完成試點建設任務,編制城市道路“多桿合一”建設規劃,建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制,創新投資建設運營模式,為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可復制模式經驗;二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案,開展試點建設,對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房,并移交供水企業實行專業化運維管理,為全省提供經驗參考,帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

  3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標:一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示范縣(市、區),每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示范,示范區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升,美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設,通過國家審查并上線。

  4.建筑領域綠色發展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標:完成裝配式建筑年度占比任務27%,在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發揮示范引領作用,完善鋼結構裝配式建筑全產業鏈,全面完成住建部試點工作任務,形成可復制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標:用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統村落5萬元)的標準補助,以市州、縣(市區)為單位安排,總計安排44個名城、名鎮或名村,基本完成省內應編而未編的保護規劃。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標:一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設,數據與房地產市場監管平臺進行對接,為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗;開展智慧建設增效工程試點,促進“新城建”建設,促進城鄉環境基礎設施建設提質增效;三是智慧城市(社區)試點在20xx年度完成項目建設,匯聚試點區域住建管理數據,支撐城市治理精細化、智能化轉型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板,形成可復制、可推廣的經驗。

  7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費;完成住建系統“十四五”規劃編制工作,開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

  8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標:洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網,提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。

  9.淺層地熱能示范(切塊)1000萬元。年度績效目標:確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規;瘧茫ズ弥攸c項目示范,總結推廣典型模式和成功經驗。

  二、績效運行監控工作開展情況

  我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針,對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制,指導各試點地區編制試點工作方案,明確建設任務、績效目標和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監控。

 。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績效目標過程管理,建立了月調度工作機制,每月調度各試點項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協調解決工作中遇到的難點和問題。

 。ㄈ┘訌娙粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快試點項目進度,并督促及時總結,盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。

  三、績效運行監控情況

  (一)項目支出預算執行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領域綠色發展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥,洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥;淺層地熱能示范(切塊)1000萬元預計9月份下撥。

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

  1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務目標;城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛,德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制,正在辦理政府公開招標相關手續,計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設,緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中,計劃9月全面完成項目建設;城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個,新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個,新建二次供水設施項目2個。截止7月底,已完工1個、準備開工2個;新建二次供水設施項目已啟動1個,1個正在編制設計方案。

  3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中,美好環境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制,已完成3個村的示范項目設計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉鎮37公里長)沿線風貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設;鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮村兩級培訓,協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓,農村工匠培訓活動有序進行,二期培訓已經完成。同時,灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示范點共培訓12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠縣所有鄉鎮;75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

  4.建筑領域綠色發展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準備進入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制,占總數(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統村落16個)均已啟動保護規劃編制工作。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作,目前項目有序推進,20xx年底前可執行完成。

  7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前,已完成2個課題、7個標準、11個服務事項,其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

  8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋,污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%;及時下撥南山國家公園體制試點資金。

  9.淺層地熱能示范(切塊)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用,項目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

  (一)部分項目進度滯后?h以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作,前期工作時間較長,導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設;信息化建設項目由于前期財評等程序,項目前期進展緩慢;省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進度分期付款,項目基本為下半年結題驗收,因此,上半年執行進度偏低。

 。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或對資金撥付相關手續出現爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領域綠色發展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進一步協調。

  五、有關建議及工作措施

  (一)加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強調度督導,進一步壓實工作責任,加快項目進度,并督促總結經驗做法,加快形成示范效應。

 。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環節相關手續,加快項目撥付進度。

績效監控報告 篇21

  為切實做好20xx年度財政支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益。根據《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的事實意見》(湘辦發【20xx】10號)、《鳳凰縣財政局關于認真做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(鳳財績函【20xx】1號)有關規定,我中心對20xx年度部門整體支出資金使用績效進行了自評,評價報告如下:

  一、部門概括

 。ㄒ唬┎块T職責

  1、為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管等相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務。承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發。

  2、承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作。

  3、承擔農業機械化信息網絡建設運行、農業機械化生產信息統計工作。

  4、承擔農業機械新機具、新技術的引進和示范推廣工作,研究提出全縣農業機械化產業政策建議;引導農業機械產業結構調整,指導、開展農機化試點示范工作。

  5、承擔農業機械化分類經濟指標的統計工作。

  6、承擔農業機械化各類資金的指導監督管理。

  7、承辦縣委、縣人民政府和縣農業農村局交辦的其他事項。

  (二)機構設置

  20xx年本單位內設6個股室,所屬4個事業單位。內設股室分別是:綜合辦公室、財務股、生產服務股、科技推廣股、安全監理股、黨群人事股。所屬4個事業單位是吉信農業機械管理服務站、城郊農業機械管理服務站、阿拉農業機械管理服務站、山江農機管理站。

  (三)人員編制情況

  20xx年末,我中心共有編制29人,年末實有在職人員28人,退休人員21人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬20xx年部門預算情況

  經縣__屆人民代表大會第五次會議通過的縣級部門預算批復及調整預算的批復,我中心20xx年預算收入358.79萬元(其中:一般公共預算撥款358.79萬元)。

  支出總預算358.79萬元,其中:基本支出358.79萬元(工資福利支出287.67萬元,商品和服務支出51.56萬元,對個人和家庭的補助19.56萬元);項目支出0萬元。

 。ǘ20xx年部門決算情況

  20xx年度總收入773.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入773.65萬元。

  20xx年度總支出823.53萬元,其中:基本支出418.4萬元,占總支出的51%;項目支出405.13元,占總支出的49%。

 。ㄈ20xx年支出分類情況

  1、 基本支出系保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出418.4萬元,較上年的385.74萬元增加32.66萬元,增加7.8%。

  工資福利支出330.49萬元,占基本支出的79%,較上年311.96萬元增加18.53萬元,增加5.6%,主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。

  商品服務支出50.08萬元,占基本支出的12%,較上年32.41萬元增加17.67萬元,增加35%,主要原因是增加了交通補貼以及我中心執勤執法用車的費用。

  對個人和家庭補助37.83萬元,占基本支出的9%,較上年41.37萬元減少3.54萬元,降低9.4%,主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。

  2、項目支出系我中心農機購置補貼、扶持農機合作社的專項資金,包括業務工作專項支出和運行維護專項支出。20xx年項目支出405.13萬元(無本級資金),較上年208.17萬元增加了196.96萬元,提高48.6%,主要原因是加快資金支付力度,及時結清資金。

 。ㄋ模叭苯涃M情況

  20xx年“三公”經費支出0.4萬元,相比上年0.81萬元減少0.41萬元,降低50%。其中:因公出國(境)0萬元,與上年0萬元相比持平;公務接待費0.4萬元與上年0.81萬元相比減少了0.41萬元,主要是嚴格厲行節約,嚴格公務接待活動,相比預算1萬元減少0.6萬元,降低60%;公務用車運行維護費0萬元,與上年0萬元相比持平。

  三、部門整體支出績效指標評價情況

  對照鳳財績函【20xx】1號文件規定的各項指標,我中心從預算編制、預算執行和管理方面等對20xx年部門整體支出績效開展了評價,具體情況如下:

  (一)預算配置指標

  1、根據編委核定我中心編制人數29人,在職人數28人,在職人員控制率=(在職人數28人/編制29人x100%=97%,根據評價標準該項得分8分。

  2、“三公”經費變動率:20xx年本單位安排“三公”經費預算1萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費0萬元。20xx年“三公”經費預算1萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費0萬元。本單位“三公”經費預算變動率=(本年度“三公”經費預算數1萬元-上年度“三公”經費預算數1萬元)/上年度“三公”經費預算數1萬元x100%=0%,根據評價標準該項得分滿分8分。

 。ǘ╊A算執行指標

  1、預算完成率:(上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0元-年末結余3982元/上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0萬元)x100%=100%,根據評價標準該項得分8分。(不適用指標數:上年結轉數194.61萬元包含了不適用指標數194.55萬元,適用指標數0.06萬元,不適用指標數194.55萬元其中包括農機購置補貼國補資金187.67萬元,農機購置補貼州補資金6.88萬元;年末結余數144.72萬元包含了不適用指標數144.32萬元,適用指標數0.4萬元,不適用指標數144.32萬元其中包括農機購置補貼國補資金110.98萬元,農機購置補貼州補資金2.78萬元,農機化發展資金及補貼管理15.14萬元,東西部協作資金1.55萬元,裝備技術創新13.87萬元)。

  2、預算控制率:(本年追加預算0萬元/年初預算358.78萬元)x100%=0%,根據評價標準該項得分8分。

 。ㄈ╊A算管理指標

  1、公用經費控制率:(實際支出公用經費50.08萬元/預算安排公用經費51.56萬元)x100%=97%。實際支出公用經費108.81萬元,根據評價標準該項得分8分。

  2、“三公”經費控制率:(“三公”經費實際支出數3963元/“三公”經費預算數10000元)x100%=40%,根據評價標準該項得分8分。

  3、政府采購執行:本中心20xx年無政府采購,根據評價標準該項得分8分。

  4、管理制度健全性:根據鳳農機發【20xx】22號文件,專門成立了財務管理工作領導小組,設定了一系列的財務管理制度,并且都是按照國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定制定的。根據評價標準該項得分8分。

  5、資金使用合規性:本單位的資金使用嚴格按照國家財經法規和本單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據評價標準該項得分4分。

  6、預決算信息公開性:本單位20xx年的預算、決算數據及績效目標已經按照有關文件的統一要求及時、真實、完整、如實地在政府門戶網站上公開。根據評價標準該項得分5分。

 。ㄋ模┞氊熉男兄笜

  20xx年度,我中心完成了以下工作任務:

  一、精準扶貧:

  及時制定工作方案,落實工作制度,組建工作班子,定期研究精準脫貧工作。積極落實幫扶活動,每月組織幫扶干部到黃栗、龍潭開展“六查六看”,及時掌握幫扶戶的動態,幫助群眾解決困難,防止幫扶戶因疫情出現返貧。

  二、完成業務工作:

  1、推廣新機具1000臺(套)。

  2、培訓農機操作人員451人。

  3、推廣油菜機械化種植0.19萬畝。

  4、20xx年10月24日,在我縣阿拉營鎮老巖村組織召開了油菜全程機械化直播現場演示會。

  5、全年核查各類機具40余臺套,無違規違紀情況發生,核查機具與上報資料一致。

  6、全年受理各種農機補貼機具1320臺(套),使用補貼資金190.871萬元,使用效率為91.87%,受益農戶1279戶。

  7、全年下鄉巡查50天,82人次,檢查農機215臺,處理拖拉機違章15次,排查事故隱患拖拉機30多臺次,下達整改書28份,有效的打擊了拖拉機違法載人,“黑車非駕”等行為,有效遏制了農機安全事故的發生。

  三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務:

  1、農機監理人員全年年檢拖拉機451臺,拖拉機、收割機上牌200臺,注銷182臺,確保了本年度無重大安全責任事故發生。

  2、通過《信訪條例》宣傳活動,我中心暢通了信訪渠道,改進了工作方法,穩定了信訪秩序。

  3、積極參加美麗湘西建設(包括新型城鎮化建設),完成創建的各項任務,辦公室干凈整潔、竟然有序。

  4、本年度向上爭資有了新突破,年初爭取到中央農機購置補貼199.79萬元。

  5、抓好本單位的掃黑除惡工作,確保了本單位不出現涉惡案件和人員。

  6、嚴格按照“放管服”改革工作要求,切實加大對農機定點經銷商的監管力度,確保購機農民得到實惠。

  7、嚴格按照相關文件要求,及時做好績效申報、績效跟蹤監控、績效自評等各種工作。

  8、認真貫徹落實了禁毒部門工作會議,用心履行禁毒職能,強化各項禁毒工作措施,在人員摸底、禁毒宣傳等各個方面取得了較好的成效。

  9、每個月及時、足額申報、繳納本單位社會保險費。

  10、20xx年8月,我中心聯同吉信鎮綜合執法大隊深入西門峽漂流景區聯合執法,對景區的違法運營起到了一定的震懾作用,營造了景區安全暢通的道路交通環境,為民營經濟保駕護航。

  根據評價標準,該項得分為5分。

 。ㄎ澹┞穆毿б嬷笜

  1、經濟效益:截止20xx年末,共完成綜合作業面積64..51萬畝,其中:機耕面積23.61萬畝,機灌面積8.5萬畝,機械植保面積11.6萬畝,機械收獲14.02萬畝;出動耕整機、抽水機共計9950臺,我縣農機裝備總量增加,農業綜合生產能力持續增強,調動了農民生產的積極性,增加了農民收入。

  2、社會效益:一是通過農機購置補貼,放大了國家農機購置補貼的效應。直接拉動了農民投入農機化發展資金360萬元。二是示范推廣效果好,通過新機具、新技術的推廣使全縣的農業機械保有量增長。三是隨著全縣農民服務專業合作社的不斷發展拓寬了農民增收渠道,增加了農民的收入。

  根據評價標準,該項得分為6分。

  3、行政效能:本單位以改進機關作風,規范行政行為為抓手,提高行政效能,廣泛征求社會各界對農機系統在行政管理、服務等方面的意見和建議,認真查找突出問題,積極制定整改措施,認真加以整改,建立健全制度,努力解決群眾反映的突出問題,全面提高農機部門行政管理和服務水平,為推動我縣經濟社會發展做出貢獻。根據評價標準,該項得分為6分。

  4、社會公眾或服務對象滿意度:勝利完成了上級安排的購機補貼任務及各項效益指標的完成,得到了群眾的一致好評。好評率達95%。根據評價標準,該項得分為6分。

  四、評分結論

  經單位自評,我中心20xx年的部門整體支出績效自評得分96分,自評結果:優秀。

  五、存在問題

  績效評價管理制度尚不健全,了解不夠深入,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的數據資料或簡單的工作計劃、工作總結,績效評價工作資料非常有限,內容粗淺。

  六、改進措施和有關建議

  在今后的工作中一是嚴格預算編制,做到細化精確,爭取一些費用納入財政預算中;二是嚴格落實項目經費使用管理規定,做到?顚S;三是在經費開支上嚴格按照八項規定執行;四是逐步建立和完善財政支出績效評價相關制度,包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等;五是對相關人員進行多方位多層次的培訓,努力提高人員素質,才能真正將預算績效管理工作落實到位。

績效監控報告 篇22

  (一)單位基本情況

  根據宜政辦發〔20xx〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知,內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股(設交通建設試驗檢測中心)、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名(退伍安置人員1名),退休人員13名。

  (二)單位主要職責:

  1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。

  2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況,調查工程質量事故,仲裁工程質量爭議。

  3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作,參與全縣交通建設工程交(竣)工驗收。

  4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為,組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。

  5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理,對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理,組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。

  6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理,監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況,審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差,對需要編制標底的工程進行監督,監督審查公路、水路養護工程造價,調解工程造價爭議。

  7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。

  (三)部門(單位)年度整體支出績效目標,專項資金績效目標

  1、整體支出績效目標:

  目標1:完成全縣農村公路,水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。

  目標2:加強試驗檢測中心職責,分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。

  2、專項資金績效目標

  單位全年質監項目806個,其中:1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座,窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。

績效監控報告(精選22篇) 相關內容:
  • 關于銷售人員辭職報告(通用23篇)

    尊敬的銷售部經理:你好!我是銷售部組的',很遺憾向您提交辭職報告,同時我將做好交接工作。在過去xx年時間里,一直在銷售汽車這個知名品牌,讓我感到很驕傲自豪。然而由于自身能力的原因,未能把工作做好,給帶來了損失,我感到很愧疚。...

  • 項目總辭職報告(精選4篇)

    尊敬的各位領導:經過深思熟慮,我決定辭去在公司所擔任的職位。此時我選擇離開,并不是一時的心血來潮,而是我經過長時間的考慮之后才做出的決定。我也相信您一定會在看完我的.辭職報告之后會批準我的申請。...

  • 關于的調查報告(精選25篇)

    一,調查目的:通過探尋家鄉變化來感受體驗社會的發展,增加對家鄉的熱愛。二,調查方法:1:通過上網,查閱資料來了解省莊鎮過去的歷史與現在的概括。2:通過走訪舊村,與新村來了解他們的差別。...

  • 大專會計實訓報告范文(通用4篇)

    會計是以貨幣為主要計量單位,以憑證為主要依據,借助于專門的技術方法,對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統的核算與監督,向有關方面提供會計信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。...

  • 自查的報告(通用24篇)

    按照省發改委通知要求,我委組織項目單位對我市4個列入省級的重大建設項目進行了一次全面自查,現將有關情況報告如下:一、港國際客運中心搬遷及新港區航道擴建項目(一)項目基本情況國際客運中心搬遷部分新建2個3萬總噸客滾泊位、1個2萬...

  • 關于公司財務分析報告范文(精選25篇)

    集團公司,是為了一定的目的組織起來共同行動的團體公司,是指以資本為主要聯結紐帶,以母子公司為主體,以集團章程為共同行為規范的,由母公司、子公司、參股公司及其他成員共同組成的企業法人聯合體。...

  • 關于農民工子女教育問題的調查報告(精選3篇)

    一、實踐目的。隨著我國工業化、城鎮化進程的不斷推進,圍繞解決“三農”問題和增加農民收入,全國各地大力發展勞務產業,廣大農民紛紛進城務工就業。隨之而來的人口遷移帶來了許多社會問題,尤其是農民工子女教育問題日趨突出。...

  • 教學個人述職報告(精選3篇)

    尊敬的各位領導、各位老師:大家好!時光荏苒,歲月不居。一年來,在學校領導的關懷與鼓勵下,在年級組老師的幫助和支持下,我努力做好各項工作。...

  • 語文教研組工作述職報告范文(通用3篇)

    一、師德方面本人擔任了x年級和x年級語文教學,擔任了一個x年級的班主任,兼任xx部語文教研組長。在教育教學工作中,始終堅持面向全體學生,關愛后進生,教書育人,為人師表,堅守學校的“三條高壓線”,遵守“三規范一要求”,工作責任心...

  • 工作報告
主站蜘蛛池模板: 国产v欧美Ⅴ日韩v在线观看 | 欧美一区二区三区四区视频 | 日韩中文字幕组 | 日本高清在线免费观看 | 色丁香久久| 丝袜老师高潮呻吟高潮 | 97人人在线视频 | 玄女心经国语免费观看 | 男女插插免费视频 | 国产亚洲精品久久久久的角色 | 逼逼综合网 | 亚洲国内自拍愉拍 | 在线成人国产 | 妺妺窝人体色WWW网 粉嫩小仙女扒开双腿自慰 明星ai换脸二三区入口 | 国产亚洲精品AA片在线播放网站 | 嫩草研究院久久久精品 | 午夜精品在线观看视频 | 好黄好硬好爽免费视频一 | 男子操女子视频 | 日本娇小xxxⅹhd | 久久午夜影视 | 18高清免费a级毛片av | 亚洲欧美视频在线观看 | 精品粉嫩国产一区二区三区 | 91精品国产欧美一区二区成人 | 欧洲成人一区二区 | 日韩欧美一区二区三区在线 | 公交车上~嗯啊被高潮视频软件 | 三年片中国在线观看免费大全 | 69免费观看 | 国产一级片免费视频 | 在线免费观看视频一区二区 | 亚洲欧美另类成人综合图片 | 亚洲国产精品视频观看 | 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | www.哥也色.com | 国产精品一区二区精品视频免费看 | 国产欧美一区二区三区久久久 | av污在线观看 | 69堂精品视频在线播放 | 夜夜狂射影院欧美极品 |