資金績效自評報告范文(通用33篇)
資金績效自評報告范文 篇1
一、項目的必要性
構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發展壯大我國人民防空事業的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現人民防空事業又好又快發展的客觀要求。
(1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。
民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規,合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。
(2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統一、高效、精干的管理體制。
我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統一、綜合的協調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。
(3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節約型社會。
我國人民防空的設備、物資、專業隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業力量基本一致,這種重復投資重復建設的現象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現統一配置、統一管理、統一使用,節省有限的社會資源,為防災減災服務。
(4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。
隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規模爆發戰爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業隊伍在實戰中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業隊伍實戰經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。
(5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。
我們現在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發現問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。
2、社會效益分析
項目的建設可以改造現有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。
資金績效自評報告范文 篇2
在省、市的關心和支持下,在上級業務部門精心指導下,堅持政府主導、規劃引導和群眾主體的原則,切實加強領導、精心組織、務求實效、統籌推進,20xx年我縣農村危房改造工作取得了一定成效,現將近年來農村危改有關情況匯報如下:
一、項目基本概況
我縣開始實施農村危房改造項目以來,20xx年改造2200戶,20xx年1300戶,20xx年2210戶,20xx年2900戶,20xx年1780戶,20xx年2600戶,解決了我縣12990戶農村困難群眾的居住問題。20xx年,市建委共分配我縣農村危房改造任務2800戶。截至目前,已全部竣工,并驗收完畢。根據《x市20xx年度農村危房改造實施辦法》規定的`補助標準,結合實施情況測算,所需補助資金如下:
1、五保戶、低保戶、殘疾人(建檔立卡貧困戶)共1690戶,其中重建1215戶,每戶補助2萬元,需款2430萬元;修繕加固475戶,每戶補助0.6萬元,需款285萬元。
2、貧困家庭(建檔立卡貧困戶)、一般貧困戶(建檔立卡貧困戶)共1110戶,其中重建635戶,每戶補助1萬元,需款635萬元;修繕加固475戶,每戶補助0.4萬元,需款190萬元。
以上合計需款3540萬元,中央財政補助2380萬元,省財政補助840萬元,縣財政共配套320萬元。
二、績效評價基本結論
一是項目組織執行情況
1、廣泛宣傳,營造氛圍。從2月份開始,通過會議、
印發宣傳單等形式大力宣傳危房改造相關政策,讓群眾充分認識和了解危房改造工作的重要意義,提高群眾知曉率,做到“人人知曉、群眾滿意”,廣泛動員符合條件的群眾積極提出改造申請,親身感受危改工程帶來的好處,自愿積極投身到農村危房改造工作,為危改工作營造良好的工作氛圍。
2、健全機構,完善服務。縣委、縣政府高度重視,把農村危房改造作為改善民生的有力抓手,擺上重要議事日程,放在重要位置來抓,成立了以縣委常委、常務副縣長任組長、分管縣長任副組長,住建局、扶貧辦、財政局、民政局、國土局、殘聯等單位為成員的農村危房改造工作領導小組。領導小組辦公室設在縣住建局,具體負責全縣農村危房改造工程日常事務。
3、加強監督,落實責任。市住建委、財政局于4月21日印發了《x市20xx年度農村危房改造實施辦法》,縣政府專門召開了全縣農村危房改造工作會議,安排部署工作,與各鎮簽訂了目標責任書,進一步明確相關部門責任,實行部門對各鎮危房改造工作包保責任制度,各包保部門按照包保工作責任制對所包鎮進行全方位督察、指導,幫助解決工作中遇到的困難和問題。此外,還下發了《農村危房改造申請審批表》、《農村危房改造協議書》等有關工作材料。各鎮也成立了相應的領導小組,并及時召開了啟動會和培訓會,做到任務明確、責任到人、措施到位。
二是項目管理制度執行情況。
1、調查摸底、登記造冊。農村危房改造工程涉及千家萬戶,事關農民群眾切身利益,是一項備受關注的民生工程。我縣堅持做到政策公開、對象公開、程序公開,嚴把對象的準入關,嚴把操作的程序關,做到公開、公平、公正。各鎮組織人員深入村組,對農村分散供養五保戶、低保戶和其他貧困戶的住房情況進行調查核實,并登記造冊,建立臺賬,符合農村危房改造條件的家庭,由戶主自愿向所在村委會提出書面申請,并提供戶籍、農村五保供養證、低保金領取證、貧困戶證明、危房照片等有關材料,經村民會議進行民主評議,并予以公示,再報鎮政府予以公示,對符合農村危房改造條件的家庭,報縣危房改造領導小組辦公室審批。
2、加強審核,確保程序規范。縣住建局在對各鎮上報戶進行嚴格細致地抽查基礎上,逐戶審批。堅持“最困難群眾、最危險房屋”優先原則,實行群眾申請、村評議、鎮審核、縣級審批制度。村初選的危改對象必須公示到位,鎮對村上報的危改對象必須核查到位,縣危改辦對鎮上報的危改對象必須抽查到位,最大限度做到公開、公平、公正,全程陽光操作,認真接受社會監督,確保每一戶危改對象均符合政策規定,真正把最需要安排的對象列入改造范圍。
3、加強指導,確保進度質量。危房改造工程啟動之初,縣危改辦就組織相關部門設計了多種戶型的施工圖紙,免費提供給危改戶選用,并印發了農村危房改造工程技術指導資料,引導和幫助農民建造具有減災抗災能力、造價適中和安全適用的房屋,真正使危改房建成“放心房”、“滿意房”。在施工過程中,為確保危改工程進度和質量,縣危改辦除加強日常督查調度外,先后會同市建委、市民生辦及縣民生辦等對全縣23個鎮農村危房改造進度和施工質量情況進行了10余次督查,檢查出的問題均要求各鎮及時進行了整改,確保了全縣危房改造工程的進度和質量。
4、加強配套,確保補助到位。在縣財政較為緊張的情況下,縣政府千方百計籌措危房改造配套補助資金,本著“最困難群眾、最危險房屋”優先的原則確定改造對象,最大限度擴大受益群體。在今年的.2800戶改造對象中,建檔立卡貧困戶實施20xx戶,補助資金達2478萬元,除中央、省、市財政補助的3220萬元以外,縣級財政還配套320萬元。
三是資金管理制度執行情況。
為規范我縣農村危房改造補助資金管理,充分發揮資金使用效益,確保我縣農村危房改造工程的順利實施,根據省財政廳、省發改委、省住房和城鄉建設廳《關于印發的通知》(財社[20xx]1136號)精神,結合我縣實際,縣財政局、縣住建局聯合制定《xx縣農村危房改造補助資金管理暫行辦法》,確保農村危房改造補助資金的分配使用能夠公平、合理、突出重點、統籌兼顧。
1、資金籌集、使用范圍及補助標準。
(1)經費來源。中央財政補助的專項資金;省、市、縣財政安排的專項資金;社會力量捐贈和資助的資金;財政專戶利息收入;其它資金。
(2) 整合資金、資源。農村危房改造與土地整治整村推進、災后重建、中國殘聯彩票公益金農村貧困殘疾人危房改造項目、扶貧開發、地質災害治理、坍塌區治理等項目建設相結合,提高財政資金使用效益。
(3) 經費使用范圍。主要用于補助居住在危房中的五保戶、農村低保戶、農村貧困殘疾人家庭和其它貧困戶,重建和修繕加固房屋所需材料購置費用、危房改造費用等。
(4) 補助標準。20xx年我縣農村危房改造分為D級危房拆除重建和C級危房修繕加固兩種方式,原則上五保、低保戶重建面積不大于60㎡,戶均補助2萬元;貧困殘疾人家庭、其它貧困戶重建戶均補助1萬元;五保、低保戶修繕加固戶均補助6千元;貧困殘疾人家庭、其他貧困戶修繕加固戶均補助4千元;不足部分由農戶自籌。與災后重建、農村貧困殘疾人危房改造等項目相重合的農戶,各鎮在補助農戶時,按照各部門確定的標準,實行就高不就低,不重復補助的原則補助農戶。
2、 資金撥付和管理。
(1) 農村危房改造補助資金實行專項管理、分賬核算、專款專用,嚴禁截留、擠占和挪用。
(2)縣住建局將核定的資金發放戶數及金額報送縣財政部門,縣財政部門及時通過財政涉農補助資金“一卡通”發放到戶。
3、監督與檢查。
(1) 財政部門按照有關資金管理規定,加強資金管理,會同縣住建局健全內控制度,執行規定標準,嚴禁截留、擠占和挪用農村危房改造資金。
(2) 監察、審計等有關部門加強資金監管,做好審計、稽查等工作,對農村危房改造資金管理和使用情況進行監督檢查,發現問題及時糾正,問題嚴重的按有關規定進行處理。
四是實施項目取得成效情況。
為保證農村危房改造工作取得實效,全縣上下進一步統一思想,加大力度,精心組織,較好地完成了農村危房改造任務。截至目前,全縣2800戶危房改造已全部竣工并正在驗收,累計補助資金3540萬元。通過實施危房改造工程,我縣農村困難群眾住房條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民群眾的普遍歡迎。下一步,我們將堅決貫徹落實中央、省、市的決策部署,繼續全力推進農村危房改造這項民生工程,切實把各項工作抓細、抓實、抓好,抓出成效。
三、績效目標實現程度、差距及其因素分析
20xx年,經過全縣上下的共同努力,我縣2800戶農村危房改造任務圓滿完成,實際完成危房改造情況與計劃完成危房改造情況一致。這得益于縣政府在縣財政較為緊張的情況下,千方百計籌措危房改造配套補助資金;相關部門密切配合,通力協作;科學管理,規范操作。
四、主要經驗教訓及相關政策建議
一是經驗教訓。農村危房改造工程實施以來,極大改善了弱勢群體的住房條件,受到廣大干群的普遍贊譽,但由于受政策所限,實施過程中仍然存在一些困難和問題:
1、農村危房改造工作經費緊張、人力資源不足,工作難度大。
2、修繕加固質量不高,個別房屋修繕僅對屋面進行撿漏等處理,墻體未進行維修,改造痕跡不明顯。
3、實施面較窄,受益群體相對較少。目前全縣農村五保戶、低保戶約有4.5萬戶,在這部分農戶中,超過三分之二農戶的房屋比較危險,群眾要求改善居住條件的愿望十分強烈。六年來,我縣僅實施危房改造指標15790戶,整體來看,受益群體相對較少。
4、與當前美麗鄉村建設結合不夠。我縣新建農民集中居住區逐漸以統建的多層住宅為主,而農村危房改造工程在建設方式、建設面積、竣工時限上限制較嚴,導致很多符合條件的農戶無法享受到補助,同時,按照“一戶一宅”的要求實施改造也不利于集約節約用地。
5、對于農村五保戶集中供養不利。農村危房改造工程實施以來,部分修建后的農村五保戶仍在原地生活,不利于按照我省民生工程明確的對農村五保戶實行集中供養及入住率的完成。
二是幾點建議。
1、為減輕縣級配套資金支付壓力,建議上級進一步加大補助資金支持力度,以調動基層實施農村危房改造工作的積極性。
2、建議針對危改戶不同類別,在確保實施對象符合政策條件的基礎上,適當提高低保戶、貧困殘疾人家庭以及其他貧困戶中家庭人口較多的危改農戶住房面積標準。
3、建議針對異地集中統建多層住宅的新情況,結合美好鄉村建設,進一步完善農村危房改造相關政策規定,使符合政策條件的農村困難戶能享受到政策補助,擴大受益群體,促進土地節約集約利用。
農村危房改造是一項惠及弱勢群體的民生工程和德政工程。經過近六年的努力,我縣農村困難群眾住房條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民群眾的普遍歡迎。
資金績效自評報告范文 篇3
為紓緩新冠肺炎疫情對中小微企業所造成的影響,依據《重慶市財政局關于下達20xx年受災區縣商貿流通恢復重建等項目補助資金的通知》(渝財產業〔20xx〕174號)要求,我委及時將20xx年新冠肺炎疫情農產品市場保供以獎代補項目資金兌現到位。現自評如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
依據《重慶市財政局關于下達20xx年受災區縣商貿流通恢復重建等項目補助資金的通知》(渝財產業〔20xx〕174號)精神,對新冠肺炎疫情農產品市場保供實施以獎代補,助力中小微困難企業紓困。
2.經費來源和實施情況
依照《豐都縣財政局關于下達20xx年受災區縣商貿流通恢復重建等項目補助資金計劃的通知》(豐財產業〔20xx〕17號)要求,支付率達100%。一是按企業申報、部門審核、公告公示程序,核發《豐都縣商務委員會關于下達疫情防控期間農產品市場保供以獎代補項目資金的通知》(豐商務發〔20xx〕23 號),核定受益對象57家,以獎代補資金45萬元;二是依照《關于下達20xx年疫情防控期間保供企業獎補等項目資金的通知》(渝財產業〔20xx〕190號),支付重慶光明食品貿易有限公司市場保供以獎代補項目資金20萬元。
(二)項目績效目標
項目績效目標:受益企業應享盡享,助推困難企業復工復產,受益企業營收成長率恢復到疫情前的平均數20%以上,受益企業職工穩崗率保持在疫情前平均數70%以上。
二、項目績效評價工作情況
該項目分屬于補貼類,標的清楚,認定明晰,全年任務完成則認定為實施完成,按照政策規定和合同進行資金撥付。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
項目資金65萬元,為中央預算資金,資金到位率100%。
(二)管理
在項目實施過程中,縣商務委依規對受益對象、受益額度及時公開,接受社會監督,并由商務委安全環保監管科(行政審批服務科)牽頭,相關業務科室結合疫情防控與復工復產工作,會同財政部門對應享企業予以指導。
(三)產出
經市商務委委托資質會計師事務所審計確認,獲批金額65萬元。
(四)效果
受益企業營收成長率恢復到疫情前的平均數30%以上,受益企業職工穩崗率保持在疫情前平均數85%以上,受益企業滿意度達95%。
(五)評價結果
本項目自評得分89分,評價等級為優,達到預期績效目標。
四、存在的問題及下一步改進措施
該項目分屬于補貼類,標的清楚,認定明晰,全年任務完成則認定為實施完成,按照政策規定和合同進行資金撥付。但是資金撥付時間相對滯后,希望來年加快資金撥付力度。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,接受社會監督。
資金績效自評報告范文 篇4
一、項目基本情況
(一)項目概況
教育專項主要包括以下內容:
1、缺編、頂崗實習、返聘優秀退休、班主任經費
2、山區學校教師津貼、人才津貼
3、教職工意外傷害保險費,教職工醫療互助金、生育關懷計生保險
4、師生保障及獎勵經費
5、教育教學設備設施經費
6、全縣中小學食品安全強制保險經費、校方責任險
7、預防青少年近視眼防控、傳染病防控、學生體檢經費
8、永興縣校園足球試點縣經費
9、教育教學及教研教改經費
10、寄宿制運行經費
11、繼續教育經費
12、工會經費、福利費
13、考試考務費
14、年終績效獎
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標
提高民辦代課教師、鄉鎮教師生活水平;提高教育教學水平,促進城鄉教育均衡發展,保障經費及時到位,鼓勵廣大中小學教師投身學校教育事業研究,不斷提高教育教學質量,辦人民滿意的教育。
2、項目績效階段性目標
提高民辦代課教師、鄉鎮教師生活水平;提高教育教學水平,促進城鄉教育均衡發展,保障經費及時到位,鼓勵廣大中小學教師投身學校教育事業研究,不斷提高教育教學質量,辦人民滿意的教育。
二、項目單位績效報告情況
20xx年教育專項經費7177.5萬元,全面保障了全縣教職工的工職福利;促進了教育教學工作的順利開展,激發了教師工作積極性,大幅提高教育教學質量,為我縣教育的發展提供有力的保障。
全面完成教育專項經費任務,主要有:
1、缺編、頂崗實習、返聘優秀退休、班主任經費695.5萬,均為財政撥款。
2、山區學校教師津貼、人才津貼1140萬,其中財政撥款467萬,上級補助673萬。
3、教職工意外傷害保險費,教職工醫療互助金、生育關懷計生保險31.3萬,均為財政撥款。
4、師生保障及獎勵經費1032.7萬,其中財政撥款832.7萬,上級補助6萬,上年結轉194萬。
5、教育教學設備設施經費104萬,均為財政撥款。
6、全縣中小學食品安全強制保險經費、校方責任險31萬,均為財政撥款。
7、預防青少年近視眼防控、傳染病防控、學生體檢經費15萬,均為財政撥款。
8、永興縣校園足球試點縣經費35萬,均為上級補助。
9、教育教學及教研教改經費455萬,均為財政撥款。
10、寄宿制運行經費50萬,均為財政撥款。
11、繼續教育經費420萬,均為財政撥款。
12、工會經費、福利費60萬,均為財政撥款。
13、考試考務費108萬,均為納入預算管理的非稅撥款。
14、年終績效獎3000元,均為財政撥款。
三、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
通過考試資金項目的執行、管理及資金使用情況,全面分析和綜合評價專項資金的分配使用情況,進一步管理和使用好專項資金,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法
1、績效評價原則。一是科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關單位根據評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系(附表說明)。評價指標體系分三個級別,即一級指標、二級指標、三級指標。其中一級指標包括三個部分,二級指標包括八個部分,三級指標包括二十個部分。見附表。
3、評價方法。目標效益分析法和公眾評判法。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
做好教育專項經費年初預算;
2、組織實施
各部門按年初預算制定方案,開展活動,項目資金進行專款專用,項目資金實行財政國庫集中支付管理,嚴格資金撥付審批程序。
3、分析評價
通過現場了解、查閱相關資料,結合項目實施實際,按照評價指標對項目實施進行現場評價。對項目做出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價,出具評價報告。
四、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
項目總投入7177.5萬元,實際到位7177.5萬元,其中縣級資金6161.5萬元。
2、項目資金使用情況分析
依據20xx年年初批復預算,各部門嚴格按照年初制定的方案并經審批通過的預算執行。
3、項目資金管理情況分析
財政按進度撥付資金,根據方案經分管領導、財務負責人、學校負責人審核后結資金。實行專款專用,加強對資金使用情況的管理與檢查,自覺接受審計部門的監督,杜絕擠占、截留、挪用現金的發生,提升資金使用效益。
(二)項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
組織機構健全:成立考試相關工作領導小組。
2、項目管理情況分析
實行嚴格的目標管理與考核。明確了考試資金的具體要求和考核管理辦法,切實加強了資金的考核工作,建立健全了資金工作的長效機制。
(三)項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
項目成本(預算)使用合理,無超支。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按規定時間完成工作量。
(2)項目完成質量
項目資金發放率達到100%。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
項目實施包括考試相關經費,資金投入7177.5萬元,其中縣級資金6161.5萬元,均完成了年初指標目標任務,確保了各項教育的開展。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
通過項目的實施,抓好我縣教育教學工作,全面提高教育教學質量,深受廣大居民歡迎,創造了良好的社會效益。
五、綜合評價情況及評價結論(附評分表)
20xx年度教育專項資金項目,建設目標明確,項目符合申報條件,程序到位,手續齊全,資金項目質量達到相關行業標準,達到預期績效目標要求,自評得分99分。
六、績效評價結果應用建議
根據績效評價結果,教育專項經費保障了教育教學工作的開展;激發教師工作積極性,提高教育教學質量,該項工作應當繼續深化開展。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
主要經驗:
促使我縣教育教學工作得以順利開展;抓好我縣教育教學工作,全面提高教育教學質量。
建議:
加大資金投入,全面提高我縣教育教學質量。
資金績效自評報告范文 篇5
一、績效目標分解下達情況
20xx年就業專項資金共收入22541312.29元,其中財政補助218041312.29元,中央直達資金4500000元。按規定用于大型專場就業服務活動、就業信息服務與統計監測(人力資源調查、用工監測、失業動態監測、失業預警等、跨區域人力資源合作(校企合作)、信息系統建設運行維護(全區就業網絡運維費、全區就業信息管理系統運維費)、就業創業工作經費、高校畢業生自主創業經營場地租賃補貼、小額貸款信用社區獎勵工作經費、創業扶持管理經費、大學生創業園建設經費、促進就業創業各項活動經費(創業大賽、技能大賽)、見習補貼、大中專畢業生就業實踐基地獎勵經費、返鄉青年創業服務示范基地、就業扶貧崗位補貼、求職創業補貼、高技能人才生活安居補助、中小微企業吸納高校畢業生一次性就業補貼等18項內容。
主要目標:做好受疫情影響穩就業工作;加強就業失業信息系統維護,確保數據安全運行;開展東西部勞務協作招聘會,深入開展校企合作;在“大眾創業、萬眾創新”的大背景下,鼓勵多創業,從而實現創業帶動就業的目標;鼓勵有條件的企業開發更多愛心崗位,盡可能多的吸收對口地區建檔立卡人員。
具體開展活動:舉辦就業服務活動3場;開展就業信息服務與統計監測(人力資源調查、用工監測、失業動態監測、失業預警等;設備購置(人社服務一體機、電腦、打印機等設備購置);就業網絡信息系統建設運行維護(全區就業網絡運維費、全區就業信息管理系統運維費);發放高校畢業生自主創業經營場地租賃補貼;開展促進就業創業各項活動經費(創業大賽、技能大賽、創業之星評選);發放交通補貼;發放高校畢業生一次性就業補貼補貼;發放一次性留奉補助;確保完成年度城鎮新增就業目標任務。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
項目資金預算為6250000元,年中追加一次性留奉補助預算18240000元,中央直達資金4500000元,到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年就業專項資金共收入22541312.29元,其中財政補助218041312.29元,中央直達資金4500000元。就業專項資金共支出22541312.29元,主要支出項目由:人力資源市場保安費162800元;人力資源市場信息網絡建設補助和硬件設備購置費用573633.44;寧波市“技能之星”職業技能大賽443243元;電子商務技能競賽337645.5元;20xx寧波奉化青年大學生創業大賽153062.86元;企業勞動用工體檢128000元;重點企業監控經費143400元;企業用工調查經費173264.1元;專場招聘活動85905元;扶貧愛心崗位補貼75000元;20xx年度頂崗實習補貼3000元;一次性留奉補貼18139500元;自行來甬交通補貼144500元;集中返崗交通補貼24192元;創業場租補貼264017元;求職創業補貼51000元;個人創業擔保貸款貼息56631.39元;中小微企業吸納高校畢業生一次性就業補貼1527590元。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金實行專戶管理,專款專用,資金撥付執行三級授權,確保管理到位,撥付合規。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。
資金安排扶持公共就業,撥付網絡建設、就業扶貧專場招聘會、創業孵化基地獎補、創業大賽、技能大賽等各類資金93.39萬元,全年新增就業崗位20258人的目標,完成年度目標任務202.58%。
資金用于創業場租補貼,年度目標30人,實際發放46人,撥付資金26.4萬元。
資金安排一次性留奉補貼,目標完成36000人,實際發放36279人,撥付資金1813.95萬元。
(2)質量指標。
20xx年度,新增就業崗位完成率202.58%,新增高校畢業生實踐基地完成率100%,一次性留奉補貼完成率100.77%。
(3)時效指標。
20xx年在資金在規定時間內下達率、補貼資金在規定時間內支付到位率以及其他扶持公共就業資金支付到位率均達到100%。
(4)成本指標。
20xx年創業場租補貼人均標準5739元/人,比去年減少3.2%。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。
20xx年度,城鎮新增就業人數目標為10000人,實際完成20258人;年末登記失業率3.5%,實際控制在2.43%的低水平;年末高校畢業生總體就業率95%以上,實際98%;零就業家庭動態歸零。
(2)社會效益。
20xx年,離校未就業高校畢業生幫扶率100%;零就業家庭幫扶率目標100%,實際100%;3年內因就業問題發生重大群體性的事件數量0起。
(3)生態效益。
無
(4)可持續影響。
無
3.滿意度指標完成情況分析。
20xx年度,公共就業服務滿意度和就業扶持政策經辦服務滿意度要達到100%,實際達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
下一步將合理安排資金支出規模,加快結余資金使用效率,更好發揮就業再就業資金在扶持公共就業促進就業過程中的作用。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
自評結果將在寧波市奉化區政府信息公開網上公開。
資金績效自評報告范文 篇6
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目單位基本情況
20xx年在縣委、縣政府高度重視、正確領導下,貫徹落實中央和省、市、縣對教育工作的部署,縣教育局圍繞全縣教育發展的中心工作,全面深化教育領域綜合改革,以“育人為本、強化管理、改革創新、提升質量”為方針,按照“學前教育抓規范,義務教育抓均衡,高中教育促優質,職業教育促創新”的總體要求,加強管理,提高質量,謀劃發展,促進公平,繼續深化教育綜合改革,以“辦人民滿意教育”為目標。經過縣財政局進行預算評審,合理地安排了20xx年教育專項資金項目,確保各項任務的全面推進,確保國家和省、市、縣出臺的各項政策規定的落實和政府教育改革及利民舉措的實施。根據《縣財政局關于下達20xx年縣級部門預算支出指標的通知》,20xx年縣本級年初預算安排教育專項資金6047.10萬元,按用途分三大塊,一是業務工作經費;二是運行維護經費;三是用于教育綜合發展專項支出。
2、項目的實施依據
①改善學校辦學條件,用于學校校舍建設和維修改造、教學設備購置等。
②支持教育教學發展,用于學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育、職業教育等方面的教師隊伍建設、學生素質提升、教學質量提升、體衛藝活動開展、教育信息化建設等;
③中央、省級專項經費配套;
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
20xx年度本級教育專項資金總計6047.10萬元,主要有學生資助項目經費用于資助困難學生順利完成學業;義務教育項目經費用于保障義務教育學校經費補助,順利完成義務教育各項教學任務與活動;師訓經費項目經費用于學習先進的教育教學方法,提升教師專業素質培訓,適應新時代的發展與時俱進,不斷提升教育教學質量;武陵源片區人才津貼項目經費用于緩改農村學校人才的流動過大,提高農村基層教師待遇;薄弱學校改善與提升項目經費用于改善學校的教學、生活條件、全面改善全縣義務教育薄弱環節。
(二)項目績效目標
20xx年項目績效目標是按政策性口子足額預算安排縣本級教育專項資金6047.10萬元,深化教育教學改革,加強師資培訓,加強職業教育;進一步改善學校辦學條件,滿足教育教學需要,增加公費師范委培教師培養、教師招聘考試等項目,確保教育教學工作正常運轉;保障教師各項津貼到位;辦好人民滿意教育,確保農村義務教育持續穩定發展。
二、績效評價工作情況
分析和綜合評價專項資金的分配使用情況,進一步管理和使用好專項資金,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。按以下績效評價工作過程:
1、前期準備。做好教育專項經費年初預算。
2、組織實施。按年初預算制定方案,開展活動,項目資金進行專款專用,項目資金實行財政國庫集中支付管理,嚴格資金撥付審批程序。
3、分析評價。通過現場了解、查閱相關資料,結合項目實施實際,按照評價指標對項目實施進行現場評價。對項目做出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價,出具評價報告。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況
1、項目資金到位情況
預算安排縣本級教育專項資金6047.10萬元,實際到位資金6047.10萬元。
2、項目資金使用情況
依據20xx年年初批復預算,各部門嚴格按照年初制定的方案并經審批通過的預算執行。
3、項目資金管理情況
財政按進度撥付資金,根據方案經分管領導、財務負責人、學校負責人審核后結資金。實行專款專用,加強對資金使用情況的管理與檢查,自覺接受審計部門的監督,杜絕擠占、截留、挪用現金的發生,提升資金使用效益。
(二)項目實施情況分析
1、項目組織情況
為確保縣級專項資金項目的順利完成,教育部門和財政部門緊密配合,精心組織,穩步實施。
2、項目管理情況
我縣為加強教育專項資金的有效管理,一是強化了制度建設。出臺了等一系列制度和方案,堅持用制度管錢管人管事。二是強化了項目監管。為進一步加大財務監管力度,建立健全了教育財務工作監測評價機制。三是強化了考核獎懲。縣教育部門將中小學校的財務工作列入年度工作目標管理考核內容,對中小學校財務工作實行目標考核。
(三)項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
年初時,按照“兩上兩下”的程序,即:遵循從學校→教育局→財政局→縣人大→財政局→教育局→學校的程序,認真編制教育部門預算,既考慮了將政策性教育經費口子開足開滿,又結合了我縣財政困難的實際情況,厲行節約,切實做到收支平衡,從嚴控制部門預算。
(2)項目成本(預算)節約情況
項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,嚴格按年初預算控制支付。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
教育專項資金項目在年初完成預算后,教育和財政部門嚴格按照預算計劃和使用途徑,對項目進行分步實施,根據輕重緩急,合理安排資金撥付。
(2)項目完成質量
年底時,教育和財政部門及時進行年終結算,基本做到了當年的項目當年實施,當年完成。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
項目實施經費資金投入縣本級教育專項資金6047.10萬元,均完成了年初指標目標任務,確保了各項教育的開展。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
通過實施縣級教育專項資金項目,有力保障了教育教學工作的正常開展,全面提高了教師的整體素質,大幅度提升了教育教學質量,切實改善了農村中小學辦學條件,大力資助了貧困中小學學生和困難幼兒,充分發揮了縣級教育專項資金的使用效益。深受廣大居民歡迎,創造了良好的社會效益。
四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
20xx年度教育專項資金項目,建設目標明確,項目符合申報條件,程序到位,手續齊全,資金項目質量達到相關行業標準,達到預期績效目標要求,自評得分96分。
五、績效評價結果應用建議(以后年度預算安排、評價結果公開等)
根據績效評價結果,教育專項經費保障了教育教學工作的開展;激發教師工作積極性,提高教育教學質量,該項工作應當繼續深化開展。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗做法和后續工作計劃
1、注重加強對專項資金項目立項、預算編制工作的管理。在編報項目預算時要求制定詳細的項目推進計劃,明確分工,責任到人,以保證專項資金均能夠保質保量執行到位。
2、加強對項目的.過程管理。設備采購、基建工程、維護維修等需要進行政府采購的項目,均通過縣采購辦,從資金申報、項目審定、采購審批、抽取代理機構、發布公告、招投標等,全程每環節均通過政府采購網實施,實現了政府采購全過程的公開、公平、透明。
(二)存在的主要問題和改進措施、建議
1、專項資金管理辦法有待完善
按照相關規定要求并結合實際,我們對經費專項資金的用途進行了明確,但并沒有出臺具體的操作實施細則。在具體的操作實施中存在隨意性和不確定性,為此我們建議可根據實際情況制定具體的管理辦法,完善財務管理機制。
2、專項資金安排使用有待優化
通過此次績效評價,我們發現在資金安排使用過程中存在幾點不足:一是用于基礎設施建設的資金落實情況不是很好,一些資金預算有安排,但由于種種原因,沒有執行到位。建議專項資金的預算細化,加強預算執行;二是在具體執行時,發現某些具體項目考慮得不夠周到,如各項工作經費等資金較少。
3、財務管理有待加強
財務制度不夠健全,學校部分政府采購項目未按制度要求進行政府采購申報;學校財務管理人員缺乏,導致財務工作困難重重,急需引進財務人員及加強財務工作培訓。
七、其他需要說明的問題
加大資金投入,全面提高我縣教育教學質量。
資金績效自評報告范文 篇7
一、績效目標分解下達情況
1、資金下達預算及項目情況。
20__年漢壽縣農業農村局共收到各級財政銜接資金3408萬元,一是鞏固拓展產業扶貧成果項目資金1460萬元(其中中央資金660萬元,省重點項目資金400萬元,縣級財政資金400萬元);二是農村人居環境整治500萬元(縣級財政資金);三是20__省級財政銜接資金推進鄉村振興補助資金1426萬元(新型農業經營主體貸款貼息471萬元;村內道路基礎設施建設項440萬元;“小升規”企業獎補項目15萬元;20__年省級現代農業特色產業園項目100萬元;20__年省級標桿龍頭企業獎勵資金400萬元);四是20__年貸款貼息支出22萬元。
2、資金項目績效目標設定情況。
完成對34家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶401戶1210人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:補貼甲魚等水產養殖面積1260畝,補貼防逃防盜設施長度8200米,補貼渠道長度1040米,補貼廠房、倉庫面積1200平方米,補貼水果種植面積160畝,補貼設備購置146臺套,補貼中藥材種植面積400畝,補貼機耕道長度6500米,補貼蔬菜種植面積150畝,補貼甲魚育苗溫室850平方米,補貼甲魚池護坡面積3000平方米,補貼甲魚種苗購入1910.48kg,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年2月到20__年6月。項目預計全年產值6830萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-11000元,增加村集體經濟收入39.60萬元,項目持續幫扶5年。
縣級財政資金400萬元績效目標任務為:完成對甲魚、蔬菜產業24家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶260戶882人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:補貼甲魚養殖基地改造面積583畝,補貼防逃防盜設施長度6900米,補貼渠道疏通長度10450米,補貼廠棚建設面積616平方米,補貼蔬菜種植土地平整面積130畝,補貼設備購置15臺套,補貼甲魚苗采購數量3000KG,補貼機耕道長度6000米,補貼蔬菜種植大棚面積3840平方米,補貼蔬菜基地灌溉管道長度15100米,補貼冷庫庫容1780立方。幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年8月到20__年10月。項目預計全年產值4670萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-13000元,增加村集體經濟收入24萬元,項目持續幫扶5年。
省重點項目財政資金400萬元績效目標任務為:完成對重點項目7家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶170戶454人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:甲魚養殖基地改造面積95畝,防逃防盜設施建設870米,進排水渠改造長度900米,枳殼苗采購栽植10800株,供水管道建設3250米,變壓器監控等設備3臺套,甲魚產蛋棚孵化房建設1614平方米,有機稻基地建設200畝,蔬菜種植大棚面積15200平方米,甲魚坡面硬化14000平方米,廠房建設面積800平方米,稚鱉池建設200平方米,冷鏈車1臺,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年9月到20__年8月。項目預計全年產值1200萬元,增加幫扶對象收入每人每年4000元-15000元,增加村集體經濟收入12萬元,項目持續幫扶5年。
農村人居環境整治500萬元,主要完成對11個鄉鎮(街道)鄉村振興有效銜接農村人居環境整治示范村基礎設施項目建設資金100萬;完成對21個鄉鎮(街道)16543戶改廁2013569萬元補貼。監督管理各實施主體按時完成建設任務,及時進行項目驗收,及時進行資金撥付。完成滄港鎮友誼橋村,坡頭竹山村、巖汪湖木子樹村、百祿橋孔家湖村、株木山鴨東村、新城社區、清水社區共7個村及社區基礎設施建設任務;監督管理各村按時、按量、按質完成建設任務,保障建設任務完成量達到100%,建設質量符合要求,合格率達到100%,項目驗收合格率到100%,資金撥付率達到100%。
20__省級財政銜接資金推進鄉村振興補助資金1426萬元績效目標任務為: 符合貼息條件的貸款金額及時足額發放,符合貼息條件的付息金額及時撥付到位,支持新型經營主體發展規模化生產,實現農業增產,企業增利,農民增收。完成4210畝高標準農田,改善糧食生產條件,提升耕地質量,優化農業生態環境,從而促進糧食生產能力提升、生產效益提高、糧農增收。營業收入在1000萬元-20__萬元之間,預計20__年底能入規的企業。完成20__年甲魚特色產業園建設項目任務補貼;監督管理2家實施主體按時完成建設任務;監督實施主體落實落實項目建設自籌資金;監督實施主體按照申報的建設內容進行建設,及時進行項目驗收和資金撥付。建成6000頭母豬標準化養殖基地,年出欄仔豬25萬頭,年加工仔豬5000噸,其他肉制品深加工2萬噸,年實現綜合產值5億元,帶動200人以上農民參直接和間接與產業就業。
二、績效自評工作開展情況
2.1、績效評價目的、對象和范圍
本次績效評價的目的、對象和范圍是對20__年漢壽縣鞏固拓展產業扶貧成果資金項目中央、省級、縣級財政資金撥付、使用及對項目的支持建設情況進行評價。
2.2、績效評價原則、標準和方法
本次績效評價的原則、標準嚴格按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》及財政部門績效評價的相關工作要求為原則和標準。財政資金項目資金使用績效評價方法采用的是檢查項目實施主體項目管理資料,現場核查資金使用情況,現場詢問和查證資金撥付、使用、幫扶落實的證據資料,電話訪問幫扶主體,檢查鄉鎮街道的項目臺賬等方法進行財政資金績效指標的核實。
2.3績效評價工作過程
漢壽縣農業農村局按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》及財政部門績效評價的相關工作要求,安排專門人員負責按照通知要求對20__年鄉村振興銜接資金績效項目進行績效評價,首先成立了績效評價工作小組,每批資金項目實施驗收完成,評價小組即結合項目驗收,對項目承擔單位及項目實施鄉鎮街道進行資金使用情況的績效考核,小組成員深入項目基地,結合項目資料逐項對項目指標完成情況進行核實,根據核實的情況填報項目績效自評表,編制項目績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
漢壽縣農業農村局主管實施鄉村振興銜接項目資金目前已經全部實施完成,資金已經全額撥付到項目實施主體,經過績效評價組及項目驗收組鑒定,所有項目資金績效指標達到預定目標。
四、績效評價指標分析
4.1、項目實施過程情況
20__年11月3日漢壽縣農業農村局完成20__年鞏固拓展產業扶貧成果項目庫入庫建設。
20__年12月27日漢壽縣農業農村局送批,12月28日縣領導宋萬林簽批了《20__年漢壽縣鞏固拓展產業扶貧成果資金項目實施方案》。
20__年1月6日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果資金項目計劃》的通知(漢農計〔20__〕01號),20__年1月7日縣領導宋萬林簽批了資金計劃。
20__年6月15日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果實施內容補充通知》。
20__年8月2日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果甲魚、蔬菜產業發展資金項目計劃》的通知(漢農計〔20__〕02號)。
20__年8月31日中共漢壽縣委實施鄉村振興戰略領導小組辦公室下達了同意20__年省鞏固拓展產業扶貧成果重點項目批復(漢委鄉振組辦函〔20__〕6號)
20__年12月27日《20__年鞏固拓展產業扶貧成果資金項目實施方案》在網站進行了公示。
20__年1月6日《20__年鞏固拓展產業扶貧成果項目資金計劃》在網站進行了公示。
4.2、項目產出情況
一是完成了65家項目實施主體項目建設任務補貼;實際完成投資額1834.714萬元,使用財政資金1460萬元,幫扶主體自籌資金374.714萬元。幫扶全縣監測戶及脫貧戶831戶2546人。補貼甲魚等水產養殖面積1938畝,補貼防逃防盜設施長度15970米,補貼渠道長度12390米,補貼廠房、倉庫面積2616平方米,補貼水果種植面積160畝,補貼設備購置164臺套,補貼中藥材種植面積400畝,補貼機耕道長度12500米,補貼蔬菜種植面積150畝,補貼甲魚育苗溫室850平方米,甲魚坡面硬化17000平方米,補貼甲魚種苗購入4910.48kg,補貼蔬菜種植土地平整面積130畝,補貼灌溉管道長度18350米,補貼冷庫庫容1780立方,枳殼苗采購栽植10800株,甲魚產蛋棚孵化房建設1614平方米,有機稻基地建設200畝,蔬菜種植大棚面積19040平方米,稚鱉池建設200平方米,冷鏈車1臺,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。
二是完成了排灌溝渠襯砌、涵閘、農橋、攔河壩等建設,田間道路的機耕路及道路附屬建設為主,共計完成建設攔河壩4座、修建田間灌排渠道3990米、新建機耕道6360米。通過水利工程措施和農業綜合措施的運用,有利于水土保持和節約用水,提高水資源的利用率,減少對自然界生物鏈的干擾和破壞,改善自然環境和水環境,改良土壤和培肥地力,促進節能減排。使生態環境得到有效改善,資源利用趨向良性循環,使土地、水、光、氣候等資源得到合理利用,增強農業發展后勁,有利于農業的可持續發展。
三是基地建設面積4300平方米;購置安裝養殖配套設備(除臭)1套;購置建筑材料1套(批)。
4.3、項目效益情況
一是產業幫扶預計全年產值12700萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-15000元,增加村集體經濟收入75.60萬元,項目持續幫扶年限5年。二是高標準農田建設后農業綜合機械化提高值18%,道路通達率98%。項目區年水稻播種面積3210畝、油菜播種面積1000畝。通過水利設施改造及耕作制度調整,糧食作物每畝增產100公斤,經濟作物油菜每畝增產15公斤,根據20__年糧食市場單價早稻2.0元/公斤,中稻、晚稻2.3元/公斤,油菜籽單價為4.0元/公斤。三是帶動幫扶對象戶數100戶,帶動幫扶對象人數200人以上。增加村集體經濟收益200萬元,年度增加產值18000萬元,實際運行從9月份開始,已完成4000余萬元;增加幫扶對象年總收入2萬元/人。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目實施過程中,財政資金下達時間有些偏遲,致使項目實施主體建設實施時間短,加上今年持續高溫干旱,導致部分項目驗收延遲。
按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》要求,由于文件下達在20__年6月19日,6月份以前的項目績效評價的相關內容是按照指南文件發布前的要求開展的,導致檢查過程中出現沒有按照指南進行資料管理的問題。
六、有關建議
一是高標準農田建設都是采用的水利或國土定額,不太適合農田建設,建議出臺高標準農田建設定額規范人格條例。二是高標準農田建設項目畝均投入標準低無法真正做到“高標準”,建議上級主管部門增加每畝投資標準。三是高標準農田建設項目建成后需要一定的管護資金對往年損害的設施進行修補,全縣管護資金需要大,建議將每年的項目結余資金作為項目修補資金。四是指南文件出臺前的項目績效資料暫時不按指南要求更改。五是增加產業發展資金的投入力度。
資金績效自評報告范文 篇8
一、績效目標分解下達情況
(一)中央財政下達就業補助資金轉移支付預算和績效目標情況
根據《關于提前下達20xx年中央就業補助資金和省級促進就業創業發展專項資金的通知》(肇財社〔20xx〕149號)文件,20xx年中央就業補助資金下達到懷集縣115萬元;根據《關于下達20xx年中央財政就業補助資金的通知》(肇財社〔20xx〕31號)文件,20xx年中央財政就業補助資金下達到懷集縣121萬元。中央財政就業補助資金合計下達236萬元。
中央財政在正式下達補助資金的同時,隨文下達了總體績效目標和各項績效指標。總體績效目標是:資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目;確保完成年度城鎮新增就業目標任務;確保年末城鎮登記失業率保持在目標范圍內。
(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況
根據《關于提前下達20xx年中央就業補助資金和省級促進就業創業發展專項資金的通知》(肇財社〔20xx〕149號)文件,20xx年省級促進就業創業發展專項資金下達到懷集縣28萬元。
廣東省財政廳正式下達補助資金的同時,隨文下達了總體績效目標和各項績效指標。總體績效目標是:資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目;確保完成年度城鎮新增就業目標任務;確保年末城鎮登記失業率保持在目標范圍內。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.籌集情況
懷集縣共籌集就業補助資金264萬元,其中:中央財政轉移支付236萬元,省財政安排28萬元。
2.支出情況
20xx年中央及省級就業補助資金共支出264萬元,其中:公益性崗位補貼28.72萬元;社會保險補貼16.12萬元;就業創業服務補助84.66萬元;吸納建檔立卡人員就業補貼3.5萬元;吸納長期失業人員就業補貼10萬;一次性創業資助補貼70萬元;基層就業補貼51萬元。
3.結余情況
20xx年末就業補助資金滾存結余0萬元。
4.資金管理情況
懷集縣人社局堅持以人民為中心,按照國家和省財政資金管理要求,進一步完善制度,簡化資金申領程序,加強資金監管,強化績效評價結果運用,不斷提升就業補助資金使用效益。
(二)總體績效目標完成情況分析
20xx年以來完成城鎮新增就業5104人,失業人員實現再就業1311人,就業困難人員實現就業212人,扶持創業人數278人,分別完成市下達任務的108.60%、100.85%、106%、106.92%,城鎮登記失業率控制在2.5%,為懷集縣41家缺工企業完成招聘人數2156人。一是搭建平臺促就業。開展現場勞務對接活動(包括現場招聘會)46場次,組織了縣內累計541家缺工企業參加招聘,累計參加現場勞務對接的城鄉勞動力達15000多人,達成就業意向4000多人;引導企業參加線上招聘,41家企業在線上累計發布崗位430多個,達成意向1000多人。二是在全縣326個行政村(居)增設人社用工招聘信息公告欄,累計發放用工宣傳單張1.8萬多份,形成招工信息宣傳村(居)委會全覆蓋。三是開展外出創業人員和鄉賢情況摸底調查,建立數據庫,精準宣傳發動他們返鄉創業就業,為全縣經濟社會發展提供人才支撐。已摸底調查到外出創業人員和鄉賢共25.35萬人。四是擴大創業貸款,扶創業促就業。五是積極落實各項優惠政策及資金補貼政策。發放各類就業創業補貼資金1323.47萬元,惠及5091人次,進一步激發創業活力。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況
(1)數量指標
20xx年,全縣完成失業人員再就業人數1311人,就業困難人員實現就業212人,扶持創業人數278人,分別完成市下達任務的100.85%、106%、106.92%。
(2)質量指標
補貼發放準確率。20xx年各類補貼發放準確率均達100%。
(3)成本指標
發放公益性崗位補貼28.72萬元;發放鄉村公益性崗位補貼16.12萬元;發放基層就業補貼51萬元;發放各類就業創業補貼168.16萬元。
2.效益指標完成情況。
(1)經濟效益指標
20xx年全縣城鎮新增就業5104人,完成市下達任務的108.60%。
(2)社會效益指標
20xx年城鎮登記失業率控制在2.5%。
3.滿意度指標完成情況
20xx年全縣公共創業服務滿意度95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
懷集縣人社局下一步將繼續加強政策宣傳,擴大政策服務知曉面,加強信息化建設和部門之間數據共享,進一步精簡申報材料、優化申辦程序、拓寬申報渠道,最大限度便利企業和群眾享受政策,督促指導各地全面落實各項就業扶持政策,充分發揮就業創業政策成效,確保績效目標全面完成,確保全縣就業局勢總體平穩。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬將績效自評結果作為完善政策、預算安排、資金分配、改進管理的重要依據,對就業工作成效明顯。此次就業補助資金支出績效自評報告將通過部門網站予以公布,向社會公開,廣泛接受社會監督。
五、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告范文 篇9
為進一步增強就業補助資金預算執行情況績效意識,切實提高資金使用效益,按照《關于進一步做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(慶市財監〔20xx〕4號)的要求,我縣對20xx年度使用就業補助資金的職業技能培訓等7個項目預算執行情況進行了績效目標自評,現將自評結果報告如下:
一、績效目標
20xx年,我縣共有職業培訓補貼、就業困難人員社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助等7個項目使用就業補助資金,并設定績效目標如下。
(一)職業技能培訓補貼預算94萬元。績效目標:圍繞產
業發展和農戶培訓需求,認真篩選計算機、汽車駕駛、餐飲服務、家政服務、家畜飼養、蔬菜栽培、砌筑工、果樹工等各類農民實用的專業開展勞動力技能提升專項培訓,確保每個脫貧戶至少有一人參加勞動力技能培訓,著力增強脫貧戶自我發展能力,提升“造血”功能,幫助脫貧戶發家致富。
(二)社會保險補貼預算220萬元。績效目標:簡化辦事程序、提高辦事效率,在困難認定、申報材料審批、補貼領取等各個環節盡可能地為就業困難人員提供最方便、最快捷的服務,讓符合條件的'人員都能夠享受此項優惠政策,切實減企業吸納、公益性崗位、靈活就業人員的經濟負擔、促進社會和諧穩定。
(三)公益性崗位補貼預算245萬元。績效目標:落實更加積極的就業政策,加強城鎮、鄉村公益性崗位開發、日常考核、補貼發放等工作,確保城鎮公益性崗位和鄉村公益性崗位管理到位、履職到位、考核到位、補貼按月發放到位。
(四)創業補貼15萬元。績效目標:對我縣首次創辦小微企業或從事個體經營,且所創辦企業或個體工商戶自工商登記注冊之日起正常運營1年以上的離校2年內高校畢業生(是指我省普通高等院校大中專畢業生,含技師學院高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生)、就業困難人員,給予一次性創業補貼,補貼標準為5000元。
(五)就業見習補貼預算24萬元。績效目標:對全縣16至24歲失業青年,組織參加3至12個月的就業見習。對吸納見習人員的單位,按每人每月1000元的標準給予就業見習補貼,用于見習單位支付見習人員見習期間基本生活費、為見習人員辦理人身意外傷害保險,以及對見習人員指導管理。
(六)求職創業補貼9萬元。績效目標:對縣內普通高等院校畢業年度有就業創業意愿并積極求職創業的低保家庭、貧困殘疾人家庭、建檔立卡貧困家庭和特困人員中的高校畢業生,殘疾及獲得國家助學貸款的高校畢業生,給予每人1000元的一次性求職創業補貼。
(七)就業創業服務補助4萬元。績效目標:對認定的市級充分就業社區給予1萬元的就業補助資金。主要用于就業創業政策宣傳費用支出,包括廣告費、資料印制、牌匾制作、集中宣傳場地租賃等費用支出;公共就業與人才服務專項活動支出:包括舉辦就業援助月、春風行動等就業服務專項活動費用支出;創業活動費用支出,包括舉辦創業大賽、創業訓練營、創業典型宣傳等促進創業、營造創業氛圍方面的費用支出;就業創業工作信息網絡建設費用支出,包括購置電腦、打印機、復印機及信息網絡系統建設和運營維護等支出,本項支出不超過省級補助該社區資金的20%;就業失業動態監測和調查統計支出。
二、績效自評工作開展情況
《關于進一步做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(慶市財監〔20xx〕4號)下達后,我縣及時召開了專題會議,研究部署了績效自評工作。成立了以包世興同志為組長的華池縣中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作領導小組,領導小組下設辦公室,由齊柏林同志兼任辦公室主任,負責與縣財政部門溝通、協調就業補助資金預算執行情況績效評價工作。
三、補助資金整體評價結論
(一)專項資金實際到位和支出情況。
資金到位情況:20xx年年末我縣就業補助資金結余405.1695萬元。20xx年,籌集資金578.58萬元,其中上級下達就業補助資金539.2萬元,縣級自籌39.38萬元。
資金支出情況:20xx年,我縣就業補助資金支出624.7595萬元。其中:支出職業培訓補貼94.9934萬元、支出社會保險補貼224.3056萬元,支出公益性崗位補貼245.3609萬元,支出創業補貼15萬元,支出就業見習補貼24.4萬元、支出求職創業補貼9萬元、支出就業創業服務補助4萬元,支出鄉村公益性崗位人員保險費7.7萬元(縣級自籌資金)。年末結余358.99萬元。
(二)績效目標完成情況。20xx年,我縣通過實施積極的就業政策,加大就業資金支出力度,全年實現城鄉新增就業2440人,未就業高校畢業生整體就業率達到了93.17%,城鎮登記失業率控制在5%以內,全縣就業形勢保持穩定,就業補助資金績效總體目標完成。
四、績效目標實現情況分析
(一)職業培訓補貼資金:20xx年,我縣開展勞動技能培訓756人,支出培訓補貼94.993萬元,績效目標完成101.56%。
管理情況:我縣緊緊圍繞產業發展和農戶培訓需求,認真篩選計算機、汽車駕駛、餐飲服務、家政服務、家畜飼養等各類農民實用的專業開展職業技能提升培訓,確保每個脫貧戶至少有一人參加勞動力技能培訓,著力增強脫貧戶自我發展能力。不斷創新培訓方式、細化培訓內容,專門聘請隴東學院教授和縣農業、畜牧部門的專業技術人員進行講授。就業補助資金的使用嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》支出培訓補貼,未發生擠占、挪用就業補助資金的情況。
(二)社保補貼資金情況:20xx年我縣支出社保補貼224.3056萬元,績效目標完成101.96%。
管理情況:根據省市關于落實就業困難靈活就業人員社會保險補貼有關政策規定,20xx年,我縣加大了對就業困難人員社保補貼工作力度,扎實做好社保補貼審核發放工作。一是深入調查,積極了解我縣就業困難人員情況,加大社保補貼政策宣傳力度,將享受人員范圍、提供材料、補貼標準、辦理時間、地點及注意事項等詳盡告知群眾,讓他們了解社保補貼政策和詳細的辦事流程。二是嚴把資格審核關卡,堅持“公平、公正、公開”原則,嚴格按照程序對申報材料進行初審、復審,確保所有符合條件的靈活就業人員都能享受到補貼。三是堅持“辦公透明化、辦事程序化、辦理公開化”原則,對所有經審核符合申報條件的人員信息進行公示,接受社會監督,確保該項優惠政策及時、公正落實到位。
(三)公益性崗位補貼情況:20xx年我縣支出公益性崗位補貼245.3609萬元,績效目標完成100.15%。
管理情況:20xx年,我縣由就業補助資金支出的公益性崗位共計406個,其中:城鎮公益性崗位132個,鄉村公益性崗位274個。城鎮公益性崗位主要包括:保安員、保潔員、交通協管員、社保員和殘疾人專職委員。鄉村公益性崗位包括:鄉村保潔員、鄉村道路維護員、鄉村綠化員、鄉村水電保障員、鄉村養老服務員、村級就業社保協管員、鄉村公共安全管理員崗位、鄉村公益設施管理員、愛心理發員等崗位。同時,我縣堅持“誰開發、誰負責”原則,實行用人單位、各鄉鎮和人社部門雙重管理,縣人社部門負責對用人單位開發業務指導和監督檢查,確保各項政策落到實處。用人單位負責對公益性崗位人員進行考勤、考核,并將考勤、考核結果作為崗位補貼發放的依據。
(4)創業補貼:20xx年,我縣共扶持創業人員30人,發放一次性創業補貼15萬元,績效目標完成100%。
管理情況:對我縣首次創辦小微企業或從事個體經營,且所創辦企業或個體工商戶自工商登記注冊之日起正常運營1年以上的離校2年內高校畢業生(是指我省普通高等院校大中專畢業生,含技師學院高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生)、就業困難人員,試點給予一次性創業補貼,補貼標準為5000元。
(五)就業見習補貼:20xx年,我縣共扶持27名高校畢業生
到我縣18家單位見習,發放就業見習補貼24.4萬元。績效目標完成101.67%。
管理情況:加強對高校畢業生的日常化管理與跟蹤服務,突出管理與服務并重。堅持日考勤、月考核等管理機制,堅持定期檢查和不定時抽查相結合的考核措施,及時購買社會保險,幫助服務期內的高校畢業生辦理專業技術職稱評定、工齡確定和榮譽稱號申報等工作。每月核對考勤,按月向財政局申請生活補貼,直接發放至個人銀行賬戶。
(六)求職創業補貼:20xx年,共向90名就業困難家庭畢業生發放求職創業補貼9萬元,績效目標完成100%。
管理情況:我局高度重視困難畢業生求職創業補貼審核發放工作,切實提高政治站位,進一步明確工作職責,加強組織領導,指定專人負責此項工作。申領求職創業補貼的畢業生需填寫《甘肅省困難畢業生求職創業補貼申請表》。城鄉低保家庭畢業生需提供本人身份證復印件、低保證、戶口本,已轉出戶口的學生提供戶籍證明等可證明學生與家庭關系的證明、20xx年2季度發放低保金記錄等材料原件。貧困殘疾人家庭畢業生需提供本人身份證復印件、家庭成員《殘疾人證》、戶口本,已轉出戶口的學生提供戶籍證明等可證明學生與家庭關系的證明材料。建檔立卡貧困家庭畢業生需提供本人身份證復印件、扶貧部門出具的建檔立卡貧困家庭相關證明、可證明學生與家庭關系的證明材料,并通過建檔立卡貧困戶數據庫比對符合條件的畢業生。
(七)就業創業服務補助:20xx年,我縣向4個市級充分就業社區發放就業補助資金各1萬元,績效目標完成100%。
管理情況:對我縣的市級充分就業社區給予1萬元的補助。主要用于就業創業政策宣傳費用支出,包括廣告費、資料印制、牌匾制作、集中宣傳場地租賃等費用支出;公共就業與人才服務專項活動支出:包括舉辦就業援助月、春風行動等就業服務專項活動費用支出;創業活動費用支出,包括舉辦創業大賽、創業訓練營、創業典型宣傳等促進創業、營造創業氛圍方面的費用支出;就業創業工作信息網絡建設費用支出,包括購置電腦、打印機、復印機及信息網絡系統建設和運營維護等支出;就業失業動態監測和調查統計支出。
五、資金管理情況
(一)強化財務管理,確保資金運行規范。為確保就業資金使用管理規范,我縣成立了由人社、財政部門負責人任正、副組長、相關經辦人員為成員的就業資金使用管理領導小組。嚴格按照財政廳、省人社廳下發的《甘肅省就業補助資金管理辦法》,將就業資金納入財政專戶管理,按照資金的利用范圍、標準和程序,科學預算,合理使用。嚴格執行“收支兩條線”,由使用單位按規定、按標準申報,人社部門初審、財政部門復審,共同核準的原則進行撥付,做到專款專用、責任到人。同時,加強財務日常監督管理,做到了資金使用支出賬簿、憑證真實合法,賬表相符、賬實相符。自覺接受監察、審計等部門對資金的監管,采取日常、定期和專項審計等方式對就業資金管理使用情況進行審計,確保就業資金規范、安全、有效運行。
(二)加強審核把關,保障就業資金安全。嚴格執行“收支兩條線”,對資金使用范圍、標準嚴格審核把關,由使用單位按規定程序申報,人社部門對資金支出范圍、補貼標準進行初審、財政部門復審后直接撥付培訓機構及個人賬戶,按照“誰使用、誰負責”的原則,做到專款專用、責任到人。認真落實就業補助資金專戶存儲、專戶管理、專賬核算的規定,及時核準撥付。進一步規范各項補貼申領流程,強化各項就業補貼基本材料審核,杜絕重復冒領和造假行為。強化就業資金使用信息公開,接受社會監督。加強財務日常監督管理,做到了資金使用支出賬簿、憑證真實合法,賬表相符、賬實相符。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
一是績效評價工作完成后,我們及時整理、歸納、分析了績效評價結果,并將評價結果及時反饋被評價的項目單位,作為今后改進預算管理的重要依據。
二是我縣根據績效評價結果,進一步加強管理措施,完善管理辦法,調整和優化支出結構,充分發揮就業補助資金在保障就業、改善民生方面的重要作用。
三是3月底前,我縣將按照政府信息公開有關規定在一定范圍內公開績效評價結果。
七、存在的問題及改進建議
存在問題:一是縣級財政配套困難。我縣經濟發展落后,財政收入低,資金籌集渠道窄,縣財政配套就業補助資金少,資金對上級部門轉移支付依賴程度高。二是城鎮新增就業壓力大。我縣未就業高校畢業生等就業困難群體龐大,就業再就業壓力依然很大,開發就業崗位的困難非常突出。三是資金支出范圍窄。我縣就業資金要用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼等幾項支出,支出范圍窄,導致支出進度較慢。
意見建議:一是市財政、人社部門應加強對就業補助專項資金轉移支付績效目標管理的指導、督促和培訓,切實提高就業補助資金使用效益;二是我縣經濟落后,就業壓力大,建議上級部門多在政策上予以傾斜。
工作打算:一是進一步提高資金使用效益。根據我縣就業資金支出的實際情況和面臨的實際困難,我們將進一步規范就業資金開支范圍和規模,嚴把各類補貼的審批關,最大程度發揮就業資金使用效益。二是提高就業補助資金監管水平。進一步健全制度,規范程序,完善日常督查機制,全面提升就業補助資金管理水平。堅決查處和糾正各類違規行為,確保就業補助資金嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用。三是加大培訓投入,提高培訓質量和效果。把提高培訓質量作為培訓工作的重點,圍繞精、準、優下功夫,改變短、簡、快的培訓模式,使培訓工作在提升職業技能中發揮主導作用。
資金績效自評報告范文 篇10
一、專項資金基本情況
(一)、專項資金概況:永興縣幼兒園20__年幼兒伙食費項目預算總金額為93.6萬元。實際收入92.478萬元,實際支出92.478萬元。該項目資金來源于20__年上期和下期幼兒搭餐費的非稅收入,用于20__年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
(二)、專項資金預期目標完成程度:該項目的實施,保障了幼兒膳食營養均衡,安全衛生,促進了幼兒身心健康發展,得到了幼兒和家長的一致肯定。
(三)項目資金使用及管理情況:
1、成立專項資金管理機構:家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專人管理、專款專用。
2、資金到位情況:財政專戶分別于20__年4月、20__年11月、20__年12月共劃款搭餐費92.478萬元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非稅專戶,財務通過直接支付形式報賬,逐月撥幼兒伙食費至食堂負責人處,專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況: 20__年2-12月共計使用了幼兒伙食費92.478萬元。(20__年元月份幼兒伙食費4.77萬元為 20__年下期幼兒伙食費收入)。
二、績效評價工作情況
根據《永興縣財政局關于做好 20__年度財政支出績效評價工作的通知》等相關文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)
根據《永興縣財政局關于做好20__年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20__〕39號)相關文件精神,我園認真負責、客觀公正地開展20__年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分97.9分。 永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施,最大力度的保障了20__年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養均衡、安全衛生,促進了幼兒身心健康發展。
四、存在的問題
650元/期/生的收費標準是郴價費[20__]34號文件核定,至今未變。20__至20__年物價飛漲,我們的幼兒伙食費成本有待提高。
五、有關建議
提高幼兒伙食費標準,減化項目費審批手續。
六、其他需要說明的問題
無
資金績效自評報告范文 篇11
根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市組織各縣(市、區)對20xx年度省級財政林業專項資金進行了績效自評,經匯總,現將自評情況匯報如下:
一、基本情況
1、資金組成情況
根據《江西省財政廳江西省林業局關于提前下達20xx年生態公益林補償及省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕14號)、《江西省財政廳江西省林業局關于下達20xx年第二批省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕25號)等文件精神,20xx年省級財政安排我市:
生態公益林補償資金13849.55萬元,其中中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬(含市本級20萬);
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元(分別為省級林業補助專項資金4873.68萬、省級自然保護區建設管理資金146萬);
第二批省級林業補助資金1457.32萬元(含市本級215.8萬)。
2、績效目標情況
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,省級公益管護面積186.98萬畝;
低產低效林改造面積2.275萬畝,新增高產油茶林面積1.1萬畝,低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,森林藥材種植面積0.70345萬畝,珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,省級自然保護區保護數量6處;
森林“四化”建設新造8252.8畝,森林“四化”建設補植1107.3畝。
二、績效自評工作開展情況
1、前期準備
根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市立即梳理各項資金,及時下達文件精神,并要求各縣(市、區)優質高效地做好此次績效自評工作。
2.組織過程
收到文件后,我市認真學習并深入理解省級下達的績效目標自評內容,并組織各業務科室做好相關項目實施情況的分析和總結,市局在做好本級自評工作的同時,積極與省局溝通,及時督促指導各縣自評工作,隨時幫助解答績效自評中遇到的問題,保證了自評工作的順利完成。
三、綜合評價結論
我市對各縣(市、區)報送的自評表和自評總結進行匯總分析,相關業務科室進行專業審核把關,指導指標填列,確保自評結果的`合理有效。整體來看,指標評價結果合理真實,對規范項目管理,提升項目資金效益起到積極作用。
四、績效目標實現情況分析
(一)資金情況分析
1、資金到位情況分析
20xx年,我市生態公益林補償資金13849.55萬元(含中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬)、第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元、第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已全部到位。
2、資金使用情況分析
經匯總,我市生態公益林補償中央資金5401.88萬元,已使用5399.62萬元,執行率99.96%,未使用原因主要是部分面積驗收不合格。
生態公益林補償省級資金8447.67萬(含市本級20萬),已使用8067.526102萬,執行率95.5%,未使用原因有部分公益林糾紛正在調解及公示階段暫未發放,驗收不合格等。
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元,已使用4496.65萬元,執行率89.58%,未使用主要原因有驗收不合格,繼續實施。
第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已使用1377.32萬元,執行率94.51%,廬山市20xx年度“森林四化”項目80萬已編制項目作業設計書,待上級批復后實施。
3、資金管理情況分析
經匯總各縣(市、區)自查情況,我市20xx年省級項目資金實行專款專用,實際支出與項目規定的用途一致。資金使用做到公開、公平,按程序上報和審批。嚴格執行財務制度,無截留、擠占、挪用補償基金等違規行為。
(二)總體績效目標完成情況分析
20xx年,我市認真落實國家生態文明建設、省委省政府關于林業生態建設指示相關要求,加強生態公益林等一般性轉移支付資金的使用和管理,切實提升我市生態公益林保護管理水平,增加林權所有人收入,達到維護生態安全的績效目標。做好我市低產低效林改造、森林災害防控和油茶、毛竹、森林藥草等林業政策扶持,做好我市森林“四化”建設、樟樹研究等林業政策扶持,為林業生態建設健康有序發展提供系統支持。
(三)績效指標完成情況分析
1、生態公益林補償
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,已完成80.173萬畝,尚有濂溪區部分國有管護未發放補助。
集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,已完成361.19932萬畝,未完成原因主要是部分公益林糾紛正在調解或公示階段、管護不到位、驗收不合格等。
省級公益管護面積186.98萬畝,已完成183.58914萬畝,未完成原因主要有部分山場存在糾紛、驗收不合格等。
2、第一批省級林業補助
低產低效林改造面積2.275萬畝,已完成2.27萬畝,尚有湖口0.005萬畝珍貴樹種難完成,將于今年實施。
新增高產油茶林面積1.1萬畝,已完成1.1萬畝,完成率100%。
低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,已完成2.11066萬畝,完成率100%。
森林藥材種植面積0.70345萬畝,已完成0.70345萬畝,完成率100%。
珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,已完成0.0025億株,主要是柴桑區0.002億株受春夏期間洪災影響,部分苗圃地被沖毀,部分苗木被水淹死亡,秋季又受連續干旱影響,部分苗木長勢較差,達不到苗木質量標準。
省級自然保護區保護數量6處,實際完成6處,完成率100%。
3、第二批省級林業補助
森林“四化”建設新造8252.8畝,已完成8252.8畝,完成率100%。
森林“四化”建設補植1107.3畝,已完成1107.3畝,完成率100%。
五、發現的主要問題和改進措施
經匯總各縣(市、區)上報情況,部分縣存在驗收合格率低,項目實施較為緩慢,財政資金撥付不及時等問題,下一步,我市將積極推動項目實施和驗收進度,督促各縣(市、區)加強與財政部門的溝通協調,切實提高資金使用效率,保證項目按質按量的實施。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
嚴格按要求及時上報績效自評結果,并在局門戶網站進行公示。依據本年績效自評結果,查漏補缺,進一步優化資金結構,完善項目建設,為接下來項目計劃提供申報基礎,為分配項目資金提供重要依據。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
1、加強項目實施管理。一是狠抓落實,將任務要求落實到具體村、具體地段;二是突出重點,根據總體工作部署,把重點林業產業發展、低產低效林和“四化”建設作為重點狠抓落實。
2、及時申報項目資金。根據林業生產任務目標要求,科學編制作業設計,制定財政預算,及時申報省級財政補助資金。
3、加強項目資金管理。嚴格執行資金管理相關規定,加強專項資金監督檢查,做到手續完備、專人管理、賬目清楚。
4、規范資金撥付流程。按照項目建設的工作原則和要求,在項目完工后,由財政局、林業局業務骨干組成核查驗收工作小組,對項目完成情況進行核查驗收,根據驗收結果,及時撥付項目資金。
八、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告范文 篇12
按照縣委、縣政府要求,我鎮(場)、街道對20xx-20xx年度農村危房改造進行自查,現將自查情況回報如下。
一. 核查戶數
20xx年40戶,20xx年80戶,20xx年60戶,20xx年105 戶,20xx年46戶,20xx年89戶。共計420戶。
二. 查出問題
(一)重復領取1戶。
姓名:高X科,于X村,20xx年享受10000元,20xx年享受6000元。說明情況及處理結果:紀委已查處。
(二)冒領0戶。
(三)經商辦企業0戶
(四)財政供養人員0戶。
(五)不是分散供養五保戶、低保戶、貧困殘疾人家庭享受2萬元或0.6萬元1戶。
姓名:于X山,溫X村,20xx年享受20000元。
說明情況及處理結果:本人殘疾證當年上報未及時批下來,現已辦好。
(六)領款人與申請人不一致0戶。
(七)改造后面積大于150平方米0戶。
三.追回資金0元。
四.處理人員0人。
資金績效自評報告范文 篇13
為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金使用,提高財政資金使用效益,根據《岳陽市財政局 岳陽市審計局關于印發<20__年度岳陽市預算績效管理工作方案>的通知》(岳財發〔20__〕6號)、《岳陽市財政局 岳陽市審計局關于印發<岳陽市預算績效監控管理辦法>的通知》(岳財發〔20__〕15號)的文件要求,我局組織對20__年度本部門整體支出進行了績效自評,自評得分98分,現將具體情況報告如下:
一、基本概況
(一)編制機構情況
20__年5月6日,岳陽市扶貧開發辦公室更名為岳陽市鄉村振興局,20__年5月10日岳陽市鄉村振興局掛牌。現內設機構有綜合科、開發指導科、信息規劃科、防止返貧監測科、鄉村建設科;現有編制16人,在職15人,退休1人,本科以上學歷占93%。
(二)主要工作職責
主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,認真落實“四個不摘”要求,加強對農村低收入人口的動態監測,健全常態化的幫扶機制;加強配合行業部門抓好脫貧地區鄉村特色產業發展、脫貧人口穩崗就業、易地扶貧搬遷后續幫扶等重點工作,做到責任落實、政策落實、工作落實,堅決守住不發生規模性返貧的底線。
(三)整體支出概況
我部門整體支出主要是基本支出,基本支出主要用于人員經費和固定資產采購、“三公”經費等公用支出;20__年支出為337.37萬元,其中人員支出166.60萬元,公用支出170.77萬元,無項目支出。
二、整體支出管理及使用情況
20__年,我單位基本支出337.37萬元,其中人員支出166.60萬元,公用支出170.77萬元。“三公”經費支出情況。20__年,我部門三公經費支出3.11萬元,同比下降37.54%。其中公務接待費0.29萬元,與上年度持平;公務用車運行維費2.82萬元,同比下降39.60%;公務用車購置費0萬元;因公出國費0萬元。
三、整體支出績效情況
20__年以來,在市委的堅強領導下,全市上下全力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,牢牢守住防止發生規模性返貧,健全工作體制機制,做好防返貧監測與幫扶,打造示范亮點,大力推介先進典型,激發群眾內生動力,夯實了脫貧成果,有力推進了全市鄉村振興開新局。
(一)健全了體制機制。一是強化了機制保障。推動全市上下全面落實了“五級書記”抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,市、縣兩級黨委調整健全實施鄉村振興戰略領導小組,由黨委書記擔任領導小組組長,有序有力有效運作。提請市委市政府出臺了《關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的十項重點任務》,參與或配合行業部門出臺了產業、醫保、教育、兜底保障等政策。12月10日,協助市委辦在華容縣召開全市鄉村振興工作現場推進會,各縣市區委書記和市委實施鄉村振興戰略領導小組成員單位主要負責人參加了會議,對我市鄉村振興工作再部署、再加力、再升溫。二是強化了責任落實。26名市級領導對11個500人以上的.易地扶貧搬遷安置點和25個聯點村實施重點幫扶;各縣市區均明確一名市級領導,指導聯系鄉村振興工作;縣市區委書記和市縣部門單位一把手始終把鄉村振興工作扛在肩上、抓在手上。我市已構建了橫向到邊、縱向到底的鄉村振興全鏈條責任“閉環”。三是強化了隊伍保障。5月底,全市原扶貧系統整體轉隸為鄉村振興系統,雖然“三定”方案一直未明確,但市縣鄉三級鄉村振興隊伍人員思想穩定,工作開展有序。駐村幫扶實現重點村、示范村、脫貧村和黨組織軟弱渙散村全覆蓋,選派駐村工作隊546個,工作隊員1587人,其中市派駐村工作隊50支、隊員152人,做好了新老隊員工作交接,保持全員在崗在位。落實省關于結對監測幫扶的要求,對所有監測戶開展結對幫扶,已脫貧戶根據實際情況開展結對聯系幫扶,確保幫扶責任不脫鉤。四是強化了人才保障。深入開展“巴陵先鋒十項行動”,推進黨建引領鄉村振興,積極探索“黨建+”治理模式。將鄉土人才納入全市人才振興計劃,持續深入實施“巴陵人才工程”,落實“45條措施”。先后舉辦鄉鎮分管領導和專干鄉村振興培訓班、駐村第一書記和村黨組織書記培訓班、鄉村致富帶頭人培訓班等,累計培訓2800余人次。
(二)做實了防止返貧監測與幫扶工作。出臺了《岳陽市防止返貧監測與幫扶工作方案》,嚴格按程序納入監測戶,及時監測預警,消除風險,做到早發現、早預警、早干預、早幫扶。圍繞防止返貧監測與幫扶工作業務,舉辦了2期培訓班,培訓對象為鄉鎮(街道)負責人和業務骨干,每期約為150人,有效夯實了工作基礎。每季度抽調業務骨干組織一次脫貧質量集中排查督導、開展一次講評、下發一期通報、督辦一批問題,防范化解了一批潛在風險矛盾。截止12月底,全市納入防止返貧監測系統的監測戶為6832戶18936人,其中未消除風險2902戶8589人。
(三)落實了易地扶貧搬遷后續扶持工作。推動全市347個易地扶貧搬遷集中安置點均成立管理委員會,由當地鎮村領導兼任管理委員會主任,并制定了便民服務、矛盾協調、治安維穩、環境衛生等相關制度。各集中安置點先后投入2100余萬元,改善了交通道路和水網管道等設施,實現“五通五化”。去年先后投資1259萬元,完成農村公路提質改造里程319.2公里和安全防護工程927.5公里。每個鄉鎮衛生院都配有2名以上注冊(助理)全科醫師,1372個行政村衛生室均配備1名合格的鄉村醫生(含派駐)。全市共有農村互助養老服務設施830家,覆蓋率達45.2%。
(四)打造了一批示范亮點。堅持全域推進,示范引領的思路,著力發現、總結、推介一批亮點,發揮以點帶面的作用。比如華容縣三封寺鎮華一村創新基層治理經驗被中央電視臺《遠方的家》欄目專題推介;平江縣梅仙鎮三里村成功入選全國“鄉風文明建設示范村”;岳陽縣新墻鎮清水村鄉村治理典型經驗被湖南紅網、湖南廣播電視臺推介;汨羅市汨羅鎮武夷山村“頭羊+能人、黨員+協會、支部+產業、初心+實干”鄉村治理模式得到全省推介。
(五)組織了懇談活動。深入開展“知黨恩、感黨恩、聽黨話、跟黨走”主題懇談活動,樹立“幸福是奮斗出來的”,“脫貧攻堅不是終點,是新生活、新奮斗的起點”意識,激勵脫貧群眾靠自己努力過上更好生活,去年共組織開展懇談會4000多場,參與人員約14.6萬人次。推動省市主流媒體對脫貧攻堅先進集體和個人密集宣傳、宣講。各縣市區開展典型評選活動,共評選“扶貧典型事跡”558個,“脫貧示范戶”1386名,選樹“最美扶貧人”572名,“最強基層黨組織”467個,“最佳幫扶單位”202個,進一步激發穩定脫貧的內生動力,有效提升群眾滿意度。
(六)開展了年度實地考核。11下旬完成有實施鄉村振興戰略實績考核任務的11個縣市區實地考核工作。制定市本級實施鄉村振興戰略實績考核方案,召開了實地考核工作專題部署會議。從6個縣市和市直相關單位抽調79人參與實地考核,堅持實事求是、公平公正,直插現場、直奔主題、直面群眾。本次實地考核嚴格按照省《20__年市州、縣市區黨委政府實施鄉村振興戰略實績考核方案》的要求開展,主要采取調閱資料臺賬、入戶走訪、實地查看和反饋情況等形式,查閱了各縣市區黨委政府實施鄉村振興戰略實績的資料臺賬,調閱行業部門系統數據,抽查72個村,入戶走訪1440戶,考核人員嚴格遵守政治紀律和廉潔規定,圓滿完成考核任務。12月5日至15日省考核組抽考了平江縣、汨羅市和岳陽縣。省實地抽查考核組反饋的情況總體較好。
(七)推介了一批先進典型。20__年我市3個集體(岳陽市社會救助局、岳陽縣扶貧開發辦公室、平江縣梅仙鎮三里村支部委員會)和6名個人(平江縣加義鎮泊頭村駐村第一書記,財政部行政政法司副處長劉斌樑,平江縣長壽鎮黨委副書記李長征,湘陰縣扶貧開發辦公室黨組書記、主任胡建龍,華容縣話崗村駐村幫扶工作隊隊員、華容縣市場監督管理局辦公室副主任邵明艷,汨羅市川山坪鎮玉池山村村民委員會黨總支書記、村主任陳素輝)被黨中央、國務院表彰為脫貧攻堅先進。6名先進個人被表彰為湖南省最美扶貧人物,38個先進集體和66名先進個人被湖南省表彰為脫貧攻堅先進。平江縣三里村、華容縣華一村被評為全國鄉村治理示范村。平江縣洪家塅易地扶貧搬遷集中安置點先后獲評20__年湖南省脫貧攻堅先進集體和湖南省先進基層黨組織。
四、存在的主要問題
因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,還需加強預算管理,科學編制預算。隨著鞏固拓展脫貧攻堅成果不斷深入,各項配套資金也都迫切要求加大投入。
五、改進措施和有關建議
加強各部門協作、社會參與機制,整合社會資源,優化社會資源配置,建立監督機制,加大獎懲力度;加強各部門的隊伍建設和業務指導,培養項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。
資金績效自評報告范文 篇14
根據民生工程績效自評工作安排,現將我單位牽頭實施的農村危房改造民生工程項目績效評價自評報告如下:
一、項目基本情況
根據省文件精神,六安市住建局印發了《六安市農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》(六建村函〔20xx〕280號)文件,嚴格按照政策要求,有序開展農村危房改造工作。年初,省住建廳下達我市270戶危改目標,我市實際完成270戶,完成率100%。撥付危房改造補助資金300.6萬元。
二、項目投入情況
1、項目立項
⑴項目立項規范性方面。危房改造項目運行規范,我市270戶農村危房改造需由農戶本人自愿申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批,且申報條件及材料真實性可靠,按照省要求,所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”(五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊)基礎上,再經扶貧局、民政局、殘聯比對蓋章確認,方可最終確認,符合項目規范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶自籌為主,政府積極支持幫扶,實行多渠道籌措”的原則,具有可行性。
⑵績效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實施方案,項目符合住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部等三部委有關農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實施導則》文件要求。項目績效符合中長期規劃的要求,且績效考核已納入縣政府目標任務考核內容。
⑶績效指標明確性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟,建設內容與資金進行量化匹配,有明確的時度時間節點和完成時限,科學合理確定重建戶和修繕加固戶數量。
2、資金落實
⑴資金到位率方面。農村危房改造項目補助資金計劃300.6萬元,截止績效評價日,已到位資金300.6萬元。資金到位率=(實際到位資金/應到位專項資金)×100%=300.6/300.6*100%=100%。
⑵資金到位及時性方面。對于納入農村危房改造的農戶,在房屋改造竣工、質量驗收合格、基本信息錄入上網的前提下,各鄉鎮向個縣區住建局出具資金申請報告,由各縣區財政局直接將補助資金直接打入農戶的“一卡通”存折內,資金到位及時率為100%。
三、項目過程情況
1、項目管理
⑴管理制度健全性方面。調整充實了由分管副局長任組長、縣區政府部門負責同志為成員的縣農村危房改造工作領導組。制定下發了《六安市農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》(六建村函〔20xx〕280號),明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。
⑵制度執行有效性方面。各縣區相繼成立工作組織,召開專題會議,有序推動工作開展。通過“農戶自愿申請、村委會評議、鄉鎮審核、縣危房改造領導組審批”的程序來確定危改對象,通過扶貧、民政、殘聯等單位查驗來精準認定對象,通過政府的網站和鎮村公示來公開補助對象,確保了政策公開、對象公開、補助標準公開和民主評議到位,全方位接受社會監督,無虛報假報現象。
⑶項目建設規范性方面。各縣區對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶核查的方式,對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑒定技術導則(試行)》予以鑒定C、D等級,填寫入戶核查表。農村危房改造規劃選址安全可靠,并根據當地抗震設防烈度采取抗震措施。為此市住建局安排縣區農村危房改造施工工匠前往六安參加農村建筑工匠抗震技能業務培訓。同時危房改因地制宜,滿足農村風貌綜合管理。
⑷項目質量可控性方面。規范計劃指標和對象調整變更手續,嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時,加強對農村危房改造的質量管理力度,要求各縣區安排專業人員及時到現場對危改建筑進行技術指導和檢查,發現不符合質量安全要求的當即告知建房戶,并提出處理建議和做好現場記錄,督促整改到位。危房改造工程竣工后,各縣區成立脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室,抽調精干力量,采取“質量優先、政策透明、竣工一戶、驗收一戶”的工作模式,由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、不聽勸導執意超標準建設、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的,一律不予通過縣級驗收。截止績效評價日危房改造項目270戶均已通過驗收,并撥付危房改造補助資金。
⑸資料報送情況方面。各縣區農村危房改造“一戶一檔”檔案資料報送齊全、真實且準確。
2、財務管理
⑴會計核算規范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度,設立了財政專戶管理,專賬核算,專款專用,資金支付的審批程序和手續規范。
⑵資金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》有關規定,實行縣財政專戶管理、封閉運行、專款專用,在年度農戶危房改造任務完成后,經各縣區危房改造領導組組織力量驗收合格后,補助資金直接打入“一卡通”,確保危房改造完成一戶,資金兌現一戶,杜絕了冒領、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶索要“回扣”、“手續費”等現象的發生。
⑶財務監控有效性方面。各縣區住建局會同財政局聯合制定下發了《農村危房改造資金管理辦法》文件,采取有效措施保障資金安全及規范資金管理。
四、項目產出情況
1、目標任務完成率方面。截至績效評價日,270戶危房改造任務全部完成。目標任務完成率=(實際完成改造數/計劃完成改造數)×100%=270/270*100%=100%
2、投資完成率方面。投資完成率=(項目實際投資/項目計劃投資)×100%=300.6/300.6*100%=100%
3、完成時效性方面。完成時限符合率=(符合申報時限要求的完成任務/申報任務數)×100%=270/270*100%=100%
4、檔案信息管理規范性方面。各縣區加強項目實施過程管理,建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度,資料根據類型進行分類,然后編制檔案目錄,最后裝訂成冊。項目實施資料清晰、完整,便于查閱。對于危改對象的檔案,實行“一戶一檔”制,并按鄉鎮進行整理、歸檔。及時在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、后照片,嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。
5、質量達標情況方面。各縣區嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》(建村〔20__〕104號)相關標準規范建設,房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求,基本居住功能齊全,滿足人畜分離等基本衛生條件,給水、供電及通風設施符合要求。
五、項目效果情況
1、政策宣傳方面。及時印發危房改造宣傳海報,張貼在鎮、村醒目位置。積極參加市民生辦組織的民生工程集中宣傳活動,印制發放“20xx年度危房改造政策明白卡”5000余份。住建部門還將年度危改政策制成宣傳畫板,張貼在建檔立卡貧困戶家中,讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時健全信息反饋制度,對群眾的投訴和舉報及時調查處理。
2、可持續影響方面。改造后的農房質量符合安全入住標準,農戶均已入住,不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實施危房改造,后因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的,由各縣區安排施工隊為其消除隱患,相關費用由縣區政府支付。
3、社會效益方面。通過危房改造工作,切實解決了居住在危房中的建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭這“四類重點對象”的居住安全問題,改善了他們的居住條件,保障了其生命安全,極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心,進一步完善了社會幫扶救扶制度,取得了明顯的社會效益。
4、經濟效益方面。有效的降低了受益對象的建房支出成本,緩解了困難群眾的經濟負擔,加快了他們脫貧致富的進程。同時,帶動了當地鋼材、水泥等建筑材料的銷售,促進了金融、運輸、裝修、家電等行業的發展,對于促進地方經濟發展,拉動社會資金投入起到了極大的作用。
5、生態效益方面。危房改造項目注重體現地域特點,突出鄉村特色,保護生態環境,傳承建筑風貌,加強傳統村落和傳統民居保護,實施農房風貌管理,生態效益顯著。
6、社會公從或服務對象滿意度方面。受益270戶危房改造對象戶滿意度達100%。
六、綜合自評情況
危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實施,依據充分、目標明確、程序合理;中央資金、省級、縣級配套資金及時足額到位,項目的組織管理有效;項目的產出基本達到目標,項目效果良好,項目的績效基本能實現。
綜上所述,項目總體自評分為“100分”,自評級別為優。
資金績效自評報告范文 篇15
一、績效目標分解下達情況
(一)就業補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況。
20xx年度共支出就業補助資2273.25萬元,其中:清理盤活877.05萬元;就業創業服務補助33.09萬元;職業培訓補貼67.76萬元;社保補貼617.33萬元;其他就業補助45.2萬元;公益性崗位補貼279.92萬元;就業見習補貼7.13萬元;社區民生志愿者服務計劃人員補助345.07萬元;中小企業儲備高校畢業生補助資金0.7萬元。20xx年,就業補助資金年末滾存結余162.95萬元。
(二)制定、下達就業補助資金績效目標情況。
享受就業技能培訓補貼目標人數220人,創業培訓補貼目標人數150人,就業見習目標人數30人,中小企業儲備情況目標人數10人,社區民生目標人數45人,失業動態監測企業戶數目標人數32戶。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年年初就業補助資金結余2149.25萬元,全年預算數286.95萬元,其中:自治區資金162.31萬元,地方資金124.64萬元(市級財政安排資金115.75萬元,區級財政安排資金8.89萬元)。
20xx年年底就業補助資金全年執行數2273.25萬元,其中:自治區資金執行數135.11萬元,地方資金執行數60.26萬元(市級財政資金執行數51.39萬元,區級財政資金執行數8.89萬元),其他資金執行數2077.88萬元。
年度資金預算執行率0.93,自治區資金預算執行率0.83,地方資金預算執行率0.48,其他資金預算執行率0.97。
(二)總體績效目標完成情況分析。
享受就業技能培訓補貼完成人數610人,創業培訓補貼完成人數236人,就業見習完成人數23人,中小企業儲備情況完成人數14人,社區民生完成人數114人,失業動態監測企業戶數完成人數32戶,公益性崗位補貼完成人數152人。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
數量指標。享受職業培訓補貼人員數量指標值370人,全年實際完成值610人,完成任務164.86%;享受社會保險補貼人員全年實際完成值1243人;享受公益性崗位補貼人員全年實際完成值152人。享受就業見習補貼人員數量指標值30人,全年實際完成值23人,完成任務76.67%。
質量指標。職業培訓補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%;社會保險補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%;公益性崗位補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%;就業見習補貼發放準確率指標值≧98%,全年實際完成值100%。
時效指標。資金在規定時間內下達率指標值≧98%,全年實際完成值100%;補貼資金在規定時間內支付到位率指標值≧98%,全年實際完成值100%。
成本指標。職業培訓補貼人均標準。創業培訓補貼1000元/人;技能培訓補貼600元/人。社會保險補貼人均標準。靈活就業的就業困難人員補貼標準以烏海市上半年度在崗職工平均工資的60%為基數,養老保險補貼12%,醫療保險補貼3%,大額醫療保險補貼每人每年30元,失業保險補貼12%。公益性崗位安置社會保險補貼標準按照用人單位為公益性崗位招用人員實際繳納的城鎮職工養老保險費、基本醫療保險費和失業保險費給予補貼。公益性崗位人均標準1月至11月1760元/月,12月1980元/月。
2.效益指標完成情況分析
經濟效益指標。城鎮新增就業人數指標值1300人,全年實際完成值1302人,完成任務100.15%;年末城鎮登記失業率指標值≦5%,全年實際完成值4.74%;年末高校畢業生總體就業率保持穩定;失業人員再就業人數指標值400人,全年實際完成值921人,完成任務235.25%;就業困難人員就業人數指標值200人,全年實際完成值477人,完成任務238.50%。
社會效益指標。零就業家庭幫扶率指標值≧95%,全年實際完成值100%;因就業問題發生重大群體性的事件數量指標值≦1起,全年實際發生0起。
3.滿意度指標完成情況分析
服務對象滿意度指標。公共就業服務滿意度指標值≧85%,全年實際完成值95%;就業扶持政策經辦服務滿意度指標值≧90%,全年實際完成值95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標原因
預算安排不夠合理導致結余。由于項目預算申報規模大、項目粗,造成年初預算編制不夠細化,與實際支出需求不相稱,從而導致預算執行緩慢,預算資金滯留。
資金預算執行率較低。因人員流動性較大,資金結余數目多。
就業見習人數不達標。20xx年就業見習人數43人,其中23人就業見習期已滿,按政策發放就業見習補貼。另有20人到20xx年見習期滿后,方可發放就業見習補貼。
(二)下一步化解就業補助資金結余的措施
一是加強信息化建設。當前,職業介紹、職業培訓、公益性崗位補貼和社保補貼范圍越來越大,而就業服務機構信息網絡建設滯后,為監督管理帶來了難度。建議開發統一的管理軟件,進一步加大對就業補貼資金的監督管理力度。
二是進一步規范就業資金管理力度。從嚴審核,非專項資金支出項目禁止支出。
三是加大宣傳力度。對企業進行摸排調查實際困難,通過與企業開展座談會集中學習相關優惠政策,上門、電話、微信等方式,直接聯系困難群眾,讓符合條件的企業和個人盡快享受政策紅利。
四是推進就業創業優惠補貼政策的落實。推進就業創業政策進一步落地,包括失業保險穩崗返還、經營困難企業社會保險補貼、公益性崗位補貼、技能提升“展翅行動”、“以工代訓”等優惠政策,盡快清理消化就業補助結轉結余資金。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
20xx年,我區將進一步突出政策落實,不斷擴大就業容量。深入實施就業優先戰略,健全有利于更加充分更高質量就業的促進機制,推動形成經濟高質量發展與就業擴容提質互促互進良性循環。充分發揮就業專項資金的作用,全面落實降費抒困、援企穩崗、以工代訓等扶持政策,多措并舉穩存量、擴增量,切實減輕企業負擔。堅持市場化就業與政府統籌幫扶相結合,突出抓好以高校畢業生為重點的青年群體就業工作,多渠道支持靈活人員就業,推動新業態發展,創造就業新領域。突出創業扶持,創業帶動就業。突出技能培訓,提升就業能力。開展創業大賽、成果展示等系列創業服務活動,講好創業故事,營造社會氛圍。
資金績效自評報告范文 篇16
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.立項背景及目的。
深入推進愛國衛生“7個專項行動”工作,狠抓落實、強力推進,廣大干部群眾積極參與,全縣城鄉人居環境明顯改觀,人民群眾文明健康生活方式逐漸養成,筑牢了常態化疫情防控的堅實屏障,有效保障了人民群眾生命安全和身體健康。
2.項目實施情況。
深入學習省、市推進愛國衛生“7個專項”工作安排,圍繞“進農村、滅死角、標準化、建機制、追責任”的工作要求,努力實現縣城環境干凈、整治、有序。
3.資金來源及使用情況。
20xx年用省級財政資金10萬元,撥付永定街道辦西邑村委會,用于全面消除城鄉裸露垃圾,公共場所常態化清潔、健康文明全參與宣傳等支出。
4.組織及管理情況。
資金使用嚴格按照下達愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金的通知管理使用,嚴禁擅自改變資金用途,隨意截留、擠占、挪用,做好績效監控,確保其專款專用,切實提高財政資金使用效益。
(二)績效目標。
1.總目標
按照愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金通知的要求,落實資金專款專用,以確保全面完成各項產出目標,達到預期效果目標。
2.年度目標
努力實現縣城環境干凈、整潔、有序;公共廁所干凈、衛生;洗手設施管護到位、使用方便;公共場所清潔消毒制度化、標準化、規范化、常態化;農貿市場整潔、有序、規范、標準;健康文明生活方式全知曉、齊動手、皆參與、都知曉的目標。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
加強項目資金的管理使用,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,確保專項資金的使用達到預期效果。
(二)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則。
本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。
2.績效評價方法。
本次績效評價采用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。
三、評價結論
(一)評價結果
根據資金使用情況分析,我單位對績效評價情況進行了綜合評定,認為愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據20xx年項目支出績效自評指標評分表評分,按照打分標準,得出20xx年度愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金綜合評價自評分數為99分,績效評價等次為“優秀”。
(二)主要績效
該專項資金的投入使用,為實現縣城環境干凈、整潔、有序;公共廁所干凈、衛生;洗手設施管護到位、使用方便;公共場所清潔消毒制度化、標準化、規范化、常態化;健康文明生活方式全知曉、齊動手、皆參與、都知曉,文明縣城復查工作提供了財力保證。
四、成本效益分析。
該項資金使用,為實現縣城環境干凈、整潔、有序提供了財力保障,資金支出控制在預算范圍內,達到了預期績效目標。項目和資金管理科學合理,整體項目效果良好。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障項目資金支出有效。
(二)存在的問題
績效指標設立科學性有待加強。項目實施后的經費支出情況有待更細化、完整、科學。
(三)建議和改進措施
進一步完善項目績效目標及績效指標。項目績效指標需結合項目明細具體設置,盡可能全面、客觀的反映項目產出及效果。
資金績效自評報告范文 篇17
一、項目概況
(一)項目單位基本情況。
本部門由機關本級組成,轄項目股、財務股、黨建站、駐村辦、信息統計股、社會發展股和綜合辦公室。編制31人,20__年實際在職人數31人,實有人員52人,其中退休人員17人(含提前退休2人),班子成員3人,干部14人、職工14人,村務專干4人。
(二)專項資金項目績效評價總分100分,單位自評得分100分。
(三)項目基本情況簡介,包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍等。
單位主要有兩個項目。項目主要用于①全縣貧困人口建檔立卡、駐村幫扶工作、縣級配套工作等一系列支出的扶貧工作項目;②全縣扶貧專項工作“雨露計劃”一系列支出的項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。年初下達項目資金全部到位。截止到20__年12月31日,共投入項目資金1729.81萬元,20__年縣本級預算調增扶貧項目縣級配套工作經費728.53萬元,專門用于扶貧項目工作一系列支出。
(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。共支出項目資金1729.81萬元,主要用于全縣貧困人口建檔立卡工作、全縣駐村幫扶工作、扶貧項目工作、全縣脫貧攻堅專項工作的辦公、印刷、會議、差旅、培訓,“雨露計劃”等一系列開支。
(三)項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。20__年兩個項目所有資金實行專款專用。專項資金的管理歸結起來就是:強化一個意識、搞好兩個協調、堅持三個到位。強化一個意識:就是牢固樹立靠項目支撐經濟、靠投入拉動發展的意識。搞好兩個協調: 一是搞好項目部門之間的協調。二是搞好財政部門與項目部門的協調。堅持三個到位:一是領導到位。二是管理制度到位。三是跟蹤檢查到位。通過嚴格管理,規范運作,項目資金對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。嚴格按照《湖南省財政專項扶貧資金管理辦法》實行分賬管理、專款專用。嚴格按照項目招投標程序實施,實行逐級驗收。
(二)項目管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。項目管理堅持三個到位:一是領導到位。二是管理制度到位。三是跟蹤檢查到位。通過嚴格管理,規范運作,項目資金對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。
四、項目績效情況
主要從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。部門專項資金績效自評分100分,投入、過程、產出及效果自評均為滿分。其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。兩個項目預算共計1729.81萬元: 1、20__年縣本級預算調增扶貧項目縣級配套工作經費728.53萬元,專門用于扶貧項目工作一系列支出,確保脫貧攻堅各項工作順利完成; 2、20__年縣專項扶貧項目雨露計劃資金1001.28萬元,對全縣內的職業教育貧困生補貼學費、致富帶頭人培訓等,實行專款專用。
通過嚴格管理,規范運作,對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。一是促進了國民經濟快速發展,經濟總量得到了快速攀升。二是推進了農業結構調整步伐。三是改善了農村特別是貧困村基礎設施條件。四是完善了社會保障體系。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃。由于績效自評是一項開展不久的工作任務,項目支出運行實踐經驗還欠缺,加之單位相關人員配備還顯不足,相關制度建設還有待進一步加強。
現在的項目指標面臨著物價、勞務費等因素的影響,在編制預算與執行中,我單位將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。
(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。主要包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在的問題、改進措施和有關建議等。后續我單位將對前期開展的工作進行 “回頭看”,對專項資金在運行過程中存在的問題和困難進行分析,認真總結,積累經驗,為以后相關工作的開展提供參考。主要存在的問題是專項資金不能按進度及時撥付到位,這對工作的及時推進造成一定的影響。
資金績效自評報告范文 篇18
一、績效目標分解下達情況
(一)財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及及項目情況
20__年經中共太和縣委農村工作領導小組、太和縣財政局批復下達太和縣鄉村振興局中央財政銜接推進鄉村振興補助資金600萬元、縣級財政銜接推進鄉村振興補助資金90萬元,批復文件為《太和縣財政局關于下達20__年財政銜接鄉村振興補助資金預算安排的通知》(財農〔20__〕123號)、《關于太和縣20__年部分鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目資金調整的批復》(太農工辦〔20__〕40號),用于鞏固三保障成果項目—“雨露計劃”職業教育補助。
(二)財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目完成后,減輕脫貧家庭(含監測幫扶對象家庭)學生上學負擔。
二、績效自評工作開展情況
該項目經太和縣鄉村振興局組織,開展了績效自評。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
該項目資金下達690萬元,實際到位690萬元,占比100%。
2.項目資金執行情況分析。
該項目資金到位690萬元,執行635.4萬元,占比92.09%。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金管理嚴格按照《安徽省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(皖財農〔20__〕450號)、《安徽省扶貧項目管理暫行辦法》(皖扶辦〔20__〕116號)要求,資金管理規范。
(二)績效目標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
數量指標:預定資助4600名脫貧戶(含監測幫扶對象)子女完成學業,實際完成4236人,未達到預定目標。
質量指標:預定資助標準達標率100%,實際為100%,達到了預定目標。
時效指標:預定資助經費及時發放率100%,實際為100%,達到了預定目標。
成本指標:嚴格按照脫貧戶(含監測幫扶對象)子女生均資助標準1500元/學期進行補助。
2.效益指標完成情況分析。
經濟效益指標:緩解脫貧戶(含監測幫扶對象)家庭教育負擔635.4萬元,未達到預定目標。
社會效益指標:受益脫貧戶(含監測幫扶對象)人口數4236人,未達到預定目標。
3.滿意度指標完成情況分析。
服務對象滿意度指標:預定受助學生滿意度≥95%,實際≥95%,達到了預定目標。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標的原因
因部分學生的“雨露計劃”職業教育補助申請資料不完善導致審核不通過,未打卡發放。
(二)下一步改進措施
下一步縣鄉村振興局將督促鎮村盡快完善相關申請資料,確保補助款盡快發放。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目實施結果優良,績效目標設定合理,可實施性強,帶貧減貧機制明顯,下一年度財政銜接推進鄉村振興補助資金可繼續加大投入。
資金績效自評報告范文 篇19
一、基本情況
(一)項目背景、內容
為有效保護森林資源,踐行綠水青山就是金山銀山理念,按照豐財投(20xx)85號、豐人社文(20xx)28號文件精神,購買服務21人,購買勞務28人,開展森林資源管護、安全防火宣傳巡查排查、禁種鏟毒踏查、林業有害生物測報等工作。
(二)項目資金情況
該項目資金年度預算資金81.89萬元,為年初預算項目,縣級資金,實際到位資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),資金到位率100%,本年度該項目資金使用數為70.09萬元,資金使用率86%。
(三)績效目標。
1、產出指標
(1)數量指標:購買護林員55人。
(2)質量指標:有效管護森林6.29萬畝。
(3)時效指標:按時支付率100%。
(4)成本指標:81.89萬元。
2、效益指標
(1)社會效益指標:護林員增收300-36000元/年.人。
(2)生態效益指標:保護森林資源,有效改善生態環境。
(3)可持續性影響指標:管護延續性為長期。
3、滿意度指標:
(1)服務對象滿意度為95%。
(2)主管單位滿意度為95%。
(四)部門(單位)職能職責。
豐都縣楠木林場的職能職責:負責保護培育轄區內國有森林資源,負責管轄森林公園管理,負責轄區內國有禁區公路基礎設施建設維護和產業發展。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
項目總體績效目標:購買護林人員49人,有效管護森林6.29萬畝,實際購買護林人員56人(購買勞務12人,兼職護林員44人),有效管護森林6.29萬畝。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標
(1)數量指標:購買護林員55人,已完成。
(2)質量指標:有效管護森林6.29萬畝,已完成。
(3)時效指標:按時支付率100%,已完成。
(4)成本指標:81.89萬元,未完成。
2、效益指標
(1)社會效益指標:護林員增收300-36000元/年.人,已完成。
(2)生態效益指標:保護森林資源,有效改善生態環境,已完成。
(3)可持續性影響指標:管護延續性為長期,本年度目標已完成。
3、滿意度指標:
(1)服務對象滿意度為95%,已完成。
(2)主管單位滿意度為95%,已完成。
(三)評價結果
本項目自評得分94分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
項目管理方面的問題:項目處于網格化管理推進過程中,有待提高。
(二)資金使用方面的問題
該項目資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),本年度該項目資金使用數為70.09萬元,資金使用率86%由于支付不及時,導致成本指標未完成。
(三)項目績效方面的問題
無
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
拓寬項目的'資金使用范疇,投入林業有害生物防治、林區排危搶險等。我場將開展督導檢查,強化管理。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告范文 篇20
為做好年度部門整體支出績效自己評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態管理機制,指導全縣扶貧對象動態管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發現問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后,已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結合實際,根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。
(二)項目績效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領經濟社會發展全局,以減貧任務為目標、以連片開發為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
(一)項目資金申報及批復情況
《南江縣財政局關于20xx年部門預算批復有關事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元,《南江縣財政局關于預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關資料8萬元;脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規合法,與預算相符。
(三)項目財務管理情況
脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執行財經相關管理制度,財務處理及時,會計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣黨政機關會議費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕59號)執行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關于印發<南江縣縣級機關培訓費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕55號)執行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關于印發<進步規范黨政機關國內公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規定>的通知》(南財發〔20xx〕22號)執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關于轉發<四川省人民政府辦公廳關于印發四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執行。
三、項目實施及管理情況
此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障,為全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)發揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領為抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬余個,項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發現4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統籌整合財政涉農資金,實現整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質量。精準采集核實核準建檔立卡數據,統一標準規則、統一核改進度、統一交叉校驗,確保問題數據集中整改銷號,實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監測預警和動態幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監督管理局、路橋集團、衛生職業康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發羊”到“借羊”,激發貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養殖產業扶貧案例》入選全球減貧優秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。
(二)發揮好統籌協調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以優化流程為抓手,辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創造性、實效性上做文章,全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結等材料40余份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》,規范收文登記、傳閱、交辦及發文審核、簽發、印刷等公文處理程序,繼續保持辦文質量。全年起草、印發縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務為抓手,辦會提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領導小組規則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度,持續推進會務制度化、規范化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點部署等8余類200余個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協調為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則,嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理,高質量完成上級領導、兄弟縣區(市)來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區學習觀摩20次。充分發揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯領導、戰區、幫扶部門、鄉鎮、駐村工作隊協調聯系,實現高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。
(三)發揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業務指導抓點示范、多輪大規模培訓,采取常態督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式,對5個戰區常態開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續加大巡查力度,聯合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發現問題,堅持清單反饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據,線索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發現問題2316個,發督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發現的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發現的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發現31個問題;三是以作風整治為抓手,確保干部務實清廉。研究制定《關于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領域目標責任書簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問題鄉鎮和部門印發工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,為如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。
四、目標及績效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。
五、評價結論
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經費為全縣脫貧攻堅事業發展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達100%,評論結論為“好”。
六、存在的問題及建議
(一)存在的問題
績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標,完善績效目標的.編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便于進行績效考核。
(二)相關建議
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業務人員績效管理能力、專業素質和思想水平。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業人員進行了自學培訓,專業素質稍有提高。
資金績效自評報告范文 篇21
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景:20xx年2月27日下午,林紅玉區長在區政府二樓會議室主持召開了會議,專題研究了城市建設管理相關事宜。
2.項目內容及實施情況:為充分調動各級各部門積極性,提高城市精細化管理水平,設立500萬元城管精細化管理專項資金。專項資金總額與我區在全市的經實話管理考核結果直接掛鉤,原則上取得第一名滿額發放,第二名、第三名分別減少100萬元和200萬元,第四名則取消發放。以我區在全市城市精細化管理年度考核中取得第一名為例,獎勵資金總額為500萬元,其中,鎮街組425萬元,區直部門組75萬元。我區在全市城市精細化管理年度考核中名列第二、第三,則各組獎勵資金相應減少20%、40%,剩余獎勵資金由區財政局收回。
3.資金投入和使用情況:20xx年我區在全市城市精細化管理年度考核中名列區市組第三名,根據獎勵辦法規定,20xx年獎勵資金總額為300萬元。
(二)項目績效目標
1.充分調動各鎮街積極性,為打造精致威海提供相應扶持;
2.我區在全市城市精細化管理年度考核中能夠在區市組考核中達到爭一保二的目標;
3.我區城市精細化管理水平顯著提高。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
績效評價目的:充分發揮獎勵資金的激勵及促進作用,進一步提升我區城市精細化管理水平,扎實推進精致城市建設攻堅突破,圓滿完成區委區政府20xx年重點工作要求。
績效評價對象:8個鎮街(鯨園街道、竹島街道、環翠樓街道、孫家疃街道、嵩山街道、羊亭鎮、溫泉鎮、張村鎮)和4個區直部門(區綜合行政執法局、住建局、市政園林服務中心、環境衛生服務中心)
績效評價范圍:一是承擔市級考核項目。包括數字城管案件平臺處置情況、城鄉環衛一體化工作、城市清雪防滑工作。二是違法建設治理考核。主要包括新增違法建設防控、存量違法建設治理。三是城市容貌管理工作。主要包括街長制、重點督辦事項、早夜市、戶外廣告安全監管等方面工作。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等
績效評價原則:
1.科學規范。嚴格按照《關于20xx年環翠區城市精細化管理考核獎勵資金分配的意見》核算分配。
2.公正公開。績效評價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。
3.績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
評價指標體系:按照《環翠區20xx年城市精細化管理考核辦法》,根據確定的評價內容,結合本項目特點和實際情況,本次評價指標體系設定以指標體系框架為模型,維持共性指標體系中的一、二級指標名稱,一、二級指標權重、三、四級指標名稱和權重。根據項目具體情況,充分體現項目特點,考慮實用性、可操作性和可實現性等因素,借鑒項目績效目標申報表制定而成。
評價方法:績效評價方法選用堅持簡便有效原則。根據評價對象的具體情況,采用定量與定性相結合。從比較法、因素分析法、公眾評判法中選用一種或多種方法進行評價,對項目進行綜合評價打分。本次績效評價采用因素分析法、公眾評判法、比較法、成本效益分析法。
評價標準:評價工作組嚴格按照《環翠區20xx年城市精細化管理考核辦法》,在對評價項目績效情況進行全面分析的基礎上,本著客觀、公正、準確的原則,進行綜合評分。針對評價發現的問題提出意見建議,形成績效評價結果。評價結果包括綜合評分和評級,評價等級按百分制得分劃段確定,分為四個級別:優秀(≥90分)、良好(≥75分,<90分)、合格(≥60分,<75分)、不合格(<60分)。
(三)績效評價工作過程
根據往年績效評價的經驗,具體時間安排如下:
1、前期準備。成立評價小組,學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2、組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評,注重評價質量,撰寫績效評價報告。
3、分析評價。根據評價結果進行相應整改,充分運用分析評價充分發揮獎勵資金的激勵作用。
4、撰寫與提交評價報告。嚴格按照規定要求做到數據真實準確、內容完整、依據充分、分析透徹、結論準確、建議可行。初稿完成,征詢項目單位意見。根據反饋意見修改、完善報告。
5、歸集檔案。建立和落實檔案管理,所有項目資料統一歸檔留存。
三、綜合評價情況及評價結論
城市精細化管理以獎代補獎金項目通過了區政府辦公會議,項目實施依據充分,績效目標比較明確。制定了項目實施辦法,在項目實施過程中執行了相關政策規定,項目的立項、項目的實施、項目資金的發放均未發現不符合政策要求的情況。匯總分析各類評價結果,綜合評價得分94分,確定績效等級為優秀。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。20xx年2月27日下午,林紅玉區長在區政府二樓會議室主持召開了會議,決定設立500萬元城管精細化管理專項資金,采取以獎代補的方式,充分調動各級各部門積極性,提高城市精細化管理水平。
(二)項目過程情況。區綜合行政執法局制定項目獎勵分配辦法,根據我區在全市城市精細化管理年度考核中的名次確認本年度獎勵資金總額,同時結合我區城市精細化管理工作各成員單位年度精細化管理考核排名情況核算分配金額;區財政局負責預算資金的審核、撥付。
(三)項目產出情況。20xx年我區在全市城市精細化管理年度考核中名列區市組第三名,未達到爭一保二的年度目標。
(四)項目效益情況。通過城市精細化管理以獎代補獎勵資金,在一定程度上減輕了各鎮街在城市精細化管理工作方面的支出壓力,且根據獎勵辦法,有效激勵了各鎮街的工作積極性,我區城鄉容貌環境水平和群眾滿意度逐年提高。
五、主要經驗及做法、存在的.問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1.數字城管平臺工作。一是全年我區數字平臺共接收上級部門案件35380件,按期結案率99.82%,其中重點案件13689件,所占比例38.70%,返工案件994件,所占比例2.81%,現場辦公90余件次,有效提升了案件處置效率。二是利用現有監控系統,對全區的清雪工作進行調度和指導,完善清雪工作方案,完成了230條道路的分類工作,明確區直48個部門的分片包干任務,通過招投標采購3000噸融雪劑,改造清雪消納場1處,為清雪工作順利推進提供有力保障。
2.“三線”環境綜合整治工作。一是開展環山路S201環境綜合整治。制定下發《關于進一步開展環山路沿線環境整治的通知》,牽頭組織相關鎮街、部門開展排查整治,累計自查裸露土地、亂堆物料等各類問題43處,完成整治43處,整治率100%,開展實地督查,督辦并整改新問題93處。二是開展鐵路沿線環境整治工作。組織各鎮街對轄區鐵路沿線環境衛生、安全隱患等問題進行排查,建立整改工作臺賬,對上級派遣的鐵路沿線存在的問題,安排專人現場落實,已完成鐵路沿線環境及安全隱患問題31處。三是開展沿海岸線綜合整治修復工作,結合精致城市建設,建立《環翠區海岸帶綜合整治修復工作項目清單》,建立問題臺賬,實行銷號管理,清單共分為21類、44小項,市級反饋問題圖片64張,完成率100%。
3.精致城市攻堅突破行動及矛盾糾紛排查整治。
(1)攻堅突破整治行動情況。按照全市統一部署和《環翠區精致城市建設攻堅突破行動實施方案》要求,牽頭開展了攻堅突破整治行動,對市派問題組織各鎮街、相關部門開展整治,并納入了全區績效目標考核當中。目前第一、第二階段攻堅突破任務已經完成,累計組織鎮街完成問題整改301處,協調配合市區兩級完成現場核查驗收,整改完成率100%,同時組織各鎮街開展舉一反三自查自改整治行動,累計發現并處置各類自查問題470處,已整治完成470處,完成率100%。第三階段攻堅突破整治行動正在進行中,接收市派整治問題44處,已完成整治35處;各鎮街、部門繼續開展自查自改整治行動,已累計提報各類自查問題998處,整治完成913處。
(2)矛盾糾紛排查整治情況。通過對12345系統進行排查,今年1-6月份涉及綜合行政執法領域案件共1289件,其中油煙擾民類233件,噪音擾民類473件,違章建設類470件,破壞綠化帶類31件,改變建筑物使用性質類35件,戶外廣告設施類24件,占用城市道路類6件,道路不文明施工類11件。通過制定專項整治方案,對其中仍未答復滿意的問題牽頭相關鎮街開展專項清理整治,已全部完成整治。
4.開展市容市貌提升工作,全力拆除違法建設。一是扎實推進戶外廣告安全檢測制度。印發《環翠區戶外廣告設施設置與監管環節操作規范實施細則》、《關于戶外廣告設施安全檢測有關事項的通告》等,積極引導戶外廣告所有者或管理者認真履行定期安全檢測工作,累計開展戶外廣告安全檢測142處,已出具安全檢測報告131份,拆除各類整改不到位戶外廣告33處。二是全力抓好違建治理工作。實行每月調度、雙向督查等措施,加大考核力度,形成強力拆違的工作合力,已完成存量違建治理163處、58946平方米,拆除新建違建10處、608平方米,超額完成年初制定的3萬平方米違建拆除計劃。三是對非建筑類圍擋開展排查摸底。根據區政府的安排部署,實地調度全區圍擋情況,對65處問題圍擋中逐一制定整治計劃、措施,已經完成拆除29處,完成整治28處。
5.“街長制”工作。1-12月份,各級街長巡查發現并處置問題14018件次。對比市住建局城市綜合管理信息系統(數字城管)數據分析,我區1-12月份被市級考評員采集立案問題數量36449件,其中實行街長制管理的街巷被采集問題數量1321件,僅占被采集數量的3.62%,運行成效明顯。
6.背街小巷整治工作。每月調度匯總整治進展情況,定期開展現場督導檢查10余次,對發現的問題及時反饋相關鎮街落實。截至目前,我區20xx年整治計劃的7條背街小巷已完成6條。
7.城鄉環衛一體化工作。一是實行對各相關鎮街、采集公司“雙考核”的管理機制。修改完善《城鄉環衛一體化工作考核辦法》和《城鄉環衛數字村居信息采集管理制度》,對鎮街不定期開展實地督導檢查,對發現的問題以整改通知形式反饋,對采集公司要求核實確認整改通知的每個案件,對漏采問題按照采集管理制度實施扣罰;二是對全區涉及城鄉環衛一體化的93個村居實行全覆蓋式采集,目前已派遣案件26060件,按期結案率99.75%。實地督導巡查整改問題696個。采集公司補采39次,涉及問題326個,扣罰2760元,完成市級季度暗訪反饋問題82處。三是按照省、市文件要求制定并下發《環翠區城鄉環衛一體化職責分工》,進一步明確區級各部門職責,完成《數字村居項目軟件系統維護服務合同》等簽訂工作。城鄉環衛一體化工作市級年度考核成績我區在全市八個市區中排名第二。
8.全力抓好綜合執法領域疫情防控。一是嚴格督導落實疫情防控要求,第一時間對市區13處早夜市實行了臨時閉市措施,配合外來務工防控組做好人員排查工作匯總隔離排除信息,對流動攤販、占道經營、亂堆亂放進行勸阻,增設了露天臨時蔬菜、水果售賣點42個,有效緩解了疫情防控期間群眾買菜難的問題。二是制定下發了《早夜市管理企業復工指南》,累計開展專項檢查175次,督導對早夜市、臨時攤點周邊進行消毒防控139次,對已經完成復市的早夜市開展檢查113次,下發問題督辦11次,督導整改各類不規范問題159件次,有效保障了臨時售賣攤點、早夜市的安全運行。三是本著“政府引導、嚴控疫情、審慎包容、規范有序、適度開放、保障有力”的原則,按照相關文件精神開放臨時擺攤區域29處,在26條道路兩側開放臨時越門經營限時。截至目前已聯合區住建局、市場監督管理局、區公安分局等部門開展早夜市聯合監督檢查9次,督導并完成整改問題460余處。四是針對冷鏈食品問題,第一時間起草了《關于進一步加強早夜市冷鏈食品安全防控的實施意見》,要求相關鎮街加大對食品來源的登記備案,以及對售賣人員的個人安全防護和體溫登記工作,配合市場監督主管部門做好常態化防控。
(二)存在的問題及原因分析
數字城管案件屬于精致城市考核中的一部分,是精細化管理的重要組成內容。但市級考核辦法、考核模式等,均對環翠區有極大不利因素,具有很大的不公平性,導致我區該項考核由連續7年第一,變成了今年的小組第三。我局曾多次對此提出質疑,但市級部門并未采納。
六、有關建議
繼續加大與市級有關部門的協調溝通,確保我區20xx年城市精細化管理考核年度考核達到爭一保二的目標。
資金績效自評報告范文 篇22
在縣委、縣政府的堅強領導下,在市局的指導下,我局領導班子團結和帶領全體干部職工緊緊圍繞“解放思想,理清思路,嚴謹作風,推動發展”為主題活動,以開展“創先爭優”活動為契機,以“三加強,三確保”為中心工作目標,克服機構改革期間的困難,扎實開展食品藥品安全監管工作,全力推進農村藥品“兩網”建設,已基本完成全年的各項工作任務,并取得了較好成效,其中為民辦實事農村藥品“兩網”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發生任何食品藥品安全事件。現將工作情況簡要匯報如下。
一、明確目標,制定方案。
年初,我局根據市綜合績效評估指標,結合縣域實際情況,確定了安仁縣食品藥品安全監管的工作目標,印發了《安仁縣食品藥品監督管理局20xx年工作要點》,制定了相應的各項工作方案,如《市場監管執法工作方案》、《藥品醫療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網”建設實施方案》等20多個工作方案,為各項工作的開展提供了有力保障。
二、強化措施,全力推進各項工作的開展。
為切實推進各項工作的開展,我局采取了一系列措施,確保各項工作按時按質按量完成。一是將各項工作明確責任領導和股室,具體細化到崗到人;二是實行每月一調度,每季一點評,保證工作任務進度和質量。三是日常監管實行分片包干,責任到組的形式,量化指標,檢查到位,獎懲分明。四是建立了詳細的工作臺帳,如日常監管、稽查辦案、“兩網”建設等電子臺帳,隨時掌握工作進度和質量。
三、加強協調,采取支持。
一是加強向市直主管部門的匯報,取得市局的支持和指導。局主要領導多次到市局匯報工作開展情況,征求市局的意見,同時,邀請市局領導和相關業務科室到我縣指導工作四次,為各項工作的開展進一步明確了方向和思路,存在的困難得到了市局充分理解和幫助,所取得的成績得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的匯報,爭取領導的重視和支持。三是加強與各部門的協調,為食品藥品監管工作創造了良好的環境,得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前,我局對落實市綜合績效考評指標任務,完全是按照年初制定的目標和進度保質保量完成,在全市排名中名列前茅。
資金績效自評報告范文 篇23
一、基本情況
(一)項目概況。
1、項目立項背景及主要內容
(1)脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。根據全國、省、州、縣脫貧攻堅工作要求,為按時完成我縣脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作任務,經元陽縣扶貧開發領導小組研究同意,統一安排200萬元脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。20__年全年計劃投放脫貧攻堅防止返貧風險補助資金200萬元,預計將年內監測到的脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶進行幫扶消除風險。
(2)脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。
為深入落實黨中央、國務院關于全面實現脫貧摘帽,打好脫貧攻堅決戰決勝年,做好20__年度脫貧人口小額信貸發放工作,及時有效地為脫貧人口(含邊緣易致貧戶)提供金融信貸資金支持,抓緊春耕時令發展生產,培植產業,經縣扶貧開發領導小組研究同意,統一安排2082.31萬元扶貧小額信貸貼息資金及風險補償金,其中,1000萬元為風險補償金,1082.31萬元貼息資金。20__年全年累計投放1659筆7321.92萬元,實際貼息1845.87萬元。
(3)東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。
按照上海市徐匯區對于20__年東西部扶貧協作工作的總體部署,徐匯區20__年向我縣捐贈計劃外幫扶資金中,其中,20__年東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金支出5.45萬元。
2、項目資金投入情況
項目資金1:脫貧攻堅防止返貧風險補助資金,根據《關于下達元陽縣20__年第三批第三次統籌整合使用財政涉農資金計劃的通知》(元財發〔20__〕88號)和《元陽縣返貧監測幫扶標準》(元開組〔20__〕29號)文件用于20__年防止返貧監測和幫扶的脫貧攻堅防止返貧風險補助資金200萬元,已全部到位。按照“一月一分析,一月一研判”,對發現存在風險的監測對象按照相關程序及時納入、及時幫扶,并按幫扶需要落實幫扶措施。20__年全縣共使用脫貧攻堅防止返貧風險補助資金150.098萬元,共計幫扶157戶718人,其中:通過教育幫扶的有47戶228人,使用幫扶資金26.1萬元;通過鄉村公崗安置幫扶的有62戶284人,使用防控幫扶資金5.9萬元;通過進行住房安全保障的有18戶59人,使用幫扶資金54萬元;通過醫療救助的涉有62戶296人,使用幫扶資金64.098萬元。
項目資金2.脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。安排2082.31萬元扶貧小額信貸貼息資金及風險補償金,其中,1000萬元為風險補償金,1082.31萬元貼息資金。20__年全年累計投放1659筆7321.92萬元,實際貼息1845.87萬元。
項目資金3.東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。按照上海市徐匯區對于20__年東西部扶貧協作工作的總體部署,徐匯區20__年向我縣捐贈計劃外幫扶資金中,其中,20__年東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金支出5.45萬元。
(二)項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.脫貧攻堅防止返貧風險資金200萬元。
20__年元陽縣全年計劃投放200萬元陽縣脫貧攻堅防止返貧風險資金,預計將年內監測到的脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶及突發嚴重困難戶進行幫扶消除風險,聚焦解決“兩不愁三保障”和飲水安全突出問題,建立健全防貧長效機制,鞏固擴大脫貧成果,確保全縣所有農村常住人口不發生因病、因學、因災、因突發事件等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難,切實防止返貧致貧。
2、脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金20__萬元。
20__年劃撥20__萬元扶貧小額信貸風險金(實際為1000萬貼息資金和1000萬元風險補償金),預計貼息1082.31萬元。
3、東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。元陽縣東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金5.45萬元。根據元陽縣20__年東西部協作工作的總體部署,為順利的通過東西協作工作的考核,用于支付東西部扶貧協作工作的數據整理費用5萬,用于支付項目宣傳費用0.45萬元。
(三)項目組織管理情況。
項目組織職責分工:本著便于管理、利于管理、利于工作的原則﹐我局設有項目科室﹐人員由相關科室管理人員組成。項目科與有關項目業務科室一起負責項目的計劃實施、監督管理、檢查驗收。強化全面質量管理﹐嚴格按照項目計劃要求進行實施,不擅自改變項目實施地點、規模、標準和內容﹐掌握項目實施進度﹐總結經驗﹐解決矛盾﹐積極推進項目﹐及時負責向局黨組報告。
組織實施:嚴格監測對象識別程序,逐級開展核實審定工作。每月預警對象通過村鄉逐級核實和民主評議公開環節上報縣級核實審定。截止12月縣級共組織召開防止返貧動態監測幫扶領導小組會議14次,對鄉鎮識別納入的監測對象和幫扶措施進行會審,并制定《四個責任清單》下發鄉鎮和縣級部門及時落實幫扶措施。根據20__年統籌整合使用財政涉農資金、銜接資金項目支出績效自評表要求,成立工作組,組織開展及管理工作,認真做好績效自評工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的:1、通過對存在致返貧風險的監測對象進行幫扶,切實解決存在的困難,全面鞏固脫貧攻堅成果,堅決守住不發生規模性返貧底線。2、通過對脫貧人口及邊緣易致貧戶投放小額信貸,促進脫貧人口產業發展,鞏固脫貧人口脫貧摘帽。3、通過對該項目支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題和原因,及時總結經驗,改進管理措施,切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率。
績效評價對象:元陽縣鄉村振興局。
績效評價范圍:元陽縣鄉村振興局20__年項目資金2205.45萬元的使用績效。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
評價基本原則:
(1)科學規范原則。縣鄉村振興局項目績效評價嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公正公開原則。縣鄉村振興局項目績效評價真實、客觀、公正,依法公開并接受監督。
(3)分級分類原則。縣鄉村振興局項目績效評價根據不同項目的特點分類組織實施。
(4)績效相關原則。縣鄉村振興局項目績效評價嚴格針對不同項目具體支出及其產出的績效進行績效評價,評價結果能清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價依據。
《中華人民共和國預算法》(20__年修訂);《上海市對口支援云南省項目管理辦法》和《紅河州滬滇扶貧協作項目資金管理辦法(試行)》和《元陽縣滬滇扶貧協作項目資金管理辦法》(元滬組〔20__〕2號)、《元陽縣財政局關于元陽縣全面實施預算績效管理工作推進方案》(元財績發〔20__〕1號)、《元陽縣財政局關于元陽縣項目支出績效評價管理辦法》(元財績發〔20__〕7號)等其他相關規定。
3.評價指標體系。
項目評價指標體系為,項目預算執行情況10分,產出指標50分,效益指標30分,滿意度指標10分,共計100分。評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
4.績效評價方法。主要采用分析比較法、因素分析法、實地考察法、查閱資料等。
(三)績效評價工作過程。
根據《元陽縣財政局關于開展20__年單位自評和部門]評價工作的通知》,及時組建工作機構,指定專人負責。及時成立由縣鄉村振興局(原扶貧辦)局長擔任組長的預算績效管理工作領導小組,下設辦公室,具體預算績效管理工作落實。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論。
1、脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。項目績效自評為94分,評定等級為“優”。
2、脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。項目績效自評為95.4分,評定等級為“優”。
3、東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。項目績效自評為98分,評定等級為“優”。
(二)績效目標實現情況等。
各項工作完成100%,及時率100%,脫貧攻堅成果鞏固率100%。 項目績效目標具體實現情況詳見附件。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。
20__年縣鄉村振興局項目共計3個,各預算項目立項依據基本充分,均設定了各項目績效目標,每一具體項目都有相關的政策文件支撐,資金配置均有明確的測算依據。
(二)項目過程情況分析。
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《行政單位財務規則》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》,結合本單位實際,及時制訂和完善了《元陽縣鄉村振興局財務管理制度》、《元陽縣鄉村振興局內部控制管理制度》等相關財務制度,具體情況為:一是按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算(包括預算說明),并按規定的時間報送縣財政局。二是按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出,在核定經常性支出、專項支出和項目支出等分類支出數額情況下,核定工資、公用經費、設備購置等、修繕費、業務費等末級支出明細。三是在預算執行中嚴格控制各項支出,嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準開支,不隨意改變資金用途和支出規模。四是嚴格控制“三公”經費,實現“三公”經費支出逐年下降。五是按照預算執行進度目標考核辦法加快預算執行進度,嚴格控制結轉資金額度。
(二)項目產出情況分析。
20__年縣鄉村振興局項目共計3個,項目指標全部完成。
(三)項目效益情況分析。
縣鄉村振興局始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在突出位置、作為首要任務來抓,堅持“四個不摘”,狠抓工作落實,堅決守住不發生規模性返貧的底線,切實把脫貧成果鞏固住、拓展好,努力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。
五、主要經驗及做法
(一)初步樹立了績效理念。通過開展績效評價,我局全體職工開始轉變觀念,開始重視支出績效問題,由重資金爭取,重過程管理,向重支出責任,重產出和結果轉變。以提高資金使用績效為目標、以結果為導向的管理理念正逐步形成。
(二)強化了責任意識。通過設定明確可衡量的績效目標,各部門更清楚地了解財政資金支出所要取得的社會和經濟效益,其職能和目標得到進一步明確;通過績效評價,考核各科室績效目標實際完成情況和取得的成效,并與下年度預算安排掛鉤,用財要問效,無效要問責,在一定程度上強化了單位整體和各部門的財經紀律約束意識和責任意識。
(三)增強了財政管理和決策的科學性。對財政支出的科學性、效益性和管理水平的評價,對績效評價結果的應用,有利于促進部門不斷完善內部管理,自覺加強資金的管理和監督,不斷提高理財水平,增強財政資金分配、管理的科學性。
(四)提高了財政資金的使用效益。將各科室的工作規劃和年度工作計劃有機結合起來,并進行運行監控,有利于整合財政資金,優化支出結構,減少支出的隨意性和盲目性,最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門并發揮最大效益。
六、存在的問題及原因分析
一是業務科室對預算績效管理工作的重要性認識不足,導致工作缺乏主動性;二是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統的培訓,各科室對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評的影響。
資金績效自評報告范文 篇24
一、項目概況
(一)項目基本情況:
1、全縣統一小學六年級及四年級教學質量檢測,按上級有關文件精神,不允許向學生收取任何費用,而我縣每年對該項是由教育局組織實施,費用由財政承擔,耗用資金29.8萬元(含試卷費,組考費,車輛交通費等)
2、小學及初中除上述1之外其他年級的考試命題、試卷印刷費
3、20xx年,我局組織及參加教育系統大型活動支出68萬元,具體如下:
全縣中小學生籃球運動會5.6萬
全縣中小學生田徑運動會4.4萬元
大課間操活動比賽5.2萬元
參加市中學生籃球比賽6萬元
參加市中小學生田徑比賽4.8萬元
市中學生足球比賽5萬元
省中學生足球比賽5萬元
省市國學知識競賽5萬元
全縣中小學生文藝匯演5萬元
全縣德育工作經驗交流現場會6萬元
心理健康教育讀本16萬元
4、重點建設中介機構服務費20萬元
根據有關政策規定,重點項目建設必須先預算,竣工要有決算,20xx年,預計縣級財力投入教育重點項目建設資金五千萬元,其中五十萬元以下沒有經過財政投資評審項目的社會中介機構的預算決算評審費20萬元,這筆經費每年均在教育局機關經費中列支。
5、其他專項經費2.20萬元
20xx年,我局在綜合治理,綠化、扶貧、信訪維穩,意外事故的國家行政賠償這幾項實際支出40萬元。
6、安保、食品安全、財務人員培訓經費6萬元
根據【關于健全中小學安全風險防控機制的實施意見】要求,20xx年,我單位對下屬中小學負責安全工作的人員進行了兩次培訓(上學期一次、下學期一次),會議費、資料費及專家授課費等實際支出培訓費約6萬元。
7、20xx年,從高校畢業生中引進優秀教師,招考及商調外市教師,命題、招考、閱卷、組織考試和試教,開支36萬元
(二)項目預算情況:項目資金預算180萬元,項目預算沒有調整情況;
(三)項目預期預算績效目標和績效指標設定情況:項目預期績效目標完整、相關;項目預算與項目產出、效果目標相匹配。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況:根據財政相關標準決策;
(二)項目預算執行情況:預算執行率100%、無結余;
(三)項目資金實際使用情況:資金在文件規定范圍內使用,采用國庫集中支付形式,資金整個使用過程合理、合規;
(四)項目資金管理情況:管理制度、辦法的制訂及執行情況良好。
三、項目組織實施情況
(一)成立了項目實施領導小組,項目整體實施情況良好;
(二)項目管理制度建設情況:制定了邵東市教育局財務管理辦法;
(三)項目組織管理落實情況,包括嚴格按照規定進行審核,并將經費用途進行了公示,按照相關要求進行定期檢查,發現問題及時整改。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中:
1、項目的經濟性分析:項目的預算是根據本級文件嚴格執行,本級支出節約控制;
2、項目的效率性分析:按照立項進度按時施工完成,項目預算(投入目標)與項目產出、效果目標相匹配;
3、項目的有效性分析:保障高考及高中學業水平考試的順利進行及基本工作經費,督促各單位達到指標標準。
4、項目的可持續性分析:在項目完成后安排專人工作,并安排相關資金進行長期檢測。
資金績效自評報告范文 篇25
一、基本情況
根據澄海區財政局《關于批復20xx年部門預算的通知》(汕市澄財〔20xx〕60號),批復了我鎮城鎮建設項目資金109萬元,主要用于鎮區道路維護改造、鎮區綠化養護管理和鎮區路燈的管護。
截止20xx年3月31日,項目已按照實施進度支付了94.25萬元,項目應付未付結余14.75萬元。
二、自評情況
對照《項目績效自評信息指標評分表》,城鎮建設項目經費自評分數為85分。具體各項權值得分分析如下:
1、項目立項:得10分(扣2分)。
根據政府聯席會議精神,結合城鎮基礎設施建設維護及創文提質升級工作要求,我鎮設立“城鎮建設”這一項目。項目資金主要用于鎮區路面建設改造、鎮區綠化管理和路燈費的支出。項目經費使用目標設置科學合理,并有明確的預期產出和效果,績效目標明確,是有依據、可衡量的工作目標。
2、資金落實:得7分(扣1分)。
項目在推進過程中實現資金足額撥付、資金及時到位、資金分配合理,保證了鎮屬道路綠化日常養護和修剪、以及路燈養護和用電繳費、創文迎檢各項工作有序推進,從而達到在完善鎮域公共設施管養制度的同時,推動城鎮文明建設。
資金管理:得10分(扣2分)。
城鎮建設項目共109萬元,資金到位率100%。項目預算支出符合相關規定,未存在調整預算支出內容或超范圍、標準支出情況。各項費用支出按項目計劃進度進行。截止20xx年3月31日,項目實際支出金額94.25萬元,支出率86.47%,結余金額14.75萬元。
事項管理:得6分(扣2分)。
項目單位建立有效管理機制,項目按規定履行報批手續、按規定程序實施,項目建設、驗收等嚴格執行相關制度規定。
經濟性:得4分(扣1分)。
項目在預算執行中與事項完成進度基本匹配的前提下,實際支出未超過預算計劃,項目實施成本合理。
效率性:得分22分(扣3分)。
項目完成對鎮區長達60公里的主干道路面進行常年維護改造;對鎮區7萬多平方米的綠化帶進行日常管護養護;對鎮區500多支路燈進行日常管護。全鎮整體環境進一步提升。
效果性:得22分(扣3分)。
通過對鎮區道路進行適時改造、修復、確保人民群眾出行安全,交通暢通;通過對鎮區綠化進行養護管理以及路燈管護達到創文工作要求;切實改善民生、促進商貿發展,為鎮區人民創造一個舒適、安全的居住、出行環境。
公平性:得4分(扣1分)。
轄區內廣大人民群眾對城鄉社區規劃與管理滿意度達到95%。
三、存在問題和改進意見
針對存在的問題,接下來將繼續加強項目管理,加快資金使用進度,嚴守資金管理使用規定,提高資金的使用效率和效益,督促承辦單位加快項目進度,保證質量。
資金績效自評報告范文 篇26
為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部 教育部關于提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部 教育部關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
(三)區域績效目標情況
20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審核,并反饋審核結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改并報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,并同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。
各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價結論
在對各省(區、市)區域績效自評審核評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析1
20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規范管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,并同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分省(區、市)制定出臺相關資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。如,河北省制定出臺了《關于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規范。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設為重點,統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設,并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
②支持的學科數量,該指標的指標值為“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。
(2)質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值為“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
(1)社會效益指標
受益學校數指標值為“700余所”,受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續影響指標
20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,并通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。
(3)服務對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果應用和公開情況
(一)加強績效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。
(二)逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程序,規范工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多個環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設置和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。
資金績效自評報告范文 篇27
按照《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)和《內蒙古財政廳轉發財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(內財監〔20xx〕126號)要求,現將內蒙古自治區20xx年度就業補助資金績效自評情況公開如下:
一、績效目標分解下達情況
按照財政部、人力資源社會保障部《關于下達20xx年就業補助資金預算的通知》(財社〔20xx〕28號)要求,我區20xx年度就業補助資金績效目標是:一是資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目。二是確保完成年度城鎮新增就業目標任務。三是確保年末城鎮調查失業率保持在目標范圍內。內蒙古自治區財政廳、人力資源社會保障廳下發《關于下達20xx年中央就業補助資金的通知》(內財社〔20xx〕408號),對照我區績效目標和預算績效管理要求,將我區績效目標分解下達至12個盟市和2個計劃單列市。為進一步加強預算績效管理,提出了積極消化以前年度結余、規范支出范圍、簡化審批流程、加快預算執行進度、將就業補助資金列入直達資金管理等工作要求。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.資金執行情況分析
(1)資金籌集情況。20xx年,全區籌集就業補助資金242366.88萬元(其中:中央補助153829萬元,自治區補助42724.53萬元,地方補助45813.35萬元),上年結余101514.69萬元,年度資金合計343881.57萬元。
(2)支出情況。20xx年全區就業補助資金支出296707.04萬元,執行率為86.28%。其中:就業創業服務補助支出17874.12萬元,占總支出的6.02%;職業培訓補貼支出25251.03萬元,占總支出的8.51%;社會保險補貼支出90637.67萬元,占總支出的30.55%;公益性崗位補貼支出66730.10萬元,占總支出的22.49%;職業技能鑒定補貼支出193.52萬元,占總支出的0.07%;就業見習補貼支出4579.26萬元,占總支出的1.54%;高技能人才培養補助2431.06萬元,占總支出的0.82%;求職創業補貼4412.6萬元,占總支出的1.49%;其他就業補助支出83804.16萬元,主要用于自治區各級財政安排的高校畢業生社區民主志愿者服務計劃補助、中小企業儲備高校畢業生補助、就業獎勵資金、創業發展資金、高校畢業生就業補助資金、社區家庭服務綜合服務中心獎補資金、疫情期間房租減免補貼、農牧民轉移培訓生活費補貼等,占總支出的28.24%;一次性創業補貼支出793.5萬元,占0.27%。
(3)結余情況。20xx年就業補助資金年末滾存結余47174.53萬元。其中,已審核完畢需跨年支付的就業補助資金2.3億元,實際結余為2.4億元。
2.資金管理情況分析
(1)資金使用標準明確、程序規范。全區各級人力資源社會保障部門、財政部門嚴格按照《關于進一步做好公益性崗位開發管理有關工作的通知》(內人社辦發〔20xx〕50號)、《關于印發的通知》(內人社辦發〔20xx〕58號)、《關于公布職業技能培訓補貼目錄的通知》(內人社辦發〔20xx〕12號)、《內蒙古自治區財政廳人力資源和社會保障廳轉發財政部人力資源社會保障部關于印發就業補助資金管理辦法的通知》(內財社〔20xx〕289號)等政策規定的范圍、標準和程序開展各項補貼發放工作。并在項目資金分配、審核、撥付等各個重點環節,增強項目透明、程序透明、制度透明,強化申報、審核、撥付、使用、監督相互制約機制,確保資金安全高效運行。
(2)監督管理體系健全,狠抓跟蹤問效。在就業補助資金使用管理方面,已經形成以項目實施單位申報、就業部門初審、人社部門復審、財政部門復核撥付,以及與專項審計、內部控制、行政監督有機結合的就業專項資金使用監督管理體系,有效促進了就業補助資金使用監督管理工作。20xx年,自治區人力資源社會保障部門會同財政部門,對就業補助資金管理使用情況進行專項檢查,對發現的問題及時提出整改建議,并對整改情況進行了跟蹤監督,督促地區完成整改。
(二)總體績效目標完成情況分析
總體績效目標完成情況。一是資金按規定用于職業培訓、職業技能鑒定補貼、社保補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補貼、高技能人才培養補助,以及“以獎代補”項目補貼、中小企業儲備高校畢業生生活補助、民生志愿者補助、失業動態就業信息服務與統計監測補助、基層勞動和社會保障補助、就業獎勵、創業活動補助等。二是年度完成城鎮新增就業人數224396人,失業人員再就業人數114098人,就業困難人員就業人數75837人。三是年末城鎮調查失業率為6%。
(三)績效指標完成情況分析
1.數量指標分析
(1)社會保險補貼人數
享受社會保險補貼人員年度目標指標值為220000人,20xx年實際完成176732人,完成年度預期目標的80.33%;其中,就業困難人員社會保險補貼173720人,高校畢業生社會保險補貼381人。
(2)公益性崗位補貼人數
享受公益性崗位補貼人員年度目標指標值為65000人,20xx年實際完成55979人,完成年度預期目標的86.12%。
(3)享受就業見習補貼人數
享受就業見習補貼人數年度目標指標值為10000人,20xx年實際完成7562人,完成年度預期目標的75.62%。
(4)符合政策規定的畢業年度高校畢業生享受求職創業補貼比例
符合政策規定的畢業年度高校畢業生享受求職創業補貼比例年度目標指標值為≥95%,20xx年實際比例為97.90%,完成預期目標。
(5)國家級高技能人才培訓基地建設數量
國家級高技能人才培訓基地建設數量年度目標指標值為2個,實際完成2個,分別為內蒙古民族工業技師學院、機電職業技術學院,完成年度預期目標的100%。
(6)大師工作室建設數量
大師工作室建設數量年度目標指標值為5個,實際完成4個,分別為內蒙古航天紅崗機械有限公司、內蒙古北方重工業集團有限公司、赤峰北方民族技工學院、鄂爾多斯理工學校,完成年度預期目標的80%。
2.質量指標
各盟市嚴格按照內蒙古自治區財政廳、人力資源和社會保障廳轉發財政部、人力資源社會保障部《關于印發就業補助資金管理辦法的通知》(內財社〔20xx〕289號)進行補助資金的發放與使用,職業培訓補貼發放準確率、社會保險補貼發放準確率、公益性崗位補貼發放準確率、就業見習補貼發放準確率、求職創業補貼發放準確率均高于年度目標指標值98%,效果良好,完成年度預期目標;接受職業培訓后取得職業資格證書(或職業技能等級證書、專項職業能力證書、培訓合格證書)人員的比例實際完成值為90.67%,高于年度目標指標值80%,完成年度預期目標。
3.時效指標分析
(1)資金在規定時間內下達率
20xx年,中央下達和自治區安排的就業補助資金能夠及時下達,資金在規定時間內下達率高于年度目標指標值98%,完成年度預期目標。
(2)補貼資金在規定時間內支付到位率
補貼資金在規定時間內支付到位率年度目標為≥98%,20xx年實際完成值為98.59%,完成預期目標,各項就業補助資金能夠在規定時間內支付到位。
4.成本指標分析
(1)職業培訓補貼人均標準
職業培訓補貼人均標準年度目標指標值為1600元,20xx年實際完成值為2234.23元。職業培訓補貼根據培訓工種、培訓時長、培訓人數據實進行補貼,同時,在開展職業技能提升行動期間,符合條件的培訓期間生活費從就業補助資金支出,造成實際完成值與年初目標值存在一定差異。
(2)職業技能鑒定補貼人均標準
職業技能鑒定補貼人均標準年度目標指標值為200元,20xx年實際完成值為229.21元。職業技能鑒定補貼根據工種及鑒定人數據實補貼,實際完成值與年初目標值存在一定差異。
(3)社會保險補貼發放人均標準
社會保險補貼發放人均標準年度目標指標值為“單位應繳納的三項社會保險費或原則上不超過社會保險費實際繳納額的2/3”,20xx年實際完成值為5128.54元。
(4)公益性崗位補貼人均標準
公益性崗位補貼人均標準年度目標指標值為“原則上不高于當地最低工資標準”,20xx年實際完成值為11920.56元/年,月人均補貼標準993.38元。我區最低工資標準為:一類地區1980元、二類地區1910元、三類地區1850元。
5.經濟效益指標
(1)城鎮新增就業人數
城鎮新增就業人數年度目標指標值為180000人,20xx年實際完成值為224396人,完成年度預期目標的124.66%。
(2)城鎮調查失業率
城鎮調查失業率年度目標指標值為6%左右,20xx年實際完成值為6%,完成年度預期目標。
(3)年末高校畢業生總體就業率
20xx年年末高校畢業生總體就業率保持穩定,完成年度預期目標。
(4)失業人員再就業人數
失業人員再就業人數年度目標指標值為50000人,20xx年實際完成值為114098人,完成年度預期目標的228.2%。
(5)就業困難人員就業人數
就業困難人員就業人數年度目標指標值為40000人,20xx年實際完成值為75837人,完成年度預期目標的189.59%。
6.社會效益指標
零就業家庭幫扶率100%,完成年度預期目標;全年沒有因就業問題發生重大群體性的事件。
7.服務對象滿意度指標
服務對象對我區公共就業服務和就業扶持政策經辦服務的滿意度分別為92.12%和94.46%,滿意度較高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年,我區通過開展就業補助資金績效自評工作發現,享受社會保險補貼人數、享受職業培訓補貼人數、享受公益性崗位補貼人數、享受就業見習補貼人數等數量指標未完成預期目標值,且偏離程度較大;職業培訓補貼人均標準、職業技能鑒定補貼人均標準等成本指標較年初目標值偏離較大;失業人員再就業人數、就業困難人員就業人數等經濟效益指標實際完成值高于目標指標值較多,現將偏離績效目標的主要原因及存在的問題說明如下:
(一)偏離績效目標的原因
1.社會保險補貼人員數量未達到目標值
主要原因為:一是部分符合條件的人員在常住地申領社保補貼,導致補貼人數減少;二是部分人員申報期晚,造成申領、審核工作滯后,已經審核完成的社保補貼也因財政軋賬等原因未能及時支付。
2.公益性崗位補貼人員數量未達到目標值
主要原因為:一是部分20xx年公益性崗位安置期限已滿人員離崗。二是部分旗縣區根據資金量及工作開展情況適時調整人數,導致享受公益性崗位補貼人員數量減少。
3.就業見習補貼人數未達到目標值
主要原因為:一是受疫情影響,見習時間開始較晚,存在招募后見習期未滿三個月,不滿足發放見習補貼要求的情況,就業見習補貼先由見習單位墊付,期滿考核合格后再向人社部門、財政部門申請補貼,存在跨年支付。二是見習期間各地區青年見習人員通過參加公務員考試、事業單位人員考試及進入國有企業等多種就業方式實現穩定就業,造成見習期間的人員流失,且部分見習人員未達到申領補貼期限標準(3個月)即離職,不滿足發放條件。
4.大師工作室建設數量未達到目標值
主要原因為:大師工作室建設數量年初目標為5個,其中一個項目經公示后不符合條件,取消獲評資格,實際完成4個。
5.失業人員再就業、就業困難人員就業人數超出預期目標幅度較高
主要原因為:一是受新冠疫情反復影響,就業轉失業人員增加。我區積極貫徹黨中央、國務院總體部署,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,出臺了各項穩崗位、促就業政策,積極開發公益性崗位,強化就業培訓、夯實社保補貼、創業擔保貸款等多項扶持政策,幫助失業人員、就業困難人員及時就業。二是失業登記和就業困難認定放開戶籍限制。當前,凡是符合條件的人員均可在戶籍地、常住地、工作地和參保地辦理失業登記;可在常住地辦理就業困難認定,這部分人員包含流動人員和農村戶籍的進城務工人員,有著數量大、流動性強、可預測性較弱的特征,從而整體推高失業登記人員和就業困難人員。
(二)下一步改進措施
為進一步加強就業補助資金管理工作,保障就業專項補助資金的規范性、合理性和安全性,提高就業補助資金使用效益,我們將采取以下措施。
1.不斷推進就業政策落實落地
繼續把穩就業保就業作為首要政治任務,著力實施就業擴容提質工程,推動實現更加充分更高質量就業。一是實施“促進重點就業群體就業行動”,把促進高校畢業生就業放在首位,落實高校畢業生就業創業計劃和企業就業支持計劃。二是實施“創業內蒙古行動”,落實創業培訓“馬蘭花”計劃,加大對各類群體創業支持。三是實施“技能內蒙古行動”,持續完善終身職業技能培訓政策和組織實施體系,開展重點群體重點行業專項培訓。四是實施“就業服務質量提升行動”,健全蘇木鄉鎮(街道)、嘎查村(社區)服務平臺,不斷提升公共就業服務水平,確保社會保險補貼、公益性崗位、基層服務項目等各項就業政策落實落地。五是認真貫徹落實黨中央、國務院推進鄉村振興的要求,加大對國家鄉村振興重點幫扶旗縣的資金支持力度,強化就業促進、技能提升,穩定脫貧人口就業規模,堅決防止規模性返貧。
2.切實加強就業補助資金監管
一是提高資金審核、撥付效率,加大各盟市預算執行力度。督促盟市人社部門加強與財政部門的溝通、對賬,進一步加快資金分配、審核、撥付進度,避免跨年支付。對支出進度慢、工作力度小的盟市進行重點通報、督導,并與20xx年度預算編制、轉移支付掛鉤。二是繼續做好全區就業補助資金監管工作,自治區人社廳會同財政廳開展就業補助資金管理問題專項整治,采取自查、互查、重點抽查等方式規范資金支出,保障資金安全運行。三是組織編制全區就業補助資金預算,采用綜合考慮各盟市編報的就業補助資金預算,結合各地就業相關數據、地方資金安排情況、資金結余情況、財政困難程度系數等因素的因素法分配就業補助資金,避免資金結余。
3.加大政策宣傳力度
充分利用網站、就業服務微信公眾號、以及“快手”、“抖音”等網絡直播平臺、政策宣傳單、公告欄、社區LED屏滾動播放等,廣泛宣傳就業創業政策,做好政策解讀工作,確保有需求的應知盡知。推行“政策找人、服務上門”經辦模式,形成主動幫助、主動對接的濃厚氛圍,提高政策宣傳的精準性。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
我區通過開展績效自評工作,將進一步加強就業補助資金的管理,提高就業補助資金使用效率,積極推進各項就業政策落實,并及時將績效自評情況在社會上進行公開,接受群眾的監督。我區將績效自評結果與資金預算相結合,及時調整和優化下一年度預算支出的方向和結構。不斷加強績效自評結果在資金預算編制和執行中的應用,促進各項補貼資金的合理分配與有效使用。
五、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告范文 篇28
根據《財政部關于印發的通知》(財預〔20__〕10號)、《中共云南省委 云南省政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發〔20__〕11號)、《云南省財政廳關于印發的通知》(云財績〔20__〕11號)、《中共昆明市委 昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20__〕12號)和《昆明市財政局關于開展市本級財政支出績效20__年重點評價工作有關事項的通知》的要求,云南明博會計師事務所(普通合伙)接受昆明市財政局委托,20__年7月至20__年9月對昆明市20__年教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)開展績效評價。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目設立背景、目的
為貫徹落實教育部、國家發展改革委、財政部《關于實施第二期學前教育三年行動計劃的意見》(教基二〔20__〕9號)和《昆明市實施“春風化雨行動”發展學前教育三年行動計劃(20__-20__年)》(昆通〔20__〕7號)精神,進一步加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
20__年1月,昆明市教育局、昆明市財政局、昆明市發改委出臺了《昆明市普惠性民辦幼兒園認定和管理辦法(試行)》(昆教民〔20__〕1號)(以下簡稱《辦法》)。根據《辦法》規定,昆明市設立市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持。各縣(市)區認定的普惠性民辦幼兒園,認定結果有效期為三年,期滿后重新申報認定,有效期內享受扶持政策包含上級專項補助資金和獎補資金、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長和骨干教師優先培訓、一級示范園結對幫扶等。
2.預算批復及資金安排、到位情況
(1)預算批復情況
根據《昆明市財政局關于批復20__年部門預算的通知》(昆財教〔20__〕1號),批復昆明市教育體育局20__年(下級)教育發展專項經費項目資金4,230.00萬元,其中:普惠性民辦幼兒園市級補助資金2,930.00萬元。
(2)資金下達情況
20__年3月30日,昆明市財政局和昆明市教育體育局下發了《關于下達20__年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》(昆財教〔20__〕72號),下達昆明市20__年普惠性民辦幼兒園補助資金6,730.67萬元,補助資金由市級和縣區共同承擔:一板塊市級承擔30%,縣區承擔70%;二板塊市級承擔60%,縣區承擔40%;三板塊市級承擔80%,縣區承擔20%。市級承擔補助資金金額2,951.89萬元,減去結余在縣區的市級獎補資金4.63萬元,市級本次實際下達資金2,947.26萬元。
3.實施內容
根據《教育部 國家發展改革委 財政部》(教基二〔20__〕9號)及《中共昆明市委 昆明市人民政府》(昆通〔20__〕7號)設立。
市教體局每年統籌普惠性民辦幼兒園的申報認定工作,在幼兒園自愿申報的基礎上,屬地教育、財政和發改部門對申報的幼兒園按照認定條件進行初步認定,公示無異議后上報市級備案。對備案通過的普惠性民辦幼兒園在三年有效期內按照一級幼兒園100元/人/月、二級幼兒園80元/人/月、三級幼兒園50元/人/月的標準,每年度給予10個月的經費補助。
補助資金由市級和縣區共同承擔,承擔比例為:一板塊(五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、安寧市)市級承擔30%,縣區承擔70%;二板塊(石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區、陽宗海風景區、嵩明縣)市級承擔60%,縣區承擔40%;三板塊(祿勸縣、尋甸縣、東川區)市級承擔80%,縣區承擔20%;三個國家級(省級)開發度假園區(高新區、經開區、度假區)全部由區級承擔。
項目的實施有利于促進城鎮和經濟發達地區的農村全面普及學前三年教育,其他農村地區特別是集中連片特困地區學前三年毛入園率有較大增長。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的`學前教育服務網絡,逐步建立起以公共財政投入為主的農村學前教育成本分擔機制,幼兒園辦園水平和保教質量顯著提高。
(二)績效目標設立情況
1.績效目標:通過專項資金的扶持,改善普惠性民辦幼兒園辦學條件,提高普惠性民辦幼兒園的辦學水平和質量,不斷擴大普惠性學前教育資源,普惠性幼兒園布局合理,學前三年毛入園率達到98%。
2.績效指標
(1)產出質量指標:新增質量指標及其對應三級指標:在園幼兒增長率≥10%、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、補助對象準確性、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標;
(2)產出時效指標:新增產出指標中的時效指標及對應三級指標:補助資金到位及時率100%;
(3)社會效益指標:新增社會效益指標及對應三級指標:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況;
(4)可持續影響指標:新增幼兒園教育質量整體提升、民辦幼兒園關停情況;
(5)服務對象滿意度:根據項目實施后的具體受益對象,將其細化為入園學生家長滿意度和受補助幼兒園滿意度;
(三)項目組織管理情況
1.組織分工
昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發展,成立了發展民辦教育工作協調領導小組,負責統籌研究、協調解決全市民辦教育發展中的重大問題。市級建立由市教育體育局牽頭,市編辦、市發展改革委、市公安局、市民政局、市財政局等部門參加的市級聯席會議制度,及時協調解決民辦教育改革發展中的重點難點問題,保障項目資金的及時下達、規范使用。市教體局為教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)主管單位,項目由相關科室派專人進行具體落實和實施。
2.項目管理
(1)認定管理。各地教育主管部門根據民辦幼兒園的申報情況,會同同級財政、發改部門對申報的幼兒園進行審核,并在規定的時間內將結果向社會公示,公示異議后上報市教育體育局。
(2)年檢工作。各縣(市)區教育主管部門按照市級統一制定的年檢標準,負責轄區內每一所民辦幼兒園的年檢工作,將年檢結果向社會公示后,報市教育體育局匯總,市教育體育局根據各縣(市)區上報的年檢結果進行抽檢。
3.制度管理
首先,《辦法》執行五年多來,扶持了一批保教質量好、收費合理的民辦幼兒園,擴大了普惠性學前教育的覆蓋面,讓更多的老百姓享受了優質、普惠的民辦學前教育。但隨著社會經濟的發展、教育改革的深化及上級部門的政策調整,原來的認定和管理辦法已經不適應普惠性民辦幼兒園發展需要。
根據《中共中央國務院關于學前教育深化改革規范發展的若干意見》和《云南省教育廳 云南省財政廳 云南省發展和改革委員會關于加強和改進普惠性民辦幼兒園認定扶持和管理工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)等文件精神,結合昆明市實際,昆明市教體局將《辦法》修訂為《昆明市普惠性民辦幼兒園管理辦法》(昆教體規〔20__〕1號),旨在加強昆明市普惠性民辦幼兒園建設,實現不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
通過對市教育體育局和各縣(市)區教育主管部門在教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)中的管理工作情況進行評價、分析,全面了解項目立項及資金管理、業務管理過程是否規范;通過對資金運行情況、安全性、支撐能力等方面進行評價,了解普惠性幼兒園補助資金的覆蓋面、統籌級次和保障水平等情況,了解補助資金到達、支出和結余的規模、結構和增長變化情況,了解補助資金在減輕適齡幼兒園家長成本負擔、對享受政策的幼兒園成本分攤等方面發揮的作用。評價資金運行是否有助于幼兒園的可持續發展,項目主管單位對資金過程管理的等各方面的問題。通過開展績效評價,提高資金使用效益,優化公共資源配置,強化部門支出責任,向社會公眾提供更多更好的公共產品和服務,提高履職效率和服務質量,促進效能政府建設。同時,推進財政績效管理工作,進一步完善財政預算管理制度,努力提高財政科學化精細化管理水平。在此基礎上,總結經驗,查找不足,促進項目提質增效,強化項目支出責任,實現優化資源配置,有利于項目以后年度的開展建立科學、規范的財政支出績效評價管理體系及可行性參考建議。
2.績效評價對象和范圍
本次績效評價對象為20__年教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),評價范圍為補助資金所補助的各個縣(市)區普惠性民辦幼兒園。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價等級和評價抽樣
1.績效評價原則
本次績效評價遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則:
(1)科學公正原則。運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
(2)統籌兼顧原則。職責明確,與單位自評各有側重、相互銜接,在單位自評的基礎上開展此次績效評價工作。
(3)激勵約束原則。績效評價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明原則。績效評價結果依法依規公開,并自覺接受社會監督。
2.績效評價指標體系
(1)績效評價指標
根據項目相關性、重要性、可比性、經濟性、系統性原則,結合財政支出項目績效評價的相關要求設立相應的指標,并分配相應的權重(分值)。本項目設置4個一級指標(決策、過程、產出、效益);11個二級指標(項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續影響、滿意度);26個三級指標。
(2)績效評價指標分值權重
本項目績效評價為百分制,最終得分由各指標得分累計加總形成。績效評價指標體系從決策、過程、產出、效益四個方面進行構建,“決策”分值權重15分,“過程”分值權重20分,“產出”分值權重35分,“效益”分值權重30分。
(3)指標解釋
績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產出—效益”環節為依據,將績效評價指標劃分為決策、過程、產出、效益四個維度并作為一級指標,對專項資金進行全面績效評價。因決策和過程指標基本為共性指標,所以指標解釋主要針對產出和效益指標進行解釋說明。
決策:主要關注績效目標的設定情況,重點評價績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度,績效目標的設立是否符合客觀實際,是否與部門履職相一致,績效指標是否清晰、細化、可衡量。主要考核項目立項依據的充分性、立項程序的規范性、績效目標設置合理性、績效指標明確性、預算編制的科學性、資金分配合理性。
過程:主要關注資金投入和使用情況,以業務管理和財務管理為主線展開,依據相關項目管理制度和資金管理辦法設計考核點,重點評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執行和結果。資金分配過程是否科學規范,資金投入方式是否合理,資金能否及時到位,預算執行進度是否按預期進行,資金使用是否經濟高效。項目實施過程中的合規性、合法性,評價資金使用的安全性、有效性。
產出:教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求認定為普惠性民辦幼兒園,有效期為三年,期間可享受上級資金補助、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長、骨干教師優先培訓、一級示范園結對幫扶等扶持政策。因此,項目的產出數量指標為“受益普惠性民辦幼兒園數”。從產出時效指標看,主要根據各項工作的年度計劃進行評價,考察年度計劃工作完成及時情況,是否按照既定的工作計劃及時完成工作,資金下達、支付是否及時。從產出質量指標看,項目屬于多年延續對下民生補助項目,質量指標為“普惠性民辦幼兒園增長率、補助對象準確性、普惠性幼兒園覆蓋情況、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率、政策知曉率”等。
效益:教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),由市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持,主要目標為通過項目實施加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求。
①從社會效益看,項目實施目的為加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求,所以社會效益設置了:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況考核項目的社會效益。
②從可持續效益看,該項工作主要考核,是否能夠通過補助項目,持續整體提升學前教育質量,滿足人民群眾對學前教育的需求。
③“滿意度”指標,通過對幼兒學生家長、受助幼兒園采取問卷調查或訪談的方式進行滿意度調查,了解幼兒園在工作開展中的滿意度,了解幼兒學生家長從項目中的獲得感和滿意度。
3.績效評價方法
本次績效評價采取評價組評價(含資料核查和現場評價)、專家組會審、征求被評價部門意見、出具正式評價報告的程序開展評價工作。績效評價工作主要采用綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調查法等。
(1)綜合評價法
從決策、過程、產出、效益四個維度出發,結合項目特點與重點設置評價指標體系,并設置相應的指標權重與評分標準,評價時根據評價標準對每一指標分別打分,最后累計算出總分。
(2)因素分析法
通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現、實施效果的內部、外部因素,如政策環境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等,綜合評價財政支出政策績效目標實現程度。
(3)對比分析法
依據項目設立時的預算申報文件、預算批復下達文件,對照項目實際完成內容,評價項目的完成情況;依據相關政策文件,評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行;依據項目資金計劃文件和憑證,評價項目資金下撥、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現情況;將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析,結合開展的問卷調查,評價項目預期效果和效益實現程度。
(4)實地調查法
績效評價工作組根據分工,采用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研、座談會等方式,組織開展實地評價。實地評價過程中,根據評價對象的具體情況,收集評價數據、資料等。
(5)公眾評判法
通過現場調查與座談、發放調查問卷等方式,了解項目實施情況,發現項目管理、實施過程中存在的問題,尋求完善相關政策和項目實施的建議,著重對項目產出和效益情況進行調查了解,為項目實施效益提供定性與定量評價的依據。
4.績效評價標準
績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等,用于對績效指標完成情況進行比較。本次績效評價主要采用計劃標準。
本次績效評價采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據最終得分將評價等級分為:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
5.績效評價抽樣
教育發展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)中共涉及普惠性民辦幼兒園445所,在園幼兒人數88253人,由于數量眾多、單個補助金額相對較小,抽樣考慮因素中包含獲得經費較多、處于平均水平、較少縣(市)區,實現各板塊全覆蓋。
本次績效評價抽取一板塊:五華區、官渡區、西山區、呈貢區;二板塊:石林縣、宜良縣、晉寧區、嵩明縣、陽宗海;三板塊:東川區;共10個縣(市)區,抽樣縣(市)區覆蓋率達58.82%,下達的市級補助資金2,947.26萬元、縣區配套資金3,254.41萬元,抽樣資金4,264.02萬元,占比68.76%。
(三)績效評價工作過程
1.實施方案編制
在受托對項目開展績效評價后,評價工作組及時與市教育體育局進行溝通,了解項目的基本情況,包括項目實施背景、計劃實施內容、預算安排情況、組織實施流程、資金撥付流程等,并收集相關文件資料。組織組員對收集到的文件資料進行研讀,并查閱與項目實施密切相關的規章制度、文件規定,力求獲取對項目全方位的了解。根據績效管理處、資金處室的要求,結合本項目特點,形成項目評價的總體思路,結合項目計劃實施內容,形成項目績效評價指標體系和方案初稿,并就方案的可行性、合理性與行業專家進行請教,根據反饋意見修改后,在規定時間內提交績效管理處組織專家評審。根據專家意見進一步修改完善,提交資金處室和項目主管單位征求意見,并根據資金處室和項目主管單位反饋意見再次修改完善,形成了最終的項目績效評價指標體系和績效評價方案。
2.數據填報和采集
評價工作組就所需采集的數據與市教育體育局和各縣(市)區教育主管部門進行溝通,并赴現場收集項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執行情況及效果實現情況等相關資料。
3.社會調查
根據實施方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣方式,評價工作組以問卷調查的形式對幼兒教職工和幼兒學生家長開展滿意度調查,共發放問卷4340份,實際有效回收4340份,問卷有效回收率100.00%。
4.綜合分析評價及報告撰寫
(1)數據整理
評價工作組在評價實施過程中,采用合理的方法對收集的基礎資料進行分類整理、核實和全面分析,要求被評價單位對缺失的資料及時補充,對存在疑問的重要基礎數據資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統計數據,如政府部門政務公開信息、統計或研究機構的各類數據庫及研究成果、互聯網上各類相關數據信息。通過充分收集、分析和加工數據信息,形成對績效評價宏觀與微觀層面的數據信息支撐。
(2)績效分析與評分
按照評價實施方案確定的評價指標、評價標準和評價方法,根據評價基礎數據,對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析,結合評價指標體系中決策、過程、產出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況;二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析后運用既定的評價標準和評價方法,根據收集整理的數據和分析結果,對各項指標進行打分。根據各項指標權重,算出綜合績效分值,根據績效得分,確定績效等級。
(3)綜合評價
在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎上,總結分析評價對象總體的績效情況及相關經驗與做法,形成初步評價結論。并以事實為依據,認真梳理評價過程中發現的問題,剖析影響績效的主要問題,分析產生問題的原因。針對存在的問題,總結教訓,提出對策建議。
(4)撰寫報告
項目組根據績效評價的原理和績效管理處的要求,對采集的數據進行甄別、分析;同時,提煉結論、撰寫報告,并與市教育體育局保持充分的溝通,確保每個觀點均有理有據后,形成最終的績效評價報告。
三、績效評價結論
(一)績效評價綜合結論
該項目本次績效評價得分81.35分,評價等級為“良”。
(二)績效目標實現情況
根據實地評價情況,受益普惠性民辦幼兒園數、普惠性幼兒園在園幼兒增長率、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、學前三年毛入園率、補助資金到位及時率、“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、幼兒學生家長滿意度、幼兒園滿意度績效指標完成,補助對象準確性、普惠性幼兒園政策知曉率、成本分擔情況、教育質量整體提升績效指標部分完成。
四、存在的問題及建議
(一)項目資金管理工作有待加強
根據20__年3月30日昆明市財政局和昆明市教育體育局下發的《關于下達20__年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》(昆財教〔20__〕72號)文件規定:“資金的使用范圍嚴格按照《昆明市民辦教育發展專項資金管理辦法》的要求執行,用于民辦幼兒園維修改造、玩教具購置、彌補公用經費不足、購買教師社會保險等支出。”。部分幼兒園在用于較大金額的維修改造、大批量購買教具的情況,在辦學環境的提升改造方面過分依賴財政補助資金,自籌資金不足。
建議加強對幼兒園資金使用過程的監督和指導,組織幼兒園使用統一的系統對資金進行立項管理、會計核算規范、定期對幼兒園會計規范進行檢查和指導,要求普惠性幼兒園對資金進行專項管理、單獨做賬、加強資金使用資料檔案管理等,規范幼兒園資金使用中核算的合理合規,并對可能存在的風險環節設置風險評估,將不合規等行為扼殺在行為開始之前。對幼兒園基本依賴財政資金、自籌資金不足的行為,各縣(市)區教育主管部門一方面要強化普惠性民辦幼兒園管理者的經營主體責任意識,引導幼兒園在政府給予財政補助資金的基礎上更好的發展幼兒園,不能僅依靠財政補助資金改善辦學條件。另一方面可以嚴格要求資金使用期限,或者可參照石林縣教育主管部門管理程序(根據幼兒園提交的資金使用計劃,實地考察計劃的合理性和可行性,更合理、有效的使用財政補助資金達到提升幼兒園辦學條件的目標)對幼兒園的資金使用進行規范。
(二)部門績效指標有待完善
一方面,20__年預算申報時指標設置不完整,缺少產出質量指標、產出時效指標、社會效益指標;另一方面,縣(市)區教育主管部門對項目預算全過程管理工作需進一步細化完善。
建議在編報績效目標申報表時,要注意所細化分解的績效指標的完整性,確保績效指標能充分支撐績效目標的實現;同時,也要注意所細化分解的績效指標是否完整、清晰和可衡量,不使用模棱兩可或不具備可考核性的指標。另一方面可每年都對使用財政資金的幼兒園進行績效運行監控管理,并形成每個幼兒園的專項資金績效運行監控報告,加強項目預算全過程管理工作。
資金績效自評報告范文 篇29
一、項目基本情況
20xx年,隆陽區文化和旅游局共收到20xx年-20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金558.67萬元。其中:
1、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元,隆財預〔20xx〕5號文件。
2、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元,隆財教〔20xx〕4號文件。
3、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標187.37萬元,保財教〔20xx〕41號文件。
4、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金公共數字文化建設(公共文化云),下達指標3.00萬元,保財教〔20xx〕193號文件。
二、項目績效自評工作開展情況
局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作,要求各分管領導和各股室具體負責,按照通知要求,對照各項資金積極開展自評工作,認真填報項目支出績效自評表。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
以上4筆資金共558.67萬元,隆陽區財政局于20xx年下達指標。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元。已支付41.00萬元。
20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元。已支付13.57萬元。
①區圖書館對外免費開放公廁建設補助資金9.98萬元,用于農家書屋區圖書館公廁建設補助,該公廁已改造建設完成,并對外免費開放。
②瓦馬鄉安邦村公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年5月撥付到瓦馬鄉。計劃用于在安邦村建設停車場及公共廁所,目前已完成場地平整,停車場已投入使用,因項目總投資缺口較大,目前未全部完成建設。
③永昌街道甜子社區公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年10月撥付到永昌街道。
④蘭城街道城南社區文化活動廣場建設資金補助10萬元,已于20xx年11月撥付到蘭城街道。用于城南社區文化活動室建設,目前已投入使用并免費開放。
⑤隆陽區文化和旅游局文化旅游形象宣傳片拍攝制作費14.59萬元,已于20xx年5月撥付用于文化旅游形象宣傳片拍攝制作。
(二)項目績效指標完成情況
隆陽區文化和旅游局在收到撥款指標文件后,由文旅事業股根據工作需要做出了資金支出計劃,報領導班子會研究后確定用款計劃。補助區圖書館、各鄉鎮(街道)的公共文化服務體系建設補助資金,先由相關鄉鎮(街道)報送項目資金使用計劃,經業務股室審核并經班子會研究后予以撥付。為保障中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用效益,在項目實施過程中,隆陽區文化和旅游局加強對專項資金的監管,對項目實施情況進行實時跟蹤,資金使用過程中未超出計劃范圍,達到預期的績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
所實施項目未偏離績效目標。
下一步將加強項目實施過程跟蹤問效,確保達到原定績效目標。
五、績效自評結果
良好。
六、結果公開情況和應用打算
按財政相關要求,已在部門網站進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金使用與工作執行進度緊密結合,能夠按照年初制定的項目工作任務目標按時完成。
(二)支持到圖書館、村(社區)公共文化服務機構用于公共文化服務體系建設的專項資金補助均達到實際的成效,項目建設社會效益良好,受到了廣大人民群眾肯定和好評。
(三)存在問題:本級財政對公共文化服務投入不足,各相關單位對公共文化服務體系建設沒有形成合力。
(四)建議:在下一步工作中,把自評結果應用作為全過程預算績效管理落腳點,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據。
八、其他需說明的問題
用款滯后,其原因為:區級財政困難,財政撥款系統不能正常開放,計劃實施的項目不能按時實施。
下步改進措施:一是對計劃項目進行重新規劃,能先期實施的及時啟動。二是積極與財政協調,爭取及時撥付相關項目資金。
資金績效自評報告范文 篇30
一、基本情況
20xx年度市下達就業專項資金補貼765萬元,主要用于就業創業補貼和技能培訓補貼。
20xx年全區城鎮新增就業2312人,完成指標的100%;城鎮下崗失業人員再就業1609人,完成指標的100%(其中就業困難對象再就業276人,完成指標的115%);促進創業209人,完成指標的105%。城鎮登記失業率為2.21%。
二、自評情況
(一)資金使用績效。
1.資金支出情況。20xx年,市共下達我區促進就業創業發展專項資金765萬元。截至20xx年12月31日,已支出657.76萬元,被財政部門統籌收回0萬元,結余107.24萬元,預算執行率為85.98%。
2.20xx年發放就業專項資金補貼657.76萬元,惠及3635人次。
(二)資金及項目管理情況
在專項資金監督管理使用上,嚴格按照省市的有關制度和規定,切實做到專款專用、確保專項資金的使用效益和安全。在資金撥付過程中,嚴格按規定的程序操作:先由申報人在省資金申報系統提交補貼申請,后向人社局提供相關資料,經人社部門審核,財政部門復核無誤后將補貼直接支付申請人賬戶。
為確保資金使用公開、公平、公正,提高資金使用效益,在完成申請材料的初審工作后,通過區政府信息公開平臺或人社局公示欄張貼告示等方式及時將資金使用情況向社會公示,主動接受社會監督。
資金績效自評報告范文 篇31
根據《扶貧項目資金績效管理辦法》等上級相關文件精神,現就20xx年農村危房改造項目資金績效自評報告如下:
一、項目基本情況
1.項目概況
20xx年是我縣脫貧摘帽鞏固提升之年,為鞏固脫貧攻堅成果,加強住房安全保障的動態監測工作,對因災和臨時返鄉有意愿改造的4類重點對象房屋進行排查,完成建檔立卡貧困戶等4類重點對象危房改造582戶,投入資金1268.93萬元。
2.項目績效目標
以保障貧困戶住房基本安全為目標,確保四類重點對象住房鑒定率、標識率、鑒定結果告知率、改造率達100%,統籌解決非四類重點對象貧困邊緣戶住危房問題。確保危房不住人,人不住危房。
二、績效自評工作開展情況
(一)自評工作開展范圍
全縣25個鄉(鎮)。
(二)開展對象
20xx年實施的582戶農村危房改造對象。
(三)開展時間
20xx年4月20日至20xx年5月10日
(四)自評方式
1.成立績效評價工作小組
為做好我縣農村危房改造項目專項資金整體績效評價工作,根據上級有關文件的要求,我局成立了以周健忠同志為組長,局領導班子和相關股室負責人為組員的績效評價工作小組,扎實有序開展自評工作。
2.績效評價小組現場評價
現場評價主要采取以下方式:一是聽取各鄉鎮危改工作實施情況和資金到位情況,了解資金使用取得的成效。二是查看“一戶一檔”資金是否規范。三是聽取危改對象農戶對鄉鎮工作人員是否做到三到堂工作,即基礎施工到堂,主體施工到堂,竣工驗收到堂。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。年初將擬改造對象進行房屋危險性鑒定,將符合條件的對象名單上報縣扶貧項目資金整合辦,保障項目資金在竣工驗收合格后能及時發放到位。。
2.項目資金使用情況分析。根據《湖南省住房和城鄉廳湖南省財政廳關于印發的通知》我縣及時制定《溆浦縣20xx年農村危房改造實施方案》按照改造方式確定補助標準。
⑴D級危房新建房屋按3萬元/戶標準補助;
⑵家庭成員2人以上享受低保政策的新建房屋按4萬元/戶標準補助;
⑶自籌資金和投工投勞能力極弱的深度貧困戶實行住
房兜底保障,在嚴格控制建筑面積的情況下,按900元/平方米的標準進行補助;
⑷D級危房除險加固按1.5萬元至2萬元/戶標準補助(最高標準補助2萬元/戶,少于2萬元的按工程量結算清單據實進行補助);
⑸C級危房修繕加固按1萬元/戶標準補助(最高標準補助1萬元/戶少于1萬元的按工程量結算清單據實進行補
助),對特殊困難的對象由鄉鎮組織現場核定按程序審批;
⑹符合危房改造政策的獨生子女戶、二女結扎戶,在原有補助資金的基礎上每戶追加補助資金1000元。
20xx年我縣4類重點對象(建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭)撥付1268.93萬元。
3.項目資金管理情況。危改對象房屋竣工驗收合格后,及時將農戶信息錄入財政惠農信息系統,補助資金由財政專戶直接打入農戶財政惠農“一卡通”賬戶。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析。組織各鄉鎮認真開展房屋安全隱患排查,對因災和臨時返鄉人員有意愿實施改造的對象進行動態監測,對家庭唯一住房經鑒定達到C、D級危房且符合危改補助資金的對象納入改造范圍;
2.項目管理情況分析。在項目實施過程中認真開展質量安全監管,做到現場放線到堂,施工監管到堂,竣工驗收到堂制度,確保改造質量達標。
(三)項目績效情況分析
1.項目經濟性分析:各鄉鎮先精準確定貧困人口,再對其住房進行安全性鑒定,確保貧困群眾不漏一戶不落一人,農村危房改造補助資金聚焦建檔立卡貧困戶等4類重點對象;
2.項目的效率性分析:確保危改補助資金在打贏脫貧攻堅戰中發揮重要作用,使貧困群眾住有所居、住的安全;
3.項目的效益型分析:農村危房改造是解決建檔立卡貧困戶等4類重點對象住房安全保障的重要舉措,是幫助住房最危險、經濟最困難農戶解決最基本住房安全保障的有效途徑,在脫貧摘帽工作過程中起到解決“兩不愁、三保障”中住房安全保障主力軍作用,在人民群眾心目中反響良好。
四、項目后續工作計劃
1.全面開展查漏補缺。認真開展查漏補缺工作。農村住房因自然災害,年代久遠未維護等原因,而產生新的危房。針對農村危房該做工作的特性,在全縣范圍內開展一次地毯式查漏補缺工作,對新出現的疑似危房,認真進行鑒定,對達到C、D級危房的充分利用20xx年中央和省有關危改工作政策,現固提升農村危房改造工作成果。
2.推進低收入群體房屋改造。20xx年是“十四五”規劃和鄉村振興開啟之年,低收入家庭危房改造是20xx年危房改造工作的重點,全縣將按照“公平、公正、公開”的原則,全面進行摸底排查,對疑似危房進行逐戶鑒定,對農
戶唯一住房達到C、D級危房的,全面實施改造,打造美麗
宜居的鄉村環境。
五、評價情況及評價結論
1.評價情況:20xx年我縣農村危房改造工作嚴格,按照《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》和《溆浦縣20xx年農村危房改造實施方案》的規定要求實施,縣住建局成立了5個農村危房改造聯點督導組,對工程進度、工程質量進行全方位督導,加強業務方面的指導,按時按質完成危改工作任務。
2.評價結論:按照20xx年扶貧項目資金績效評價指標,評分為100分。
六、主要經驗做法、存在的問題和改進度措施
(一)經驗做法
按照“八個所有”、“八個百分之百”、“八不目測法”等措施全面指導農村危房改造工作。“八個所有”
即所有房屋找到戶主、所有疑似危房進行鑒定、所有鑒定為危房的改造清零、所有危房改造后驗收達標、所有補助資金打卡到戶、所有“空心房”掛牌標識、所有貧困戶住房保障情況要有檔案卡、所有村民不能住危房和茅草屋;“八不目測法”即屋不斜、地不沉、梁不歪、柱不倒、墻不裂、瓦不漏、窗不破、門不爛。確保危房不住人,人不住危房。
1.加強領導、夯實力量。為了全面推動我縣農村危房改造工作,縣委縣政府成立溆浦縣農村危房改造工作領導小組辦公室,抽調專人集中辦公。為了進一步加強督查和技術指導,縣住建局組建5個農村危房改造聯點督導組,堅持執行“周調度、旬排名、月通報”工作機制,對鄉鎮危房改造工作進行技術指導、政策宣傳、現場鑒定和進度督促。25個鄉鎮均成立危改辦,明確專職人員3-5名,并建立聯席會議制度,每周調度,及時解決相關問題。
2.加強督導,統籌推進。為了進一步加強對全縣農村危改工作的指導,制訂下發了《溆浦縣20xx年農村危房改
造實施方案》和《溆浦縣農村危房改造聯點督導方案》,全縣組建五大聯點督導組,將25個鄉鎮分成五大片區進行分片聯點督導,嚴格執行“周調度、旬排名、月通報”工作機制,每周開會反饋情況,研究解決疑難問題,建立戰區指揮長通報機制,每周將各鄉鎮農村危房改造工作進度情況,各級交辦問題整改不徹底不及時的情況編輯信息,分別發送至各聯鄉縣領導和戰區指揮長,便于聯鄉縣領導掌握情況,及時進行調度。根據各鄉鎮計劃任務,5個聯點督導組定期進行常態化督導,督促鎮、村兩級緊盯目標任務,把握時間節點,全面開工,有序推進,按時完成改造任務。
3.加強驗收,嚴保質量。在危房改造實施過程中,縣危改辦要求各鄉鎮實行全程質量監督管理,嚴把改造對象選址、施工等關鍵環節,確保選址合理、質量過硬。各鄉鎮要求危房改造施工人員必須是經建筑工匠培訓合格的專業人員,并從政府安排專門力量加大轄區內的危房改造施工質量安全巡查,嚴格控制工程進度、質量及建房面積,嚴格組織竣工驗收。
(二)存在的問題
改造對象心理復雜,部分農戶存在“等、靠、要”。
(三)改進措施
1.進一步加大宣傳力度。危改補助資金屬放助性補助性資金,不是完全的項目資金,以農戶自籌為主,政府補助為輔。縣、鄉、村三級應講清農村危房改造政策。
2.繼續加強與扶貧民政殘聯的對接工作、確保低收入家庭對象危房改造全覆蓋。
3.統籌解決好低收入家庭危房改造工作,確保全面實現“危房不住人、人不住危房”打造環境優美生態宜居的新農村氣象,全面實現鄉村振興戰略。
七、績效自評結果擬應用和公開情況
20xx年我縣農村危房改造工作被省住建廳、市住建局評為先進單位。在具體的實施過程中嚴格按照工作程序,實行三級公示,危改資金到人到戶后,實行任務完成情況和資金到人到戶情況公示,方便社會各方面人士監督、指正。
資金績效自評報告范文 篇32
一、項目基本情況
(一)項目概況
基層醫療衛生機構實施基本藥物制度后,在各級黨委政府的正確領導下,我縣堅持“保基本、強基層、建機制”的醫改基本原則,26個基層衛生院堅持全面配備基本藥物、網上采購、零差率銷售,在保證藥品質量、降低群眾醫藥負擔、引導合理用藥等方面取得了很大的成效。
國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專項補助資金。根據《國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革20__年度主要工作安排的通知》(國辦發〔20__〕8號)、衛生部等9部委局《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》(衛藥政發〔20__〕78號)《關于政府辦基層醫療衛生機構全面實施基本藥物制度的通知》(湘衛辦發〔20__〕21號)等通知文件精神,實施單位衛計局于20__年7月31日在全縣推廣基層醫療機構實施基本藥物制度,實行藥品零差率銷售。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標:該項目績效總目標為鞏固實施基本藥物制度,擴大醫改成果,深化基層醫療衛生機構管理體制、補償機制等多個方面的綜合改革和要按照保障機構有效運行和健康發展、保障醫務人員合理待遇的原則同步落實補償政策,建立穩定的補償渠道和補償方式。
2.項目績效階段性目標:現階段的目標為彌補20__年度實施基本藥物制度后藥品零利率銷售損失的藥品利潤,降低老百姓的就醫成本。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的:有效利用資金和使用資金,分配資金.
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法
(三)績效評價工作過程
1.前期準備。了解總體情況,協調各項目單位做好評價準備和配合工作,擬定具體評價方案,做好工作計劃和收集資料清單等準備工作。
2.組織實施。收集相關基礎資料,依據永興縣20__年度基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金年終考核細則對相關資料進行核實分析,對會計核算資料進行必要抽查,并與相關人員座談,了解所有與評價工作相關的信息。
3.分析評價。評價工作小組依據收集的基礎資料和現場評價情況進行匯總分析,將項目支出后的實際狀況與績效目標進行對比,從項目的投入、過程、產出和效果四項評價指標進行量化和具體分析,在此基礎上起草本項目績效評價初稿,并征詢項目承擔單位意見,達成共識,作出必要修改后形成績效評價正式報告。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析:20__年度該項目總到位資金 1149.2萬,其中中央配套專項390.6萬元,省級配套專項255.6萬元,縣級配套503萬元,到位率100%。
2.項目資金使用情況分析:全年總資金1149.2萬元,總支出1149.2萬元,
3.項目資金管理情況分析:專項補助資金采用“當年預
撥、次年考核結算”的方式下達。縣衛健、財政部門負責對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的績效進行考核,考核結果要與專項補助資金分配掛鉤。為了加強和規范村基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金的分配、使用和管理,衛計局制定并下達了分配文件《關于分配20__年度鄉村兩級實施基本藥物制度資金的通知》(永衛發〔20__〕4號),共分配基層衛生院基藥專項資金1149.2萬元。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析:衛生健康局藥政股牽頭對村衛生室的基本藥物實施情況進行考核一年兩次。
2.項目管理情況分析:基層衛生院實施藥品零利潤以后,全部配備和使用國家基本藥物和省增補目錄藥物品種,全部藥品都在省采購平臺采購,要求嚴格貫徹落實《抗菌藥物臨床應用管理辦法》,沒有使用目錄外抗菌藥物,有效緩解了農民“看病難、看病貴”問題。
(三)項目績效情況分析
1.項目經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
(2)項目成本(預算)節約情況
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度:全縣26個衛生院全部實施藥品零利率,資金下撥到位率100%,實使率100%。
(2)項目完成質量:
1、項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。
2、項目資金到達后,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計劃和規定用途專款專用;我局有健全的會計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。
3、項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響,對基藥政策的持續長久實施提供有力保障。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度:較好
(2)項目實施對經濟和社會的影響:群眾滿意率較高
四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
通過項目實施,衛生院均能做到“零差價”銷售藥物,基本實現藥品價格公開,減輕村民醫療負擔,較好實現政策目標。
五、績效評價結果應用建議
(以后年度預算安排、評價結果公開等)
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現了黨和政府對基層衛生事業的關心與支持,在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下,永興縣全縣所有行政村均已實施基本藥物制度,藥品價格基本做到公開透明,村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果,衛健局領導高度重視,設立了專門業務股室,全面負責全縣國家基本藥物制度的實施和監督,并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。
一是簡政放權,基層事基層定。衛健局將資金分配具體實施方案權力下放至鎮衛生院,由鎮衛生院統籌管理,根據各地實際情況,分配項目資金。二是強化管理,定期培訓考核。三是建立集中核算中心,加強資金監管。衛健局設集中核算中心,衛生院專項資金均由集中核算中心統一管理,專賬管理,專款專用。
七、存在的問題
(一)資金使用管理有待進一步完善
(二)居民用藥需求與基本藥物目錄有出入
(三)基層衛生院經營存在缺口,隊伍建設難保障
(四)部分衛生院硬件設施落后
資金績效自評報告范文 篇33
一、項目概況
就業專項資金是由縣級以上人民政府設立,由本級財政部門會同人力資源社會保障部門管理,專項用于促進就業創業的資金。就業資金來源包括:一是財政預算安排。包括上級財政下撥的就業資金轉移支付,以及本級財政根據當地就業形勢和就業工作目標需要,在財政預算中安排用于促進就業創業工作的專項資金。二是利息收入。就業資金存入銀行所取得的利息收入。三是其他收入。社會各界為公益性就業服務提供的捐贈、資助等收入。文件規定:縣級以上人民政府應當根據當地就業狀況和就業工作目標,在本級財政預算中安排就業補助資金用于促進就業創業工作。就業資金支出分為對個人和單位的補貼、公共就業服務能力建設補助和其他支出三類。對個人和單位的補貼資金用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼等支出;公共就業服務能力建設補助資金用于就業創業服務補助和高技能人才培養補助等支出;其他支出為除上述兩類支出以外,結合我省、我市實際,經省、市人民政府同意用于促進就業創業方面的支出。
二、績效自評工作開展情況
我局根據《益陽市財政局關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》精神,組織項目主管科室重點圍繞項目績效目標的設定及完成情況、項目資金使用管理情況、項目資金績效情況和項目資金政策環境適應情況等內容開展績效自評,確保自評工作客觀真實。
三、綜合評價結論
20xx年度市級就業資金配套項目資金績效自評得分為98分,自評結論為“優秀”。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金使用及管理情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。20xx年市本級財政預算安排市級就業配套資金400萬元,實際安排365萬元,預算執行率91.25%。預算執行未達100%的主要原因是益陽市職業技能大賽預算數據偏大,實際支出時經審核核減了部分支出。
2.項目資金實際使用情況分析。截至20xx年末,市財政實際安排資金365萬元(其中:20xx年益陽市職業技能大賽180萬元、20xx年市本級失業人員和困難人員管理服務20萬元、公共就業服務信息系統運行維護55萬元、20xx年技能提升三方審計5萬元、20xx年市人力資源市場檔案管理服務60萬元、市就業中心20xx年公共就業服務經費45萬元)。與年初預算基本保持一致。
3.項目資金管理情況分析。我局建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,優化業務流程,加強內部風險防控。建立和完善就業資金發放臺賬,做好就業資金管理的基礎工作,有效甄別享受補貼政策人員和單位的真實性,防止出現造假行為;加強信息化建設,將享受補貼人員、項目補助單位、資金標準、預算安排和執行等情況及時納入信息系統管理,指定專人負責,做好各類檔案資料的歸檔工作。
(二)總體績效目標完成情況分析
我局以超常規力度開展就業工作,實現了就業局勢的總體穩定,促進就業工作獲全省真抓實干督查激勵考核二類地區第一名。一是全面落實“穩就業”政策。認真貫徹落實支持企業發展的政策措施,落實社會保險費“免、減、緩、返、補”政策,全力服務企業復工復產。為836家符合返還條件的企業發放失業保險穩崗補貼659.94萬元,惠及職工7.65萬人,政策覆蓋率達100%,為128人發放技能提升補貼19.55萬元。二是全方位開展就業服務。建立重點企業聯絡員制度,對重點復工企業開展“一對一”指導。組織開展線上招聘、線下送崗系列活動,促成入職3.1萬人,直播招聘做法受到人社部肯定。開展“重點企業用工服務月”活動,促成入職5075人。打造安化黑茶茶藝師、玉和蘭亭家政服務等勞務品牌,安化黑茶茶藝師成為全國勞務品牌。三是全力幫扶重點群體就業。開展高校畢業生就業促進、農民工返崗、貧困勞動力就業清零、退捕漁民安置保障、困難人員托底幫扶“五大行動”,實施“點亮萬家燈火”“集中送崗位進校園”系列專項行動,用心用情做好重點群體就業幫扶工作。全年發放創業擔保貸款3.2億元,創業帶動和吸納就業1.26萬人。舉辦高校畢業生云端招聘會等系列活動,高校畢業生就業率達96%。全年完成城鎮新增就業34469人、新增農村勞動力轉移就業18568人,均超額完成年度目標任務。有就業意愿的退捕漁民、零就業家庭實現動態清零。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。全年項目實際安排365萬元,實際到位資金365萬元,實際完成值為100%。
(2)質量指標。年初設定年度就業目標任務完成率≥100%,實際完成值為101.26%,高于年度設定的工作目標。
(3)時效指標。年度設定的完成期限為20xx年12月31日前,實際完成時間為20xx年11月25日,提前按計劃完成了年度時效指標。
(4)成本指標。年初設定的成本指標為管理制度健全性,我局通過建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,優化業務流程,加強內部風險防控,確保了項目資金的安全,符合年初設定的工作目標。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。年初設定城鎮登記失業率指標≤4%,實際完成值為1.27%,在應對新冠肺炎疫情穩就業壓力較大的情況下,超額完成了年度設定的目標。
(2)社會效益。年初設定就業困難人員履蓋率≥90%,實際完成值為95%,高于年初設定的目標,特別是在就業困難人員、退捕漁民、殘疾人等重點群體就業方面,我局采取非常規手段,收到良好效果。
3.滿意度指標完成情況分析
20xx年,我局通過開展網絡直播、重點企業用工服務、職業技能提升行動等各項措施,全面提升公共就業服務服務滿意度,年度設定的目標為≥90%,實際測評滿意度為98%,高于年初設定的績效標準,就業工作的群眾滿意度得到進一步提升。
五、存在的問題和改進措施
從主要數據和各方面反映的情況來看,影響就業資金總體績效目標和績效指標的原因主要體現在以下幾個方面:一是困難更多。當前,外部環境復雜,經濟下行壓力仍然嚴峻,部分企業生產經營困難增多,影響就業的不穩定、不確定因素明顯增加,穩就業面臨更大挑戰。二是要求更高。就業是最大的民生,中央把穩就業擺在“六穩”之首,要求把穩就業作為頭等大事來抓,確保不出現大規模失業,就業問題的重要性已經超出就業本身,已上升到影響經濟社會發展全局、影響國家全局的高度。三是任務更重。目前全市就業總量壓力不減,結構性矛盾仍然突出。我市共有勞動力資源270萬人左右(其中農村勞動力170萬人左右),總量高位運行,供給壓力較大。同時,隨著高質量發展深入推進,就業難、招工難、穩工難問題交織疊加,日益尖銳,經濟轉型倒逼就業轉型。四是缺口增大。綜合考慮全市就業創業各項目標任務,對就業資金的需求進一步加大,預計每年缺口達6000萬元以上,部分就業政策面臨兌現風險,主要原因是上級轉移就業資金逐年減少、資金支出數額越來越大、資金收支結構不平衡。
改進措施:一是進一步加強與省人社廳、省財政廳的聯系和溝通,加強向市委市政府主要領導匯報,積極爭取省級和市級更多的就業資金支持,督促區縣(市)加大本級就業專項資金配套力度;二是強化專項資金預算管理,從源頭上控制預算,按規定用途安排支出,加快支出進度,減少資金沉淀,提高資金使用效益;三是進一步完善專項資金管理制度,建立預算執行動態監管機制,預算執行通報制度,強化部門支出責任和效益,建立專項資金跟蹤監管機制,確保專項資金效益最大化。四是加大就業資金“造血性”支出比重,增加促進就業方面的資金支出,進一步優化資金支出結構。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度就業補助專項資金績效評價的通知》要求,我市于20xx年7月組織對全市20xx年度就業補助專項資金績效評價,并對自查問題進行了整改。
2.按照省人社廳的統一部署,全年先后組織開展了社會保險補貼、公益性崗位補貼、城鎮新增就業臺賬等資金問題的審計自查,沒有出現違規違紀行為。
七、其他需要說明的問題
無