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績效監控報告

發布時間:2024-01-31

績效監控報告(精選33篇)

績效監控報告 篇1

  根據財政扶貧資金績效管理要求,現將危房改造項目四季度績效運行執行監控情況報告如下:

  一、項目基本情況

  20xx年四季度,上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收,撥付危房改造補助資金20xx萬元。

  二、項目組織實施情況

  1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

  2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。

  3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

  三、績效運行情況

 。ㄒ唬┊a出指標情況

 。1)、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。

 。2)、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要,進行了全面驗收。

 。3)、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收,資金已全面撥付、

  (4)、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房,修繕加固標準高,分類補助標準準確。

  (二)效益指標情況

  (1)、經濟效益。幫助1156戶做到住房保障,解決他們的住房問題。

 。2)、社會效益。穩定了社會底層居民情緒。

  (3)、生態消息。幫助1156戶農戶改善居住條件,幫助他們改善環境衛生問題。

 。4)、可持續影響。有助于對社會底層人民的幫助,穩定社會秩序,改善人居環境,美化家園。

 。ㄈM意度指標情況

  農村危房改造滿意度較高,保障了底層人民的住房安全,改善了他們的居住環境,提高了他們的生活質量,滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。

  四、主要存在問題及下一步工作安排

  農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題,下一步加大輿論宣傳,讓群眾了解政策,進行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的,做好督促限時整改,對于在規定時間內,不能整改到位的,將進行全縣通報,情節嚴重的,上報縣監察委,啟動問責。

績效監控報告 篇2

  根據《仁懷市財政局關于20__年度預算支出績效運行監控工作提示》(20__-160)相關工作要求,我單位高度重視,組織開展了20__年度財政資金績效運行監控工作,現將有關監控工作情況報告如下:

  一、實施監控基本情況

  我單位2020__年初預算專項項目23個,金額共計12768.16萬元,全部納入績效目標運行監控,20__年1-7月,共計支付專項資金684.2萬元,完成年初預算的5.36%,具體情況為:部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。

  二、預計執行情況分析

  我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付,所以資金執行主要體現在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應該都能完成。

  三、下步工作打算

 。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則,對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑,確保嚴格規范使用項目資金,提高資金使用效率。

 。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實施股室間的溝通配合,更精準核算各項開支。

 。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾,完善單位相關管理制度,及時開展績效評價管理。

績效監控報告 篇3

  財政支出績效運行監控報告為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據《財政支出績效評價結果應用管理辦法》(岳政辦發〔20xx〕27號)、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作,現將有關監控情況報告如下:

  一、預算單位自行監控情況預算批復后,我局印發了《市財政局關于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》(岳財績〔20xx〕5號),督促市直預算單位對照年初批復的績效目標,同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位;

  監控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項資金。

  本年度市直單位績效跟蹤監控工作,涉及部門整體支出應報72家,實報52家,占比72.2%;

  受監整體支出累計預算安排13.09億元,實際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結余0.04億元(附件3);

  涉及項目支出應報89個,實報69個,占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元,預算到位資金2.42億元,實際支出2.16億元,支出實現率89.3%(附件4)。對比財政預算進度統計,前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%,項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%,績效運行進度可控。

  預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時;

  部分預算單位對專項資金績效自行監控較好,績效目標運行清晰,對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控,績效監控缺乏責任約束(附件5)。二是績效監控報告質量不達標,填報內容簡單,對績效目標偏差問題缺乏有效分析,無法監控績效目標的實現程度,還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?冃ПO控已納入市政府綜合績效考評指標,對未響應支出節點實施績效監控的預算單位,將對應扣分。

  二、財政重點跟蹤監控情況在預算單位前3季度自行監控基礎上,我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目,擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式,按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。

  進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用(單位)分項。涉及專項資金預算8889萬元,1-9月財政實際下撥4701萬元,占預算安排資金52.89.%;

  項目單位實際支出3956萬元,資金支出實現率84.16%,其中經費支出810.54萬元,占比20.49%,項目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個專項資金進度完成較好的8個;

  完成進度75%以下4個占比1u0003,如:市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金,支付進度率僅為60%(附件2)。

  績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好,資金績效正在釋放?冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配,沒有細化的量化指標,項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確,對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。

  三、監控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控,得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集,我們認為第三方績效監控報告(湘恒興會字〔20xx〕第090號)所反饋的績效運行情況較為客觀、真實,其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。

  一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進一步規范專項資金使用績效。

  二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業務科室針對資金績效運行狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節,提出糾偏措施;

  對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。

績效監控報告 篇4

  一、預算管理制度落實情況

  績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節,提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F。20__年我局嚴格按照預算批復執行相關支出,項目按照績效目標嚴格執行。

  二、資金執行進度情況

  20__年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規范情況

  在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產的現象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執行;中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配,市級和區級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的問題

  對于績效運行監控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理;績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規范績效運行監控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

  3.積極督促施工單位加快項目建設進度,及早著手項目資金的辦理;協調財政、國資、采購等相關部門,積極理順相關手續,加快辦理程序和資金支付進度。

績效監控報告 篇5

  一、項目基本情況

  我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項,共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,項目下達資金共計169萬元,分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護岸長19米、高1.2米,1000涵管長10米,跌水井1口,路面恢復45平方米;王灣路護岸長7米、高4米,600涵管長4米,路面恢復7平方米;倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長8米,800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米,清塘路護坡長72米、寬3.5米,水溝44米,護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件,降低生產、生活交通運輸成本,促進生產發展、脫貧致富。

  二、績效目標實現情況

  總體目標:新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結余資金0.7萬元,預算執行率達到100%。

  階段性目標:通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件,促進生產發展、脫貧致富;通過農業產業項目和集體經濟項目,以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  我鎮高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組,組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員,成立項目監管服務小組,項目辦負責項目的具體實施。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  我鎮對項目進行全程監管服務,監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工,確保材料符合設計標準或國標,對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收,做好記錄并留存影像資料,做好項目初驗和決算工作,并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作,落實專人負責制,填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

  我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績效情況

  (一)項目產出目標、效果目標的實現情況

  產出目標方面:按照資金文件要求,按時完成所有工程量的施工,項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

  硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結余資金0.7萬元,預算執行率達到100%。

  效果目標方面:改善群眾生產生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉村組滿意度98%以上。

 。ǘ╉椖靠冃闆r分析

  1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農村交通條件保持良好狀態,使道路可以長期造福于農村居民,調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善,道路揚塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優化道路環境,筑起生態廊道,實現路景和諧融洽。

  2、帶動受益脫貧戶持續增收,為更多群眾提供了就業崗位,推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展,集體經濟項目帶動產業發展,實現村集體經濟大幅增收,基礎設施項目持續為群眾生活提供便利,

  3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入,改變農民傳統的生活方式與生產模式,加快農村信息傳播和對外交流,助推農業農村現代化。

  (三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。

  五、存在的問題和糾偏建議

  我鎮將項目資金管理納入村級考評,定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容,對發現問題整改情況一同納入考評,加強整改落實,持續跟蹤問效,嚴肅整改紀律,確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬,對群眾反映問題及時辦理,并要求一周內將辦理結果進行公示。

績效監控報告 篇6

  一、 項目基本情況

  (一)項目名稱

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項目主要內容、設計范圍

  項目主要內容:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助;州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

  項目設計范圍:關心企業軍轉干部身心健康,實施節日慰問和體檢項目;做好自主就業退役士兵接收安置工作,及時發放補助資金;解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應。

  (四)項目資金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元,其中:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元;州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

  二、 績效目標的核對和確定情況

  (一)項目績效目標設定情況

  根據本項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度)。

  (二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整,應說明原因)

  經過預算績效領導小組核定,現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準,注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度),績效指標設置沒有變動。

  三、 項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組;由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結果進行總結和自評;預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結和評價。

  (二)項目管理情況

  為建立健全過程預算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作,績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節,糾正績效目標執行中的偏差,進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

  無

  四、 項目績效情況

  (一)項目產出目標、效果目標的實現情況

  1、產出數量

  州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助,產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數,按照有關標準發放生活醫療困難補助,解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費,產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

  2、產出質量

  移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費,產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關心關愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費,產出質量為做好軍供設備實施的維修維護,當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應。

  3、產出時效

  烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費,產出失效為充分發揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數,實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費,產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數,及時劃撥經費,確?h級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求,地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助,經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。

  4、產出成本

  實際支出金額均控制在預算范圍之內。

  (二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

  1、項目的經濟性分析

  (1)項目成本預算控制情況

  完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經局財務中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預算節約情況

  項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

  (2)項目的完成質量

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%,有了一定的經驗和準備。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  按照有關政策文件,及時足額發放到對象手中,確保社會和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關對象滿意度達到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現有的資金和人力資源來看,要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經費開展此項工作。

  (三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  無

  五、 問題、糾偏措施和建議

  (一)主要問題

  1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預算資金使用量。

  2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

  (二)改進措施

  1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個項目的績效目標分析,及時向領導匯報資金使用情況,以便及時作出調整,實現項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認識,落實工作責任,確保項目完成質量。

  (三)糾偏情況

  無

  (四)有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

績效監控報告 篇7

  一、實施監控基本情況

  20__年,在區委、區政府的堅強領導以及上級業務主管部門的正確指導下,區醫保局緊緊圍繞“六!蹦繕巳蝿,以落實“民生工程”,鞏固醫保扶貧成果為核心,認真開展醫療保障扶貧相關工作。

  20__年中央、省,縣(區)下撥我區醫療救助補助資金共2941.96萬元。其中:中央補助1370萬元、省級補助107萬元、區級預算1464.96萬元。我區嚴格按照國家有關法律法規和財務制度,分賬核算、?顚S,做好績效運行監控和績效評價,確保財政資金安全有效。

  截止20__年7月,共撥付城鄉醫療救助資金1119.04萬元,其中:城鄉醫療救助參保資助1.52萬元,建檔立卡貧困人口手工住院(一卡通)報銷52.59萬元,建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元,建檔立卡貧困人口“一站式”結算853.05萬元,救助精神病患者205.86萬元。

  二、監控發現的問題及原因

  1.未全面實現“一站式”結算。由于系統等原因,醫療救助對象“一站式”結算未全面覆蓋,少數救助對象需先行墊付醫療救助金后再進行手工報銷。

  2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結束后,再進行資助對象身份數據的申報、比對、核實工作。由于我區特殊困難人員總數體量較大,為確保我區特殊困難人員資助信息準確,不漏資助、不重復資助,該項工作目前還在進行中。

  三、對發現問題的處理措施、經驗總結、建議意見等

  一是加大醫療救助對象在醫保系統中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫療救助政策人群“一站式”結算覆蓋面,使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫療救助政策。

  二是強化部門聯動。加強與民政、鄉村振興、衛健等部門協作,強化數據排查比對工作,及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應保盡保,應資盡資,應享盡享。充分發揮醫保在防止因病致貧、因病返貧和鄉村振興中的重要作用。

  三是加強宣傳引導。通過網絡媒體,利用集鎮趕場日、鎮(村)政務(村務)公開欄、發放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫療救助政策,使之家喻戶曉、人人皆知,真正做到“應享盡享”。

績效監控報告 篇8

  根據《萬源市財政局關于開展20__年度預算事后績效評價的通知》文件要求,現將我單位整體預算事后績效評價報告如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬C構組成。

  萬源市統計局屬一級預算單位,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

 。ǘC構職能

  貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準,擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃,審查本地區、各部門的地方統計調查項目,承擔組織領導和協調全市統計工作,負責統計數據真實、準確、及時。

  建立健全全市國民經濟核算體系,組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全市地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料,開展分析研究,參與全市經濟社會目標責任考核。

  按照國家、省、達州市的統一部署,組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查,匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。

 。ㄈ┤藛T概況。

  萬源市統計局編制共26個,其中:統計局機關行政8個,城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個,普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人,退休人員8名。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┠甓炔块T預算收入情況

  2020__年初預算收入合計316.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

  (二)年度部門預算支出情況

  截止20__年12月底,本年支出合計316.82萬元,其中:基本支出302.82萬元,占95.58%;項目支出14萬元,占4.42%。

  三、部門整體支出績效情況

 。ㄒ唬┱w支出績效完成情況

  截止20__年12月,本單位年初預算資金已全部使用完成,年中年末均開展了預算績效評價,支出績效評價全程進行。

 。ǘ┱w支出績效效益情況

  20__年績效目標全面完成,單位財務制度健全,管理規范,得到有效執行。通過加強績效預算管理,財政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進了各項工作順利開展。社會評價良好,群眾滿意度極高,項目實施成效基本實現。

  四、評價結論及建議

  (一)評價結論

  本單位預算執行基本完成,執行進度平穩進行。

 。ǘ┐嬖趩栴}

  部分資金未及時支付

 。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh

  及時支付部分支出,加強項目資金管理。

績效監控報告 篇9

 。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

  該項目為連續性、經常性項目,項目實施已基本成熟,均有保障實施的制度措施,具體有:《西山區區級科學技術普及項目管理辦法》和《中共西山區委西山區人民政府關于進一步加強新時期科協工作的意見》,昆明市西山區科學技術協會開展項目前均采取要求各參賽單位或主辦方編制實施方案,為項目順利開展奠定了基礎。同時項目的開展調動青少年參與科技活動的積極性和興趣,多開展動手做的科普活動,著重探究科學問題,培養青少年的科學思維和動手能力。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  1.預算績效管理不到位,部分目標未完成

  經評價,20xx年存在部分目標未完成等情況,如:開展的5家學!叭c半科技教育”課堂項目,影響20xx年尚未完成驗收,未完成年初目標任務。

  2.績效指標覆蓋面不夠,指標設置不全面

  昆明市西山區科學技術協會20xx年青少年科普專項經費設置的指標,未能全面反映項目實施情況,指標設置不全面,無法全面反映項目實施情況及績效目標完成情況。

  (三)建議和改進措施

  1.強化事前評估和調研工作

  一是事前評估,建議項目主管部門在預算編制前,將項目納入事前評估,將績效關口前移,加強項目的'事前績效評估和定期評估,評估結果作為預算安排的重要參考依據;二是加強審核,強化績效目標管理,嚴格績效目標審核,做好績效運行監控,發現問題及時解決和整改。

  2.完善指標體系、加強預算績效管理

 。1)建議預算編制單位嚴格按照《昆明市市本級部門預算績效目標管理辦法》的相關規定和要求進行績效目標申報,加強預算編制,強化預算執行的約束力。一是加強績效目標編制。要切實加強績效目標編制規范性,提高目標可量化程度。

 。2)主管部門應高度重視項目支出年度績效目標的準確設定及其管理工作,在增強部門績效管理意識、改進管理方法、克服管理薄弱問題的基礎上,以完善部門項目績效目標和加強組織領導為前提,健全管理制度、完善管理機制、明確管理責任、實施監督檢查、組織績效考評為主線,全面加強財政預算支出績效目標管理工作,切實提高項目支出績效管理水平及效果。

績效監控報告 篇10

  為確實做好20__年度財政支出績效自評工作,提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關于開展20__年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》(張財績〔20__〕1)號文件精神,結合實際,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

  一、基本情況

  (一)部門(單位)基本情況

  1、組織機構設置及人員情況

  張家界高新技術產業開發區管理委員會(以下簡稱高新區管委會)為市政府派出機構,管委會下設內設機構8個,分別是:辦公室、招商合作局、產業發展局、財政局、規劃建設環保局、經濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局,核定參照公務員管理人員編制38名;管委會下屬正科級事業單位1個——湖南張家界經濟開發區(張家界科技工業園)創業中心,核定財政撥款事業編制7名。另有正科級市直派出機構2個,分別是:國土分局、公安管理支隊,核定編制11名。市直2個派駐高新區機構經費由高新區財政負擔,相關費用均未獨立核算,統一納入管委會機關預算進行管理。20__年機關人員編制數為45人,其中:參公管理人員38人,事業編人員7名;年初預算實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業編人員7名。20__年末,管委會實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業編制人員7名。

  主要工作職能

 。1)貫徹執行有關高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長期發展規劃,經批準后組織實施。

 。2)按照規定權限組織實施高新區的規劃、建設、高新和管理。

 。3)貫徹落實國家產業政策,研究擬定高新區產業發展方向和措施,提出重點行業、產品的研制和高新方案,并組織實施。

 。4)負責高新區招商引資工作,審核高新區的投資項目,并按照規定權限審批或報批。

 。5)負責高新區內土地管理。

 。6)負責高新區的環境保護、安全生產工作。

  (7)統籌和管理高新區的財政、國有資產的監督和經營工作。

 。8)負責對派出機構進行統一協調、監督和管理。

 。9)負責高新區內企業的協調、管理和服務工作,保障高新區內企業依法自主經營。負責高新區的進出口業務和對外經濟技術合作。按照規定處理高新區的涉外事務。

 。10)負責高新區黨的建設工作。

 。11)負責高新區的公共服務和社會管理工作。

  (12)代管永定區陽湖坪鎮。

 。13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

 。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內容

  20__年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進園區發展的各項工作目標任務、工作重點上。

  1、工作目標任務:20__年,在市委、市政府的正確領導下,高新區管委會按照“三高四新”發展戰略要求,積極應對疫情負面影響,突出“抓產業提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”,園區上下共同努力應對大戰大考。

  2、工作重點:

  (一)抓牢強基倍增,爭創國家級高新區。

  (二)抓準招商選資,不斷提質產業鏈。

 。ㄈ┳嶍椖拷ㄔO,推進經濟增長潛力。

 。ㄋ模┳ゾo深化改革,全面優化營商環境。

 。ㄎ澹┳ゼ毎踩a,創建平安園區。

  二、一般公共預算支出情況

  20__年度收入總計2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結轉和結余1097.59萬元;支出總計2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項目支出874.28萬元),年末結轉和結余715.24萬元(基本支出結轉35.85萬元,項目支出結轉和結余679.39萬元),與20__年度相比,收、支總計減少245.78萬元,下降8.04%。

 。ㄒ唬┦杖肭闆r

  本年收入1715.41萬元。其中:

  1、財政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預算財政撥款收入。

  2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入,占本年收入的2.09%。

 。ǘ┲С銮闆r

  本年支出2097.76萬元。其中:

  1、基本支出1223.48萬元(人員經費1184.03萬元,日常公用經費29.39萬元,對個人和家庭的補助10.06萬元),占本年支出的58.32%;

  2、項目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。

  政府性基金預算支出情況

  本單位年初政府性基金預算數為0萬元,全年無政府性基金收支。

  國有資本經營預算支出情況

  本單位年初國有資本經營預算數為0萬元,全年無國有資本經營收支。

  社會保險基金預算支出情況

  本單位年初社會保險基金預算數為0萬元,全年無社會保險基金收支。

  三、部門整體支出績效情況

  20__年整體支出績效實施主要體現在當年園區工作任務中,具體而言,主要做好了以下四項工作。

 。ㄒ唬⿵娀斣磁嘀病R荒陙,在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下,我們抓主業盡主責,保證全年實現收支平衡,保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元,完成年度績效目標的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預算目標的635%,同比增長108%。

  園區年內納稅達1000萬元工業企業新增1家,產值過億元工業企業達到7家,產值過5000萬元工業企業達到12家,規模工業企業新入規2家達到47家,科技型中小企業入庫32家,高新技術企業新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業,繼源科技、暢想農業、久瑞生物獲批“小巨人企業”。在嚴重疫情影響下,園區各項主要經濟指標保持了正增長。

 。ǘ┖葑フ猩烫嵝。新增簽約項目14個,合同引資105.99億元,實際利用內聯引資7.67億元,超過市定任務。其中,引進工業項目10個、簽約額10.93億元,引進“500”強項目2個,總部經濟實現破零。上半年,舉辦了園區企業與用戶的銷售訂單集中簽約活動,12家園內龍頭企業與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業簽訂銷售訂單近12億元,既穩定了供應鏈和產業鏈,又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元,完成外貿進出口9530.07萬美元,外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業進行實地考察洽談,為下一步的產業發展打下堅實基礎。開發公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司,建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。

 。ㄈ╉椖拷ㄔO逆勢上揚。實施超常規高質量發展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產業項目37個、開工項目30個、投產項目24個,實現“當年簽約、當年投產”項目12個,“52151”年度計劃超額完成,項目個數、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極,中國翠谷植物提取產業園、綠色循環建材產業園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包(EPC)和項目全過程咨詢建設招標,助力重大產業項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成,為“六穩”“六保”提供了強大動力。

 。ㄋ模﹥灮乇U。年內為企業爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規減免廠房租金和物業管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃,引進市級科技創新人才3名、省級科技創新人才2名、高學歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業招工20__余人。打好防汛保衛戰,搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時值班巡守,實現園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。

  四、整體支出績效評價情況

  根據部門整體支出績效評價的要求,管委會按照整體支出績效評價指標進行分析,具體情況如下:

 。ㄒ唬╊A算配置

  1、在職人員控制率:20__年市財政局在職人員編制數45人,年末實際在職人數44人,在職人員控制率為97.78%。

  2、“三公經費”變動率:20__年“三公經費”預算數為182萬元,20__年“三公經費”預算數為182萬元,“三公經費”變動率為0%。

  (二)預算執行

  1、預算到位率:20__年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預算到位率為65.09%。

  2、預算控制率:20__年度年初預算1365.40萬元,年中追加預算732.36萬元,預算控制率為53.64%。

  3、結余結轉率:20__年度年末結余結轉715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結余結轉率為34.09%。

  4、結余結轉變動率:20__年度年末結余結轉715.24萬元,20__年度結余結轉1097.59萬元,結余結轉變動率為-34.84%。

  5、公用經費控制率:20__年度預算安排公用經費總額46萬元,實際支出公用經費29.39萬元,公用經費控制率為63.89%。

  6、“三公經費”控制率:20__年度“三公經費”預算安排數為182萬元,實際支出數為52.58萬元,“三公經費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理,厲行節約,從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。

  7、政府采購執行率:20__年政府采購預算數為74.45萬元,實際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執行率為30.68%。

  (三)預算管理

  1、管理制度健全性。為規范機關財務管理,建立健全財務管理制度,管委會先后制定了《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執行。

  2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定,以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;經費支出符合部門預算批復的用途;資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

  3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容,在規定的時限內在公共網站予以公開,基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

 。ㄋ模┞氊熉男

  從自評情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標,保障了園區的正常運轉,體現了狠抓工業發展、推動新型工業化向更高水平邁進的決心,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。

 。ㄎ澹┞穆毿б

  1、經濟效益

  全年完成技工貿總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業企業總產值23.05億元,增長4.26%。其中,規模工業總產值21.42億元,增長0.49%,規模工業增加值5.55億元,增長達5%;完成固定資產投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業投資4.31億元,增長15.59%,基礎設施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。

  2、行政效能。

  20__年,我們堅持深化改革、協調發展,營商環境不斷優化。圍繞企業反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項目審批承諾制,構建親清新型政商關系,組織干部入企幫辦,鼓勵企業改革創新,建立非公黨建工作經費和工作津貼機制,不斷健全工作機制。

  3、生態效益

  聚焦主責抓環保,園區生態文明建設力度之大前所未有,強力推進污染防治攻堅戰,高標準建設張聯路沿江風光帶工程,強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創業中心燃煤鍋爐的環保改造及園區VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環保驗收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標順利實現,生態環境質量大為改善。聚焦主業抓發展,食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產業鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產業園建成投產預計可實現百億產值,綠色發展的步伐更加堅定。

  4、社會公眾滿意度

  充分發揮黨建引領作用,企業有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協力的良好局面基本實現。在全省園區率先實施“抗疫惠企八條措施”,園區規上企業100%復工復產,抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰,西界村“屋場會”經驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展,統計、宣傳、治安管理等工作實現新進步,工會、共青團、婦聯工作取得新成績。深入開展“平安創建”系列活動,不斷優化發展環境,20__年被評為“湖南省平安園區”。

  五、存在問題及原因分析

  在資金預算安排、使用過程中存在以下問題:

  1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確,考慮不全面,導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數,沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數,二是前瞻性不強,沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。

  2、預算執行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高,缺口資金只能調劑其他資金使用,存在著預算項目間互相進行調劑的情況。

  3、精細化管理有待加強。從績效評價看,部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評,需要進一步做到合理性與可操作性的有機統一。

  六、改進措施

  推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措,是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作,下一步,將繼續加強績效管理,爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。

  1、實現績效管理的規范化、常態化、全過程化。夯實工作基礎,完善工作制度,細化工作內容,建立起對應的工作流程和業務規范,運用預算管理、對標管理、資產管理等手段,實現全過程控制,將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理,實現對財務工作的動態管理。

  2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性,科學合理編制預算,提高預算預見力,嚴格執行預算,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

  3、強化內部管理,健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產定期清查處置制度,有效地加強對單位內部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。

  4、抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把好審批、審核關,合理壓縮“三公經費”經費支出。

  20__年度管委會機關績效評價工作不斷深入,貫徹落實厲行節約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分,自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作,提升部門整體支出績效評價水平。

績效監控報告 篇11

  20xx年,省級下達我縣旅游發展專項資金共143萬元,其中,鄉村旅游重點村資金98萬元,貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神,現將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監控情況報告如下:

  一、績效監控工作組織實施情況

  霍邱縣文化旅游發展中心高度重視項目資金的績效監控工作,加強對資金的使用和監管,最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導,成立以分管領導任組長,相關股室負責人為成員的領導小組,全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調,與縣財政部門保持密切聯系,及時掌握資金撥付動態,快速按照有關程序將資金撥付至本部門,確保資金到位及時。三是規范程序,所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定,報經縣文旅體發展中心同意批復后方可實施,項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度,確保程序到位,規范操作。四是強化監管,項目所在鄉鎮為項目的實施主體,負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等,縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督,確保?顚S,發揮實效。

  二、預算執行進度和績效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進度情況

  20xx年上級省級下達我縣的旅游發展專項資金共143萬元,涉及到2項內容,分別是98萬元的鄉村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中,98萬元的鄉村旅游重點村資金已全部執行到位;45萬元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等?h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮,馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進行規劃設計。

 。ǘ┛冃繕藢崿F程度

  縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作,實行預算編制、執行、決算全過程績效管理,積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、專款專用,做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規范,實行國庫集中支付制度,資金支付進度符合財務管理要求。

  20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金,將給縣扶貧重點村的旅游基礎設施建設帶來較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級鄉村農家樂品質得到進一步提升,村集體收入和貧困人口收入進一步增加,霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中,受益群眾、游客,受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。

  三、存在的主要問題及原因分析

  省級旅游發展資金給我縣旅游扶貧村發展提供了機遇,帶動了鄉村旅游的進一步發展,使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業起步較晚,發展還不太成熟,上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項目時不夠大膽,投入較小。

  四、下一步改進工作的舉措

  縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設、早完工,緊抓序時進度,確保項目資金在年度及時、足額執行到位。

  五、其他需要說明的問題

  無

績效監控報告 篇12

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達情況

  20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20__萬元、淺層地熱能建筑規;瘧迷圏c1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金(第二批)260萬元,全部下達完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領域綠色發展方向示范、歷史文化名城(鎮、村)保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)淺層地熱能示范(切塊)。

 。ǘ┛冃繕讼逻_情況

  1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進生活垃圾分類工作,推進示范片區建設,20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標:一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿,并在年度內完成試點建設任務,編制城市道路“多桿合一”建設規劃,建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制,創新投資建設運營模式,為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可復制模式經驗;二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案,開展試點建設,對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房,并移交供水企業實行專業化運維管理,為全省提供經驗參考,帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

  3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標:一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示范縣(市、區),每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示范,示范區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升,美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設,通過國家審查并上線。

  4.建筑領域綠色發展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標:完成裝配式建筑年度占比任務27%,在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發揮示范引領作用,完善鋼結構裝配式建筑全產業鏈,全面完成住建部試點工作任務,形成可復制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標:用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統村落5萬元)的標準補助,以市州、縣(市區)為單位安排,總計安排44個名城、名鎮或名村,基本完成省內應編而未編的保護規劃。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標:一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設,數據與房地產市場監管平臺進行對接,為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗;開展智慧建設增效工程試點,促進“新城建”建設,促進城鄉環境基礎設施建設提質增效;三是智慧城市(社區)試點在20xx年度完成項目建設,匯聚試點區域住建管理數據,支撐城市治理精細化、智能化轉型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板,形成可復制、可推廣的經驗。

  7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費;完成住建系統“十四五”規劃編制工作,開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

  8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標:洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網,提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。

  9.淺層地熱能示范(切塊)1000萬元。年度績效目標:確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規;瘧茫ズ弥攸c項目示范,總結推廣典型模式和成功經驗。

  二、績效運行監控工作開展情況

  我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針,對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制,指導各試點地區編制試點工作方案,明確建設任務、績效目標和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監控。

 。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績效目標過程管理,建立了月調度工作機制,每月調度各試點項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協調解決工作中遇到的難點和問題。

 。ㄈ┘訌娙粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快試點項目進度,并督促及時總結,盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。

  三、績效運行監控情況

  (一)項目支出預算執行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領域綠色發展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥,洞庭湖環境專項整治20__萬元預計9月份下撥;淺層地熱能示范(切塊)1000萬元預計9月份下撥。

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

  1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務目標;城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛,德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制,正在辦理政府公開招標相關手續,計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設,緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中,計劃9月全面完成項目建設;城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個,新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個,新建二次供水設施項目2個。截止7月底,已完工1個、準備開工2個;新建二次供水設施項目已啟動1個,1個正在編制設計方案。

  3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中,美好環境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制,已完成3個村的示范項目設計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉鎮37公里長)沿線風貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設;鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮村兩級培訓,協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓,農村工匠培訓活動有序進行,二期培訓已經完成。同時,灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示范點共培訓12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠縣所有鄉鎮;75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

  4.建筑領域綠色發展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準備進入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制,占總數(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統村落16個)均已啟動保護規劃編制工作。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作,目前項目有序推進,20xx年底前可執行完成。

  7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前,已完成2個課題、7個標準、11個服務事項,其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

  8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋,污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%;及時下撥南山國家公園體制試點資金。

  9.淺層地熱能示范(切塊)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用,項目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

  (一)部分項目進度滯后?h以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作,前期工作時間較長,導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設;信息化建設項目由于前期財評等程序,項目前期進展緩慢;省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進度分期付款,項目基本為下半年結題驗收,因此,上半年執行進度偏低。

  (二)部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或對資金撥付相關手續出現爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領域綠色發展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進一步協調。

  五、有關建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ取R酱俑鞯乇M快實施項目,制定項目時間計劃表,加強調度督導,進一步壓實工作責任,加快項目進度,并督促總結經驗做法,加快形成示范效應。

 。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環節相關手續,加快項目撥付進度。

績效監控報告 篇13

  一、項目概況

  項目基本情況:元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化。

  項目單位職能:承擔全市公路、水路建設市場監管責任;負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理;會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設;監督交通基礎設施建設資金的管理使用;按管理權限負責公路通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。

  項目立項依據:赤水市財政局赤水市扶貧開發辦公室《關于下達統籌整合使用涉農資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金)的通知》(赤財農〔20xx〕39號);赤水市扶貧開發領導小組《關于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(扶貧發展資金)項目實施方案的批復》(赤扶領〔20xx〕17號)。

  項目實施主體:元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

  項目實施計劃及主要內容:

  1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面,路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

  2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。

  二、目標設置

 。ㄒ唬┛冃繕松陥笄闆r。

  績效目標申報項目個數有為2個項目。安排資金80萬元。

 。ǘ┲С隹冃繕恕

  1.總體績效目標。

  元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后,改善旅游、貨運基礎設施,增加群眾收入。

  2.階段性績效目標。

  我單位沒有跨年度或連續多年實施工作(項目)所設置的當年完成績效目標?傮w績效目標和階段性(當年)績效目標一致。

  三、預算支出管理情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鐾瓿陕省

  20xx年收到財政撥款80萬元,實際支出80萬元,支出完成率100%。

 。ǘ┴攧蘸弦幮。

  我單位嚴格按照財務制度規范各項支出,資金支出符合國家財政法規和規定及有關專項資金管理辦法的規定,會計核算準確、合格,不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在超標準開支等情況。

  四、預算管理情況

  (一)項目管理。

  1.項目實施程序。

  一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環節,逐一分解,落實責任。財務管理上,實行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。

  二是強化管理。嚴格按照項目管理要求,制定詳細的`項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得著、說得準。

  2.項目監管。

  我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產管理制度、財務管理制度,制度明確了經費審批權限及程序,經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。

  五、項目績效

 。ㄒ唬┰矜偸反迕缯方ㄔO項目計劃投資30萬元,實際完成30萬元,占比100%。

 。ǘ┰坪煜阒粮粡娊ú膹S組組通公路硬化。計劃投資50萬元,實際支付50萬元,占比100%。

  20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等項目支出績效指標均已完成,實際執行情況良好,自評分為91分(詳見附件:赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表),自評結論為優。

  六、存在問題

  績效編報質量有待提高?冃繕司巿蟮馁|量還有待提高,存在績效指標的量化還不夠,時效指標、質量指標不完整等問題。

  七、今后改進措施

  下一步將加強部門績效目標編報基礎工作,不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓,加強財政預算前期管理,理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時,注意所細化分解的績效指標的完整性,確?冃е笜四艹浞种慰冃繕耍煌瑫r,關注績效指標的可考核性,從數量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標,提高績效目標申報表的編報質量。

績效監控報告 篇14

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬┎块T職能職責

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業務技術指導任務,開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

  2.財政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

  3.財政撥款全年執行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預算數為6,275,114.72元,預算確定數為7,875,072.5元,全年執行數為7,875,072.5元,全年執行率為100.00%。

  二、20xx年度績效目標及工作重點

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衛生各項工作;基本公共衛生項目(婦幼包)工作;關愛婦女兒童健康行動項目工作;常規醫療服務管理工作。

  20xx年度年初績效目標的設定情況,如:孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優生健康檢查服務不少于1685對;住院分娩活產數不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫學檢查率不低于80.00%;三公經費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

  三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

  彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求,由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。

  四、績效目標完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現,部門履職情況一般。具體表現為,

 。1)如:孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對;住院分娩活產數實際執行數4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%;門診人次增長率實際執行數-27.40%,指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元;出院人次增長率實際執行數-29.49%,指標值未完成;病床使用率實際執行數64.03%,指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人,指標值未完成等;

 。2)部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作,屬于非項目縣;

 。3)部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如:設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫學檢查人數較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績效跟蹤評價結論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分,等級為“良”,通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析,綜合評價結論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

  六、存在的問題

  (一)年初設定績效指標可實現性低,甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實施指標3項,占總指標4.23%。

 。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當,績效目標設定隨意性強,不嚴密。

  七、建議

 。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹立正確的觀念,建立系統的、有效的,全過程的績效管理體系;科學合理預算編制,提高部門預算質量,進一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監督,強化預算約束。

  (二)彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

績效監控報告 篇15

  一、預算績效運行監控工作組織開展情況

  1. 資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區級)-消化存量資金-用于”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元;“(區級)-消化存量資金用于”資金規模4.86萬元,預算項目1個資金規模4.86萬元;資金規模129萬元、預算項目3個,X項目資金規模43.64萬元、X項目資金規模5.16萬元、X項目資金規模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬元,預算項目1個,X項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬元,預算項目3個,X項目資金規模84.7萬元、X項目資金規模50萬元、X項目資金規模25.3萬元。

  2. 監控工作開展情況:我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署,把績效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門(單位)及時反應監控中的有關問題,加強溝通、協調和聯系,密切配合,共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。

  二、重點監控工作情況

  我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的資金支出熱點項目,選取X項目資金進行部門重點監控,經過對半年績效目標及支出進度的監控,資金績效已全部釋放。

  三、預算績效運行監控結果及分析

  1. 監控結果。例如:績效目標實現程度達到50%的項目有4個,績效目標實現程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。

  2. 預計年底能實現績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統計表如下:

  。

  3. 偏差原因分析:分類詳細說明。

  4. 監控過程中采取的整改措施及整改結果。

  四、下一步監控工作

  一是對于績效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無法實現的項目,提出調整意見;對于執行中出現重大問題的,提出績效問責處理意見。

  二是不斷積累經驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍,為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

績效監控報告 篇16

  按照《蘆山縣財政局關于開展20__年度事中績效監控工作的通知》(蘆財辦〔20__〕59號)的工作安排,蘆山縣發展和改革局組織相關股室,認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣發展和改革局機關現有行政編制人員8人,事業編制人員10人,機關工勤人員1名,退休職工32人,內設機構4個。預算績效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關于下達20__年部門預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109 號),批復給我單位預算撥款收入249.42萬元,其中:基本經費245.42萬元,項目經費4萬元,截至 6月底,追加預算264.23萬元。

  二、1-6月執行情況

  (一)部門預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經費支出23.57萬元,完成全年預算59.26%;人員經費支出111.33萬元,完成全年預算62.40%;對個人和家庭的補助支出12.29萬元,完成全年預算45.10%。

  (二)部門項目預算1-6月執行情況

  20__年具體實施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:專項經費(詳見縣級項目預算績效監控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規劃編制咨詢服務費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標考核獎及離退休人員生活補助。20__年項目預算金額268.23萬元,其中:上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排4萬元、年中追加預算264.23萬元),20__年1-6月預算執行金額264.36萬元(其中:上年結轉結余資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0.13萬元、年中追加預算執行金額264.23萬元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為5個,有0個項目預算執行率為0。

 。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況

  20__年,我局納入編制績效項目共1項,預算資金4萬元。

  專項經費4萬元,(其中:老干部工作經費2萬元,主要用于退休老干部開展學習、慰問等活動,大口管理工作經費2萬元,主要用于大口開展活動、大口管理等開支),專項經費的使用,調動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性,確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執行預算0.13萬元,完成全年項目績效的3.25%。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執行情況

  年初預算收入249.42萬元,截至6月底追加預算264.23萬元,1至6月完成支付411.55萬元,其中項目經費完成支付264.36萬元。全年預計執行513.65萬元,執行率達到100%。

  (二)全年績效目標預計完成情況

  預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

  四、存在問題及整改措施

  (一)存在問題

  無

 。ǘ┱拇胧

  無

  五、工作建議

  無

績效監控報告 篇17

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖勘尘、內容

  “十四五”開局之年,我縣殘疾人工作以深入貫徹落實黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會精神,扎實開展黨史教育,切實踐行守初心為人民辦實事。堅持以人民為中心的發展思想,推動落實新發展理念,統籌常態化疫情防控和殘疾人事業發展。

 。ǘ╉椖抠Y金情況

  截止至20xx年12月“殘疾人康復救助項目”項目資金到位8,083,706.02元,全部為縣級財政撥款資金;全年使用資金8,083,706.02元,已全部使用完畢,無項目結余資金。

 。ㄈ┛冃繕

 。ㄒ唬┬旁L維權穩步推進

  信訪維穩成效顯著。因處置得當,全年無到京到市上訪人員,殘疾人訴求都得到悉心解釋和妥善處理,縣殘聯信訪僅4件。維權工作有序推進。利用各類殘疾人日大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《重慶市殘疾人保障條例》。為3人落實C5駕照補貼,每人1000元。落實燃油補貼8人,每人260元。落實殘疾人路橋費減政策免4人。

  (二)組聯工作成效顯著

  充分發揮五類殘疾人專門協會對殘疾人的組織、溝通作用,開展了豐富多彩的殘疾人文體活動和殘疾人日活動。精心組織全縣364名專職委員積極參加第五屆全國殘聯專職委員知識競賽,參賽率達100%。展現了豐都殘疾人專職委員昂揚奮進的風貌和穩步提升的綜合素質。對縣、鄉鎮(街道)、村(社區)殘聯干部開展培訓班四期,培訓人員達300人次,提升我縣殘聯干部理論水平和業務知識,增強了為殘疾人服務的能力。人性化核發殘疾人證,對癱瘓殘疾人和重度精神病人及其他不能到醫院鑒定的殘疾人實行親人代辦等方式,截至目前核發殘疾人證15356件。

 。ㄈ┛祻腿蝿請A滿完成

  認真開展殘疾兒童康復工作,全年救助204人次,其中有3人實施矯治手術,有199人次享受康復訓練,共計投入救助金額212.66萬元。有125名殘疾兒童享受矯治手術和康復訓練生活補貼,投入資金24.41萬元;有49名兒童享受疑似殘疾兒童診斷補貼,投入資金1.36萬元。開展殘疾人家庭醫生簽約服務,簽約殘疾人15205人,投入資金91.23萬元。為肢體殘疾人免費配發電動輪椅、手杖、腋杖、購物車等基本輔具310件,適配安裝假肢14例。為413名重度殘疾人免費發放尿不濕。利用“愛耳日”“愛眼日”“殘疾預防日”“精神衛生日”等重大節日,上街設宣傳點、發放宣傳資料、街頭義診、電視臺播放公益廣告、組織康復知識講座等多種形式宣傳殘疾人康復的重要性。深入基層、深入殘疾人家庭對殘疾人宣傳康復知識,面授訓練方法,使殘疾人通過康復回歸或一定程度參與社會生活。

  (四)教就工作不斷提升

  對314名農村殘疾人開展實用技術培訓,技能培訓245名。推進高校殘疾人畢業生就業創業服務工作6人,多形式安置殘疾人就業99名。依法征收殘保金800余萬元。向17名殘疾人大學生發放助學金8.5萬元,向42名殘疾人往屆大學生發放困難生活補助8.4萬元。投入資金72萬元實施殘疾人“陽光家園”居家托養600名。投入1.75萬元,對8個因災因病造成家庭生產生活困難的殘疾人給予臨時困難救助。投入1400萬元,殘疾人“兩項補貼”享受20萬人次。

  (五)宣文工作不斷發展

  一是宣傳工作有新起色。與豐都電視臺、報社、藝術家協會等媒體加強合作,大力宣傳殘疾人事業,全社會關心關注殘疾人及扶殘助殘的氛圍更加濃烈。二是加強殘疾人文化體育示范點的打造。在三合街道掛牌成立文化體育示范社區7個,為殘疾人社區文化體育活動的開展搭建了平臺。三是繼續鞏固已有成果?h圖書館盲人視障閱覽室對外開放并開展相關活動,縣電視臺“時政周末”欄目手語新聞全年播出節目48期。四是第六屆重慶市殘疾人運動會取得優異成績。豐都參賽運動員積極拼搏,取得4金5銀3銅的歷史最好成績。

  投入144.3萬元獎勵扶持殘疾人產業發展506戶;投入953040元為25080名殘疾人購買意外傷害保險;投入359400元發放精神病人服藥2067人。

 。ㄋ模┎块T(單位)職能職責

  1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人服務。

  2、團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡義務、發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

  3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的關系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

  5、實施中央、省、州、縣有關殘疾人事業法律法規、政策、規劃和計劃,進行相關業務指導與管理。

  6、對鄉鎮(鎮)殘疾人聯合會領導班子調整配備提出建議或意見,做好領導干部的業務培訓工作。

  7、承擔縣殘疾人工作協調委員會的日常工作。

  8、指導鄉(鎮)殘疾人聯合會的工作,管理各類殘疾人社團組織。

  9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

  10、承辦縣委、縣政府的其它工作。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  按進度完成殘疾人社會保障和就業目標,以殘疾人事業高質量發展為主題,鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉村振興戰略有效銜接,推動實現殘疾人共同富裕。

 。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  績效目標指標設置9項,其中數量指標9項;質量指標按項完成編制;時效指標推進農村殘疾人民生保障和殘疾人事業發展;成本指標控制在財政預算內;經濟效益指標殘疾人人均純收入提高;生態效益指標殘疾人生活環境改善;社會效益指標提高殘疾人社會保障和就業;可持續影響指標長期持續;服務對象滿意度指標政府滿意度97%,部門領導滿意度96%。

 。ㄈ┰u價結果

  本項目自評得分97分,達到預期績效目標。

  三、存在問題

 。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}

  針對殘疾人這一特殊困難群體,實現精準扶貧的難度更大:第一,殘疾人的貧困情況更為復雜。殘疾人在各地分布更為分散,且每個殘疾人在情況、程度等方面都有所不同,所以很難保證貧困認定的精準程度,更難以為殘疾人提供長效、穩定、及時的幫助,導致后續很難去精準地為每一位殘疾人量身定做扶貧計劃,難以起到長久效應,完成脫貧計劃;第二,殘疾者往往存在長期的心理創傷,這無形中增加了扶貧工作者的難度。殘疾人是一個弱勢群體。由于本身的缺陷,在成長經歷中大多有受到歧視的現象,使得殘疾人在與正常人的接觸中,容易感到自卑;在與人的交流中,容易感到膽怯,這使他們排斥扶貧工作者,往往不愿意參與正常的勞動生產,使很多常規的扶貧辦法難以奏效。

 。ǘ┵Y金使用方面的問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

 。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}

  無

  四、下一步改進措施

  建立專職的殘疾人隊伍,及時調整入住服務區和退出服務區的人員,增加扶貧的針對性。在直接幫扶經濟困難殘疾人的同時,也要重視相關配套基礎設施的建設,比如交通、網絡等工具的架設,讓殘疾人創業的渠道和機會更多,想法能夠更好地實現。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

績效監控報告 篇18

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施,委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑,保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

  (二)項目實施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热荨⑸婕胺秶

  主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施,委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑,保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

  (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  項目資金安排落實30萬元,資金來源于財政年初預算。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設定情況

  1.數量指標:完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次;食品安全快速檢測批次5000批次。

  2.質量指標:高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次;高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

  3.時效指標:20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

  4.社會效益指標:提高食品技術支撐能力水平,保障食品安全。

  5.可持續目標:不合格食品問題查處,提升監管水平。

  6.服務對象的滿意度目標:群眾對食品安全滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調整,應說明原因)

  20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行,未對申報目標和績效進行變更。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  根據工作需要,印發《赤水市市場監督管理局關于印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》(赤市管〔20xx〕23號)文件,精心安排部署,及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作,并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產出情況

  截至20xx年11月30日,共開展食品安全監督抽檢330批次,其中縣級食用農產品抽檢205批次,食品抽檢125批次;完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件,依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衛,進一步開展食品安全宣傳培訓21次,制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.提高食品技術支撐能力水平,保障全市食品安全。

  2.查處一批不合格食品、食用農產品案件,依法移交市綜合行政執法局查處,提升監管水平。

  3.接受社會公眾監督,全面提升我市食品安全規范化管理水平。

  (三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務,通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為,取得良好的社會反響,廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解,主動參與到食品安全監督中,群眾對食品安全滿意度較高。

  項目持續發揮作用期限為長期

  (四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  無

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的`最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題。

  由于市財政局財力緊張,各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  1.食品安全經費存在預算不足,導致各項工作的開展捉襟見肘。

  2.由于市財政財力緊張,食安專項經費支出不能及時撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

 。ǘ└倪M措施與建議

  1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入,切實保障全市人民的身體健康安全。

  2.積極與市財政對接,力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

  加強項目資金調度。

  六、其他需要說明的情況

  無其他需要說明的情況。

績效監控報告 篇19

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。包括項目背景、主要內容及實施情況等

  項目立項背景:瀘西縣醫療保障局于20__年2月26日成立,原來由瀘西縣民政局負責的醫療救助業務轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發省民政廳等部門關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》(云政辦發〔20__〕65號)、《紅河州醫療保障局等部門關于進一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》(紅醫保發〔20__〕78號)、《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》(瀘政辦發〔20__〕148號)等文件要求,嚴格執行醫療救助相關制度。

  政策依據:根據瀘醫保發〔20__〕10 號《瀘西縣醫療保障局 瀘西縣財政局 瀘西縣民政局 瀘西縣殘聯關于進一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發〔20__〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發〔20__〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》等文件實施,基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實、救助有效。

  項目基本性質、用途:城鄉居民醫療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措,它對改善黨群關系、干群關系,鞏固全縣基層執政基礎發揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實施以來,有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象,在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔,保障建檔立卡貧困人員身體健康,完善醫療保障體系,關注民生,構建和諧社會上發揮了積極作用,也得到了廣大農民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產生新的建檔立卡家庭,預防和減少精神病人給社會帶來的危害。

  主要內容、涉及范圍:

  (1)資助參保

 、偬乩ЧB人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。

  ②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險,其余部分由個人承擔。

  對符合多種資助參保條件的,按“就高”原則給予資助參保。

 。2)規范完善門診和住院救助政策。根據中央和地方財政下撥的醫療救助資金籌集安排,統一和規范門診、住院救助標準。

  ①規范門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊病(病種范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行)需要長期在門診治療,自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點醫療機構治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,按70%的比例救助,年內累計最高救助不超過1000元。

 、谕晟谱≡壕戎。特困供養、城市“三無”人員在醫保定點醫療機構住院治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,個人實際自付費用給予全額救助,最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進行臨時救助。

 、鄢青l低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點醫療機構住院治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過20000元。

 、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過20000元。

 。ǘ┵Y金投入和使用情況。

  20__年醫療救助專項經費項目收入3150.28萬元,支出3150.28萬元。

 。ㄈ╉椖靠冃繕。包括總體目標、階段性目標。

  1.項目績效總目標

  建立完善城鄉居民醫療救助制度,加強與民政、衛生、殘聯等有關部門協作配合,共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業保險的有效銜接,確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者,幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助,保障貧困人口看得起病,得了大病、重病后基本生活過得去,確保不因病致貧、因病返貧,助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。

  2.項目績效階段性目標

  根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策,制定了瀘醫保發〔20__〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》,打造健康扶貧四重保障體系,將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體,織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網,最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔,防止其因病致貧或因病返貧,從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時,“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出,極大地方便了困難群眾尋醫問藥,打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問題。

 。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

  1.項目組織情況

  按照機構改革職能劃轉工作要求,城鄉醫療救助(以下簡稱“醫療救助”)劃轉至醫療保障部門統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接,確保醫療救助政策的連續性,持續鞏固完善醫療救助制度,不斷完善工作機制,創新服務措施。

  2.項目管理情況

  我縣所有的醫保定點醫療機構已開通“一站式”結算,特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內醫保定點醫療機構發生醫療費用,由醫療機構與醫保部門直接結算;實行“一站式救助”,縣域外就醫的到醫保中心窗口進行救助。

  低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療符合醫療救助的,應提出救助申請,填寫《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》,提供相關證明材料:本人申請書(手寫)、身份證復印件(沒有身份證小孩需提供戶口本復印件)、診斷證明書復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單(原件)等,交戶籍所在地村(居)委會、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見后,并在所在村委會或者村民小組進行公示,公示時間五個工作日,公示期滿后,由鄉鎮社會保障服務中心報縣醫療保障局審批。經縣醫療保障局審核,對不符合醫療救助條件的,簽注理由后退回申請人;對符合救助條件的,及時給予審批。

  縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后,將組織工作人員對審批對象進行抽查核實,上報救助對象符合條件審批后,由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。

  二、部門評價工作開展情況

  (一)部門評價目的、對象和范圍。

  了解20__年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專項經費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗,找準存在的問題,為進一步加強和規范部門資金支出,提升預算配置的科學合理性,優化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

 。ǘ┛冃гu價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

  本次績效評價遵循科學規范、公正公開、績效相關原則,應用比較法以及問卷調查法等方法,定量與定性相結合,單位自評相結合的辦法。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程。

  2020__年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經單位報送資料查看,2020__年度績效目標基本得到實現,部門履職情況較好。

  三、綜合評價情況及評價結論

 。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論。

  優

 。ǘ┛冃繕藢崿F情況等。

  2020__年度績效目標基本得到實現,部門履職情況較好。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。

  分值15分,自評分15分。

 。ǘ╉椖窟^程情況分析。

  分值20分,自評分20分。

  (三)項目產出情況分析。

  分值35分,自評分34.96分。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。

  分值30分,自評分29.8分。

  五、主要經驗及做法

  瀘西縣20__年醫療救助專項經費項目實施過程中,瀘西縣醫療保障局一是制定了相關內控制度。二是在基金管理方面,專人專管,專戶儲存,專賬管理,?顚S茫龅健笆虑肮_、過程公開、結果公開”,使整個經費的運作受廣大人民群眾的監督。

  六、存在的問題及原因分析

  (一)預算績效觀念不強,工作質量待提高

  部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足,缺乏主動性;對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入,申報績效目標不夠明確,設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。

  (二)評價指標體系不完善,實際操作有難度

  盡管縣級已有績效評價共性指標體系,但是對指標具體的設置沒有統一的明確規定,沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑒。同時財政預算支出的范圍在逐年擴大,新政策新情況不斷出現,現有評價指標的針對性和適應性已降低,直接影響了績效評價的質量。

 。ㄈ┛冃Ч芾眢w系不健全,工作流程需優化。

  一是隨著績效管理工作的逐步深入,績效管理辦法需要進一步完善,相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執行過程中的績效監控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段,工作流程需不斷優化。

  七、有關建議

 。ㄒ唬┻M一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

 。ǘ 加強財務管理,嚴格財務審核

  在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  八、其他需要說明的問題

  無

績效監控報告 篇20

  根據《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發德江縣預算績效管理實施辦法》(德財績[20xx]2號)等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控等工作,現將有關監控情況報告如下:

  一、年度預算安排情況

  20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下:

  德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經費的通知》德財預〔20xx〕1號,下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。

  1、基本支出876.11萬元,其中:人員支出819.01萬元;日常公用支出57.10萬元。

  2、項目支出86.20萬元。

  二、1至9月份執行情況

 。ㄒ唬┎块T預算1-9月份執行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬元,其中:人員支出571.15萬元;日常公用支出37.54萬元;項目支出795.84萬元(全部是上級撥款)。

  (二)全年績效目標預計完成情況

  按照年初編制的績效目標,我單位主要做了以下方面的工作,保證了績效目標的有序推進,為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。

  1、加強經濟運行監測,促進經濟恢復增長。

  2、狠抓重大項目建設,積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個,總投資243.82億元,年度計劃投資44.07億元,其中省級項目42個,市級項目5個;從項目分類看:收尾項目6個,續建項目12個,新建項目15個,預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經費項目1個即德江縣整縣推進高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月,省市重大項目完成投資33.44億元,完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個,實際開工2個;收尾項目6個,目前完工3個。

  3、強化投資建設管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產投資累計完成54.50億元,同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預計增速8.12%,預計排位繼續靠前。截止8月底,全縣新增500萬元以上項目入庫36個,總投資50.19億元,其中500-5000萬元15個,總投資3.28億元,5000萬元以上21個,總投資46.91億元。9月份擬入庫2個,總投0.4億元,入庫資料經初審已報統計部門待反饋。

  4、強化統籌協調力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個,截止目前獲批項目4個,獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個,截止目前獲批項目3個,獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個,總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個,總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個,投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。

  5、促進服務經濟發展,不斷優化產業結構。一是營利性服務業和勞動工資方面。按月按季監測、督促數據報送,開展企業摸底排查培育工作,預計兩項全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內投資補助和現代服務業專項資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業農特產品進軍營,開展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務業發展規劃編制工作有序推進,目前正在對文本進行修改形成送審稿;五是按時對內陸開放型經濟試驗區建設和現代服務業發展十大工程工作推進情況進行統籌調度。

  6、強化優勢產業地位,不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬元;二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬元,其中:申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬元,財政預算內資金227萬元;三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項(高標準農田建設項目)20xx年中央預算內投資2113萬元,省級預算內投資887萬元,20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元;四是已下達生態環境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目,積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持,其中:申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬元,以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發重點項目前期工作補助中央預算內資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經濟基礎設施建設項目,擬申報省級預算內投資200萬元;八是擬定《德江縣(革命老區)振興發展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報,涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態補償政策等內容。九是協調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發實施。十一是擬草《在全縣農業農村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發實施。

  7、全力推進社會事業,扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作;二是做好項目儲備及申報工作,完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監管平臺的錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內投資項目的申報工作,擬爭取中央資金8416萬元。截至目前,本年度爭取中央資金項目6個,總投資6951萬元,中央資金3857萬元。

  8、加強環境保護力度,促進生態文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬畝,20xx年生態保護和修復領域中央預算內投資1350萬元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環境治理、農村人居環境整治、生態循環農業整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態環境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產業鏈建設,申報長江經濟綠色發展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協調配合縣林業局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發改委審查后批復。五是協調部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作,開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環境,扎實推進城鎮建設。根據上級要求,共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點項目335個,總投資470.37億元。同時,根據全縣招商引資工作推進會議精神,重點謀劃新型城鎮化招商引資項目6個,投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個,投資4200萬元,擬申請中央預算內投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個,總投資2.55億元,擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個,擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個,總投資13.7億元,擬申請省級專項補助資金10.58億元。

  10、加強糧食安全監管,確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調查》工作,組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組,共調查40戶187人家庭糧食產量和油料產量,據此推算20xx年糧食產量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉村居民戶專項存糧調查》工作,組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組調查統計,20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》,貫徹實施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(個體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產周宣傳活動,按照要求及時上報了工作開展情況;五是指導縣級儲備糧企業,完成3900噸縣級儲備糧輪換任務,順利實現本縣儲備糧集中儲存管理。

  11、切實加強物價監管,確保市場價格穩定。一是保供穩價,半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監測,共發布監測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審,調整了城區天然氣(LNG)銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開展對水電氣行業的收費項目和收費標準專項清理,涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發改委要求,及時、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協助司法和紀檢監察機關對涉案財物價格進行認定,共受理了68件,認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養餐詢價、煎茶鎮垃圾發電廠垃圾用量核實和農村飲水整改等工作。

  12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審;三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束,計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月,垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務,我縣20xx年已完成充電任務。

 。ㄈ┎块T預算績效目標調整情況

  部門預算績效目標無調整。

  三、運行監控分析

  (一)全年部門預算預計執行情況

  德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況,根據工作進度正常支付,截至9月底,執行率已達到145.95%(其中:本年預算執行率這63.25%),預計到年末執行率可達到95%以上。

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元,其中:1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元,其中人員經費1至9月完成571.15萬元,預算執行率為69.74%;其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元;預算執行率為65.76%;項目支出年初績效目標為86.20萬元,1至9月完成795.84萬元(全部是上級撥款),實際預算執行率為0。

 。ㄈ┛冃繕似钤蚍治

  截止到9月底,全年資金績效目標無調整,因此,績效目標無偏差。

  四、問題和下步工作打算

  1.存在問題:項目績效管理不夠精細。

  2.下步工作打算:加強績效管理意識,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預算執行有機銜接,積極推進預算績效管理,提升部門預算管理質量、部門績效管理水平;二是落實績效管理制度,提升績效自評質量,參照相關管理制度和操作規程,以部門職能職責和績效目標為基礎,合理細化設置績效指標,全面反映項目支出效益。

績效監控報告 篇21

  一、部門概況

  (一)部門主要職責職能,組織架構、人員及資產等基本情況。

  1.部門主要職責

  賓陽縣統計局貫徹落實黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽縣委關于統計工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強對統計工作的集中統一領導。主要職責是:

  (1)承擔組織協調和指導全縣統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策,制定全縣統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實施。

  (2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全縣地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

  (3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。

  (4)組織實施全縣農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業,住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入,科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

  (5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價,收集,整理和提供有關統計數據和資料。

  (6)綜合整理和提供財政,金融,旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會保障,公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。

  (7)對國民經濟、科技進步,社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向縣委,縣人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

  (8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。

  (9)依法審批(備案)各鎮、各部門及社會團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度,開展對重要統計數據的審核,監控和評估。

  (10)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系,組織協調和管理各鎮、各部門的統計數據庫網絡,指導各鎮統計信息化建設。

  (11)協助各鎮搞好統計辦公室建設;協助職稱主管部門組織實施全縣統計專業技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專項經費。

  (12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。

  (13)承辦縣人民政府和上級統計業務部門交辦的其他事項。

  2、機構設置情況

 。1)根據職責,縣統計局內設4個職能股室,具體為:行政秘書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業能源統計股。

 。2)縣統計局二層單位有3個,具體單位為:賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮級統計工作服務中心。

  3、人員構成及編制現狀

  縣統計局機關編制人數9人,實有在職人員8人,離退休人員8人,其他財政供養人員3人(其中聘用人員2人、遺屬1人,村干部0人)

  統計局二層單位編制總人數35人,實有在職人員23人,離退休人員1人,其他財政供養人員0人(其中聘用人員0人、遺屬0人,村干部0人)。其中,二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人,實有在職人員6人,離退休人員1人,其他財政供養人員0人;;二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人,實有在職人員6人,離退休人員0人,其他財政供養人員0人;二層單位賓陽縣鎮級統計工作服務中心編制人數18人,實有在職人員11人,離退休人員0人,其他財政供養人員0人。

  4.資產情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產總額(賬面凈值)69.31萬元,負債總額16.48萬元,凈資產52.82萬元。其中,流動資產27.99萬元,占資產總額40.39%;固定資產41.32萬元,占資產總額69.61%。

 。ǘ┊斈瓴块T履職總體目標、工作任務。

  20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統計工作,開展各項統計抽樣調查,加強統計法規經常性檢查,全力做好第七次全國人口普查各項工作,整理編印統計年鑒。

  1.積極推進全面深化統計管理體制改革,協調配合做好局隊分工調整改革工作。

  2.完善國民經濟核算指標調查,以抽樣調查為基礎,逐步規范鄉鎮社會經濟綜合統計指標體系。

  3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。

  4.做好城鄉居民一體化住戶調查登記及電子記帳工作。

  5.做好糧食產量各項調查工作。

  6.做好第三產業和規模以下工業經濟及勞動力等各項抽樣調查。

  7.繼續鞏固縣、鎮兩級創建新時代統計工作規范化建設示范單位成果,積極推進各鎮和聯網直報單位統計規范化建設。

  8.做好“三新”統計工作。

  9.積極開展精準扶貧、打擊網絡詐騙、振興鄉村建設活動,密切配合包點鎮開展各項中心工作。

  10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。

 。ㄈ┊斈瓴块T年度整體支出績效目標。

  1.開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查,統計匯集各項數據,為有關政府部門提供真實有效的統計信息。

  2.擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程,務實基層設施,提高核心處理能力,整合系統數據資源,強化信息網絡安全,實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化,以提高統計能力,提高統計數據質量。

  3.制定培訓計劃及人數,培訓內容和事項,做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作,負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。

  4.推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上,將統計工作真正向村級、企業延伸,著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄和四經普普查結果,及時更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。

 。ㄋ模┎块T預算績效管理開展情況。

  1.建章立制。按照相關文件要求,結合本單位實際,規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程,為預算績效管理提供制度保障。

  2.加強預算績效目標管理?冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提,是開展預算績效管理工作的首要環節。

  3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用,建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

  4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上,認真總結經驗,進一步完善制度設計,規范評價流程。

  5.強化結果運用,增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點,也是預算績效管理的根本,更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T預算及執行情況。

  20xx年全年收入預算498.68萬元,其中一般公共預算撥款498.68萬元,政府性基金預算撥款0元,未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元,上年結余收入0元。

  20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元,占支出總預算79.86%;項目支出100.45萬元,占支出總預算20.14%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預算支出執行數218.86萬元,執行率43.68%。其中基本支出186.30萬元,執行率46.30%;項目支出32.56萬元,執行率32.42%。

  二、部門整體支出績效實現情況

  (一)履職完成情況:從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

  1、產出數量指標情況分析

  20xx年我縣城鄉住戶調查一體化共15個點,全縣共抽150戶為樣本進行調查,每月記帳1次,全年共12次。建立城鄉住戶一體化住戶調查體系,統一城鎮居民和農村居民收入指標,統一增加發布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關數據。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量采用抽樣的方法進行測算,最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點,對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查,推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業和規模以下工業經濟發展較快,20xx年我縣抽取規模以下工業400戶,限額以下批零貿易業200戶,限額以飲食住宿業100戶,服務業300戶,建筑、房地產業50戶,人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業及規模以下經濟發展狀況,提高國民經濟統計核算工作質量,為我區制定加快發展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。

  20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關鍵年,涉及我縣戶籍人口106.06萬人,30.46萬戶,16個鎮,235個村委(社區),3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料匯編,資料開發利用階段,并且編制第七次全國人口普查年鑒。

  綜上所述,產出數量指標完成情況較好。

  2、產出質量指標情況分析

  為把好我縣普查登記數據質量控制關,第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力,20xx年我單位召開人口主要指標數據評估培訓,普查登記結束后召開,對登記主要結果進行數據質量評估,指出各鎮數據存在的問題,指導各鎮開展后續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發展和改革委員會關于批復廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》(桂發改高技函[20xx]879號),強化信息網絡安全,維護名錄庫正常運行,實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化,以提高統計能力,提高統計數據質量。

  綜上所述,產出質量指標完成情況較好。

  3、產出時效指標情況分析

  20xx年度,普查登記工作如期完成,進入總結及資料匯編,資料開發利用階段。各項統計調查工作、網絡平臺建設及名錄庫更新維護,全部在計劃時間內完成階段性工作,產出時效指標完成情況較好。

  4、產出成本指標情況分析

  統計調查項目支出成本控制在預算內,且符合國家或相關部門支出標準。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:從社會效益、經濟效益(如有)、生態效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現情況。

  我單位的整體項目支出具有較好的社會效益,開展各項統計調查或普查,擴大統計調查覆蓋面,統計匯集各項數據,提高各項統計數據的真實有效性,為有關政府部門提供統計信息,提高統計數據有效利用率。同時推進統計基礎規范化創建,加強統計基礎規范化,將統計工作真正向村級、企業延伸,著力構建網格化基層統計工作體系。

 。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續性影響

  服務對象滿意度90%,較滿意。

  三、績效運行監控目標及目標值

  績效目標是否存在調整,若有則應說明調整原因及具體調整內容。

  本部門績效目標不存在調整情況。

  三、績效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

  一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

  20xx年全年支出預算為498.68萬元。項目支出100.45萬元,占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日,項目支出32.57萬元,執行率32.42%。

  截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:

 。1)20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元,實際支出項目資金7.44萬元,執行率35.68%。

  (2)20xx年度全國月度勞動力調查工作項目資金2萬元,實際支出項目資金0萬元,執行率0%。

 。3)20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬元,實際支出項目資金19.07萬元,執行率38.15%。

 。4)20xx年度基層統計工作規范化項目資金2.5萬元,實際支出項目資金0萬元,執行率0%。

 。5)20xx年度糧食產量抽樣調查工作項目資金2.5萬元,實際支出項目資金0萬元,執行率0%。

 。6)20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬元,實際支出項目資金0.4萬元,執行率26.67%。

 。7)20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬元,實際支出項目資金0萬元,執行率0%。

  (8)20xx年度各專業抽樣調查工作項目資金1.5萬元,實際支出項目資金0.15萬元,執行率10%。

  (9)20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元,實際支出項目資金5.5萬元,執行率29.57%。

  二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

  20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標

 。1)完成第七次全國人口普查登記工作,進入數據審核驗收階段。

 。2)穩步有序推進工業、農業、服務業、投資、消費、能源等領域的常規統計調查工作。

 。3)完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。

 。4)城鄉一體化調查工作,150戶記賬戶,每月按時完成記賬工作。

  2.預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金498.68萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元。預期實現的效果:通過開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查,統計匯集各項數據,為有關政府部門提供真實有效的統計信息。擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程,務實基層設施,提高核心處理能力,整合系統數據資源,強化信息網絡安全,實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化,以提高統計能力,提高統計數據質量。制定培訓計劃及人數,培訓內容和事項,做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作,負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上,將統計工作真正向村級、企業延伸,著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理,繼續做好調查單位申報審核入庫工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄,及時更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。

  3.差異情況分析:資金績效運行的整體質量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,勞動力調查換戶工作,各專業調查培訓及年報等工作,集中在下半年進行,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

 。ǘ┛冃н\行監控結論。

  本年度開展的預算績效運行監控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行,資金到位及時,使用得當。

  四、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以,預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低,執行率為32.42%。

  2、預算支出明細科目編制不夠準確,預算實際使用過程中產生偏差,無法準確預計全年經濟活動。

  3、年初預算不夠準確,年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。

  4、根據實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。

  (二)改進措施

  1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素,科學、合理地編制本年預算支出,根據項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。

  2、科學嚴謹編制年度部門預算,細化部門預算內容,保證預算的精準性,通過中期預算執行情況合理調配資金,提高資金使用效益。

  3、通過中期預算執行情況合理調配資金,增強與統計各專業股室協調合作,提高項目執行率,提高資金支付效率。

  4、進一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預估政府采購金額。

績效監控報告 篇22

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介。20xx年項目支出預算數為36萬元,包括:輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元。

  (二)績效目標設定及指標完成情況。20xx年,網信辦在縣委、縣政府的正確領導和市委網信辦的大力支持下,從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險,較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務,確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。通過開展績效評價工作,了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況,檢驗項目投入是否達到預期目標,總結經驗,分析問題,進一步規范和加強專項資金管理,切實提高財政資金使用效益。

 。ǘ╉椖抠Y金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元,全部用于各項工作的開展。

 。ㄈ╉椖拷M織情況分析。本次績效評價項目3個,占部門項目總數的100%,涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式,本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作,所有項目的績效自評均設計了合理、明晰、可考核的、關鍵性產出指標和效果指標。自評結果真實可靠。

  三、項目績效情況

  20xx年,縣委網信辦堅立足實際,真抓實干,著力發揮網信工作職能,努力營造了良好的網絡氛圍。

  部門總體項目產出、效果績效指標完成良好,從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險,較好地完成了年度工作任務,確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

  提升網絡宣傳影響力,積極轉載、推送上級文章。加強網上輿論引導,發展健康向上網絡文化,組織網上正面宣傳,營造良好網絡輿論氛圍,形成良好的網絡生態環境。

  創新宣傳形式,扎實開展網絡安全宣傳周活動。筑牢網絡安全屏障,積極督查督辦,組織開展網絡安全專項“回頭看”,逐一整改落實,確保網絡系統安全運行。組織網絡安全培訓、開展網絡安全檢查,全力筑牢全縣網絡安全防護根基。

  四、存在的問題

  制度管理有待加強,與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度,但比較粗泛,實用性、操作性還不強,且內部缺乏一定的監督制約機制。

  五、其他需要說明的問題

  加強對專項資金的管理,規范賬務處理,提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定,結合實際情況,科學設置支出科目,規范財務核算,完整反映相關信息。

績效監控報告 篇23

  根據縣財政局《關于報送20xx年度1-8月份預算績效運行監控情況的通知》(財績函〔20xx〕133號)文件要求,對我鎮20xx年度1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進行匯總分析,現報告如下。

  一、績效監控工作組織實施情況

  根據縣財政局《關于印發郎溪縣20xx年預算績效管理工作要點的通知》(財績〔20xx〕67號)和《關于印發郎溪縣預算績效運行監控管理暫行辦法》(郎財投審〔20xx〕139號)等有關規定,由分管領導直接負責,財務部門和其他業務科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標,對1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進度進行了統計分析。

  二、預算執行進度和績效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進度情況及趨勢分析

  20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬元(含上年結轉220萬元),其中:一般公共服務支出411.66萬元;社會保障和就業支出54.03萬元;城鄉社區支出752.2萬元;農林水支出194.36萬元;住房保障支出40.58萬元;文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元;衛生健康支出20.9萬元;普法經費1萬元;預備費12萬元。根據目前資金執行進度及工作成效,預計全年執行數在100%以上。

 。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析

  20xx年以來,我單位按照年初預算,嚴格控制各項經費,圍繞我鎮工作,不斷加強和創新機構編制管理,較好地完成了各項工作任務。

  (一)部門預算1—8月執行情況

  20xx年1—8月,畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元,已執行32%。

 。ǘ┎块T預算績效目標1—8月完成情況

  20xx年1—8月,畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元,完成率32%。

 。ㄈ┎块T預算績效目標調整情況

  一是補助類項目中“補助人員”、“經費”有所調整,主要原因是市級下達任務發生變化、符合補助條件的人員增加等;二是項目取消導致績效目標無法完成,主要原因是上級部門下達任務與去年有變化,部分項目取消。

  三、運行監控分析

  (一)全年部門預算預計執行情況

  20xx年,郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬元。

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  20xx年,郎溪縣畢橋鎮人民政府績效監控項目無,整體績效目標預計完成情況較好。

  (三)績效目標偏差原因分析

  因機構改革及人員調動,部分職能進行劃轉,導致資金出現偏差;

  四、整改措施

  一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束。對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進一步規范專項資金使用績效。

  二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業務科室針對資金績效運行狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節,提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。

績效監控報告 篇25

  一、單位基本概況

  我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院,是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

  醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環境舒適,醫資雄厚,設備先進,設置獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,編制人數197人,其中全額編制人數34人,實際在崗345人(其中臨時人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

  (一)資金安排落實及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補助收入0萬元;事業收入6333.18萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。

 。ǘ┵Y金實際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度,“三公”經費支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元(公務用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務接待費支出決算為2.9萬元(公務接待38批,共計406人),20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經費,降低一般運行經費,在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關財經法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理,財務管理制度健全,執行情況良好,經常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付程序規范,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規定執行,符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  、項目績效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實際婚檢人數為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人;榍搬t學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確;榍搬t學檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  2、國家免費孕前優生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高,發現高風險的均進行了跟蹤隨訪,并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時,對檢查結果由專家進行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發生,提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為,20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  3、免費節育手術項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例,項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術,有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了干群關系,有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為,20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價為“優”。

  4、計劃生育手術并發癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治;對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務;全年無計劃生育手術并發癥發生,實現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫療機構分娩活產5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質亢進可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產機構共出生先天缺陷患兒54人,發生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  6、孕產婦免費產前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產前篩查風險人群1007人,接受產前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪,風險人群1110人(其中15對雙胎),正;町a1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產11人,治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值,后經羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進行了引產處理,杜絕出生缺陷的發生,大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬,遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔,經績效評價認為,20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發現、早治療,有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

  、存在的問題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障,而我院實際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

 。ǘ⿲m楉椖繖z查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務單位物價收費標準實際計算投入,在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

 。ㄈ⿲m楉椖抗ぷ鹘涃M投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費,如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌,在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

  (四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

  五、對策與建議

  (一)建議根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經費財政預算。

  (二)科學測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。

績效監控報告 篇26

  根據《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發﹝20xx﹞70號)文件要求,中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門整體支出情況進行績效自評,現將部門整體支出績效自評情況報告如下:

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發的通知》(昌發〔20xx〕1號)精神,制定本規定。

  中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態工作的工作機關,為正科級,列縣委機構序列,加掛昌寧縣新聞出版(版權)局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網絡安全和信息化委員會辦公室設在中共昌寧縣委宣傳部,對外加掛昌寧縣互聯網信息辦公室牌子,昌寧縣社會科學界聯合會是中共昌寧縣委領導下的學術性人民團體,為正科級,列群團機構序列,與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責是:

  1.負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃,統籌協調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設,按照縣委的統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

  2.統籌協調全縣黨的意識形態工作,組織協調全縣意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態領域情況。

  3.統籌指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工作。

  4.負責規劃組織全縣思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

  5.統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調縣級新聞單位工作,組織全縣突發公共事件應急新聞工作。

  6.統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展、監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權,管理新聞出版行政事務,負責有關行政審批工作。統籌指導全縣“掃黃打非”工作。負責縣內報紙刊物的監督管理,負責全縣新聞記者證的管理。

  7.統籌指導協調全縣網絡安全和信息化工作。組織開展對涉及政治、經濟、文化、社會等各個領域的網絡安全和信息化重大問題的研究,組織協調開展網絡宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作,維護互聯網意識形態安全。統籌指導網絡陣地建設,統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調處理網絡安全和信息化重大突發事件有關應急工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。

  8.從宏觀上統籌指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

  9.擬訂全縣電影業的管理政策并督促落實,負責管理電影行政事務,指導監管電影放映等有關工作,指導協調全縣性重大電影活動。

  10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業改革發展研究提出意見建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調國有文化資產監管工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金。

  11.統籌指導全縣輿情信息工作,組織協調開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。

  12.負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施,監督檢查行業標準實施,指導監督廣播電視重點基礎設施建設。實施依法設定的行政許可,組織查處重大違法違規行為。負責監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動,指導實施廣播電視節目評價工作。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網絡視聽從業人員管理工作。統籌協調全縣廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管。統籌推進全縣應急廣播體系建設。指導協調廣播電視系統安全和保衛工作。

  13.統籌協調全縣對外宣傳工作,組織全縣貫徹落實中央、省委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃,指導協調有關部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關政策和事業發展規劃。統籌組織對外傳播能力建設,指導對外文化交流工作,協調推動昌寧文化走出去工作。

  14.組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作,協同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。

  15.統籌協調組織開展全縣新聞發布工作,承擔縣委新聞發布有關組織協調工作,負責縣政府新聞發布組織實施工作,指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。

  16.負責聯系縣外宣傳單位和媒體,開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好縣外來訪記者采訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域國際交流與合作。

  17.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論斗爭工作。

  18.受縣委委托,會同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯網信息等方面縣級宣傳文化單位的領導干部。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

  19.歸口管理縣融媒體中心,主管縣屬國有文化企業。負責縣精神文明建設工作指導委員會日常工作。

  20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網絡安全和信息化委員會辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務。

  21.指導協調所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作,促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。

  22.組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動,為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。

  23.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作,開展社會科學信息咨詢服務。

  24.組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰,激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局,推動研究成果的轉化和應用。

  25.向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議,向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

  26.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作,組織開展對外交流和學術交流。

  27.完成保山市社會科學界聯合會和縣委交辦的其他任務。

  機構設置情況:中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會科學界聯合會內設8個機構:

  1.辦公室。負責機關日常運轉工作和內外聯系、綜合協調。調查了解全縣宣傳思想文化工作情況,協調組織研究宣傳思想文化工作政策并提出建議,承擔起草有關重要文件、報告和文稿,統籌指導有關宣傳思想文化工作刊物等工作。統籌指導全縣宣傳思想文化領域法治建設等相關工作。負責機關黨建、黨風廉政建設工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金,負責機關財務管理、國有資產管理、政府采購、內控內審工作。

  2.干部理論股。會同縣委組織部有關科室負責縣級宣傳文化單位干部管理的'業務工作。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。負責機關和直屬單位干部人事管理。負責機關和直屬單位老干部工作。負責指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳和理論隊伍建設,對中小學思想教育進行宏觀指導。負責馬克思主義理論研究和建設工程的組織實施工作。

  3.輿情管理股。負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委關于網絡安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管工作。組織協調網絡宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作,開展網絡輿論生態治理,負責組織開展網上評論,監管縣內自媒體活動,牽頭處置負面輿情等工作。負責組織協調和指導全縣宣傳思想文化系統輿情信息工作,開展社會輿情動態、社會思想反映方面的信息收集報送工作,對社會輿情和思想理論領域總體態勢進行分析研判等。統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。統籌協調處理網絡安全和信息化重大突發事件有關應急工作。負責統籌協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。承擔縣委意識形態工作領導小組辦公室的日常業務。

  4.新聞宣傳股。負責統籌指導縣內新聞輿論宏觀管理業務和新聞隊伍建設,負責組織協調重大新聞宣傳報道活動,負責指導協調全縣互聯網宣傳和信息內容管理工作,負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管,組織推動新聞理論研究工作。承擔統籌協調全縣新媒體建設管理相關工作,研究提出新媒體發展規劃和管理政策建議,了解掌握新媒體發展動態,研究新媒體運行和管理規律,制定落實相關領域新媒體準入管理相關規定。承擔全縣應急新聞報道的相關工作。負責規劃部署指導全縣思想政治工作,組織重大先進典型的學習和推廣,配合有關部門做好黨員教育工作等。指導協調配合有關部門開展專項宣傳和教育活動。負責指導協調對外新聞宣傳工作,承擔縣委、縣政府新聞發布有關組織協調工作,指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發布工作。研究擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。負責縣政府政務宣傳和日常報道協調工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規劃和開展昌寧文化走出去相關工作,協調推動對外宣傳有關重大活動,組織協調對外宣傳品的策劃、制作和發行。參與組織協調重大外事對外宣傳活動。組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論斗爭工作,協同有關部門組織協調對臺宣傳工作。負責涉及人權問題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論斗爭工作,負責輿論斗爭工作。負責聯系縣內對外宣傳單位和媒體,開展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規劃和開展綜合協調工作,研究對外宣傳重大理論問題,組織協調對外傳播能力建設和對外話語體系建設工作。指導縣級各部門和各鄉鎮對外宣傳有關工作,組織協調對外輿論陣地建設,會同有關部門開展意識形態領域反滲透的相關工作。會同有關部門做好縣外來訪記者相關管理服務工作,負責指導協調網絡對外宣傳有關工作。

  5.文產廣電股。負責統籌指導協調全縣文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術和網絡文化等方面改革發展的規劃和政策建議,指導協調全縣公共文化服務體系建設,聯系指導縣屬國有文化企業改革工作。負責推進文化產業與旅游、科技、金融以及相關產業的融合發展工作。承擔指導協調國有文化資產監管有關工作。會同縣級有關部門,對縣屬國有文化企業黨的建設、黨風廉政建設、重大生產經營事項、內容導向、國有文化資產進行全面管理。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網絡視聽從業人員管理工作。負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節目服務管理的發展規劃,監督檢查行業標準實施,指導、監督廣播電視重點基礎設施建設,推動廣播電視建設和發展。實施依法設定的行政許可,組織查處重大違法違規行為。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動,指導實施廣播電視節目評價工作。統籌協調縣級廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管,指導、推進全縣應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

  6.文藝電影和出版監管股。負責宏觀指導協調全縣文化藝術工作和文藝隊伍建設,組織協調文藝產品創作生產的引導和管理,指導推動協調群眾文化建設,統籌協調中華優秀傳統文化傳承發展工程有關工作,組織開展文藝作品申報等有關工作。承擔電影放映單位和業務的監督管理工作,負責有關行政審批工作。了解掌握和分析研究電影創作和思潮情況,指導協調全縣性重大電影活動。指導電影檔案管理、技術研發、公益服務。負責與有關電影機構和組織進行聯系。負責指導出版管理工作,監督管理出版單位和出版活動、出版物內容和質量,指導監督期刊圖書音像電子出版活動。統籌協調數字媒體內容和活動的監督管理工作。組織實施精品出版工程、農家書屋工程、內部資料性出版物審批和全民閱讀推廣活動。負責新聞出版有關行政審批工作。負責縣外新聞機構在縣內活動的監督管理。統籌全縣新聞記者證初審申報和管理工作。組織查處縣內重大新聞違法活動。組織協調縣內印刷、發行重大違法違規行為的查處工作。統籌指導全縣“掃黃打非”等工作,組織協調非法和違禁出版傳播活動案件的查處工作。負責組織推進全縣軟件正版化工作。組織對著作權領域違法違規行為的查處。

  7.精神文明創建股。負責縣精神文明建設工作指導委員會辦公室日常工作。負責指導協調縣精神文明建設工作指導委員會成員單位的精神文明建設工作。指導、督促、檢查縣級各部門和各鄉鎮開展精神文明創建工作。負責文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等的創建和管理。負責全縣未成年人思想道德建設工作。負責全縣志愿服務工作。負責全縣精神文明建設宣傳,總結推廣精神文明建設中的先進經驗。

  8.社會科學股。指導協調昌寧縣社會科學界聯合會所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作,促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動,為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作,開展社會科學信息咨詢服務。組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰,激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局,推動研究成果的轉化和應用。向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議,向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作,組織開展對外交流和學術交流。

  人員情況包括當年變動情況及原因:中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年末實有人員人數為32人,其中:行政編制19人,事業編制13人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

 。ǘ┎块T績效目標的設立情況

  年初預算:中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入年初預算數465.33萬元,比上年增36.94萬元增加8.26%;支出年初預算數465.33萬元,比上年增36.94萬元增加8.26%。

  根據單位職責職能,確定各項具體工作分工,并結合單位中長期規劃和年度工作計劃,明確年度主要工作任務,確定單位總體目標,以定量和定性相結合的方式目標設定,從中概括、提煉出最能反映工作任務預期實現程度的關鍵性指標,確定為相應的績效指標,通過收集基準數據,結合年度預算安排等情況實現目標計劃。

 。ㄈ┎块T整體收支情況

  中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入797.07萬元,為年初預算數465.33萬元的171.29%;本年支出892.95萬元,為年初預算數465.33萬元的191.90%。變動原因為:一般公共預算財政年度項目增多,收入數、支出數增大。

  20xx年度收入合計797.07萬元,均為一般公共預算財政撥款收入;20xx年度支出合計892.95萬元。其中:基本支出411.95萬元,占總支出的46.13%;項目支出481.00萬元,占總支出的53.87%。

  按功能分類:一般性公共服務支出704.15萬元,占總支出的78.86%;文化旅游體育與傳媒支出93.01萬元,占總支出的10.42%;社會保障和就業支出29.63萬元,占總支出的3.32%;衛生健康支出25.16萬元,占總支出的2.82%;其他支出41.00萬元,占總支出的4.59%。

  按支出經濟分類:工資福利支出364.57萬元,占總支出的40.83%;商品服務支出497.71萬元,占總支出的55.74%;對個人和家庭補助7.47萬元,占總支出的0.84%;資本性支出23.19萬元,占總支出的2.60%。

 。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況

  根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律、法規規定,年初預算的編制緊密結合本單位當年主要職責任務、工作目標,考慮財政的承受能力,本著實事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急支出事項,堅持厲行節約,反對鋪張浪費,量入為出管好用好財政資金。對項目財務管理制度及執行情況,預算管理采用事前控制方法對項目進行監控,事中事后跟蹤問效。在核算管理上的合理性、內部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性、預算執行和考核體系的有效性進行檢查和評估。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  根據項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價的目的在于促進部門高效履職,是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,提高項目資金管理水平和使用效益。

  (二)自評指標體系

  結合部門實際設置自評指標體系。具體如下:

  一級指標分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。

  二級指標中產出指標的二級指標為數量指標、質量指標、成本指標、時效指標;效益指標的二級指標為經濟指標、社會效益、生態效益、可持續影響指標;滿意度指標的二級指標為服務對象滿意度指標。

  三級指標策劃拍攝《星火》《鐵流西進》《金鳳花開》地方黨史紀錄片3部;建成昌寧縣“百年風華茶鄉筑夢”黨史主題展館1個;理論宣講主題宣講≧900場次,受眾≧10萬人次;依托縣級媒體平臺,開設新聞專欄≧30個,推送新聞信息≧6000條次;引導網評員用云南正能量APP完成指令≧8000條次、轉發≧6000條次、跟評≧5000條次;全縣文明村鎮覆蓋率≧80%,文明單位、文明校園占比率提高20%。

  與時俱進促進宣傳思想干部能力提升,以組織開展大練兵、師帶徒、跟班學、外出考察等形式;充分運用縣級媒體平臺,圍繞縣委、縣政府中心工作,持續開展主題宣傳,講好昌寧故事,傳播好昌寧聲音,制發任務清單,明確時間表、路線圖,并定期跟蹤了解工作推進情況。

  總成本892.95萬元;人員經費372.05萬元;公用經費39.90萬元;項目經費481.00萬元。

  年度工作計劃完成率(各項工作按時完成比率)≧95%。

  深入挖掘文化資源,實施傳統工藝振興行動計劃,突出文化與產業融合,打造傳統工藝品展示項目,加大對紅茶企業的扶持力度;保障人民群眾基本文化權益,保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益;全力推動媒體發展深度融合,加強新聞策劃,持續推出新聞精品力作;選優配強宣傳思想干部,深入開展宣傳思想戰線“四力”教育實踐活動。

  社會公眾滿意度調查情況≧95%。

 。ǘ┳栽u組織過程

  根據《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發﹝20xx﹞70號)文件要求,中共昌寧縣委宣傳部高度重視,及時召開會議并對此項工作進行了安排部署,對20xx年宣傳部門整體支出進行了全方位自查和自評。

  自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

  1.前期準備。首先,確定評價對象;其次,擬定評價計劃;再次,明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況;最后,自評實施階段,擬定評價實施方案,根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

  2.組織自評。一是按照相關要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價;二是撰寫績效自評報告,自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

  3.督促整改。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內做出相應整改。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  (一)產出指標分析

  產出指標設定二級指標四個,分別為數量指標、質量指標、成本指標和時效指標,在目標設置上做到了設立的整體績效目標依據充分,符合客觀實際,設定的績效指標清晰、細化、可衡量,設定分值70分,自評得分70分。

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  效益指標設定二級指標四個,分別為經濟指標、社會指標、生態指標和效益指標。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路,全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務,全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強勁、服務中心大局更加有力。設定分值20分,自評得分20分。

  (三)滿意度指標分析

  20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局,諫言獻策助推昌寧發展,始終把服務發展作為履行職能的首要任務,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,著力推進我縣科學發展、和諧發展、跨越發展提供了思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。積極整合縣內資源,主動邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌采訪,在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品,擴大昌寧影響,提升昌寧形象。設定分值10分,自評得分10分。

  四、存在的問題和整改情況

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  一是預算管理不夠精細。

  二是內部控制制度不完善,缺乏系統的內控制度體系,內控制度涉及的范圍缺乏全面性,未能包含所有人員和業務環節,僅局限于財務管理制定、會計核算管理制定,對內部控制的設計、運行和監督等問題缺乏全面性和深層次的思考,內控發揮不出應有的效果。

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  一是細化整體預算編制工作,加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,強化財政預算執行的剛性,嚴格按照預算項目進行,不得隨意調整和變更預算,確保預算的剛性,推進項目預算執行的時效性強化預算執行,切實提高資金使用效率。

  二是進一步建立健全單位內部控制體系,切實加強對內部控制建設的組織領導,做好工作部署,找準失控環節,明確自控重點,對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經濟活動方面,確定單位內控的重點和目標,設立合理的組織結構,規范單位內部各層的全體人員,確保單位內部基礎性評價工作結果真實有效。

  五、績效自評結果應用

  全力推動媒體發展深度融合,提升策劃水平,規范媒體管理,擴大傳播矩陣,健全黨管媒體導向的制度保障。推動文明實踐陣地提檔升級,啟動縣級中心提升改造,發揮縣級中心示范作用,加大基層指導力度,完善管理和運行機制,規范傳播秩序,壯大社會主流思想輿論。

  六、主要經驗及做法

  1.加強單位預算編制工作,根據人員情況、業務開展需要,嚴格按照財政部制定的《內部會計控制規范》及上級財政部門要求開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理,有效實現了權力制衡,使單位領導從源頭上規避了經濟責任風險。構建內控機制,保障內控實施,建立了單位層面的內控運行制約機制,逐項做出合理預算。

  2.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業性強,工作量大,加強開展相關的業務工作培訓,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,切實推進績效評價工作的開展。

  七、其他需說明的情況

  無其他需說明的情況。

績效監控報告 篇27

  一、評估對象

  項目(政策)名稱:同德縣司法局“一村(社區)一法律顧問”工作經費

  項目(政策)概況:

 。ㄒ唬┓⻊諡槊裨瓌t。堅持以民為本理念,組織法律專業人員進農村,圍繞群眾最關心、最直接、最現實的問題,提供法律咨詢,宣傳法律知識,開展法律援助和法律服務。

  (二)公益為主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識,增強社會責任感,堅持以公益性服務為主,提升服務質量。

  主管部門(項目實施單位):同德縣司法局

  項目(政策)屬性(新增/延續):延續

  項目(政策)績效目標:農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問,又要為村民提供法律咨詢和法律援助,其職責定位為“五大員”:法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。

  申請資金總額:66.4萬元其中申請財政資金:53.76萬元

  二、績效目標

  1.總績效目標

  提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

  2.產出數量指標

  法律顧問人數23名。

  3.產出質量指標

  開展法制宣傳,提供法律咨詢,進行釋法解疑等。

  4.產出進度指標

  更好地去提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定

  5.產出成本指標

  總成本控制在66.4萬元,合理安排預算支出。

  6.效果指標

  (1)社會效益指標:提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

 。2)服務對象滿意度指標:通過調查,使農村干部群眾滿意度達到90%以上。

  三、評估方式和方法

 。ㄒ唬┰u估程序

  (1)確定評估對象,“一村(社區)一法律顧問”工作經費

  (2)成立評估組。

  評估組長:

  成員:

 。3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。

 。ǘ┱撟C思路及方法

 。1)組織階段

  分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。

 。2)實施階段

  1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。

  2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結論。

 。ㄈ┰u估方式

  本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對“一村(社區)一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。

  四、評估內容與結論

 。ǘ┩度虢洕

  投入產出效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。

 。ㄈ┛冃繕撕侠硇

  貫徹落實中央“過緊日子”要求,本著厲行節約、精打細算、?顚S、提高資金使用效率的原則,切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村(社區)一法律顧問”工作經費

 。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑U铣浞中裕

  根據《青海省關于開展一村(社區)一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

 。ㄋ模┗I資合規性

  根據《青海省關于開展一村(社區)一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

  五、總體結論

  該項目經過,局務會議研究討論,為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分,建議立項實施。

績效監控報告 篇28

  一、項目基本情況

  (一)項目的立項背景和目的。

  根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》(廳發〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%(簡稱“4個100%”)。

 。ǘ╉椖績热荨

  為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作,今年我縣根據年初預算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購,因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行,為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元)。

  2.20xx年5月18日該項目公開招標,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價為10623800元(服務期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

  1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定,于20xx年5月18日該項目公開招標,落實中標商,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價為10623800元(服務期為20xx年6-12月)。按相關程序辦理合同簽約,并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

  二、績效運行監控目標及目標值

  年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算,對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整,上半年基本達預期目標。

  三、績效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

  今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%;服務對象滿意度96%;1-6月份該項目實現預期效果及目標。

  四、問題、糾偏措施和建議

  目前,在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利,暫時沒有發現什么問題。

績效監控報告 篇29

  根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》(仁財發〔20xx〕71號)的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》(仁財發〔20xx〕28號)的相關工作要求,我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作,排專項項目7個,金額共計464.00萬元,現將有關監控工作情況報告如下:

  一、年度資金預算安排情況

  我辦20xx年年初預算安464.00萬元。

  二、資金使用情況及分析

  (一)20xx年1-7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元,完成年初預算的`11.00%。具體詳細情況:一是網絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元,二是市政府重大事項工作經費22.17萬元,三是應急值班工作費用11.26萬元,四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

  (二)預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。

 。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀冃Ч芾硪庾R,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預算執行有機銜接,積極推進預算績效管理,提升部門預算管理質量、部門績效管理水平;二是認真落實績效管理制度,提升績效自評質量,參照相關管理制度和操作規程,以部門職能職責和績效目標為基礎,合理細化設置績效指標,全面反映項目支出效益。

績效監控報告 篇30

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。

  1.項目立項背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時,為道路上的行車及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用,是一個城鎮實力和成熟程度的標志。

  2.項目立項目的。

  根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質,路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區各個街道及巷道。

  (二)項目內容。

  該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支,路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時也為維護城區治安提供了基礎保障。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.項目資金。

  該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元,具體安排如下:

 、俾窡綦娰M:163.22萬元;②路燈維護費:81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護費。

  2.項目資金運行情況。

  依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質量水平,整治燈容燈貌。

  該項目總預算投資244.57萬元,20xx年1-6月實際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬元,②維護維修費:14.06萬元。

  3.項目資金管理情況。

  按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬,對會計業務進行分類和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,切實履行會計監督職責,加強對項目資金使用的管理,發現問題按程序及時匯報。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況。

  該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

  (四)項目組織與管理。

  1.項目組織情況。

  路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量,并經我單位進行核實后,報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障,關閉電源止損,根據損毀程度上報相應領導審批,進行維修或者更新。

  2.項目管理情況。

  成立城區道路路燈工作領導小組。

  為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行,并做好在工作中加強領導和監督管理,成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下:

  組長:

  副組長:

  組員:

  領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內,辦公室主任由陳夢琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。

  二、績效運行監控目標及目標值

  1.項目總目標

  保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項目階段性目標

  通過項目的實施,使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時間平均約為10小時,城區街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數月均投訴少于2次。

  三、績效監控分析和監控結論

  (一)項目實施情況。

  該項目全年總預算244.57萬元,20xx年1-6月實際開支113.16萬元,完成項目目標46.27%,具體開支:1、電費1-6月開支99.10萬元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元,占項目總支出的12.42%。

 。ǘ┛冃н\行監控結論。

  從項目完成情況來看,完成了項目范圍內路燈電費的支付工作,每月對用電情況進行核對,發現問題及時與相關單位溝通協調,保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統,實時監控路燈使用情況,對出現故障的路燈及時維修,保障了路燈亮燈率,總體實施效果較好。

  四、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控,能發現出現故障的路燈,及時采取相應的控制措施,防止損失擴大化。

  近年來城市發展越來越快,但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

 。ǘ└倪M措施

  一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環!睘樵瓌t,實施路燈節能改造工程,逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時取得發票入賬。

績效監控報告 篇31

  一、績效監控工作組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

 。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度:20xx年

 。ㄈ╉椖繉嵤﹥热荩盒菆@街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。

  二、預算執行進度和績效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經安裝,完成項目任務。

 。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

  (2)項目完成質量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。

  (3)項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)項目實施的經濟效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經濟發展。

 。2)項目實施的社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動更多當地就業。

 。3)項目實施的生態效益分析。項目實施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產生活環境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

  3.滿意度指標完成情況分析

  項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的主要問題及原因分析

  項目已實施結束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進工作的舉措

  加快工作進度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說明的問題

  無。

績效監控報告 篇32

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:

  1.項目單位職能:我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名,現有人員14名,內設科室五個,辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。

  2.項目立項依據:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。

  3.項目實施主體:赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。

 。ǘ╉椖款A算情況:項目為招商引資工作經費200萬元,屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。

  項目預算調整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元,屬于財政撥款。

 。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況:完成重點產業簽約項目85個,簽約資金174.51億元,占全年目標數130億元的134.24%;實現重點產業到位資金79.97億元,占全年目標數100億元的79.97%。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況:招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出,屬于財政一般公共支出;

  (二)項目預算執行情況:預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。

 。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成,資金使用合理且合規;(四)項目資金管理情況:一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實施進度推進,開展進度跟蹤,項目績效評價,確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織機構與職責落實情況;

  我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。

 。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況;我局制定了工作制度(含財務制度),遵循?顚S谩为毢怂愕墓芾碓瓌t;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

績效監控報告 篇33

  一、項目支出基本情況

  長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業發展)專項經費指標為36萬元,用于對現有檔案進行安全有效的保護保管;

  2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,用于加強檔案保護保管,為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障;

  3、檔案裝具專項指標為12萬元,用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;

  4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元,用于城建檔案管理業務系統設施設備(軟件、后臺)維護維保;

  5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元,用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

  公用經費指標總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

  二、績效運行監控工作開展情況

  根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等,長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理,強化支出責任意識,動態監控財政支出和預算績效目標實現情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控,重點針對績效目標實現程度(成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標)和預算資金執行進度進行監控,采用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。

  三、績效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業發展)專項經費指標為36萬元,已支付9.4萬元,指標余額26.6萬元,支出進度26.11%;2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,已支付數7.45萬元,指標余額8.55萬元,支出進度46.56%;

  3、檔案裝具專項指標為12萬元,已支付數3.21萬元,指標余額8.79萬元,支出進度26.75%;

  4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元,已支付0萬元,指標余額5萬元,支出進度0%;

  5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元,已支付0萬元,指標余額15萬元,支出進度0%。

  公用經費指標總額為112.72萬元,已支付數50.72萬元,指標余額62萬元,支出進度45%。

  (二)項目支出績效目標完成情況

  長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業發展)專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標;

  2、檔案保護管理(電費)專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標;

  3、檔案裝具專項在按標準規范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;

  4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備(軟件、后臺等)正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標;

  5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20__年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

  公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務,及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

  四、存在問題及其原因

  長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業發展)專項經費指標為36萬元,因開戶行變更,部分保護保管費用暫未支付;

  2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,下半年在確保庫房檔案存放安全的'前提下,積極開展節約用電;

  3、檔案裝具專項指標為12萬元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時整理,檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;

  4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元,維護保養進行中,維護費還未支付;

  5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。

  公用經費指標總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費用還未支付。

  五、有關建議及工作措施

  長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業發展)專項經費指標為36萬元,已支付9.4萬元,指標余額26.6萬元,下半年將用該筆經費

 。1)、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修,

 。2)、對現有庫房條件進行升級改造,對現有檔案進行安全有效保護保管;

  2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,已支付數7.45萬元,指標余額8.55萬元,下半年將開展安全節約用電管理;

  3、檔案裝具專項指標為12萬元,已支付數3.21萬元,指標余額8.79萬元,下半年將用該經費

 。1)、及時申購檔案整理相關裝具,

 。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進度;

  4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元,已支付0萬元,指標余額5萬元,按要求做好下半年系統維護費的支付,做好館網絡設施設備日常維修維護及保養(含軟件、后臺等);

  5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元,已支付0萬元,指標余額15萬元,下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

  公用經費指標總額為112.72萬元,已支付數50.72萬元,指標余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關費用。

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